- 429 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 3 # 2 Penetapan Rencana Dokumen tata 1 doku 1 doku 1,110,000,000 1,110,000,000 973,210,320 1 doku 1,500,000,000
. Tata Ruang Wilayah ruang yang di men men men
0 (RTRW) dan Rencana tetapkan
1 Rinci Tata Ruang
(RRTR)
Kabupaten/Kota
1 3 # 2 1 Pelaksanaan Jumlah dokumen 1 doku 1 doku 180,000,000 180,000,000 179,500,000 Kota Dana Membangun Peningkatan Masyara 1 doku 900,000,000 Dinas
. Persetujuan yang disusun men men Madiun, Transfer Lingkungan pembangunan kat Kota men Pekerjaan
0 Substansi, Evaluasi, Semua Umum- Hidup, infrastruktur Madiun Umum dan
1 Konsultasi Evaluasi Kecamatan, Dana Meningkatka perkotaan Penataan
dan Penetapan RTRW Semua Alokasi n Bencana berwawasan Ruang
Kabupaten/Kota Kelurahan Umum dan Perubhan Lingkungan yang
Iklim terpadu dan
berkelanjutan
1 3 # 2 2 Pelaksanaan Jumlah dokumen 1 doku 1 doku 850,000,000 850,000,000 713,710,320 Kota Dana Membangun Peningkatan Masyara 1 doku 500,000,000 Dinas
. Persetujuan men men Madiun, Transfer Lingkungan pembangunan kat Kota men Pekerjaan
0 Substansi, Evaluasi, Semua Umum - Hidup, infrastruktur Madiun Umum dan
1 Konsultasi Evaluasi Kecamatan, Dana Meningkatka perkotaan Penataan
dan Penetapan RRTR Semua Alokasi n Bencana berwawasan Ruang
Kabupaten/Kota Kelurahan Umum dan Perubhan Lingkungan yang
Iklim terpadu dan
berkelanjutan
1 3 # 2 4 Sosialisasi Kebijakan Jumlah 3 kali 3 kali 80,000,000 80,000,000 80,000,000 Semua Dana Membangun Peningkatan Masyara 3 kali 100,000,000 Dinas
. dan Peraturan terlaksananya Kab/Kota, Transfer Lingkungan pembangunan kat Kota Pekerjaan
0 Perundang-undangan sosialisasi Semua Umum- Hidup, infrastruktur Madiun Umum dan
1 Bidang Penataan peraturan daerah Kecamatan, Dana Meningkatka perkotaan Penataan
Ruang di bidang penataan Semua Alokasi n Bencana berwawasan Ruang
ruang Kelurahan Umum dan Perubhan Lingkungan yang
Iklim terpadu dan
berkelanjutan
1 3 # 2 Koordinasi dan Dokumen 1 doku 1 doku 330,000,000 330,000,000 281,814,139 1 doku 350,000,000
. Sinkronisasi Pemanfaatan men men men
0 Pemanfaatan Ruang ruang
3 Daerah
Kabupaten/Kota
- 430 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 3 # 2 1 Koordinasi dan Persentase 100 % 100 % 330,000,000 330,000,000 281,814,139 Semua Dana Membangun Peningkatan Masyara 100 % 350,000,000 Dinas
. Sinkronisasi permohonan Kab/Kota, Transfer Lingkungan pembangunan kat Kota Pekerjaan
0 Pemanfaatan Ruang pemanfaatan Semua Umum- Hidup, infrastruktur Madiun Umum dan
3 untuk Investasi dan ruang yang Kecamatan, Dana Meningkatka perkotaan Penataan
Pembangunan Daerah ditindaklanjuti Semua Alokasi n Bencana berwawasan Ruang
Kelurahan Umum dan Perubhan Lingkungan yang
Iklim terpadu dan
berkelanjutan
1 3 # 2 Koordinasi dan Dokumen 1 doku 1 doku 440,000,000 440,000,000 342,314,910 1 doku 450,000,000
. Sinkronisasi pengendalian men men men
0 Pengendalian pemanfaatan
4 Pemanfaatan Ruang ruang
Daerah
Kabupaten/Kota
1 3 # 2 2 Koordinasi dan Persentase 100 % 100 % 440,000,000 440,000,000 342,314,910 Kota Dana Membangun Peningkatan Masyara 100 % 450,000,000 Dinas
. Sinkronisasi penanganan Madiun, Transfer Lingkungan pembangunan kat Kota Pekerjaan
0 Penertiban dan pelanggraan Semua Umum- Hidup, infrastruktur Madiun Umum dan
4 Penegakan Hukum penataan ruang Kecamatan, Dana Meningkatka perkotaan Penataan
Bidang Penataan Semua Alokasi n Bencana berwawasan Ruang
Ruang Kelurahan Umum dan Perubhan Lingkungan yang
Iklim terpadu dan
berkelanjutan
TOTAL 127,187,727,320 125,252,224,617 153,008,097,557 141,029,734,242
1 URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
1 4 URUSAN 37,918,652,656 42,876,419,277 50,877,884,929 37,707,410,400
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERUMAHAN DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
- 430 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 3 # 2 1 Koordinasi dan Persentase 100 % 100 % 330,000,000 330,000,000 281,814,139 Semua Dana Membangun Peningkatan Masyara 100 % 350,000,000 Dinas
. Sinkronisasi permohonan Kab/Kota, Transfer Lingkungan pembangunan kat Kota Pekerjaan
0 Pemanfaatan Ruang pemanfaatan Semua Umum- Hidup, infrastruktur Madiun Umum dan
3 untuk Investasi dan ruang yang Kecamatan, Dana Meningkatka perkotaan Penataan
Pembangunan Daerah ditindaklanjuti Semua Alokasi n Bencana berwawasan Ruang
Kelurahan Umum dan Perubhan Lingkungan yang
Iklim terpadu dan
berkelanjutan
1 3 # 2 Koordinasi dan Dokumen 1 doku 1 doku 440,000,000 440,000,000 342,314,910 1 doku 450,000,000
. Sinkronisasi pengendalian men men men
0 Pengendalian pemanfaatan
4 Pemanfaatan Ruang ruang
Daerah
Kabupaten/Kota
1 3 # 2 2 Koordinasi dan Persentase 100 % 100 % 440,000,000 440,000,000 342,314,910 Kota Dana Membangun Peningkatan Masyara 100 % 450,000,000 Dinas
. Sinkronisasi penanganan Madiun, Transfer Lingkungan pembangunan kat Kota Pekerjaan
0 Penertiban dan pelanggraan Semua Umum- Hidup, infrastruktur Madiun Umum dan
4 Penegakan Hukum penataan ruang Kecamatan, Dana Meningkatka perkotaan Penataan
Bidang Penataan Semua Alokasi n Bencana berwawasan Ruang
Ruang Kelurahan Umum dan Perubhan Lingkungan yang
Iklim terpadu dan
berkelanjutan
TOTAL 127,187,727,320 125,252,224,617 153,008,097,557 141,029,734,242
1 URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
1 4 URUSAN 37,918,652,656 42,876,419,277 50,877,884,929 37,707,410,400
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERUMAHAN DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
- 431 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 4 1 PROGRAM Nilai Evaluasi A Skor A Skor 10,713,951,926 12,021,276,047 14,195,301,459 A Skor 8,197,410,400
PENUNJANG Implementasi
URUSAN SAKIP Perangkat
PEMERINTAHAN Daerah
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 4 1 2 Perencanaan, Persentase 100 % 100 % 45,000,000 45,000,000 16,673,400 100 % 45,000,000
. Penganggaran, dan pemenuhan
0 Evaluasi Kinerja dokumen
1 Perangkat Daerah perencanaan,peng
endalian dan
evaluasi perangkat
daerah
1 4 1 2 6 Koordinasi dan Jumlah dokumen 20 dok 20 dok 45,000,000 45,000,000 16,673,400 Kota Dana Memperkuat Peningkatan Pemenu 20 dok 45,000,000 Dinas
. Penyusunan Laporan perencanaan umen umen Madiun, Transfer Infrastruktur pembangunan han umen Perumaha
0 Capaian Kinerja dan perangkat daerah Semua Umum- untuk infrastruktur dokume n Rakyat
1 Ikhtisar Realisasi Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan n dan
Kinerja SKPD Semua Alokasi Pengembanga berwawasan perencan Kawasan
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang aan,peng Permukim
dan terpadu dan endalian an
Pelayanan berkelanjutan dan
dasar evaluasi
perangk
at
daerah
1 4 1 2 Administrasi Persentase 100 % 100 % 6,135,000,000 6,135,000,000 7,695,440,320 100 % 5,061,000,000
. Keuangan Perangkat pemenuhan
0 Daerah administrasi
2 keuangan
1 4 1 2 1 Penyediaan Gaji dan Persentase 100 % 100 % 6,074,000,000 6,074,000,000 7,634,440,320 Semua Dana Memperkuat Peningkatan Pemenu 100 % 5,000,000,000 Dinas
. Tunjangan ASN pemenuhan Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan han Perumaha
0 kebutuhan gaji Semua Umum- untuk infrastruktur dokume n Rakyat
2 ASN perangkat Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan n dan
daerah Semua Alokasi Pengembanga berwawasan administ Kawasan
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang rasi Permukim
dan terpadu dan keuanga an
Pelayanan berkelanjutan n
dasar
- 431 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 4 1 PROGRAM Nilai Evaluasi A Skor A Skor 10,713,951,926 12,021,276,047 14,195,301,459 A Skor 8,197,410,400
PENUNJANG Implementasi
URUSAN SAKIP Perangkat
PEMERINTAHAN Daerah
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 4 1 2 Perencanaan, Persentase 100 % 100 % 45,000,000 45,000,000 16,673,400 100 % 45,000,000
. Penganggaran, dan pemenuhan
0 Evaluasi Kinerja dokumen
1 Perangkat Daerah perencanaan,peng
endalian dan
evaluasi perangkat
daerah
1 4 1 2 6 Koordinasi dan Jumlah dokumen 20 dok 20 dok 45,000,000 45,000,000 16,673,400 Kota Dana Memperkuat Peningkatan Pemenu 20 dok 45,000,000 Dinas
. Penyusunan Laporan perencanaan umen umen Madiun, Transfer Infrastruktur pembangunan han umen Perumaha
0 Capaian Kinerja dan perangkat daerah Semua Umum- untuk infrastruktur dokume n Rakyat
1 Ikhtisar Realisasi Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan n dan
Kinerja SKPD Semua Alokasi Pengembanga berwawasan perencan Kawasan
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang aan,peng Permukim
dan terpadu dan endalian an
Pelayanan berkelanjutan dan
dasar evaluasi
perangk
at
daerah
1 4 1 2 Administrasi Persentase 100 % 100 % 6,135,000,000 6,135,000,000 7,695,440,320 100 % 5,061,000,000
. Keuangan Perangkat pemenuhan
0 Daerah administrasi
2 keuangan
1 4 1 2 1 Penyediaan Gaji dan Persentase 100 % 100 % 6,074,000,000 6,074,000,000 7,634,440,320 Semua Dana Memperkuat Peningkatan Pemenu 100 % 5,000,000,000 Dinas
. Tunjangan ASN pemenuhan Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan han Perumaha
0 kebutuhan gaji Semua Umum- untuk infrastruktur dokume n Rakyat
2 ASN perangkat Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan n dan
daerah Semua Alokasi Pengembanga berwawasan administ Kawasan
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang rasi Permukim
dan terpadu dan keuanga an
Pelayanan berkelanjutan n
dasar
- 432 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Dana
Transfer
Khusus -
Dana
Alokasi
Khusus
Fisik
1 4 1 2 7 Koordinasi dan Jumlah dokumen 13 dok 13 dok 61,000,000 61,000,000 61,000,000 Semua Dana Memperkuat Peningkatan Pemenu 13 dok 61,000,000 Dinas
. Penyusunan Laporan laporan keuangan umen umen Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan han umen Perumaha
0 Keuangan perangkat daerah Semua Umum- untuk infrastruktur dokume n Rakyat
2 Bulanan/Triwulanan/ Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan n dan
Semesteran SKPD Semua Alokasi Pengembanga berwawasan administ Kawasan
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang rasi Permukim
dan terpadu dan keuanga an
Pelayanan berkelanjutan n
dasar
1 4 1 2 Administrasi Persentase 100 % 100 % 130,010,000 130,010,000 137,860,000 100 % 130,000,000
. Kepegawaian pemenuhan
0 Perangkat Daerah administrasi
5 kepegawaian
1 4 1 2 2 Pengadaan Pakaian Persentase 100 % 100 % 120,010,000 120,010,000 127,860,000 Semua Dana Memperkuat Peningkatan Pemenu 100 % 120,000,000 Dinas
. Dinas Beserta Atribut pemenuhan Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan han Perumaha
0 Kelengkapannya pakaian dinas Semua Umum- untuk infrastruktur dokume n Rakyat
5 beserta Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan n dan
perlengkapannya Semua Alokasi Pengembanga berwawasan administ Kawasan
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang rasi Permukim
dan terpadu dan kepegaw an
Pelayanan berkelanjutan aian
dasar
1 4 1 2 1 Sosialisasi Peraturan Persentase peserta 100 % 100 % 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Semua Dana Memperkuat Peningkatan Pemenu 100 % 10,000,000 Dinas
. 0 Perundang-Undangan yang paham Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan han Perumaha
0 Semua Umum- untuk infrastruktur dokume n Rakyat
5 Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan n dan
Semua Alokasi Pengembanga berwawasan administ Kawasan
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang rasi Permukim
dan terpadu dan kepegaw an
Pelayanan berkelanjutan aian
dasar
- 432 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Dana
Transfer
Khusus -
Dana
Alokasi
Khusus
Fisik
1 4 1 2 7 Koordinasi dan Jumlah dokumen 13 dok 13 dok 61,000,000 61,000,000 61,000,000 Semua Dana Memperkuat Peningkatan Pemenu 13 dok 61,000,000 Dinas
. Penyusunan Laporan laporan keuangan umen umen Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan han umen Perumaha
0 Keuangan perangkat daerah Semua Umum- untuk infrastruktur dokume n Rakyat
2 Bulanan/Triwulanan/ Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan n dan
Semesteran SKPD Semua Alokasi Pengembanga berwawasan administ Kawasan
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang rasi Permukim
dan terpadu dan keuanga an
Pelayanan berkelanjutan n
dasar
1 4 1 2 Administrasi Persentase 100 % 100 % 130,010,000 130,010,000 137,860,000 100 % 130,000,000
. Kepegawaian pemenuhan
0 Perangkat Daerah administrasi
5 kepegawaian
1 4 1 2 2 Pengadaan Pakaian Persentase 100 % 100 % 120,010,000 120,010,000 127,860,000 Semua Dana Memperkuat Peningkatan Pemenu 100 % 120,000,000 Dinas
. Dinas Beserta Atribut pemenuhan Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan han Perumaha
0 Kelengkapannya pakaian dinas Semua Umum- untuk infrastruktur dokume n Rakyat
5 beserta Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan n dan
perlengkapannya Semua Alokasi Pengembanga berwawasan administ Kawasan
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang rasi Permukim
dan terpadu dan kepegaw an
Pelayanan berkelanjutan aian
dasar
1 4 1 2 1 Sosialisasi Peraturan Persentase peserta 100 % 100 % 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Semua Dana Memperkuat Peningkatan Pemenu 100 % 10,000,000 Dinas
. 0 Perundang-Undangan yang paham Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan han Perumaha
0 Semua Umum- untuk infrastruktur dokume n Rakyat
5 Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan n dan
Semua Alokasi Pengembanga berwawasan administ Kawasan
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang rasi Permukim
dan terpadu dan kepegaw an
Pelayanan berkelanjutan aian
dasar
- 433 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 4 1 2 Administrasi Umum Persentase 100 % 100 % 183,880,000 183,880,000 382,362,950 100 % 183,880,000
. Perangkat Daerah pemenuhan
0 dokumen
6 administrasi
umum
1 4 1 2 9 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 183,880,000 183,880,000 382,362,950 Semua Dana Memperkuat Peningkatan Pemenu 100 % 183,880,000 Dinas
. Rapat Koordinasi dan pemenuhan Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan han Perumaha
0 Konsultasi SKPD kebutuhan Semua Umum- untuk infrastruktur dokume n Rakyat
6 perjalanan dinas Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan n dan
Semua Alokasi Pengembanga berwawasan administ Kawasan
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang rasi Permukim
dan terpadu dan umum an
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 4 1 2 Pengadaan Barang Persentase 100 % 100 % 108,791,650 1,621,321,550 2,297,685,537 100 % 570,000,000
. Milik Daerah tercukupinya
0 Penunjang Urusan pemenuhan
7 Pemerintah Daerah kebutuhan barang
milik daerah
urusan
pemerintahan
daerah
1 4 1 2 1 Pengadaan Kendaraan Persentase 100 % 100 % 1,892,300 1,437,487,500 1,968,346,060 Semua Dana Memperkuat Peningkatan Pengada 100 % 500,000,000 Dinas
. Perorangan Dinas pemenuhan Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan an Perumaha
0 atau Kendaraan kebutuhan Semua Umum- untuk infrastruktur kendara n Rakyat
7 Dinas Jabatan kendaraan dinas Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan an dan
perorangan/jabata Semua Alokasi Pengembanga berwawasan operasio Kawasan
n Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang nal dan Permukim
dan terpadu dan sarana an
Pelayanan berkelanjutan prasaran
dasar a kantor
1 4 1 2 1 Pengadaan Sarana Persentase 100 % 100 % 106,899,350 183,834,050 329,339,477 Semua Dana Memperkuat Peningkatan Pengada 100 % 70,000,000 Dinas
. 0 dan Prasarana pemenuhan Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan an Perumaha
0 Gedung Kantor atau sarana dan Semua Umum- untuk infrastruktur kendara n Rakyat
7 Bangunan Lainnya prasarana gedung Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan an dan
kantor Semua Alokasi Pengembanga berwawasan operasio Kawasan
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang nal dan Permukim
dan terpadu dan sarana an
berkelanjutan
- 433 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 4 1 2 Administrasi Umum Persentase 100 % 100 % 183,880,000 183,880,000 382,362,950 100 % 183,880,000
. Perangkat Daerah pemenuhan
0 dokumen
6 administrasi
umum
1 4 1 2 9 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 183,880,000 183,880,000 382,362,950 Semua Dana Memperkuat Peningkatan Pemenu 100 % 183,880,000 Dinas
. Rapat Koordinasi dan pemenuhan Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan han Perumaha
0 Konsultasi SKPD kebutuhan Semua Umum- untuk infrastruktur dokume n Rakyat
6 perjalanan dinas Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan n dan
Semua Alokasi Pengembanga berwawasan administ Kawasan
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang rasi Permukim
dan terpadu dan umum an
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 4 1 2 Pengadaan Barang Persentase 100 % 100 % 108,791,650 1,621,321,550 2,297,685,537 100 % 570,000,000
. Milik Daerah tercukupinya
0 Penunjang Urusan pemenuhan
7 Pemerintah Daerah kebutuhan barang
milik daerah
urusan
pemerintahan
daerah
1 4 1 2 1 Pengadaan Kendaraan Persentase 100 % 100 % 1,892,300 1,437,487,500 1,968,346,060 Semua Dana Memperkuat Peningkatan Pengada 100 % 500,000,000 Dinas
. Perorangan Dinas pemenuhan Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan an Perumaha
0 atau Kendaraan kebutuhan Semua Umum- untuk infrastruktur kendara n Rakyat
7 Dinas Jabatan kendaraan dinas Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan an dan
perorangan/jabata Semua Alokasi Pengembanga berwawasan operasio Kawasan
n Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang nal dan Permukim
dan terpadu dan sarana an
Pelayanan berkelanjutan prasaran
dasar a kantor
1 4 1 2 1 Pengadaan Sarana Persentase 100 % 100 % 106,899,350 183,834,050 329,339,477 Semua Dana Memperkuat Peningkatan Pengada 100 % 70,000,000 Dinas
. 0 dan Prasarana pemenuhan Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan an Perumaha
0 Gedung Kantor atau sarana dan Semua Umum- untuk infrastruktur kendara n Rakyat
7 Bangunan Lainnya prasarana gedung Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan an dan
kantor Semua Alokasi Pengembanga berwawasan operasio Kawasan
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang nal dan Permukim
dan terpadu dan sarana an
berkelanjutan
- 434 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pelayanan prasaran
dasar a kantor
1 4 1 2 Penyediaan Jasa Persentase 100 % 100 % 2,174,500,844 1,969,295,065 1,837,459,220 100 % 140,000,000
. Penunjang Urusan tercukupinya
0 Pemerintahan Daerah pemenuhan
8 kebutuhan jasa
urusan
pemerintahan
daerah
1 4 1 2 3 Penyediaan Jasa Persentase 100 % 100 % 2,174,500,844 1,969,295,065 1,837,459,220 Semua Dana Memperkuat Peningkatan Penyedia 100 % 140,000,000 Dinas
. Peralatan dan pemenuhan Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan an Jasa Perumaha
0 Perlengkapan Kantor peralatan/perleng Semua Umum- untuk infrastruktur Penunja n Rakyat
8 kapan kantor yang Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan ng dan
representatif Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Urusan Kawasan
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang (rutin) Permukim
dan terpadu dan an
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 4 1 2 Pemeliharaan Barang Persentase 100 % 100 % 1,936,769,432 1,936,769,432 1,827,820,032 100 % 2,067,530,400
. Milik Daerah tercukupinya
0 Penunjang Urusan barang milik
9 Pemerintahan Daerah daerah yang layak
digunakan
1 4 1 2 1 Penyediaan Jasa Persentase 100 % 100 % 1,470,961,432 1,470,961,432 1,420,652,032 Semua Dana Memperkuat Peningkatan Pemeliharaa 100 % 1,560,360,000 Dinas
. Pemeliharaan, Biaya kendaraan dinas Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan n Sarana Perumaha
0 Pemeliharaan dan perorangan/jabata Semua Umum- untuk infrastruktur Prasarana n Rakyat
9 Pajak Kendaraan n yang layak Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Gedung dan
Perorangan Dinas digunakan Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Kantor, Kawasan
atau Kendaraan Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang Pemeliharaa Permukim
Dinas Jabatan dan terpadu dan n an
Pelayanan berkelanjutan Kendaraan
dasar Operasional
1 4 1 2 9 Pemeliharaan/Rehabil Persentase gedung 100 % 100 % 40,000,000 40,000,000 40,000,000 Semua Dana Memperkuat Peningkatan Pemeliha 100 % 35,000,000 Dinas
. itasi Gedung Kantor yang layak Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan raan Perumaha
0 dan Bangunan digunakan Semua Umum- untuk infrastruktur Sarana n Rakyat
9 Lainnya Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Prasaran dan
Pengembanga berwawasan a Kawasan
- 434 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pelayanan prasaran
dasar a kantor
1 4 1 2 Penyediaan Jasa Persentase 100 % 100 % 2,174,500,844 1,969,295,065 1,837,459,220 100 % 140,000,000
. Penunjang Urusan tercukupinya
0 Pemerintahan Daerah pemenuhan
8 kebutuhan jasa
urusan
pemerintahan
daerah
1 4 1 2 3 Penyediaan Jasa Persentase 100 % 100 % 2,174,500,844 1,969,295,065 1,837,459,220 Semua Dana Memperkuat Peningkatan Penyedia 100 % 140,000,000 Dinas
. Peralatan dan pemenuhan Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan an Jasa Perumaha
0 Perlengkapan Kantor peralatan/perleng Semua Umum- untuk infrastruktur Penunja n Rakyat
8 kapan kantor yang Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan ng dan
representatif Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Urusan Kawasan
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang (rutin) Permukim
dan terpadu dan an
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 4 1 2 Pemeliharaan Barang Persentase 100 % 100 % 1,936,769,432 1,936,769,432 1,827,820,032 100 % 2,067,530,400
. Milik Daerah tercukupinya
0 Penunjang Urusan barang milik
9 Pemerintahan Daerah daerah yang layak
digunakan
1 4 1 2 1 Penyediaan Jasa Persentase 100 % 100 % 1,470,961,432 1,470,961,432 1,420,652,032 Semua Dana Memperkuat Peningkatan Pemeliharaa 100 % 1,560,360,000 Dinas
. Pemeliharaan, Biaya kendaraan dinas Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan n Sarana Perumaha
0 Pemeliharaan dan perorangan/jabata Semua Umum- untuk infrastruktur Prasarana n Rakyat
9 Pajak Kendaraan n yang layak Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Gedung dan
Perorangan Dinas digunakan Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Kantor, Kawasan
atau Kendaraan Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang Pemeliharaa Permukim
Dinas Jabatan dan terpadu dan n an
Pelayanan berkelanjutan Kendaraan
dasar Operasional
1 4 1 2 9 Pemeliharaan/Rehabil Persentase gedung 100 % 100 % 40,000,000 40,000,000 40,000,000 Semua Dana Memperkuat Peningkatan Pemeliha 100 % 35,000,000 Dinas
. itasi Gedung Kantor yang layak Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan raan Perumaha
0 dan Bangunan digunakan Semua Umum- untuk infrastruktur Sarana n Rakyat
9 Lainnya Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Prasaran dan
Pengembanga berwawasan a Kawasan
- 435 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Semua Alokasi n Ekonomi Lingkungan yang Gedung Permukim
Kelurahan Umum dan terpadu dan Kantor, an
Pelayanan berkelanjutan Pemeliha
dasar raan
Kendara
an
Operasio
nal
1 4 1 2 1 Pemeliharaan/Rehabil Persentase sarana 100 % 100 % 425,808,000 425,808,000 367,168,000 Semua Dana Memperkuat Peningkatan Pemeliha 100 % 472,170,400 Dinas
. 0 itasi Sarana dan prasarana gedung Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan raan Perumaha
0 Prasarana Gedung yang layak Semua Umum- untuk infrastruktur Sarana n Rakyat
9 Kantor atau digunakan Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Prasaran dan
Bangunan Lainnya Semua Alokasi Pengembanga berwawasan a Kawasan
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang Gedung Permukim
dan terpadu dan Kantor, an
Pelayanan berkelanjutan Pemeliha
dasar raan
Kendara
an
Operasio
nal
1 4 2 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 2,171,611,000 2,745,911,000 3,132,833,210 100 % 4,790,000,000
PENGEMBANGAN Pengembangan
PERUMAHAN Perumahan
1 4 2 2 Pendataan Jumlah dokumen 1 doku 1 doku 87,500,000 261,850,000 261,850,000 1 doku 100,000,000
. Penyediaan dan penyediaan dan men men men
0 Rehabilitasi Rumah rehabilitasi rumah
1 Korban Bencana atau korban bencana
Relokasi Program atau relokasi
Kabupaten/Kota program
kabupaten/kota
yang dihasilkan
1 4 2 2 6 Pendataan Rumah Jumlah dokumen 1 doku 1 doku 87,500,000 261,850,000 261,850,000 Semua Dana Memperkuat Peningkatan Pendata 1 doku 100,000,000 Dinas
. Sewa Milik data rumah yang men men Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan an men Perumaha
0 Masyarakat, Rumah dihasilkan Semua Umum- untuk infrastruktur rumah n Rakyat
1 Susun dan Rumah Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan dan
Khusus Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Kawasan
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang
- 435 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Semua Alokasi n Ekonomi Lingkungan yang Gedung Permukim
Kelurahan Umum dan terpadu dan Kantor, an
Pelayanan berkelanjutan Pemeliha
dasar raan
Kendara
an
Operasio
nal
1 4 1 2 1 Pemeliharaan/Rehabil Persentase sarana 100 % 100 % 425,808,000 425,808,000 367,168,000 Semua Dana Memperkuat Peningkatan Pemeliha 100 % 472,170,400 Dinas
. 0 itasi Sarana dan prasarana gedung Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan raan Perumaha
0 Prasarana Gedung yang layak Semua Umum- untuk infrastruktur Sarana n Rakyat
9 Kantor atau digunakan Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Prasaran dan
Bangunan Lainnya Semua Alokasi Pengembanga berwawasan a Kawasan
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang Gedung Permukim
dan terpadu dan Kantor, an
Pelayanan berkelanjutan Pemeliha
dasar raan
Kendara
an
Operasio
nal
1 4 2 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 2,171,611,000 2,745,911,000 3,132,833,210 100 % 4,790,000,000
PENGEMBANGAN Pengembangan
PERUMAHAN Perumahan
1 4 2 2 Pendataan Jumlah dokumen 1 doku 1 doku 87,500,000 261,850,000 261,850,000 1 doku 100,000,000
. Penyediaan dan penyediaan dan men men men
0 Rehabilitasi Rumah rehabilitasi rumah
1 Korban Bencana atau korban bencana
Relokasi Program atau relokasi
Kabupaten/Kota program
kabupaten/kota
yang dihasilkan
1 4 2 2 6 Pendataan Rumah Jumlah dokumen 1 doku 1 doku 87,500,000 261,850,000 261,850,000 Semua Dana Memperkuat Peningkatan Pendata 1 doku 100,000,000 Dinas
. Sewa Milik data rumah yang men men Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan an men Perumaha
0 Masyarakat, Rumah dihasilkan Semua Umum- untuk infrastruktur rumah n Rakyat
1 Susun dan Rumah Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan dan
Khusus Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Kawasan
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang
- 436 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
dan terpadu dan Permukim
Pelayanan berkelanjutan an
dasar
1 4 2 2 Pembangunan dan Jumlah 1 lokas 1 lokas 1,334,111,000 1,334,111,000 1,682,733,210 1 lokas 1,690,000,000
. Rehabilitasi Rumah pembangunan dan i i i
0 Korban Bencana atau rehabilitasi rumah
3 Relokasi Program korban bencana
Kabupaten/Kota atau relokasi
program
1 4 2 2 6 Operasional dan Jumlah 1 lokas 1 lokas 1,334,111,000 1,334,111,000 1,682,733,210 Semua Dana Memperkuat Peningkatan Operasio 1 lokas 1,690,000,000 Dinas
. Pemeliharaan lingkungan i i Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan nal i Perumaha
0 Lingkungan perumahan pada Semua Umum- untuk infrastruktur rusunaw n Rakyat
3 Perumahan pada relokasi program Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan a dan
Relokasi Program kota yang Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Kawasan
Kabupaten/Kota terpelihara Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang Permukim
dan terpadu dan an
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 4 2 2 Pembinaan Persentase 100 % 100 % 750,000,000 1,149,950,000 1,188,250,000 100 % 3,000,000,000
. Pengelolaan Rumah pembinaan
0 Susun Umum pengelolaan rumah
5 dan/atau Rumah susun umum
Khusus dan/atau rumah
khusus
1 4 2 2 1 Fasilitasi Pengelolaan Persentase 100 % 100 % 750,000,000 1,149,950,000 1,188,250,000 Memperkuat Peningkatan Fasilitasi 100 % 3,000,000,000 Dinas
. Kelembagaan dan fasilitasi Infrastruktur pembangunan pengelol Perumaha
0 Pemilik/Penghuni pengelolaan untuk infrastruktur aan n Rakyat
5 Rumah Susun kelembangaan dan Mendukung perkotaan rusunaw dan
pemilik/penghuni Pengembanga berwawasan a Kawasan
rumah susun n Ekonomi Lingkungan yang Permukim
dan terpadu dan an
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 4 3 PROGRAM KAWASAN Persentase 99 % 99 % 4,757,500,000 5,618,815,000 6,184,190,010 99 % 2,720,000,000
PERMUKIMAN Kawasan
Permukiman yang
Tidak Kumuh
- 436 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
dan terpadu dan Permukim
Pelayanan berkelanjutan an
dasar
1 4 2 2 Pembangunan dan Jumlah 1 lokas 1 lokas 1,334,111,000 1,334,111,000 1,682,733,210 1 lokas 1,690,000,000
. Rehabilitasi Rumah pembangunan dan i i i
0 Korban Bencana atau rehabilitasi rumah
3 Relokasi Program korban bencana
Kabupaten/Kota atau relokasi
program
1 4 2 2 6 Operasional dan Jumlah 1 lokas 1 lokas 1,334,111,000 1,334,111,000 1,682,733,210 Semua Dana Memperkuat Peningkatan Operasio 1 lokas 1,690,000,000 Dinas
. Pemeliharaan lingkungan i i Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan nal i Perumaha
0 Lingkungan perumahan pada Semua Umum- untuk infrastruktur rusunaw n Rakyat
3 Perumahan pada relokasi program Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan a dan
Relokasi Program kota yang Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Kawasan
Kabupaten/Kota terpelihara Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang Permukim
dan terpadu dan an
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 4 2 2 Pembinaan Persentase 100 % 100 % 750,000,000 1,149,950,000 1,188,250,000 100 % 3,000,000,000
. Pengelolaan Rumah pembinaan
0 Susun Umum pengelolaan rumah
5 dan/atau Rumah susun umum
Khusus dan/atau rumah
khusus
1 4 2 2 1 Fasilitasi Pengelolaan Persentase 100 % 100 % 750,000,000 1,149,950,000 1,188,250,000 Memperkuat Peningkatan Fasilitasi 100 % 3,000,000,000 Dinas
. Kelembagaan dan fasilitasi Infrastruktur pembangunan pengelol Perumaha
0 Pemilik/Penghuni pengelolaan untuk infrastruktur aan n Rakyat
5 Rumah Susun kelembangaan dan Mendukung perkotaan rusunaw dan
pemilik/penghuni Pengembanga berwawasan a Kawasan
rumah susun n Ekonomi Lingkungan yang Permukim
dan terpadu dan an
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 4 3 PROGRAM KAWASAN Persentase 99 % 99 % 4,757,500,000 5,618,815,000 6,184,190,010 99 % 2,720,000,000
PERMUKIMAN Kawasan
Permukiman yang
Tidak Kumuh
- 437 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 4 3 2 Penataan dan Prosentase 0.5 % 0.5 % 102,000,000 102,000,000 101,150,000 0.5 % 220,000,000
. Peningkatan Kualitas kawasan
0 Kawasan Permukiman permukiman
2 Kumuh dengan Luas kumuh yang
di Bawah 10 (sepuluh) ditangani
Ha
1 4 3 2 1 Survei dan Penetapan Jumlah dokumen 1 doku 1 doku 102,000,000 102,000,000 101,150,000 Semua Dana Memperkuat Peningkatan Masyara 1 doku 220,000,000 Dinas
. Lokasi Perumahan penetapan lokasi men men Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan kat Kota men Perumaha
0 dan Permukiman perumahan dan Semua Umum- untuk infrastruktur Madiun n Rakyat
2 Kumuh permukiman Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan dan
kumuh Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Kawasan
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang Permukim
dan terpadu dan an
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 4 3 2 Peningkatan Kualitas Prosentase 0.5 % 0.5 % 4,655,500,000 5,516,815,000 6,083,040,010 0.5 % 2,500,000,000
. Kawasan Permukiman kawasan
0 Kumuh dengan Luas permukiman
3 di Bawah 10 (sepuluh) kumuh yang
Ha ditangani
1 4 3 2 1 Penyusunan Rencana Jumlah dokumen 3 doku 3 doku 212,000,000 207,890,000 220,194,000 Semua Dana Memperkuat Peningkatan Masyara 3 doku 300,000,000 Dinas
. Tapak (Site Plan) dan kajian/perencanaa men men Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan kat Kota men Perumaha
0 Detail Engineering n Semua Umum- untuk infrastruktur Madiun n Rakyat
3 Design (DED) Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan dan
Peremajaan/Pemugar Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Kawasan
an Permukiman Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang Permukim
Kumuh dan terpadu dan an
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 4 3 2 2 Perbaikan Rumah Prosentase RTLH 100 % 100 % 1,458,500,000 1,458,500,000 1,458,500,000 Semua Dana Memperkuat Peningkatan Masyara 100 % 2,200,000,000 Dinas
. Tidak Layak Huni yang dilakukan Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan kat Kota Perumaha
0 perbaikan yang Semua Umum- untuk infrastruktur Madiun n Rakyat
3 sesuai kriteria Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan dan
Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Kawasan
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang Permukim
dan terpadu dan an
Pelayanan berkelanjutan
dasar
- 437 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 4 3 2 Penataan dan Prosentase 0.5 % 0.5 % 102,000,000 102,000,000 101,150,000 0.5 % 220,000,000
. Peningkatan Kualitas kawasan
0 Kawasan Permukiman permukiman
2 Kumuh dengan Luas kumuh yang
di Bawah 10 (sepuluh) ditangani
Ha
1 4 3 2 1 Survei dan Penetapan Jumlah dokumen 1 doku 1 doku 102,000,000 102,000,000 101,150,000 Semua Dana Memperkuat Peningkatan Masyara 1 doku 220,000,000 Dinas
. Lokasi Perumahan penetapan lokasi men men Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan kat Kota men Perumaha
0 dan Permukiman perumahan dan Semua Umum- untuk infrastruktur Madiun n Rakyat
2 Kumuh permukiman Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan dan
kumuh Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Kawasan
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang Permukim
dan terpadu dan an
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 4 3 2 Peningkatan Kualitas Prosentase 0.5 % 0.5 % 4,655,500,000 5,516,815,000 6,083,040,010 0.5 % 2,500,000,000
. Kawasan Permukiman kawasan
0 Kumuh dengan Luas permukiman
3 di Bawah 10 (sepuluh) kumuh yang
Ha ditangani
1 4 3 2 1 Penyusunan Rencana Jumlah dokumen 3 doku 3 doku 212,000,000 207,890,000 220,194,000 Semua Dana Memperkuat Peningkatan Masyara 3 doku 300,000,000 Dinas
. Tapak (Site Plan) dan kajian/perencanaa men men Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan kat Kota men Perumaha
0 Detail Engineering n Semua Umum- untuk infrastruktur Madiun n Rakyat
3 Design (DED) Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan dan
Peremajaan/Pemugar Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Kawasan
an Permukiman Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang Permukim
Kumuh dan terpadu dan an
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 4 3 2 2 Perbaikan Rumah Prosentase RTLH 100 % 100 % 1,458,500,000 1,458,500,000 1,458,500,000 Semua Dana Memperkuat Peningkatan Masyara 100 % 2,200,000,000 Dinas
. Tidak Layak Huni yang dilakukan Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan kat Kota Perumaha
0 perbaikan yang Semua Umum- untuk infrastruktur Madiun n Rakyat
3 sesuai kriteria Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan dan
Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Kawasan
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang Permukim
dan terpadu dan an
Pelayanan berkelanjutan
dasar
- 438 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 4 3 2 6 Pelaksanaan Jumlah lokasi 3 lokas 3 lokas 2,985,000,000 3,850,425,000 4,404,346,010 Semua Dana Memperkuat Peningkatan Masyara 3 lokas 0 Dinas
. Pembangunan pelaksanaan i i Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan kat Kota i Perumaha
0 Pemugaran/ pembangunan Semua Umum- untuk infrastruktur Madiun n Rakyat
3 Peremajaan permugaran/pere Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan dan
Permukiman Kumuh majaan Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Kawasan
permukiman Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang Permukim
kumuh dan terpadu dan an
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 4 5 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 20,275,589,730 22,490,417,230 27,365,560,250 100 % 22,000,000,000
PENINGKATAN Peningkatan
PRASARANA, SARANA Prasarana, Sarana
DAN UTILITAS UMUM dan Utilitas Umum
(PSU) (PSU)
1 4 5 2 Urusan Prosentase 100 % 100 % 20,275,589,730 22,490,417,230 27,365,560,250 100 % 22,000,000,000
. Penyelenggaraan PSU penyelenggaraan
0 Perumahan PSU perumahan
1 yang memadai
1 4 5 2 2 Penyediaan Jumlah lokasi 3 lokas 3 lokas 20,275,589,730 22,490,417,230 27,365,560,250 Semua Dana Memperkuat Peningkatan Penyedia 3 lokas 22,000,000,000 Dinas
. Prasarana, Sarana, prasarana,sarana i i Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan an/Peme i Perumaha
0 dan Utilitas Umum di dan utilitas umum Semua Umum- untuk infrastruktur liharaan n Rakyat
1 Perumahan untuk yang disediakan Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan PSU dan
Menunjang Fungsi Semua Alokasi Pengembanga berwawasan RTH,Pert Kawasan
Hunian Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang amanan, Permukim
dan terpadu dan PJU dan an
Pelayanan berkelanjutan Permaka
dasar man
2 URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
2 # URUSAN 434,000,000 466,101,600 399,551,080 40,000,000
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERTANAHAN
- 438 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 4 3 2 6 Pelaksanaan Jumlah lokasi 3 lokas 3 lokas 2,985,000,000 3,850,425,000 4,404,346,010 Semua Dana Memperkuat Peningkatan Masyara 3 lokas 0 Dinas
. Pembangunan pelaksanaan i i Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan kat Kota i Perumaha
0 Pemugaran/ pembangunan Semua Umum- untuk infrastruktur Madiun n Rakyat
3 Peremajaan permugaran/pere Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan dan
Permukiman Kumuh majaan Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Kawasan
permukiman Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang Permukim
kumuh dan terpadu dan an
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 4 5 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 20,275,589,730 22,490,417,230 27,365,560,250 100 % 22,000,000,000
PENINGKATAN Peningkatan
PRASARANA, SARANA Prasarana, Sarana
DAN UTILITAS UMUM dan Utilitas Umum
(PSU) (PSU)
1 4 5 2 Urusan Prosentase 100 % 100 % 20,275,589,730 22,490,417,230 27,365,560,250 100 % 22,000,000,000
. Penyelenggaraan PSU penyelenggaraan
0 Perumahan PSU perumahan
1 yang memadai
1 4 5 2 2 Penyediaan Jumlah lokasi 3 lokas 3 lokas 20,275,589,730 22,490,417,230 27,365,560,250 Semua Dana Memperkuat Peningkatan Penyedia 3 lokas 22,000,000,000 Dinas
. Prasarana, Sarana, prasarana,sarana i i Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan an/Peme i Perumaha
0 dan Utilitas Umum di dan utilitas umum Semua Umum- untuk infrastruktur liharaan n Rakyat
1 Perumahan untuk yang disediakan Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan PSU dan
Menunjang Fungsi Semua Alokasi Pengembanga berwawasan RTH,Pert Kawasan
Hunian Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang amanan, Permukim
dan terpadu dan PJU dan an
Pelayanan berkelanjutan Permaka
dasar man
2 URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
2 # URUSAN 434,000,000 466,101,600 399,551,080 40,000,000
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERTANAHAN
- 439 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 # 2 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 17,800,000 349,901,600 347,501,600 100 % 15,000,000
PENGELOLAAN IZIN Pengelolaan Izin
LOKASI Lokasi
2 # 2 2 Pemberian Izin Lokasi Prosentase 100 % 100 % 17,800,000 349,901,600 347,501,600 100 % 15,000,000
. Dalam 1 (satu) pemberian izin
0 Daerah lokasi
1 Kabupaten/Kota
2 # 2 2 1 Koordinasi dan Persentase 100 % 100 % 17,800,000 349,901,600 347,501,600 Semua Dana Membangun Peningkatan Masyara 100 % 15,000,000 Dinas
. Sinkronisasi pemberian Kab/Kota, Transfer Lingkungan pembangunan kat Kota Perumaha
0 Pemberian Izin Lokasi rekomendasi izin Semua Umum- Hidup, infrastruktur Madiun n Rakyat
1 Penanaman Modal lokasi dan izin Kecamatan, Dana Meningkatka perkotaan dan
dan Kemudahan perubahan Semua Alokasi n Bencana berwawasan Kawasan
Berusaha penggunaan tanah Kelurahan Umum dan Perubhan Lingkungan yang Permukim
sesuai ketentuan Iklim terpadu dan an
berkelanjutan
2 # 4 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 36,200,000 36,200,000 36,200,000 100 % 25,000,000
PENYELESAIAN Penyelesaian
SENGKETA TANAH Sengketa Tanah
GARAPAN Garapan
2 # 4 2 Penyelesaian Persentase 100 % 100 % 36,200,000 36,200,000 36,200,000 100 % 25,000,000
. Sengketa Tanah penyelesaian
0 Garapan dalam sengketa tanah
1 Daerah garapan dalam
Kabupaten/Kota daerah
2 # 4 2 1 Inventarisasi Persentase 100 % 100 % 36,200,000 36,200,000 36,200,000 Semua Dana Membangun Peningkatan Masyara 100 % 25,000,000 Dinas
. Sengketa, Konflik, penyelesaian Kab/Kota, Transfer Lingkungan pembangunan kat Kota Perumaha
0 dan Perkara sengketa, konflik Semua Umum- Hidup, infrastruktur Madiun n Rakyat
1 Pertanahan dalam 1 perkara Kecamatan, Dana Meningkatka perkotaan dan
(satu) Daerah pertanahan yang Semua Alokasi n Bencana berwawasan Kawasan
Kabupaten/Kota tertangani Kelurahan Umum dan Perubhan Lingkungan yang Permukim
Iklim terpadu dan an
berkelanjutan
2 # # PROGRAM Presentase 100 % 100 % 380,000,000 80,000,000 15,849,480 100 % 0
PENATAGUNAAN Penatagunaan
TANAH Tanah
- 439 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 # 2 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 17,800,000 349,901,600 347,501,600 100 % 15,000,000
PENGELOLAAN IZIN Pengelolaan Izin
LOKASI Lokasi
2 # 2 2 Pemberian Izin Lokasi Prosentase 100 % 100 % 17,800,000 349,901,600 347,501,600 100 % 15,000,000
. Dalam 1 (satu) pemberian izin
0 Daerah lokasi
1 Kabupaten/Kota
2 # 2 2 1 Koordinasi dan Persentase 100 % 100 % 17,800,000 349,901,600 347,501,600 Semua Dana Membangun Peningkatan Masyara 100 % 15,000,000 Dinas
. Sinkronisasi pemberian Kab/Kota, Transfer Lingkungan pembangunan kat Kota Perumaha
0 Pemberian Izin Lokasi rekomendasi izin Semua Umum- Hidup, infrastruktur Madiun n Rakyat
1 Penanaman Modal lokasi dan izin Kecamatan, Dana Meningkatka perkotaan dan
dan Kemudahan perubahan Semua Alokasi n Bencana berwawasan Kawasan
Berusaha penggunaan tanah Kelurahan Umum dan Perubhan Lingkungan yang Permukim
sesuai ketentuan Iklim terpadu dan an
berkelanjutan
2 # 4 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 36,200,000 36,200,000 36,200,000 100 % 25,000,000
PENYELESAIAN Penyelesaian
SENGKETA TANAH Sengketa Tanah
GARAPAN Garapan
2 # 4 2 Penyelesaian Persentase 100 % 100 % 36,200,000 36,200,000 36,200,000 100 % 25,000,000
. Sengketa Tanah penyelesaian
0 Garapan dalam sengketa tanah
1 Daerah garapan dalam
Kabupaten/Kota daerah
2 # 4 2 1 Inventarisasi Persentase 100 % 100 % 36,200,000 36,200,000 36,200,000 Semua Dana Membangun Peningkatan Masyara 100 % 25,000,000 Dinas
. Sengketa, Konflik, penyelesaian Kab/Kota, Transfer Lingkungan pembangunan kat Kota Perumaha
0 dan Perkara sengketa, konflik Semua Umum- Hidup, infrastruktur Madiun n Rakyat
1 Pertanahan dalam 1 perkara Kecamatan, Dana Meningkatka perkotaan dan
(satu) Daerah pertanahan yang Semua Alokasi n Bencana berwawasan Kawasan
Kabupaten/Kota tertangani Kelurahan Umum dan Perubhan Lingkungan yang Permukim
Iklim terpadu dan an
berkelanjutan
2 # # PROGRAM Presentase 100 % 100 % 380,000,000 80,000,000 15,849,480 100 % 0
PENATAGUNAAN Penatagunaan
TANAH Tanah
- 440 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 # # 2 Penggunaan Tanah Prosentase 100 % 100 % 380,000,000 80,000,000 15,849,480 100 % 0
. yang Hamparannya penggunaan tanah
0 dalam satu Daerah yang
1 Kabupaten/Kota hamparannya
dalam satu daerah
2 # # 2 1 Koordinasi dan Persentase 100 % 100 % 80,000,000 80,000,000 15,849,480 Semua Dana Membangun Peningkatan Masyara 100 % 0 Dinas
. Sinkronisasi pembinaan dan Kab/Kota, Transfer Lingkungan pembangunan kat Kota Perumaha
0 Perencanaan pengendalian Semua Umum- Hidup, infrastruktur Madiun n Rakyat
1 Penggunaan Tanah dalam Kecamatan, Dana Meningkatka perkotaan dan
penyelenggaraan Semua Alokasi n Bencana berwawasan Kawasan
urusan Kelurahan Umum dan Perubhan Lingkungan yang Permukim
pertanahan Iklim terpadu dan an
berkelanjutan
2 # # 2 2 Koordinasi Pemetaan Jumlah data yang 1 doku 1 doku 300,000,000 0 0 Semua Dana Membangun Peningkatan Masyara 1 doku 0 Dinas
. Zona Nilai Tanah dapat disajikan men men Kab/Kota, Transfer Lingkungan pembangunan kat Kota men Perumaha
0 Kewenangan Semua Umum- Hidup, infrastruktur Madiun n Rakyat
1 Kabupaten/Kota Kecamatan, Dana Meningkatka perkotaan dan
Semua Alokasi n Bencana berwawasan Kawasan
Kelurahan Umum dan Perubhan Lingkungan yang Permukim
Iklim terpadu dan an
berkelanjutan
TOTAL 38,352,652,656 43,342,520,877 51,277,436,009 37,747,410,400
1 URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
1 5 URUSAN 15,542,853,000 16,016,773,000 19,115,557,740 22,574,909,000
PEMERINTAHAN
BIDANG
KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN
UMUM SERTA
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
- 440 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 # # 2 Penggunaan Tanah Prosentase 100 % 100 % 380,000,000 80,000,000 15,849,480 100 % 0
. yang Hamparannya penggunaan tanah
0 dalam satu Daerah yang
1 Kabupaten/Kota hamparannya
dalam satu daerah
2 # # 2 1 Koordinasi dan Persentase 100 % 100 % 80,000,000 80,000,000 15,849,480 Semua Dana Membangun Peningkatan Masyara 100 % 0 Dinas
. Sinkronisasi pembinaan dan Kab/Kota, Transfer Lingkungan pembangunan kat Kota Perumaha
0 Perencanaan pengendalian Semua Umum- Hidup, infrastruktur Madiun n Rakyat
1 Penggunaan Tanah dalam Kecamatan, Dana Meningkatka perkotaan dan
penyelenggaraan Semua Alokasi n Bencana berwawasan Kawasan
urusan Kelurahan Umum dan Perubhan Lingkungan yang Permukim
pertanahan Iklim terpadu dan an
berkelanjutan
2 # # 2 2 Koordinasi Pemetaan Jumlah data yang 1 doku 1 doku 300,000,000 0 0 Semua Dana Membangun Peningkatan Masyara 1 doku 0 Dinas
. Zona Nilai Tanah dapat disajikan men men Kab/Kota, Transfer Lingkungan pembangunan kat Kota men Perumaha
0 Kewenangan Semua Umum- Hidup, infrastruktur Madiun n Rakyat
1 Kabupaten/Kota Kecamatan, Dana Meningkatka perkotaan dan
Semua Alokasi n Bencana berwawasan Kawasan
Kelurahan Umum dan Perubhan Lingkungan yang Permukim
Iklim terpadu dan an
berkelanjutan
TOTAL 38,352,652,656 43,342,520,877 51,277,436,009 37,747,410,400
1 URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
1 5 URUSAN 15,542,853,000 16,016,773,000 19,115,557,740 22,574,909,000
PEMERINTAHAN
BIDANG
KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN
UMUM SERTA
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
- 441 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 5 1 PROGRAM Nilai SAKIP A Skor A Skor 9,609,780,000 9,609,780,000 13,266,064,280 A Skor 12,728,287,000
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 5 1 2 Perencanaan, Persentase 100 % 100 % 112,721,000 112,721,000 101,790,280 100 % 112,721,000
. Penganggaran, dan Pemenuhan
0 Evaluasi Kinerja Dokumen
1 Perangkat Daerah Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Perangkat
Daerah
1 5 1 2 6 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 12 Dok 12 Do 112,721,000 112,721,000 101,790,280 Kota Dana Memperkuat peningkatan Kantor 12 Do 112,721,000 Satuan
. Penyusunan Laporan Perencanaan umen kumen Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial Satpol kumen Polisi
0 Capaian Kinerja dan Perangkat Daerah Semua Umum- Polhukanham masyarakat dan PP dan Pamong
1 Ikhtisar Realisasi Kecamatan, Dana dan harmonisasi Damkar Praja dan
Kinerja SKPD Semua Alokasi Transformasi kehidupan sosial Pemadam
Kelurahan Umum Publik masyarakat untuk Kebakaran
menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
1 5 1 2 Administrasi Persentase 100 % 100 % 5,458,061,000 5,458,061,000 8,249,600,000 100 % 6,548,510,000
. Keuangan Perangkat Pemenuhan
0 Daerah Dokumen
2 Administrasi
Keuangan
1 5 1 2 1 Penyediaan Gaji dan Persentase 100 % 100 % 5,458,061,000 5,458,061,000 8,249,600,000 Kota Dana Memperkuat peningkatan Anggota 100 % 6,548,510,000 Satuan
. Tunjangan ASN Pemenuhan Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial Satpol Polisi
0 Kebutuhan Gaji Semua Khusus - Polhukanham masyarakat dan PP dan Pamong
2 ASN Perangkat Kecamatan, Dana dan harmonisasi Damkar Praja dan
Daerah Semua Alokasi Transformasi kehidupan sosial Pemadam
Kelurahan Khusus Publik masyarakat untuk Kebakaran
Fisik menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
- 441 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 5 1 PROGRAM Nilai SAKIP A Skor A Skor 9,609,780,000 9,609,780,000 13,266,064,280 A Skor 12,728,287,000
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 5 1 2 Perencanaan, Persentase 100 % 100 % 112,721,000 112,721,000 101,790,280 100 % 112,721,000
. Penganggaran, dan Pemenuhan
0 Evaluasi Kinerja Dokumen
1 Perangkat Daerah Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Perangkat
Daerah
1 5 1 2 6 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 12 Dok 12 Do 112,721,000 112,721,000 101,790,280 Kota Dana Memperkuat peningkatan Kantor 12 Do 112,721,000 Satuan
. Penyusunan Laporan Perencanaan umen kumen Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial Satpol kumen Polisi
0 Capaian Kinerja dan Perangkat Daerah Semua Umum- Polhukanham masyarakat dan PP dan Pamong
1 Ikhtisar Realisasi Kecamatan, Dana dan harmonisasi Damkar Praja dan
Kinerja SKPD Semua Alokasi Transformasi kehidupan sosial Pemadam
Kelurahan Umum Publik masyarakat untuk Kebakaran
menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
1 5 1 2 Administrasi Persentase 100 % 100 % 5,458,061,000 5,458,061,000 8,249,600,000 100 % 6,548,510,000
. Keuangan Perangkat Pemenuhan
0 Daerah Dokumen
2 Administrasi
Keuangan
1 5 1 2 1 Penyediaan Gaji dan Persentase 100 % 100 % 5,458,061,000 5,458,061,000 8,249,600,000 Kota Dana Memperkuat peningkatan Anggota 100 % 6,548,510,000 Satuan
. Tunjangan ASN Pemenuhan Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial Satpol Polisi
0 Kebutuhan Gaji Semua Khusus - Polhukanham masyarakat dan PP dan Pamong
2 ASN Perangkat Kecamatan, Dana dan harmonisasi Damkar Praja dan
Daerah Semua Alokasi Transformasi kehidupan sosial Pemadam
Kelurahan Khusus Publik masyarakat untuk Kebakaran
Fisik menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
- 442 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 5 1 2 Administrasi Persentase 100 % 100 % 495,842,000 495,842,000 579,916,000 100 % 466,513,000
. Kepegawaian Perjanjian Kinerja
0 Perangkat Daerah ASN Yang Tercapai
5
1 5 1 2 2 Pengadaan Pakaian Persentase 100 % 100 % 495,842,000 495,842,000 579,916,000 Kota Dana Memperkuat peningkatan Anggota 100 % 466,513,000 Satuan
. Dinas Beserta Atribut Pemenuhan Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial Satpol Polisi
0 Kelengkapannya Pakaian Dinas Semua Umum- Polhukanham masyarakat dan PP dan Pamong
5 Beserta Kecamatan, Dana dan harmonisasi Damkar Praja dan
Perlengkapannya Semua Alokasi Transformasi kehidupan sosial Pemadam
Kelurahan Umum Publik masyarakat untuk Kebakaran
menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
1 5 1 2 Administrasi Umum Persentase 100 % 100 % 100,585,000 100,585,000 200,585,000 100 % 250,000,000
. Perangkat Daerah Pemenuhan
0 Dokumen
6 Administrasi
Umum
1 5 1 2 9 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 100,585,000 100,585,000 200,585,000 Kota Dana Memperkuat peningkatan Anggota 100 % 250,000,000 Satuan
. Rapat Koordinasi dan Pemenuhan Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial Satpol Polisi
0 Konsultasi SKPD Kebutuhan Semua Umum- Polhukanham masyarakat dan PP dan Pamong
6 Perjalanan Dinas Kecamatan, Dana dan harmonisasi Damkar Praja dan
Semua Alokasi Transformasi kehidupan sosial Pemadam
Kelurahan Umum Publik masyarakat untuk Kebakaran
menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
1 5 1 2 Pengadaan Barang Jenis Pengadaan 100 % 100 % 4,965,000 4,965,000 419,000,000 100 % 500,000,000
. Milik Daerah Sarana dan
0 Penunjang Urusan Prasarana Gedung
7 Pemerintah Daerah Kantor Atau
Bangunan Lainnya
1 5 1 2 1 Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana 1 Jenis 1 Jeni 4,965,000 4,965,000 419,000,000 Kota Dana Memperkuat peningkatan Kantor 1 Jeni 500,000,000 Satuan
. 0 dan Prasarana dan Prasarana s Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial Satpol s Polisi
0 Gedung Kantor atau Gedung Kantor Semua Umum- Polhukanham masyarakat dan PP dan Pamong
7 Bangunan Lainnya atau Bangunan Kecamatan, Dana dan harmonisasi Damkar Praja dan
Lainnya Semua Alokasi Transformasi kehidupan sosial Pemadam
Kelurahan Umum Publik masyarakat untuk Kebakaran
menciptakan kondisi
- 442 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 5 1 2 Administrasi Persentase 100 % 100 % 495,842,000 495,842,000 579,916,000 100 % 466,513,000
. Kepegawaian Perjanjian Kinerja
0 Perangkat Daerah ASN Yang Tercapai
5
1 5 1 2 2 Pengadaan Pakaian Persentase 100 % 100 % 495,842,000 495,842,000 579,916,000 Kota Dana Memperkuat peningkatan Anggota 100 % 466,513,000 Satuan
. Dinas Beserta Atribut Pemenuhan Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial Satpol Polisi
0 Kelengkapannya Pakaian Dinas Semua Umum- Polhukanham masyarakat dan PP dan Pamong
5 Beserta Kecamatan, Dana dan harmonisasi Damkar Praja dan
Perlengkapannya Semua Alokasi Transformasi kehidupan sosial Pemadam
Kelurahan Umum Publik masyarakat untuk Kebakaran
menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
1 5 1 2 Administrasi Umum Persentase 100 % 100 % 100,585,000 100,585,000 200,585,000 100 % 250,000,000
. Perangkat Daerah Pemenuhan
0 Dokumen
6 Administrasi
Umum
1 5 1 2 9 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 100,585,000 100,585,000 200,585,000 Kota Dana Memperkuat peningkatan Anggota 100 % 250,000,000 Satuan
. Rapat Koordinasi dan Pemenuhan Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial Satpol Polisi
0 Konsultasi SKPD Kebutuhan Semua Umum- Polhukanham masyarakat dan PP dan Pamong
6 Perjalanan Dinas Kecamatan, Dana dan harmonisasi Damkar Praja dan
Semua Alokasi Transformasi kehidupan sosial Pemadam
Kelurahan Umum Publik masyarakat untuk Kebakaran
menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
1 5 1 2 Pengadaan Barang Jenis Pengadaan 100 % 100 % 4,965,000 4,965,000 419,000,000 100 % 500,000,000
. Milik Daerah Sarana dan
0 Penunjang Urusan Prasarana Gedung
7 Pemerintah Daerah Kantor Atau
Bangunan Lainnya
1 5 1 2 1 Pengadaan Sarana Pengadaan Sarana 1 Jenis 1 Jeni 4,965,000 4,965,000 419,000,000 Kota Dana Memperkuat peningkatan Kantor 1 Jeni 500,000,000 Satuan
. 0 dan Prasarana dan Prasarana s Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial Satpol s Polisi
0 Gedung Kantor atau Gedung Kantor Semua Umum- Polhukanham masyarakat dan PP dan Pamong
7 Bangunan Lainnya atau Bangunan Kecamatan, Dana dan harmonisasi Damkar Praja dan
Lainnya Semua Alokasi Transformasi kehidupan sosial Pemadam
Kelurahan Umum Publik masyarakat untuk Kebakaran
menciptakan kondisi
- 443 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
masyarakat yang
kondusif
1 5 1 2 Penyediaan Jasa Persentase 100 % 100 % 2,870,506,000 2,870,506,000 2,812,331,000 100 % 4,115,543,000
. Penunjang Urusan Tercukupinya
0 Pemerintahan Daerah Pemenuhan Jasa
8 Urusan
Pemerintahan
Daerah
1 5 1 2 3 Penyediaan Jasa Persentase 100 % 100 % 2,870,506,000 2,870,506,000 2,812,331,000 Kota Dana Memperkuat peningkatan Kantor 100 % 4,115,543,000 Satuan
. Peralatan dan Pemenuhan Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial dan Polisi
0 Perlengkapan Kantor Peralatan/Perleng Semua Umum- Polhukanham masyarakat dan Anggota Pamong
8 kapan Kantor Yang Kecamatan, Dana dan harmonisasi Satpol Praja dan
Representatif Semua Alokasi Transformasi kehidupan sosial PP dan Pemadam
Kelurahan Umum Publik masyarakat untuk Damkar Kebakaran
menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
1 5 1 2 Pemeliharaan Barang Persentase 100 % 100 % 567,100,000 567,100,000 902,842,000 100 % 735,000,000
. Milik Daerah Tercukupinya
0 Penunjang Urusan Barang Milik
9 Pemerintahan Daerah Daerah Yang
Layak Digunakan
1 5 1 2 1 Penyediaan Jasa Persentase 100 % 100 % 467,100,000 467,100,000 707,647,000 Kota Dana Memperkuat peningkatan Kantor 100 % 550,000,000 Satuan
. Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Dinas Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial Satpol Polisi
0 Pemeliharaan dan Yang Layak Semua Umum- Polhukanham masyarakat dan PP Dan Pamong
9 Pajak Kendaraan Digunakan Kecamatan, Dana dan harmonisasi Damkar Praja dan
Perorangan Dinas Semua Alokasi Transformasi kehidupan sosial Pemadam
atau Kendaraan Kelurahan Umum Publik masyarakat untuk Kebakaran
Dinas Jabatan menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
1 5 1 2 9 Pemeliharaan/Rehabil Persentase Gedung 100 % 100 % 50,000,000 50,000,000 99,000,000 Kota Dana Memperkuat peningkatan Kantor 100 % 130,000,000 Satuan
. itasi Gedung Kantor Yang Layak Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial Satpol Polisi
0 dan Bangunan Digunakan Semua Umum- Polhukanham masyarakat dan PP Dan Pamong
9 Lainnya Kecamatan, Dana dan harmonisasi Damkar Praja dan
Semua Alokasi Transformasi kehidupan sosial Pemadam
Kelurahan Umum Publik masyarakat untuk Kebakaran
menciptakan kondisi
- 443 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
masyarakat yang
kondusif
1 5 1 2 Penyediaan Jasa Persentase 100 % 100 % 2,870,506,000 2,870,506,000 2,812,331,000 100 % 4,115,543,000
. Penunjang Urusan Tercukupinya
0 Pemerintahan Daerah Pemenuhan Jasa
8 Urusan
Pemerintahan
Daerah
1 5 1 2 3 Penyediaan Jasa Persentase 100 % 100 % 2,870,506,000 2,870,506,000 2,812,331,000 Kota Dana Memperkuat peningkatan Kantor 100 % 4,115,543,000 Satuan
. Peralatan dan Pemenuhan Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial dan Polisi
0 Perlengkapan Kantor Peralatan/Perleng Semua Umum- Polhukanham masyarakat dan Anggota Pamong
8 kapan Kantor Yang Kecamatan, Dana dan harmonisasi Satpol Praja dan
Representatif Semua Alokasi Transformasi kehidupan sosial PP dan Pemadam
Kelurahan Umum Publik masyarakat untuk Damkar Kebakaran
menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
1 5 1 2 Pemeliharaan Barang Persentase 100 % 100 % 567,100,000 567,100,000 902,842,000 100 % 735,000,000
. Milik Daerah Tercukupinya
0 Penunjang Urusan Barang Milik
9 Pemerintahan Daerah Daerah Yang
Layak Digunakan
1 5 1 2 1 Penyediaan Jasa Persentase 100 % 100 % 467,100,000 467,100,000 707,647,000 Kota Dana Memperkuat peningkatan Kantor 100 % 550,000,000 Satuan
. Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Dinas Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial Satpol Polisi
0 Pemeliharaan dan Yang Layak Semua Umum- Polhukanham masyarakat dan PP Dan Pamong
9 Pajak Kendaraan Digunakan Kecamatan, Dana dan harmonisasi Damkar Praja dan
Perorangan Dinas Semua Alokasi Transformasi kehidupan sosial Pemadam
atau Kendaraan Kelurahan Umum Publik masyarakat untuk Kebakaran
Dinas Jabatan menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
1 5 1 2 9 Pemeliharaan/Rehabil Persentase Gedung 100 % 100 % 50,000,000 50,000,000 99,000,000 Kota Dana Memperkuat peningkatan Kantor 100 % 130,000,000 Satuan
. itasi Gedung Kantor Yang Layak Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial Satpol Polisi
0 dan Bangunan Digunakan Semua Umum- Polhukanham masyarakat dan PP Dan Pamong
9 Lainnya Kecamatan, Dana dan harmonisasi Damkar Praja dan
Semua Alokasi Transformasi kehidupan sosial Pemadam
Kelurahan Umum Publik masyarakat untuk Kebakaran
menciptakan kondisi
- 444 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
masyarakat yang
kondusif
1 5 1 2 1 Pemeliharaan/Rehabil Persentase Sarana 100 % 100 % 50,000,000 50,000,000 96,195,000 Kota Dana Memperkuat peningkatan Kantor 100 % 55,000,000 Satuan
. 0 itasi Sarana dan dan Prasarana Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial Satpol Polisi
0 Prasarana Gedung Gedung Yang Semua Umum- Polhukanham masyarakat dan PP Dan Pamong
9 Kantor atau Layak Digunakan Kecamatan, Dana dan harmonisasi Damkar Praja dan
Bangunan Lainnya Semua Alokasi Transformasi kehidupan sosial Pemadam
Kelurahan Umum Publik masyarakat untuk Kebakaran
menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
1 5 2 PROGRAM Persentase Kasus 97 % 97 % 4,643,545,000 5,117,465,000 4,575,743,460 97 % 7,587,413,000
PENINGKATAN K3 (Ketertiban,
KETENTERAMAN Ketentraman,
DAN KETERTIBAN Ketertiban Umum)
UMUM dalam 1 Daerah
Kabupaten / Kota
1 5 2 2 Penanganan Prosentase 97 % 97 % 4,226,549,000 4,579,629,000 4,183,711,100 97 % 6,678,876,000
. Gangguan Penanganan
0 Ketenteraman dan Gangguan
1 Ketertiban Umum Ketentraman dan
dalam 1 (satu) Daerah Ketertiban Umum
Kabupaten/Kota Melalui Deteksi
Dini dan Cegah
Dini, Pembinaan
dan Penyuluhan,
Pelaksanaan
Patroli,
Pengamanan dan
Pengawalan
1 5 2 2 1 Pencegahan Persentase 100 % 100 % 2,063,016,000 1,544,016,000 1,642,740,000 Kota Dana Memperkuat peningkatan Masyara 100 % 276,041,000 Satuan
. Gangguan Kegiatan Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial kat Kota Polisi
0 Ketenteraman dan Pencegahan Semua Umum- Polhukanham masyarakat dan Madiun Pamong
1 Ketertiban Umum Gangguan Kecamatan, Dana dan harmonisasi Praja dan
melalui Deteksi Dini Ketentraman dan Semua Alokasi Transformasi kehidupan sosial Pemadam
dan Cegah Dini, Ketertiban Umum Kelurahan Umum Publik masyarakat untuk Kebakaran
Pembinaan dan Yang menciptakan kondisi
Penyuluhan, Dilaksanakan masyarakat yang
Pelaksanaan Patroli, kondusif
- 444 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
masyarakat yang
kondusif
1 5 1 2 1 Pemeliharaan/Rehabil Persentase Sarana 100 % 100 % 50,000,000 50,000,000 96,195,000 Kota Dana Memperkuat peningkatan Kantor 100 % 55,000,000 Satuan
. 0 itasi Sarana dan dan Prasarana Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial Satpol Polisi
0 Prasarana Gedung Gedung Yang Semua Umum- Polhukanham masyarakat dan PP Dan Pamong
9 Kantor atau Layak Digunakan Kecamatan, Dana dan harmonisasi Damkar Praja dan
Bangunan Lainnya Semua Alokasi Transformasi kehidupan sosial Pemadam
Kelurahan Umum Publik masyarakat untuk Kebakaran
menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
1 5 2 PROGRAM Persentase Kasus 97 % 97 % 4,643,545,000 5,117,465,000 4,575,743,460 97 % 7,587,413,000
PENINGKATAN K3 (Ketertiban,
KETENTERAMAN Ketentraman,
DAN KETERTIBAN Ketertiban Umum)
UMUM dalam 1 Daerah
Kabupaten / Kota
1 5 2 2 Penanganan Prosentase 97 % 97 % 4,226,549,000 4,579,629,000 4,183,711,100 97 % 6,678,876,000
. Gangguan Penanganan
0 Ketenteraman dan Gangguan
1 Ketertiban Umum Ketentraman dan
dalam 1 (satu) Daerah Ketertiban Umum
Kabupaten/Kota Melalui Deteksi
Dini dan Cegah
Dini, Pembinaan
dan Penyuluhan,
Pelaksanaan
Patroli,
Pengamanan dan
Pengawalan
1 5 2 2 1 Pencegahan Persentase 100 % 100 % 2,063,016,000 1,544,016,000 1,642,740,000 Kota Dana Memperkuat peningkatan Masyara 100 % 276,041,000 Satuan
. Gangguan Kegiatan Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial kat Kota Polisi
0 Ketenteraman dan Pencegahan Semua Umum- Polhukanham masyarakat dan Madiun Pamong
1 Ketertiban Umum Gangguan Kecamatan, Dana dan harmonisasi Praja dan
melalui Deteksi Dini Ketentraman dan Semua Alokasi Transformasi kehidupan sosial Pemadam
dan Cegah Dini, Ketertiban Umum Kelurahan Umum Publik masyarakat untuk Kebakaran
Pembinaan dan Yang menciptakan kondisi
Penyuluhan, Dilaksanakan masyarakat yang
Pelaksanaan Patroli, kondusif
- 445 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pengamanan, dan
Pengawalan
1 5 2 2 2 Penindakan atas Persentase 97 % 97 % 1,247,315,000 1,247,315,000 752,071,020 Kota Dana Memperkuat peningkatan Masyara 97 % 1,800,925,000 Satuan
. Gangguan Gangguan Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial kat Kota Polisi
0 Ketenteraman dan Ketentraman dan Semua Umum- Polhukanham masyarakat dan Madiun Pamong
1 Ketertiban Umum Ketertiban Umum Kecamatan, Dana dan harmonisasi Praja dan
Berdasarkan Perda Berdasarkan Perda Semua Alokasi Transformasi kehidupan sosial Pemadam
dan Perkada melalui dan Perkada Kelurahan Umum Publik masyarakat untuk Kebakaran
Penertiban dan menciptakan kondisi
Penanganan Unjuk masyarakat yang
Rasa dan Kerusuhan kondusif
Massa
1 5 2 2 3 Koordinasi Persentase Peserta 90 % 90 % 152,772,000 152,772,000 177,119,000 Kota Dana Memperkuat peningkatan Masyara 90 % 162,772,000 Satuan
. Penyelenggaraan Koordinasi Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial kat Kota Polisi
0 Ketentraman dan Penyelenggaraan Semua Umum- Polhukanham masyarakat dan Madiun Pamong
1 Ketertiban Umum Ketentraman dan Kecamatan, Dana dan harmonisasi Praja dan
serta Perlindungan Ketertiban Umum Semua Alokasi Transformasi kehidupan sosial Pemadam
Masyarakat Tingkat Serta Pelindungan Kelurahan Umum Publik masyarakat untuk Kebakaran
Kabupaten/Kota Masyarakat menciptakan kondisi
Tingkat masyarakat yang
Kabupaten/Kota kondusif
1 5 2 2 4 Pemberdayaan Persentase 92 % 92 % 403,895,000 1,275,975,000 1,249,670,000 Kota Dana Memperkuat peningkatan Masyara 92 % 3,882,544,000 Satuan
. Perlindungan Kegiatan Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial kat Kota Polisi
0 Masyarakat dalam Pemberdayaan Semua Umum- Polhukanham masyarakat dan Madiun Pamong
1 rangka Ketentraman Perlindungan Kecamatan, Dana dan harmonisasi Praja dan
dan Ketertiban Umum Masyarakat Dalam Semua Alokasi Transformasi kehidupan sosial Pemadam
Rangka Kelurahan Umum Publik masyarakat untuk Kebakaran
Ketentraman dan menciptakan kondisi
Ketertiban Umum masyarakat yang
Yang kondusif
Dilaksanakan
1 5 2 2 5 Peningkatan Persentase SDM 80 % 80 % 359,551,000 359,551,000 362,111,080 Kota Dana Memperkuat peningkatan Masyara 80 % 556,594,000 Satuan
. Kapasitas SDM Satuan Polisi Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial kat Kota Polisi
0 Satuan Polisi Pamong Praja, Semua Umum- Polhukanham masyarakat dan Madiun Pamong
1 Pamongpraja dan Satuan Kecamatan, Dana dan harmonisasi Praja dan
Satuan Perlindungan Perlindungan Semua Alokasi Transformasi kehidupan sosial Pemadam
Masyarakat termasuk Masyarakat dan Kelurahan Umum Publik masyarakat untuk Kebakaran
dalam Pelaksanaan Pemadam menciptakan kondisi
Tugas yang
- 445 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pengamanan, dan
Pengawalan
1 5 2 2 2 Penindakan atas Persentase 97 % 97 % 1,247,315,000 1,247,315,000 752,071,020 Kota Dana Memperkuat peningkatan Masyara 97 % 1,800,925,000 Satuan
. Gangguan Gangguan Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial kat Kota Polisi
0 Ketenteraman dan Ketentraman dan Semua Umum- Polhukanham masyarakat dan Madiun Pamong
1 Ketertiban Umum Ketertiban Umum Kecamatan, Dana dan harmonisasi Praja dan
Berdasarkan Perda Berdasarkan Perda Semua Alokasi Transformasi kehidupan sosial Pemadam
dan Perkada melalui dan Perkada Kelurahan Umum Publik masyarakat untuk Kebakaran
Penertiban dan menciptakan kondisi
Penanganan Unjuk masyarakat yang
Rasa dan Kerusuhan kondusif
Massa
1 5 2 2 3 Koordinasi Persentase Peserta 90 % 90 % 152,772,000 152,772,000 177,119,000 Kota Dana Memperkuat peningkatan Masyara 90 % 162,772,000 Satuan
. Penyelenggaraan Koordinasi Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial kat Kota Polisi
0 Ketentraman dan Penyelenggaraan Semua Umum- Polhukanham masyarakat dan Madiun Pamong
1 Ketertiban Umum Ketentraman dan Kecamatan, Dana dan harmonisasi Praja dan
serta Perlindungan Ketertiban Umum Semua Alokasi Transformasi kehidupan sosial Pemadam
Masyarakat Tingkat Serta Pelindungan Kelurahan Umum Publik masyarakat untuk Kebakaran
Kabupaten/Kota Masyarakat menciptakan kondisi
Tingkat masyarakat yang
Kabupaten/Kota kondusif
1 5 2 2 4 Pemberdayaan Persentase 92 % 92 % 403,895,000 1,275,975,000 1,249,670,000 Kota Dana Memperkuat peningkatan Masyara 92 % 3,882,544,000 Satuan
. Perlindungan Kegiatan Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial kat Kota Polisi
0 Masyarakat dalam Pemberdayaan Semua Umum- Polhukanham masyarakat dan Madiun Pamong
1 rangka Ketentraman Perlindungan Kecamatan, Dana dan harmonisasi Praja dan
dan Ketertiban Umum Masyarakat Dalam Semua Alokasi Transformasi kehidupan sosial Pemadam
Rangka Kelurahan Umum Publik masyarakat untuk Kebakaran
Ketentraman dan menciptakan kondisi
Ketertiban Umum masyarakat yang
Yang kondusif
Dilaksanakan
1 5 2 2 5 Peningkatan Persentase SDM 80 % 80 % 359,551,000 359,551,000 362,111,080 Kota Dana Memperkuat peningkatan Masyara 80 % 556,594,000 Satuan
. Kapasitas SDM Satuan Polisi Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial kat Kota Polisi
0 Satuan Polisi Pamong Praja, Semua Umum- Polhukanham masyarakat dan Madiun Pamong
1 Pamongpraja dan Satuan Kecamatan, Dana dan harmonisasi Praja dan
Satuan Perlindungan Perlindungan Semua Alokasi Transformasi kehidupan sosial Pemadam
Masyarakat termasuk Masyarakat dan Kelurahan Umum Publik masyarakat untuk Kebakaran
dalam Pelaksanaan Pemadam menciptakan kondisi
Tugas yang
- 446 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Bernuansa Hak Asasi Kebakaran Yang masyarakat yang
Manusia Berkompeten kondusif
1 5 2 2 Penegakan Peraturan Persentase 100 % 100 % 382,545,000 503,385,000 392,032,360 100 % 761,192,000
. Daerah Penegakan
0 Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah
2 Peraturan Kabupaten/Kota
Bupati/Wali Kota dan Peraturan
Bupati/Walikota
1 5 2 2 1 Sosialisasi Penegakan Persentase Peserta 100 % 100 % 167,168,000 167,168,000 90,655,400 Kota Dana Memperkuat peningkatan Masyara 100 % 253,179,000 Satuan
. Peraturan Daerah dan Sosialisasi Yang Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial kat Kota Polisi
0 Peraturan Paham Penegakan Semua Umum- Polhukanham masyarakat dan Madiun Pamong
2 Bupati/Wali Kota Peraturan Daerah Kecamatan, Dana dan harmonisasi Praja dan
dan Peraturan Semua Alokasi Transformasi kehidupan sosial Pemadam
Bupati/Walikota Kelurahan Umum Publik masyarakat untuk Kebakaran
menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
DBH CHT
1 5 2 2 3 Penanganan atas Persentase 100 % 100 % 215,377,000 336,217,000 301,376,960 Kota Dana Memperkuat peningkatan Masyara 100 % 508,013,000 Satuan
. Pelanggaran Pelanggaran Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial kat Kota Polisi
0 Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Semua Umum- Polhukanham masyarakat dan Madiun Pamong
2 Peraturan dan Peraturan- Kecamatan, Dana dan harmonisasi Praja dan
Bupati/Wali Kota Peraturan Semua Alokasi Transformasi kehidupan sosial Pemadam
Bupati/Walikota Kelurahan Umum Publik masyarakat untuk Kebakaran
Yang Tertangani menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
DBH CHT
1 5 2 2 Pembinaan Penyidik Prosentase 100 % 100 % 34,451,000 34,451,000 0 100 % 147,345,000
. Pegawai Negeri Sipil Penyidik Pengawai
0 (PPNS) Negeri Sipil Yang
3 Kabupaten/Kota Berkompeten
1 5 2 2 1 Pengembangan Persentase PPNS 100 % 100 % 34,451,000 34,451,000 0 Kota Dana Memperkuat peningkatan Penyidik 100 % 147,345,000 Satuan
. Kapasitas dan Karier Yang Berkompeten Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial Pegawai Polisi
0 PPNS Semua Umum- Polhukanham masyarakat dan Negeri Pamong
3 Kecamatan, Dana dan harmonisasi Sipil Praja dan
Semua Alokasi Transformasi kehidupan sosial (PPNS) Pemadam
Kelurahan Umum Publik masyarakat untuk Kebakaran
menciptakan kondisi
- 446 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Bernuansa Hak Asasi Kebakaran Yang masyarakat yang
Manusia Berkompeten kondusif
1 5 2 2 Penegakan Peraturan Persentase 100 % 100 % 382,545,000 503,385,000 392,032,360 100 % 761,192,000
. Daerah Penegakan
0 Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah
2 Peraturan Kabupaten/Kota
Bupati/Wali Kota dan Peraturan
Bupati/Walikota
1 5 2 2 1 Sosialisasi Penegakan Persentase Peserta 100 % 100 % 167,168,000 167,168,000 90,655,400 Kota Dana Memperkuat peningkatan Masyara 100 % 253,179,000 Satuan
. Peraturan Daerah dan Sosialisasi Yang Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial kat Kota Polisi
0 Peraturan Paham Penegakan Semua Umum- Polhukanham masyarakat dan Madiun Pamong
2 Bupati/Wali Kota Peraturan Daerah Kecamatan, Dana dan harmonisasi Praja dan
dan Peraturan Semua Alokasi Transformasi kehidupan sosial Pemadam
Bupati/Walikota Kelurahan Umum Publik masyarakat untuk Kebakaran
menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
DBH CHT
1 5 2 2 3 Penanganan atas Persentase 100 % 100 % 215,377,000 336,217,000 301,376,960 Kota Dana Memperkuat peningkatan Masyara 100 % 508,013,000 Satuan
. Pelanggaran Pelanggaran Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial kat Kota Polisi
0 Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Semua Umum- Polhukanham masyarakat dan Madiun Pamong
2 Peraturan dan Peraturan- Kecamatan, Dana dan harmonisasi Praja dan
Bupati/Wali Kota Peraturan Semua Alokasi Transformasi kehidupan sosial Pemadam
Bupati/Walikota Kelurahan Umum Publik masyarakat untuk Kebakaran
Yang Tertangani menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
DBH CHT
1 5 2 2 Pembinaan Penyidik Prosentase 100 % 100 % 34,451,000 34,451,000 0 100 % 147,345,000
. Pegawai Negeri Sipil Penyidik Pengawai
0 (PPNS) Negeri Sipil Yang
3 Kabupaten/Kota Berkompeten
1 5 2 2 1 Pengembangan Persentase PPNS 100 % 100 % 34,451,000 34,451,000 0 Kota Dana Memperkuat peningkatan Penyidik 100 % 147,345,000 Satuan
. Kapasitas dan Karier Yang Berkompeten Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial Pegawai Polisi
0 PPNS Semua Umum- Polhukanham masyarakat dan Negeri Pamong
3 Kecamatan, Dana dan harmonisasi Sipil Praja dan
Semua Alokasi Transformasi kehidupan sosial (PPNS) Pemadam
Kelurahan Umum Publik masyarakat untuk Kebakaran
menciptakan kondisi
- 447 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
masyarakat yang
kondusif
1 5 4 PROGRAM Pelayanan 100 % 100 % 1,289,528,000 1,289,528,000 1,273,750,000 100 % 2,259,209,000
PENCEGAHAN, Penyelamatan dan
PENANGGULANGAN, Evakuasi Korban
PENYELAMATAN Kebakaran
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN
1 5 4 2 Pencegahan, Persentase 100 % 100 % 1,218,406,000 1,218,406,000 1,109,250,000 100 % 2,161,187,000
. Pengendalian, Penanganan
0 Pemadaman, Pencegahan,
1 Penyelamatan, dan Pengendalian,
Penanganan Bahan Pemadaman,
Berbahaya dan Penyelamatan, dan
Beracun Kebakaran Penanganan
dalam Daerah Bahan Bebahaya
Kabupaten/Kota dan Beracun
Kebakaran Dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
1 5 4 2 1 Pencegahan Prosentase 80 % 80 % 918,928,000 918,928,000 862,850,000 Kota Dana Membangun peningkatan Masyara 80 % 1,650,492,000 Satuan
. Kebakaran dalam Kegiatan Madiun, Transfer Lingkungan ketahanan sosial kat Kota Polisi
0 Daerah Pencegahan Semua Umum- Hidup, masyarakat dan Madiun Pamong
1 Kabupaten/Kota Kebakaran dalam Kecamatan, Dana Meningkatka harmonisasi Praja dan
Daerah Semua Alokasi n Bencana kehidupan sosial Pemadam
Kabupaten/Kota Kelurahan Umum dan Perubhan masyarakat untuk Kebakaran
yang dilaksanakan Iklim menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
1 5 4 2 2 Pemadaman dan Persentase Kasus 100 % 100 % 299,478,000 299,478,000 246,400,000 Kota Dana Membangun peningkatan Masyara 100 % 510,695,000 Satuan
. Pengendalian Pemadaman Dan Madiun, Transfer Lingkungan ketahanan sosial kat Kota Polisi
0 Kebakaran dalam Pengendalian Semua Umum- Hidup, masyarakat dan Madiun Pamong
1 Daerah Kebakaran Dalam Kecamatan, Dana Meningkatka harmonisasi Praja dan
Kabupaten/Kota Daerah Semua Alokasi n Bencana kehidupan sosial Pemadam
Kabupaten/Kota Kelurahan Umum dan Perubhan masyarakat untuk Kebakaran
Iklim menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
- 447 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
masyarakat yang
kondusif
1 5 4 PROGRAM Pelayanan 100 % 100 % 1,289,528,000 1,289,528,000 1,273,750,000 100 % 2,259,209,000
PENCEGAHAN, Penyelamatan dan
PENANGGULANGAN, Evakuasi Korban
PENYELAMATAN Kebakaran
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN
1 5 4 2 Pencegahan, Persentase 100 % 100 % 1,218,406,000 1,218,406,000 1,109,250,000 100 % 2,161,187,000
. Pengendalian, Penanganan
0 Pemadaman, Pencegahan,
1 Penyelamatan, dan Pengendalian,
Penanganan Bahan Pemadaman,
Berbahaya dan Penyelamatan, dan
Beracun Kebakaran Penanganan
dalam Daerah Bahan Bebahaya
Kabupaten/Kota dan Beracun
Kebakaran Dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
1 5 4 2 1 Pencegahan Prosentase 80 % 80 % 918,928,000 918,928,000 862,850,000 Kota Dana Membangun peningkatan Masyara 80 % 1,650,492,000 Satuan
. Kebakaran dalam Kegiatan Madiun, Transfer Lingkungan ketahanan sosial kat Kota Polisi
0 Daerah Pencegahan Semua Umum- Hidup, masyarakat dan Madiun Pamong
1 Kabupaten/Kota Kebakaran dalam Kecamatan, Dana Meningkatka harmonisasi Praja dan
Daerah Semua Alokasi n Bencana kehidupan sosial Pemadam
Kabupaten/Kota Kelurahan Umum dan Perubhan masyarakat untuk Kebakaran
yang dilaksanakan Iklim menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
1 5 4 2 2 Pemadaman dan Persentase Kasus 100 % 100 % 299,478,000 299,478,000 246,400,000 Kota Dana Membangun peningkatan Masyara 100 % 510,695,000 Satuan
. Pengendalian Pemadaman Dan Madiun, Transfer Lingkungan ketahanan sosial kat Kota Polisi
0 Kebakaran dalam Pengendalian Semua Umum- Hidup, masyarakat dan Madiun Pamong
1 Daerah Kebakaran Dalam Kecamatan, Dana Meningkatka harmonisasi Praja dan
Kabupaten/Kota Daerah Semua Alokasi n Bencana kehidupan sosial Pemadam
Kabupaten/Kota Kelurahan Umum dan Perubhan masyarakat untuk Kebakaran
Iklim menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
- 448 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 5 4 2 Inspeksi Peralatan Persentase 90 % 90 % 71,122,000 71,122,000 164,500,000 90 % 98,022,000
. Proteksi Kebakaran Kegiatan lnspeksi
0 Proteksi
2 Kebakaran
1 5 4 2 1 Pendataan Sarana Persentase Sarana 100 % 100 % 71,122,000 71,122,000 164,500,000 Kota Dana Membangun peningkatan Masyara 100 % 98,022,000 Satuan
. Prasarana Proteksi dan Prasarana Madiun, Transfer Lingkungan ketahanan sosial kat Kota Polisi
0 Kebakaran Proteksi Semua Umum- Hidup, masyarakat dan Madiun Pamong
2 Kebakaran Yang Kecamatan, Dana Meningkatka harmonisasi Praja dan
DIdata Semua Alokasi n Bencana kehidupan sosial Pemadam
Kelurahan Umum dan Perubhan masyarakat untuk Kebakaran
Iklim menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
TOTAL 15,542,853,000 16,016,773,000 19,115,557,740 22,574,909,000
1 URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
1 5 URUSAN 3,800,000,000 3,799,700,000 3,849,700,000 4,225,000,000
PEMERINTAHAN
BIDANG
KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN
UMUM SERTA
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
1 5 1 PROGRAM Nilai Evaluasi A Skor A Skor 2,082,695,000 2,082,695,000 2,348,103,000 A Skor 2,280,000,000
PENUNJANG Implementasi
URUSAN SAKIP Perangkat
PEMERINTAHAN Daerah
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 5 1 2 Perencanaan, Persentase 100 % 100 % 20,000,000 20,000,000 480,000 100 % 20,000,000
. Penganggaran, dan pemenuhan
0 Evaluasi Kinerja dokumen
1 Perangkat Daerah perencanaan,
pengendalian dan
- 448 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 5 4 2 Inspeksi Peralatan Persentase 90 % 90 % 71,122,000 71,122,000 164,500,000 90 % 98,022,000
. Proteksi Kebakaran Kegiatan lnspeksi
0 Proteksi
2 Kebakaran
1 5 4 2 1 Pendataan Sarana Persentase Sarana 100 % 100 % 71,122,000 71,122,000 164,500,000 Kota Dana Membangun peningkatan Masyara 100 % 98,022,000 Satuan
. Prasarana Proteksi dan Prasarana Madiun, Transfer Lingkungan ketahanan sosial kat Kota Polisi
0 Kebakaran Proteksi Semua Umum- Hidup, masyarakat dan Madiun Pamong
2 Kebakaran Yang Kecamatan, Dana Meningkatka harmonisasi Praja dan
DIdata Semua Alokasi n Bencana kehidupan sosial Pemadam
Kelurahan Umum dan Perubhan masyarakat untuk Kebakaran
Iklim menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
TOTAL 15,542,853,000 16,016,773,000 19,115,557,740 22,574,909,000
1 URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
1 5 URUSAN 3,800,000,000 3,799,700,000 3,849,700,000 4,225,000,000
PEMERINTAHAN
BIDANG
KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN
UMUM SERTA
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
1 5 1 PROGRAM Nilai Evaluasi A Skor A Skor 2,082,695,000 2,082,695,000 2,348,103,000 A Skor 2,280,000,000
PENUNJANG Implementasi
URUSAN SAKIP Perangkat
PEMERINTAHAN Daerah
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 5 1 2 Perencanaan, Persentase 100 % 100 % 20,000,000 20,000,000 480,000 100 % 20,000,000
. Penganggaran, dan pemenuhan
0 Evaluasi Kinerja dokumen
1 Perangkat Daerah perencanaan,
pengendalian dan
- 449 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
evaluasi perangkat
daerah
1 5 1 2 6 Koordinasi dan Jumlah dokumen 12 dok 12 dok 20,000,000 20,000,000 480,000 Semua Dana Membangun peningkatan BPBD 12 dok 20,000,000 Badan
. Penyusunan Laporan pengendalian umen umen Kab/Kota, Transfer Lingkungan ketahanan sosial Kota umen Penanggul
0 Capaian Kinerja dan perangkat daerah Semua Umum- Hidup, masyarakat dan Madiun angan
1 Ikhtisar Realisasi Kecamatan, Dana Meningkatka harmonisasi Bencana
Kinerja SKPD Semua Alokasi n Bencana kehidupan sosial Daerah
Kelurahan Umum dan Perubhan masyarakat untuk
Iklim menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
1 5 1 2 Administrasi Persentase 100 % 100 % 1,276,195,000 1,276,195,000 1,610,800,000 100 % 1,325,000,000
. Keuangan Perangkat pemenuhan
0 Daerah dokumen
2 administrasi
keuangan
1 5 1 2 1 Penyediaan Gaji dan Persentase 100 % 100 % 1,276,195,000 1,276,195,000 1,610,800,000 Semua Dana Membangun peningkatan Karyawa 100 % 1,325,000,000 Badan
. Tunjangan ASN pemenuhan Kab/Kota, Transfer Lingkungan ketahanan sosial n Dan Penanggul
0 kebutuhan gaji Semua Umum- Hidup, masyarakat dan Karyawa angan
2 ASN perangkat Kecamatan, Dana Meningkatka harmonisasi ti BPBD Bencana
daerah Semua Alokasi n Bencana kehidupan sosial Kota Daerah
Kelurahan Umum dan Perubhan masyarakat untuk Madiun
Iklim menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
Dana
Transfer
Khusus -
Dana
Alokasi
Khusus
Fisik
1 5 1 2 Administrasi Umum Persentase 100 % 100 % 60,000,000 60,000,000 120,000,000 100 % 70,000,000
. Perangkat Daerah pemenuhan
0 dokumen
6 administrasi
umum
- 449 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
evaluasi perangkat
daerah
1 5 1 2 6 Koordinasi dan Jumlah dokumen 12 dok 12 dok 20,000,000 20,000,000 480,000 Semua Dana Membangun peningkatan BPBD 12 dok 20,000,000 Badan
. Penyusunan Laporan pengendalian umen umen Kab/Kota, Transfer Lingkungan ketahanan sosial Kota umen Penanggul
0 Capaian Kinerja dan perangkat daerah Semua Umum- Hidup, masyarakat dan Madiun angan
1 Ikhtisar Realisasi Kecamatan, Dana Meningkatka harmonisasi Bencana
Kinerja SKPD Semua Alokasi n Bencana kehidupan sosial Daerah
Kelurahan Umum dan Perubhan masyarakat untuk
Iklim menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
1 5 1 2 Administrasi Persentase 100 % 100 % 1,276,195,000 1,276,195,000 1,610,800,000 100 % 1,325,000,000
. Keuangan Perangkat pemenuhan
0 Daerah dokumen
2 administrasi
keuangan
1 5 1 2 1 Penyediaan Gaji dan Persentase 100 % 100 % 1,276,195,000 1,276,195,000 1,610,800,000 Semua Dana Membangun peningkatan Karyawa 100 % 1,325,000,000 Badan
. Tunjangan ASN pemenuhan Kab/Kota, Transfer Lingkungan ketahanan sosial n Dan Penanggul
0 kebutuhan gaji Semua Umum- Hidup, masyarakat dan Karyawa angan
2 ASN perangkat Kecamatan, Dana Meningkatka harmonisasi ti BPBD Bencana
daerah Semua Alokasi n Bencana kehidupan sosial Kota Daerah
Kelurahan Umum dan Perubhan masyarakat untuk Madiun
Iklim menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
Dana
Transfer
Khusus -
Dana
Alokasi
Khusus
Fisik
1 5 1 2 Administrasi Umum Persentase 100 % 100 % 60,000,000 60,000,000 120,000,000 100 % 70,000,000
. Perangkat Daerah pemenuhan
0 dokumen
6 administrasi
umum
- 450 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 5 1 2 9 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 60,000,000 60,000,000 120,000,000 Semua Dana Membangun peningkatan Karyawa 100 % 70,000,000 Badan
. Rapat Koordinasi dan pemenuhan Kab/Kota, Transfer Lingkungan ketahanan sosial n Dan Penanggul
0 Konsultasi SKPD kebutuhan Semua Umum- Hidup, masyarakat dan Karyawa angan
6 perjalanan dinas Kecamatan, Dana Meningkatka harmonisasi ti BPBD Bencana
Semua Alokasi n Bencana kehidupan sosial Kota Daerah
Kelurahan Umum dan Perubhan masyarakat untuk Madiun
Iklim menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
1 5 1 2 Penyediaan Jasa Persentase 100 % 100 % 510,000,000 510,000,000 339,728,000 100 % 560,000,000
. Penunjang Urusan tercukupinya
0 Pemerintahan Daerah pemenuhan
8 kebutuhan jasa
urusan
pemerintahan
daerah
1 5 1 2 3 Penyediaan Jasa Persentase 100 % 100 % 510,000,000 510,000,000 339,728,000 Semua Dana Membangun peningkatan Karyawa 100 % 560,000,000 Badan
. Peralatan dan pemenuhan Kab/Kota, Transfer Lingkungan ketahanan sosial n Dan Penanggul
0 Perlengkapan Kantor peralatan/perleng Semua Umum- Hidup, masyarakat dan Karyawa angan
8 kapan kantor yang Kecamatan, Dana Meningkatka harmonisasi ti BPBD Bencana
representatif Semua Alokasi n Bencana kehidupan sosial Kota Daerah
Kelurahan Umum dan Perubhan masyarakat untuk Madiun
Iklim menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
1 5 1 2 Pemeliharaan Barang Persentase 100 % 100 % 216,500,000 216,500,000 277,095,000 100 % 255,000,000
. Milik Daerah tercukupinya
0 Penunjang Urusan barang milik
9 Pemerintahan Daerah daerah yang layak
digunakan
1 5 1 2 2 Penyediaan Jasa Persentase 100 % 100 % 175,000,000 175,000,000 177,920,000 Semua Dana Membangun peningkatan Karyawa 100 % 195,000,000 Badan
. Pemeliharaan, Biaya kendaraan dinas Kab/Kota, Transfer Lingkungan ketahanan sosial n Dan Penanggul
0 Pemeliharaan, Pajak, operasional/lapan Semua Umum- Hidup, masyarakat dan Karyawa angan
9 dan Perizinan gan yang layak Kecamatan, Dana Meningkatka harmonisasi ti BPBD Bencana
Kendaraan Dinas digunakan Semua Alokasi n Bencana kehidupan sosial Kota Daerah
Operasional atau Kelurahan Umum dan Perubhan masyarakat untuk Madiun
Lapangan Iklim menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
- 450 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 5 1 2 9 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 60,000,000 60,000,000 120,000,000 Semua Dana Membangun peningkatan Karyawa 100 % 70,000,000 Badan
. Rapat Koordinasi dan pemenuhan Kab/Kota, Transfer Lingkungan ketahanan sosial n Dan Penanggul
0 Konsultasi SKPD kebutuhan Semua Umum- Hidup, masyarakat dan Karyawa angan
6 perjalanan dinas Kecamatan, Dana Meningkatka harmonisasi ti BPBD Bencana
Semua Alokasi n Bencana kehidupan sosial Kota Daerah
Kelurahan Umum dan Perubhan masyarakat untuk Madiun
Iklim menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
1 5 1 2 Penyediaan Jasa Persentase 100 % 100 % 510,000,000 510,000,000 339,728,000 100 % 560,000,000
. Penunjang Urusan tercukupinya
0 Pemerintahan Daerah pemenuhan
8 kebutuhan jasa
urusan
pemerintahan
daerah
1 5 1 2 3 Penyediaan Jasa Persentase 100 % 100 % 510,000,000 510,000,000 339,728,000 Semua Dana Membangun peningkatan Karyawa 100 % 560,000,000 Badan
. Peralatan dan pemenuhan Kab/Kota, Transfer Lingkungan ketahanan sosial n Dan Penanggul
0 Perlengkapan Kantor peralatan/perleng Semua Umum- Hidup, masyarakat dan Karyawa angan
8 kapan kantor yang Kecamatan, Dana Meningkatka harmonisasi ti BPBD Bencana
representatif Semua Alokasi n Bencana kehidupan sosial Kota Daerah
Kelurahan Umum dan Perubhan masyarakat untuk Madiun
Iklim menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
1 5 1 2 Pemeliharaan Barang Persentase 100 % 100 % 216,500,000 216,500,000 277,095,000 100 % 255,000,000
. Milik Daerah tercukupinya
0 Penunjang Urusan barang milik
9 Pemerintahan Daerah daerah yang layak
digunakan
1 5 1 2 2 Penyediaan Jasa Persentase 100 % 100 % 175,000,000 175,000,000 177,920,000 Semua Dana Membangun peningkatan Karyawa 100 % 195,000,000 Badan
. Pemeliharaan, Biaya kendaraan dinas Kab/Kota, Transfer Lingkungan ketahanan sosial n Dan Penanggul
0 Pemeliharaan, Pajak, operasional/lapan Semua Umum- Hidup, masyarakat dan Karyawa angan
9 dan Perizinan gan yang layak Kecamatan, Dana Meningkatka harmonisasi ti BPBD Bencana
Kendaraan Dinas digunakan Semua Alokasi n Bencana kehidupan sosial Kota Daerah
Operasional atau Kelurahan Umum dan Perubhan masyarakat untuk Madiun
Lapangan Iklim menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
- 451 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 5 1 2 9 Pemeliharaan/Rehabil Persentase gedung 100 % 100 % 25,000,000 25,000,000 75,000,000 Semua Dana Membangun peningkatan Karyawa 100 % 40,000,000 Badan
. itasi Gedung Kantor yang layak Kab/Kota, Transfer Lingkungan ketahanan sosial n Dan Penanggul
0 dan Bangunan digunakan Semua Umum- Hidup, masyarakat dan Karyawa angan
9 Lainnya Kecamatan, Dana Meningkatka harmonisasi ti BPBD Bencana
Semua Alokasi n Bencana kehidupan sosial Kota Daerah
Kelurahan Umum dan Perubhan masyarakat untuk Madiun
Iklim menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
1 5 1 2 1 Pemeliharaan/Rehabil Persentase sarana 100 % 100 % 16,500,000 16,500,000 24,175,000 Semua Dana Membangun peningkatan Karyawa 100 % 20,000,000 Badan
. 0 itasi Sarana dan prasarana gedung Kab/Kota, Transfer Lingkungan ketahanan sosial n Dan Penanggul
0 Prasarana Gedung yang layak Semua Umum- Hidup, masyarakat dan Karyawa angan
9 Kantor atau digunakan Kecamatan, Dana Meningkatka harmonisasi ti BPBD Bencana
Bangunan Lainnya Semua Alokasi n Bencana kehidupan sosial Kota Daerah
Kelurahan Umum dan Perubhan masyarakat untuk Madiun
Iklim menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
1 5 3 PROGRAM Persentase Korban 100 % 100 % 1,717,305,000 1,717,005,000 1,501,597,000 100 % 1,945,000,000
PENANGGULANGAN Bencana yang
BENCANA DItangani
1 5 3 2 Pelayanan Informasi Persentase jumlah 100 % 100 % 210,565,000 210,415,000 155,867,000 100 % 225,000,000
. Rawan Bencana penduduk yang
0 Kabupaten/Kota memperoleh
1 layanan informasi
rawan bencana
1 5 3 2 1 Penyusunan Kajian Persentase 100 % 100 % 85,000,000 85,000,000 50,000,000 Semua Dana Membangun peningkatan Masyara 100 % 85,000,000 Badan
. Risiko Bencana dokumen yang Kab/Kota, Transfer Lingkungan ketahanan sosial kat Kota Penanggul
0 Kabupaten/Kota disusun Semua Umum- Hidup, masyarakat dan Madiun angan
1 Kecamatan, Dana Meningkatka harmonisasi Bencana
Semua Alokasi n Bencana kehidupan sosial Daerah
Kelurahan Umum dan Perubhan masyarakat untuk
Iklim menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
1 5 3 2 2 Sosialisasi, Persentase jumlah 100 % 100 % 125,565,000 125,415,000 105,867,000 Semua Dana Membangun peningkatan Masyara 100 % 140,000,000 Badan
. Komunikasi, penduduk di Kab/Kota, Transfer Lingkungan ketahanan sosial kat Kota Penanggul
Informasi dan kawasan rawan Semua Umum- Hidup, masyarakat dan Madiun angan
- 451 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 5 1 2 9 Pemeliharaan/Rehabil Persentase gedung 100 % 100 % 25,000,000 25,000,000 75,000,000 Semua Dana Membangun peningkatan Karyawa 100 % 40,000,000 Badan
. itasi Gedung Kantor yang layak Kab/Kota, Transfer Lingkungan ketahanan sosial n Dan Penanggul
0 dan Bangunan digunakan Semua Umum- Hidup, masyarakat dan Karyawa angan
9 Lainnya Kecamatan, Dana Meningkatka harmonisasi ti BPBD Bencana
Semua Alokasi n Bencana kehidupan sosial Kota Daerah
Kelurahan Umum dan Perubhan masyarakat untuk Madiun
Iklim menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
1 5 1 2 1 Pemeliharaan/Rehabil Persentase sarana 100 % 100 % 16,500,000 16,500,000 24,175,000 Semua Dana Membangun peningkatan Karyawa 100 % 20,000,000 Badan
. 0 itasi Sarana dan prasarana gedung Kab/Kota, Transfer Lingkungan ketahanan sosial n Dan Penanggul
0 Prasarana Gedung yang layak Semua Umum- Hidup, masyarakat dan Karyawa angan
9 Kantor atau digunakan Kecamatan, Dana Meningkatka harmonisasi ti BPBD Bencana
Bangunan Lainnya Semua Alokasi n Bencana kehidupan sosial Kota Daerah
Kelurahan Umum dan Perubhan masyarakat untuk Madiun
Iklim menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
1 5 3 PROGRAM Persentase Korban 100 % 100 % 1,717,305,000 1,717,005,000 1,501,597,000 100 % 1,945,000,000
PENANGGULANGAN Bencana yang
BENCANA DItangani
1 5 3 2 Pelayanan Informasi Persentase jumlah 100 % 100 % 210,565,000 210,415,000 155,867,000 100 % 225,000,000
. Rawan Bencana penduduk yang
0 Kabupaten/Kota memperoleh
1 layanan informasi
rawan bencana
1 5 3 2 1 Penyusunan Kajian Persentase 100 % 100 % 85,000,000 85,000,000 50,000,000 Semua Dana Membangun peningkatan Masyara 100 % 85,000,000 Badan
. Risiko Bencana dokumen yang Kab/Kota, Transfer Lingkungan ketahanan sosial kat Kota Penanggul
0 Kabupaten/Kota disusun Semua Umum- Hidup, masyarakat dan Madiun angan
1 Kecamatan, Dana Meningkatka harmonisasi Bencana
Semua Alokasi n Bencana kehidupan sosial Daerah
Kelurahan Umum dan Perubhan masyarakat untuk
Iklim menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
1 5 3 2 2 Sosialisasi, Persentase jumlah 100 % 100 % 125,565,000 125,415,000 105,867,000 Semua Dana Membangun peningkatan Masyara 100 % 140,000,000 Badan
. Komunikasi, penduduk di Kab/Kota, Transfer Lingkungan ketahanan sosial kat Kota Penanggul
Informasi dan kawasan rawan Semua Umum- Hidup, masyarakat dan Madiun angan
- 452 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0 Edukasi (KIE) Rawan bencana yang Kecamatan, Dana Meningkatka harmonisasi Bencana
1 Bencana memperoleh Semua Alokasi n Bencana kehidupan sosial Daerah
Kabupaten/Kota (Per informasi rawan Kelurahan Umum dan Perubhan masyarakat untuk
Jenis Bencana) bencana Iklim menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
1 5 3 2 Pelayanan Persentase jumlah 100 % 100 % 1,411,740,000 1,411,740,000 1,252,364,000 100 % 1,615,000,000
. Pencegahan dan penduduk yang
0 Kesiapsiagaan memperoleh
2 Terhadap Bencana layanan
pencegahan dan
kesiapsiagaan
terhadap bencana
1 5 3 2 2 Pelatihan Pencegahan Persentase jumlah 100 % 100 % 141,350,000 141,350,000 194,218,000 Semua Dana Membangun peningkatan Masyara 100 % 155,000,000 Badan
. dan Mitigasi Bencana aparatur dan Kab/Kota, Transfer Lingkungan ketahanan sosial kat Kota Penanggul
0 Kabupaten/Kota penduduk yang Semua Umum- Hidup, masyarakat dan Madiun angan
2 ikut pelatihan Kecamatan, Dana Meningkatka harmonisasi Bencana
Semua Alokasi n Bencana kehidupan sosial Daerah
Kelurahan Umum dan Perubhan masyarakat untuk
Iklim menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
1 5 3 2 6 Penguatan Kapasitas Persentase jumlah 100 % 100 % 90,000,000 90,000,000 60,021,000 Semua Dana Membangun peningkatan Masyara 100 % 100,000,000 Badan
. Kawasan untuk penduduk yang Kab/Kota, Transfer Lingkungan ketahanan sosial kat Kota Penanggul
0 Pencegahan dan ikut pelatihan Semua Umum- Hidup, masyarakat dan Madiun angan
2 Kesiapsiagaan Kecamatan, Dana Meningkatka harmonisasi Bencana
Semua Alokasi n Bencana kehidupan sosial Daerah
Kelurahan Umum dan Perubhan masyarakat untuk
Iklim menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
1 5 3 2 7 Penanganan Persentase 100 % 100 % 95,000,000 95,000,000 50,000,000 Semua Dana Membangun peningkatan Masyara 100 % 110,000,000 Badan
. Pascabencana dokumen yang Kab/Kota, Transfer Lingkungan ketahanan sosial kat Kota Penanggul
0 Kabupaten/Kota disusun Semua Umum- Hidup, masyarakat dan Madiun angan
2 Kecamatan, Dana Meningkatka harmonisasi Bencana
Semua Alokasi n Bencana kehidupan sosial Daerah
Kelurahan Umum dan Perubhan masyarakat untuk
Iklim menciptakan kondisi
- 452 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0 Edukasi (KIE) Rawan bencana yang Kecamatan, Dana Meningkatka harmonisasi Bencana
1 Bencana memperoleh Semua Alokasi n Bencana kehidupan sosial Daerah
Kabupaten/Kota (Per informasi rawan Kelurahan Umum dan Perubhan masyarakat untuk
Jenis Bencana) bencana Iklim menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
1 5 3 2 Pelayanan Persentase jumlah 100 % 100 % 1,411,740,000 1,411,740,000 1,252,364,000 100 % 1,615,000,000
. Pencegahan dan penduduk yang
0 Kesiapsiagaan memperoleh
2 Terhadap Bencana layanan
pencegahan dan
kesiapsiagaan
terhadap bencana
1 5 3 2 2 Pelatihan Pencegahan Persentase jumlah 100 % 100 % 141,350,000 141,350,000 194,218,000 Semua Dana Membangun peningkatan Masyara 100 % 155,000,000 Badan
. dan Mitigasi Bencana aparatur dan Kab/Kota, Transfer Lingkungan ketahanan sosial kat Kota Penanggul
0 Kabupaten/Kota penduduk yang Semua Umum- Hidup, masyarakat dan Madiun angan
2 ikut pelatihan Kecamatan, Dana Meningkatka harmonisasi Bencana
Semua Alokasi n Bencana kehidupan sosial Daerah
Kelurahan Umum dan Perubhan masyarakat untuk
Iklim menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
1 5 3 2 6 Penguatan Kapasitas Persentase jumlah 100 % 100 % 90,000,000 90,000,000 60,021,000 Semua Dana Membangun peningkatan Masyara 100 % 100,000,000 Badan
. Kawasan untuk penduduk yang Kab/Kota, Transfer Lingkungan ketahanan sosial kat Kota Penanggul
0 Pencegahan dan ikut pelatihan Semua Umum- Hidup, masyarakat dan Madiun angan
2 Kesiapsiagaan Kecamatan, Dana Meningkatka harmonisasi Bencana
Semua Alokasi n Bencana kehidupan sosial Daerah
Kelurahan Umum dan Perubhan masyarakat untuk
Iklim menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
1 5 3 2 7 Penanganan Persentase 100 % 100 % 95,000,000 95,000,000 50,000,000 Semua Dana Membangun peningkatan Masyara 100 % 110,000,000 Badan
. Pascabencana dokumen yang Kab/Kota, Transfer Lingkungan ketahanan sosial kat Kota Penanggul
0 Kabupaten/Kota disusun Semua Umum- Hidup, masyarakat dan Madiun angan
2 Kecamatan, Dana Meningkatka harmonisasi Bencana
Semua Alokasi n Bencana kehidupan sosial Daerah
Kelurahan Umum dan Perubhan masyarakat untuk
Iklim menciptakan kondisi
- 453 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
masyarakat yang
kondusif
1 5 3 2 8 Pengembangan Persentase jumlah 100 % 100 % 1,085,390,000 1,085,390,000 948,125,000 Semua Dana Membangun peningkatan Masyara 100 % 1,250,000,000 Badan
. Kapasitas Tim Reaksi petugas yang aktif Kab/Kota, Transfer Lingkungan ketahanan sosial kat Kota Penanggul
0 Cepat (TRC) Bencana dalam penanganan Semua Umum- Hidup, masyarakat dan Madiun angan
2 Kabupaten/Kota bencana Kecamatan, Dana Meningkatka harmonisasi Bencana
Semua Alokasi n Bencana kehidupan sosial Daerah
Kelurahan Umum dan Perubhan masyarakat untuk
Iklim menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
1 5 3 2 Pelayanan Persentase jumlah 100 % 100 % 95,000,000 94,850,000 93,366,000 100 % 105,000,000
. Penyelamatan dan penduduk yang
0 Evakuasi Korban memperoleh
3 Bencana layanan
penyelamatan dan
evakuasi korban
bencana
1 5 3 2 4 Penyediaan Logistik Persentase jumlah 100 % 100 % 95,000,000 94,850,000 93,366,000 Semua Dana Membangun peningkatan Masyara 100 % 105,000,000 Badan
. Penyelamatan dan korban bencana Kab/Kota, Transfer Lingkungan ketahanan sosial kat Kota Penanggul
0 Evakuasi Korban yang dievakuasi Semua Umum- Hidup, masyarakat dan Madiun angan
3 Bencana Kecamatan, Dana Meningkatka harmonisasi Bencana
Kabupaten/Kota Semua Alokasi n Bencana kehidupan sosial Daerah
Kelurahan Umum dan Perubhan masyarakat untuk
Iklim menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
TOTAL 3,800,000,000 3,799,700,000 3,849,700,000 4,225,000,000
1 URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
1 6 URUSAN 24,778,401,003 24,543,931,733 27,889,302,353 26,412,432,369
PEMERINTAHAN
BIDANG SOSIAL
- 453 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
masyarakat yang
kondusif
1 5 3 2 8 Pengembangan Persentase jumlah 100 % 100 % 1,085,390,000 1,085,390,000 948,125,000 Semua Dana Membangun peningkatan Masyara 100 % 1,250,000,000 Badan
. Kapasitas Tim Reaksi petugas yang aktif Kab/Kota, Transfer Lingkungan ketahanan sosial kat Kota Penanggul
0 Cepat (TRC) Bencana dalam penanganan Semua Umum- Hidup, masyarakat dan Madiun angan
2 Kabupaten/Kota bencana Kecamatan, Dana Meningkatka harmonisasi Bencana
Semua Alokasi n Bencana kehidupan sosial Daerah
Kelurahan Umum dan Perubhan masyarakat untuk
Iklim menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
1 5 3 2 Pelayanan Persentase jumlah 100 % 100 % 95,000,000 94,850,000 93,366,000 100 % 105,000,000
. Penyelamatan dan penduduk yang
0 Evakuasi Korban memperoleh
3 Bencana layanan
penyelamatan dan
evakuasi korban
bencana
1 5 3 2 4 Penyediaan Logistik Persentase jumlah 100 % 100 % 95,000,000 94,850,000 93,366,000 Semua Dana Membangun peningkatan Masyara 100 % 105,000,000 Badan
. Penyelamatan dan korban bencana Kab/Kota, Transfer Lingkungan ketahanan sosial kat Kota Penanggul
0 Evakuasi Korban yang dievakuasi Semua Umum- Hidup, masyarakat dan Madiun angan
3 Bencana Kecamatan, Dana Meningkatka harmonisasi Bencana
Kabupaten/Kota Semua Alokasi n Bencana kehidupan sosial Daerah
Kelurahan Umum dan Perubhan masyarakat untuk
Iklim menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
TOTAL 3,800,000,000 3,799,700,000 3,849,700,000 4,225,000,000
1 URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
1 6 URUSAN 24,778,401,003 24,543,931,733 27,889,302,353 26,412,432,369
PEMERINTAHAN
BIDANG SOSIAL
- 454 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 6 1 PROGRAM Nilai SAKIP A Skor A Skor 6,923,449,755 6,830,143,535 8,197,978,598 A Skor 7,414,344,116
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 6 1 2 Perencanaan, Prosentase 100 pe 100 pe 89,831,480 89,831,480 90,031,480 100 pe 89,831,480
. Penganggaran, dan pemenuhan rsen rsen rsen
0 Evaluasi Kinerja dokumen
1 Perangkat Daerah perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi perangkat
daerah
1 6 1 2 6 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 12 dok 12 dok 89,831,480 89,831,480 90,031,480 Kota Dana Meningkatka peningkatan Dinas 12 dok 89,831,480 Dinas
. Penyusunan Laporan Pengendalian umen umen Madiun, Transfer n Sumber ketahanan sosial Sosial, umen Sosial,
0 Capaian Kinerja dan Perangkat Daerah Semua Umum- Daya masyarakat dan Pemberd Pemberday
1 Ikhtisar Realisasi Kecamatan, Dana Manusia harmonisasi ayaan aan
Kinerja SKPD Semua Alokasi Berkualitas kehidupan sosial Perempu Perempua
Kelurahan Umum dan Berdaya masyarakat untuk an dan n dan
Saing menciptakan kondisi Perlindu Perlindung
masyarakat yang ngan an Anak
kondusif Anak
1 6 1 2 Administrasi Prosentase 100 pe 100 pe 4,397,131,311 4,397,131,311 5,593,129,055 100 pe 4,666,973,836
. Keuangan Perangkat pemenuhan rsen rsen rsen
0 Daerah dokumen
2 administrasi
keuangan daerah
1 6 1 2 1 Penyediaan Gaji dan Persentase 100 pe 100 pe 4,357,416,261 4,357,416,261 5,498,553,305 Kota Dana Meningkatka peningkatan Dinas 100 pe 4,619,315,836 Dinas
. Tunjangan ASN pemenuhan gaji rsen rsen Madiun, Transfer n Sumber ketahanan sosial Sosial, rsen Sosial,
0 ASN Perangkat Semua Khusus - Daya masyarakat dan Pemberd Pemberday
2 Daerah Kecamatan, Dana Manusia harmonisasi ayaan aan
Semua Alokasi Berkualitas kehidupan sosial Perempu Perempua
Kelurahan Khusus dan Berdaya masyarakat untuk an dan n dan
Fisik Saing menciptakan kondisi Perlindu Perlindung
masyarakat yang ngan an Anak
kondusif Anak