- 554 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pariwisata pembinaan Semua Alokasi Pertumbuhan unggulan, ekonomi tarik Kepemuda
Kabupaten/Kota kemitraan usaha Kelurahan Umum Berkualitas kreatif, dan ekonomi wisata an dan
masyarakat dan digital Kota Olah Raga
Berkeadilan Madiun
3 # 3 PROGRAM Jumlah Promosi 4 Even 4 Even 547,528,750 546,928,750 682,057,870 4 Even 907,500,000
PEMASARAN Event Daerah t t t
PARIWISATA yang Terlaksana
di dalam Negeri
Persentase 100% 100%
Peningkatan
Pemasaran
Pariwisata yang
diselenggarakan
3 # 3 2 Pemasaran Pariwisata Jumlah promosi 2 prom 2 prom 547,528,750 546,928,750 682,057,870 2 prom 907,500,000
. Dalam dan Luar pariwisata osi osi osi
0 Negeri Daya Tarik,
1 Destinasi dan
Kawasan Strategis
Pariwisata
Kabupaten/Kota
3 # 3 2 2 Fasilitasi Kegiatan Jumlah promosi 2 prom 2 prom 547,528,750 546,928,750 682,057,870 Kota Dana Memperkuat Penguatan ketahanan Masyara 2 prom 907,500,000 Dinas
. Pemasaran Pariwisata pariwisata osi osi Madiun, Transfer Ketahanan Ekonomi melalui kat dan osi Kebudayaa
0 Baik Dalam dan Luar Semua Umum- Ekonomi Peningkatan pelaku n,
1 Negeri Pariwisata Kecamatan, Dana untuk kontribusi sektor usaha Pariwisata,
Kabupaten/Kota Semua Alokasi Pertumbuhan unggulan, ekonomi pariwisat Kepemuda
Kelurahan Umum Berkualitas kreatif, dan ekonomi a di Kota an dan
dan digital Madiun Olah Raga
Berkeadilan
3 # 5 PROGRAM Persentase SDM 19 % 19 % 386,573,000 386,173,000 322,452,120 19 % 726,000,000
PENGEMBANGAN Pariwisata
SUMBER DAYA Pembekalan
PARIWISATA DAN Sektor
EKONOMI KREATIF Kepariwisataan
3 # 5 2 Pelaksanaan Persentase SDM 18 % 18 % 386,573,000 386,173,000 322,452,120 18 % 726,000,000
. Peningkatan pariwisata
0 Kapasitas Sumber pembekalan
1 Daya Manusia sektor pariwisata
Pariwisata dan
- 555 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ekonomi Kreatif
Tingkat Dasar
3 # 5 2 6 Fasilitasi Jumlah 1 event 1 even 386,573,000 386,173,000 322,452,120 Kota Dana Memperkuat Penguatan ketahanan Masyara 1 even 726,000,000 Dinas
. Pengembangan pengembangan t Madiun, Transfer Ketahanan Ekonomi melalui kat dan t Kebudayaa
0 Kompetensi Sumber SDM ekonomi Semua Umum- Ekonomi Peningkatan pelaku n,
1 Daya Manusia kreatif Kecamatan, Dana untuk kontribusi sektor usaha Pariwisata,
Ekonomi Kreatif Semua Alokasi Pertumbuhan unggulan, ekonomi pariwisat Kepemuda
Kelurahan Umum Berkualitas kreatif, dan ekonomi a Kota an dan
dan digital Madiun Olah Raga
Berkeadilan
TOTAL 12,162,352,315 13,858,052,315 17,229,540,088 24,031,458,430
2 URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
2 # URUSAN 6,104,892,447 6,304,357,847 7,171,571,877 12,762,145,191
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERPUSTAKAAN
2 # 1 PROGRAM Nilai SAKIP A Skor A Skor 4,543,547,447 4,542,772,847 5,716,419,693 A Skor 10,326,104,191
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
2 # 1 2 Perencanaan, Persentase 100 % 100 % 55,000,000 54,700,000 53,700,000 100 % 55,000,000
. Penganggaran, dan pemenuhan
0 Evaluasi Kinerja dokumen
1 Perangkat Daerah perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi perangkat
daerah
2 # 1 2 6 Koordinasi dan Jumlah dokumen 10 dok 10 dok 55,000,000 54,700,000 53,700,000 Semua Dana Meningkatka peningkatan Aparatur 10 dok 55,000,000 Dinas
. Penyusunan Laporan perencanaan, umen umen Kab/Kota, Transfer n Sumber ketahanan sosial Pemerint umen Perpustak
0 Capaian Kinerja dan pengendalian dan Semua Umum- Daya masyarakat dan ah aan dan
1 Ikhtisar Realisasi evaluasi perangkat Kecamatan, Dana Manusia harmonisasi Kearsipan
Kinerja SKPD daerah Semua Alokasi Berkualitas kehidupan sosial
Kelurahan Umum masyarakat untuk
- 555 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ekonomi Kreatif
Tingkat Dasar
3 # 5 2 6 Fasilitasi Jumlah 1 event 1 even 386,573,000 386,173,000 322,452,120 Kota Dana Memperkuat Penguatan ketahanan Masyara 1 even 726,000,000 Dinas
. Pengembangan pengembangan t Madiun, Transfer Ketahanan Ekonomi melalui kat dan t Kebudayaa
0 Kompetensi Sumber SDM ekonomi Semua Umum- Ekonomi Peningkatan pelaku n,
1 Daya Manusia kreatif Kecamatan, Dana untuk kontribusi sektor usaha Pariwisata,
Ekonomi Kreatif Semua Alokasi Pertumbuhan unggulan, ekonomi pariwisat Kepemuda
Kelurahan Umum Berkualitas kreatif, dan ekonomi a Kota an dan
dan digital Madiun Olah Raga
Berkeadilan
TOTAL 12,162,352,315 13,858,052,315 17,229,540,088 24,031,458,430
2 URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
2 # URUSAN 6,104,892,447 6,304,357,847 7,171,571,877 12,762,145,191
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERPUSTAKAAN
2 # 1 PROGRAM Nilai SAKIP A Skor A Skor 4,543,547,447 4,542,772,847 5,716,419,693 A Skor 10,326,104,191
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
2 # 1 2 Perencanaan, Persentase 100 % 100 % 55,000,000 54,700,000 53,700,000 100 % 55,000,000
. Penganggaran, dan pemenuhan
0 Evaluasi Kinerja dokumen
1 Perangkat Daerah perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi perangkat
daerah
2 # 1 2 6 Koordinasi dan Jumlah dokumen 10 dok 10 dok 55,000,000 54,700,000 53,700,000 Semua Dana Meningkatka peningkatan Aparatur 10 dok 55,000,000 Dinas
. Penyusunan Laporan perencanaan, umen umen Kab/Kota, Transfer n Sumber ketahanan sosial Pemerint umen Perpustak
0 Capaian Kinerja dan pengendalian dan Semua Umum- Daya masyarakat dan ah aan dan
1 Ikhtisar Realisasi evaluasi perangkat Kecamatan, Dana Manusia harmonisasi Kearsipan
Kinerja SKPD daerah Semua Alokasi Berkualitas kehidupan sosial
Kelurahan Umum masyarakat untuk
- 556 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
dan Berdaya menciptakan kondisi
Saing masyarakat yang
kondusif
2 # 1 2 Administrasi Persentase 100 % 100 % 2,867,787,447 2,867,787,447 3,746,911,069 100 % 3,154,557,985
. Keuangan Perangkat pemenuhan
0 Daerah dokumen
2 administrasi
keuangan
2 # 1 2 1 Penyediaan Gaji dan Persentase 100 % 100 % 2,867,787,447 2,867,787,447 3,746,911,069 Semua Dana Meningkatka peningkatan Aparatur 100 % 3,154,557,985 Dinas
. Tunjangan ASN pemenuhan Kab/Kota, Transfer n Sumber ketahanan sosial Pemerint Perpustak
0 kebutuhan gaji ASN Semua Umum- Daya masyarakat dan ah aan dan
2 perangkat daerah Kecamatan, Dana Manusia harmonisasi Kearsipan
Semua Alokasi Berkualitas kehidupan sosial
Kelurahan Umum dan Berdaya masyarakat untuk
Saing menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
Dana
Transfer
Khusus -
Dana
Alokasi
Khusus
Non Fisik
2 # 1 2 Administrasi Umum Persentase 100 % 100 % 80,000,000 80,000,000 133,800,000 100 % 72,831,000
. Perangkat Daerah pemenuhan
0 dokumen
6 administrasi umum
2 # 1 2 9 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 80,000,000 80,000,000 133,800,000 Semua Dana Meningkatka peningkatan Aparatur 100 % 72,831,000 Dinas
. Rapat Koordinasi dan pemenuhan Kab/Kota, Transfer n Sumber ketahanan sosial Pemerint Perpustak
0 Konsultasi SKPD kebutuhan Semua Umum- Daya masyarakat dan ah aan dan
6 perjalanan dinas Kecamatan, Dana Manusia harmonisasi Kearsipan
Semua Alokasi Berkualitas kehidupan sosial
Kelurahan Umum dan Berdaya masyarakat untuk
Saing menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
2 # 1 2 Pengadaan Barang Persentase 100 % 100 % 527,860,000 527,385,400 1,000,309,783 100 % 6,040,155,000
. Milik Daerah tercukupinya
- 556 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
dan Berdaya menciptakan kondisi
Saing masyarakat yang
kondusif
2 # 1 2 Administrasi Persentase 100 % 100 % 2,867,787,447 2,867,787,447 3,746,911,069 100 % 3,154,557,985
. Keuangan Perangkat pemenuhan
0 Daerah dokumen
2 administrasi
keuangan
2 # 1 2 1 Penyediaan Gaji dan Persentase 100 % 100 % 2,867,787,447 2,867,787,447 3,746,911,069 Semua Dana Meningkatka peningkatan Aparatur 100 % 3,154,557,985 Dinas
. Tunjangan ASN pemenuhan Kab/Kota, Transfer n Sumber ketahanan sosial Pemerint Perpustak
0 kebutuhan gaji ASN Semua Umum- Daya masyarakat dan ah aan dan
2 perangkat daerah Kecamatan, Dana Manusia harmonisasi Kearsipan
Semua Alokasi Berkualitas kehidupan sosial
Kelurahan Umum dan Berdaya masyarakat untuk
Saing menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
Dana
Transfer
Khusus -
Dana
Alokasi
Khusus
Non Fisik
2 # 1 2 Administrasi Umum Persentase 100 % 100 % 80,000,000 80,000,000 133,800,000 100 % 72,831,000
. Perangkat Daerah pemenuhan
0 dokumen
6 administrasi umum
2 # 1 2 9 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 80,000,000 80,000,000 133,800,000 Semua Dana Meningkatka peningkatan Aparatur 100 % 72,831,000 Dinas
. Rapat Koordinasi dan pemenuhan Kab/Kota, Transfer n Sumber ketahanan sosial Pemerint Perpustak
0 Konsultasi SKPD kebutuhan Semua Umum- Daya masyarakat dan ah aan dan
6 perjalanan dinas Kecamatan, Dana Manusia harmonisasi Kearsipan
Semua Alokasi Berkualitas kehidupan sosial
Kelurahan Umum dan Berdaya masyarakat untuk
Saing menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
2 # 1 2 Pengadaan Barang Persentase 100 % 100 % 527,860,000 527,385,400 1,000,309,783 100 % 6,040,155,000
. Milik Daerah tercukupinya
- 557 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0 Penunjang Urusan pemenuhan
7 Pemerintah Daerah kebutuhan barang
milik daerah urusan
pemerintahan
daerah
2 # 1 2 1 Pengadaan Sarana Persentase 100 % 100 % 527,860,000 527,385,400 1,000,309,783 Semua Dana Meningkatka peningkatan Aparatur 100 % 1,364,440,000 Dinas
. 0 dan Prasarana pemenuhan Kab/Kota, Transfer n Sumber ketahanan sosial Pemerint Perpustak
0 Gedung Kantor atau sarana Semua Umum- Daya masyarakat dan ah aan dan
7 Bangunan Lainnya prasarana Kecamatan, Dana Manusia harmonisasi Kearsipan
gedung kantor Semua Alokasi Berkualitas kehidupan sosial
Kelurahan Umum dan Berdaya masyarakat untuk
Saing menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
2 # 1 2 Penyediaan Jasa Persentase 100 % 100 % 790,000,000 790,000,000 456,411,041 100 % 801,317,396
. Penunjang Urusan tercukupinya
0 Pemerintahan Daerah pemenuhan
8 kebutuhan jasa
urusan
pemerintahan
daerah
2 # 1 2 3 Penyediaan Jasa Persentase 100 % 100 % 790,000,000 790,000,000 456,411,041 Semua Dana Meningkatka peningkatan Aparatur 100 % 801,317,396 Dinas
. Peralatan dan pemenuhan Kab/Kota, Transfer n Sumber ketahanan sosial Pemerint Perpustak
0 Perlengkapan Kantor kebutuhan jasa Semua Umum- Daya masyarakat dan ah aan dan
8 peralatan dan Kecamatan, Dana Manusia harmonisasi Kearsipan
perlengkapan Semua Alokasi Berkualitas kehidupan sosial
kantor Kelurahan Umum dan Berdaya masyarakat untuk
Saing menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
2 # 1 2 Pemeliharaan Barang Persentase 100 % 100 % 222,900,000 222,900,000 325,287,800 100 % 202,242,810
. Milik Daerah tercukupinya
0 Penunjang Urusan barang milik
9 Pemerintahan Daerah daerah yang
layak digunakan
2 # 1 2 1 Penyediaan Jasa Persentase 100 % 100 % 64,900,000 64,900,000 106,200,000 Semua Dana Meningkatka peningkatan Aparatur 100 % 57,042,810 Dinas
. Pemeliharaan, Biaya kendaraan dinas Kab/Kota, Transfer n Sumber ketahanan sosial Pemerint Perpustak
0 Pemeliharaan dan perorangan/jaba Semua Umum- Daya masyarakat dan ah aan dan
9 Pajak Kendaraan Kecamatan, Dana Manusia harmonisasi Kearsipan
- 557 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0 Penunjang Urusan pemenuhan
7 Pemerintah Daerah kebutuhan barang
milik daerah urusan
pemerintahan
daerah
2 # 1 2 1 Pengadaan Sarana Persentase 100 % 100 % 527,860,000 527,385,400 1,000,309,783 Semua Dana Meningkatka peningkatan Aparatur 100 % 1,364,440,000 Dinas
. 0 dan Prasarana pemenuhan Kab/Kota, Transfer n Sumber ketahanan sosial Pemerint Perpustak
0 Gedung Kantor atau sarana Semua Umum- Daya masyarakat dan ah aan dan
7 Bangunan Lainnya prasarana Kecamatan, Dana Manusia harmonisasi Kearsipan
gedung kantor Semua Alokasi Berkualitas kehidupan sosial
Kelurahan Umum dan Berdaya masyarakat untuk
Saing menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
2 # 1 2 Penyediaan Jasa Persentase 100 % 100 % 790,000,000 790,000,000 456,411,041 100 % 801,317,396
. Penunjang Urusan tercukupinya
0 Pemerintahan Daerah pemenuhan
8 kebutuhan jasa
urusan
pemerintahan
daerah
2 # 1 2 3 Penyediaan Jasa Persentase 100 % 100 % 790,000,000 790,000,000 456,411,041 Semua Dana Meningkatka peningkatan Aparatur 100 % 801,317,396 Dinas
. Peralatan dan pemenuhan Kab/Kota, Transfer n Sumber ketahanan sosial Pemerint Perpustak
0 Perlengkapan Kantor kebutuhan jasa Semua Umum- Daya masyarakat dan ah aan dan
8 peralatan dan Kecamatan, Dana Manusia harmonisasi Kearsipan
perlengkapan Semua Alokasi Berkualitas kehidupan sosial
kantor Kelurahan Umum dan Berdaya masyarakat untuk
Saing menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
2 # 1 2 Pemeliharaan Barang Persentase 100 % 100 % 222,900,000 222,900,000 325,287,800 100 % 202,242,810
. Milik Daerah tercukupinya
0 Penunjang Urusan barang milik
9 Pemerintahan Daerah daerah yang
layak digunakan
2 # 1 2 1 Penyediaan Jasa Persentase 100 % 100 % 64,900,000 64,900,000 106,200,000 Semua Dana Meningkatka peningkatan Aparatur 100 % 57,042,810 Dinas
. Pemeliharaan, Biaya kendaraan dinas Kab/Kota, Transfer n Sumber ketahanan sosial Pemerint Perpustak
0 Pemeliharaan dan perorangan/jaba Semua Umum- Daya masyarakat dan ah aan dan
9 Pajak Kendaraan Kecamatan, Dana Manusia harmonisasi Kearsipan
- 558 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Perorangan Dinas tan yang layak Semua Alokasi Berkualitas kehidupan sosial
atau Kendaraan Dinas digunakan Kelurahan Umum dan Berdaya masyarakat untuk
Jabatan Saing menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
2 # 1 2 9 Pemeliharaan/Rehabil Persentase 100 % 100 % 95,000,000 95,000,000 123,254,000 Semua Dana Meningkatka peningkatan Aparatur 100 % 75,900,000 Dinas
. itasi Gedung Kantor gedung yang Kab/Kota, Transfer n Sumber ketahanan sosial Pemerint Perpustak
0 dan Bangunan layak digunakan Semua Umum- Daya masyarakat dan ah aan dan
9 Lainnya Kecamatan, Dana Manusia harmonisasi Kearsipan
Semua Alokasi Berkualitas kehidupan sosial
Kelurahan Umum dan Berdaya masyarakat untuk
Saing menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
2 # 1 2 1 Pemeliharaan/Rehabil Persentase 100 % 100 % 63,000,000 63,000,000 95,833,800 Semua Dana Meningkatka peningkatan Aparatur 100 % 69,300,000 Dinas
. 0 itasi Sarana dan sarana dan Kab/Kota, Transfer n Sumber ketahanan sosial Pemerint Perpustak
0 Prasarana Gedung prasarana Semua Umum- Daya masyarakat dan ah aan dan
9 Kantor atau gedung kantor Kecamatan, Dana Manusia harmonisasi Kearsipan
Bangunan Lainnya yang layak Semua Alokasi Berkualitas kehidupan sosial
digunakan Kelurahan Umum dan Berdaya masyarakat untuk
Saing menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
2 # 2 PROGRAM Persentase 5.59 % 5.95% 1,461,345,000 1,661,585,000 1,355,152,184 6 % 2,336,041,000
PEMBINAAN Perpustakaan
PERPUSTAKAAN Sesuai Standart
Nasional
Perpustakaan
2 # 2 2 Pengelolaan Persentase 4.3 % 4.3 % 729,060,000 929,300,000 776,221,900 4.3 % 1,503,391,000
. Perpustakaan Tingkat ketermanfaatan
0 Daerah perpustakaan
1 Kabupaten/Kota oleh masyarakat
2 # 2 2 1 Pengembangan dan Jumlah 72 Per 72 Per 506,386,000 774,226,000 621,997,960 Semua Dana Meningkatka peningkatan Masyara 72 Per 717,991,000 Dinas
. Pemeliharaan perpustakaan pustak pustak Kab/Kota, Transfer n Sumber ketahanan sosial kat Kota pustak Perpustak
0 Layanan elektronik yang aan aan Semua Umum- Daya masyarakat dan Madiun aan aan dan
1 Perpustakaan dipelihara Kecamatan, Dana Manusia harmonisasi Kearsipan
Elektronik Semua Alokasi Berkualitas kehidupan sosial
Kelurahan Umum dan Berdaya masyarakat untuk
Saing menciptakan kondisi
- 558 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Perorangan Dinas tan yang layak Semua Alokasi Berkualitas kehidupan sosial
atau Kendaraan Dinas digunakan Kelurahan Umum dan Berdaya masyarakat untuk
Jabatan Saing menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
2 # 1 2 9 Pemeliharaan/Rehabil Persentase 100 % 100 % 95,000,000 95,000,000 123,254,000 Semua Dana Meningkatka peningkatan Aparatur 100 % 75,900,000 Dinas
. itasi Gedung Kantor gedung yang Kab/Kota, Transfer n Sumber ketahanan sosial Pemerint Perpustak
0 dan Bangunan layak digunakan Semua Umum- Daya masyarakat dan ah aan dan
9 Lainnya Kecamatan, Dana Manusia harmonisasi Kearsipan
Semua Alokasi Berkualitas kehidupan sosial
Kelurahan Umum dan Berdaya masyarakat untuk
Saing menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
2 # 1 2 1 Pemeliharaan/Rehabil Persentase 100 % 100 % 63,000,000 63,000,000 95,833,800 Semua Dana Meningkatka peningkatan Aparatur 100 % 69,300,000 Dinas
. 0 itasi Sarana dan sarana dan Kab/Kota, Transfer n Sumber ketahanan sosial Pemerint Perpustak
0 Prasarana Gedung prasarana Semua Umum- Daya masyarakat dan ah aan dan
9 Kantor atau gedung kantor Kecamatan, Dana Manusia harmonisasi Kearsipan
Bangunan Lainnya yang layak Semua Alokasi Berkualitas kehidupan sosial
digunakan Kelurahan Umum dan Berdaya masyarakat untuk
Saing menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
2 # 2 PROGRAM Persentase 5.59 % 5.95% 1,461,345,000 1,661,585,000 1,355,152,184 6 % 2,336,041,000
PEMBINAAN Perpustakaan
PERPUSTAKAAN Sesuai Standart
Nasional
Perpustakaan
2 # 2 2 Pengelolaan Persentase 4.3 % 4.3 % 729,060,000 929,300,000 776,221,900 4.3 % 1,503,391,000
. Perpustakaan Tingkat ketermanfaatan
0 Daerah perpustakaan
1 Kabupaten/Kota oleh masyarakat
2 # 2 2 1 Pengembangan dan Jumlah 72 Per 72 Per 506,386,000 774,226,000 621,997,960 Semua Dana Meningkatka peningkatan Masyara 72 Per 717,991,000 Dinas
. Pemeliharaan perpustakaan pustak pustak Kab/Kota, Transfer n Sumber ketahanan sosial kat Kota pustak Perpustak
0 Layanan elektronik yang aan aan Semua Umum- Daya masyarakat dan Madiun aan aan dan
1 Perpustakaan dipelihara Kecamatan, Dana Manusia harmonisasi Kearsipan
Elektronik Semua Alokasi Berkualitas kehidupan sosial
Kelurahan Umum dan Berdaya masyarakat untuk
Saing menciptakan kondisi
- 559 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
masyarakat yang
kondusif
Dana
Transfer
Khusus -
Dana
Alokasi
Khusus
Fisik
2 # 2 2 8 Pengembangan Bahan Jumlah bahan 3500 e 3500 e 155,324,000 155,074,000 154,223,940 Semua Dana Meningkatka peningkatan Masyara 3500 e 385,000,000 Dinas
. Pustaka perpustakaan ksempl ksempl Kab/Kota, Transfer n Sumber ketahanan sosial kat Kota ksempl Perpustak
0 tercetak dan ar ar Semua Umum- Daya masyarakat dan Madiun ar aan dan
1 terekam atau digital Kecamatan, Dana Manusia harmonisasi Kearsipan
yang diadakan Semua Alokasi Berkualitas kehidupan sosial
Kelurahan Umum dan Berdaya masyarakat untuk
Saing menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
2 # 2 2 9 Pengelolaan dan Jumlah 4100 e 4100 e 67,350,000 0 0 Semua Dana Meningkatka peningkatan Masyara 4100 e 400,400,000 Dinas
. Pengembangan Bahan penambahan ksempl ksempl Kab/Kota, Transfer n Sumber ketahanan sosial kat Kota ksempl Perpustak
0 Pustaka koleksi ar ar Semua Khusus - Daya masyarakat dan Madiun ar aan dan
1 perpustakaan Kecamatan, Dana Manusia harmonisasi Kearsipan
Semua Alokasi Berkualitas kehidupan sosial
Kelurahan Khusus dan Berdaya masyarakat untuk
Fisik Saing menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
2 # 2 2 Pembudayaan Gemar Jumlah 20 kali 20 kali 732,285,000 732,285,000 578,930,284 20 kali 832,650,000
. Membaca Tingkat Pemasyarakatan
0 Daerah Gemar Membaca
2 Kabupaten/Kota
2 # 2 2 1 Sosiaisasi Budaya Jumlah peserta 2500 o 2500 o 732,285,000 732,285,000 578,930,284 Semua Dana Meningkatka peningkatan Masyara 2500 o 832,650,000 Dinas
. Baca dan Literasi yang mengikuti rang rang Kab/Kota, Transfer n Sumber ketahanan sosial kat Kota rang Perpustak
0 pada Satuan sosialisasi Semua Umum- Daya masyarakat dan Madiun aan dan
2 Pendidikan Dasar dan Kecamatan, Dana Manusia harmonisasi Kearsipan
Pendidikan Khusus Semua Alokasi Berkualitas kehidupan sosial
serta Masyarakat Kelurahan Umum dan Berdaya masyarakat untuk
Saing menciptakan kondisi
- 559 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
masyarakat yang
kondusif
Dana
Transfer
Khusus -
Dana
Alokasi
Khusus
Fisik
2 # 2 2 8 Pengembangan Bahan Jumlah bahan 3500 e 3500 e 155,324,000 155,074,000 154,223,940 Semua Dana Meningkatka peningkatan Masyara 3500 e 385,000,000 Dinas
. Pustaka perpustakaan ksempl ksempl Kab/Kota, Transfer n Sumber ketahanan sosial kat Kota ksempl Perpustak
0 tercetak dan ar ar Semua Umum- Daya masyarakat dan Madiun ar aan dan
1 terekam atau digital Kecamatan, Dana Manusia harmonisasi Kearsipan
yang diadakan Semua Alokasi Berkualitas kehidupan sosial
Kelurahan Umum dan Berdaya masyarakat untuk
Saing menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
2 # 2 2 9 Pengelolaan dan Jumlah 4100 e 4100 e 67,350,000 0 0 Semua Dana Meningkatka peningkatan Masyara 4100 e 400,400,000 Dinas
. Pengembangan Bahan penambahan ksempl ksempl Kab/Kota, Transfer n Sumber ketahanan sosial kat Kota ksempl Perpustak
0 Pustaka koleksi ar ar Semua Khusus - Daya masyarakat dan Madiun ar aan dan
1 perpustakaan Kecamatan, Dana Manusia harmonisasi Kearsipan
Semua Alokasi Berkualitas kehidupan sosial
Kelurahan Khusus dan Berdaya masyarakat untuk
Fisik Saing menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
2 # 2 2 Pembudayaan Gemar Jumlah 20 kali 20 kali 732,285,000 732,285,000 578,930,284 20 kali 832,650,000
. Membaca Tingkat Pemasyarakatan
0 Daerah Gemar Membaca
2 Kabupaten/Kota
2 # 2 2 1 Sosiaisasi Budaya Jumlah peserta 2500 o 2500 o 732,285,000 732,285,000 578,930,284 Semua Dana Meningkatka peningkatan Masyara 2500 o 832,650,000 Dinas
. Baca dan Literasi yang mengikuti rang rang Kab/Kota, Transfer n Sumber ketahanan sosial kat Kota rang Perpustak
0 pada Satuan sosialisasi Semua Umum- Daya masyarakat dan Madiun aan dan
2 Pendidikan Dasar dan Kecamatan, Dana Manusia harmonisasi Kearsipan
Pendidikan Khusus Semua Alokasi Berkualitas kehidupan sosial
serta Masyarakat Kelurahan Umum dan Berdaya masyarakat untuk
Saing menciptakan kondisi
- 560 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
masyarakat yang
kondusif
2 # 3 PROGRAM Persentase Koleksi 36 % 36 % 100,000,000 100,000,000 100,000,000 36 % 100,000,000
PELESTARIAN Nasional dan
KOLEKSI NASIONAL Naskah Kuno yang
DAN NASKAH KUNO Dilestarikan
2 # 3 2 Pelestarian Naskah Jumlah karya cetak 168 ek 168 ek 100,000,000 100,000,000 100,000,000 168 ek 100,000,000
. Kuno Milik Daerah dan karya rekam sempla sempla sempla
0 Kabupaten/Kota koleksi daerah yang r r r
1 dilestarikan
2 # 3 2 1 Peningkatan Peran Jumlah kegiatan 4 kegia 4 kegia 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Semua Dana Meningkatka peningkatan Masyara 4 kegia 100,000,000 Dinas
. Serta Masyarakat peningkatan peran tan tan Kab/Kota, Transfer n Sumber ketahanan sosial kat Kota tan Perpustak
0 dalam Penyimpanan, serta masyarakat Semua Umum- Daya masyarakat dan Madiun aan dan
1 Perawatan, dalam pelestarian Kecamatan, Dana Manusia harmonisasi Kearsipan
Pelestarian, dan naskah kuno Semua Alokasi Berkualitas kehidupan sosial
Pendaftaran Naskah Kelurahan Umum dan Berdaya masyarakat untuk
Kuno Saing menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
2 # URUSAN 800,916,000 800,916,000 722,097,171 1,050,000,000
PEMERINTAHAN
BIDANG KEARSIPAN
2 # 2 PROGRAM Tingkat 42 % 86 sko 651,625,000 651,625,000 605,608,579 88 900,000,000
PENGELOLAAN ARSIP Ketersediaan Arsip r skor
sebagai Bahan
Akuntabilitas
Kinerja, Alat Bukti
yang Sah dan
Pertanggungjawaba
n Nasional (Pasal 40
dan Pasal 59
Undang - Undang
No. 43 Th 2009
tentang Kearsipan)
2 # 2 2 Pengelolaan Arsip Persentase arsip 28 % 28 % 342,140,000 342,140,000 359,961,208 28 % 450,000,000
. Dinamis Daerah dinamis yang telah
0 Kabupaten/Kota dibuatkan daftar
1 arsip
- 560 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
masyarakat yang
kondusif
2 # 3 PROGRAM Persentase Koleksi 36 % 36 % 100,000,000 100,000,000 100,000,000 36 % 100,000,000
PELESTARIAN Nasional dan
KOLEKSI NASIONAL Naskah Kuno yang
DAN NASKAH KUNO Dilestarikan
2 # 3 2 Pelestarian Naskah Jumlah karya cetak 168 ek 168 ek 100,000,000 100,000,000 100,000,000 168 ek 100,000,000
. Kuno Milik Daerah dan karya rekam sempla sempla sempla
0 Kabupaten/Kota koleksi daerah yang r r r
1 dilestarikan
2 # 3 2 1 Peningkatan Peran Jumlah kegiatan 4 kegia 4 kegia 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Semua Dana Meningkatka peningkatan Masyara 4 kegia 100,000,000 Dinas
. Serta Masyarakat peningkatan peran tan tan Kab/Kota, Transfer n Sumber ketahanan sosial kat Kota tan Perpustak
0 dalam Penyimpanan, serta masyarakat Semua Umum- Daya masyarakat dan Madiun aan dan
1 Perawatan, dalam pelestarian Kecamatan, Dana Manusia harmonisasi Kearsipan
Pelestarian, dan naskah kuno Semua Alokasi Berkualitas kehidupan sosial
Pendaftaran Naskah Kelurahan Umum dan Berdaya masyarakat untuk
Kuno Saing menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
2 # URUSAN 800,916,000 800,916,000 722,097,171 1,050,000,000
PEMERINTAHAN
BIDANG KEARSIPAN
2 # 2 PROGRAM Tingkat 42 % 86 sko 651,625,000 651,625,000 605,608,579 88 900,000,000
PENGELOLAAN ARSIP Ketersediaan Arsip r skor
sebagai Bahan
Akuntabilitas
Kinerja, Alat Bukti
yang Sah dan
Pertanggungjawaba
n Nasional (Pasal 40
dan Pasal 59
Undang - Undang
No. 43 Th 2009
tentang Kearsipan)
2 # 2 2 Pengelolaan Arsip Persentase arsip 28 % 28 % 342,140,000 342,140,000 359,961,208 28 % 450,000,000
. Dinamis Daerah dinamis yang telah
0 Kabupaten/Kota dibuatkan daftar
1 arsip
- 561 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 # 2 2 2 Pemeliharaan dan Jumlah arsip 912 m 912 m 342,140,000 342,140,000 359,961,208 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Organisa 912 m 450,000,000 Dinas
. Penyusutan Arsip dinamis yang eter eter Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi si eter Perpustak
0 Dinamis dipelihara dan linier linier Semua Umum- Polhukanham Perangk linier aan dan
1 disusutkan Kecamatan, Dana dan at Kearsipan
Semua Alokasi Transformasi Daerah
Kelurahan Umum Publik di
Lingkun
gan
Pemerint
ah Kota
Madiun
2 # 2 2 Pengelolaan Arsip Jumlah arsip statis 250 no 250 no 309,485,000 309,485,000 245,647,371 250 no 450,000,000
. Statis Daerah yang dikelola mor mor mor
0 Kabupaten/Kota arsip arsip arsip
2
2 # 2 2 2 Akuisisi, Pengolahan, Jumlah berkas arsip 250 be 250 be 309,485,000 309,485,000 245,647,371 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Organisa 250 be 450,000,000 Dinas
. Preservasi, dan Akses statis yang rkas rkas Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi si rkas Perpustak
0 Arsip Statis diakuisisi, diolah, Semua Umum- Polhukanham Perangk aan dan
2 dipreservasi dan Kecamatan, Dana dan at Kearsipan
layanan akses arsip Semua Alokasi Transformasi Daerah
Kelurahan Umum Publik di
Lingkun
gan
Pemerint
ah Kota
Madiun
2 # 3 PROGRAM Tingkat Keberadaan 8.4 Nil 8.4 Nil 149,291,000 149,291,000 116,488,592 8.4 Nil 150,000,000
PERLINDUNGAN DAN dan Keutuhan Arsip ai ai ai
PENYELAMATAN sebagai Bahan
ARSIP Pertanggungjawaba
n Setiap Aspek
Kehidupan
Berbangsa dan
Bernegara untuk
Kepentingan
Negara, Pemerintah,
Pelayanan Publik
dan Kesejahteraan
Rakyat
- 561 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 # 2 2 2 Pemeliharaan dan Jumlah arsip 912 m 912 m 342,140,000 342,140,000 359,961,208 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Organisa 912 m 450,000,000 Dinas
. Penyusutan Arsip dinamis yang eter eter Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi si eter Perpustak
0 Dinamis dipelihara dan linier linier Semua Umum- Polhukanham Perangk linier aan dan
1 disusutkan Kecamatan, Dana dan at Kearsipan
Semua Alokasi Transformasi Daerah
Kelurahan Umum Publik di
Lingkun
gan
Pemerint
ah Kota
Madiun
2 # 2 2 Pengelolaan Arsip Jumlah arsip statis 250 no 250 no 309,485,000 309,485,000 245,647,371 250 no 450,000,000
. Statis Daerah yang dikelola mor mor mor
0 Kabupaten/Kota arsip arsip arsip
2
2 # 2 2 2 Akuisisi, Pengolahan, Jumlah berkas arsip 250 be 250 be 309,485,000 309,485,000 245,647,371 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Organisa 250 be 450,000,000 Dinas
. Preservasi, dan Akses statis yang rkas rkas Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi si rkas Perpustak
0 Arsip Statis diakuisisi, diolah, Semua Umum- Polhukanham Perangk aan dan
2 dipreservasi dan Kecamatan, Dana dan at Kearsipan
layanan akses arsip Semua Alokasi Transformasi Daerah
Kelurahan Umum Publik di
Lingkun
gan
Pemerint
ah Kota
Madiun
2 # 3 PROGRAM Tingkat Keberadaan 8.4 Nil 8.4 Nil 149,291,000 149,291,000 116,488,592 8.4 Nil 150,000,000
PERLINDUNGAN DAN dan Keutuhan Arsip ai ai ai
PENYELAMATAN sebagai Bahan
ARSIP Pertanggungjawaba
n Setiap Aspek
Kehidupan
Berbangsa dan
Bernegara untuk
Kepentingan
Negara, Pemerintah,
Pelayanan Publik
dan Kesejahteraan
Rakyat
- 562 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 # 3 2 Pemusnahan Arsip Persentase tingkat 0.01 % 0.01 % 149,291,000 149,291,000 116,488,592 0.01 % 150,000,000
. Dilingkungan kesesuaian kegiatan
0 Pemerintah Daerah pemusnahan arsip
1 Kabupaten/Kota yang dengan NSPK
Memiliki Retensi di
Bawah 10 (sepuluh)
Tahun
2 # 3 2 1 Penilaian, Penetapan Jumlah arsip in 917 no 917 no 70,390,000 70,390,000 59,405,752 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Organisa 917 no 75,000,000 Dinas
. dan Pelaksanaan aktif yang dinilai mor mor Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi si mor Perpustak
0 Pemusnahan Arsip berkas berkas Semua Umum- Polhukanham Perangk berkas aan dan
1 yang Memiliki Retensi Kecamatan, Dana dan at Kearsipan
di Bawah 10 (sepuluh) Semua Alokasi Transformasi Daerah
Tahun Kelurahan Umum Publik di
Lingkun
gan
Pemerint
ah Kota
Madiun
2 # 3 2 2 Pelaksanaan Jumlah 1 kali 1 kali 78,901,000 78,901,000 57,082,840 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Organisa 1 kali 75,000,000 Dinas
. Pemusnahan Arsip pelaksanaan Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi si Perpustak
0 yang Memiliki Retensi pemusnahan arsip Semua Umum- Polhukanham Perangk aan dan
1 di Bawah 10 Tahun Kecamatan, Dana dan at Kearsipan
Semua Alokasi Transformasi Daerah
Kelurahan Umum Publik di
Lingkun
gan
Pemerint
ah Kota
Madiun
TOTAL 6,905,808,447 7,105,273,847 7,893,669,048 13,812,145,191
3 URUSAN
PEMERINTAHAN
PILIHAN
3 # URUSAN 15,347,800,000 16,456,062,400 18,433,367,401 21,141,000,000
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERDAGANGAN
- 562 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 # 3 2 Pemusnahan Arsip Persentase tingkat 0.01 % 0.01 % 149,291,000 149,291,000 116,488,592 0.01 % 150,000,000
. Dilingkungan kesesuaian kegiatan
0 Pemerintah Daerah pemusnahan arsip
1 Kabupaten/Kota yang dengan NSPK
Memiliki Retensi di
Bawah 10 (sepuluh)
Tahun
2 # 3 2 1 Penilaian, Penetapan Jumlah arsip in 917 no 917 no 70,390,000 70,390,000 59,405,752 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Organisa 917 no 75,000,000 Dinas
. dan Pelaksanaan aktif yang dinilai mor mor Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi si mor Perpustak
0 Pemusnahan Arsip berkas berkas Semua Umum- Polhukanham Perangk berkas aan dan
1 yang Memiliki Retensi Kecamatan, Dana dan at Kearsipan
di Bawah 10 (sepuluh) Semua Alokasi Transformasi Daerah
Tahun Kelurahan Umum Publik di
Lingkun
gan
Pemerint
ah Kota
Madiun
2 # 3 2 2 Pelaksanaan Jumlah 1 kali 1 kali 78,901,000 78,901,000 57,082,840 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Organisa 1 kali 75,000,000 Dinas
. Pemusnahan Arsip pelaksanaan Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi si Perpustak
0 yang Memiliki Retensi pemusnahan arsip Semua Umum- Polhukanham Perangk aan dan
1 di Bawah 10 Tahun Kecamatan, Dana dan at Kearsipan
Semua Alokasi Transformasi Daerah
Kelurahan Umum Publik di
Lingkun
gan
Pemerint
ah Kota
Madiun
TOTAL 6,905,808,447 7,105,273,847 7,893,669,048 13,812,145,191
3 URUSAN
PEMERINTAHAN
PILIHAN
3 # URUSAN 15,347,800,000 16,456,062,400 18,433,367,401 21,141,000,000
PEMERINTAHAN
BIDANG
PERDAGANGAN
- 563 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
3 # 1 PROGRAM Nilai Evaluasi A Skor A Skor 9,499,396,897 9,549,876,897 11,250,817,702 A Skor 11,518,000,000
PENUNJANG URUSAN Implementasi SAKIP
PEMERINTAHAN Perangkat Daerah
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
3 # 1 2 Perencanaan, Persentase 100 % 100 % 54,007,200 54,007,200 875,250 100 % 99,000,000
. Penganggaran, dan Pemenuhan
0 Evaluasi Kinerja Dokumen
1 Perangkat Daerah Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Perangkat
Daerah
3 # 1 2 6 Koordinasi dan Jumlah dokumen 6 doku 6 doku 54,007,200 54,007,200 875,250 Kota Dana Memperkuat Penguatan ketahanan 0 6 doku 99,000,000 Dinas
. Penyusunan Laporan Pengendalian men men Madiun, Transfer Ketahanan Ekonomi melalui men Perdagang
0 Capaian Kinerja dan Perangkat Daerah Semua Umum- Ekonomi Peningkatan an
1 Ikhtisar Realisasi Kecamatan, Dana untuk kontribusi sektor
Kinerja SKPD Semua Alokasi Pertumbuhan unggulan, ekonomi
Kelurahan Umum Berkualitas kreatif, dan ekonomi
dan digital
Berkeadilan
3 # 1 2 Administrasi Persentase 100 % 100 % 7,616,000,000 7,616,000,000 9,429,904,240 100 % 8,500,000,000
. Keuangan Perangkat Pemenuhan
0 Daerah dokumen
2 administrasi
keuangan
3 # 1 2 1 Penyediaan Gaji dan Persentase 100 % 100 % 7,616,000,000 7,616,000,000 9,429,904,240 Kota Dana Memperkuat Penguatan ketahanan 0 100 % 8,500,000,000 Dinas
. Tunjangan ASN pemenuhan Madiun, Transfer Ketahanan Ekonomi melalui Perdagang
0 kebutuhan gaji ASN Semua Umum- Ekonomi Peningkatan an
2 perangkat daerah Kecamatan, Dana untuk kontribusi sektor
Semua Alokasi Pertumbuhan unggulan, ekonomi
Kelurahan Umum Berkualitas kreatif, dan ekonomi
dan digital
Berkeadilan
3 # 1 2.0 Administrasi Persentase 100 % 100 % 174,699,000 174,299,000 173,699,000 100 % 225,000,000
5 Kepegawaian Perjanjian Kinerja
Perangkat Daerah ASN yang tercapai
3 # 1 2 2 Pengadaan Pakaian Persentase 100 % 100 % 174,699,000 174,299,000 173,699,000 Kota Dana Memperkuat Penguatan ketahanan 0 100 % 225,000,000 Dinas
. Dinas Beserta Atribut pemenuhan pakaian Madiun, Transfer Ketahanan Ekonomi melalui Perdagang
Kelengkapannya Semua Umum- Ekonomi Peningkatan an
- 563 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
3 # 1 PROGRAM Nilai Evaluasi A Skor A Skor 9,499,396,897 9,549,876,897 11,250,817,702 A Skor 11,518,000,000
PENUNJANG URUSAN Implementasi SAKIP
PEMERINTAHAN Perangkat Daerah
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
3 # 1 2 Perencanaan, Persentase 100 % 100 % 54,007,200 54,007,200 875,250 100 % 99,000,000
. Penganggaran, dan Pemenuhan
0 Evaluasi Kinerja Dokumen
1 Perangkat Daerah Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Perangkat
Daerah
3 # 1 2 6 Koordinasi dan Jumlah dokumen 6 doku 6 doku 54,007,200 54,007,200 875,250 Kota Dana Memperkuat Penguatan ketahanan 0 6 doku 99,000,000 Dinas
. Penyusunan Laporan Pengendalian men men Madiun, Transfer Ketahanan Ekonomi melalui men Perdagang
0 Capaian Kinerja dan Perangkat Daerah Semua Umum- Ekonomi Peningkatan an
1 Ikhtisar Realisasi Kecamatan, Dana untuk kontribusi sektor
Kinerja SKPD Semua Alokasi Pertumbuhan unggulan, ekonomi
Kelurahan Umum Berkualitas kreatif, dan ekonomi
dan digital
Berkeadilan
3 # 1 2 Administrasi Persentase 100 % 100 % 7,616,000,000 7,616,000,000 9,429,904,240 100 % 8,500,000,000
. Keuangan Perangkat Pemenuhan
0 Daerah dokumen
2 administrasi
keuangan
3 # 1 2 1 Penyediaan Gaji dan Persentase 100 % 100 % 7,616,000,000 7,616,000,000 9,429,904,240 Kota Dana Memperkuat Penguatan ketahanan 0 100 % 8,500,000,000 Dinas
. Tunjangan ASN pemenuhan Madiun, Transfer Ketahanan Ekonomi melalui Perdagang
0 kebutuhan gaji ASN Semua Umum- Ekonomi Peningkatan an
2 perangkat daerah Kecamatan, Dana untuk kontribusi sektor
Semua Alokasi Pertumbuhan unggulan, ekonomi
Kelurahan Umum Berkualitas kreatif, dan ekonomi
dan digital
Berkeadilan
3 # 1 2.0 Administrasi Persentase 100 % 100 % 174,699,000 174,299,000 173,699,000 100 % 225,000,000
5 Kepegawaian Perjanjian Kinerja
Perangkat Daerah ASN yang tercapai
3 # 1 2 2 Pengadaan Pakaian Persentase 100 % 100 % 174,699,000 174,299,000 173,699,000 Kota Dana Memperkuat Penguatan ketahanan 0 100 % 225,000,000 Dinas
. Dinas Beserta Atribut pemenuhan pakaian Madiun, Transfer Ketahanan Ekonomi melalui Perdagang
Kelengkapannya Semua Umum- Ekonomi Peningkatan an
- 564 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0 dinas beserta Kecamatan, Dana untuk kontribusi sektor
5 perlengkapannya Semua Alokasi Pertumbuhan unggulan, ekonomi
Kelurahan Umum Berkualitas kreatif, dan ekonomi
dan digital
Berkeadilan
3 # 1 2 Administrasi Umum Persentase 100 % 100 % 201,010,800 201,010,800 405,330,800 100 % 386,000,000
. Perangkat Daerah pemenuhan
0 dokumen
6 administrasi umum
3 # 1 2 9 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 201,010,800 201,010,800 405,330,800 Kota Dana Memperkuat Penguatan ketahanan 0 100 % 386,000,000 Dinas
. Rapat Koordinasi dan pemenuhan Madiun, Transfer Ketahanan Ekonomi melalui Perdagang
0 Konsultasi SKPD kebutuhan Semua Umum- Ekonomi Peningkatan an
6 perjalanan dinas Kecamatan, Dana untuk kontribusi sektor
Semua Alokasi Pertumbuhan unggulan, ekonomi
Kelurahan Umum Berkualitas kreatif, dan ekonomi
dan digital
Berkeadilan
3 # 1 2 Penyediaan Jasa Persentasetercukupi 100 % 100 % 1,016,681,807 1,067,561,807 728,512,562 100 % 1,150,000,000
. Penunjang Urusan nya Pemenuhan
0 Pemerintahan Daerah Kebutuhan Jasa
8 Urusan
Pemerintahan
Daerah
Persentase 100 % 100 % 100 %
tercukupinya
Pemenuhan
Kebutuhan Jasa
Urusan Pemerintah
Daerah
3 # 1 2 3 Penyediaan Jasa Persentase 100 % 100 % 1,016,681,807 1,067,561,807 728,512,562 Kota Dana Memperkuat Penguatan ketahanan 0 100 % 1,150,000,000 Dinas
. Peralatan dan pemenuhan Madiun, Transfer Ketahanan Ekonomi melalui Perdagang
0 Perlengkapan Kantor kebutuhan jasa Semua Umum- Ekonomi Peningkatan an
8 peralatan dan Kecamatan, Dana untuk kontribusi sektor
perlengkapan Semua Alokasi Pertumbuhan unggulan, ekonomi
kantor Kelurahan Umum Berkualitas kreatif, dan ekonomi
dan digital
Berkeadilan
3 # 1 2 Pemeliharaan Barang Persentasi 100 % 100 % 436,998,090 436,998,090 512,495,850 100 % 1,158,000,000
. Milik Daerah Tercukupinya
- 564 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0 dinas beserta Kecamatan, Dana untuk kontribusi sektor
5 perlengkapannya Semua Alokasi Pertumbuhan unggulan, ekonomi
Kelurahan Umum Berkualitas kreatif, dan ekonomi
dan digital
Berkeadilan
3 # 1 2 Administrasi Umum Persentase 100 % 100 % 201,010,800 201,010,800 405,330,800 100 % 386,000,000
. Perangkat Daerah pemenuhan
0 dokumen
6 administrasi umum
3 # 1 2 9 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 201,010,800 201,010,800 405,330,800 Kota Dana Memperkuat Penguatan ketahanan 0 100 % 386,000,000 Dinas
. Rapat Koordinasi dan pemenuhan Madiun, Transfer Ketahanan Ekonomi melalui Perdagang
0 Konsultasi SKPD kebutuhan Semua Umum- Ekonomi Peningkatan an
6 perjalanan dinas Kecamatan, Dana untuk kontribusi sektor
Semua Alokasi Pertumbuhan unggulan, ekonomi
Kelurahan Umum Berkualitas kreatif, dan ekonomi
dan digital
Berkeadilan
3 # 1 2 Penyediaan Jasa Persentasetercukupi 100 % 100 % 1,016,681,807 1,067,561,807 728,512,562 100 % 1,150,000,000
. Penunjang Urusan nya Pemenuhan
0 Pemerintahan Daerah Kebutuhan Jasa
8 Urusan
Pemerintahan
Daerah
Persentase 100 % 100 % 100 %
tercukupinya
Pemenuhan
Kebutuhan Jasa
Urusan Pemerintah
Daerah
3 # 1 2 3 Penyediaan Jasa Persentase 100 % 100 % 1,016,681,807 1,067,561,807 728,512,562 Kota Dana Memperkuat Penguatan ketahanan 0 100 % 1,150,000,000 Dinas
. Peralatan dan pemenuhan Madiun, Transfer Ketahanan Ekonomi melalui Perdagang
0 Perlengkapan Kantor kebutuhan jasa Semua Umum- Ekonomi Peningkatan an
8 peralatan dan Kecamatan, Dana untuk kontribusi sektor
perlengkapan Semua Alokasi Pertumbuhan unggulan, ekonomi
kantor Kelurahan Umum Berkualitas kreatif, dan ekonomi
dan digital
Berkeadilan
3 # 1 2 Pemeliharaan Barang Persentasi 100 % 100 % 436,998,090 436,998,090 512,495,850 100 % 1,158,000,000
. Milik Daerah Tercukupinya
- 565 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0 Penunjang Urusan Barang Milik
9 Pemerintahan Daerah Daerah yang
layak guna
Persentasi 100 % 100 % 100 %
Tercukupinya
Barang Milik
Daerah yang
layak guna
3 # 1 2 1 Penyediaan Jasa Persentase 100 % 100 % 260,515,740 260,515,740 233,991,660 Kota Dana Memperkuat Penguatan ketahanan 0 100 % 360,000,000 Dinas
. Pemeliharaan, Biaya kendaraan dinas Madiun, Transfer Ketahanan Ekonomi melalui Perdagang
0 Pemeliharaan dan perorangan/jaba Semua Umum- Ekonomi Peningkatan an
9 Pajak Kendaraan tan yang layak Kecamatan, Dana untuk kontribusi sektor
Perorangan Dinas digunakan Semua Alokasi Pertumbuhan unggulan, ekonomi
atau Kendaraan Dinas Kelurahan Umum Berkualitas kreatif, dan ekonomi
Jabatan dan digital
Berkeadilan
3 # 1 2 9 Pemeliharaan/Rehabil Persentase 100 % 100 % 49,978,750 49,978,750 182,574,670 Kota Dana Memperkuat Penguatan ketahanan 0 100 % 602,000,000 Dinas
. itasi Gedung Kantor gedung yang Madiun, Transfer Ketahanan Ekonomi melalui Perdagang
0 dan Bangunan layak digunakan Semua Umum- Ekonomi Peningkatan an
9 Lainnya Kecamatan, Dana untuk kontribusi sektor
Semua Alokasi Pertumbuhan unggulan, ekonomi
Kelurahan Umum Berkualitas kreatif, dan ekonomi
dan digital
Berkeadilan
3 # 1 2 1 Pemeliharaan/Rehabil Persentase 100 % 100 % 126,503,600 126,503,600 95,929,520 Kota Dana Memperkuat Penguatan ketahanan 0 100 % 196,000,000 Dinas
. 0 itasi Sarana dan Sarana dan Madiun, Transfer Ketahanan Ekonomi melalui Perdagang
0 Prasarana Gedung Prasarana Semua Umum- Ekonomi Peningkatan an
9 Kantor atau Gedung yang Kecamatan, Dana untuk kontribusi sektor
Bangunan Lainnya layak digunakan Semua Alokasi Pertumbuhan unggulan, ekonomi
Kelurahan Umum Berkualitas kreatif, dan ekonomi
dan digital
Berkeadilan
3 # 2 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 107,083,000 107,083,000 267,723,000 100 % 0
PERIZINAN DAN Perusahaan yang
PENDAFTARAN Memperbarui
PERUSAHAAN Perijinan
3 # 2 2 Penerbitan Izin Prosentase ijin 100 % 100 % 107,083,000 107,083,000 267,723,000 100 % 0
. Pengelolaan Pasar yang diterbitkan
Rakyat, Pusat
- 565 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0 Penunjang Urusan Barang Milik
9 Pemerintahan Daerah Daerah yang
layak guna
Persentasi 100 % 100 % 100 %
Tercukupinya
Barang Milik
Daerah yang
layak guna
3 # 1 2 1 Penyediaan Jasa Persentase 100 % 100 % 260,515,740 260,515,740 233,991,660 Kota Dana Memperkuat Penguatan ketahanan 0 100 % 360,000,000 Dinas
. Pemeliharaan, Biaya kendaraan dinas Madiun, Transfer Ketahanan Ekonomi melalui Perdagang
0 Pemeliharaan dan perorangan/jaba Semua Umum- Ekonomi Peningkatan an
9 Pajak Kendaraan tan yang layak Kecamatan, Dana untuk kontribusi sektor
Perorangan Dinas digunakan Semua Alokasi Pertumbuhan unggulan, ekonomi
atau Kendaraan Dinas Kelurahan Umum Berkualitas kreatif, dan ekonomi
Jabatan dan digital
Berkeadilan
3 # 1 2 9 Pemeliharaan/Rehabil Persentase 100 % 100 % 49,978,750 49,978,750 182,574,670 Kota Dana Memperkuat Penguatan ketahanan 0 100 % 602,000,000 Dinas
. itasi Gedung Kantor gedung yang Madiun, Transfer Ketahanan Ekonomi melalui Perdagang
0 dan Bangunan layak digunakan Semua Umum- Ekonomi Peningkatan an
9 Lainnya Kecamatan, Dana untuk kontribusi sektor
Semua Alokasi Pertumbuhan unggulan, ekonomi
Kelurahan Umum Berkualitas kreatif, dan ekonomi
dan digital
Berkeadilan
3 # 1 2 1 Pemeliharaan/Rehabil Persentase 100 % 100 % 126,503,600 126,503,600 95,929,520 Kota Dana Memperkuat Penguatan ketahanan 0 100 % 196,000,000 Dinas
. 0 itasi Sarana dan Sarana dan Madiun, Transfer Ketahanan Ekonomi melalui Perdagang
0 Prasarana Gedung Prasarana Semua Umum- Ekonomi Peningkatan an
9 Kantor atau Gedung yang Kecamatan, Dana untuk kontribusi sektor
Bangunan Lainnya layak digunakan Semua Alokasi Pertumbuhan unggulan, ekonomi
Kelurahan Umum Berkualitas kreatif, dan ekonomi
dan digital
Berkeadilan
3 # 2 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 107,083,000 107,083,000 267,723,000 100 % 0
PERIZINAN DAN Perusahaan yang
PENDAFTARAN Memperbarui
PERUSAHAAN Perijinan
3 # 2 2 Penerbitan Izin Prosentase ijin 100 % 100 % 107,083,000 107,083,000 267,723,000 100 % 0
. Pengelolaan Pasar yang diterbitkan
Rakyat, Pusat
- 566 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0 Perbelanjaan, dan Izin
1 Usaha Toko Swalayan
3 # 2 2 1 Fasilitasi Pemenuhan Jumlah 75 sur 75 sur 107,083,000 107,083,000 267,723,000 Kota Dana Memperkuat Penguatan ketahanan 0 75 sur 0 Dinas
. Komitmen Perolehan rekomendasi at at Madiun, Transfer Ketahanan Ekonomi melalui at Perdagang
0 Perizinan Pasar perijinan yang Semua Umum- Ekonomi Peningkatan an
1 Rakyat, Pusat dikeluarkan Kecamatan, Dana untuk kontribusi sektor
Perbelanjaan, dan Semua Alokasi Pertumbuhan unggulan, ekonomi
Toko Swalayan Kelurahan Umum Berkualitas kreatif, dan ekonomi
melalui Sistem dan digital
Pelayanan Perizinan Berkeadilan
Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik
3 # 3 PROGRAM Persentase pasar 100 % 100 % 5,202,899,418 6,261,231,818 5,949,292,774 100 % 8,070,000,000
PENINGKATAN yang dikelola
SARANA DISTRIBUSI sarana
PERDAGANGAN distribusinya
3 # 3 2 Pembangunan dan Jumlah Pasar 17 Pas 17 Pas 1,275,495,040 1,794,828,040 2,073,216,556 17 Pas 3,256,000,000
. Pengelolaan Sarana yang dikelola ar ar ar
0 Distribusi sarana
1 Perdagangan distribusinya
3 # 3 2 1 Penyediaan Sarana Jumlah pasar 3 pasa 1 pasa 213,350,000 733,783,000 1,177,783,000 Kota Dana Memperkuat Penguatan ketahanan 0 1 pasa 1,783,000,000 Dinas
. Distribusi yang r r Madiun, Transfer Ketahanan Ekonomi melalui r Perdagang
0 Perdagangan direvitalisasi Semua Umum- Ekonomi Peningkatan an
1 Kecamatan, Dana untuk kontribusi sektor
Semua Alokasi Pertumbuhan unggulan, ekonomi
Kelurahan Umum Berkualitas kreatif, dan ekonomi
dan digital
Berkeadilan
3 # 3 2 2 Fasilitasi Pengelolaan Jumlah Fasilitasi 17 pas 17 pas 1,062,145,040 1,061,045,040 895,433,556 Kota Dana Memperkuat Penguatan ketahanan 0 17 pas 1,473,000,000 Dinas
. Sarana Distribusi Pengelolaan Sarana ar ar Madiun, Transfer Ketahanan Ekonomi melalui ar Perdagang
0 Perdagangan Distribusi Semua Umum- Ekonomi Peningkatan an
1 Perdagangan Kecamatan, Dana untuk kontribusi sektor
Semua Alokasi Pertumbuhan unggulan, ekonomi
Kelurahan Umum Berkualitas kreatif, dan ekonomi
dan digital
Berkeadilan
3 # 3 2 Pembinaan Terhadap Persentase 32000 100 % 3,927,404,378 4,466,403,778 3,876,076,218 100 % 4,814,000,000
. Pengelola Sarana Pembinaan dan 00000
Distribusi Pemberdayaan
- 566 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0 Perbelanjaan, dan Izin
1 Usaha Toko Swalayan
3 # 2 2 1 Fasilitasi Pemenuhan Jumlah 75 sur 75 sur 107,083,000 107,083,000 267,723,000 Kota Dana Memperkuat Penguatan ketahanan 0 75 sur 0 Dinas
. Komitmen Perolehan rekomendasi at at Madiun, Transfer Ketahanan Ekonomi melalui at Perdagang
0 Perizinan Pasar perijinan yang Semua Umum- Ekonomi Peningkatan an
1 Rakyat, Pusat dikeluarkan Kecamatan, Dana untuk kontribusi sektor
Perbelanjaan, dan Semua Alokasi Pertumbuhan unggulan, ekonomi
Toko Swalayan Kelurahan Umum Berkualitas kreatif, dan ekonomi
melalui Sistem dan digital
Pelayanan Perizinan Berkeadilan
Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik
3 # 3 PROGRAM Persentase pasar 100 % 100 % 5,202,899,418 6,261,231,818 5,949,292,774 100 % 8,070,000,000
PENINGKATAN yang dikelola
SARANA DISTRIBUSI sarana
PERDAGANGAN distribusinya
3 # 3 2 Pembangunan dan Jumlah Pasar 17 Pas 17 Pas 1,275,495,040 1,794,828,040 2,073,216,556 17 Pas 3,256,000,000
. Pengelolaan Sarana yang dikelola ar ar ar
0 Distribusi sarana
1 Perdagangan distribusinya
3 # 3 2 1 Penyediaan Sarana Jumlah pasar 3 pasa 1 pasa 213,350,000 733,783,000 1,177,783,000 Kota Dana Memperkuat Penguatan ketahanan 0 1 pasa 1,783,000,000 Dinas
. Distribusi yang r r Madiun, Transfer Ketahanan Ekonomi melalui r Perdagang
0 Perdagangan direvitalisasi Semua Umum- Ekonomi Peningkatan an
1 Kecamatan, Dana untuk kontribusi sektor
Semua Alokasi Pertumbuhan unggulan, ekonomi
Kelurahan Umum Berkualitas kreatif, dan ekonomi
dan digital
Berkeadilan
3 # 3 2 2 Fasilitasi Pengelolaan Jumlah Fasilitasi 17 pas 17 pas 1,062,145,040 1,061,045,040 895,433,556 Kota Dana Memperkuat Penguatan ketahanan 0 17 pas 1,473,000,000 Dinas
. Sarana Distribusi Pengelolaan Sarana ar ar Madiun, Transfer Ketahanan Ekonomi melalui ar Perdagang
0 Perdagangan Distribusi Semua Umum- Ekonomi Peningkatan an
1 Perdagangan Kecamatan, Dana untuk kontribusi sektor
Semua Alokasi Pertumbuhan unggulan, ekonomi
Kelurahan Umum Berkualitas kreatif, dan ekonomi
dan digital
Berkeadilan
3 # 3 2 Pembinaan Terhadap Persentase 32000 100 % 3,927,404,378 4,466,403,778 3,876,076,218 100 % 4,814,000,000
. Pengelola Sarana Pembinaan dan 00000
Distribusi Pemberdayaan
- 567 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0 Perdagangan Terhadap Pengelola Rupia
2 Masyarakat di Sarana Distribusi h
Wilayah Kerjanya Perdagangan
3 # 3 2 1 Pembinaan dan Jumlah Pembinaan 2 kali 2 kali 670,330,383 670,130,383 385,663,183 Kota Dana Memperkuat Penguatan ketahanan 0 2 kali 932,000,000 Dinas
. Pengendalian dan Pengendalian Madiun, Transfer Ketahanan Ekonomi melalui Perdagang
0 Pengelola Sarana yang dilaksanakan Semua Umum- Ekonomi Peningkatan an
2 Distribusi Kecamatan, Dana untuk kontribusi sektor
Perdagangan Semua Alokasi Pertumbuhan unggulan, ekonomi
Kelurahan Umum Berkualitas kreatif, dan ekonomi
dan digital
Berkeadilan
3 # 3 2 2 Pemberdayaan Jumlah orang yang 118 or 118 or 3,257,073,995 3,796,273,395 3,490,413,035 Kota Dana Memperkuat Penguatan ketahanan 0 118 or 3,882,000,000 Dinas
. Pengelola Sarana melaksanakan ang ang Madiun, Transfer Ketahanan Ekonomi melalui ang Perdagang
0 Distribusi pengelolaan pasar Semua Umum- Ekonomi Peningkatan an
2 Perdagangan Kecamatan, Dana untuk kontribusi sektor
Semua Alokasi Pertumbuhan unggulan, ekonomi
Kelurahan Umum Berkualitas kreatif, dan ekonomi
dan digital
Berkeadilan
3 # 4 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 77,500,800 77,500,800 263,411,200 100 % 100,000,000
STABILISASI HARGA Pelaksanaan
BARANG Pengawasan Bahan
KEBUTUHAN POKOK Pokok dan Barang
DAN BARANG Penting
PENTING
3 # 4 2 Pengendalian Harga, Persentase 100 % 100 % 75,089,600 75,089,600 250,300,000 100 % 90,000,000
. dan Stok Barang Ketersediaan bahan
0 Kebutuhan Pokok dan pokok dan barang
2 Barang Penting di penting
Tingkat Pasar
Kabupaten/Kota
3 # 4 2 1 Pemantauan Harga Jumlah 3 kali 3 kali 75,089,600 75,089,600 250,300,000 Kota Dana Memperkuat Penguatan ketahanan 0 3 kali 90,000,000 Dinas
. dan Stok Barang pelaksanaan Madiun, Transfer Ketahanan Ekonomi melalui Perdagang
0 Kebutuhan Pokok dan pemantauan Semua Umum- Ekonomi Peningkatan an
2 Barang Penting pada Kecamatan, Dana untuk kontribusi sektor
Pelaku Usaha Semua Alokasi Pertumbuhan unggulan, ekonomi
Distribusi Barang Kelurahan Umum Berkualitas kreatif, dan ekonomi
dalam 1 (satu) dan digital
Kabupaten/Kota Berkeadilan
- 567 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0 Perdagangan Terhadap Pengelola Rupia
2 Masyarakat di Sarana Distribusi h
Wilayah Kerjanya Perdagangan
3 # 3 2 1 Pembinaan dan Jumlah Pembinaan 2 kali 2 kali 670,330,383 670,130,383 385,663,183 Kota Dana Memperkuat Penguatan ketahanan 0 2 kali 932,000,000 Dinas
. Pengendalian dan Pengendalian Madiun, Transfer Ketahanan Ekonomi melalui Perdagang
0 Pengelola Sarana yang dilaksanakan Semua Umum- Ekonomi Peningkatan an
2 Distribusi Kecamatan, Dana untuk kontribusi sektor
Perdagangan Semua Alokasi Pertumbuhan unggulan, ekonomi
Kelurahan Umum Berkualitas kreatif, dan ekonomi
dan digital
Berkeadilan
3 # 3 2 2 Pemberdayaan Jumlah orang yang 118 or 118 or 3,257,073,995 3,796,273,395 3,490,413,035 Kota Dana Memperkuat Penguatan ketahanan 0 118 or 3,882,000,000 Dinas
. Pengelola Sarana melaksanakan ang ang Madiun, Transfer Ketahanan Ekonomi melalui ang Perdagang
0 Distribusi pengelolaan pasar Semua Umum- Ekonomi Peningkatan an
2 Perdagangan Kecamatan, Dana untuk kontribusi sektor
Semua Alokasi Pertumbuhan unggulan, ekonomi
Kelurahan Umum Berkualitas kreatif, dan ekonomi
dan digital
Berkeadilan
3 # 4 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 77,500,800 77,500,800 263,411,200 100 % 100,000,000
STABILISASI HARGA Pelaksanaan
BARANG Pengawasan Bahan
KEBUTUHAN POKOK Pokok dan Barang
DAN BARANG Penting
PENTING
3 # 4 2 Pengendalian Harga, Persentase 100 % 100 % 75,089,600 75,089,600 250,300,000 100 % 90,000,000
. dan Stok Barang Ketersediaan bahan
0 Kebutuhan Pokok dan pokok dan barang
2 Barang Penting di penting
Tingkat Pasar
Kabupaten/Kota
3 # 4 2 1 Pemantauan Harga Jumlah 3 kali 3 kali 75,089,600 75,089,600 250,300,000 Kota Dana Memperkuat Penguatan ketahanan 0 3 kali 90,000,000 Dinas
. dan Stok Barang pelaksanaan Madiun, Transfer Ketahanan Ekonomi melalui Perdagang
0 Kebutuhan Pokok dan pemantauan Semua Umum- Ekonomi Peningkatan an
2 Barang Penting pada Kecamatan, Dana untuk kontribusi sektor
Pelaku Usaha Semua Alokasi Pertumbuhan unggulan, ekonomi
Distribusi Barang Kelurahan Umum Berkualitas kreatif, dan ekonomi
dalam 1 (satu) dan digital
Kabupaten/Kota Berkeadilan
- 568 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
3 # 4 2 Pengawasan Pupuk Persentase 100 % 100 % 2,411,200 2,411,200 13,111,200 100 % 10,000,000
. dan Pestisida Tersalurnya pupuk
0 Bersubsidi di Tingkat dan pestisida
3 Daerah kepada petani
Kabupaten/Kota berhak
3 # 4 2 2 Pengawasan Jumlah Pengawasan 2 kali 2 kali 2,411,200 2,411,200 13,111,200 Kota Dana Memperkuat Penguatan ketahanan 0 2 kali 10,000,000 Dinas
. Pengadaan Pupuk dan Madiun, Transfer Ketahanan Ekonomi melalui Perdagang
0 Pestisida Bersubsidi Semua Umum- Ekonomi Peningkatan an
3 Kecamatan, Dana untuk kontribusi sektor
Semua Alokasi Pertumbuhan unggulan, ekonomi
Kelurahan Umum Berkualitas kreatif, dan ekonomi
dan digital
Berkeadilan
3 # 6 PROGRAM Persentase UTTP 100 % 100 % 216,946,035 216,946,035 318,133,875 100 % 287,000,000
STANDARDISASI DAN dan BDKT yang
PERLINDUNGAN Telah Melakukan
KONSUMEN Tera dan
Pengawasan BDKT
3 # 6 2 Pelaksanaan Metrologi Jumlah 12 bul 12 bul 216,946,035 216,946,035 318,133,875 12 bul 287,000,000
. Legal, Berupa Tera, terlaksananya an an an
0 Tera Ulang, dan pelayanan metrologi
1 Pengawasan Legal, berupa tera,
tera ulang dan
pengawasannya
3 # 6 2 1 Pelaksanaan Metrologi Jumlah alat ukur 7000 u 7000 u 204,753,055 204,753,055 314,899,855 Kota Dana Memperkuat Penguatan ketahanan 0 7000 u 262,000,000 Dinas
. Legal, Berupa Tera, takar timbang dan ttp ttp Madiun, Transfer Ketahanan Ekonomi melalui ttp Perdagang
0 Tera Ulang perlengkapannya Semua Umum- Ekonomi Peningkatan an
1 (UTTP) yang sudah Kecamatan, Dana untuk kontribusi sektor
ditera/tera ulang Semua Alokasi Pertumbuhan unggulan, ekonomi
Kelurahan Umum Berkualitas kreatif, dan ekonomi
dan digital
Berkeadilan
3 # 6 2 2 Pengawasan/Penyulu Jumlah 9 lokas 9 lokas 12,192,980 12,192,980 3,234,020 Kota Memperkuat Penguatan ketahanan 0 9 lokas 25,000,000 Dinas
. han Metrologi Legal pelaksanaan i i Madiun, Ketahanan Ekonomi melalui i Perdagang
0 pengawasan produk Semua Ekonomi Peningkatan an
1 dalam kemasan Kecamatan, untuk kontribusi sektor
yang telah diawasi Semua Pertumbuhan unggulan, ekonomi
Kelurahan Berkualitas kreatif, dan ekonomi
digital
- 568 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
3 # 4 2 Pengawasan Pupuk Persentase 100 % 100 % 2,411,200 2,411,200 13,111,200 100 % 10,000,000
. dan Pestisida Tersalurnya pupuk
0 Bersubsidi di Tingkat dan pestisida
3 Daerah kepada petani
Kabupaten/Kota berhak
3 # 4 2 2 Pengawasan Jumlah Pengawasan 2 kali 2 kali 2,411,200 2,411,200 13,111,200 Kota Dana Memperkuat Penguatan ketahanan 0 2 kali 10,000,000 Dinas
. Pengadaan Pupuk dan Madiun, Transfer Ketahanan Ekonomi melalui Perdagang
0 Pestisida Bersubsidi Semua Umum- Ekonomi Peningkatan an
3 Kecamatan, Dana untuk kontribusi sektor
Semua Alokasi Pertumbuhan unggulan, ekonomi
Kelurahan Umum Berkualitas kreatif, dan ekonomi
dan digital
Berkeadilan
3 # 6 PROGRAM Persentase UTTP 100 % 100 % 216,946,035 216,946,035 318,133,875 100 % 287,000,000
STANDARDISASI DAN dan BDKT yang
PERLINDUNGAN Telah Melakukan
KONSUMEN Tera dan
Pengawasan BDKT
3 # 6 2 Pelaksanaan Metrologi Jumlah 12 bul 12 bul 216,946,035 216,946,035 318,133,875 12 bul 287,000,000
. Legal, Berupa Tera, terlaksananya an an an
0 Tera Ulang, dan pelayanan metrologi
1 Pengawasan Legal, berupa tera,
tera ulang dan
pengawasannya
3 # 6 2 1 Pelaksanaan Metrologi Jumlah alat ukur 7000 u 7000 u 204,753,055 204,753,055 314,899,855 Kota Dana Memperkuat Penguatan ketahanan 0 7000 u 262,000,000 Dinas
. Legal, Berupa Tera, takar timbang dan ttp ttp Madiun, Transfer Ketahanan Ekonomi melalui ttp Perdagang
0 Tera Ulang perlengkapannya Semua Umum- Ekonomi Peningkatan an
1 (UTTP) yang sudah Kecamatan, Dana untuk kontribusi sektor
ditera/tera ulang Semua Alokasi Pertumbuhan unggulan, ekonomi
Kelurahan Umum Berkualitas kreatif, dan ekonomi
dan digital
Berkeadilan
3 # 6 2 2 Pengawasan/Penyulu Jumlah 9 lokas 9 lokas 12,192,980 12,192,980 3,234,020 Kota Memperkuat Penguatan ketahanan 0 9 lokas 25,000,000 Dinas
. han Metrologi Legal pelaksanaan i i Madiun, Ketahanan Ekonomi melalui i Perdagang
0 pengawasan produk Semua Ekonomi Peningkatan an
1 dalam kemasan Kecamatan, untuk kontribusi sektor
yang telah diawasi Semua Pertumbuhan unggulan, ekonomi
Kelurahan Berkualitas kreatif, dan ekonomi
digital
- 569 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
dan
Berkeadilan
3 # 7 PROGRAM Persentase Produk 100 % 100 % 243,973,850 243,423,850 383,988,850 100 % 1,166,000,000
PENGGUNAAN DAN Perdagangan yang
PEMASARAN Dipromosikan
PRODUK DALAM
NEGERI
3 # 7 2 Pelaksanaan Promosi, Jumlah 4 kali 4 kali 243,973,850 243,423,850 383,988,850 4 kali 1,166,000,000
. Pemasaran dan terlaksananya
0 Peningkatan promosi, pemasaran
1 Penggunaan Produk dan peningkatan
Dalam Negeri penggunaan produk
dalam negeri
3 # 7 2 1 Pelaksanaan Promosi Jumlah 4 kali 4 kali 135,387,400 135,087,400 171,312,400 Kota Dana Memperkuat Penguatan ketahanan 0 4 kali 566,000,000 Dinas
. Penggunaan Produk terlaksananya Madiun, Transfer Ketahanan Ekonomi melalui Perdagang
0 Dalam Negeri di promosi produk Semua Umum- Ekonomi Peningkatan an
1 Tingkat perdagangan Kecamatan, Dana untuk kontribusi sektor
Kabupaten/Kota Semua Alokasi Pertumbuhan unggulan, ekonomi
Kelurahan Umum Berkualitas kreatif, dan ekonomi
dan digital
Berkeadilan
3 # 7 2 3 Peningkatan Sistem Jumlah Sistem 2 jenis 2 jenis 108,586,450 108,336,450 212,676,450 Kota Dana Memperkuat Penguatan ketahanan 0 2 jenis 600,000,000 Dinas
. dan Jaringan Informasi baik baru Madiun, Transfer Ketahanan Ekonomi melalui Perdagang
0 Informasi dan Semua Umum- Ekonomi Peningkatan an
1 Perdagangan pemeliharaannya Kecamatan, Dana untuk kontribusi sektor
Semua Alokasi Pertumbuhan unggulan, ekonomi
Kelurahan Umum Berkualitas kreatif, dan ekonomi
dan digital
Berkeadilan
TOTAL 15,347,800,000 16,456,062,400 18,433,367,401 21,141,000,000
4 UNSUR PENDUKUNG
URUSAN
PEMERINTAHAN
4 1 SEKRETARIAT 3,137,043,250 3,137,043,250 3,381,051,100 3,521,157,500
DAERAH
4 1 1 PROGRAM Nilai Evaluasi A Skor A Skor 934,234,250 934,234,250 1,296,743,580 A Skor 1,056,157,500
PENUNJANG URUSAN Implementasi SAKIP
PEMERINTAHAN Perangkat Daerah
- 569 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
dan
Berkeadilan
3 # 7 PROGRAM Persentase Produk 100 % 100 % 243,973,850 243,423,850 383,988,850 100 % 1,166,000,000
PENGGUNAAN DAN Perdagangan yang
PEMASARAN Dipromosikan
PRODUK DALAM
NEGERI
3 # 7 2 Pelaksanaan Promosi, Jumlah 4 kali 4 kali 243,973,850 243,423,850 383,988,850 4 kali 1,166,000,000
. Pemasaran dan terlaksananya
0 Peningkatan promosi, pemasaran
1 Penggunaan Produk dan peningkatan
Dalam Negeri penggunaan produk
dalam negeri
3 # 7 2 1 Pelaksanaan Promosi Jumlah 4 kali 4 kali 135,387,400 135,087,400 171,312,400 Kota Dana Memperkuat Penguatan ketahanan 0 4 kali 566,000,000 Dinas
. Penggunaan Produk terlaksananya Madiun, Transfer Ketahanan Ekonomi melalui Perdagang
0 Dalam Negeri di promosi produk Semua Umum- Ekonomi Peningkatan an
1 Tingkat perdagangan Kecamatan, Dana untuk kontribusi sektor
Kabupaten/Kota Semua Alokasi Pertumbuhan unggulan, ekonomi
Kelurahan Umum Berkualitas kreatif, dan ekonomi
dan digital
Berkeadilan
3 # 7 2 3 Peningkatan Sistem Jumlah Sistem 2 jenis 2 jenis 108,586,450 108,336,450 212,676,450 Kota Dana Memperkuat Penguatan ketahanan 0 2 jenis 600,000,000 Dinas
. dan Jaringan Informasi baik baru Madiun, Transfer Ketahanan Ekonomi melalui Perdagang
0 Informasi dan Semua Umum- Ekonomi Peningkatan an
1 Perdagangan pemeliharaannya Kecamatan, Dana untuk kontribusi sektor
Semua Alokasi Pertumbuhan unggulan, ekonomi
Kelurahan Umum Berkualitas kreatif, dan ekonomi
dan digital
Berkeadilan
TOTAL 15,347,800,000 16,456,062,400 18,433,367,401 21,141,000,000
4 UNSUR PENDUKUNG
URUSAN
PEMERINTAHAN
4 1 SEKRETARIAT 3,137,043,250 3,137,043,250 3,381,051,100 3,521,157,500
DAERAH
4 1 1 PROGRAM Nilai Evaluasi A Skor A Skor 934,234,250 934,234,250 1,296,743,580 A Skor 1,056,157,500
PENUNJANG URUSAN Implementasi SAKIP
PEMERINTAHAN Perangkat Daerah
- 570 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
4 1 1 2 Perencanaan, Prosentase 100 % 100 % 8,522,500 8,522,500 998,400 100 % 10,000,000
. Penganggaran, dan Pemenuhan
0 Evaluasi Kinerja dokumen
1 Perangkat Daerah perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi Perangkat
Daerah
4 1 1 2 6 Koordinasi dan jumlah laporan 6 doku 6 doku 8,522,500 8,522,500 998,400 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Bagian 6 doku 10,000,000 Sekretariat
. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan men men Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Pemerint men Daerah
0 Capaian Kinerja dan ikhtisar capaian Semua Umum- Polhukanham ahan
1 Ikhtisar Realisasi kinerja Kecamatan, Dana dan
Kinerja SKPD Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
Dana
Transfer
Khusus -
Dana
Alokasi
Khusus
Fisik
4 1 1 2 Administrasi Prosentase 100 % 100 % 499,157,500 499,157,500 824,778,080 100 % 499,157,500
. Keuangan Perangkat Pemenuhan
0 Daerah Dokumen
2 Administrasi
Keuangan
4 1 1 2 1 Penyediaan Gaji dan Prosentase 100 % 100 % 499,157,500 499,157,500 824,778,080 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Bagian 100 % 499,157,500 Sekretariat
. Tunjangan ASN pemenuhan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Pemerint Daerah
0 kebutuhan gaji ASN Semua Umum- Polhukanham ahan
2 Perangkat Daerah Kecamatan, Dana dan
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
Dana
Transfer
Khusus -
Dana
Alokasi
- 570 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
4 1 1 2 Perencanaan, Prosentase 100 % 100 % 8,522,500 8,522,500 998,400 100 % 10,000,000
. Penganggaran, dan Pemenuhan
0 Evaluasi Kinerja dokumen
1 Perangkat Daerah perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi Perangkat
Daerah
4 1 1 2 6 Koordinasi dan jumlah laporan 6 doku 6 doku 8,522,500 8,522,500 998,400 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Bagian 6 doku 10,000,000 Sekretariat
. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan men men Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Pemerint men Daerah
0 Capaian Kinerja dan ikhtisar capaian Semua Umum- Polhukanham ahan
1 Ikhtisar Realisasi kinerja Kecamatan, Dana dan
Kinerja SKPD Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
Dana
Transfer
Khusus -
Dana
Alokasi
Khusus
Fisik
4 1 1 2 Administrasi Prosentase 100 % 100 % 499,157,500 499,157,500 824,778,080 100 % 499,157,500
. Keuangan Perangkat Pemenuhan
0 Daerah Dokumen
2 Administrasi
Keuangan
4 1 1 2 1 Penyediaan Gaji dan Prosentase 100 % 100 % 499,157,500 499,157,500 824,778,080 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Bagian 100 % 499,157,500 Sekretariat
. Tunjangan ASN pemenuhan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Pemerint Daerah
0 kebutuhan gaji ASN Semua Umum- Polhukanham ahan
2 Perangkat Daerah Kecamatan, Dana dan
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
Dana
Transfer
Khusus -
Dana
Alokasi
- 571 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Khusus
Fisik
4 1 1 2 Administrasi Umum Prosentase 100 % 100 % 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100 % 200,000,000
. Perangkat Daerah Pemenuhan
0 Dokumen
6 Administrasi Umum
4 1 1 2 9 Penyelenggaraan Prosentase 100 % 100 % 100,000,000 100,000,000 200,000,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Bagian 100 % 200,000,000 Sekretariat
. Rapat Koordinasi dan pemenuhan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Pemerint Daerah
0 Konsultasi SKPD kebutuhan rapat Semua Umum- Polhukanham ahan
6 koordinasi dan Kecamatan, Dana dan
konsultasi Semua Alokasi Transformasi
perangkat daerah Kelurahan Umum Publik
4 1 1 2 Pengadaan Barang Prosentase 100 % 100 % 1,163,250 1,163,250 1,163,250 100 % 0
. Milik Daerah Tercukupinya
0 Penunjang Urusan pemenuhan
7 Pemerintah Daerah kebutuhan Barang
Milik daerah urusan
Pemerintah Daerah
4 1 1 2 6 Pengadaan Peralatan Prosentase 100 % 100 % 1,163,250 1,163,250 1,163,250 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Bagian 100 % 0 Sekretariat
. dan Mesin Lainnya pemenuhan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Pemerint Daerah
0 kebutuhan Semua Umum- Polhukanham ahan
7 peralatan dan mesin Kecamatan, Dana dan
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
4 1 1 2 Penyediaan Jasa Prosentase 100 % 100 % 285,891,000 285,891,000 226,882,600 100 % 300,000,000
. Penunjang Urusan Tercukupinya
0 Pemerintahan Daerah pemenuhan
8 kebutuhan jasa
urusan Pemerintah
Daerah
4 1 1 2 3 Penyediaan Jasa Prosentase 100 % 100 % 285,891,000 285,891,000 226,882,600 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Bagian 100 % 300,000,000 Sekretariat
. Peralatan dan pemenuhan jasa Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Pemerint Daerah
0 Perlengkapan Kantor peralatan dan Semua Umum- Polhukanham ahan
8 perlengkapan Kecamatan, Dana dan
kantor yang Semua Alokasi Transformasi
representatif Kelurahan Umum Publik
Dana
Transfer
Khusus -
- 571 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Khusus
Fisik
4 1 1 2 Administrasi Umum Prosentase 100 % 100 % 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100 % 200,000,000
. Perangkat Daerah Pemenuhan
0 Dokumen
6 Administrasi Umum
4 1 1 2 9 Penyelenggaraan Prosentase 100 % 100 % 100,000,000 100,000,000 200,000,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Bagian 100 % 200,000,000 Sekretariat
. Rapat Koordinasi dan pemenuhan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Pemerint Daerah
0 Konsultasi SKPD kebutuhan rapat Semua Umum- Polhukanham ahan
6 koordinasi dan Kecamatan, Dana dan
konsultasi Semua Alokasi Transformasi
perangkat daerah Kelurahan Umum Publik
4 1 1 2 Pengadaan Barang Prosentase 100 % 100 % 1,163,250 1,163,250 1,163,250 100 % 0
. Milik Daerah Tercukupinya
0 Penunjang Urusan pemenuhan
7 Pemerintah Daerah kebutuhan Barang
Milik daerah urusan
Pemerintah Daerah
4 1 1 2 6 Pengadaan Peralatan Prosentase 100 % 100 % 1,163,250 1,163,250 1,163,250 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Bagian 100 % 0 Sekretariat
. dan Mesin Lainnya pemenuhan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Pemerint Daerah
0 kebutuhan Semua Umum- Polhukanham ahan
7 peralatan dan mesin Kecamatan, Dana dan
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
4 1 1 2 Penyediaan Jasa Prosentase 100 % 100 % 285,891,000 285,891,000 226,882,600 100 % 300,000,000
. Penunjang Urusan Tercukupinya
0 Pemerintahan Daerah pemenuhan
8 kebutuhan jasa
urusan Pemerintah
Daerah
4 1 1 2 3 Penyediaan Jasa Prosentase 100 % 100 % 285,891,000 285,891,000 226,882,600 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Bagian 100 % 300,000,000 Sekretariat
. Peralatan dan pemenuhan jasa Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Pemerint Daerah
0 Perlengkapan Kantor peralatan dan Semua Umum- Polhukanham ahan
8 perlengkapan Kecamatan, Dana dan
kantor yang Semua Alokasi Transformasi
representatif Kelurahan Umum Publik
Dana
Transfer
Khusus -
- 572 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Dana
Alokasi
Khusus
Fisik
4 1 1 2 Pemeliharaan Barang Prosentase 100 % 100 % 39,500,000 39,500,000 42,921,250 100 % 47,000,000
. Milik Daerah Tercukupinya
0 Penunjang Urusan Barang Milik
9 Pemerintahan Daerah Daerah yang layak
digunakan
4 1 1 2 1 Penyediaan Jasa Prosentase 100 % 100 % 20,000,000 20,000,000 23,421,250 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Bagian 100 % 20,000,000 Sekretariat
. Pemeliharaan, Biaya pemenuhan jasa Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Pemerint Daerah
0 Pemeliharaan dan pemeliharaan, biaya Semua Umum- Polhukanham ahan
9 Pajak Kendaraan pemeliharaan dan Kecamatan, Dana dan
Perorangan Dinas pajak kendaraan Semua Alokasi Transformasi
atau Kendaraan Dinas perorangan dinas Kelurahan Umum Publik
Jabatan atau kendaraan
dinas jabatan
4 1 1 2 9 Pemeliharaan/RehabilProsentase gedung 100 % 100 % 7,500,000 7,500,000 7,500,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Bagian 100 % 15,000,000 Sekretariat
. itasi Gedung Kantor kantor yang layak Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Pemerint Daerah
0 dan Bangunan digunakan Semua Umum- Polhukanham ahan
9 Lainnya Kecamatan, Dana dan
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
4 1 1 2 1 Pemeliharaan/Rehabilprosentase 100 % 100 % 12,000,000 12,000,000 12,000,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Bagian 100 % 12,000,000 Sekretariat
. 0 itasi Sarana dan sarana/prasarana Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Pemerint Daerah
0 Prasarana Gedung gedung yang Semua Umum- Polhukanham ahan
9 Kantor atau representatif Kecamatan, Dana dan
Bangunan Lainnya Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
4 1 2 PROGRAM Indeks Kepuasan 0 0 2,202,809,000 2,202,809,000 2,084,307,520 0 2,465,000,000
PEMERINTAHAN DAN Masyarakat di
KESEJAHTERAAN Bidang
RAKYAT Pemerintahan dan
Kesejahteraan
Rakyat
4 1 2 2.0 Administrasi Tata Prosentase Laporan 100 % 100 % 1,769,469,000 1,769,469,000 1,651,879,500 100 % 2,020,000,000
1 Pemerintahan Administrasi
Pemerintahan yang
disusun tepat waktu
- 572 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Dana
Alokasi
Khusus
Fisik
4 1 1 2 Pemeliharaan Barang Prosentase 100 % 100 % 39,500,000 39,500,000 42,921,250 100 % 47,000,000
. Milik Daerah Tercukupinya
0 Penunjang Urusan Barang Milik
9 Pemerintahan Daerah Daerah yang layak
digunakan
4 1 1 2 1 Penyediaan Jasa Prosentase 100 % 100 % 20,000,000 20,000,000 23,421,250 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Bagian 100 % 20,000,000 Sekretariat
. Pemeliharaan, Biaya pemenuhan jasa Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Pemerint Daerah
0 Pemeliharaan dan pemeliharaan, biaya Semua Umum- Polhukanham ahan
9 Pajak Kendaraan pemeliharaan dan Kecamatan, Dana dan
Perorangan Dinas pajak kendaraan Semua Alokasi Transformasi
atau Kendaraan Dinas perorangan dinas Kelurahan Umum Publik
Jabatan atau kendaraan
dinas jabatan
4 1 1 2 9 Pemeliharaan/RehabilProsentase gedung 100 % 100 % 7,500,000 7,500,000 7,500,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Bagian 100 % 15,000,000 Sekretariat
. itasi Gedung Kantor kantor yang layak Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Pemerint Daerah
0 dan Bangunan digunakan Semua Umum- Polhukanham ahan
9 Lainnya Kecamatan, Dana dan
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
4 1 1 2 1 Pemeliharaan/Rehabilprosentase 100 % 100 % 12,000,000 12,000,000 12,000,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Bagian 100 % 12,000,000 Sekretariat
. 0 itasi Sarana dan sarana/prasarana Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Pemerint Daerah
0 Prasarana Gedung gedung yang Semua Umum- Polhukanham ahan
9 Kantor atau representatif Kecamatan, Dana dan
Bangunan Lainnya Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
4 1 2 PROGRAM Indeks Kepuasan 0 0 2,202,809,000 2,202,809,000 2,084,307,520 0 2,465,000,000
PEMERINTAHAN DAN Masyarakat di
KESEJAHTERAAN Bidang
RAKYAT Pemerintahan dan
Kesejahteraan
Rakyat
4 1 2 2.0 Administrasi Tata Prosentase Laporan 100 % 100 % 1,769,469,000 1,769,469,000 1,651,879,500 100 % 2,020,000,000
1 Pemerintahan Administrasi
Pemerintahan yang
disusun tepat waktu
- 573 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4 1 2 2.0 1 Penataan jumlah pembinaan 10 kali 10 kali 1,379,469,000 1,379,469,000 1,288,851,500 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi OPD 10 kali 1,700,000,000 Sekretariat
1 Administrasi administrasi Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi terkait Daerah
Pemerintahan pemerintahan Semua Umum- Polhukanham
Kecamatan, Dana dan
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
4 1 2 2.0 2 Pengelolaan jumlah dokumen 2 doku 2 doku 90,000,000 90,000,000 103,028,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi OPD 2 doku 0 Sekretariat
1 Administrasi rupa bumi men men Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi terkait men Daerah
Kewilayahan Semua Umum- Polhukanham
Kecamatan, Dana dan
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
4 1 2 2.0 3 Fasilitasi Pelaksanaan jumlah laporan 5 doku 5 doku 300,000,000 300,000,000 260,000,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi OPD 5 doku 320,000,000 Sekretariat
1 Otonomi Daerah pelaksanaan men men Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi terkait men Daerah
otonomi daerah Semua Umum- Polhukanham
Kecamatan, Dana dan
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
Bantuan
Keuangan
4 1 2 2.0 Fasilitasi Kerjasama Prosentase 100 % 100 % 433,340,000 433,340,000 432,428,020 100 % 445,000,000
4 Daerah Kerjasama yang
difasilitasi
4 1 2 2.0 1 Fasilitasi Kerja Sama Jumlah fasilitasi 5 kali 5 kali 433,340,000 433,340,000 432,428,020 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi OPD 5 kali 445,000,000 Sekretariat
4 Dalam Negeri kerjasama yang Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Terkait Daerah
dilaksanakan Semua Umum- Polhukanham
Kecamatan, Dana dan
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
4 UNSUR PENDUKUNG
URUSAN
PEMERINTAHAN
4 1 SEKRETARIAT 2,610,646,998 2,610,646,998 2,825,246,998 3,203,342,736
DAERAH
4 1 1 PROGRAM Nilai Evaluasi A Skor A Skor 2,610,646,998 2,610,646,998 2,825,246,998 A Skor 3,203,342,736
PENUNJANG URUSAN Implementasi SAKIP
PEMERINTAHAN Perangkat Daerah
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
- 573 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4 1 2 2.0 1 Penataan jumlah pembinaan 10 kali 10 kali 1,379,469,000 1,379,469,000 1,288,851,500 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi OPD 10 kali 1,700,000,000 Sekretariat
1 Administrasi administrasi Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi terkait Daerah
Pemerintahan pemerintahan Semua Umum- Polhukanham
Kecamatan, Dana dan
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
4 1 2 2.0 2 Pengelolaan jumlah dokumen 2 doku 2 doku 90,000,000 90,000,000 103,028,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi OPD 2 doku 0 Sekretariat
1 Administrasi rupa bumi men men Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi terkait men Daerah
Kewilayahan Semua Umum- Polhukanham
Kecamatan, Dana dan
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
4 1 2 2.0 3 Fasilitasi Pelaksanaan jumlah laporan 5 doku 5 doku 300,000,000 300,000,000 260,000,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi OPD 5 doku 320,000,000 Sekretariat
1 Otonomi Daerah pelaksanaan men men Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi terkait men Daerah
otonomi daerah Semua Umum- Polhukanham
Kecamatan, Dana dan
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
Bantuan
Keuangan
4 1 2 2.0 Fasilitasi Kerjasama Prosentase 100 % 100 % 433,340,000 433,340,000 432,428,020 100 % 445,000,000
4 Daerah Kerjasama yang
difasilitasi
4 1 2 2.0 1 Fasilitasi Kerja Sama Jumlah fasilitasi 5 kali 5 kali 433,340,000 433,340,000 432,428,020 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi OPD 5 kali 445,000,000 Sekretariat
4 Dalam Negeri kerjasama yang Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Terkait Daerah
dilaksanakan Semua Umum- Polhukanham
Kecamatan, Dana dan
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
4 UNSUR PENDUKUNG
URUSAN
PEMERINTAHAN
4 1 SEKRETARIAT 2,610,646,998 2,610,646,998 2,825,246,998 3,203,342,736
DAERAH
4 1 1 PROGRAM Nilai Evaluasi A Skor A Skor 2,610,646,998 2,610,646,998 2,825,246,998 A Skor 3,203,342,736
PENUNJANG URUSAN Implementasi SAKIP
PEMERINTAHAN Perangkat Daerah
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
- 574 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4 1 1 2.0 Perencanaan, Persentase 100 % 100 % 15,000,000 15,000,000 15,000,000 100 % 15,000,000
1 Penganggaran, dan Pemenuhan
Evaluasi Kinerja Dokumen
Perangkat Daerah Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Perangkat
Daerah
4 1 1 2.0 6 Koordinasi dan Jumlah dokumen 6 Dok 6 Dok 15,000,000 15,000,000 15,000,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 6 Dok 15,000,000 Sekretariat
1 Penyusunan Laporan perencanaan umen umen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi umen Daerah
Capaian Kinerja dan perangkat daerah Kartoharjo, Umum- Polhukanham
Ikhtisar Realisasi (Renja/RKA/PK) Semua Dana dan
Kinerja SKPD Kelurahan Alokasi Transformasi
Umum Publik
4 1 1 2.0 Administrasi Persentase 100 % 100 % 437,447,500 437,447,500 792,010,500 100 % 795,134,736
2 Keuangan Perangkat Pemenuhan
Daerah Dokumen
Administrasi
Keuangan
4 1 1 2.0 1 Penyediaan Gaji dan Persentase 100 % 100 % 437,447,500 437,447,500 792,010,500 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 795,134,736 Sekretariat
2 Tunjangan ASN pemenuhan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Daerah
kebutuhan gaji ASN Kartoharjo, Umum- Polhukanham
perangkat daerah Kartoharjo Dana dan
Alokasi Transformasi
Umum Publik
4 1 1 2.0 Administrasi Umum IKM Perangkat 82.75 I 82.75 I 167,326,280 167,326,280 167,326,280 82.75 I 192,500,000
6 Perangkat Daerah Daerah ndeks ndeks ndeks
4 1 1 2 9 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 167,326,280 167,326,280 167,326,280 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 192,500,000 Sekretariat
. Rapat Koordinasi dan pemenuhan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Daerah
0 Konsultasi SKPD kebutuhan Semua Umum- Polhukanham
6 perjalanan dinas Kecamatan, Dana dan
(penghitungan = Semua Alokasi Transformasi
realisasi/target Kelurahan Umum Publik
perjalanan dinas)
4 1 1 2.0 Penyediaan Jasa Persentase 100 % 100 % 212,847,108 212,847,108 113,069,468 100 % 189,400,000
8 Penunjang Urusan pemenuhan
Pemerintahan Daerah penyediaan jasa
penujang urusan
Pemerintahan
Daerah
- 574 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4 1 1 2.0 Perencanaan, Persentase 100 % 100 % 15,000,000 15,000,000 15,000,000 100 % 15,000,000
1 Penganggaran, dan Pemenuhan
Evaluasi Kinerja Dokumen
Perangkat Daerah Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Perangkat
Daerah
4 1 1 2.0 6 Koordinasi dan Jumlah dokumen 6 Dok 6 Dok 15,000,000 15,000,000 15,000,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 6 Dok 15,000,000 Sekretariat
1 Penyusunan Laporan perencanaan umen umen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi umen Daerah
Capaian Kinerja dan perangkat daerah Kartoharjo, Umum- Polhukanham
Ikhtisar Realisasi (Renja/RKA/PK) Semua Dana dan
Kinerja SKPD Kelurahan Alokasi Transformasi
Umum Publik
4 1 1 2.0 Administrasi Persentase 100 % 100 % 437,447,500 437,447,500 792,010,500 100 % 795,134,736
2 Keuangan Perangkat Pemenuhan
Daerah Dokumen
Administrasi
Keuangan
4 1 1 2.0 1 Penyediaan Gaji dan Persentase 100 % 100 % 437,447,500 437,447,500 792,010,500 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 795,134,736 Sekretariat
2 Tunjangan ASN pemenuhan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Daerah
kebutuhan gaji ASN Kartoharjo, Umum- Polhukanham
perangkat daerah Kartoharjo Dana dan
Alokasi Transformasi
Umum Publik
4 1 1 2.0 Administrasi Umum IKM Perangkat 82.75 I 82.75 I 167,326,280 167,326,280 167,326,280 82.75 I 192,500,000
6 Perangkat Daerah Daerah ndeks ndeks ndeks
4 1 1 2 9 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 167,326,280 167,326,280 167,326,280 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 192,500,000 Sekretariat
. Rapat Koordinasi dan pemenuhan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Daerah
0 Konsultasi SKPD kebutuhan Semua Umum- Polhukanham
6 perjalanan dinas Kecamatan, Dana dan
(penghitungan = Semua Alokasi Transformasi
realisasi/target Kelurahan Umum Publik
perjalanan dinas)
4 1 1 2.0 Penyediaan Jasa Persentase 100 % 100 % 212,847,108 212,847,108 113,069,468 100 % 189,400,000
8 Penunjang Urusan pemenuhan
Pemerintahan Daerah penyediaan jasa
penujang urusan
Pemerintahan
Daerah
- 575 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4 1 1 2.0 3 Penyediaan Jasa Persentase 100 % 100 % 212,847,108 212,847,108 113,069,468 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 189,400,000 Sekretariat
8 Peralatan dan pemenuhan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Daerah
Perlengkapan Kantor peralatan/perlengka Kartoharjo, Umum- Polhukanham
pan kantor yang Semua Dana dan
representatif Kelurahan Alokasi Transformasi
Umum Publik
4 1 1 2.0 Pemeliharaan Barang Persentase 100 % 100 % 33,873,000 33,873,000 259,176,000 100 % 37,500,000
9 Milik Daerah Pemenuhan Barang
Penunjang Urusan Milik Daerah dalam
Pemerintahan Daerah kondisi baik
4 1 1 2.0 1 Penyediaan Jasa Persentase 100 % 100 % 18,963,000 18,963,000 29,666,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 20,500,000 Sekretariat
9 Pemeliharaan, Biaya pemenuhan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Daerah
Pemeliharaan dan kebutuhan Semua Umum- Polhukanham
Pajak Kendaraan Pemeliharaan, Biaya Kecamatan, Dana dan
Perorangan Dinas Pemeliharaan dan Semua Alokasi Transformasi
atau Kendaraan Dinas Pajak Kendaraan Kelurahan Umum Publik
Jabatan Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas
4 1 1 2.0 9 Pemeliharaan/RehabilPersentase gedung 100 % 100 % 1,680,000 1,680,000 216,280,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 2,000,000 Sekretariat
9 itasi Gedung Kantor kantor yang layak Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Daerah
dan Bangunan digunakan Semua Umum- Polhukanham
Lainnya Kecamatan, Dana dan
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
4 1 1 2.0 1 Pemeliharaan/RehabilPersentase 100 % 100 % 13,230,000 13,230,000 13,230,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 15,000,000 Sekretariat
9 0 itasi Sarana dan Sarana/Prasarana Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Daerah
Prasarana Gedung Gedung Yang Semua Umum- Polhukanham
Kantor atau Representatif Kecamatan, Dana dan
Bangunan Lainnya Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
4 1 1 2.1 Penataan Organisasi Tingkat 28.2 In 28.2 In 1,744,153,110 1,744,153,110 1,478,664,750 28.2 In 1,973,808,000
3 Kematangan deks deks deks
Organisasi
4 1 1 2.1 1 Pengelolaan Persentase 100 % 100 % 450,000,000 450,000,000 367,073,280 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 500,000,000 Sekretariat
3 Kelembagaan dan Perangkat Daerah Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Daerah
Analisis Jabatan yang besaran dan Kartoharjo, Umum- Polhukanham
urusan Kartoharjo Dana dan
kewenangannya
- 575 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4 1 1 2.0 3 Penyediaan Jasa Persentase 100 % 100 % 212,847,108 212,847,108 113,069,468 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 189,400,000 Sekretariat
8 Peralatan dan pemenuhan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Daerah
Perlengkapan Kantor peralatan/perlengka Kartoharjo, Umum- Polhukanham
pan kantor yang Semua Dana dan
representatif Kelurahan Alokasi Transformasi
Umum Publik
4 1 1 2.0 Pemeliharaan Barang Persentase 100 % 100 % 33,873,000 33,873,000 259,176,000 100 % 37,500,000
9 Milik Daerah Pemenuhan Barang
Penunjang Urusan Milik Daerah dalam
Pemerintahan Daerah kondisi baik
4 1 1 2.0 1 Penyediaan Jasa Persentase 100 % 100 % 18,963,000 18,963,000 29,666,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 20,500,000 Sekretariat
9 Pemeliharaan, Biaya pemenuhan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Daerah
Pemeliharaan dan kebutuhan Semua Umum- Polhukanham
Pajak Kendaraan Pemeliharaan, Biaya Kecamatan, Dana dan
Perorangan Dinas Pemeliharaan dan Semua Alokasi Transformasi
atau Kendaraan Dinas Pajak Kendaraan Kelurahan Umum Publik
Jabatan Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas
4 1 1 2.0 9 Pemeliharaan/RehabilPersentase gedung 100 % 100 % 1,680,000 1,680,000 216,280,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 2,000,000 Sekretariat
9 itasi Gedung Kantor kantor yang layak Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Daerah
dan Bangunan digunakan Semua Umum- Polhukanham
Lainnya Kecamatan, Dana dan
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
4 1 1 2.0 1 Pemeliharaan/RehabilPersentase 100 % 100 % 13,230,000 13,230,000 13,230,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 15,000,000 Sekretariat
9 0 itasi Sarana dan Sarana/Prasarana Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Daerah
Prasarana Gedung Gedung Yang Semua Umum- Polhukanham
Kantor atau Representatif Kecamatan, Dana dan
Bangunan Lainnya Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
4 1 1 2.1 Penataan Organisasi Tingkat 28.2 In 28.2 In 1,744,153,110 1,744,153,110 1,478,664,750 28.2 In 1,973,808,000
3 Kematangan deks deks deks
Organisasi
4 1 1 2.1 1 Pengelolaan Persentase 100 % 100 % 450,000,000 450,000,000 367,073,280 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 500,000,000 Sekretariat
3 Kelembagaan dan Perangkat Daerah Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Daerah
Analisis Jabatan yang besaran dan Kartoharjo, Umum- Polhukanham
urusan Kartoharjo Dana dan
kewenangannya
- 576 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
sesuai dengan Alokasi Transformasi
ketentuan yang Umum Publik
berlaku
4 1 1 2.1 2 Fasilitasi Pelayanan Nilai Kinerja 2.85 In 2.85 In 745,153,110 745,153,110 663,164,350 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 2.85 In 861,808,000 Sekretariat
3 Publik dan Tata Penyelenggara deks deks Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi deks Daerah
Laksana Pelayanan Publik Kartoharjo, Umum- Polhukanham
Kartoharjo Dana dan
Alokasi Transformasi
Umum Publik
4 1 1 2.1 3 Peningkatan Kinerja Persentase 80 % 80 % 549,000,000 549,000,000 448,427,120 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 80 % 612,000,000 Sekretariat
3 dan Reformasi kecukupan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Daerah
Birokrasi dokumen kinerja Kartoharjo, Umum- Polhukanham
yang disusun dan Semua Dana dan
sesuai dengan Kelurahan Alokasi Transformasi
peraturan Umum Publik
perundang-
undangan
4 UNSUR PENDUKUNG
URUSAN
PEMERINTAHAN
4 1 SEKRETARIAT 2,584,597,920 2,584,597,920 2,610,963,120 2,701,836,600
DAERAH
4 1 1 PROGRAM Nilai Evaluasi A Skor A Skor 1,642,838,620 1,642,838,620 1,846,225,120 A Skor 1,748,300,800
PENUNJANG URUSAN Implementasi
PEMERINTAHAN SAKIP Perangkat
DAERAH Daerah
KABUPATEN/KOTA
4 1 1 2.0 Perencanaan, Persentase 100 pe 100 pe 38,923,200 38,923,200 1,000,000 100 pe 38,923,200
1 Penganggaran, dan pemenuhan rsen rsen rsen
Evaluasi Kinerja dokumen
Perangkat Daerah perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi perangkat
daerah
4 1 1 2.0 6 Koordinasi dan Persentase 100 pe 100 pe 38,923,200 38,923,200 1,000,000 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 pe 38,923,200 Sekretariat
1 Penyusunan Laporan Pemenuhan rsen rsen Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi rsen Daerah
Capaian Kinerja dan Dokumen Semua Umum- Polhukanham
Ikhtisar Realisasi Perencanaan, Kecamatan, Dana dan
Kinerja SKPD Pengendalian, dan
- 576 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
sesuai dengan Alokasi Transformasi
ketentuan yang Umum Publik
berlaku
4 1 1 2.1 2 Fasilitasi Pelayanan Nilai Kinerja 2.85 In 2.85 In 745,153,110 745,153,110 663,164,350 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 2.85 In 861,808,000 Sekretariat
3 Publik dan Tata Penyelenggara deks deks Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi deks Daerah
Laksana Pelayanan Publik Kartoharjo, Umum- Polhukanham
Kartoharjo Dana dan
Alokasi Transformasi
Umum Publik
4 1 1 2.1 3 Peningkatan Kinerja Persentase 80 % 80 % 549,000,000 549,000,000 448,427,120 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 80 % 612,000,000 Sekretariat
3 dan Reformasi kecukupan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Daerah
Birokrasi dokumen kinerja Kartoharjo, Umum- Polhukanham
yang disusun dan Semua Dana dan
sesuai dengan Kelurahan Alokasi Transformasi
peraturan Umum Publik
perundang-
undangan
4 UNSUR PENDUKUNG
URUSAN
PEMERINTAHAN
4 1 SEKRETARIAT 2,584,597,920 2,584,597,920 2,610,963,120 2,701,836,600
DAERAH
4 1 1 PROGRAM Nilai Evaluasi A Skor A Skor 1,642,838,620 1,642,838,620 1,846,225,120 A Skor 1,748,300,800
PENUNJANG URUSAN Implementasi
PEMERINTAHAN SAKIP Perangkat
DAERAH Daerah
KABUPATEN/KOTA
4 1 1 2.0 Perencanaan, Persentase 100 pe 100 pe 38,923,200 38,923,200 1,000,000 100 pe 38,923,200
1 Penganggaran, dan pemenuhan rsen rsen rsen
Evaluasi Kinerja dokumen
Perangkat Daerah perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi perangkat
daerah
4 1 1 2.0 6 Koordinasi dan Persentase 100 pe 100 pe 38,923,200 38,923,200 1,000,000 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 pe 38,923,200 Sekretariat
1 Penyusunan Laporan Pemenuhan rsen rsen Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi rsen Daerah
Capaian Kinerja dan Dokumen Semua Umum- Polhukanham
Ikhtisar Realisasi Perencanaan, Kecamatan, Dana dan
Kinerja SKPD Pengendalian, dan
- 577 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Evaluasi Perangkat Semua Alokasi Transformasi
Daerah Kelurahan Umum Publik
4 1 1 2.0 Administrasi persentase 100 pe 100 pe 1,119,923,300 1,119,923,300 1,225,988,000 100 pe 1,197,330,000
2 Keuangan Perangkat pemenuhan rsen rsen rsen
Daerah dokumen
administrasi
keuangan
4 1 1 2.0 1 Penyediaan Gaji dan Persentase 100 pe 100 pe 1,119,923,300 1,119,923,300 1,225,988,000 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Bagian 100 pe 1,197,330,000 Sekretariat
2 Tunjangan ASN pemenuhan rsen rsen Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi Hukum rsen Daerah
kebutuhan gaji ASN Semua Umum- Polhukanham
perangkat daerah Kecamatan, Dana dan
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
4 1 1 2.0 Administrasi Umum persentase 100 pe 100 pe 130,000,000 130,000,000 130,000,000 100 pe 130,000,000
6 Perangkat Daerah pemenuhan rsen rsen rsen
dokumen
administrasi umum
4 1 1 2.0 9 Penyelenggaraan persentase 100 pe 100 pe 130,000,000 130,000,000 130,000,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Bagian 100 pe 130,000,000 Sekretariat
6 Rapat Koordinasi dan pemenuhan rsen rsen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Hukum rsen Daerah
Konsultasi SKPD kebutuhan Semua Umum- Polhukanham
perjalanan dinas Kecamatan, Dana dan
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
4 1 1 2.0 Pengadaan Barang Persentase 100 pe 100 pe 6,500,000 6,500,000 6,500,000 100 pe 30,000,000
7 Milik Daerah Tercukupinya rsen rsen rsen
Penunjang Urusan pemenuhan
Pemerintah Daerah kebutuhan Barang
Milik Daerah
urusan
pemerintahan
daerah
4 1 1 2.0 6 Pengadaan Peralatan Persentase 100 pe 100 pe 6,500,000 6,500,000 6,500,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 pe 30,000,000 Sekretariat
7 dan Mesin Lainnya pemenuhan rsen rsen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi rsen Daerah
kebutuhan Semua Umum- Polhukanham
peralatan dan mesin Kecamatan, Dana dan
lainnya yang layak Semua Alokasi Transformasi
digunakan Kelurahan Umum Publik
- 577 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Evaluasi Perangkat Semua Alokasi Transformasi
Daerah Kelurahan Umum Publik
4 1 1 2.0 Administrasi persentase 100 pe 100 pe 1,119,923,300 1,119,923,300 1,225,988,000 100 pe 1,197,330,000
2 Keuangan Perangkat pemenuhan rsen rsen rsen
Daerah dokumen
administrasi
keuangan
4 1 1 2.0 1 Penyediaan Gaji dan Persentase 100 pe 100 pe 1,119,923,300 1,119,923,300 1,225,988,000 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Bagian 100 pe 1,197,330,000 Sekretariat
2 Tunjangan ASN pemenuhan rsen rsen Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi Hukum rsen Daerah
kebutuhan gaji ASN Semua Umum- Polhukanham
perangkat daerah Kecamatan, Dana dan
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
4 1 1 2.0 Administrasi Umum persentase 100 pe 100 pe 130,000,000 130,000,000 130,000,000 100 pe 130,000,000
6 Perangkat Daerah pemenuhan rsen rsen rsen
dokumen
administrasi umum
4 1 1 2.0 9 Penyelenggaraan persentase 100 pe 100 pe 130,000,000 130,000,000 130,000,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Bagian 100 pe 130,000,000 Sekretariat
6 Rapat Koordinasi dan pemenuhan rsen rsen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Hukum rsen Daerah
Konsultasi SKPD kebutuhan Semua Umum- Polhukanham
perjalanan dinas Kecamatan, Dana dan
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
4 1 1 2.0 Pengadaan Barang Persentase 100 pe 100 pe 6,500,000 6,500,000 6,500,000 100 pe 30,000,000
7 Milik Daerah Tercukupinya rsen rsen rsen
Penunjang Urusan pemenuhan
Pemerintah Daerah kebutuhan Barang
Milik Daerah
urusan
pemerintahan
daerah
4 1 1 2.0 6 Pengadaan Peralatan Persentase 100 pe 100 pe 6,500,000 6,500,000 6,500,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 pe 30,000,000 Sekretariat
7 dan Mesin Lainnya pemenuhan rsen rsen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi rsen Daerah
kebutuhan Semua Umum- Polhukanham
peralatan dan mesin Kecamatan, Dana dan
lainnya yang layak Semua Alokasi Transformasi
digunakan Kelurahan Umum Publik
- 578 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4 1 1 2.0 Penyediaan Jasa Persentase 100 pe 100 pe 305,551,400 305,551,400 241,844,000 100 pe 310,000,000
8 Penunjang Urusan Tercukupinya rsen rsen rsen
Pemerintahan Daerah pemenuhan
kebutuhan jasa
urusan
pemerintahan
daerah
4 1 1 2.0 3 Penyediaan Jasa persentase 100 pe 100 pe 305,551,400 305,551,400 241,844,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 pe 310,000,000 Sekretariat
8 Peralatan dan pemenuhan rsen rsen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi rsen Daerah
Perlengkapan Kantor peralatan/perlengka Semua Umum- Polhukanham
pan kantor yang Kecamatan, Dana dan
representatif Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
4 1 1 2.0 Pemeliharaan Barang Persentase 100 pe 100 pe 41,940,720 41,940,720 240,893,120 100 pe 42,047,600
9 Milik Daerah Tercukupinya rsen rsen rsen
Penunjang Urusan Barang Milik
Pemerintahan Daerah Daerah yang layak
digunakan
4 1 1 2.0 1 Penyediaan Jasa persentase 100 pe 100 pe 20,547,600 20,547,600 24,500,000 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Bagian 100 pe 20,547,600 Sekretariat
9 Pemeliharaan, Biaya kendaraan dinas rsen rsen Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi Hukum rsen Daerah
Pemeliharaan dan perorangan/jabatan Semua Umum- Polhukanham
Pajak Kendaraan yang layak Kecamatan, Dana dan
Perorangan Dinas digunakan Semua Alokasi Transformasi
atau Kendaraan Dinas Kelurahan Umum Publik
Jabatan
4 1 1 2.0 9 Pemeliharaan/Rehabilpersentase gedung 100 pe 100 pe 2,500,000 2,500,000 197,500,000 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Bagian 100 pe 2,500,000 Sekretariat
9 itasi Gedung Kantor kantor yang layak rsen rsen Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi Hukum rsen Daerah
dan Bangunan digunakandigunaka Semua Umum- Polhukanham
Lainnya n Kecamatan, Dana dan
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
4 1 1 2.0 1 Pemeliharaan/Rehabilpersentase sarana 100 pe 100 pe 18,893,120 18,893,120 18,893,120 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Bagian 100 pe 19,000,000 Sekretariat
9 0 itasi Sarana dan prasarana gedung rsen rsen Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi Hukum rsen Daerah
Prasarana Gedung yang layak Semua Umum- Polhukanham
Kantor atau digunakan Kecamatan, Dana dan
Bangunan Lainnya Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
4 1 2 PROGRAM Indeks Kepuasan 0 0 941,759,300 941,759,300 764,738,000 0 953,535,800
PEMERINTAHAN DAN Masyarakat di
- 578 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4 1 1 2.0 Penyediaan Jasa Persentase 100 pe 100 pe 305,551,400 305,551,400 241,844,000 100 pe 310,000,000
8 Penunjang Urusan Tercukupinya rsen rsen rsen
Pemerintahan Daerah pemenuhan
kebutuhan jasa
urusan
pemerintahan
daerah
4 1 1 2.0 3 Penyediaan Jasa persentase 100 pe 100 pe 305,551,400 305,551,400 241,844,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 pe 310,000,000 Sekretariat
8 Peralatan dan pemenuhan rsen rsen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi rsen Daerah
Perlengkapan Kantor peralatan/perlengka Semua Umum- Polhukanham
pan kantor yang Kecamatan, Dana dan
representatif Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
4 1 1 2.0 Pemeliharaan Barang Persentase 100 pe 100 pe 41,940,720 41,940,720 240,893,120 100 pe 42,047,600
9 Milik Daerah Tercukupinya rsen rsen rsen
Penunjang Urusan Barang Milik
Pemerintahan Daerah Daerah yang layak
digunakan
4 1 1 2.0 1 Penyediaan Jasa persentase 100 pe 100 pe 20,547,600 20,547,600 24,500,000 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Bagian 100 pe 20,547,600 Sekretariat
9 Pemeliharaan, Biaya kendaraan dinas rsen rsen Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi Hukum rsen Daerah
Pemeliharaan dan perorangan/jabatan Semua Umum- Polhukanham
Pajak Kendaraan yang layak Kecamatan, Dana dan
Perorangan Dinas digunakan Semua Alokasi Transformasi
atau Kendaraan Dinas Kelurahan Umum Publik
Jabatan
4 1 1 2.0 9 Pemeliharaan/Rehabilpersentase gedung 100 pe 100 pe 2,500,000 2,500,000 197,500,000 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Bagian 100 pe 2,500,000 Sekretariat
9 itasi Gedung Kantor kantor yang layak rsen rsen Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi Hukum rsen Daerah
dan Bangunan digunakandigunaka Semua Umum- Polhukanham
Lainnya n Kecamatan, Dana dan
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
4 1 1 2.0 1 Pemeliharaan/Rehabilpersentase sarana 100 pe 100 pe 18,893,120 18,893,120 18,893,120 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Bagian 100 pe 19,000,000 Sekretariat
9 0 itasi Sarana dan prasarana gedung rsen rsen Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi Hukum rsen Daerah
Prasarana Gedung yang layak Semua Umum- Polhukanham
Kantor atau digunakan Kecamatan, Dana dan
Bangunan Lainnya Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
4 1 2 PROGRAM Indeks Kepuasan 0 0 941,759,300 941,759,300 764,738,000 0 953,535,800
PEMERINTAHAN DAN Masyarakat di
- 579 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
KESEJAHTERAAN Bidang
RAKYAT Pemerintahan dan
Kesejahteraan
Rakyat
4 1 2 2.0 Fasilitasi dan Persentase Produk 100 pe 100 pe 941,759,300 941,759,300 764,738,000 100 pe 953,535,800
3 Koordinasi Hukum hukum yang rsen rsen rsen
tersusun
4 1 2 2.0 1 Fasilitasi Penyusunan Jumlah 20 Per 20 Per 388,850,000 388,850,000 222,900,000 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Perangk 20 Per 427,735,000 Sekretariat
3 Produk Hukum Penyusunan da/Ra da/Ra Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi at da/Ra Daerah
Daerah Perda/Raperda perda perda Semua Umum- Polhukanham daerah perda
Kecamatan, Dana dan pada
Semua Alokasi Transformasi Pemerint
Kelurahan Umum Publik ah Kota
Madiun
4 1 2 2.0 2 Fasilitasi Bantuan Jumlah Pembinaan 3 kegia 3 kegia 282,928,800 282,928,800 215,852,000 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Perangk 3 kegia 306,820,800 Sekretariat
3 Hukum dan Bantuan tan tan Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi at tan Daerah
Hukum Semua Umum- Polhukanham daerah
Kecamatan, Dana dan pada
Semua Alokasi Transformasi Pemerint
Kelurahan Umum Publik ah Kota
Madiun
4 1 2 2.0 3 Pendokumentasian Jumlah Publikasi 3 jenis 3 jenis 269,980,500 269,980,500 325,986,000 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Perangk 3 jenis 218,980,000 Sekretariat
3 Produk Hukum dan Produk Hukum Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi at Daerah
Pengelolaan Informasi Daerah Semua Umum- Polhukanham daerah
Hukum Kecamatan, Dana dan pada
Semua Alokasi Transformasi Pemerint
Kelurahan Umum Publik ah Kota
Madiun
4 UNSUR PENDUKUNG
URUSAN
PEMERINTAHAN
4 1 SEKRETARIAT 3,195,171,000 3,195,171,000 3,314,421,181 3,011,429,503
DAERAH
4 1 1 PROGRAM Nilai Evaluasi A Skor A Skor 2,594,471,000 2,594,471,000 2,975,083,221 A Skor 2,172,561,370
PENUNJANG URUSAN Implementasi SAKIP
PEMERINTAHAN Perangkat Daerah
DAERAH
KABUPATEN/KOTA