The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Syahrul Aziiz, 2023-09-05 23:42:32

RKPD PERUBAHAN KOTA MADIUN TAHUN 2022

- 181 -





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyelenggaraan
2.0 Pengawasan Persentase 1
6 1 2 Pengaduan yang % 100 0 968.000 100 6.234.550 0 100% 3%
2 dengan Tujuan ditindaklanjuti 279.331.000 0 7.202.550
Tertentu
Pengawasan
2.0 jumlah dokumen Inspektorat
6 1 2 2 Dengan Tujuan Doc 1 0 968.000 1 6.234.550 1 100% 3%
2 hasil pengawasan 279.331.000 7.202.550 Daerah
Tertentu
PROGRAM Persentase
PERUMUSAN Dokumen Kebijakan

6 1 3 KEBIJAKAN, dan Sisdur % 100 1.138.997.00 37 170.431.5 25 165.493.900 6 2 335.925.450 62% 29%
50
PENDAMPINGAN Pengawasan yang 0
DAN ASISTENSI Terpenuhi
Perumusan
Kebijakan Teknis Jumlah dokumen
2.0 di Bidang kebijakan dan sisdur
6 1 3 Doc 2 2 6.508.000 0 0 2 100% 98%
1 Pengawasan dan pengawasan yang 6.623.000 6.508.000
Fasilitasi disusun
Pengawasan
Perumusan Jumlah dokumen
2.0 Kebijakan Teknis dan sisdur Inspektorat
6 1 3 1 Doc 2 2 6.508.000 0 0 2 100% 98%
1 di Bidang pengawasan yang 6.623.000 6.508.000 Daerah
Pengawasan disusun
Jumlah dokumen
2.0 Pendampingan 163.923.5
6 1 3 hasil pendampingan Doc 6 1.132.374.00 1 2 165.493.900 3 50% 29%
2 dan Asistensi 50 329.417.450
dan asistensi 0
Pendampingan,
Asistensi,
2.0 Verifikasi, dan Jumlah dokumen Inspektorat
6 1 3 2 penilaian dan Doc 4 0 5.875.500 2 8.931.900 2 50% 3%
2 Penilaian verifikasi 466.539.000 14.807.400 Daerah
Reformasi
Birokrasi
Koordinasi,
Monitoring dan
Evaluasi serta
2.0 Jumlah dokumen 158.048.0 Inspektorat
6 1 3 3 Verifikasi Doc 2 1 0 156.562.000 1 50% 47%
2 monev dan verifikasi 665.835.000 50 314.610.050 Daerah
Pencegahan dan
Pemberantasan
Korupsi
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN MANGUHARJO
PROGRAM
PENYELENGGARA
AN Indek Kepuasan
7 1 2 Skor 92,1 7.189.758.22 0 1.489.697 0 0 2.656.460.4 0% 37%
PEMERINTAHAN Masyarakat 8 .289 1.166.763.137 26
DAN PELAYANAN
PUBLIK
Penyelenggaraan Persentase
Urusan terselesaikannya
2.0 Pemerintahan 5
7 1 2 rekomendasi di % 100 7.127.552.78 25 1.488.447 25 2.653.980.4 50% 37%
2 yang tidak kelurahan sesuai 8 .289 1.165.533.137 0 26
Dilaksanakan oleh ketentuan
Unit Kerja


- 181 -





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyelenggaraan
2.0 Pengawasan Persentase 1
6 1 2 Pengaduan yang % 100 0 968.000 100 6.234.550 0 100% 3%
2 dengan Tujuan ditindaklanjuti 279.331.000 0 7.202.550
Tertentu
Pengawasan
2.0 jumlah dokumen Inspektorat
6 1 2 2 Dengan Tujuan Doc 1 0 968.000 1 6.234.550 1 100% 3%
2 hasil pengawasan 279.331.000 7.202.550 Daerah
Tertentu
PROGRAM Persentase
PERUMUSAN Dokumen Kebijakan

6 1 3 KEBIJAKAN, dan Sisdur % 100 1.138.997.00 37 170.431.5 25 165.493.900 6 335.925.450 62% 29%
2
50
PENDAMPINGAN Pengawasan yang 0
DAN ASISTENSI Terpenuhi
Perumusan
Kebijakan Teknis Jumlah dokumen
2.0 di Bidang kebijakan dan sisdur
6 1 3 Doc 2 2 6.508.000 0 0 2 100% 98%
1 Pengawasan dan pengawasan yang 6.623.000 6.508.000
Fasilitasi disusun
Pengawasan
Perumusan Jumlah dokumen
2.0 Kebijakan Teknis dan sisdur Inspektorat
6 1 3 1 Doc 2 2 6.508.000 0 0 2 100% 98%
1 di Bidang pengawasan yang 6.623.000 6.508.000 Daerah
Pengawasan disusun
Jumlah dokumen
2.0 Pendampingan 163.923.5
6 1 3 hasil pendampingan Doc 6 1.132.374.00 1 2 165.493.900 3 50% 29%
2 dan Asistensi 50 329.417.450
dan asistensi 0
Pendampingan,
Asistensi,
2.0 Verifikasi, dan Jumlah dokumen Inspektorat
6 1 3 2 penilaian dan Doc 4 0 5.875.500 2 8.931.900 2 50% 3%
2 Penilaian verifikasi 466.539.000 14.807.400 Daerah
Reformasi
Birokrasi
Koordinasi,
Monitoring dan
Evaluasi serta
2.0 Jumlah dokumen 158.048.0 Inspektorat
6 1 3 3 Verifikasi Doc 2 1 0 156.562.000 1 50% 47%
2 monev dan verifikasi 665.835.000 50 314.610.050 Daerah
Pencegahan dan
Pemberantasan
Korupsi
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN MANGUHARJO
PROGRAM
PENYELENGGARA
AN Indek Kepuasan
7 1 2 Skor 92,1 7.189.758.22 0 1.489.697 0 0 2.656.460.4 0% 37%
PEMERINTAHAN Masyarakat 8 .289 1.166.763.137 26
DAN PELAYANAN
PUBLIK
Penyelenggaraan Persentase
Urusan terselesaikannya
2.0 Pemerintahan 5
7 1 2 rekomendasi di % 100 7.127.552.78 25 1.488.447 25 2.653.980.4 50% 37%
2 yang tidak kelurahan sesuai 8 .289 1.165.533.137 0 26
Dilaksanakan oleh ketentuan
Unit Kerja


- 182 -





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Perangkat Daerah
yang ada di
Kecamatan

Peningkatan prosentase
Efektifitas terselesaikannya
Pelaksanaan
2.0 Pelayanan kepada permohonan 5 Kecamatan
7 1 2 3 rekomendasi di % 100 25 290.446.8 25 155.882.944 50% 47%
2 Masyarakat di kelurahan 944.241.927 78 0 446.329.822 Manguharjo
Wilayah Manguharjo sesuai
Kecamatan (Kel. ketentuan
Manguharjo)
Peningkatan
Efektifitas prosentase
Pelaksanaan terselesaikannya
2.0 Pelayanan kepada 5 Kecamatan
7 1 2 3 permohonan % 100 25 130.426.6 25 111.563.201 50% 33%
2 Masyarakat di rekomendasi di 737.064.585 77 0 241.989.878 Manguharjo
Wilayah Kelurahan
Kecamatan (Kel.
Sogaten)
Peningkatan
Efektifitas prosentase
Pelaksanaan
2.0 Pelayanan kepada terselesaikannya 5 Kecamatan
7 1 2 3 permohonan % 100 25 155.455.2 25 93.875.186 50% 37%
2 Masyarakat di rekomendasi di 680.050.833 50 0 249.330.436 Manguharjo
Wilayah Kelurahan
Kecamatan (Kel.
Patihan)
Peningkatan
Efektifitas prosentase
Pelaksanaan
2.0 Pelayanan kepada terselesaikannya 5 Kecamatan
7 1 2 3 permohonan % 100 25 127.246.9 25 124.225.277 50% 35%
2 Masyarakat di 721.326.580 0 251.472.217 Manguharjo
Wilayah rekomendasi di 40
Kelurahan
Kecamatan (Kel.
Ngegong)
Peningkatan
Efektifitas prosentase
Pelaksanaan
2.0 Pelayanan kepada terselesaikannya 5 Kecamatan
7 1 2 3 permohonan % 100 25 139.151.9 25 116.350.153 50% 34%
2 Masyarakat di rekomendasi di 755.447.545 63 0 255.502.116 Manguharjo
Wilayah Kelurahan
Kecamatan (Kel.
Winongo)
Peningkatan
Efektifitas prosentase
Pelaksanaan
2.0 Pelayanan kepada terselesaikannya 5 Kecamatan
7 1 2 3 permohonan % 100 25 162.291.1 25 138.335.645 50% 36%
2 Masyarakat di rekomendasi di 837.376.000 21 0 300.626.766 Manguharjo
Wilayah Kelurahan
Kecamatan (Kel.
Mandiun Lor)


- 182 -





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Perangkat Daerah
yang ada di
Kecamatan

Peningkatan prosentase
Efektifitas terselesaikannya
Pelaksanaan
2.0 Pelayanan kepada permohonan 5 Kecamatan
7 1 2 3 rekomendasi di % 100 25 290.446.8 25 155.882.944 50% 47%
2 Masyarakat di kelurahan 944.241.927 78 0 446.329.822 Manguharjo
Wilayah Manguharjo sesuai
Kecamatan (Kel. ketentuan
Manguharjo)
Peningkatan
Efektifitas prosentase
Pelaksanaan terselesaikannya
2.0 Pelayanan kepada 5 Kecamatan
7 1 2 3 permohonan % 100 25 130.426.6 25 111.563.201 50% 33%
2 Masyarakat di rekomendasi di 737.064.585 77 0 241.989.878 Manguharjo
Wilayah Kelurahan
Kecamatan (Kel.
Sogaten)
Peningkatan
Efektifitas prosentase
Pelaksanaan
2.0 Pelayanan kepada terselesaikannya 5 Kecamatan
7 1 2 3 permohonan % 100 25 155.455.2 25 93.875.186 50% 37%
2 Masyarakat di rekomendasi di 680.050.833 50 0 249.330.436 Manguharjo
Wilayah Kelurahan
Kecamatan (Kel.
Patihan)
Peningkatan
Efektifitas prosentase
Pelaksanaan
2.0 Pelayanan kepada terselesaikannya 5 Kecamatan
7 1 2 3 permohonan % 100 25 127.246.9 25 124.225.277 50% 35%
2 Masyarakat di 721.326.580 0 251.472.217 Manguharjo
Wilayah rekomendasi di 40
Kelurahan
Kecamatan (Kel.
Ngegong)
Peningkatan
Efektifitas prosentase
Pelaksanaan
2.0 Pelayanan kepada terselesaikannya 5 Kecamatan
7 1 2 3 permohonan % 100 25 139.151.9 25 116.350.153 50% 34%
2 Masyarakat di rekomendasi di 755.447.545 63 0 255.502.116 Manguharjo
Wilayah Kelurahan
Kecamatan (Kel.
Winongo)
Peningkatan
Efektifitas prosentase
Pelaksanaan
2.0 Pelayanan kepada terselesaikannya 5 Kecamatan
7 1 2 3 permohonan % 100 25 162.291.1 25 138.335.645 50% 36%
2 Masyarakat di rekomendasi di 837.376.000 21 0 300.626.766 Manguharjo
Wilayah Kelurahan
Kecamatan (Kel.
Mandiun Lor)


- 183 -





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Peningkatan
Efektifitas prosentase
Pelaksanaan terselesaikannya
2.0 Pelayanan kepada 5 Kecamatan
7 1 2 3 permohonan % 100 25 135.930.1 25 126.026.610 50% 36%
2 Masyarakat di rekomendasi di 720.672.579 41 0 261.956.751 Manguharjo
Wilayah Kelurahan
Kecamatan (Kel.
Pangongangan)
Peningkatan
Efektifitas prosentase
Pelaksanaan
2.0 Pelayanan kepada terselesaikannya 5 Kecamatan
7 1 2 3 permohonan % 100 25 192.186.4 25 172.841.521 50% 40%
2 Masyarakat di rekomendasi di 905.300.000 06 0 365.027.927 Manguharjo
Wilayah Kelurahan
Kecamatan (Kel.
Nambangan Lor)
Peningkatan
Efektifitas prosentase
Pelaksanaan
2.0 Pelayanan kepada terselesaikannya 5 Kecamatan
7 1 2 3 permohonan % 100 25 155.311.9 25 126.432.600 50% 34%
2 Masyarakat di rekomendasi di 826.072.739 13 0 281.744.513 Manguharjo
Wilayah
Kecamatan (Kel. Kelurahan
Nambangan Kidul)
Koordinasi Persentase hasil
Pemeliharaan koordinasi sarpras
2.0 5
7 1 2 Prasarana dan pelayanan umum % 100 25 25 1.230.000 50% 4%
3 62.205.440 1.250.000 0 2.480.000
Sarana Pelayanan yang
Umum ditindaklanjuti
Koordinasi/Sinergi
dengan Perangkat
Daerah dan/atau
Instansi Vertikal Jumlah
2.0 5 Kecamatan
7 1 2 1 yang terkait dalam koordinasi/pertemua Kali 8 2 50 1.230.000 650% 4%
3 62.205.440 1.250.000 2 2.480.000 Manguharjo
Pemeliharaan n
Sarana dan
Prasarana
Pelayanan Umum
Jumlah Usulan
PROGRAM Prioritas
PEMBERDAYAAN

7 1 3 MASYARAKAT Musrenbang Usulan 18 2.644.100.42 0 435.500.4 0 766.687.747 0 1.202.188.1 0% 45%
Kecamatan yang
DESA DAN Terakomodir dalam 5 00 47
KELURAHAN
RKPD
Persentase
Kegiatan Masyarakat Yang
2.0 5
7 1 3 Pemberdayaan berpartisipasi % 100 2.644.100.42 25 435.500.4 25 1.202.188.1 50% 45%
2 766.687.747 0
Kelurahan dalam kegiatan 5 00 47
pemberdayaan
Peningkatan Prosentase usulan
Partisipasi
2.0 Masyarakat dalam musrenbang 8 Kecamatan
7 1 3 1 Manguharjo yang % 12 12 220.107.8 88 624.200 733% 78%
2 Forum diprioritaskan dalam 282.113.460 00 8 220.732.000 Manguharjo
Musyawarah musrenbang kota
Perencanaan


- 183 -





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Peningkatan
Efektifitas prosentase
Pelaksanaan terselesaikannya
2.0 Pelayanan kepada 5 Kecamatan
7 1 2 3 permohonan % 100 25 135.930.1 25 126.026.610 50% 36%
2 Masyarakat di rekomendasi di 720.672.579 41 0 261.956.751 Manguharjo
Wilayah Kelurahan
Kecamatan (Kel.
Pangongangan)
Peningkatan
Efektifitas prosentase
Pelaksanaan
2.0 Pelayanan kepada terselesaikannya 5 Kecamatan
7 1 2 3 permohonan % 100 25 192.186.4 25 172.841.521 50% 40%
2 Masyarakat di rekomendasi di 905.300.000 06 0 365.027.927 Manguharjo
Wilayah Kelurahan
Kecamatan (Kel.
Nambangan Lor)
Peningkatan
Efektifitas prosentase
Pelaksanaan
2.0 Pelayanan kepada terselesaikannya 5 Kecamatan
7 1 2 3 permohonan % 100 25 155.311.9 25 126.432.600 50% 34%
2 Masyarakat di rekomendasi di 826.072.739 13 0 281.744.513 Manguharjo
Wilayah
Kecamatan (Kel. Kelurahan
Nambangan Kidul)
Koordinasi Persentase hasil
Pemeliharaan koordinasi sarpras
2.0 5
7 1 2 Prasarana dan pelayanan umum % 100 25 25 1.230.000 50% 4%
3 62.205.440 1.250.000 0 2.480.000
Sarana Pelayanan yang
Umum ditindaklanjuti
Koordinasi/Sinergi
dengan Perangkat
Daerah dan/atau
Instansi Vertikal Jumlah
2.0 5 Kecamatan
7 1 2 1 yang terkait dalam koordinasi/pertemua Kali 8 2 50 1.230.000 650% 4%
3 62.205.440 1.250.000 2 2.480.000 Manguharjo
Pemeliharaan n
Sarana dan
Prasarana
Pelayanan Umum
Jumlah Usulan
PROGRAM Prioritas
PEMBERDAYAAN

7 1 3 MASYARAKAT Musrenbang Usulan 18 2.644.100.42 0 435.500.4 0 766.687.747 0 1.202.188.1 0% 45%
Kecamatan yang
DESA DAN Terakomodir dalam 5 00 47
KELURAHAN
RKPD
Persentase
Kegiatan Masyarakat Yang
2.0 5
7 1 3 Pemberdayaan berpartisipasi % 100 2.644.100.42 25 435.500.4 25 1.202.188.1 50% 45%
2 766.687.747 0
Kelurahan dalam kegiatan 5 00 47
pemberdayaan
Peningkatan Prosentase usulan
Partisipasi
2.0 Masyarakat dalam musrenbang 8 Kecamatan
7 1 3 1 Manguharjo yang % 12 12 220.107.8 88 624.200 733% 78%
2 Forum diprioritaskan dalam 282.113.460 00 8 220.732.000 Manguharjo
Musyawarah musrenbang kota
Perencanaan


- 184 -





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pembangunan di
Kelurahan


Pembangunan
Sarana dan Jumlah Sarana dan
2.0 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana kelurahan Peket 3 0 10.280.70 1,8 28.301.250 2 67% 57%
2 67.539.500 38.581.950 Manguharjo
Kelurahan (Kel. yang terpenuhi 0
Manguharjo)
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana yang Paket 3 0 2 180.490.000 2 67% 56%
2 322.785.800 - 180.490.000 Manguharjo
Kelurahan (Kel. terpenuhi
Sogaten)
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana yang Paket 3 1 19.320.00 1,5 83.974.400 3 83% 80%
2 129.000.000 103.294.400 Manguharjo
Kelurahan (Kel. terpenuhi 0
Patihan)
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana yang Paket 3 0 2 30.372.455 2 67% 62%
2 48.850.000 - 30.372.455 Manguharjo
Kelurahan (Kel. terpenuhi
Ngegong)
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana yang Paket 3 0 2 27.712.500 2 67% 58%
2 48.106.905 - 27.712.500 Manguharjo
Kelurahan (Kel. terpenuhi
Winongo)
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana yang Paket 3 1 103.786.1 0 0 1 33% 98%
2 106.120.000 103.786.100 Manguharjo
Kelurahan (Kel. terpenuhi 00
Mandiun Lor)
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana yang Paket 3 0 2,5 47.601.000 3 83% 92%
2 51.939.800 - 47.601.000 Manguharjo
Kelurahan (Kel. terpenuhi
Pangongangan)
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana yang Paket 3 1 77.670.00 1,5 155.000.000 3 83% 92%
2 253.920.000 232.670.000 Manguharjo
Kelurahan (Kel. terpenuhi 0
Nambangan Lor)
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana yang Paket 3 0 2 83.900.592 2 67% 86%
2 97.337.405 - 83.900.592 Manguharjo
Kelurahan (Kel. terpenuhi
Nambangan Kidul)
Persentase
Pemberdayaan
2.0 Masyarakat di Masyarakat yang 1 Kecamatan
7 1 3 3 berpartisipasi dalam % 40 8 10 1.600.000 45% 3%
2 Kelurahan (Kel. kegiatan 100.000.000 1.301.000 8 2.901.000 Manguharjo
Manguharjo)
pemberdayaan


- 184 -





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pembangunan di
Kelurahan


Pembangunan
Sarana dan Jumlah Sarana dan
2.0 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana kelurahan Peket 3 0 10.280.70 1,8 28.301.250 2 67% 57%
2 67.539.500 38.581.950 Manguharjo
Kelurahan (Kel. yang terpenuhi 0
Manguharjo)
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana yang Paket 3 0 2 180.490.000 2 67% 56%
2 322.785.800 - 180.490.000 Manguharjo
Kelurahan (Kel. terpenuhi
Sogaten)
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana yang Paket 3 1 19.320.00 1,5 83.974.400 3 83% 80%
2 129.000.000 103.294.400 Manguharjo
Kelurahan (Kel. terpenuhi 0
Patihan)
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana yang Paket 3 0 2 30.372.455 2 67% 62%
2 48.850.000 - 30.372.455 Manguharjo
Kelurahan (Kel. terpenuhi
Ngegong)
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana yang Paket 3 0 2 27.712.500 2 67% 58%
2 48.106.905 - 27.712.500 Manguharjo
Kelurahan (Kel. terpenuhi
Winongo)
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana yang Paket 3 1 103.786.1 0 0 1 33% 98%
2 106.120.000 103.786.100 Manguharjo
Kelurahan (Kel. terpenuhi 00
Mandiun Lor)
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana yang Paket 3 0 2,5 47.601.000 3 83% 92%
2 51.939.800 - 47.601.000 Manguharjo
Kelurahan (Kel. terpenuhi
Pangongangan)
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana yang Paket 3 1 77.670.00 1,5 155.000.000 3 83% 92%
2 253.920.000 232.670.000 Manguharjo
Kelurahan (Kel. terpenuhi 0
Nambangan Lor)
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana yang Paket 3 0 2 83.900.592 2 67% 86%
2 97.337.405 - 83.900.592 Manguharjo
Kelurahan (Kel. terpenuhi
Nambangan Kidul)
Persentase
Pemberdayaan
2.0 Masyarakat di Masyarakat yang 1 Kecamatan
7 1 3 3 berpartisipasi dalam % 40 8 10 1.600.000 45% 3%
2 Kelurahan (Kel. kegiatan 100.000.000 1.301.000 8 2.901.000 Manguharjo
Manguharjo)
pemberdayaan


- 185 -





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persentase
Pemberdayaan
2.0 Masyarakat di masyarakat yang Kecamatan
7 1 3 3 berpartisipasi dalam % 35 0 5 17.833.550 5 14% 8%
2 Kelurahan (Kel. 210.551.020 - 17.833.550 Manguharjo
Sogaten) kegiatan
pemberdayaan
Persentase
Pemberdayaan
2.0 Masyarakat di masyarakat yang 1 Kecamatan
7 1 3 3 berpartisipasi dalam % 30 6 10 1.904.400 53% 2%
2 Kelurahan (Kel. kegiatan 141.000.000 834.800 6 2.739.200 Manguharjo
Patihan)
pemberdayaan
Persentase
Pemberdayaan
2.0 Masyarakat di masyarakat yang 2 Kecamatan
7 1 3 3 berpartisipasi dalam % 30 0 20 76.996.600 67% 46%
2 Kelurahan (Kel. kegiatan 168.347.550 - 0 76.996.600 Manguharjo
Ngegong)
pemberdayaan
Persentase
Pemberdayaan
2.0 Masyarakat di masyarakat yang 1 Kecamatan
7 1 3 3 berpartisipasi dalam % 40 8 10 1.600.000 45% 2%
2 Kelurahan (Kel. kegiatan 115.267.785 800.000 8 2.400.000 Manguharjo
Winongo)
pemberdayaan
Persentase
Pemberdayaan
2.0 Masyarakat di masyarakat yang Kecamatan
7 1 3 3 berpartisipasi dalam % 40 0 5 18.162.950 5 13% 13%
2 Kelurahan (Kel. kegiatan 141.100.000 - 18.162.950 Manguharjo
Mandiun Lor)
pemberdayaan
Persentase
Pemberdayaan
2.0 Masyarakat di masyarakat yang Kecamatan
7 1 3 3 berpartisipasi dalam % 35 0 5 9.013.850 5 14% 7%
2 Kelurahan (Kel. kegiatan 128.112.200 - 9.013.850 Manguharjo
Pangongangan)
pemberdayaan
Pemberdayaan Prosentase
2.0 Masyarakat di masyarakat yang 1 Kecamatan
7 1 3 3 % 30 6 10 1.600.000 53% 5%
2 Kelurahan (Kel. mengikuti kegiatan 57.009.000 1.400.000 6 3.000.000 Manguharjo
Nambangan Lor) pemberdayaan
Persentase
Pemberdayaan
K
e
2.0 Masyarakat di masyarakat yang camatan
7 1 3 3 berpartisipasi dalam % 45 0 0 0 0 0% 0%
2 Kelurahan (Kel. kegiatan 175.000.000 - - Manguharjo
Nambangan Kidul)
pemberdayaan
PROGRAM Persentase Hasil
KOORDINASI Pengkoordinasian


7 1 4 KETENTRAMAN Ketentraman dan % 100 815.576.400 25 133.120.2 25 133.551.700 5 266.671.95 50% 33%
0
DAN KETERTIBAN Ketertiban Umum 50 0
UMUM di Kecamatan
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan Persentase Hasil
2.0 5
7 1 4 Ketenteraman koordinasi yang % 100 25 41.120.75 25 122.031.75 50% 38%
1 324.385.300 80.911.000 0
dan Ketertiban ditindaklanjuti 0 0
Umum
Harmonisasi
2.0 Hubungan Dengan Jumlah 7 Kecamatan
7 1 4 2 Koordinasi/pertemua Kali 12 3 41.120.75 70 80.911.000 608% 38%
1 Tokoh Agama dan n 324.385.300 0 3 122.031.750 Manguharjo
Tokoh Masyarakat


- 185 -





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persentase
Pemberdayaan
2.0 Masyarakat di masyarakat yang Kecamatan
7 1 3 3 berpartisipasi dalam % 35 0 5 17.833.550 5 14% 8%
2 Kelurahan (Kel. 210.551.020 - 17.833.550 Manguharjo
Sogaten) kegiatan
pemberdayaan
Persentase
Pemberdayaan
2.0 Masyarakat di masyarakat yang 1 Kecamatan
7 1 3 3 berpartisipasi dalam % 30 6 10 1.904.400 53% 2%
2 Kelurahan (Kel. kegiatan 141.000.000 834.800 6 2.739.200 Manguharjo
Patihan)
pemberdayaan
Persentase
Pemberdayaan
2.0 Masyarakat di masyarakat yang 2 Kecamatan
7 1 3 3 berpartisipasi dalam % 30 0 20 76.996.600 67% 46%
2 Kelurahan (Kel. kegiatan 168.347.550 - 0 76.996.600 Manguharjo
Ngegong)
pemberdayaan
Persentase
Pemberdayaan
2.0 Masyarakat di masyarakat yang 1 Kecamatan
7 1 3 3 berpartisipasi dalam % 40 8 10 1.600.000 45% 2%
2 Kelurahan (Kel. kegiatan 115.267.785 800.000 8 2.400.000 Manguharjo
Winongo)
pemberdayaan
Persentase
Pemberdayaan
2.0 Masyarakat di masyarakat yang Kecamatan
7 1 3 3 berpartisipasi dalam % 40 0 5 18.162.950 5 13% 13%
2 Kelurahan (Kel. kegiatan 141.100.000 - 18.162.950 Manguharjo
Mandiun Lor)
pemberdayaan
Persentase
Pemberdayaan
2.0 Masyarakat di masyarakat yang Kecamatan
7 1 3 3 berpartisipasi dalam % 35 0 5 9.013.850 5 14% 7%
2 Kelurahan (Kel. kegiatan 128.112.200 - 9.013.850 Manguharjo
Pangongangan)
pemberdayaan
Pemberdayaan Prosentase
2.0 Masyarakat di masyarakat yang 1 Kecamatan
7 1 3 3 % 30 6 10 1.600.000 53% 5%
2 Kelurahan (Kel. mengikuti kegiatan 57.009.000 1.400.000 6 3.000.000 Manguharjo
Nambangan Lor) pemberdayaan
Persentase
Pemberdayaan
K
e
2.0 Masyarakat di masyarakat yang camatan
7 1 3 3 berpartisipasi dalam % 45 0 0 0 0 0% 0%
2 Kelurahan (Kel. kegiatan 175.000.000 - - Manguharjo
Nambangan Kidul)
pemberdayaan
PROGRAM Persentase Hasil
KOORDINASI Pengkoordinasian


7 1 4 KETENTRAMAN Ketentraman dan % 100 815.576.400 25 133.120.2 25 133.551.700 5 266.671.95 50% 33%
0
DAN KETERTIBAN Ketertiban Umum 50 0
UMUM di Kecamatan
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan Persentase Hasil
2.0 5
7 1 4 Ketenteraman koordinasi yang % 100 25 41.120.75 25 122.031.75 50% 38%
1 324.385.300 80.911.000 0
dan Ketertiban ditindaklanjuti 0 0
Umum
Harmonisasi
2.0 Hubungan Dengan Jumlah 7 Kecamatan
7 1 4 2 Koordinasi/pertemua Kali 12 3 41.120.75 70 80.911.000 608% 38%
1 Tokoh Agama dan n 324.385.300 0 3 122.031.750 Manguharjo
Tokoh Masyarakat


- 186 -





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Koordinasi
Penerapan dan
2.0 Penegakan Persentase Hasil 5
7 1 4 Koordinasi Yang % 100 25 91.999.50 25 144.640.20 50% 29%
2 Peraturan Daerah ditindak lanjuti 491.191.100 0 52.640.700 0 0
dan Peraturan
Kepala Daerah
Koordinasi/Sinergi
Dengan Perangkat
Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di
Bidang Penegakan Jumlah
2.0 5 Kecamatan
7 1 4 1 Peraturan Koordinasi/pertemua Kali 14 3 91.999.50 50 52.640.700 379% 29%
2 491.191.100 3 144.640.200 Manguharjo
Perundang- n 0
Undangan
dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Persentase
PROGRAM kewenangan yang
PENYELENGGARA



7 1 5 AN URUSAN dijalankan % 100 181.926.494 25 23.387.95 25 23.037.000 5 46.424.950 50% 26%
Kecamatan dan
0
PEMERINTAHAN tidak dilaksanakan 0
UMUM
PD lain
Penyelenggaraan
Urusan Persentae
2.0 Pemerintahan Himbauan Kepala 5
7 1 5 % 100 25 23.387.95 25 50% 26%
1 Umum sesuai daerah yang 181.926.494 0 23.037.000 0 46.424.950
Penugasan Kepala ditindak lanjuti
Daerah
Pembinaan
Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan
Nasional dalam
rangka
Memantapkan
Pengamalan
Pancasila,
Pelaksanaan
2.0 Undang-Undang 2 Kecamatan
7 1 5 1 Jumlah Sosialisasi Kali 2 1 16.662.00 25 0 1300% 15%
1 Dasar Negara 111.926.494 0 6 16.662.000 Manguharjo
Republik Indonesia
Tahun 1945,
Pelestarian
Bhinneka Tunggal
Ika serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan
Keutuhan Negara
Kesatuan Republik
Indonesia
Penanganan
2.0 Konflik Sosial Persentase konflik 5 Kecamatan
7 1 5 5 % 100 25 30 20.119.500 55% 43%
1 sesuai Ketentuan yang terselesaikan 55.000.000 3.400.000 5 23.519.500 Manguharjo
Peraturan


- 186 -





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Koordinasi
Penerapan dan
2.0 Penegakan Persentase Hasil 5
7 1 4 Koordinasi Yang % 100 25 91.999.50 25 144.640.20 50% 29%
2 Peraturan Daerah ditindak lanjuti 491.191.100 0 52.640.700 0 0
dan Peraturan
Kepala Daerah
Koordinasi/Sinergi
Dengan Perangkat
Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di
Bidang Penegakan Jumlah
2.0 5 Kecamatan
7 1 4 1 Peraturan Koordinasi/pertemua Kali 14 3 91.999.50 50 52.640.700 379% 29%
2 491.191.100 3 144.640.200 Manguharjo
Perundang- n 0
Undangan
dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Persentase
PROGRAM kewenangan yang
PENYELENGGARA



7 1 5 AN URUSAN dijalankan % 100 181.926.494 25 23.387.95 25 23.037.000 5 46.424.950 50% 26%
Kecamatan dan
0
PEMERINTAHAN tidak dilaksanakan 0
UMUM
PD lain
Penyelenggaraan
Urusan Persentae
2.0 Pemerintahan Himbauan Kepala 5
7 1 5 % 100 25 23.387.95 25 50% 26%
1 Umum sesuai daerah yang 181.926.494 0 23.037.000 0 46.424.950
Penugasan Kepala ditindak lanjuti
Daerah
Pembinaan
Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan
Nasional dalam
rangka
Memantapkan
Pengamalan
Pancasila,
Pelaksanaan
2.0 Undang-Undang 2 Kecamatan
7 1 5 1 Jumlah Sosialisasi Kali 2 1 16.662.00 25 0 1300% 15%
1 Dasar Negara 111.926.494 0 6 16.662.000 Manguharjo
Republik Indonesia
Tahun 1945,
Pelestarian
Bhinneka Tunggal
Ika serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan
Keutuhan Negara
Kesatuan Republik
Indonesia
Penanganan
2.0 Konflik Sosial Persentase konflik 5 Kecamatan
7 1 5 5 % 100 25 30 20.119.500 55% 43%
1 sesuai Ketentuan yang terselesaikan 55.000.000 3.400.000 5 23.519.500 Manguharjo
Peraturan


- 187 -





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Perundang-
Undangan
Pelaksanaan
semua Urusan Jumlah Buku Profil
Pemerintahan yang
2.0 bukan merupakan Kelurahan dan Kecamatan
7 1 5 7 Monografi Doc 2 0 1 2.917.500 1 50% 42%
1 Kewenangan Kecamatan dan 15.000.000 3.325.950 6.243.450 Manguharjo
Daerah dan tidak
dilaksanakan oleh Kelurahan
Instansi Vertikal
7 1 KECAMATAN KARTOHARJO
PROGRAM
PENYELENGGARA
AN Indek Kepuasan 5
7 1 2 Skor 87,8 5.829.100.19 0 1.119.904 51 2.511.319.3 58% 43%
PEMERINTAHAN Masyarakat 3 .383 1.391.414.938 1 21
DAN PELAYANAN
PUBLIK
Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan Persentase
yang tidak terselesaikannya
2.0 5
7 1 2 Dilaksanakan oleh rekomendasi di % 100 5.821.673.63 0 1.118.331 50 2.507.246.8 50% 43%
2 1.388.914.938 0
Unit Kerja kelurahan sesuai 3 .883 21
Perangkat Daerah ketentuan
yang ada di
Kecamatan
Peningkatan
Efektifitas Persentase
Pelaksanaan
2.0 Pelayanan kepada Terselesaikannya 136.309.7 5 Kecamatan
7 1 2 3 permohonan % 100 25 25 50% 44%
2 Masyarakat di 672.956.040 20 158.607.950 0 294.917.670 Kartoharjo
Wilayah rekomendasi di
Kelurahan
Kecamatan (Kel.
Oro - Oro Ombo)
Peningkatan
Efektifitas Persentase
Pelaksanaan
2.0 Pelayanan kepada Terselesaikannya 124.613.3 5 Kecamatan
7 1 2 3 permohonan % 100 25 25 50% 50%
2 Masyarakat di rekomendasi di 560.181.546 58 155.560.107 0 280.173.465 Kartoharjo
Wilayah Kelurahan
Kecamatan (Kel.
Sukosari)
Peningkatan
Efektifitas Persentase
Pelaksanaan
2.0 Pelayanan kepada Terselesaikannya 140.589.4 5 Kecamatan
7 1 2 3 permohonan % 100 25 25 50% 43%
2 Masyarakat di rekomendasi di 741.948.355 11 178.930.381 0 319.519.792 Kartoharjo
Wilayah Kelurahan
Kecamatan (Kel.
Klegen)


- 187 -





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Perundang-
Undangan
Pelaksanaan
semua Urusan Jumlah Buku Profil
Pemerintahan yang
2.0 bukan merupakan Kelurahan dan Kecamatan
7 1 5 7 Monografi Doc 2 0 1 2.917.500 1 50% 42%
1 Kewenangan Kecamatan dan 15.000.000 3.325.950 6.243.450 Manguharjo
Daerah dan tidak
dilaksanakan oleh Kelurahan
Instansi Vertikal
7 1 KECAMATAN KARTOHARJO
PROGRAM
PENYELENGGARA
AN Indek Kepuasan 5
7 1 2 Skor 87,8 5.829.100.19 0 1.119.904 51 2.511.319.3 58% 43%
PEMERINTAHAN Masyarakat 3 .383 1.391.414.938 1 21
DAN PELAYANAN
PUBLIK
Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan Persentase
yang tidak terselesaikannya
2.0 5
7 1 2 Dilaksanakan oleh rekomendasi di % 100 5.821.673.63 0 1.118.331 50 2.507.246.8 50% 43%
2 1.388.914.938 0
Unit Kerja kelurahan sesuai 3 .883 21
Perangkat Daerah ketentuan
yang ada di
Kecamatan
Peningkatan
Efektifitas Persentase
Pelaksanaan
2.0 Pelayanan kepada Terselesaikannya 136.309.7 5 Kecamatan
7 1 2 3 permohonan % 100 25 25 50% 44%
2 Masyarakat di 672.956.040 20 158.607.950 0 294.917.670 Kartoharjo
Wilayah rekomendasi di
Kelurahan
Kecamatan (Kel.
Oro - Oro Ombo)
Peningkatan
Efektifitas Persentase
Pelaksanaan
2.0 Pelayanan kepada Terselesaikannya 124.613.3 5 Kecamatan
7 1 2 3 permohonan % 100 25 25 50% 50%
2 Masyarakat di rekomendasi di 560.181.546 58 155.560.107 0 280.173.465 Kartoharjo
Wilayah Kelurahan
Kecamatan (Kel.
Sukosari)
Peningkatan
Efektifitas Persentase
Pelaksanaan
2.0 Pelayanan kepada Terselesaikannya 140.589.4 5 Kecamatan
7 1 2 3 permohonan % 100 25 25 50% 43%
2 Masyarakat di rekomendasi di 741.948.355 11 178.930.381 0 319.519.792 Kartoharjo
Wilayah Kelurahan
Kecamatan (Kel.
Klegen)


- 188 -





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Peningkatan
Efektifitas Persentase
Pelaksanaan Terselesaikannya
2.0 Pelayanan kepada 5 Kecamatan
7 1 2 3 permohonan % 100 25 131.499.3 25 50% 35%
2 Masyarakat di rekomendasi di 728.815.767 10 121.795.430 0 253.294.740 Kartoharjo
Wilayah Kelurahan
Kecamatan (Kel.
Rejomulyo)
Peningkatan
Efektifitas Persentase
Pelaksanaan
2.0 Pelayanan kepada Terselesaikannya 126.692.7 5 Kecamatan
7 1 2 3 permohonan % 100 25 25 50% 42%
2 Masyarakat di rekomendasi di 628.459.777 56 134.922.234 0 261.614.990 Kartoharjo
Wilayah Kelurahan
Kecamatan (Kel.
Pilangbango)
Peningkatan
Efektifitas Persentase
Pelaksanaan
2.0 Pelayanan kepada Terselesaikannya 107.486.3 5 Kecamatan
7 1 2 3 permohonan % 100 25 25 50% 40%
2 Masyarakat di rekomendasi di 584.340.251 61 127.928.952 0 235.415.313 Kartoharjo
Wilayah
Kecamatan (Kel. Kelurahan
Tawangrejo)
Peningkatan
Efektifitas
Pelaksanaan Prosentase
2.0 Pelayanan kepada terselesaikannya 131.801.9 5 Kecamatan
7 1 2 3 % 100 25 25 50% 47%
2 Masyarakat di permohonan 662.294.395 85 177.476.013 0 309.277.998 Kartoharjo
Wilayah rekomendasi
Kecamatan (Kel.
Kanigoro)
Peningkatan
Efektifitas
Pelaksanaan Prosentase
2.0 Pelayanan kepada terselesaikannya 109.355.5 5 Kecamatan
7 1 2 3 % 100 25 25 50% 46%
2 Masyarakat di permohonan 623.772.900 29 175.367.314 0 284.722.843 Kartoharjo
Wilayah rekomendasi
Kecamatan (Kel.
Kartoharjo)
Peningkatan
Efektifitas
Pelaksanaan Prosentase
2.0 Pelayanan kepada terselesaikannya 109.983.4 5 Kecamatan
7 1 2 3 % 100 25 25 50% 43%
2 Masyarakat di permohonan 618.904.602 53 158.326.557 0 268.310.010 Kartoharjo
Wilayah rekomendasi
Kecamatan (Kel.
Kelun)
Koordinasi persentase hasil
Pemeliharaan koordinasi sarpras
2.0 6
7 1 2 Prasarana dan pelayanan umum % 100 0 1.572.500 60 2.500.000 60% 55%
3 7.426.560 0 4.072.500
Sarana Pelayanan yang
Umum ditindaklanjuti


- 188 -





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Peningkatan
Efektifitas Persentase
Pelaksanaan Terselesaikannya
2.0 Pelayanan kepada 5 Kecamatan
7 1 2 3 permohonan % 100 25 131.499.3 25 50% 35%
2 Masyarakat di rekomendasi di 728.815.767 10 121.795.430 0 253.294.740 Kartoharjo
Wilayah Kelurahan
Kecamatan (Kel.
Rejomulyo)
Peningkatan
Efektifitas Persentase
Pelaksanaan
2.0 Pelayanan kepada Terselesaikannya 126.692.7 5 Kecamatan
7 1 2 3 permohonan % 100 25 25 50% 42%
2 Masyarakat di rekomendasi di 628.459.777 56 134.922.234 0 261.614.990 Kartoharjo
Wilayah Kelurahan
Kecamatan (Kel.
Pilangbango)
Peningkatan
Efektifitas Persentase
Pelaksanaan
2.0 Pelayanan kepada Terselesaikannya 107.486.3 5 Kecamatan
7 1 2 3 permohonan % 100 25 25 50% 40%
2 Masyarakat di rekomendasi di 584.340.251 61 127.928.952 0 235.415.313 Kartoharjo
Wilayah
Kecamatan (Kel. Kelurahan
Tawangrejo)
Peningkatan
Efektifitas
Pelaksanaan Prosentase
2.0 Pelayanan kepada terselesaikannya 131.801.9 5 Kecamatan
7 1 2 3 % 100 25 25 50% 47%
2 Masyarakat di permohonan 662.294.395 85 177.476.013 0 309.277.998 Kartoharjo
Wilayah rekomendasi
Kecamatan (Kel.
Kanigoro)
Peningkatan
Efektifitas
Pelaksanaan Prosentase
2.0 Pelayanan kepada terselesaikannya 109.355.5 5 Kecamatan
7 1 2 3 % 100 25 25 50% 46%
2 Masyarakat di permohonan 623.772.900 29 175.367.314 0 284.722.843 Kartoharjo
Wilayah rekomendasi
Kecamatan (Kel.
Kartoharjo)
Peningkatan
Efektifitas
Pelaksanaan Prosentase
2.0 Pelayanan kepada terselesaikannya 109.983.4 5 Kecamatan
7 1 2 3 % 100 25 25 50% 43%
2 Masyarakat di permohonan 618.904.602 53 158.326.557 0 268.310.010 Kartoharjo
Wilayah rekomendasi
Kecamatan (Kel.
Kelun)
Koordinasi persentase hasil
Pemeliharaan koordinasi sarpras
2.0 6
7 1 2 Prasarana dan pelayanan umum % 100 0 1.572.500 60 2.500.000 60% 55%
3 7.426.560 0 4.072.500
Sarana Pelayanan yang
Umum ditindaklanjuti


- 189 -





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Koordinasi/Sinergi
dengan Perangkat
Daerah dan/atau
Instansi Vertikal
2.0 Jumlah koordinasi / Pertemu Kecamatan
7 1 2 1 yang terkait dalam 3 1 1.572.500 1 2 67% 55%
3 pertemuan an 7.426.560 2.500.000 4.072.500 Kartoharjo
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Pelayanan Umum
Jumlah Usulan
PROGRAM
PEMBERDAYAAN Prioritas

7 1 3 MASYARAKAT Musrenbang Usulan 18 3.248.555.67 0 555.407.8 18 1.839.730.277 1 2.395.138.0 100% 74%
8
Kecamatan yang
DESA DAN Terakomodir dalam 5 03 80
KELURAHAN
RKPD
Persentase
Masyarakat yang
Kegiatan
2.0 berpartisipasi 8
7 1 3 Pemberdayaan % 100 3.248.555.67 0 555.407.8 80 2.395.138.0 80% 74%
2 dalam kegiatan 1.839.730.277 0
Kelurahan 5 03 80
pemberdayaan
masyarakat
Peningkatan
Partisipasi Persentase usulan
Masyarakat dalam
2.0 Forum musrenbang 192.186.8 8 Kecamatan
7 1 3 1 Kartoharjo yang % 100 80 0 80% 95%
2 Musyawarah diprioritaskan dalam 201.795.330 00 - 0 192.186.800 Kartoharjo
Perencanaan musrenbang kota
Pembangunan di
Kelurahan
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana kelurahan Paket 2 0 0 1 1 50% 100%
2 298.405.360 297.500.000 297.500.000 Kartoharjo
Kelurahan (Kel. yang terpenuhi
Oro - Oro Ombo)
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana kelurahan Paket 2 0 0 2 2 100% 93%
2 316.340.000 292.660.683 292.660.683 Kartoharjo
Kelurahan (Kel. yang terpenuhi
Sukosari)
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 100.002.7 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana kelurahan Paket 2 0 2 2 100% 86%
2 322.000.000 03 177.414.950 277.417.653 Kartoharjo
Kelurahan (Kel. yang terpenuhi
Klegen)
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana kelurahan Paket 2 0 62.218.30 2 2 100% 78%
2 200.000.000 92.840.850 155.059.150 Kartoharjo
Kelurahan (Kel. yang terpenuhi 0
Rejomulyo)
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana kelurahan Paket 2 0 1.000.000 2 2 100% 16%
2 316.116.410 48.112.250 49.112.250 Kartoharjo
Kelurahan (Kel. yang terpenuhi
Pilangbango)


- 189 -





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Koordinasi/Sinergi
dengan Perangkat
Daerah dan/atau
Instansi Vertikal
2.0 Jumlah koordinasi / Pertemu Kecamatan
7 1 2 1 yang terkait dalam 3 1 1.572.500 1 2 67% 55%
3 pertemuan an 7.426.560 2.500.000 4.072.500 Kartoharjo
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Pelayanan Umum
Jumlah Usulan
PROGRAM
PEMBERDAYAAN Prioritas

7 1 3 MASYARAKAT Musrenbang Usulan 18 3.248.555.67 0 555.407.8 18 1.839.730.277 1 2.395.138.0 100% 74%
8
Kecamatan yang
DESA DAN Terakomodir dalam 5 03 80
KELURAHAN
RKPD
Persentase
Masyarakat yang
Kegiatan
2.0 berpartisipasi 8
7 1 3 Pemberdayaan % 100 3.248.555.67 0 555.407.8 80 2.395.138.0 80% 74%
2 dalam kegiatan 1.839.730.277 0
Kelurahan 5 03 80
pemberdayaan
masyarakat
Peningkatan
Partisipasi Persentase usulan
Masyarakat dalam
2.0 Forum musrenbang 192.186.8 8 Kecamatan
7 1 3 1 Kartoharjo yang % 100 80 0 80% 95%
2 Musyawarah diprioritaskan dalam 201.795.330 00 - 0 192.186.800 Kartoharjo
Perencanaan musrenbang kota
Pembangunan di
Kelurahan
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana kelurahan Paket 2 0 0 1 1 50% 100%
2 298.405.360 297.500.000 297.500.000 Kartoharjo
Kelurahan (Kel. yang terpenuhi
Oro - Oro Ombo)
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana kelurahan Paket 2 0 0 2 2 100% 93%
2 316.340.000 292.660.683 292.660.683 Kartoharjo
Kelurahan (Kel. yang terpenuhi
Sukosari)
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 100.002.7 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana kelurahan Paket 2 0 2 2 100% 86%
2 322.000.000 03 177.414.950 277.417.653 Kartoharjo
Kelurahan (Kel. yang terpenuhi
Klegen)
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana kelurahan Paket 2 0 62.218.30 2 2 100% 78%
2 200.000.000 92.840.850 155.059.150 Kartoharjo
Kelurahan (Kel. yang terpenuhi 0
Rejomulyo)
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana kelurahan Paket 2 0 1.000.000 2 2 100% 16%
2 316.116.410 48.112.250 49.112.250 Kartoharjo
Kelurahan (Kel. yang terpenuhi
Pilangbango)


- 190 -





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana kelurahan Paket 2 0 0 2 2 100% 93%
2 219.299.800 204.869.164 204.869.164 Kartoharjo
Kelurahan (Kel. yang terpenuhi
Tawangrejo)
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 200.000.0 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana kelurahan Paket 2 1 2 3 150% 95%
2 250.000.000 00 36.494.375 236.494.375 Kartoharjo
Kelurahan (Kel. yang terpenuhi
Kanigoro)
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana kelurahan Paket 2 0 0 2 2 100% 67%
2 298.419.280 200.000.000 200.000.000 Kartoharjo
Kelurahan (Kel. yang terpenuhi
Kartoharjo)
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana kelurahan Paket 2 0 0 2 2 100% 92%
2 312.709.500 286.708.555 286.708.555 Kartoharjo
Kelurahan (Kel. yang terpenuhi
Kelun)
Prosentase
Pemberdayaan
2.0 Masyarakat di masyarakat yang 8 Kecamatan
7 1 3 3 mengikuti kegiatan % 100 0 0 80 80% 105%
2 Kelurahan (Kel. pemberdayaan 30.163.150 31.791.650 0 31.791.650 Kartoharjo
Oro - Oro Ombo)
masyarakat
Prosentase
Pemberdayaan
2.0 Masyarakat di masyarakat yang 8 Kecamatan
7 1 3 3 mengikuti kegiatan % 100 0 0 80 80% 97%
2 Kelurahan (Kel. pemberdayaan 33.660.000 32.669.800 0 32.669.800 Kartoharjo
Sukosari)
masyarakat
Prosentase
Pemberdayaan
K
e
2.0 Masyarakat di masyarakat yang camatan
7 1 3 3 mengikuti kegiatan % 100 0 0 0 0 0% 0%
2 Kelurahan (Kel. pemberdayaan 28.000.000 - - Kartoharjo
Klegen)
masyarakat
Prosentase
Pemberdayaan masyarakat yang
2.0 Masyarakat di 8 Kecamatan
7 1 3 3 mengikuti kegiatan % 100 0 0 80 80% 64%
2 Kelurahan (Kel. pemberdayaan 150.000.000 96.509.150 0 96.509.150 Kartoharjo
Rejomulyo)
masyarakat
Persentase
Pemberdayaan
K
2.0 Masyarakat di masyarakat yang camatan
e
7 1 3 3 berpartisipasi dalam % 100 0 0 0 0 0% 0%
2 Kelurahan (Kel. kegiatan 33.883.590 - - Kartoharjo
Pilangbango)
pemberdayaan
Prosentase
Pemberdayaan
2.0 Masyarakat di masyarakat yang camatan
e
K
7 1 3 3 mengikuti kegiatan % 100 0 0 0 0 0% 0%
2 Kelurahan (Kel. pemberdayaan 55.000.000 - - Kartoharjo
Tawangrejo)
masyarakat
Prosentase
Pemberdayaan
K
e
2.0 Masyarakat di masyarakat yang camatan
7 1 3 3 mengikuti kegiatan % 100 0 0 0 0 0% 0%
2 Kelurahan (Kel. 93.900.000 - - Kartoharjo
Kanigoro) pemberdayaan
masyarakat


- 190 -





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana kelurahan Paket 2 0 0 2 2 100% 93%
2 219.299.800 204.869.164 204.869.164 Kartoharjo
Kelurahan (Kel. yang terpenuhi
Tawangrejo)
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 200.000.0 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana kelurahan Paket 2 1 2 3 150% 95%
2 250.000.000 00 36.494.375 236.494.375 Kartoharjo
Kelurahan (Kel. yang terpenuhi
Kanigoro)
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana kelurahan Paket 2 0 0 2 2 100% 67%
2 298.419.280 200.000.000 200.000.000 Kartoharjo
Kelurahan (Kel. yang terpenuhi
Kartoharjo)
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana kelurahan Paket 2 0 0 2 2 100% 92%
2 312.709.500 286.708.555 286.708.555 Kartoharjo
Kelurahan (Kel. yang terpenuhi
Kelun)
Prosentase
Pemberdayaan
2.0 Masyarakat di masyarakat yang 8 Kecamatan
7 1 3 3 mengikuti kegiatan % 100 0 0 80 80% 105%
2 Kelurahan (Kel. pemberdayaan 30.163.150 31.791.650 0 31.791.650 Kartoharjo
Oro - Oro Ombo)
masyarakat
Prosentase
Pemberdayaan
2.0 Masyarakat di masyarakat yang 8 Kecamatan
7 1 3 3 mengikuti kegiatan % 100 0 0 80 80% 97%
2 Kelurahan (Kel. pemberdayaan 33.660.000 32.669.800 0 32.669.800 Kartoharjo
Sukosari)
masyarakat
Prosentase
Pemberdayaan
K
e
2.0 Masyarakat di masyarakat yang camatan
7 1 3 3 mengikuti kegiatan % 100 0 0 0 0 0% 0%
2 Kelurahan (Kel. pemberdayaan 28.000.000 - - Kartoharjo
Klegen)
masyarakat
Prosentase
Pemberdayaan masyarakat yang
2.0 Masyarakat di 8 Kecamatan
7 1 3 3 mengikuti kegiatan % 100 0 0 80 80% 64%
2 Kelurahan (Kel. pemberdayaan 150.000.000 96.509.150 0 96.509.150 Kartoharjo
Rejomulyo)
masyarakat
Persentase
Pemberdayaan
K
2.0 Masyarakat di masyarakat yang camatan
e
7 1 3 3 berpartisipasi dalam % 100 0 0 0 0 0% 0%
2 Kelurahan (Kel. kegiatan 33.883.590 - - Kartoharjo
Pilangbango)
pemberdayaan
Prosentase
Pemberdayaan
2.0 Masyarakat di masyarakat yang camatan
e
K
7 1 3 3 mengikuti kegiatan % 100 0 0 0 0 0% 0%
2 Kelurahan (Kel. pemberdayaan 55.000.000 - - Kartoharjo
Tawangrejo)
masyarakat
Prosentase
Pemberdayaan
K
e
2.0 Masyarakat di masyarakat yang camatan
7 1 3 3 mengikuti kegiatan % 100 0 0 0 0 0% 0%
2 Kelurahan (Kel. 93.900.000 - - Kartoharjo
Kanigoro) pemberdayaan
masyarakat


- 191 -





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Prosentase
Pemberdayaan
2.0 Masyarakat di masyarakat yang camatan
K
e
7 1 3 3 mengikuti kegiatan % 100 0 0 0 0 0% 0%
2 Kelurahan (Kel. 51.572.755 - - Kartoharjo
Kartoharjo) pemberdayaan
masyarakat
Persentase
Pemberdayaan
2.0 Masyarakat di masyarakat yang 7 Kecamatan
7 1 3 3 berpartisipasi dalam % 100 0 0 75 75% 113%
2 Kelurahan (Kel. kegiatan 37.290.500 42.158.850 5 42.158.850 Kartoharjo
Kelun)
pemberdayaan
PROGRAM Persentase Hasil
KOORDINASI Pengkoordinasian 118.875.3 5
7 1 4 KETENTRAMAN Ketentraman dan % 100 608.688.850 19 00 33 33.943.300 2 152.818.60 52% 25%
DAN KETERTIBAN Ketertiban Umum 0
UMUM di Kecamatan
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan Persentase Hasil
2.0 68.942.60 4
7 1 4 Ketenteraman Koordinasi yang % 100 25 15 152.818.60 40% 40%
1 382.507.140 0 83.876.000 0
dan Ketertiban ditindaklanjuti 0
Umum
Harmonisasi
2.0 Hubungan Dengan Jumlah Koordinasi/ Pertemu 68.942.60 Kecamatan
7 1 4 2 20 6 3 83.876.000 9 45% 40%
1 Tokoh Agama dan Pertemuan an 382.507.140 0 152.818.600 Kartoharjo
Tokoh Masyarakat
Koordinasi
Penerapan dan
2.0 Penegakan Persentase Hasil 49.932.70 6
7 1 4 Koordinasi yang % 100 25 35 123.829.20 60% 55%
2 Peraturan Daerah 226.181.710 0 73.896.500 0
dan Peraturan ditindaklanjuti 0
Kepala Daerah
Koordinasi/Sinergi
Dengan Perangkat
Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di
Bidang Penegakan
2.0 Jumlah koordinasi / Pertemu 49.932.70 Kecamatan
7 1 4 1 Peraturan 8 3 3 6 75% 55%
2 pertemuan an 226.181.710 0 73.896.500 123.829.200 Kartoharjo
Perundang-
Undangan
dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Persentase
PROGRAM kewenangan yang
PENYELENGGARA



7 1 5 AN URUSAN dijalankan % 100 172.589.050 0 14.278.25 11.771.500 0 26.049.750 0% 15%
Kecamatan dan
PEMERINTAHAN tidak dilaksanakan 0
UMUM
PD lain
Penyelenggaraan
Urusan Persentase
2.0 Pemerintahan Himbauan Kepala 4
7 1 5 % 100 10 14.278.25 30 40% 15%
1 Umum sesuai daerah Yang 172.589.050 0 11.771.500 0 26.049.750
Penugasan Kepala ditindaklanjuti
Daerah
2.0 Pembinaan Kecamatan
7 1 5 1 Jumlah Sosialisasi Kegiatan 1 0 0 0 0 0% 37%
1 Wawasan 31.446.650 11.771.500 11.771.500 Kartoharjo


- 191 -





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Prosentase
Pemberdayaan
2.0 Masyarakat di masyarakat yang camatan
K
e
7 1 3 3 mengikuti kegiatan % 100 0 0 0 0 0% 0%
2 Kelurahan (Kel. 51.572.755 - - Kartoharjo
Kartoharjo) pemberdayaan
masyarakat
Persentase
Pemberdayaan
2.0 Masyarakat di masyarakat yang 7 Kecamatan
7 1 3 3 berpartisipasi dalam % 100 0 0 75 75% 113%
2 Kelurahan (Kel. kegiatan 37.290.500 42.158.850 5 42.158.850 Kartoharjo
Kelun)
pemberdayaan
PROGRAM Persentase Hasil
KOORDINASI Pengkoordinasian 118.875.3 5
7 1 4 KETENTRAMAN Ketentraman dan % 100 608.688.850 19 00 33 33.943.300 2 152.818.60 52% 25%
DAN KETERTIBAN Ketertiban Umum 0
UMUM di Kecamatan
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan Persentase Hasil
2.0 68.942.60 4
7 1 4 Ketenteraman Koordinasi yang % 100 25 15 152.818.60 40% 40%
1 382.507.140 0 83.876.000 0
dan Ketertiban ditindaklanjuti 0
Umum
Harmonisasi
2.0 Hubungan Dengan Jumlah Koordinasi/ Pertemu 68.942.60 Kecamatan
7 1 4 2 20 6 3 83.876.000 9 45% 40%
1 Tokoh Agama dan Pertemuan an 382.507.140 0 152.818.600 Kartoharjo
Tokoh Masyarakat
Koordinasi
Penerapan dan
2.0 Penegakan Persentase Hasil 49.932.70 6
7 1 4 Koordinasi yang % 100 25 35 123.829.20 60% 55%
2 Peraturan Daerah 226.181.710 0 73.896.500 0
dan Peraturan ditindaklanjuti 0
Kepala Daerah
Koordinasi/Sinergi
Dengan Perangkat
Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di
Bidang Penegakan
2.0 Jumlah koordinasi / Pertemu 49.932.70 Kecamatan
7 1 4 1 Peraturan 8 3 3 6 75% 55%
2 pertemuan an 226.181.710 0 73.896.500 123.829.200 Kartoharjo
Perundang-
Undangan
dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Persentase
PROGRAM kewenangan yang
PENYELENGGARA



7 1 5 AN URUSAN dijalankan % 100 172.589.050 0 14.278.25 11.771.500 0 26.049.750 0% 15%
Kecamatan dan
PEMERINTAHAN tidak dilaksanakan 0
UMUM
PD lain
Penyelenggaraan
Urusan Persentase
2.0 Pemerintahan Himbauan Kepala 4
7 1 5 % 100 10 14.278.25 30 40% 15%
1 Umum sesuai daerah Yang 172.589.050 0 11.771.500 0 26.049.750
Penugasan Kepala ditindaklanjuti
Daerah
2.0 Pembinaan Kecamatan
7 1 5 1 Jumlah Sosialisasi Kegiatan 1 0 0 0 0 0% 37%
1 Wawasan 31.446.650 11.771.500 11.771.500 Kartoharjo


- 192 -





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kebangsaan dan
Ketahanan
Nasional dalam
rangka
Memantapkan
Pengamalan
Pancasila,
Pelaksanaan
Undang-Undang
Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945,
Pelestarian
Bhinneka Tunggal
Ika serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan
Keutuhan Negara
Kesatuan Republik
Indonesia
Penanganan
Konflik Sosial
5
2.0 sesuai Ketentuan Persentase konflik 12.356.25 Kecamatan
7 1 5 5 % 100 25 25 50% 22%
1 Peraturan yang terselesaikan 56.872.800 0 - 0 12.356.250 Kartoharjo
Perundang-
Undangan
Pelaksanaan
semua Urusan
Pemerintahan yang Jumlah Buku Profil
2.0 bukan merupakan Kelurahan dan Kecamatan
7 1 5 7 Monografi Doc 2 1 1.922.000 0 1 50% 2%
1 Kewenangan Kecamatan dan 84.269.600 - 1.922.000 Kartoharjo
Daerah dan tidak Kelurahan
dilaksanakan oleh
Instansi Vertikal
7 1 KECAMATAN TAMAN
PROGRAM
PENYELENGGARA
AN Indek Kepuasan
7 1 2 Skor 88,4 0 6.295.000 0 6.421.250 0 0% 49%
PEMERINTAHAN Masyarakat 26.203.387 12.716.250
DAN PELAYANAN
PUBLIK
Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan Persentase
yang tidak terselesaikanya
2.0 108.950.8 5
7 1 2 Dilaksanakan oleh rekomendasi di % 100 25 25 170.398.704 279.349.50 50% 47%
2 600.472.270 04 0
Unit Kerja kelurahan sesuai 8
Perangkat Daerah ketentuan
yang ada di
Kecamatan
Peningkatan
2.0 Efektifitas Persentase 108.950.8 5 Kecamatan
7 1 2 3 Terselesaikannya % 100 0 50 170.398.704 50% 47%
2 Pelaksanaan permohonan 600.472.270 04 0 279.349.508 Taman
Pelayanan kepada


- 192 -





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kebangsaan dan
Ketahanan
Nasional dalam
rangka
Memantapkan
Pengamalan
Pancasila,
Pelaksanaan
Undang-Undang
Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945,
Pelestarian
Bhinneka Tunggal
Ika serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan
Keutuhan Negara
Kesatuan Republik
Indonesia
Penanganan
Konflik Sosial
5
2.0 sesuai Ketentuan Persentase konflik 12.356.25 Kecamatan
7 1 5 5 % 100 25 25 50% 22%
1 Peraturan yang terselesaikan 56.872.800 0 - 0 12.356.250 Kartoharjo
Perundang-
Undangan
Pelaksanaan
semua Urusan
Pemerintahan yang Jumlah Buku Profil
2.0 bukan merupakan Kelurahan dan Kecamatan
7 1 5 7 Monografi Doc 2 1 1.922.000 0 1 50% 2%
1 Kewenangan Kecamatan dan 84.269.600 - 1.922.000 Kartoharjo
Daerah dan tidak Kelurahan
dilaksanakan oleh
Instansi Vertikal
7 1 KECAMATAN TAMAN
PROGRAM
PENYELENGGARA
AN Indek Kepuasan
7 1 2 Skor 88,4 0 6.295.000 0 6.421.250 0 0% 49%
PEMERINTAHAN Masyarakat 26.203.387 12.716.250
DAN PELAYANAN
PUBLIK
Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan Persentase
yang tidak terselesaikanya
2.0 108.950.8 5
7 1 2 Dilaksanakan oleh rekomendasi di % 100 25 25 170.398.704 279.349.50 50% 47%
2 600.472.270 04 0
Unit Kerja kelurahan sesuai 8
Perangkat Daerah ketentuan
yang ada di
Kecamatan
Peningkatan
2.0 Efektifitas Persentase 108.950.8 5 Kecamatan
7 1 2 3 Terselesaikannya % 100 0 50 170.398.704 50% 47%
2 Pelaksanaan permohonan 600.472.270 04 0 279.349.508 Taman
Pelayanan kepada


- 193 -





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Masyarakat di rekomendasi di
Wilayah Kelurahan
Kecamatan (Kel.
Mojorejo)
Peningkatan
Efektifitas Persentase
Pelaksanaan
2.0 Pelayanan kepada Terselesaikannya 112.755.0 4 Kecamatan
7 1 2 3 permohonan % 100 0 40 114.286.596 40% 40%
2 Masyarakat di rekomendasi di 573.232.065 97 0 227.041.693 Taman
Wilayah Kelurahan
Kecamatan (Kel.
Pandean)
Peningkatan
Efektifitas Persentase
Pelaksanaan Terselesaikannya
2.0 Pelayanan kepada 122.139.8 4 Kecamatan
7 1 2 3 permohonan % 100 0 45 120.999.339 45% 44%
2 Masyarakat di rekomendasi di 546.615.120 40 5 243.139.179 Taman
Wilayah Kelurahan
Kecamatan (Kel.
Banjarejo)
Peningkatan
Efektifitas Persentase
Pelaksanaan
2.0 Pelayanan kepada Terselesaikannya 54.661.27 3 Kecamatan
7 1 2 3 permohonan % 100 0 35 59.286.350 35% 35%
2 Masyarakat di rekomendasi di 322.931.220 7 5 113.947.627 Taman
Wilayah Kelurahan
Kecamatan (Kel.
Kuncen)
Peningkatan
Efektifitas Persentase
Pelaksanaan
2.0 Pelayanan kepada Terselesaikannya 152.242.5 4 Kecamatan
7 1 2 3 permohonan % 100 0 46 161.810.608 46% 46%
2 Masyarakat di 687.427.608 62 6 314.053.170 Taman
Wilayah rekomendasi di
Kelurahan
Kecamatan (Kel.
Manisrejo)
Peningkatan
Efektifitas Persentase
Pelaksanaan
2.0 Pelayanan kepada Terselesaikannya 162.094.8 5 Kecamatan
7 1 2 3 permohonan % 100 0 50 124.711.318 50% 50%
2 Masyarakat di rekomendasi di 575.325.668 24 0 286.806.142 Taman
Wilayah Kelurahan
Kecamatan (Kel.
Kejuron)
Peningkatan
Efektifitas Persentase
Pelaksanaan
2.0 Pelayanan kepada Terselesaikannya 99.139.86 5 Kecamatan
7 1 2 3 permohonan % 100 0 50 147.891.854 50% 49%
2 Masyarakat di rekomendasi di 508.779.426 8 0 247.031.722 Taman
Wilayah Kelurahan
Kecamatan (Kel.
Josenan)
Peningkatan Persentase
2.0 136.003.0 4 Kecamatan
7 1 2 3 Efektifitas Terselesaikannya % 100 0 49 130.577.573 49% 49%
2 541.953.770 26 9 266.580.599 Taman
Pelaksanaan permohonan


- 193 -





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Masyarakat di rekomendasi di
Wilayah Kelurahan
Kecamatan (Kel.
Mojorejo)
Peningkatan
Efektifitas Persentase
Pelaksanaan
2.0 Pelayanan kepada Terselesaikannya 112.755.0 4 Kecamatan
7 1 2 3 permohonan % 100 0 40 114.286.596 40% 40%
2 Masyarakat di rekomendasi di 573.232.065 97 0 227.041.693 Taman
Wilayah Kelurahan
Kecamatan (Kel.
Pandean)
Peningkatan
Efektifitas Persentase
Pelaksanaan Terselesaikannya
2.0 Pelayanan kepada 122.139.8 4 Kecamatan
7 1 2 3 permohonan % 100 0 45 120.999.339 45% 44%
2 Masyarakat di rekomendasi di 546.615.120 40 5 243.139.179 Taman
Wilayah Kelurahan
Kecamatan (Kel.
Banjarejo)
Peningkatan
Efektifitas Persentase
Pelaksanaan
2.0 Pelayanan kepada Terselesaikannya 54.661.27 3 Kecamatan
7 1 2 3 permohonan % 100 0 35 59.286.350 35% 35%
2 Masyarakat di rekomendasi di 322.931.220 7 5 113.947.627 Taman
Wilayah Kelurahan
Kecamatan (Kel.
Kuncen)
Peningkatan
Efektifitas Persentase
Pelaksanaan
2.0 Pelayanan kepada Terselesaikannya 152.242.5 4 Kecamatan
7 1 2 3 permohonan % 100 0 46 161.810.608 46% 46%
2 Masyarakat di 687.427.608 62 6 314.053.170 Taman
Wilayah rekomendasi di
Kelurahan
Kecamatan (Kel.
Manisrejo)
Peningkatan
Efektifitas Persentase
Pelaksanaan
2.0 Pelayanan kepada Terselesaikannya 162.094.8 5 Kecamatan
7 1 2 3 permohonan % 100 0 50 124.711.318 50% 50%
2 Masyarakat di rekomendasi di 575.325.668 24 0 286.806.142 Taman
Wilayah Kelurahan
Kecamatan (Kel.
Kejuron)
Peningkatan
Efektifitas Persentase
Pelaksanaan
2.0 Pelayanan kepada Terselesaikannya 99.139.86 5 Kecamatan
7 1 2 3 permohonan % 100 0 50 147.891.854 50% 49%
2 Masyarakat di rekomendasi di 508.779.426 8 0 247.031.722 Taman
Wilayah Kelurahan
Kecamatan (Kel.
Josenan)
Peningkatan Persentase
2.0 136.003.0 4 Kecamatan
7 1 2 3 Efektifitas Terselesaikannya % 100 0 49 130.577.573 49% 49%
2 541.953.770 26 9 266.580.599 Taman
Pelaksanaan permohonan


- 194 -





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pelayanan kepada rekomendasi di
Masyarakat di Kelurahan
Wilayah
Kecamatan (Kel.
Demangan)
Peningkatan
Efektifitas Persentase
Pelaksanaan
2.0 Pelayanan kepada Terselesaikannya 109.398.3 4 Kecamatan
7 1 2 3 permohonan % 100 0 40 143.827.840 40% 41%
2 Masyarakat di rekomendasi di 624.966.940 99 0 253.226.239 Taman
Wilayah Kelurahan
Kecamatan (Kel.
Taman)
Persentase hasil
Koordinasi koordinasi
Pemeliharaan
2.0 pemeliharaan 5
7 1 2 Prasarana dan % 100 25 6.295.000 25 6.421.250 50% 49%
3 sarpras pelayanan 26.203.387 0 12.716.250
Sarana Pelayanan umum yang
Umum
ditindaklanjuti
Koordinasi/Sinergi
dengan Perangkat
Daerah dan/atau
Instansi Vertikal Jumlah
2.0 Kecamatan
7 1 2 1 yang terkait dalam Koordinasi/Pertemua Kali 3 1 6.295.000 1 6.421.250 2 67% 49%
3 26.203.387 12.716.250 Taman
Pemeliharaan n
Sarana dan
Prasarana
Pelayanan Umum
Jumlah Usulan
PROGRAM Prioritas
PEMBERDAYAAN

7 1 3 MASYARAKAT Musrenbang Usulan 18 234.146.465 18 225.380.3 0 0 1 225.380.35 100% 96%
8
50
Kecamatan yang
DESA DAN 0
KELURAHAN Terakomodir dalam
RKPD
Persentase
Koordinasi masyarakat yang
2.0 Kegiatan berpartisipasi 225.380.3 1
7 1 3 % 100 ## 0 0 0 225.380.35 100% 96%
1 Pemberdayaan dalam kegiatan 234.146.465 50 0 0
Desa pemberdayaan
masyarakat
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat dalam Persentase usulan
2.0 Forum musrenbang taman 225.380.3 1 Kecamatan
7 1 3 1 yang diprioritaskan % 100 ## 0 0 0 100% 96%
1 Musyawarah dalam musrenbang 234.146.465 50 0 225.380.350 Taman
Perencanaan kota
Pembangunan di
Desa
Persentase
Masyarakat yang
Kegiatan
2.0 berpartisipasi 5
7 1 3 Pemberdayaan % 100 25 511.308.3 25 2.253.412.6 50% 812%
2 dalam kegiatan 277.662.535 1.742.104.298 0
Kelurahan 40 38
pemberdayaan
masyarakat


- 194 -





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pelayanan kepada rekomendasi di
Masyarakat di Kelurahan
Wilayah
Kecamatan (Kel.
Demangan)
Peningkatan
Efektifitas Persentase
Pelaksanaan
2.0 Pelayanan kepada Terselesaikannya 109.398.3 4 Kecamatan
7 1 2 3 permohonan % 100 0 40 143.827.840 40% 41%
2 Masyarakat di rekomendasi di 624.966.940 99 0 253.226.239 Taman
Wilayah Kelurahan
Kecamatan (Kel.
Taman)
Persentase hasil
Koordinasi koordinasi
Pemeliharaan
2.0 pemeliharaan 5
7 1 2 Prasarana dan % 100 25 6.295.000 25 6.421.250 50% 49%
3 sarpras pelayanan 26.203.387 0 12.716.250
Sarana Pelayanan umum yang
Umum
ditindaklanjuti
Koordinasi/Sinergi
dengan Perangkat
Daerah dan/atau
Instansi Vertikal Jumlah
2.0 Kecamatan
7 1 2 1 yang terkait dalam Koordinasi/Pertemua Kali 3 1 6.295.000 1 6.421.250 2 67% 49%
3 26.203.387 12.716.250 Taman
Pemeliharaan n
Sarana dan
Prasarana
Pelayanan Umum
Jumlah Usulan
PROGRAM Prioritas
PEMBERDAYAAN

7 1 3 MASYARAKAT Musrenbang Usulan 18 234.146.465 18 225.380.3 0 0 1 225.380.35 100% 96%
8
50
Kecamatan yang
DESA DAN 0
KELURAHAN Terakomodir dalam
RKPD
Persentase
Koordinasi masyarakat yang
2.0 Kegiatan berpartisipasi 225.380.3 1
7 1 3 % 100 ## 0 0 0 225.380.35 100% 96%
1 Pemberdayaan dalam kegiatan 234.146.465 50 0 0
Desa pemberdayaan
masyarakat
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat dalam Persentase usulan
2.0 Forum musrenbang taman 225.380.3 1 Kecamatan
7 1 3 1 yang diprioritaskan % 100 ## 0 0 0 100% 96%
1 Musyawarah dalam musrenbang 234.146.465 50 0 225.380.350 Taman
Perencanaan kota
Pembangunan di
Desa
Persentase
Masyarakat yang
Kegiatan
2.0 berpartisipasi 5
7 1 3 Pemberdayaan % 100 25 511.308.3 25 2.253.412.6 50% 812%
2 dalam kegiatan 277.662.535 1.742.104.298 0
Kelurahan 40 38
pemberdayaan
masyarakat


- 195 -





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 62.125.00 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana kelurahan Paket 1 0 1 137.350.348 1 100% 97%
2 205.000.000 0 199.475.348 Taman
Kelurahan (Kel. yang terpenuhi
Mojorejo)
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 314.336.2 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana kelurahan Paket 3 2 1 199.285.000 3 100% 100%
2 513.729.750 40 513.621.240 Taman
Kelurahan (Kel. yang terpenuhi
Pandean)
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana kelurahan Paket 3 0 0 1 172.035.600 1 33% 99%
2 173.800.000 172.035.600 Taman
Kelurahan (Kel. yang terpenuhi
Banjarejo)
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana kelurahan Paket 3 0 4.345.350 1 193.270.900 1 33% 99%
2 198.925.000 197.616.250 Taman
Kelurahan (Kel. yang terpenuhi
Kuncen)
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 80.586.00 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana kelurahan Paket 3 1 1 118.214.000 2 67% 100%
2 198.800.000 0 198.800.000 Taman
Kelurahan (Kel. yang terpenuhi
Manisrejo)
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana kelurahan Paket 3 0 0 1 198.992.200 1 33% 100%
2 199.500.000 198.992.200 Taman
Kelurahan (Kel. yang terpenuhi
Kejuron)
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 49.915.75 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana kelurahan Paket 3 0 1 148.877.250 1 33% 100%
2 198.800.000 0 198.793.000 Taman
Kelurahan (Kel. yang terpenuhi
Josenan)
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana kelurahan Paket 3 0 0 1 220.300.000 1 33% 93%
2 235.660.000 220.300.000 Taman
Kelurahan (Kel. yang terpenuhi
Demangan)
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana kelurahan Paket 3 0 0 1 353779000 1 33% 100%
2 354.100.000 353.779.000 Taman
Kelurahan (Kel. yang terpenuhi
Taman)
Persentase
Pemberdayaan
e
2.0 Masyarakat di masyarakat yang camatan
K
7 1 3 3 berpartisipasi dalam % 100 0 0 0 0 0 0% 0%
2 Kelurahan (Kel. kegiatan 72.662.535 - Taman
Mojorejo)
pemberdayaan
Persentase
Pemberdayaan
e
K
2.0 Masyarakat di masyarakat yang camatan
7 1 3 3 berpartisipasi dalam % 100 0 0 0 0 0% 0%
2 Kelurahan (Kel. 72.103.000 - Taman
Pandean) kegiatan
pemberdayaan


- 195 -





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 62.125.00 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana kelurahan Paket 1 0 1 137.350.348 1 100% 97%
2 205.000.000 0 199.475.348 Taman
Kelurahan (Kel. yang terpenuhi
Mojorejo)
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 314.336.2 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana kelurahan Paket 3 2 1 199.285.000 3 100% 100%
2 513.729.750 40 513.621.240 Taman
Kelurahan (Kel. yang terpenuhi
Pandean)
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana kelurahan Paket 3 0 0 1 172.035.600 1 33% 99%
2 173.800.000 172.035.600 Taman
Kelurahan (Kel. yang terpenuhi
Banjarejo)
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana kelurahan Paket 3 0 4.345.350 1 193.270.900 1 33% 99%
2 198.925.000 197.616.250 Taman
Kelurahan (Kel. yang terpenuhi
Kuncen)
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 80.586.00 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana kelurahan Paket 3 1 1 118.214.000 2 67% 100%
2 198.800.000 0 198.800.000 Taman
Kelurahan (Kel. yang terpenuhi
Manisrejo)
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana kelurahan Paket 3 0 0 1 198.992.200 1 33% 100%
2 199.500.000 198.992.200 Taman
Kelurahan (Kel. yang terpenuhi
Kejuron)
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 49.915.75 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana kelurahan Paket 3 0 1 148.877.250 1 33% 100%
2 198.800.000 0 198.793.000 Taman
Kelurahan (Kel. yang terpenuhi
Josenan)
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana kelurahan Paket 3 0 0 1 220.300.000 1 33% 93%
2 235.660.000 220.300.000 Taman
Kelurahan (Kel. yang terpenuhi
Demangan)
Pembangunan
Sarana dan Jumlah sarana dan
2.0 Kecamatan
7 1 3 2 Prasarana prasarana kelurahan Paket 3 0 0 1 353779000 1 33% 100%
2 354.100.000 353.779.000 Taman
Kelurahan (Kel. yang terpenuhi
Taman)
Persentase
Pemberdayaan
e
2.0 Masyarakat di masyarakat yang camatan
K
7 1 3 3 berpartisipasi dalam % 100 0 0 0 0 0 0% 0%
2 Kelurahan (Kel. kegiatan 72.662.535 - Taman
Mojorejo)
pemberdayaan
Persentase
Pemberdayaan
e
K
2.0 Masyarakat di masyarakat yang camatan
7 1 3 3 berpartisipasi dalam % 100 0 0 0 0 0% 0%
2 Kelurahan (Kel. 72.103.000 - Taman
Pandean) kegiatan
pemberdayaan


- 196 -





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persentase
Pemberdayaan
e
K
2.0 Masyarakat di masyarakat yang camatan
7 1 3 3 berpartisipasi dalam % 100 0 0 0 0 0 0% 0%
2 Kelurahan (Kel. 74.250.000 - Taman
Banjarejo) kegiatan
pemberdayaan
Persentase
Pemberdayaan
2.0 Masyarakat di masyarakat yang 4 Kecamatan
7 1 3 3 berpartisipasi dalam % 100 0 0 47 18.451.100 47% 47%
2 Kelurahan (Kel. kegiatan 38.887.500 7 18.451.100 Taman
Kuncen)
pemberdayaan
Persentase
Pemberdayaan
2.0 Masyarakat di masyarakat yang 1 Kecamatan
7 1 3 3 berpartisipasi dalam % 100 0 0 100 73.700.000 0 100% 99%
2 Kelurahan (Kel. kegiatan 74.200.000 0 73.700.000 Taman
Manisrejo)
pemberdayaan
Persentase
Pemberdayaan
2.0 Masyarakat di masyarakat yang camatan
e
K
7 1 3 3 berpartispasi dalam % 100 0 0 0 0 0 0% 0%
2 Kelurahan (Kel. kegiatan 67.081.400 - Taman
Kejuron)
pemberdayaan
Persentase
Pemberdayaan
e
2.0 Masyarakat di masyarakat yang camatan
K
7 1 3 3 berpartisipasi dalam % 100 0 0 0 0 0 0% 0%
2 Kelurahan (Kel. kegiatan 74.250.000 - Taman
Josenan)
pemberdayaan
Persentase
Pemberdayaan
K
2.0 Masyarakat di masyarakat yang camatan
e
7 1 3 3 berpartisipasi dalam % 100 0 0 0 0 0 0% 0%
2 Kelurahan (Kel. kegiatan 74.250.000 - Taman
Demangan)
pemberdayaan
Persentase
Pemberdayaan
2.0 Masyarakat di masyarakat yang 1 Kecamatan
7 1 3 3 berpartisipasi dalam % 100 10 6.849.900 0 0 10% 9%
2 Kelurahan (Kel. kegiatan 75.000.000 0 6.849.900 Taman
Taman)
pemberdayaan
PROGRAM Persentase Hasil
KOORDINASI Pengkoordinasian

7 1 4 KETENTRAMAN Ketentraman dan % 100 566.062.850 25 12.102.00 25 217.833.265 5 229.935.26 50% 41%
0
0
DAN KETERTIBAN Ketertiban Umum 5
UMUM di Kecamatan
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan Persentase hasil
2.0 5
7 1 4 Ketenteraman koordinasi yang % 100 25 0 25 131.983.450 131.983.45 50% 50%
1 264.872.350 0
dan Ketertiban diitindaklanjuti 0
Umum
Harmonisasi Jumlah
2.0 Hubungan Dengan Kecamatan
7 1 4 2 Koordinasi/Pertemua Kali 24 0 0 5 131.983.450 5 21% 50%
1 Tokoh Agama dan n 264.872.350 131.983.450 Taman
Tokoh Masyarakat
Koordinasi
Penerapan dan
2.0 Penegakan Persentase hasil 12.102.00 5
7 1 4 koordinasi yang % 100 25 25 85.849.815 50% 33%
2 Peraturan Daerah ditindaklanjuti 301.190.500 0 0 97.951.815
dan Peraturan
Kepala Daerah


- 196 -





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persentase
Pemberdayaan
2.0 Masyarakat di masyarakat yang camatan
K
e
7 1 3 3 berpartisipasi dalam % 100 0 0 0 0 0 0% 0%
2 Kelurahan (Kel. 74.250.000 - Taman
Banjarejo) kegiatan
pemberdayaan
Persentase
Pemberdayaan
2.0 Masyarakat di masyarakat yang 4 Kecamatan
7 1 3 3 berpartisipasi dalam % 100 0 0 47 18.451.100 47% 47%
2 Kelurahan (Kel. kegiatan 38.887.500 7 18.451.100 Taman
Kuncen)
pemberdayaan
Persentase
Pemberdayaan
2.0 Masyarakat di masyarakat yang 1 Kecamatan
7 1 3 3 berpartisipasi dalam % 100 0 0 100 73.700.000 0 100% 99%
2 Kelurahan (Kel. kegiatan 74.200.000 0 73.700.000 Taman
Manisrejo)
pemberdayaan
Persentase
Pemberdayaan
e
2.0 Masyarakat di masyarakat yang camatan
K
7 1 3 3 berpartispasi dalam % 100 0 0 0 0 0 0% 0%
2 Kelurahan (Kel. kegiatan 67.081.400 - Taman
Kejuron)
pemberdayaan
Persentase
Pemberdayaan
K
e
2.0 Masyarakat di masyarakat yang camatan
7 1 3 3 berpartisipasi dalam % 100 0 0 0 0 0 0% 0%
2 Kelurahan (Kel. kegiatan 74.250.000 - Taman
Josenan)
pemberdayaan
Persentase
Pemberdayaan
K
2.0 Masyarakat di masyarakat yang camatan
e
7 1 3 3 berpartisipasi dalam % 100 0 0 0 0 0 0% 0%
2 Kelurahan (Kel. kegiatan 74.250.000 - Taman
Demangan)
pemberdayaan
Persentase
Pemberdayaan
2.0 Masyarakat di masyarakat yang 1 Kecamatan
7 1 3 3 berpartisipasi dalam % 100 10 6.849.900 0 0 10% 9%
2 Kelurahan (Kel. kegiatan 75.000.000 0 6.849.900 Taman
Taman)
pemberdayaan
PROGRAM Persentase Hasil
KOORDINASI Pengkoordinasian

7 1 4 KETENTRAMAN Ketentraman dan % 100 566.062.850 25 12.102.00 0 25 217.833.265 5 229.935.26 50% 41%
0
DAN KETERTIBAN Ketertiban Umum 5
UMUM di Kecamatan
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan Persentase hasil
2.0 5
7 1 4 Ketenteraman koordinasi yang % 100 25 0 25 131.983.450 131.983.45 50% 50%
1 264.872.350 0
dan Ketertiban diitindaklanjuti 0
Umum
Harmonisasi Jumlah
2.0 Hubungan Dengan Kecamatan
7 1 4 2 Koordinasi/Pertemua Kali 24 0 0 5 131.983.450 5 21% 50%
1 Tokoh Agama dan n 264.872.350 131.983.450 Taman
Tokoh Masyarakat
Koordinasi
Penerapan dan
2.0 Penegakan Persentase hasil 12.102.00 5
7 1 4 koordinasi yang % 100 25 25 85.849.815 50% 33%
2 Peraturan Daerah ditindaklanjuti 301.190.500 0 0 97.951.815
dan Peraturan
Kepala Daerah


- 197 -





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Koordinasi/Sinergi
Dengan Perangkat
Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di
Bidang Penegakan Jumalah
2.0 12.102.00 Kecamatan
7 1 4 1 Peraturan Koordinasi/Pertemua Kali 8 1 3 85.849.815 4 50% 33%
2 301.190.500 0 97.951.815 Taman
Perundang- n
Undangan
dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Persentase
PROGRAM kewenangan yang
PENYELENGGARA


7 1 5 AN URUSAN dijalankan % 100 82.223.710 25 15.995.20 25 6.640.000 5 22.635.200 50% 28%
0
0
Kecamatan dan
PEMERINTAHAN tidak dilaksanakan
UMUM
PD lain
Penyelenggaraan
Urusan Persentase
2.0 Pemerintahan himbauan kepala 15.995.20 5
7 1 5 % 100 82.223.710 25 25 6.640.000 50% 28%
1 Umum sesuai daerah yang 0 0 22.635.200
Penugasan Kepala ditindaklanjuti
Daerah
Pembinaan
Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan
Nasional dalam
rangka
Memantapkan
Pengamalan
Pancasila,
Pelaksanaan
2.0 Undang-Undang Kecamatan
7 1 5 1 Jumlah Sosialisasi Kali 1 0 7.990.000 0 0 0 0% 15%
1 Dasar Negara 51.989.500 7.990.000 Taman
Republik Indonesia
Tahun 1945,
Pelestarian
Bhinneka Tunggal
Ika serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan
Keutuhan Negara
Kesatuan Republik
Indonesia
Penanganan
Konflik Sosial
2.0 sesuai Ketentuan Persentase Konflik 5 Kecamatan
7 1 5 5 % 100 25 6.718.000 25 6.640.000 50% 47%
1 Peraturan yang terselesaikan 28.272.000 0 13.358.000 Taman
Perundang-
Undangan
Pelaksanaan
2.0 semua Urusan Jumlah buku profil Kecamatan
7 1 5 7 kelurahan dan Doc 2 2 1.287.200 0 0 2 100% 66%
1 Pemerintahan yang monografi 1.962.210 1.287.200 Taman
bukan merupakan


- 197 -





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Koordinasi/Sinergi
Dengan Perangkat
Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di
Bidang Penegakan Jumalah
2.0 12.102.00 Kecamatan
7 1 4 1 Peraturan Koordinasi/Pertemua Kali 8 1 3 85.849.815 4 50% 33%
2 301.190.500 0 97.951.815 Taman
Perundang- n
Undangan
dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Persentase
PROGRAM kewenangan yang
PENYELENGGARA


7 1 5 AN URUSAN dijalankan % 100 82.223.710 25 15.995.20 0 25 6.640.000 5 22.635.200 50% 28%
0
Kecamatan dan
PEMERINTAHAN tidak dilaksanakan
UMUM
PD lain
Penyelenggaraan
Urusan Persentase
2.0 Pemerintahan himbauan kepala 15.995.20 5
7 1 5 % 100 82.223.710 25 25 6.640.000 50% 28%
1 Umum sesuai daerah yang 0 0 22.635.200
Penugasan Kepala ditindaklanjuti
Daerah
Pembinaan
Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan
Nasional dalam
rangka
Memantapkan
Pengamalan
Pancasila,
Pelaksanaan
2.0 Undang-Undang Kecamatan
7 1 5 1 Jumlah Sosialisasi Kali 1 0 7.990.000 0 0 0 0% 15%
1 Dasar Negara 51.989.500 7.990.000 Taman
Republik Indonesia
Tahun 1945,
Pelestarian
Bhinneka Tunggal
Ika serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan
Keutuhan Negara
Kesatuan Republik
Indonesia
Penanganan
Konflik Sosial
2.0 sesuai Ketentuan Persentase Konflik 5 Kecamatan
7 1 5 5 % 100 25 6.718.000 25 6.640.000 50% 47%
1 Peraturan yang terselesaikan 28.272.000 0 13.358.000 Taman
Perundang-
Undangan
Pelaksanaan
2.0 semua Urusan Jumlah buku profil Kecamatan
7 1 5 7 kelurahan dan Doc 2 2 1.287.200 0 0 2 100% 66%
1 Pemerintahan yang monografi 1.962.210 1.287.200 Taman
bukan merupakan


- 198 -





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kewenangan kecamatan dan
Daerah dan tidak kelurahan
dilaksanakan oleh
Instansi Vertikal
UNSUR
8 PEMERINTAHAN
UMUM
KESATUAN
8 1 BANGSA DAN
POLITIK
PROGRAM Cakupan
PENGUATAN pembinaan Ideologi
IDEOLOGI 88.960.00 5
8 1 2 Pancasila dan % 100 25 25 34.397.000 123.357.00 50% 48%
PANCASILA DAN Karakter 255.910.947 0 0 0
KARAKTER Kebangsaan
KEBANGSAAN
Perumusan
Kebijakan Teknis
dan Pemantapan
2.0 Pelaksanaan Jumlah jenis 88.960.00
8 1 2 jenis 5 1 1 34.397.000 2 123.357.00 40% 48%
1 Bidang Ideologi kegiatan 255.910.947 0 0
Pancasila dan
Karakter
Kebangsaan
Pelaksanaan
Koordinasi di
Bidang Ideologi
Wawasan
Kebangsaan, Bela
2.0 Negara, Karakter Jumlah peserta 88.960.00 1 Badan Kesatuan
8 1 2 4 sosialisasi dan Orang 150 30 90 34.397.000 2 80% 48% Bangsa dan
1 Bangsa, pelatihan 255.910.947 0 0 123.357.000 Politik
Pembauran
Kebangsaan,
Bineka Tunggal Ika
dan Sejarah
Kebangsaan
PROGRAM
PENINGKATAN
PERAN PARTAI
POLITIK DAN
LEMBAGA Persentase
PENDIDIKAN pendidikan politik 5 952.052.35
8 1 3 % 100 1.009.259.17 25 0 25 952.052.350 50% 94%
MELALUI kepada Partai 0 0 0
PENDIDIKAN Politik
POLITIK DAN
PENGEMBANGAN
ETIKA SERTA
BUDAYA POLITIK
Perumusan
Kebijakan Teknis
2.0 dan Pemantapan Persentase kegiatan 3 952.052.35
8 1 3 pendidikan politik % 80 1.009.259.17 0 0 30 952.052.350 38% 94%
1 Pelaksanaan kepada masyarakat 0 0 0
Bidang
Pendidikan


- 198 -





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kewenangan kecamatan dan
Daerah dan tidak kelurahan
dilaksanakan oleh
Instansi Vertikal
UNSUR
8 PEMERINTAHAN
UMUM
KESATUAN
8 1 BANGSA DAN
POLITIK
PROGRAM Cakupan
PENGUATAN pembinaan Ideologi
IDEOLOGI 88.960.00 5
8 1 2 Pancasila dan % 100 25 25 34.397.000 123.357.00 50% 48%
PANCASILA DAN Karakter 255.910.947 0 0 0
KARAKTER Kebangsaan
KEBANGSAAN
Perumusan
Kebijakan Teknis
dan Pemantapan
2.0 Pelaksanaan Jumlah jenis 88.960.00
8 1 2 jenis 5 1 1 34.397.000 2 123.357.00 40% 48%
1 Bidang Ideologi kegiatan 255.910.947 0 0
Pancasila dan
Karakter
Kebangsaan
Pelaksanaan
Koordinasi di
Bidang Ideologi
Wawasan
Kebangsaan, Bela
2.0 Negara, Karakter Jumlah peserta 88.960.00 1 Badan Kesatuan
8 1 2 4 sosialisasi dan Orang 150 30 90 34.397.000 2 80% 48% Bangsa dan
1 Bangsa, pelatihan 255.910.947 0 0 123.357.000 Politik
Pembauran
Kebangsaan,
Bineka Tunggal Ika
dan Sejarah
Kebangsaan
PROGRAM
PENINGKATAN
PERAN PARTAI
POLITIK DAN
LEMBAGA Persentase
PENDIDIKAN pendidikan politik 5 952.052.35
8 1 3 % 100 1.009.259.17 25 0 25 952.052.350 50% 94%
MELALUI kepada Partai 0 0 0
PENDIDIKAN Politik
POLITIK DAN
PENGEMBANGAN
ETIKA SERTA
BUDAYA POLITIK
Perumusan
Kebijakan Teknis
2.0 dan Pemantapan Persentase kegiatan 3 952.052.35
8 1 3 pendidikan politik % 80 1.009.259.17 0 0 30 952.052.350 38% 94%
1 Pelaksanaan kepada masyarakat 0 0 0
Bidang
Pendidikan


- 199 -





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi,
Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik
Pelaksanaan
Kebijakan Di
Bidang Pendidikan
Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi,
Fasilitasi Jumlah peserta
Kelembagaan pembinaan Badan Kesatuan
2.0 3
8 1 3 3 Pemerintahan, administrasi dan org 99 0 0 33 952.052.350 33% 97% Bangsa dan
1 978.656.030 3 952.052.350
Perwakilan dan pengelolaan Politik
Partai Politik, keuangan Parpol
Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik Di
Daerah
Pelaksanaan
Koordinasi Di
Bidang Pendidikan
Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi,
Fasilitasi
Kelembagaan Jumlah peserta Badan Kesatuan
2.0 pelaksanaan
8 1 3 4 Pemerintahan, Orang 125 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bangsa dan
1 koordinasi di bidang 30.603.140
Perwakilan dan pendidikan politik Politik
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik di
Daerah


- 199 -





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi,
Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik
Pelaksanaan
Kebijakan Di
Bidang Pendidikan
Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi,
Fasilitasi Jumlah peserta
Kelembagaan pembinaan Badan Kesatuan
2.0 3
8 1 3 3 Pemerintahan, administrasi dan org 99 0 0 33 952.052.350 33% 97% Bangsa dan
1 978.656.030 3 952.052.350
Perwakilan dan pengelolaan Politik
Partai Politik, keuangan Parpol
Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik Di
Daerah
Pelaksanaan
Koordinasi Di
Bidang Pendidikan
Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi,
Fasilitasi
Kelembagaan Jumlah peserta Badan Kesatuan
2.0 pelaksanaan
8 1 3 4 Pemerintahan, Orang 125 0 0 0 0 0 0 0% 0% Bangsa dan
1 koordinasi di bidang 30.603.140
Perwakilan dan pendidikan politik Politik
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik di
Daerah


- 200 -





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PROGRAM
PEMBERDAYAAN Persentase Status
DAN Kelembagaan 2
8 1 4 PENGAWASAN Orkemas yang % 68 179.712.640 0 0 23 26.120.000 3 26.120.000 34% 15%
ORGANISASI Berbadan Hukum
KEMASYARAKAT
AN
Perumusan
Kebijakan Teknis
dan Pemantapan
Pelaksanaan Persentase tingkat
2.0 2
8 1 4 Bidang keaktifan organisasi % 75 0 0 25 26.120.000 26.120.000 33% 15%
1 179.712.640 5
Pemberdayaan kemasyarakatan
dan Pengawasan
Organisasi
Kemasyarakatan
Pelaksanaan
Kebijakan dibidang
Pendaftaran
Ormas,
Pemberdayaan Badan Kesatuan
2.0 Jumlah peserta yang 7
8 1 4 3 Ormas, Evaluasi Orang 225 0 0 75 26.120.000 33% 15% Bangsa dan
1 mengikuti kegiatan 179.712.640 5 26.120.000
dan Mediasi Politik
Sengketa Ormas,
Pengawasan
Ormas dan Ormas
Asing di Daerah
PROGRAM
PEMBINAAN DAN Persentase
PENGEMBANGAN koordinasi yang

8 1 5 KETAHANAN dilakukan dengan % 100 398.480.490 25 51.197.78 25 88.003.830 5 139.201.61 50% 35%
0
0
EKONOMI, pemangku 0
SOSIAL, DAN kepentingan
BUDAYA
Perumusan
Kebijakan Teknis
dan Pemantapan
2.0 51.197.78
8 1 5 Pelaksanaan Jumlah koordinasi Kali 4 1 1 88.003.830 2 139.201.61 50% 35%
1 398.480.490 0
Bidang Ketahanan 0
Ekonomi, Sosial
dan Budaya
Pelaksanaan
Kebijakan di
Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial,
Budaya dan
Fasilitasi Badan Kesatuan
2.0 Jumlah peserta 10.276.78 5
8 1 5 3 Pencegahan Orang 100 27 27 10.676.830 54% 99% Bangsa dan
1 sosialisasi 21.138.360 0 4 20.953.610
Penyalagunaan Politik
Narkotika,
Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat


- 200 -





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PROGRAM
PEMBERDAYAAN Persentase Status
DAN Kelembagaan 2
8 1 4 PENGAWASAN Orkemas yang % 68 179.712.640 0 0 23 26.120.000 3 26.120.000 34% 15%
ORGANISASI Berbadan Hukum
KEMASYARAKAT
AN
Perumusan
Kebijakan Teknis
dan Pemantapan
Pelaksanaan Persentase tingkat
2.0 2
8 1 4 Bidang keaktifan organisasi % 75 0 0 25 26.120.000 26.120.000 33% 15%
1 179.712.640 5
Pemberdayaan kemasyarakatan
dan Pengawasan
Organisasi
Kemasyarakatan
Pelaksanaan
Kebijakan dibidang
Pendaftaran
Ormas,
Pemberdayaan Badan Kesatuan
2.0 Jumlah peserta yang 7
8 1 4 3 Ormas, Evaluasi Orang 225 0 0 75 26.120.000 33% 15% Bangsa dan
1 mengikuti kegiatan 179.712.640 5 26.120.000
dan Mediasi Politik
Sengketa Ormas,
Pengawasan
Ormas dan Ormas
Asing di Daerah
PROGRAM
PEMBINAAN DAN Persentase
PENGEMBANGAN koordinasi yang

8 1 5 KETAHANAN dilakukan dengan % 100 398.480.490 25 51.197.78 0 25 88.003.830 5 139.201.61 50% 35%
0
EKONOMI, pemangku 0
SOSIAL, DAN kepentingan
BUDAYA
Perumusan
Kebijakan Teknis
dan Pemantapan
2.0 51.197.78
8 1 5 Pelaksanaan Jumlah koordinasi Kali 4 1 1 88.003.830 2 139.201.61 50% 35%
1 398.480.490 0
Bidang Ketahanan 0
Ekonomi, Sosial
dan Budaya
Pelaksanaan
Kebijakan di
Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial,
Budaya dan
Fasilitasi Badan Kesatuan
2.0 Jumlah peserta 10.276.78 5
8 1 5 3 Pencegahan Orang 100 27 27 10.676.830 54% 99% Bangsa dan
1 sosialisasi 21.138.360 0 4 20.953.610
Penyalagunaan Politik
Narkotika,
Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat


- 201 -





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kepercayaan di
Daerah


Pelaksanaan
Koordinasi di
Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial,
Budaya dan
Fasilitasi
Pencegahan Jumlah peserta 2 Badan Kesatuan
2.0 40.921.00
8 1 5 4 Penyalagunaan pelatihan dan Orang 400 100 100 77.327.000 0 50% 31% Bangsa dan
1 377.342.130 0 118.248.000
Narkotika, penyuluhan 0 Politik
Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah
PROGRAM
PENINGKATAN
KEWASPADAAN
NASIONAL DAN
8 1 6 PENINGKATAN Persentase konflik % 100 1.679.510.09 25 1.231.667 25 58.800.000 5 1.290.467.1 50% 77%
KUALITAS DAN yang terfasilitasi 0 .100 0 00
FASILITASI
PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL
Perumusan
Kebijakan Teknis
dan Pelaksanaan
2.0 Pemantapan 1.231.667
8 1 6 Jumlah konflik Konflik 0 1.679.510.09 0 0 58.800.000 0 1.290.467.1 0% 77%
1 Kewaspadaan 0 .100 00
Nasional dan
Penanganan
Konflik Sosial
Pelaksanaan
Koordinasi di
Bidang
Kewaspadaan Dini,
Kerjasama
Intelijen,
Pemantauan Orang
Asing, Tenaga
2.0 Kerja Asing dan Jumlah peserta 1.231.667. 2 Badan Kesatuan
8 1 6 4 Orang 500 100 100 58.800.000 0 1.290.467.10 40% 77% Bangsa dan
1 Lembaga Asing, rakor 1.679.510.090 100 0 0 Politik
Kewaspadaan
Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan
Bidang
Kewaspadaan,
serta Penanganan
Konflik di Daerah


- 201 -





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kepercayaan di
Daerah


Pelaksanaan
Koordinasi di
Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial,
Budaya dan
Fasilitasi
Pencegahan Jumlah peserta 2 Badan Kesatuan
2.0 40.921.00
8 1 5 4 Penyalagunaan pelatihan dan Orang 400 100 100 77.327.000 0 50% 31% Bangsa dan
1 377.342.130 0 118.248.000
Narkotika, penyuluhan 0 Politik
Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah
PROGRAM
PENINGKATAN
KEWASPADAAN
NASIONAL DAN
8 1 6 PENINGKATAN Persentase konflik % 100 1.679.510.09 25 1.231.667 25 58.800.000 5 1.290.467.1 50% 77%
KUALITAS DAN yang terfasilitasi 0 .100 0 00
FASILITASI
PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL
Perumusan
Kebijakan Teknis
dan Pelaksanaan
2.0 Pemantapan 1.231.667
8 1 6 Jumlah konflik Konflik 0 1.679.510.09 0 0 58.800.000 0 1.290.467.1 0% 77%
1 Kewaspadaan 0 .100 00
Nasional dan
Penanganan
Konflik Sosial
Pelaksanaan
Koordinasi di
Bidang
Kewaspadaan Dini,
Kerjasama
Intelijen,
Pemantauan Orang
Asing, Tenaga
2.0 Kerja Asing dan Jumlah peserta 1.231.667. 2 Badan Kesatuan
8 1 6 4 Orang 500 100 100 58.800.000 0 1.290.467.10 40% 77% Bangsa dan
1 Lembaga Asing, rakor 1.679.510.090 100 0 0 Politik
Kewaspadaan
Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan
Bidang
Kewaspadaan,
serta Penanganan
Konflik di Daerah


- 202 -





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 1 1 PEMERINTAHAN Nilai SAKIP Skor 100 660.615.63 0 85.343.17 0 178.694.00 0 264.037.18 0% 40%
DAERAH 7.936 1.961 9.405 1.366
KABUPATEN/KO
TA
Perencanaan
Penganggaran
2.0
1 1 1 dan Evaluasi Indeks RB Skor 65 9.764.713. 0 340.418.6 0 521.070.35 0 861.489.03 0% 9%
1
Kinerja 407 80 5 5
Perangkat Daerah
Persentase
pemenuhan
Penyusunan
2.0 Dokumen dokumen 8 Dinas Pekerjaan
1 3 1 1 perencanaan % 100 20 0 60 80% 8% Umum dan
1 Perencanaan pengendalian dan 40.000.000 3.371.500 0 3.371.500 Penataan Ruang
Perangkat Daerah
evaluasi perangkat
daerah
Penyusunan Jumlah Dokumen
2.0 Dokumen Perencanaan Sekretariat
4 2 1 1 Doc 6 2 1 14.036.800 3 50% 24%
1 Perencanaan Perangkat Daerah 72.133.016 3.444.700 17.481.500 DPRD
Perangkat Daerah (Renja/RKA/PK)
jumlah dokumen Badan
Penyusunan
2.0 Dokumen perencanaan Perencanaan
5 1 1 1 pengendalian dan Doc 7 2 3.087.500 2 4.973.750 4 57% 64% Penelitian dan
1 Perencanaan 12.619.200 8.061.250
Perangkat Daerah evaluasi perangkat Pengembangan
daerah Daerah
Penyusunan Penyusunan
2.0 Dokumen Dokumen Kecamatan
7 1 1 1 Doc 6 1 0 2 3 50% 0%
1 Perencanaan Perencanaan 57.776.800 199.500 199.500 Kartoharjo
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Persentase
Koordinasi dan Dinas
1 2.0 Penyusunan terpenuhinya 5 141 Kependudukan
2 1 2 koordinasi dan % 100 25 0 50 119.890.96 50%
2 1 Dokumen RKA- penyusunan 84.819.000 0 0 119.890.960 % dan Pencatatan
SKPD Sipil
dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan
Penyusunan jumlah dokumen
2.0 Laporan Capaian perencanaan Dokume Dinas
1 1 1 6 6 7.739.590.4 1 23.630.00 1 2 33% 1%
1 Kinerja dan perangkat daerah n 64 0 25.400.000 49.030.000 Pendidikan
Ikhtisar Realisasi (Renja/RKA/PK)
Kinerja SKPD
Koordinasi dan
Penyusunan Jumlah dokumen Dinas Kesehatan
2.0 Laporan Capaian perencanaan dan 25.442.60 1 Pengendalian
1 2 1 6 Doc 11 307.609.00 6 4 65.744.540 91% 30% Penduduk dan
1 Kinerja dan pelaporan yang 0 0 0 91.187.140 Keluarga
Ikhtisar Realisasi disusun Berencana
Kinerja SKPD
Koordinasi dan Dinas
Penyusunan
2.0 Laporan Capaian Jumlah dokumen 1 Perumahan
1 4 1 6 perencanaan Doc 20 5 4.820.000 11 7.040.000 80% 71% Rakyat dan
1 Kinerja dan perangkat daerah 16.673.400 6 11.860.000 Kawasan
Ikhtisar Realisasi Permukiman
Kinerja SKPD


- 202 -





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
1 1 1 PEMERINTAHAN Nilai SAKIP Skor 100 660.615.63 0 85.343.17 0 178.694.00 0 264.037.18 0% 40%
DAERAH 7.936 1.961 9.405 1.366
KABUPATEN/KO
TA
Perencanaan
Penganggaran
2.0
1 1 1 dan Evaluasi Indeks RB Skor 65 9.764.713. 0 340.418.6 0 521.070.35 0 861.489.03 0% 9%
1
Kinerja 407 80 5 5
Perangkat Daerah
Persentase
pemenuhan
Penyusunan
2.0 Dokumen dokumen 8 Dinas Pekerjaan
1 3 1 1 perencanaan % 100 20 0 60 80% 8% Umum dan
1 Perencanaan pengendalian dan 40.000.000 3.371.500 0 3.371.500 Penataan Ruang
Perangkat Daerah
evaluasi perangkat
daerah
Penyusunan Jumlah Dokumen
2.0 Dokumen Perencanaan Sekretariat
4 2 1 1 Doc 6 2 1 14.036.800 3 50% 24%
1 Perencanaan Perangkat Daerah 72.133.016 3.444.700 17.481.500 DPRD
Perangkat Daerah (Renja/RKA/PK)
jumlah dokumen Badan
Penyusunan
2.0 Dokumen perencanaan Perencanaan
5 1 1 1 pengendalian dan Doc 7 2 3.087.500 2 4.973.750 4 57% 64% Penelitian dan
1 Perencanaan 12.619.200 8.061.250
Perangkat Daerah evaluasi perangkat Pengembangan
daerah Daerah
Penyusunan Penyusunan
2.0 Dokumen Dokumen Kecamatan
7 1 1 1 Doc 6 1 0 2 3 50% 0%
1 Perencanaan Perencanaan 57.776.800 199.500 199.500 Kartoharjo
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Persentase
Koordinasi dan Dinas
1 2.0 Penyusunan terpenuhinya 5 141 Kependudukan
2 1 2 koordinasi dan % 100 25 0 50 119.890.96 50%
2 1 Dokumen RKA- penyusunan 84.819.000 0 0 119.890.960 % dan Pencatatan
SKPD Sipil
dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan
Penyusunan jumlah dokumen
2.0 Laporan Capaian perencanaan Dokume Dinas
1 1 1 6 6 7.739.590.4 1 23.630.00 1 2 33% 1%
1 Kinerja dan perangkat daerah n 64 0 25.400.000 49.030.000 Pendidikan
Ikhtisar Realisasi (Renja/RKA/PK)
Kinerja SKPD
Koordinasi dan
Penyusunan Jumlah dokumen Dinas Kesehatan
2.0 Laporan Capaian perencanaan dan 25.442.60 1 Pengendalian
1 2 1 6 Doc 11 307.609.00 6 4 65.744.540 91% 30% Penduduk dan
1 Kinerja dan pelaporan yang 0 0 0 91.187.140 Keluarga
Ikhtisar Realisasi disusun Berencana
Kinerja SKPD
Koordinasi dan Dinas
Penyusunan
2.0 Laporan Capaian Jumlah dokumen 1 Perumahan
1 4 1 6 perencanaan Doc 20 5 4.820.000 11 7.040.000 80% 71% Rakyat dan
1 Kinerja dan perangkat daerah 16.673.400 6 11.860.000 Kawasan
Ikhtisar Realisasi Permukiman
Kinerja SKPD


- 203 -





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Koordinasi dan
Penyusunan Satuan Polisi
2.0 Laporan Capaian Jumlah Dokumen Pamong Praja
1 5 1 6 Perencanaan Doc 12 4 0 3 51.245.000 7 58% 99%
1 Kinerja dan Perangkat Daerah 51.750.280 51.245.000 dan Pemadam
Ikhtisar Realisasi Kebakaran
Kinerja SKPD
Koordinasi dan Dinas Sosial
Penyusunan
2.0 Laporan Capaian Jumlah Dokumen 1 Pemberdayaan
1 6 1 6 Pengendalian Doc 12 4 47.330.45 7 92% 63% Perempuan dan
1 Kinerja dan Perangkat Daerah 89.831.480 0 9.588.000 1 56.918.450 Perlindungan
Ikhtisar Realisasi Anak
Kinerja SKPD
Koordinasi dan
Penyusunan
2.0 Laporan Capaian Jumlah dokumen Badan
1 5 1 6 pengendalian Doc 12 3 150.000 3 0 6 50% 31% Penanggulangan
1 Kinerja dan perangkat daerah 480.000 150.000 Bencana Daerah
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Koordinasi dan
Penyusunan Dinas Tenaga
2.0 Laporan Capaian Jumlah dokumen Kerja Koperasi
2 7 1 6 perencanaan Doc 6 3 23.412.15 1 14.184.525 4 67% 53%
1 Kinerja dan perangkat daerah 71.280.000 0 37.596.675 Usaha Kecil Dan
Ikhtisar Realisasi Menengah
Kinerja SKPD
Koordinasi dan Jumlah dokumen
Penyusunan perencanaan Dinas Ketahanan
2.0 Laporan Capaian 41.069.25 12.107.150,
2 9 1 6 pengendalian dan Doc 20 169.545.50 6 0 6 30% 31% Pangan dan
1 Kinerja dan evaluasi perangkat 0 0 00 53.176.400 Pertanian
Ikhtisar Realisasi daerah
Kinerja SKPD
Koordinasi dan
Penyusunan jumlah dokumen Dinas
1 2.0 Laporan Capaian perencanaan
2 1 6 Doc 6 2 49.175.20 2 4.098.500 4 67% 71% Lingkungan
1 1 Kinerja dan perangkat daerah 75.350.000 0 53.273.700 Hidup
Ikhtisar Realisasi (Renja/RKA/PK)
Kinerja SKPD
Koordinasi dan Persentase
Penyusunan terpenuhinya Dinas
2
1 2.0 Laporan Capaian koordinasi dan pendudukan
K
e
2 1 6 % 100 25 0 0 25% 0%
2 1 Kinerja dan penyusunan 61.767.360 - 5 - dan Pencatatan
Ikhtisar Realisasi dokumen Sipil
Kinerja SKPD pengendalian SKPD
Koordinasi dan Jumlah dokumen
Penyusunan
1 2.0 Laporan Capaian perencanaan 28.448.56 Dinas
2 1 6 pengendalian dan Doc 6 140.200.00 3 3 41.286.720 6 100% 50%
5 1 Kinerja dan evaluasi perangkat 0 0 69.735.280 Perhubungan
Ikhtisar Realisasi daerah
Kinerja SKPD
Koordinasi dan
Penyusunan
1 2.0 Laporan Capaian Jumlah dokumen Dinas
2 1 6 perencanaan Doc 10 115.000.00 2 0 2 136.500 4 40% 0% Komunikasi dan
6 1 Kinerja dan perangkat daerah 0 136.500 Informatika
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD


- 203 -





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Koordinasi dan
Penyusunan Satuan Polisi
2.0 Laporan Capaian Jumlah Dokumen Pamong Praja
1 5 1 6 Perencanaan Doc 12 4 0 3 51.245.000 7 58% 99%
1 Kinerja dan Perangkat Daerah 51.750.280 51.245.000 dan Pemadam
Ikhtisar Realisasi Kebakaran
Kinerja SKPD
Koordinasi dan Dinas Sosial
Penyusunan
2.0 Laporan Capaian Jumlah Dokumen 1 Pemberdayaan
1 6 1 6 Pengendalian Doc 12 4 47.330.45 7 92% 63% Perempuan dan
1 Kinerja dan Perangkat Daerah 89.831.480 0 9.588.000 1 56.918.450 Perlindungan
Ikhtisar Realisasi Anak
Kinerja SKPD
Koordinasi dan
Penyusunan
2.0 Laporan Capaian Jumlah dokumen Badan
1 5 1 6 pengendalian Doc 12 3 150.000 3 0 6 50% 31% Penanggulangan
1 Kinerja dan perangkat daerah 480.000 150.000 Bencana Daerah
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Koordinasi dan
Penyusunan Dinas Tenaga
2.0 Laporan Capaian Jumlah dokumen Kerja Koperasi
2 7 1 6 perencanaan Doc 6 3 23.412.15 1 14.184.525 4 67% 53%
1 Kinerja dan perangkat daerah 71.280.000 0 37.596.675 Usaha Kecil Dan
Ikhtisar Realisasi Menengah
Kinerja SKPD
Koordinasi dan Jumlah dokumen
Penyusunan perencanaan Dinas Ketahanan
2.0 Laporan Capaian 41.069.25 12.107.150,
2 9 1 6 pengendalian dan Doc 20 169.545.50 6 0 6 30% 31% Pangan dan
1 Kinerja dan evaluasi perangkat 0 0 00 53.176.400 Pertanian
Ikhtisar Realisasi daerah
Kinerja SKPD
Koordinasi dan
Penyusunan jumlah dokumen Dinas
1 2.0 Laporan Capaian perencanaan
2 1 6 Doc 6 2 49.175.20 2 4.098.500 4 67% 71% Lingkungan
1 1 Kinerja dan perangkat daerah 75.350.000 0 53.273.700 Hidup
Ikhtisar Realisasi (Renja/RKA/PK)
Kinerja SKPD
Koordinasi dan Persentase
Penyusunan terpenuhinya Dinas
2
1 2.0 Laporan Capaian koordinasi dan pendudukan
K
e
2 1 6 % 100 25 0 0 25% 0%
2 1 Kinerja dan penyusunan 61.767.360 - 5 - dan Pencatatan
Ikhtisar Realisasi dokumen Sipil
Kinerja SKPD pengendalian SKPD
Koordinasi dan Jumlah dokumen
Penyusunan
1 2.0 Laporan Capaian perencanaan 28.448.56 Dinas
2 1 6 pengendalian dan Doc 6 140.200.00 3 3 41.286.720 6 100% 50%
5 1 Kinerja dan evaluasi perangkat 0 0 69.735.280 Perhubungan
Ikhtisar Realisasi daerah
Kinerja SKPD
Koordinasi dan
Penyusunan
1 2.0 Laporan Capaian Jumlah dokumen Dinas
2 1 6 perencanaan Doc 10 115.000.00 2 0 2 136.500 4 40% 0% Komunikasi dan
6 1 Kinerja dan perangkat daerah 0 136.500 Informatika
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD


- 204 -





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Koordinasi dan Dinas
Penyusunan Penanaman
1 2.0 Laporan Capaian jumlah dokumen 10.496.32 Modal dan
2 1 6 pengendalian Doc 6 2 2 2.040.650 4 67% 76%
8 1 Kinerja dan perangkat daerah 16.486.320 0 12.536.970 Pelayanan
Ikhtisar Realisasi Terpadu Satu
Kinerja SKPD Pintu
Koordinasi dan Jumlah dokumen
Penyusunan
Dinas
2 2.0 Laporan Capaian perencanaan
2 1 6 pengendalian dan Doc 10 0 0 2 0 2 20% 0% Perpustakaan
3 1 Kinerja dan evaluasi perangkat 55.000.000 - dan Kearsipan
Ikhtisar Realisasi daerah
Kinerja SKPD
Koordinasi dan
Penyusunan
3 2.0 Laporan Capaian Jumlah dokumen nas
Di
3 1 6 Pengendalian Doc 6 3 0 1 0 4 67% 0%
0 1 Kinerja dan Perangkat Daerah 54.007.200 - Perdagangan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Koordinasi dan Dinas
Penyusunan
2 2.0 Laporan Capaian Jumlah dokumen Dokume Kebudayaan
2 1 6 pengendalian 6 2 9.840.750 2 9.600.000 4 67% 65% Pariwisata
2 1 Kinerja dan perangkat daerah n 30.000.000 19.440.750 Kepemudaan
Ikhtisar Realisasi dan Olah Raga
Kinerja SKPD
Koordinasi dan
Penyusunan jumlah laporan
2.0 Laporan Capaian capaian kinerja dan 100 Bagian
4 1 1 6 Doc 6 0 0 6 6 100%
1 Kinerja dan ikhtisar capaian 998.400 998.400 998.400 % Pemerintahan
Ikhtisar Realisasi kinerja
Kinerja SKPD
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Koordinasi dan Ikhtisar Realisasi
Penyusunan Kinerja SKPD dan
2.0 Laporan Capaian Laporan Hasil dokume Bagian
4 1 1 6 6 1 3.021.300 3 4 67% 33%
1 Kinerja dan Koordinasi n 15.000.000 1.885.000 4.906.300 Organisasi
Ikhtisar Realisasi Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Persentase
Koordinasi dan Pemenuhan
Penyusunan
2.0 Laporan Capaian Dokumen
3
4 1 1 6 Perencanaan % 100 33 0 0 33% 0% Bagian Hukum
1 Kinerja dan Pengendalian dan 1.000.000 - 3 -
Ikhtisar Realisasi Evaluasi Perangkat
Kinerja SKPD
Daerah
Koordinasi dan
Penyusunan Bagian
P
e
2.0 Laporan Capaian Jumlah dokumen ngadaan
1
4 1 1 6 pengendalian Doc 21 5 0 6 52% 0%
1 Kinerja dan 41.636.000 - 1 - Barang / Jasa
Ikhtisar Realisasi perangkat daerah dan Adbang
Kinerja SKPD


- 204 -





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Koordinasi dan Dinas
Penyusunan Penanaman
1 2.0 Laporan Capaian jumlah dokumen 10.496.32 Modal dan
2 1 6 pengendalian Doc 6 2 2 2.040.650 4 67% 76%
8 1 Kinerja dan perangkat daerah 16.486.320 0 12.536.970 Pelayanan
Ikhtisar Realisasi Terpadu Satu
Kinerja SKPD Pintu
Koordinasi dan Jumlah dokumen
Penyusunan
Dinas
2 2.0 Laporan Capaian perencanaan
2 1 6 pengendalian dan Doc 10 0 0 2 0 2 20% 0% Perpustakaan
3 1 Kinerja dan evaluasi perangkat 55.000.000 - dan Kearsipan
Ikhtisar Realisasi daerah
Kinerja SKPD
Koordinasi dan
Penyusunan
3 2.0 Laporan Capaian Jumlah dokumen nas
Di
3 1 6 Pengendalian Doc 6 3 0 1 0 4 67% 0%
0 1 Kinerja dan Perangkat Daerah 54.007.200 - Perdagangan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Koordinasi dan Dinas
Penyusunan
2 2.0 Laporan Capaian Jumlah dokumen Dokume Kebudayaan
2 1 6 pengendalian 6 2 9.840.750 2 9.600.000 4 67% 65% Pariwisata
2 1 Kinerja dan perangkat daerah n 30.000.000 19.440.750 Kepemudaan
Ikhtisar Realisasi dan Olah Raga
Kinerja SKPD
Koordinasi dan
Penyusunan jumlah laporan
2.0 Laporan Capaian capaian kinerja dan 100 Bagian
4 1 1 6 Doc 6 0 0 6 6 100%
1 Kinerja dan ikhtisar capaian 998.400 998.400 998.400 % Pemerintahan
Ikhtisar Realisasi kinerja
Kinerja SKPD
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Koordinasi dan Ikhtisar Realisasi
Penyusunan Kinerja SKPD dan
2.0 Laporan Capaian Laporan Hasil dokume Bagian
4 1 1 6 6 1 3.021.300 3 4 67% 33%
1 Kinerja dan Koordinasi n 15.000.000 1.885.000 4.906.300 Organisasi
Ikhtisar Realisasi Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Persentase
Koordinasi dan Pemenuhan
Penyusunan
2.0 Laporan Capaian Dokumen
3
4 1 1 6 Perencanaan % 100 33 0 0 33% 0% Bagian Hukum
1 Kinerja dan Pengendalian dan 1.000.000 - 3 -
Ikhtisar Realisasi Evaluasi Perangkat
Kinerja SKPD
Daerah
Koordinasi dan
Penyusunan Bagian
P
e
2.0 Laporan Capaian Jumlah dokumen ngadaan
1
4 1 1 6 pengendalian Doc 21 5 0 6 52% 0%
1 Kinerja dan 41.636.000 - 1 - Barang / Jasa
Ikhtisar Realisasi perangkat daerah dan Adbang
Kinerja SKPD


- 205 -





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Koordinasi dan Bagian
Penyusunan
2.0 Laporan Capaian Jumlah dokumen Perekonomian
4 1 1 6 pengendalian Doc 21 2 4.230.000 4 6 29% 42% dan
1 Kinerja dan perangkat daerah 20.000.000 4.230.000 8.460.000 Kesejahteraan
Ikhtisar Realisasi Rakyat
Kinerja SKPD
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Koordinasi dan Ikhtisar Realisasi
Penyusunan Kinerja SKPD dan
2.0 Laporan Capaian Laporan Hasil Dokume
#DIV
4 1 1 6 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! Bagian Umum
1 Kinerja dan Koordinasi n - - /0!
Ikhtisar Realisasi Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Koordinasi dan Ikhtisar Realisasi
Penyusunan Kinerja SKPD dan
2.0 Laporan Capaian Laporan Hasil Badan Keuangan
5 2 1 6 Laporan 8 4 0 1 599.400,00 5 63% 30%
1 Kinerja dan Koordinasi 2.000.000 599.400 dan Aset Daerah
Ikhtisar Realisasi Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Koordinasi dan Badan
Penyusunan
2.0 Laporan Capaian jumlah dokumen Perencanaan
5 1 1 6 pengendalian Doc 12 3 1.946.250 3 2.625.750 6 50% 43% Penelitian dan
1 Kinerja dan perangkat daerah 10.665.600 4.572.000 Pengembangan
Ikhtisar Realisasi Daerah
Kinerja SKPD
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Koordinasi dan Ikhtisar Realisasi
Penyusunan Kinerja SKPD dan
2.0 Laporan Capaian Laporan Hasil Badan
5 2 1 6 Laporan 4 0 2 2 50% 23% Pendapatan
1 Kinerja dan Koordinasi 5.000.000 668.200 466.700 1.134.900 Daerah
Ikhtisar Realisasi Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Koordinasi dan Ikhtisar Realisasi Badan
Penyusunan Kinerja SKPD dan Kepegawaian
2.0 Laporan Capaian Laporan Hasil Dokume dan
5 3 1 6 5 2 0 3 0 5 0 100% 0%
1 Kinerja dan Koordinasi n 13.978.800 Pengembangan
Ikhtisar Realisasi Penyusunan Laporan Sumber Daya
Kinerja SKPD Capaian Kinerja dan Manusia
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Koordinasi dan Jumlah dokumen
2.0 Inspektorat
6 1 1 6 Penyusunan pengendalian Doc 10 1 1.000.000 0 0 1 10% 1%
1 85.105.000 1.000.000 Daerah
Laporan Capaian perangkat daerah


- 205 -





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Koordinasi dan Bagian
Penyusunan
2.0 Laporan Capaian Jumlah dokumen Perekonomian
4 1 1 6 pengendalian Doc 21 2 4.230.000 4 6 29% 42% dan
1 Kinerja dan perangkat daerah 20.000.000 4.230.000 8.460.000 Kesejahteraan
Ikhtisar Realisasi Rakyat
Kinerja SKPD
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Koordinasi dan Ikhtisar Realisasi
Penyusunan Kinerja SKPD dan
2.0 Laporan Capaian Laporan Hasil Dokume
#DIV
4 1 1 6 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! Bagian Umum
1 Kinerja dan Koordinasi n - - /0!
Ikhtisar Realisasi Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Koordinasi dan Ikhtisar Realisasi
Penyusunan Kinerja SKPD dan
2.0 Laporan Capaian Laporan Hasil Badan Keuangan
5 2 1 6 Laporan 8 4 0 1 599.400,00 5 63% 30%
1 Kinerja dan Koordinasi 2.000.000 599.400 dan Aset Daerah
Ikhtisar Realisasi Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Koordinasi dan Badan
Penyusunan
2.0 Laporan Capaian jumlah dokumen Perencanaan
5 1 1 6 pengendalian Doc 12 3 1.946.250 3 2.625.750 6 50% 43% Penelitian dan
1 Kinerja dan perangkat daerah 10.665.600 4.572.000 Pengembangan
Ikhtisar Realisasi Daerah
Kinerja SKPD
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Koordinasi dan Ikhtisar Realisasi
Penyusunan Kinerja SKPD dan
2.0 Laporan Capaian Laporan Hasil Badan
5 2 1 6 Laporan 4 0 2 2 50% 23% Pendapatan
1 Kinerja dan Koordinasi 5.000.000 668.200 466.700 1.134.900 Daerah
Ikhtisar Realisasi Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Koordinasi dan Ikhtisar Realisasi Badan
Penyusunan Kinerja SKPD dan Kepegawaian
2.0 Laporan Capaian Laporan Hasil Dokume dan
5 3 1 6 5 2 0 3 0 5 0 100% 0%
1 Kinerja dan Koordinasi n 13.978.800 Pengembangan
Ikhtisar Realisasi Penyusunan Laporan Sumber Daya
Kinerja SKPD Capaian Kinerja dan Manusia
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Koordinasi dan Jumlah dokumen
2.0 Inspektorat
6 1 1 6 Penyusunan pengendalian Doc 10 1 1.000.000 0 0 1 10% 1%
1 85.105.000 1.000.000 Daerah
Laporan Capaian perangkat daerah


Click to View FlipBook Version