- 404 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
dan Berdaya menciptakan kondisi Keluarga
Saing masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 0 Pengelolaan Persentase ibu 100 % 0 0 2,613,250 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 2,874,575 Dinas
2 2 . 2 Pelayanan Kesehatan bersalin Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Ibu Bersalin mendapatkan Kartoharjo, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 pelayanan Semua BOK Manusia harmonisasi an
persalinan Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 0 Pengelolaan Presentase bayi 100 % 0 0 3,100,000 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 3,410,000 Dinas
2 2 . 3 Pelayanan Kesehatan baru lahir Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Bayi Baru Lahir mendapatkan Kartoharjo, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 pelayanan Semua BOK Manusia harmonisasi an
kesehatan bayi baru Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
lahir dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 0 Pengelolaan Cakupan Pelayanan 100 % 0 0 26,514,000 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 29,165,400 Dinas
2 2 . 4 Pelayanan Kesehatan Kesehatan Balita Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Balita sesuai standar Kartoharjo, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 Semua BOK Manusia harmonisasi an
Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 0 Pengelolaan Persentase anak 100 % 0 0 16,453,100 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 19,416,430 Dinas
2 2 . 5 Pelayanan Kesehatan usia pendidikan Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 pada Usia Pendidikan dasar yang Kartoharjo, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 Dasar mendapatkan Semua BOK Manusia harmonisasi an
pelayanan Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
kesehatan sesuai dan Berdaya masyarakat untuk dan
standar Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
- 405 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0 0 2 0 Pengelolaan Persentase orang 100 % 0 0 27,974,350 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 86,444,600 Dinas
2 2 . 6 Pelayanan Kesehatan usia 15–59 tahun Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 pada Usia Produktif mendapatkan Kartoharjo, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 skrining kesehatan Semua BOK Manusia harmonisasi an
sesuai standar Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 1 Pengelolaan Persentase ODGJ 100 % 0 0 11,950,500 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 13,145,550 Dinas
2 2 . 0 Pelayanan Kesehatan berat yang Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Orang dengan mendapatkan Kartoharjo, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 Gangguan Jiwa Berat pelayanan Semua BOK Manusia harmonisasi an
kesehatan jiwa Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
sesuai standar dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 1 Pengelolaan Persentase Orang 100 % 0 0 5,976,000 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 6,573,600 Dinas
2 2 . 1 Pelayanan Kesehatan terduga TBC Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Orang Terduga mendapatkan Kartoharjo, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 Tuberkulosis pelayanan TBC Semua BOK Manusia harmonisasi an
sesuai standar Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 1 Pengelolaan Persentase orang 100 % 0 0 2,200,000 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 2,420,000 Dinas
2 2 . 2 Pelayanan Kesehatan dengan risiko Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Orang dengan Risiko terinfeksi HIV Kartoharjo, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 Terinfeksi HIV mendapatkan Semua BOK Manusia harmonisasi an
pelayanan deteksi Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dini HIV sesuai dan Berdaya masyarakat untuk dan
standar Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 1 Pengelolaan Persentase 100 % 100 % 564,295,000 768,929,000 442,300,820 Kota DBH CHT Meningkatka peningkatan 0 100 % 486,530,902 Dinas
2 2 . 3 Pelayanan Kesehatan penemuan dan Madiun, n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
bagi Penduduk pada penanganan Kartoharjo, Daya masyarakat dan Pengendali
- 405 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0 0 2 0 Pengelolaan Persentase orang 100 % 0 0 27,974,350 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 86,444,600 Dinas
2 2 . 6 Pelayanan Kesehatan usia 15–59 tahun Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 pada Usia Produktif mendapatkan Kartoharjo, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 skrining kesehatan Semua BOK Manusia harmonisasi an
sesuai standar Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 1 Pengelolaan Persentase ODGJ 100 % 0 0 11,950,500 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 13,145,550 Dinas
2 2 . 0 Pelayanan Kesehatan berat yang Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Orang dengan mendapatkan Kartoharjo, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 Gangguan Jiwa Berat pelayanan Semua BOK Manusia harmonisasi an
kesehatan jiwa Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
sesuai standar dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 1 Pengelolaan Persentase Orang 100 % 0 0 5,976,000 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 6,573,600 Dinas
2 2 . 1 Pelayanan Kesehatan terduga TBC Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Orang Terduga mendapatkan Kartoharjo, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 Tuberkulosis pelayanan TBC Semua BOK Manusia harmonisasi an
sesuai standar Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 1 Pengelolaan Persentase orang 100 % 0 0 2,200,000 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 2,420,000 Dinas
2 2 . 2 Pelayanan Kesehatan dengan risiko Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Orang dengan Risiko terinfeksi HIV Kartoharjo, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 Terinfeksi HIV mendapatkan Semua BOK Manusia harmonisasi an
pelayanan deteksi Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dini HIV sesuai dan Berdaya masyarakat untuk dan
standar Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 1 Pengelolaan Persentase 100 % 100 % 564,295,000 768,929,000 442,300,820 Kota DBH CHT Meningkatka peningkatan 0 100 % 486,530,902 Dinas
2 2 . 3 Pelayanan Kesehatan penemuan dan Madiun, n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
bagi Penduduk pada penanganan Kartoharjo, Daya masyarakat dan Pengendali
- 406 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0 Kondisi Kejadian Luar penyakit pada Semua Manusia harmonisasi an
2 Biasa (KLB) kondisi KLB Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
DAK Non
Fisik -
BOKKB -
BOK
1 0 0 2 1 Pengelolaan Prevalensi kasus 9.5 % 9.5 % 249,475,000 249,475,000 307,101,850 Kota DBH CHT Meningkatka peningkatan 0 9.5 % 320,094,610 Dinas
2 2 . 5 Pelayanan Kesehatan stunting Madiun, n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Gizi Masyarakat Kartoharjo, Daya masyarakat dan Pengendali
2 Semua Manusia harmonisasi an
Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
DAK Non
Fisik -
BOKKB -
BOK
1 0 0 2 1 Pengelolaan Persentase TTU 61 % 0 0 41,957,750 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 61 % 51,244,325 Dinas
2 2 . 7 Pelayanan Kesehatan sehat Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Lingkungan Kartoharjo, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 Semua BOK Manusia harmonisasi an
Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 1 Pengelolaan Jumlah kegiatan 16 keg 0 0 154,331,200 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 16 keg 120,677,535 Dinas
2 2 . 8 Pelayanan Promosi pelayanan promosi iatan Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial iatan Kesehatan,
0 Kesehatan kesehatan Kartoharjo, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 Semua BOK Manusia harmonisasi an
Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi
- 406 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0 Kondisi Kejadian Luar penyakit pada Semua Manusia harmonisasi an
2 Biasa (KLB) kondisi KLB Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
DAK Non
Fisik -
BOKKB -
BOK
1 0 0 2 1 Pengelolaan Prevalensi kasus 9.5 % 9.5 % 249,475,000 249,475,000 307,101,850 Kota DBH CHT Meningkatka peningkatan 0 9.5 % 320,094,610 Dinas
2 2 . 5 Pelayanan Kesehatan stunting Madiun, n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Gizi Masyarakat Kartoharjo, Daya masyarakat dan Pengendali
2 Semua Manusia harmonisasi an
Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
DAK Non
Fisik -
BOKKB -
BOK
1 0 0 2 1 Pengelolaan Persentase TTU 61 % 0 0 41,957,750 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 61 % 51,244,325 Dinas
2 2 . 7 Pelayanan Kesehatan sehat Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Lingkungan Kartoharjo, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 Semua BOK Manusia harmonisasi an
Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 1 Pengelolaan Jumlah kegiatan 16 keg 0 0 154,331,200 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 16 keg 120,677,535 Dinas
2 2 . 8 Pelayanan Promosi pelayanan promosi iatan Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial iatan Kesehatan,
0 Kesehatan kesehatan Kartoharjo, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 Semua BOK Manusia harmonisasi an
Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi
- 407 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
masyarakat yang Keluarga
kondusif Berencana
1 0 0 2 2 Pengelolaan Persentase Respon 100 % 0 0 92,313,250 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 104,844,575 Dinas
2 2 . 0 Surveilans Kesehatan KLB < 24 jam Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Kartoharjo, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 Semua BOK Manusia harmonisasi an
Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 2 Pelayanan Kesehatan Persentase 100 % 0 0 84,577,930 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 58,135,473 Dinas
2 2 . 5 Penyakit Menular dan penangangan Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Tidak Menular penyakit menular Kartoharjo, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 dan tidak menular Semua BOK Manusia harmonisasi an
mencapai target Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 3 Operasional Persentase Penilaian 90 % 89 % 2,607,873,000 2,607,873,000 1,527,335,500 Kota Pendapat Meningkatka peningkatan 0 89 % 1,680,069,050 Dinas
2 2 . 3 Pelayanan Puskesmas Kinerja Puskesmas Madiun, an dari n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Semua BLUD Daya masyarakat dan Pengendali
2 Kecamatan, Manusia harmonisasi an
Semua Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
Kelurahan dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
Dana
Transfer
Khusus -
Dana
Alokasi
- 407 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
masyarakat yang Keluarga
kondusif Berencana
1 0 0 2 2 Pengelolaan Persentase Respon 100 % 0 0 92,313,250 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 104,844,575 Dinas
2 2 . 0 Surveilans Kesehatan KLB < 24 jam Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Kartoharjo, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 Semua BOK Manusia harmonisasi an
Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 2 Pelayanan Kesehatan Persentase 100 % 0 0 84,577,930 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 58,135,473 Dinas
2 2 . 5 Penyakit Menular dan penangangan Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Tidak Menular penyakit menular Kartoharjo, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 dan tidak menular Semua BOK Manusia harmonisasi an
mencapai target Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 3 Operasional Persentase Penilaian 90 % 89 % 2,607,873,000 2,607,873,000 1,527,335,500 Kota Pendapat Meningkatka peningkatan 0 89 % 1,680,069,050 Dinas
2 2 . 3 Pelayanan Puskesmas Kinerja Puskesmas Madiun, an dari n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Semua BLUD Daya masyarakat dan Pengendali
2 Kecamatan, Manusia harmonisasi an
Semua Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
Kelurahan dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
Dana
Transfer
Khusus -
Dana
Alokasi
- 408 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Khusus
Fisik
DAK Non
Fisik -
BOKKB -
BOK
1 0 0 2 3 Pengelolaan Jumlah Keluarga 3803 K 0 0 6,750,000 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 3803 K 6,750,000 Dinas
2 2 . 9 Pelayanan Kesehatan yang Sudah eluarg Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial eluarg Kesehatan,
0 Dasar Melalui Dikunjungi dan a Kartoharjo, BOKKB - Daya masyarakat dan a Pengendali
2 Pendekatan Keluarga Diintervensi Semua BOK Manusia harmonisasi an
Masalah Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
Kesehatannya oleh dan Berdaya masyarakat untuk dan
Tenaga Kesehatan Saing menciptakan kondisi Keluarga
Puskesmas masyarakat yang Berencana
kondusif
1 URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
1 0 URUSAN 4,281,393,000 4,491,951,000 4,068,078,000 2,498,101,918
2 PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN
1 0 0 PROGRAM Indeks Keluarga 0,41 In 0,41 In 4,281,393,000 4,491,951,000 4,068,078,000 0,41 In 1,912,437,118
2 2 PEMENUHAN UPAYA Sehat dek dek dek
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
1 0 0 2 Penyediaan Layanan Persentase 100 % 100 % 4,281,393,000 4,491,951,000 4,068,078,000 100 % 1,912,437,118
2 2 . Kesehatan untuk Penyediaan Layanan
0 UKM dan UKP Kesehatan untuk
2 Rujukan Tingkat UKM dan UKP
Daerah
Kabupaten/Kota
- 408 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Khusus
Fisik
DAK Non
Fisik -
BOKKB -
BOK
1 0 0 2 3 Pengelolaan Jumlah Keluarga 3803 K 0 0 6,750,000 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 3803 K 6,750,000 Dinas
2 2 . 9 Pelayanan Kesehatan yang Sudah eluarg Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial eluarg Kesehatan,
0 Dasar Melalui Dikunjungi dan a Kartoharjo, BOKKB - Daya masyarakat dan a Pengendali
2 Pendekatan Keluarga Diintervensi Semua BOK Manusia harmonisasi an
Masalah Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
Kesehatannya oleh dan Berdaya masyarakat untuk dan
Tenaga Kesehatan Saing menciptakan kondisi Keluarga
Puskesmas masyarakat yang Berencana
kondusif
1 URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
1 0 URUSAN 4,281,393,000 4,491,951,000 4,068,078,000 2,498,101,918
2 PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN
1 0 0 PROGRAM Indeks Keluarga 0,41 In 0,41 In 4,281,393,000 4,491,951,000 4,068,078,000 0,41 In 1,912,437,118
2 2 PEMENUHAN UPAYA Sehat dek dek dek
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
1 0 0 2 Penyediaan Layanan Persentase 100 % 100 % 4,281,393,000 4,491,951,000 4,068,078,000 100 % 1,912,437,118
2 2 . Kesehatan untuk Penyediaan Layanan
0 UKM dan UKP Kesehatan untuk
2 Rujukan Tingkat UKM dan UKP
Daerah
Kabupaten/Kota
- 409 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0 0 2 0 Pengelolaan Persentase ibu 100 % 0 0 39,966,780 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 32,049,028 Dinas
2 2 . 1 Pelayanan Kesehatan hamil mendapatkan Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Ibu Hamil pelayanan Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 kesehatan ibu hamil Semua BOK Manusia harmonisasi an
Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 0 Pengelolaan Persentase ibu 100 % 0 0 7,437,600 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 8,181,360 Dinas
2 2 . 2 Pelayanan Kesehatan bersalin Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Ibu Bersalin mendapatkan Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 pelayanan Semua BOK Manusia harmonisasi an
persalinan Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 0 Pengelolaan Presentase bayi 100 % 0 0 800,000 Kota Meningkatka peningkatan 0 100 % 880 Dinas
2 2 . 3 Pelayanan Kesehatan baru lahir Madiun, n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Bayi Baru Lahir mendapatkan Taman, Daya masyarakat dan Pengendali
2 pelayanan Semua Manusia harmonisasi an
kesehatan bayi baru Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
lahir dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 0 Pengelolaan akupan Pelayanan 100 % 0 0 12,226,660 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 8,580,000 Dinas
2 2 . 4 Pelayanan Kesehatan Kesehatan Balita Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Balita sesuai standar Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 Semua BOK Manusia harmonisasi an
Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 0 Pengelolaan Persentase anak 100 % 0 0 45,533,500 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 52,652,600 Dinas
2 2 . 5 Pelayanan Kesehatan usia pendidikan Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
dasar yang Taman, Daya masyarakat dan Pengendali
- 409 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0 0 2 0 Pengelolaan Persentase ibu 100 % 0 0 39,966,780 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 32,049,028 Dinas
2 2 . 1 Pelayanan Kesehatan hamil mendapatkan Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Ibu Hamil pelayanan Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 kesehatan ibu hamil Semua BOK Manusia harmonisasi an
Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 0 Pengelolaan Persentase ibu 100 % 0 0 7,437,600 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 8,181,360 Dinas
2 2 . 2 Pelayanan Kesehatan bersalin Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Ibu Bersalin mendapatkan Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 pelayanan Semua BOK Manusia harmonisasi an
persalinan Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 0 Pengelolaan Presentase bayi 100 % 0 0 800,000 Kota Meningkatka peningkatan 0 100 % 880 Dinas
2 2 . 3 Pelayanan Kesehatan baru lahir Madiun, n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Bayi Baru Lahir mendapatkan Taman, Daya masyarakat dan Pengendali
2 pelayanan Semua Manusia harmonisasi an
kesehatan bayi baru Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
lahir dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 0 Pengelolaan akupan Pelayanan 100 % 0 0 12,226,660 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 8,580,000 Dinas
2 2 . 4 Pelayanan Kesehatan Kesehatan Balita Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Balita sesuai standar Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 Semua BOK Manusia harmonisasi an
Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 0 Pengelolaan Persentase anak 100 % 0 0 45,533,500 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 52,652,600 Dinas
2 2 . 5 Pelayanan Kesehatan usia pendidikan Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
dasar yang Taman, Daya masyarakat dan Pengendali
- 410 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0 pada Usia Pendidikan mendapatkan Semua BOKKB - Manusia harmonisasi an
2 Dasar pelayanan Kelurahan BOK Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
kesehatan sesuai dan Berdaya masyarakat untuk dan
standar Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 0 Pengelolaan Persentase orang 100 % 0 0 300,000 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 23,196,250 Dinas
2 2 . 6 Pelayanan Kesehatan usia 15–59 tahun Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 pada Usia Produktif mendapatkan Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 skrining kesehatan Semua BOK Manusia harmonisasi an
sesuai standar Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 1 Pengelolaan Persentase ODGJ 100 % 0 0 1,200,000 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 1,320,000 Dinas
2 2 . 0 Pelayanan Kesehatan berat yang Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Orang dengan mendapatkan Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 Gangguan Jiwa Berat pelayanan Semua BOK Manusia harmonisasi an
kesehatan jiwa Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
sesuai standar dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 1 Pengelolaan Persentase Orang 100 % 0 0 12,504,800 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 13,755,280 Dinas
2 2 . 1 Pelayanan Kesehatan terduga TBC Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Orang Terduga mendapatkan Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 Tuberkulosis pelayanan TBC Semua BOK Manusia harmonisasi an
sesuai standar Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 1 Pengelolaan Persentase orang 100 % 0 0 8,658,000 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 9,523,800 Dinas
2 2 . 2 Pelayanan Kesehatan dengan risiko Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Orang dengan Risiko terinfeksi HIV Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 Terinfeksi HIV mendapatkan Semua BOK Manusia harmonisasi an
pelayanan deteksi Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
masyarakat untuk dan
- 410 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0 pada Usia Pendidikan mendapatkan Semua BOKKB - Manusia harmonisasi an
2 Dasar pelayanan Kelurahan BOK Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
kesehatan sesuai dan Berdaya masyarakat untuk dan
standar Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 0 Pengelolaan Persentase orang 100 % 0 0 300,000 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 23,196,250 Dinas
2 2 . 6 Pelayanan Kesehatan usia 15–59 tahun Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 pada Usia Produktif mendapatkan Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 skrining kesehatan Semua BOK Manusia harmonisasi an
sesuai standar Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 1 Pengelolaan Persentase ODGJ 100 % 0 0 1,200,000 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 1,320,000 Dinas
2 2 . 0 Pelayanan Kesehatan berat yang Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Orang dengan mendapatkan Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 Gangguan Jiwa Berat pelayanan Semua BOK Manusia harmonisasi an
kesehatan jiwa Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
sesuai standar dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 1 Pengelolaan Persentase Orang 100 % 0 0 12,504,800 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 13,755,280 Dinas
2 2 . 1 Pelayanan Kesehatan terduga TBC Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Orang Terduga mendapatkan Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 Tuberkulosis pelayanan TBC Semua BOK Manusia harmonisasi an
sesuai standar Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 1 Pengelolaan Persentase orang 100 % 0 0 8,658,000 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 9,523,800 Dinas
2 2 . 2 Pelayanan Kesehatan dengan risiko Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Orang dengan Risiko terinfeksi HIV Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 Terinfeksi HIV mendapatkan Semua BOK Manusia harmonisasi an
pelayanan deteksi Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
masyarakat untuk dan
- 411 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
dini HIV sesuai dan Berdaya menciptakan kondisi Keluarga
standar Saing masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 1 Pengelolaan Persentase 100 % 100 % 580,632,000 791,190,000 415,791,000 Kota DBH CHT Meningkatka peningkatan 0 100 % 457,370,100 Dinas
2 2 . 3 Pelayanan Kesehatan penemuan dan Madiun, n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 bagi Penduduk pada penanganan Taman, Daya masyarakat dan Pengendali
2 Kondisi Kejadian Luar penyakit pada Semua Manusia harmonisasi an
Biasa (KLB) kondisi KLB Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
DAK Non
Fisik -
BOKKB -
BOK
1 0 0 2 1 Pengelolaan Prevalensi kasus 11.5 % 11.5 % 346,215,000 346,215,000 732,118,770 Kota DBH CHT Meningkatka peningkatan 0 11.5 % 806,265,647 Dinas
2 2 . 5 Pelayanan Kesehatan stunting Madiun, n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Gizi Masyarakat Taman, Daya masyarakat dan Pengendali
2 Semua Manusia harmonisasi an
Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
DAK Non
Fisik -
BOKKB -
BOK
1 0 0 2 1 Pengelolaan Persentase TTU 61 % 0 0 43,950,000 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 61 % 69,958,625 Dinas
2 2 . 7 Pelayanan Kesehatan sehat Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Lingkungan Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 Semua BOK Manusia harmonisasi an
Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi
- 411 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
dini HIV sesuai dan Berdaya menciptakan kondisi Keluarga
standar Saing masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 1 Pengelolaan Persentase 100 % 100 % 580,632,000 791,190,000 415,791,000 Kota DBH CHT Meningkatka peningkatan 0 100 % 457,370,100 Dinas
2 2 . 3 Pelayanan Kesehatan penemuan dan Madiun, n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 bagi Penduduk pada penanganan Taman, Daya masyarakat dan Pengendali
2 Kondisi Kejadian Luar penyakit pada Semua Manusia harmonisasi an
Biasa (KLB) kondisi KLB Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
DAK Non
Fisik -
BOKKB -
BOK
1 0 0 2 1 Pengelolaan Prevalensi kasus 11.5 % 11.5 % 346,215,000 346,215,000 732,118,770 Kota DBH CHT Meningkatka peningkatan 0 11.5 % 806,265,647 Dinas
2 2 . 5 Pelayanan Kesehatan stunting Madiun, n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Gizi Masyarakat Taman, Daya masyarakat dan Pengendali
2 Semua Manusia harmonisasi an
Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
DAK Non
Fisik -
BOKKB -
BOK
1 0 0 2 1 Pengelolaan Persentase TTU 61 % 0 0 43,950,000 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 61 % 69,958,625 Dinas
2 2 . 7 Pelayanan Kesehatan sehat Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Lingkungan Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 Semua BOK Manusia harmonisasi an
Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi
- 412 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
masyarakat yang Keluarga
kondusif Berencana
1 0 0 2 1 Pengelolaan Jumlah kegiatan 13 keg 0 0 113,345,520 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 13 keg 120,178,498 Dinas
2 2 . 8 Pelayanan Promosi pelayanan promosi iatan Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial iatan Kesehatan,
0 Kesehatan kesehatan Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 Semua BOK Manusia harmonisasi an
Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 2 Pengelolaan Persentase respon 100 % 0 0 43,747,760 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 48,122,536 Dinas
2 2 . 0 Surveilans Kesehatan KLB < 24 jam Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 Semua BOK Manusia harmonisasi an
Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 2 Pelayanan Kesehatan Persentase 100 % 0 0 249,544,260 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 249,384,036 Dinas
2 2 . 5 Penyakit Menular dan penangangan Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Tidak Menular penyakit menular Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 dan tidak menular Semua BOK Manusia harmonisasi an
mencapai target Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 3 Operasional Persentase Penilaian 85 % 85 % 3,354,546,000 3,354,546,000 2,334,953,350 Kota Pendapat Meningkatka peningkatan 0 85 % 3 Dinas
2 2 . 3 Pelayanan Puskesmas Kinerja Puskesmas Madiun, an dari n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Semua BLUD Daya masyarakat dan Pengendali
2 Kecamatan, Manusia harmonisasi an
Semua Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
Kelurahan dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
- 412 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
masyarakat yang Keluarga
kondusif Berencana
1 0 0 2 1 Pengelolaan Jumlah kegiatan 13 keg 0 0 113,345,520 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 13 keg 120,178,498 Dinas
2 2 . 8 Pelayanan Promosi pelayanan promosi iatan Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial iatan Kesehatan,
0 Kesehatan kesehatan Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 Semua BOK Manusia harmonisasi an
Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 2 Pengelolaan Persentase respon 100 % 0 0 43,747,760 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 48,122,536 Dinas
2 2 . 0 Surveilans Kesehatan KLB < 24 jam Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 Semua BOK Manusia harmonisasi an
Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 2 Pelayanan Kesehatan Persentase 100 % 0 0 249,544,260 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 249,384,036 Dinas
2 2 . 5 Penyakit Menular dan penangangan Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Tidak Menular penyakit menular Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 dan tidak menular Semua BOK Manusia harmonisasi an
mencapai target Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 3 Operasional Persentase Penilaian 85 % 85 % 3,354,546,000 3,354,546,000 2,334,953,350 Kota Pendapat Meningkatka peningkatan 0 85 % 3 Dinas
2 2 . 3 Pelayanan Puskesmas Kinerja Puskesmas Madiun, an dari n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Semua BLUD Daya masyarakat dan Pengendali
2 Kecamatan, Manusia harmonisasi an
Semua Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
Kelurahan dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
- 413 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Dana
Transfer
Khusus -
Dana
Alokasi
Khusus
Fisik
DAK Non
Fisik -
BOKKB -
BOK
1 0 0 2 3 Pengelolaan Jumlah Keluarga 5550 K 0 0 6,000,000 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 5550 K 6,000,000 Dinas
2 2 . 9 Pelayanan Kesehatan yang Sudah eluarg Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial eluarg Kesehatan,
0 Dasar Melalui Dikunjungi dan a Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan a Pengendali
2 Pendekatan Keluarga Diintervensi Semua BOK Manusia harmonisasi an
Masalah Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
Kesehatannya oleh dan Berdaya masyarakat untuk dan
Tenaga Kesehatan Saing menciptakan kondisi Keluarga
Puskesmas masyarakat yang Berencana
kondusif
1 URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
1 0 URUSAN 3,571,699,880 3,765,699,880 3,509,744,000 4,392,092,400
2 PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN
1 0 0 PROGRAM Indeks Keluarga 0,41 In 0,41 In 3,571,699,880 3,765,699,880 3,509,744,000 0,41 In 3,895,184,400
2 2 PEMENUHAN UPAYA Sehat dek dek dek
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
1 0 0 2 Penyediaan Layanan Persentase 100 % 100 % 3,571,699,880 3,765,699,880 3,509,744,000 100 % 3,895,184,400
2 2 . Kesehatan untuk Penyediaan Layanan
0 UKM dan UKP Kesehatan untuk
2 Rujukan Tingkat UKM dan UKP
- 413 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Dana
Transfer
Khusus -
Dana
Alokasi
Khusus
Fisik
DAK Non
Fisik -
BOKKB -
BOK
1 0 0 2 3 Pengelolaan Jumlah Keluarga 5550 K 0 0 6,000,000 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 5550 K 6,000,000 Dinas
2 2 . 9 Pelayanan Kesehatan yang Sudah eluarg Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial eluarg Kesehatan,
0 Dasar Melalui Dikunjungi dan a Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan a Pengendali
2 Pendekatan Keluarga Diintervensi Semua BOK Manusia harmonisasi an
Masalah Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
Kesehatannya oleh dan Berdaya masyarakat untuk dan
Tenaga Kesehatan Saing menciptakan kondisi Keluarga
Puskesmas masyarakat yang Berencana
kondusif
1 URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
1 0 URUSAN 3,571,699,880 3,765,699,880 3,509,744,000 4,392,092,400
2 PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN
1 0 0 PROGRAM Indeks Keluarga 0,41 In 0,41 In 3,571,699,880 3,765,699,880 3,509,744,000 0,41 In 3,895,184,400
2 2 PEMENUHAN UPAYA Sehat dek dek dek
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
1 0 0 2 Penyediaan Layanan Persentase 100 % 100 % 3,571,699,880 3,765,699,880 3,509,744,000 100 % 3,895,184,400
2 2 . Kesehatan untuk Penyediaan Layanan
0 UKM dan UKP Kesehatan untuk
2 Rujukan Tingkat UKM dan UKP
- 414 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Daerah
Kabupaten/Kota
1 0 0 2 0 Pengelolaan Persentase ibu 100 % 0 0 13,627,000 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 14,989,700 Dinas
2 2 . 1 Pelayanan Kesehatan hamil mendapatkan Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Ibu Hamil pelayanan Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 kesehatan ibu hamil Semua BOK Manusia harmonisasi an
Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 0 Pengelolaan Persentase ibu 100 % 0 0 504,000 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 554,4 Dinas
2 2 . 2 Pelayanan Kesehatan bersalin Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Ibu Bersalin mendapatkan Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 pelayanan Semua BOK Manusia harmonisasi an
persalinan Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 0 Pengelolaan Presentase bayi 100 % 0 0 8,490,650 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 9,339,715 Dinas
2 2 . 3 Pelayanan Kesehatan baru lahir Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Bayi Baru Lahir mendapatkan Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 pelayanan Semua BOK Manusia harmonisasi an
kesehatan bayi baru Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
lahir dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 0 Pengelolaan Cakupan Pelayanan 100 % 0 0 41,653,650 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 45,819,015 Dinas
2 2 . 4 Pelayanan Kesehatan Kesehatan Balita Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Balita sesuai standar Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 Semua BOK Manusia harmonisasi an
Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
- 414 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Daerah
Kabupaten/Kota
1 0 0 2 0 Pengelolaan Persentase ibu 100 % 0 0 13,627,000 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 14,989,700 Dinas
2 2 . 1 Pelayanan Kesehatan hamil mendapatkan Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Ibu Hamil pelayanan Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 kesehatan ibu hamil Semua BOK Manusia harmonisasi an
Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 0 Pengelolaan Persentase ibu 100 % 0 0 504,000 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 554,4 Dinas
2 2 . 2 Pelayanan Kesehatan bersalin Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Ibu Bersalin mendapatkan Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 pelayanan Semua BOK Manusia harmonisasi an
persalinan Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 0 Pengelolaan Presentase bayi 100 % 0 0 8,490,650 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 9,339,715 Dinas
2 2 . 3 Pelayanan Kesehatan baru lahir Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Bayi Baru Lahir mendapatkan Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 pelayanan Semua BOK Manusia harmonisasi an
kesehatan bayi baru Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
lahir dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 0 Pengelolaan Cakupan Pelayanan 100 % 0 0 41,653,650 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 45,819,015 Dinas
2 2 . 4 Pelayanan Kesehatan Kesehatan Balita Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Balita sesuai standar Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 Semua BOK Manusia harmonisasi an
Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
- 415 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0 0 2 0 Pengelolaan Persentase anak 100 % 0 0 45,918,050 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 62,977,255 Dinas
2 2 . 5 Pelayanan Kesehatan usia pendidikan Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 pada Usia Pendidikan dasar yang Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 Dasar mendapatkan Semua BOK Manusia harmonisasi an
pelayanan Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
kesehatan sesuai dan Berdaya masyarakat untuk dan
standar Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 1 Pengelolaan Persentase ODGJ 100 % 0 0 6,843,600 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 7,527,960 Dinas
2 2 . 0 Pelayanan Kesehatan berat yang Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Orang dengan mendapatkan Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 Gangguan Jiwa Berat pelayanan Semua BOK Manusia harmonisasi an
kesehatan jiwa Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
sesuai standar dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 1 Pengelolaan Persentase Orang 100 % 0 0 6,738,000 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 7,411,800 Dinas
2 2 . 1 Pelayanan Kesehatan terduga TBC Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Orang Terduga mendapatkan Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 Tuberkulosis pelayanan TBC Semua BOK Manusia harmonisasi an
sesuai standar Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 1 Pengelolaan Persentase orang 100 % 0 0 1,670,500 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 1,837,550 Dinas
2 2 . 2 Pelayanan Kesehatan dengan risiko Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Orang dengan Risiko terinfeksi HIV Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 Terinfeksi HIV mendapatkan Semua BOK Manusia harmonisasi an
pelayanan deteksi Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dini HIV sesuai dan Berdaya masyarakat untuk dan
standar Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 1 Pengelolaan Persentase 100 % 100 % 535,000,000 729,000,000 400,730,000 Kota DBH CHT Meningkatka peningkatan 0 100 % 440,803,000 Dinas
2 2 . 3 Pelayanan Kesehatan penemuan dan Madiun, n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
bagi Penduduk pada penanganan Taman, Daya masyarakat dan Pengendali
- 415 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0 0 2 0 Pengelolaan Persentase anak 100 % 0 0 45,918,050 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 62,977,255 Dinas
2 2 . 5 Pelayanan Kesehatan usia pendidikan Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 pada Usia Pendidikan dasar yang Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 Dasar mendapatkan Semua BOK Manusia harmonisasi an
pelayanan Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
kesehatan sesuai dan Berdaya masyarakat untuk dan
standar Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 1 Pengelolaan Persentase ODGJ 100 % 0 0 6,843,600 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 7,527,960 Dinas
2 2 . 0 Pelayanan Kesehatan berat yang Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Orang dengan mendapatkan Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 Gangguan Jiwa Berat pelayanan Semua BOK Manusia harmonisasi an
kesehatan jiwa Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
sesuai standar dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 1 Pengelolaan Persentase Orang 100 % 0 0 6,738,000 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 7,411,800 Dinas
2 2 . 1 Pelayanan Kesehatan terduga TBC Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Orang Terduga mendapatkan Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 Tuberkulosis pelayanan TBC Semua BOK Manusia harmonisasi an
sesuai standar Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 1 Pengelolaan Persentase orang 100 % 0 0 1,670,500 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 1,837,550 Dinas
2 2 . 2 Pelayanan Kesehatan dengan risiko Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Orang dengan Risiko terinfeksi HIV Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 Terinfeksi HIV mendapatkan Semua BOK Manusia harmonisasi an
pelayanan deteksi Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dini HIV sesuai dan Berdaya masyarakat untuk dan
standar Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 1 Pengelolaan Persentase 100 % 100 % 535,000,000 729,000,000 400,730,000 Kota DBH CHT Meningkatka peningkatan 0 100 % 440,803,000 Dinas
2 2 . 3 Pelayanan Kesehatan penemuan dan Madiun, n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
bagi Penduduk pada penanganan Taman, Daya masyarakat dan Pengendali
- 416 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0 Kondisi Kejadian Luar penyakit pada Semua Manusia harmonisasi an
2 Biasa (KLB) kondisi KLB Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
DAK Non
Fisik -
BOKKB -
BOK
1 0 0 2 1 Pengelolaan Prevalensi kasus 11 % 11 % 326,000,000 326,000,000 487,866,050 Kota DBH CHT Meningkatka peningkatan 0 11 % 536,652,655 Dinas
2 2 . 5 Pelayanan Kesehatan stunting Madiun, n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Gizi Masyarakat Taman, Daya masyarakat dan Pengendali
2 Semua Manusia harmonisasi an
Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
DAK Non
Fisik -
BOKKB -
BOK
1 0 0 2 1 Pengelolaan Jumlah Dokumen 2 Dok 0 0 27,966,000 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 2 Dok 27,966,000 Dinas
2 2 . 6 Pelayanan Kesehatan Hasil Pengelolaan umen Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial umen Kesehatan,
0 Kerja dan Olahraga Pelayanan Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 Kesehatan Kerja Semua BOK Manusia harmonisasi an
dan Olahraga Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 1 Pengelolaan Persentase TTU 61 % 0 0 28,780,900 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 61 % 56,674,640 Dinas
2 2 . 7 Pelayanan Kesehatan Sehat Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Lingkungan Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 Semua BOK Manusia harmonisasi an
Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi
- 416 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0 Kondisi Kejadian Luar penyakit pada Semua Manusia harmonisasi an
2 Biasa (KLB) kondisi KLB Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
DAK Non
Fisik -
BOKKB -
BOK
1 0 0 2 1 Pengelolaan Prevalensi kasus 11 % 11 % 326,000,000 326,000,000 487,866,050 Kota DBH CHT Meningkatka peningkatan 0 11 % 536,652,655 Dinas
2 2 . 5 Pelayanan Kesehatan stunting Madiun, n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Gizi Masyarakat Taman, Daya masyarakat dan Pengendali
2 Semua Manusia harmonisasi an
Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
DAK Non
Fisik -
BOKKB -
BOK
1 0 0 2 1 Pengelolaan Jumlah Dokumen 2 Dok 0 0 27,966,000 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 2 Dok 27,966,000 Dinas
2 2 . 6 Pelayanan Kesehatan Hasil Pengelolaan umen Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial umen Kesehatan,
0 Kerja dan Olahraga Pelayanan Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 Kesehatan Kerja Semua BOK Manusia harmonisasi an
dan Olahraga Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 1 Pengelolaan Persentase TTU 61 % 0 0 28,780,900 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 61 % 56,674,640 Dinas
2 2 . 7 Pelayanan Kesehatan Sehat Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Lingkungan Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 Semua BOK Manusia harmonisasi an
Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi
- 417 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
masyarakat yang Keluarga
kondusif Berencana
1 0 0 2 1 Pengelolaan Jumlah kegiatan 15 keg 0 0 149,758,800 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 15 keg 136,899,565 Dinas
2 2 . 8 Pelayanan Promosi pelayanan promosi iatan Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial iatan Kesehatan,
0 Kesehatan kesehatan Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 Semua BOK Manusia harmonisasi an
Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 2 Pengelolaan Persentase respon 100 % 0 0 24,956,450 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 27,452,095 Dinas
2 2 . 0 Surveilans Kesehatan KLB < 24 jam Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 Semua BOK Manusia harmonisasi an
Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 2 Pelayanan Kesehatan Persentase 100 % 0 0 204,597,270 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 182,750,997 Dinas
2 2 . 5 Penyakit Menular dan penangangan Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Tidak Menular penyakit menular Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 dan tidak menular Semua BOK Manusia harmonisasi an
mencapai target Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 3 Operasional Persentase Penilaian 80 % 85 % 2,710,699,880 2,710,699,880 2,053,143,080 Kota Pendapat Meningkatka peningkatan 0 85 % 2,258,457,388 Dinas
2 2 . 3 Pelayanan Puskesmas Kinerja Puskesmas Madiun, an dari n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Semua BLUD Daya masyarakat dan Pengendali
2 Kecamatan, Manusia harmonisasi an
Semua Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
Kelurahan dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
- 417 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
masyarakat yang Keluarga
kondusif Berencana
1 0 0 2 1 Pengelolaan Jumlah kegiatan 15 keg 0 0 149,758,800 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 15 keg 136,899,565 Dinas
2 2 . 8 Pelayanan Promosi pelayanan promosi iatan Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial iatan Kesehatan,
0 Kesehatan kesehatan Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 Semua BOK Manusia harmonisasi an
Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 2 Pengelolaan Persentase respon 100 % 0 0 24,956,450 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 27,452,095 Dinas
2 2 . 0 Surveilans Kesehatan KLB < 24 jam Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 Semua BOK Manusia harmonisasi an
Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 2 Pelayanan Kesehatan Persentase 100 % 0 0 204,597,270 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 100 % 182,750,997 Dinas
2 2 . 5 Penyakit Menular dan penangangan Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Tidak Menular penyakit menular Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan Pengendali
2 dan tidak menular Semua BOK Manusia harmonisasi an
mencapai target Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
1 0 0 2 3 Operasional Persentase Penilaian 80 % 85 % 2,710,699,880 2,710,699,880 2,053,143,080 Kota Pendapat Meningkatka peningkatan 0 85 % 2,258,457,388 Dinas
2 2 . 3 Pelayanan Puskesmas Kinerja Puskesmas Madiun, an dari n Sumber ketahanan sosial Kesehatan,
0 Semua BLUD Daya masyarakat dan Pengendali
2 Kecamatan, Manusia harmonisasi an
Semua Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
Kelurahan dan Berdaya masyarakat untuk dan
Saing menciptakan kondisi Keluarga
masyarakat yang Berencana
kondusif
- 418 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Dana
Transfer
Khusus -
Dana
Alokasi
Khusus
Fisik
DAK Non
Fisik -
BOKKB -
BOK
1 0 0 2 3 Pengelolaan Jumlah Keluarga 8988 K 0 0 6,500,000 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 8988 K 6,500,000 Dinas
2 2 . 9 Pelayanan Kesehatan yang Sudah eluarg Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial eluarg Kesehatan,
0 Dasar Melalui Dikunjungi dan a Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan a Pengendali
2 Pendekatan Keluarga Diintervensi Semua BOK Manusia harmonisasi an
Masalah Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
Kesehatannya oleh dan Berdaya masyarakat untuk dan
Tenaga Kesehatan Saing menciptakan kondisi Keluarga
Puskesmasnull masyarakat yang Berencana
kondusif
TOTAL 230,228,357,991 234,500,058,151 262,029,509,779 540,786,982,550
1 URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
1 3 URUSAN 127,187,727,320 125,252,224,617 153,008,097,557 141,029,734,242
PEMERINTAHAN
BIDANG PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1 3 1 PROGRAM Nilai Evaluasi A Skor A Skor 10,580,000,000 10,888,336,546 13,204,343,298 A Skor 11,894,734,242
PENUNJANG Implementasi
URUSAN SAKIP Perangkat
PEMERINTAHAN Daerah
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
- 418 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Dana
Transfer
Khusus -
Dana
Alokasi
Khusus
Fisik
DAK Non
Fisik -
BOKKB -
BOK
1 0 0 2 3 Pengelolaan Jumlah Keluarga 8988 K 0 0 6,500,000 Kota DAK Non Meningkatka peningkatan 0 8988 K 6,500,000 Dinas
2 2 . 9 Pelayanan Kesehatan yang Sudah eluarg Madiun, Fisik - n Sumber ketahanan sosial eluarg Kesehatan,
0 Dasar Melalui Dikunjungi dan a Taman, BOKKB - Daya masyarakat dan a Pengendali
2 Pendekatan Keluarga Diintervensi Semua BOK Manusia harmonisasi an
Masalah Kelurahan Berkualitas kehidupan sosial Penduduk
Kesehatannya oleh dan Berdaya masyarakat untuk dan
Tenaga Kesehatan Saing menciptakan kondisi Keluarga
Puskesmasnull masyarakat yang Berencana
kondusif
TOTAL 230,228,357,991 234,500,058,151 262,029,509,779 540,786,982,550
1 URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
1 3 URUSAN 127,187,727,320 125,252,224,617 153,008,097,557 141,029,734,242
PEMERINTAHAN
BIDANG PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1 3 1 PROGRAM Nilai Evaluasi A Skor A Skor 10,580,000,000 10,888,336,546 13,204,343,298 A Skor 11,894,734,242
PENUNJANG Implementasi
URUSAN SAKIP Perangkat
PEMERINTAHAN Daerah
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
- 419 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 3 1 2 Perencanaan, Persentase 100 % 100 % 40,000,000 40,000,000 14,138,640 100 % 40,000,000
. Penganggaran, dan Pemenuhan
0 Evaluasi Kinerja Dokumen
1 Perangkat Daerah Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Perangkat
Daerah
1 3 1 2 1 Penyusunan Persentase 100 % 100 % 40,000,000 40,000,000 14,138,640 Semua Dana Memperkuat Peningkatan 0 100 % 40,000,000 Dinas
. Dokumen pemenuhan Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan Pekerjaan
0 Perencanaan dokumen Semua Khusus - untuk infrastruktur Umum dan
1 Perangkat Daerah perencanaan Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Penataan
pengendalian dan Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Ruang
evaluasi perangkat Kelurahan Khusus n Ekonomi Lingkungan yang
daerah Fisik dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 3 1 2 Administrasi Persentase 100 % 100 % 6,000,000,000 6,138,831,500 8,466,667,900 100 % 7,000,000,000
. Keuangan Perangkat pemenuhan
0 Daerah dokumen
2 administrasi
keuangan
1 3 1 2 1 Penyediaan Gaji dan Persentase 100 % 100 % 6,000,000,000 6,138,831,500 8,466,667,900 Kota Dana Memperkuat Peningkatan 0 100 % 7,000,000,000 Dinas
. Tunjangan ASN pemenuhan Madiun, Transfer Infrastruktur pembangunan Pekerjaan
0 kebutuhan gaji Semua Khusus - untuk infrastruktur Umum dan
2 ASN perangkat Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Penataan
daerah Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Ruang
Kelurahan Khusus n Ekonomi Lingkungan yang
Fisik dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 3 1 2 Administrasi Umum Persentase 100 % 100 % 240,000,000 240,000,000 240,000,000 100 % 250,000,000
. Perangkat Daerah pemenuhan
0 dokumen
6 administrasi
umum
1 3 1 2 9 Penyelenggaraan Jumlah koordinasi 60 kali 60 kali 240,000,000 240,000,000 240,000,000 Kota Dana Memperkuat Peningkatan 0 60 kali 250,000,000 Dinas
. Rapat Koordinasi dan dan konsultasi Madiun, Transfer Infrastruktur pembangunan Pekerjaan
0 Konsultasi SKPD Semua Umum- untuk infrastruktur Umum dan
6 Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan
- 419 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 3 1 2 Perencanaan, Persentase 100 % 100 % 40,000,000 40,000,000 14,138,640 100 % 40,000,000
. Penganggaran, dan Pemenuhan
0 Evaluasi Kinerja Dokumen
1 Perangkat Daerah Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Perangkat
Daerah
1 3 1 2 1 Penyusunan Persentase 100 % 100 % 40,000,000 40,000,000 14,138,640 Semua Dana Memperkuat Peningkatan 0 100 % 40,000,000 Dinas
. Dokumen pemenuhan Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan Pekerjaan
0 Perencanaan dokumen Semua Khusus - untuk infrastruktur Umum dan
1 Perangkat Daerah perencanaan Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Penataan
pengendalian dan Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Ruang
evaluasi perangkat Kelurahan Khusus n Ekonomi Lingkungan yang
daerah Fisik dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 3 1 2 Administrasi Persentase 100 % 100 % 6,000,000,000 6,138,831,500 8,466,667,900 100 % 7,000,000,000
. Keuangan Perangkat pemenuhan
0 Daerah dokumen
2 administrasi
keuangan
1 3 1 2 1 Penyediaan Gaji dan Persentase 100 % 100 % 6,000,000,000 6,138,831,500 8,466,667,900 Kota Dana Memperkuat Peningkatan 0 100 % 7,000,000,000 Dinas
. Tunjangan ASN pemenuhan Madiun, Transfer Infrastruktur pembangunan Pekerjaan
0 kebutuhan gaji Semua Khusus - untuk infrastruktur Umum dan
2 ASN perangkat Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Penataan
daerah Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Ruang
Kelurahan Khusus n Ekonomi Lingkungan yang
Fisik dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 3 1 2 Administrasi Umum Persentase 100 % 100 % 240,000,000 240,000,000 240,000,000 100 % 250,000,000
. Perangkat Daerah pemenuhan
0 dokumen
6 administrasi
umum
1 3 1 2 9 Penyelenggaraan Jumlah koordinasi 60 kali 60 kali 240,000,000 240,000,000 240,000,000 Kota Dana Memperkuat Peningkatan 0 60 kali 250,000,000 Dinas
. Rapat Koordinasi dan dan konsultasi Madiun, Transfer Infrastruktur pembangunan Pekerjaan
0 Konsultasi SKPD Semua Umum- untuk infrastruktur Umum dan
6 Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan
- 420 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Penataan
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang Ruang
dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 3 1 2 Pengadaan Barang Persentase 100 % 100 % 90,000,000 89,800,000 445,041,866 100 % 600,000,000
. Milik Daerah tercukupinya
0 Penunjang Urusan pemenuhan
7 Pemerintah Daerah kebutuhan Barang
Milik Urusan
Pemerintah
Daerah
1 3 1 2 1 Pengadaan Sarana Jumlah Sarpras 5 jenis 5 jenis 90,000,000 89,800,000 445,041,866 Kota Dana Memperkuat Peningkatan Pegawai 5 jenis 100,000,000 Dinas
. 0 dan Prasarana yang terpenuhi Madiun, Transfer Infrastruktur pembangunan Dinas Pekerjaan
0 Gedung Kantor atau Semua Umum- untuk infrastruktur PUPR Umum dan
7 Bangunan Lainnya Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Kota Penataan
Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Madiun Ruang
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang
dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 3 1 2 Penyediaan Jasa Persentase 100 % 100 % 3,480,000,000 3,649,955,046 3,244,531,772 100 % 3,254,734,242
. Penunjang Urusan Tercukupinya
0 Pemerintahan Daerah Pemenuhan
8 Kebutuhan
Urusan
Pemerintah
Daerah
1 3 1 2 3 Penyediaan Jasa Jumlah 10 jeni 10 jeni 3,480,000,000 3,649,955,046 3,244,531,772 Kota Dana Memperkuat Peningkatan 0 10 jeni 3,254,734,242 Dinas
. Peralatan dan peralatan/perleng s s Madiun, Transfer Infrastruktur pembangunan s Pekerjaan
0 Perlengkapan Kantor kapan kantor Semua Khusus - untuk infrastruktur Umum dan
8 Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Penataan
Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Ruang
Kelurahan Khusus n Ekonomi Lingkungan yang
Fisik dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
- 420 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Penataan
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang Ruang
dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 3 1 2 Pengadaan Barang Persentase 100 % 100 % 90,000,000 89,800,000 445,041,866 100 % 600,000,000
. Milik Daerah tercukupinya
0 Penunjang Urusan pemenuhan
7 Pemerintah Daerah kebutuhan Barang
Milik Urusan
Pemerintah
Daerah
1 3 1 2 1 Pengadaan Sarana Jumlah Sarpras 5 jenis 5 jenis 90,000,000 89,800,000 445,041,866 Kota Dana Memperkuat Peningkatan Pegawai 5 jenis 100,000,000 Dinas
. 0 dan Prasarana yang terpenuhi Madiun, Transfer Infrastruktur pembangunan Dinas Pekerjaan
0 Gedung Kantor atau Semua Umum- untuk infrastruktur PUPR Umum dan
7 Bangunan Lainnya Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Kota Penataan
Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Madiun Ruang
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang
dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 3 1 2 Penyediaan Jasa Persentase 100 % 100 % 3,480,000,000 3,649,955,046 3,244,531,772 100 % 3,254,734,242
. Penunjang Urusan Tercukupinya
0 Pemerintahan Daerah Pemenuhan
8 Kebutuhan
Urusan
Pemerintah
Daerah
1 3 1 2 3 Penyediaan Jasa Jumlah 10 jeni 10 jeni 3,480,000,000 3,649,955,046 3,244,531,772 Kota Dana Memperkuat Peningkatan 0 10 jeni 3,254,734,242 Dinas
. Peralatan dan peralatan/perleng s s Madiun, Transfer Infrastruktur pembangunan s Pekerjaan
0 Perlengkapan Kantor kapan kantor Semua Khusus - untuk infrastruktur Umum dan
8 Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Penataan
Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Ruang
Kelurahan Khusus n Ekonomi Lingkungan yang
Fisik dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
- 421 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 3 1 2 Pemeliharaan Barang Persentase 100 % 100 % 730,000,000 729,750,000 793,963,120 100 % 750,000,000
. Milik Daerah tercukupinya
0 Penunjang Urusan pemenuhan
9 Pemerintahan Daerah kebutuhan Barang
yang layak
digunakan
1 3 1 2 1 Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan 59 bua 59 bua 340,000,000 340,000,000 322,108,120 Semua Dana Memperkuat Peningkatan 0 59 bua 350,000,000 Dinas
. Pemeliharaan, Biaya h h Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan h Pekerjaan
0 Pemeliharaan dan Semua Umum- untuk infrastruktur Umum dan
9 Pajak Kendaraan Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Penataan
Perorangan Dinas Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Ruang
atau Kendaraan Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang
Dinas Jabatan dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 3 1 2 1 Pemeliharaan/Rehabil Jumlah gedung 1 buah 1 buah 390,000,000 389,750,000 471,855,000 Kota Dana Memperkuat Peningkatan 0 1 buah 400,000,000 Dinas
. 0 itasi Sarana dan Madiun, Transfer Infrastruktur pembangunan Pekerjaan
0 Prasarana Gedung Semua Umum- untuk infrastruktur Umum dan
9 Kantor atau Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Penataan
Bangunan Lainnya Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Ruang
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang
dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 3 2 PROGRAM Persentase Rawan 14 % 19,09 16,199,043,440 8,369,843,440 12,114,718,000 14 % 14,850,000,000
PENGELOLAAN Banjir %
SUMBER DAYA AIR
(SDA)
1 3 2 2 Pengelolaan SDA dan Persentase luas 15 % 15 % 16,199,043,440 8,369,843,440 12,114,718,000 15 % 14,850,000,000
. Bangunan Pengaman daerah genangan
0 Pantai pada Wilayah
1 Sungai (WS) dalam 1
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1 3 2 2 1 Pembangunan Pintu Jumlah pintu 2 pint 2 pint 4,561,050,400 3,559,900,400 3,326,904,000 Kota Dana Memperkuat Peningkatan Masyara 2 pint 3,000,000,000 Dinas
. 1 Air/Bendung air/bendung yg u air u air Madiun, Transfer Infrastruktur pembangunan kat Kota u air Pekerjaan
0 Pengendali Banjir dibangun Semua Umum- untuk infrastruktur Madiun Umum dan
1 Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Penataan
Pengembanga berwawasan Ruang
- 421 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 3 1 2 Pemeliharaan Barang Persentase 100 % 100 % 730,000,000 729,750,000 793,963,120 100 % 750,000,000
. Milik Daerah tercukupinya
0 Penunjang Urusan pemenuhan
9 Pemerintahan Daerah kebutuhan Barang
yang layak
digunakan
1 3 1 2 1 Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan 59 bua 59 bua 340,000,000 340,000,000 322,108,120 Semua Dana Memperkuat Peningkatan 0 59 bua 350,000,000 Dinas
. Pemeliharaan, Biaya h h Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan h Pekerjaan
0 Pemeliharaan dan Semua Umum- untuk infrastruktur Umum dan
9 Pajak Kendaraan Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Penataan
Perorangan Dinas Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Ruang
atau Kendaraan Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang
Dinas Jabatan dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 3 1 2 1 Pemeliharaan/Rehabil Jumlah gedung 1 buah 1 buah 390,000,000 389,750,000 471,855,000 Kota Dana Memperkuat Peningkatan 0 1 buah 400,000,000 Dinas
. 0 itasi Sarana dan Madiun, Transfer Infrastruktur pembangunan Pekerjaan
0 Prasarana Gedung Semua Umum- untuk infrastruktur Umum dan
9 Kantor atau Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Penataan
Bangunan Lainnya Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Ruang
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang
dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 3 2 PROGRAM Persentase Rawan 14 % 19,09 16,199,043,440 8,369,843,440 12,114,718,000 14 % 14,850,000,000
PENGELOLAAN Banjir %
SUMBER DAYA AIR
(SDA)
1 3 2 2 Pengelolaan SDA dan Persentase luas 15 % 15 % 16,199,043,440 8,369,843,440 12,114,718,000 15 % 14,850,000,000
. Bangunan Pengaman daerah genangan
0 Pantai pada Wilayah
1 Sungai (WS) dalam 1
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1 3 2 2 1 Pembangunan Pintu Jumlah pintu 2 pint 2 pint 4,561,050,400 3,559,900,400 3,326,904,000 Kota Dana Memperkuat Peningkatan Masyara 2 pint 3,000,000,000 Dinas
. 1 Air/Bendung air/bendung yg u air u air Madiun, Transfer Infrastruktur pembangunan kat Kota u air Pekerjaan
0 Pengendali Banjir dibangun Semua Umum- untuk infrastruktur Madiun Umum dan
1 Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Penataan
Pengembanga berwawasan Ruang
- 422 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Semua Alokasi n Ekonomi Lingkungan yang
Kelurahan Umum dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 3 2 2 2 Rehabilitasi Stasiun Jumlah stasiun 1 stasi 1 stasi 3,992,153,000 470,353,000 1,887,953,000 Kota Dana Memperkuat Peningkatan Masyara 1 stasi 250,000,000 Dinas
. 8 Pompa Banjir pompa banjir yg un un Madiun, Transfer Infrastruktur pembangunan kat Kota un Pekerjaan
0 direhab Semua Umum- untuk infrastruktur Madiun Umum dan
1 Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Penataan
Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Ruang
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang
dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 3 2 2 4 Normalisasi/Restorasi Panjang sungai yg 1.5 km 1.5 km 6,547,050,040 3,241,050,040 5,653,201,000 Kota Dana Memperkuat Peningkatan Masyara 1.5 km 11,000,000,000 Dinas
. 6 Sungai dinormalisasikan Madiun, Transfer Infrastruktur pembangunan kat Kota Pekerjaan
0 Semua Umum - untuk infrastruktur Madiun Umum dan
1 Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Penataan
Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Ruang
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang
dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 3 2 2 5 Operasi dan Persentase 100 pe 100 pe 1,098,790,000 1,098,540,000 1,246,660,000 Kota Dana Memperkuat Peningkatan Masyara 100 pe 600,000,000 Dinas
. 5 Pemeliharaan Stasiun berfungsinya rsen rsen Madiun, Transfer Infrastruktur pembangunan kat Kota rsen Pekerjaan
0 Pompa Banjir mesin pompa Semua Umum - untuk infrastruktur Madiun Umum dan
1 pengendali banjir Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Penataan
Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Ruang
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang
dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 3 3 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 101,669,000 101,669,000 100,569,000 100 % 60,000,000
PENGELOLAAN DAN Pelanggan yang
PENGEMBANGAN Terlayani
SISTEM PENYEDIAAN Kebutuhan Air
AIR MINUM Minum
1 3 3 2 Pengelolaan dan Persentase 100 % 100 % 101,669,000 101,669,000 100,569,000 100 % 60,000,000
. Pengembangan pelanggan yang
Sistem Penyediaan Air terlayani
- 422 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Semua Alokasi n Ekonomi Lingkungan yang
Kelurahan Umum dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 3 2 2 2 Rehabilitasi Stasiun Jumlah stasiun 1 stasi 1 stasi 3,992,153,000 470,353,000 1,887,953,000 Kota Dana Memperkuat Peningkatan Masyara 1 stasi 250,000,000 Dinas
. 8 Pompa Banjir pompa banjir yg un un Madiun, Transfer Infrastruktur pembangunan kat Kota un Pekerjaan
0 direhab Semua Umum- untuk infrastruktur Madiun Umum dan
1 Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Penataan
Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Ruang
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang
dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 3 2 2 4 Normalisasi/Restorasi Panjang sungai yg 1.5 km 1.5 km 6,547,050,040 3,241,050,040 5,653,201,000 Kota Dana Memperkuat Peningkatan Masyara 1.5 km 11,000,000,000 Dinas
. 6 Sungai dinormalisasikan Madiun, Transfer Infrastruktur pembangunan kat Kota Pekerjaan
0 Semua Umum - untuk infrastruktur Madiun Umum dan
1 Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Penataan
Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Ruang
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang
dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 3 2 2 5 Operasi dan Persentase 100 pe 100 pe 1,098,790,000 1,098,540,000 1,246,660,000 Kota Dana Memperkuat Peningkatan Masyara 100 pe 600,000,000 Dinas
. 5 Pemeliharaan Stasiun berfungsinya rsen rsen Madiun, Transfer Infrastruktur pembangunan kat Kota rsen Pekerjaan
0 Pompa Banjir mesin pompa Semua Umum - untuk infrastruktur Madiun Umum dan
1 pengendali banjir Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Penataan
Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Ruang
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang
dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 3 3 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 101,669,000 101,669,000 100,569,000 100 % 60,000,000
PENGELOLAAN DAN Pelanggan yang
PENGEMBANGAN Terlayani
SISTEM PENYEDIAAN Kebutuhan Air
AIR MINUM Minum
1 3 3 2 Pengelolaan dan Persentase 100 % 100 % 101,669,000 101,669,000 100,569,000 100 % 60,000,000
. Pengembangan pelanggan yang
Sistem Penyediaan Air terlayani
- 423 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0 Minum (SPAM) di kebutuhan air
1 Daerah minum
Kabupaten/Kota
1 3 3 2 1 Penyusunan Rencana, Jumlah dokumen 1 doku 1 doku 101,669,000 101,669,000 100,569,000 Semua Dana Memperkuat Peningkatan Masyara 1 doku 60,000,000 Dinas
. Kebijakan, Strategi men men Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan kat Kota men Pekerjaan
0 dan Teknis SPAM Semua Umum- untuk infrastruktur Madiun Umum dan
1 Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Penataan
Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Ruang
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang
dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 3 6 PROGRAM Persentase Luas 0 0 24,111,567,050 20,731,396,010 23,631,909,810 0 4,950,000,000
PENGELOLAAN DAN Daerah Banjir
PENGEMBANGAN
SISTEM DRAINASE Persentase - 80,06 80,09
Panjang Drainase % %
dalam Kondisi
Baik
1 3 6 2 Pengelolaan dan Panjang drainase 19.433 19.433 24,111,567,050 20,731,396,010 23,631,909,810 19.433 4,950,000,000
. Pengembangan kondisi baik km km km
0 Sistem Drainase yang
1 Terhubung Langsung
dengan Sungai dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
1 3 6 2 1 Penyusunan Rencana, Jumlah dokumen 8 doku 8 doku 997,400,000 992,400,000 1,583,900,000 Semua Dana Memperkuat Peningkatan Pemerint 8 doku 1,200,000,000 Dinas
. Kebijakan, Strategi yg ditindaklanjuti men men Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan ah Kota men Pekerjaan
0 dan Teknis Sistem Semua Umum- untuk infrastruktur madiun Umum dan
1 Drainase Perkotaan Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Penataan
Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Ruang
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang
dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
- 423 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0 Minum (SPAM) di kebutuhan air
1 Daerah minum
Kabupaten/Kota
1 3 3 2 1 Penyusunan Rencana, Jumlah dokumen 1 doku 1 doku 101,669,000 101,669,000 100,569,000 Semua Dana Memperkuat Peningkatan Masyara 1 doku 60,000,000 Dinas
. Kebijakan, Strategi men men Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan kat Kota men Pekerjaan
0 dan Teknis SPAM Semua Umum- untuk infrastruktur Madiun Umum dan
1 Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Penataan
Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Ruang
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang
dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 3 6 PROGRAM Persentase Luas 0 0 24,111,567,050 20,731,396,010 23,631,909,810 0 4,950,000,000
PENGELOLAAN DAN Daerah Banjir
PENGEMBANGAN
SISTEM DRAINASE Persentase - 80,06 80,09
Panjang Drainase % %
dalam Kondisi
Baik
1 3 6 2 Pengelolaan dan Panjang drainase 19.433 19.433 24,111,567,050 20,731,396,010 23,631,909,810 19.433 4,950,000,000
. Pengembangan kondisi baik km km km
0 Sistem Drainase yang
1 Terhubung Langsung
dengan Sungai dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
1 3 6 2 1 Penyusunan Rencana, Jumlah dokumen 8 doku 8 doku 997,400,000 992,400,000 1,583,900,000 Semua Dana Memperkuat Peningkatan Pemerint 8 doku 1,200,000,000 Dinas
. Kebijakan, Strategi yg ditindaklanjuti men men Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan ah Kota men Pekerjaan
0 dan Teknis Sistem Semua Umum- untuk infrastruktur madiun Umum dan
1 Drainase Perkotaan Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Penataan
Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Ruang
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang
dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
- 424 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 3 6 2 5 Pembangunan Sistem Panjang drainase 1.5 km 1.5 km 20,513,921,040 17,141,500,000 19,623,725,900 Kota Dana Memperkuat Peningkatan Pemerint 1.5 km 1,250,000,000 Dinas
. Drainase Perkotaan yg dibangun Madiun, Transfer Infrastruktur pembangunan ah Kota Pekerjaan
0 Semua Umum- untuk infrastruktur madiun Umum dan
1 Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Penataan
Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Ruang
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang
dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 3 6 2 9 Operasi dan Jumlah lokasi 3 keca 3 keca 2,600,246,010 2,597,496,010 2,424,283,910 Semua Dana Memperkuat Peningkatan Pemerint 3 keca 2,500,000,000 Dinas
. Pemeliharaan Sistem drainase yang matan matan Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan ah Kota matan Pekerjaan
0 Drainase dipelihara Semua Umum- untuk infrastruktur madiun Umum dan
1 Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Penataan
Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Ruang
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang
dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 3 8 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 15,287,156,000 18,746,270,000 22,964,988,800 100 % 23,250,000,000
PENATAAN Bangunan Gedung
BANGUNAN GEDUNG Sesuai Ketentuan
1 3 8 2 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 15,287,156,000 18,746,270,000 22,964,988,800 100 % 23,250,000,000
. Bangunan Gedung di bangunan gedung
0 Wilayah Daerah sesuai dengan
1 Kabupaten/Kota, ketentuan
Pemberian Izin
Mendirikan Bangunan
(IMB) dan Sertifikat
Laik Fungsi
Bangunan Gedung
1 3 8 2 1 Penyelenggaraan Persentase jumlah 50 pe 50 pe 220,000,000 220,000,000 220,000,000 Kota Dana Memperkuat Peningkatan Pemerint 50 pe 250,000,000 Dinas
. Penerbitan Izin permohonan yang mohon mohon Madiun, Transfer Infrastruktur pembangunan ah Kota mohon Pekerjaan
0 Mendirikan Bangunan ditindaklanjuti Semua Umum- untuk infrastruktur Madiun Umum dan
1 (IMB), Sertifikat Laik Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Penataan
Fungsi (SLF), peran Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Ruang
Tenaga Ahli Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang
Bangunan Gedung dan terpadu dan
(TABG), Pendataan Pelayanan berkelanjutan
Bangunan Gedung, dasar
- 424 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 3 6 2 5 Pembangunan Sistem Panjang drainase 1.5 km 1.5 km 20,513,921,040 17,141,500,000 19,623,725,900 Kota Dana Memperkuat Peningkatan Pemerint 1.5 km 1,250,000,000 Dinas
. Drainase Perkotaan yg dibangun Madiun, Transfer Infrastruktur pembangunan ah Kota Pekerjaan
0 Semua Umum- untuk infrastruktur madiun Umum dan
1 Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Penataan
Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Ruang
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang
dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 3 6 2 9 Operasi dan Jumlah lokasi 3 keca 3 keca 2,600,246,010 2,597,496,010 2,424,283,910 Semua Dana Memperkuat Peningkatan Pemerint 3 keca 2,500,000,000 Dinas
. Pemeliharaan Sistem drainase yang matan matan Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan ah Kota matan Pekerjaan
0 Drainase dipelihara Semua Umum- untuk infrastruktur madiun Umum dan
1 Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Penataan
Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Ruang
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang
dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 3 8 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 15,287,156,000 18,746,270,000 22,964,988,800 100 % 23,250,000,000
PENATAAN Bangunan Gedung
BANGUNAN GEDUNG Sesuai Ketentuan
1 3 8 2 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 15,287,156,000 18,746,270,000 22,964,988,800 100 % 23,250,000,000
. Bangunan Gedung di bangunan gedung
0 Wilayah Daerah sesuai dengan
1 Kabupaten/Kota, ketentuan
Pemberian Izin
Mendirikan Bangunan
(IMB) dan Sertifikat
Laik Fungsi
Bangunan Gedung
1 3 8 2 1 Penyelenggaraan Persentase jumlah 50 pe 50 pe 220,000,000 220,000,000 220,000,000 Kota Dana Memperkuat Peningkatan Pemerint 50 pe 250,000,000 Dinas
. Penerbitan Izin permohonan yang mohon mohon Madiun, Transfer Infrastruktur pembangunan ah Kota mohon Pekerjaan
0 Mendirikan Bangunan ditindaklanjuti Semua Umum- untuk infrastruktur Madiun Umum dan
1 (IMB), Sertifikat Laik Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Penataan
Fungsi (SLF), peran Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Ruang
Tenaga Ahli Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang
Bangunan Gedung dan terpadu dan
(TABG), Pendataan Pelayanan berkelanjutan
Bangunan Gedung, dasar
- 425 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
serta Implementasi
SIMBG
1 3 8 2 2 Perencanaan, Jumlah dokumen 5 gedu 5 gedu 15,067,156,000 18,526,270,000 22,744,988,800 Kota Dana Memperkuat Peningkatan Pemerint 5 gedu 23,000,000,000 Dinas
. Pembangunan, perencanaan yang ng ng Madiun, Transfer Infrastruktur pembangunan ah Kota ng Pekerjaan
0 Pengawasan, dan ditindaklanjuti Semua Umum - untuk infrastruktur Madiun Umum dan
1 Pemanfaatan Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Penataan
Bangunan Gedung Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Ruang
Daerah Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang
Kabupaten/Kota dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 3 9 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 13,026,307,970 14,499,606,270 17,758,619,030 100 % 20,000,000,000
PENATAAN Bangunan Sesuai
BANGUNAN DAN Ketentuan
LINGKUNGANNYA
1 3 9 2 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 13,026,307,970 14,499,606,270 17,758,619,030 100 % 20,000,000,000
. Penataan Bangunan bangunan sesuai
0 dan Lingkungannya di dengan ketentuan
1 Daerah
Kabupaten/Kota
1 3 9 2 3 Penataan Bangunan Jumlah lokasi 30 lok 30 lok 13,026,307,970 14,499,606,270 17,758,619,030 Kota Dana Memperkuat Peningkatan Pemerint 30 lok 20,000,000,000 Dinas
. dan Lingkungan asi asi Madiun, Transfer Infrastruktur pembangunan ah Kota asi Pekerjaan
0 Semua Umum- untuk infrastruktur Madiun Umum dan
1 Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Penataan
Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Ruang
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang
dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 3 # PROGRAM Persentase 95 % 95 % 45,461,983,860 49,495,103,351 60,815,610,250 95 % 63,150,000,000
PENYELENGGARAAN Panjang Jalan
JALAN dalam Kondisi
Mantab
1 3 # 2 Penyelenggaraan Persentase 95 % 95 % 45,461,983,860 49,495,103,351 60,815,610,250 95 % 63,150,000,000
. Jalan panjang jalan
0 Kabupaten/Kota dalam kondisi
1 mantap
1 3 # 2 1 Penyusunan Rencana, Jumlah dokumen 10 dok 10 dok 1,206,950,000 1,045,332,800 3,041,182,800 Kota Dana Memperkuat Peningkatan 10 dok 3,000,000,000 Dinas
. Kebijakan, dan yg ditindaklanjuti umen umen Madiun, Transfer Infrastruktur pembangunan umen Pekerjaan
- 425 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
serta Implementasi
SIMBG
1 3 8 2 2 Perencanaan, Jumlah dokumen 5 gedu 5 gedu 15,067,156,000 18,526,270,000 22,744,988,800 Kota Dana Memperkuat Peningkatan Pemerint 5 gedu 23,000,000,000 Dinas
. Pembangunan, perencanaan yang ng ng Madiun, Transfer Infrastruktur pembangunan ah Kota ng Pekerjaan
0 Pengawasan, dan ditindaklanjuti Semua Umum - untuk infrastruktur Madiun Umum dan
1 Pemanfaatan Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Penataan
Bangunan Gedung Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Ruang
Daerah Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang
Kabupaten/Kota dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 3 9 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 13,026,307,970 14,499,606,270 17,758,619,030 100 % 20,000,000,000
PENATAAN Bangunan Sesuai
BANGUNAN DAN Ketentuan
LINGKUNGANNYA
1 3 9 2 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 13,026,307,970 14,499,606,270 17,758,619,030 100 % 20,000,000,000
. Penataan Bangunan bangunan sesuai
0 dan Lingkungannya di dengan ketentuan
1 Daerah
Kabupaten/Kota
1 3 9 2 3 Penataan Bangunan Jumlah lokasi 30 lok 30 lok 13,026,307,970 14,499,606,270 17,758,619,030 Kota Dana Memperkuat Peningkatan Pemerint 30 lok 20,000,000,000 Dinas
. dan Lingkungan asi asi Madiun, Transfer Infrastruktur pembangunan ah Kota asi Pekerjaan
0 Semua Umum- untuk infrastruktur Madiun Umum dan
1 Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Penataan
Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Ruang
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang
dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 3 # PROGRAM Persentase 95 % 95 % 45,461,983,860 49,495,103,351 60,815,610,250 95 % 63,150,000,000
PENYELENGGARAAN Panjang Jalan
JALAN dalam Kondisi
Mantab
1 3 # 2 Penyelenggaraan Persentase 95 % 95 % 45,461,983,860 49,495,103,351 60,815,610,250 95 % 63,150,000,000
. Jalan panjang jalan
0 Kabupaten/Kota dalam kondisi
1 mantap
1 3 # 2 1 Penyusunan Rencana, Jumlah dokumen 10 dok 10 dok 1,206,950,000 1,045,332,800 3,041,182,800 Kota Dana Memperkuat Peningkatan 10 dok 3,000,000,000 Dinas
. Kebijakan, dan yg ditindaklanjuti umen umen Madiun, Transfer Infrastruktur pembangunan umen Pekerjaan
- 426 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0 Strategi Semua Umum- untuk infrastruktur Umum dan
1 Pengembangan Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Penataan
Jaringan Jalan Serta Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Ruang
Perencanaan Teknis Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang
Penyelenggaraan dan terpadu dan
Jalan dan Jembatan Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 3 # 2 2 Pembebasan Luas lahan yang 5 hekt 5 hekt 5,031,500,000 2,544,642,130 0 Semua Dana Memperkuat Peningkatan 5 hekt 400,000,000 Dinas
. Lahan/Tanah untuk dibebaskan ar ar Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan ar Pekerjaan
0 Penyelenggaraan Semua Umum- untuk infrastruktur Umum dan
1 Jalan Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Penataan
Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Ruang
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang
dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 3 # 2 4 Survey Kondisi Jumlah dokumen 2 doku 2 doku 408,530,000 406,947,400 398,947,400 Kota Dana Memperkuat Peningkatan 2 doku 500,000,000 Dinas
. Jalan/Jembatan men men Madiun, Transfer Infrastruktur pembangunan men Pekerjaan
0 Semua Umum- untuk infrastruktur Umum dan
1 Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Penataan
Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Ruang
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang
dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 3 # 2 5 Pembangunan Jalan Panjang jalan yg 1000 1000 16,338,318,240 18,828,238,840 18,956,523,600 Semua Dana Memperkuat Peningkatan 1000 32,000,000,000 Dinas
. dibangun meter meter Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan meter Pekerjaan
0 Semua Umum - untuk infrastruktur Umum dan
1 Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Penataan
Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Ruang
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang
dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 3 # 2 7 Pelebaran Jalan Jumlah ruas yang 1 ruas 1 ruas 3,713,780,000 4,581,271,000 9,170,298,000 Semua Dana Memperkuat Peningkatan 1 ruas 3,500,000,000 Dinas
. Menambah Lajur ditambah lajurnya Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan Pekerjaan
0 Semua Umum- untuk infrastruktur Umum dan
1 Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Penataan
Pengembanga berwawasan Ruang
- 426 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0 Strategi Semua Umum- untuk infrastruktur Umum dan
1 Pengembangan Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Penataan
Jaringan Jalan Serta Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Ruang
Perencanaan Teknis Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang
Penyelenggaraan dan terpadu dan
Jalan dan Jembatan Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 3 # 2 2 Pembebasan Luas lahan yang 5 hekt 5 hekt 5,031,500,000 2,544,642,130 0 Semua Dana Memperkuat Peningkatan 5 hekt 400,000,000 Dinas
. Lahan/Tanah untuk dibebaskan ar ar Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan ar Pekerjaan
0 Penyelenggaraan Semua Umum- untuk infrastruktur Umum dan
1 Jalan Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Penataan
Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Ruang
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang
dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 3 # 2 4 Survey Kondisi Jumlah dokumen 2 doku 2 doku 408,530,000 406,947,400 398,947,400 Kota Dana Memperkuat Peningkatan 2 doku 500,000,000 Dinas
. Jalan/Jembatan men men Madiun, Transfer Infrastruktur pembangunan men Pekerjaan
0 Semua Umum- untuk infrastruktur Umum dan
1 Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Penataan
Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Ruang
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang
dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 3 # 2 5 Pembangunan Jalan Panjang jalan yg 1000 1000 16,338,318,240 18,828,238,840 18,956,523,600 Semua Dana Memperkuat Peningkatan 1000 32,000,000,000 Dinas
. dibangun meter meter Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan meter Pekerjaan
0 Semua Umum - untuk infrastruktur Umum dan
1 Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Penataan
Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Ruang
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang
dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 3 # 2 7 Pelebaran Jalan Jumlah ruas yang 1 ruas 1 ruas 3,713,780,000 4,581,271,000 9,170,298,000 Semua Dana Memperkuat Peningkatan 1 ruas 3,500,000,000 Dinas
. Menambah Lajur ditambah lajurnya Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan Pekerjaan
0 Semua Umum- untuk infrastruktur Umum dan
1 Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Penataan
Pengembanga berwawasan Ruang
- 427 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Semua Alokasi n Ekonomi Lingkungan yang
Kelurahan Umum dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 3 # 2 1 Pemeliharaan Berkala Panjang jalan yang 6 km 6 km 13,384,620,420 13,847,015,981 19,458,524,250 Kota Dana Memperkuat Peningkatan 6 km 17,000,000,000 Dinas
. 0 Jalan dipelihara secara Madiun, Transfer Infrastruktur pembangunan Pekerjaan
0 berkala Semua Umum- untuk infrastruktur Umum dan
1 Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Penataan
Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Ruang
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang
dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 3 # 2 1 Pemeliharaan Rutin Jumlah ruas jalan 28 rua 28 rua 2,525,135,200 5,373,885,200 6,652,665,200 Semua Dana Memperkuat Peningkatan 28 rua 3,000,000,000 Dinas
. 1 Jalan yang dipelihara s s Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan s Pekerjaan
0 Semua Umum- untuk infrastruktur Umum dan
1 Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Penataan
Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Ruang
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang
dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 3 # 2 1 Pembangunan Jumlah jembatan 1 jemb 1 jemb 2,627,550,000 2,639,450,000 2,912,814,000 Kota Memperkuat Peningkatan 1 jemb 1,500,000,000 Dinas
. 2 Jembatan yang dibangun atan atan Madiun, Infrastruktur pembangunan atan Pekerjaan
0 Semua untuk infrastruktur Umum dan
1 Kecamatan, Mendukung perkotaan Penataan
Semua Pengembanga berwawasan Ruang
Kelurahan n Ekonomi Lingkungan yang
dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 3 # 2 1 Pemeliharaan Rutin Jumlah jembatan 10 jem 10 jem 225,600,000 228,320,000 224,655,000 Kota Dana Memperkuat Peningkatan 10 jem 250,000,000 Dinas
. 9 Jembatan yang dipelihara batan batan Madiun, Transfer Infrastruktur pembangunan batan Pekerjaan
0 Semua Umum- untuk infrastruktur Umum dan
1 Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Penataan
Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Ruang
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang
dan terpadu dan
berkelanjutan
- 427 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Semua Alokasi n Ekonomi Lingkungan yang
Kelurahan Umum dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 3 # 2 1 Pemeliharaan Berkala Panjang jalan yang 6 km 6 km 13,384,620,420 13,847,015,981 19,458,524,250 Kota Dana Memperkuat Peningkatan 6 km 17,000,000,000 Dinas
. 0 Jalan dipelihara secara Madiun, Transfer Infrastruktur pembangunan Pekerjaan
0 berkala Semua Umum- untuk infrastruktur Umum dan
1 Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Penataan
Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Ruang
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang
dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 3 # 2 1 Pemeliharaan Rutin Jumlah ruas jalan 28 rua 28 rua 2,525,135,200 5,373,885,200 6,652,665,200 Semua Dana Memperkuat Peningkatan 28 rua 3,000,000,000 Dinas
. 1 Jalan yang dipelihara s s Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan s Pekerjaan
0 Semua Umum- untuk infrastruktur Umum dan
1 Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Penataan
Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Ruang
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang
dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 3 # 2 1 Pembangunan Jumlah jembatan 1 jemb 1 jemb 2,627,550,000 2,639,450,000 2,912,814,000 Kota Memperkuat Peningkatan 1 jemb 1,500,000,000 Dinas
. 2 Jembatan yang dibangun atan atan Madiun, Infrastruktur pembangunan atan Pekerjaan
0 Semua untuk infrastruktur Umum dan
1 Kecamatan, Mendukung perkotaan Penataan
Semua Pengembanga berwawasan Ruang
Kelurahan n Ekonomi Lingkungan yang
dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 3 # 2 1 Pemeliharaan Rutin Jumlah jembatan 10 jem 10 jem 225,600,000 228,320,000 224,655,000 Kota Dana Memperkuat Peningkatan 10 jem 250,000,000 Dinas
. 9 Jembatan yang dipelihara batan batan Madiun, Transfer Infrastruktur pembangunan batan Pekerjaan
0 Semua Umum- untuk infrastruktur Umum dan
1 Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan Penataan
Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Ruang
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang
dan terpadu dan
berkelanjutan
- 428 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pelayanan
dasar
1 3 # PROGRAM Persentase Pelaku 95 % 62,83 540,000,000 540,000,000 820,000,000 77,98 575,000,000
PENGEMBANGAN Jasa Konsultasi % %
JASA KONSTRUKSI yang Memenuhi
Standart
Kompetensi
1 3 # 2 Penyelenggaraan Jumlah tenaga 200 or 200 or 270,000,000 270,000,000 550,000,000 200 or 275,000,000
. Pelatihan Tenaga trampil konstruksi ang ang ang
0 Terampil Konstruksi yang bersertifikat
1
1 3 # 2 4 Pelaksanaan Jumlah Peserta 200 or 200 or 270,000,000 270,000,000 550,000,000 Semua Dana Memperkuat Peningkatan Pelaku 200 or 275,000,000 Dinas
. Pelatihan Tenaga ang ang Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan Jasa ang Pekerjaan
0 Terampil Konstruksi Semua Umum- untuk infrastruktur Konstru Umum dan
1 Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan ksi Penataan
Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Ruang
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang
dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 3 # 2 Penerbitan Izin Usaha Jumlah 200 or 200 or 270,000,000 270,000,000 270,000,000 200 or 300,000,000
. Jasa Konstruksi rekomendasi IUJK ang ang ang
0 Nasional (Non Kecil
3 dan Kecil)
1 3 # 2 3 Pembinaan dan Jumlah Peserta 50 BU 50 BU 270,000,000 270,000,000 270,000,000 Kota Dana Memperkuat Peningkatan Pelaku 50 BU 300,000,000 Dinas
. Peningkatan JK JK Madiun, Transfer Infrastruktur pembangunan Jasa JK Pekerjaan
0 Kapasitas Badan Semua Umum- untuk infrastruktur Konstru Umum dan
3 Usaha Jasa Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan ksi Kota Penataan
Konstruksi Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Madiun Ruang
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang
dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 3 # PROGRAM Ketaatan Terhadap 100 % 100 % 1,880,000,000 1,880,000,000 1,597,339,369 100 % 2,300,000,000
PENYELENGGARAAN RT/RW
PENATAAN RUANG
- 428 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pelayanan
dasar
1 3 # PROGRAM Persentase Pelaku 95 % 62,83 540,000,000 540,000,000 820,000,000 77,98 575,000,000
PENGEMBANGAN Jasa Konsultasi % %
JASA KONSTRUKSI yang Memenuhi
Standart
Kompetensi
1 3 # 2 Penyelenggaraan Jumlah tenaga 200 or 200 or 270,000,000 270,000,000 550,000,000 200 or 275,000,000
. Pelatihan Tenaga trampil konstruksi ang ang ang
0 Terampil Konstruksi yang bersertifikat
1
1 3 # 2 4 Pelaksanaan Jumlah Peserta 200 or 200 or 270,000,000 270,000,000 550,000,000 Semua Dana Memperkuat Peningkatan Pelaku 200 or 275,000,000 Dinas
. Pelatihan Tenaga ang ang Kab/Kota, Transfer Infrastruktur pembangunan Jasa ang Pekerjaan
0 Terampil Konstruksi Semua Umum- untuk infrastruktur Konstru Umum dan
1 Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan ksi Penataan
Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Ruang
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang
dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 3 # 2 Penerbitan Izin Usaha Jumlah 200 or 200 or 270,000,000 270,000,000 270,000,000 200 or 300,000,000
. Jasa Konstruksi rekomendasi IUJK ang ang ang
0 Nasional (Non Kecil
3 dan Kecil)
1 3 # 2 3 Pembinaan dan Jumlah Peserta 50 BU 50 BU 270,000,000 270,000,000 270,000,000 Kota Dana Memperkuat Peningkatan Pelaku 50 BU 300,000,000 Dinas
. Peningkatan JK JK Madiun, Transfer Infrastruktur pembangunan Jasa JK Pekerjaan
0 Kapasitas Badan Semua Umum- untuk infrastruktur Konstru Umum dan
3 Usaha Jasa Kecamatan, Dana Mendukung perkotaan ksi Kota Penataan
Konstruksi Semua Alokasi Pengembanga berwawasan Madiun Ruang
Kelurahan Umum n Ekonomi Lingkungan yang
dan terpadu dan
Pelayanan berkelanjutan
dasar
1 3 # PROGRAM Ketaatan Terhadap 100 % 100 % 1,880,000,000 1,880,000,000 1,597,339,369 100 % 2,300,000,000
PENYELENGGARAAN RT/RW
PENATAAN RUANG
- 429 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 3 # 2 Penetapan Rencana Dokumen tata 1 doku 1 doku 1,110,000,000 1,110,000,000 973,210,320 1 doku 1,500,000,000
. Tata Ruang Wilayah ruang yang di men men men
0 (RTRW) dan Rencana tetapkan
1 Rinci Tata Ruang
(RRTR)
Kabupaten/Kota
1 3 # 2 1 Pelaksanaan Jumlah dokumen 1 doku 1 doku 180,000,000 180,000,000 179,500,000 Kota Dana Membangun Peningkatan Masyara 1 doku 900,000,000 Dinas
. Persetujuan yang disusun men men Madiun, Transfer Lingkungan pembangunan kat Kota men Pekerjaan
0 Substansi, Evaluasi, Semua Umum- Hidup, infrastruktur Madiun Umum dan
1 Konsultasi Evaluasi Kecamatan, Dana Meningkatka perkotaan Penataan
dan Penetapan RTRW Semua Alokasi n Bencana berwawasan Ruang
Kabupaten/Kota Kelurahan Umum dan Perubhan Lingkungan yang
Iklim terpadu dan
berkelanjutan
1 3 # 2 2 Pelaksanaan Jumlah dokumen 1 doku 1 doku 850,000,000 850,000,000 713,710,320 Kota Dana Membangun Peningkatan Masyara 1 doku 500,000,000 Dinas
. Persetujuan men men Madiun, Transfer Lingkungan pembangunan kat Kota men Pekerjaan
0 Substansi, Evaluasi, Semua Umum - Hidup, infrastruktur Madiun Umum dan
1 Konsultasi Evaluasi Kecamatan, Dana Meningkatka perkotaan Penataan
dan Penetapan RRTR Semua Alokasi n Bencana berwawasan Ruang
Kabupaten/Kota Kelurahan Umum dan Perubhan Lingkungan yang
Iklim terpadu dan
berkelanjutan
1 3 # 2 4 Sosialisasi Kebijakan Jumlah 3 kali 3 kali 80,000,000 80,000,000 80,000,000 Semua Dana Membangun Peningkatan Masyara 3 kali 100,000,000 Dinas
. dan Peraturan terlaksananya Kab/Kota, Transfer Lingkungan pembangunan kat Kota Pekerjaan
0 Perundang-undangan sosialisasi Semua Umum- Hidup, infrastruktur Madiun Umum dan
1 Bidang Penataan peraturan daerah Kecamatan, Dana Meningkatka perkotaan Penataan
Ruang di bidang penataan Semua Alokasi n Bencana berwawasan Ruang
ruang Kelurahan Umum dan Perubhan Lingkungan yang
Iklim terpadu dan
berkelanjutan
1 3 # 2 Koordinasi dan Dokumen 1 doku 1 doku 330,000,000 330,000,000 281,814,139 1 doku 350,000,000
. Sinkronisasi Pemanfaatan men men men
0 Pemanfaatan Ruang ruang
3 Daerah
Kabupaten/Kota