- 131 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pangan dan Gizi
(SKPG)
Terlaksanannya
Pemberdayaan Kegiatan
Masyarakat dalam Pemberdayaan
Penganekaragama
2.0 Masyarakat dalam 36 Dinas Ketahanan Pangan
0
2 9 3 2 n Konsumsi Kali 2 0 3.600.000 0 235.650.280,00 0
4 rangka Pemenuhan 660.904.000 239.250.280 % % dan Pertanian
Pangan Berbasis Konsumsi Pangan
Sumber Daya yang Beragam dan
Lokal
Bergizi Seimbang
Koordinasi dan
Sinkronisasi Jumlah koordinasi
na
2.0 Pemantauan dan pencapaian target etahanan Pangan
Di
0
s
K
2 9 3 3 Kali 1 0 0 0 0,00 0 0%
4 Evaluasi Konsumsi konsumsi pangan 12.704.000 - % dan Pertanian
per Kapita per per kapita/ tahun
Tahun
PROGRAM Prosentase Pangan
PENGAWASAN 61.502.56 0 56
2 9 5 Segar Aman yang % 80 0 8.100.000,00 0
KEAMANAN Teruji 124.124.000 0 69.602.560 % %
PANGAN
Pelaksanaan Terlaksananya
Pengawasan
0
2.0 pengawasan 61.502.56 56
2 9 5 Keamanan Pangan Kali 8 0 8.100.000,00 0
1 keamanan pangan 124.124.000 0 69.602.560 % %
Segar Daerah segar
Kabupaten/Kota
Penguatan
Kelembagaan Jumlah Peserta 1
2.0 10.452.63 27 Dinas Ketahanan Pangan
2 9 5 1 Keamanan Pangan penguatan Orang 200 27 0 8.100.000,00 27 4
1 68.572.000 0 18.552.630 % dan Pertanian
Segar Daerah Kelembagaan %
Kabupaten/Kota
Penyediaan Sarana
dan Prasarana Jumlah sampel 1
Pengujian Mutu
0
2.0 pangan segar asal 51.049.93 92 Dinas Ketahanan Pangan
2 9 5 5 dan Keamanan Sampel 45 46 0,00 46
1 tumbuhan yang 55.552.000 0 51.049.930 2 % dan Pertanian
Pangan Segar Asal terperiksa %
Tumbuhan Daerah
Kabupaten/Kota
1
2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
0
PROGRAM Persentase 1
1
2 2 PENGELOLAAN Pengelolaan Izin % 100 5 7.642.600 8 12.035.600 13 3 3%
0 347.501.600 12.035.600
IZIN LOKASI Lokasi %
Pemberian Izin
1
1 2.0 Lokasi Dalam 1 Prosentase
2 2 pemberian izin % 100 5 7.642.600 8 12.035.600 13 3 3%
0 1 (satu) Daerah lokasi 347.501.600 12.035.600 %
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Persentase
Sinkronisasi pemberian 1
1 2.0 Dinas Perumahan Rakyat
2 2 1 Pemberian Izin rekomendasi izin % 100 5 7.642.600 8 12.035.600 13 3 3%
0 1 347.501.600 12.035.600 dan Kawasan Permukiman
Lokasi Penanaman lokasi dan izin %
Modal dan perubahan
- 131 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pangan dan Gizi
(SKPG)
Terlaksanannya
Pemberdayaan Kegiatan
Masyarakat dalam Pemberdayaan
Penganekaragama
2.0 Masyarakat dalam 36 Dinas Ketahanan Pangan
0
2 9 3 2 n Konsumsi Kali 2 0 3.600.000 0 235.650.280,00 0
4 rangka Pemenuhan 660.904.000 239.250.280 % % dan Pertanian
Pangan Berbasis Konsumsi Pangan
Sumber Daya yang Beragam dan
Lokal
Bergizi Seimbang
Koordinasi dan
Sinkronisasi Jumlah koordinasi
na
2.0 Pemantauan dan pencapaian target etahanan Pangan
Di
0
s
K
2 9 3 3 Kali 1 0 0 0 0,00 0 0%
4 Evaluasi Konsumsi konsumsi pangan 12.704.000 - % dan Pertanian
per Kapita per per kapita/ tahun
Tahun
PROGRAM Prosentase Pangan
PENGAWASAN 61.502.56 0 56
2 9 5 Segar Aman yang % 80 0 8.100.000,00 0
KEAMANAN Teruji 124.124.000 0 69.602.560 % %
PANGAN
Pelaksanaan Terlaksananya
Pengawasan
0
2.0 pengawasan 61.502.56 56
2 9 5 Keamanan Pangan Kali 8 0 8.100.000,00 0
1 keamanan pangan 124.124.000 0 69.602.560 % %
Segar Daerah segar
Kabupaten/Kota
Penguatan
Kelembagaan Jumlah Peserta 1
2.0 10.452.63 27 Dinas Ketahanan Pangan
2 9 5 1 Keamanan Pangan penguatan Orang 200 27 0 8.100.000,00 27 4
1 68.572.000 0 18.552.630 % dan Pertanian
Segar Daerah Kelembagaan %
Kabupaten/Kota
Penyediaan Sarana
dan Prasarana Jumlah sampel 1
Pengujian Mutu
0
2.0 pangan segar asal 51.049.93 92 Dinas Ketahanan Pangan
2 9 5 5 dan Keamanan Sampel 45 46 0,00 46
1 tumbuhan yang 55.552.000 0 51.049.930 2 % dan Pertanian
Pangan Segar Asal terperiksa %
Tumbuhan Daerah
Kabupaten/Kota
1
2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
0
PROGRAM Persentase 1
1
2 2 PENGELOLAAN Pengelolaan Izin % 100 5 7.642.600 8 12.035.600 13 3 3%
0 347.501.600 12.035.600
IZIN LOKASI Lokasi %
Pemberian Izin
1
1 2.0 Lokasi Dalam 1 Prosentase
2 2 pemberian izin % 100 5 7.642.600 8 12.035.600 13 3 3%
0 1 (satu) Daerah lokasi 347.501.600 12.035.600 %
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Persentase
Sinkronisasi pemberian 1
1 2.0 Dinas Perumahan Rakyat
2 2 1 Pemberian Izin rekomendasi izin % 100 5 7.642.600 8 12.035.600 13 3 3%
0 1 347.501.600 12.035.600 dan Kawasan Permukiman
Lokasi Penanaman lokasi dan izin %
Modal dan perubahan
- 132 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kemudahan penggunaan tanah
Berusaha sesuai ketentuan
PROGRAM Persentase
5
1 PENYELESAIAN Penyelesaian 26
2 4 % 100 20 5.135.750 30 9.566.500 50 0
0 SENGKETA Sengketa Tanah 36.200.000 9.566.500 % %
TANAH GARAPAN Garapan
Penyelesaian Persentase
Sengketa Tanah penyelesaian 5
1 2.0 26
2 4 Garapan dalam sengketa tanah % 100 20 5.135.750 30 9.566.500 50 0
0 1 36.200.000 9.566.500 %
Daerah garapan dalam %
Kabupaten/Kota daerah
Inventarisasi Persentase
Sengketa Konflik
5
1 2.0 dan Perkara penyelesaian 26 Dinas Perumahan Rakyat
2 4 1 sengketa konflik % 100 20 5.135.750 30 9.566.500 50 0
0 1 Pertanahan dalam perkara pertanahan 36.200.000 9.566.500 % % dan Kawasan Permukiman
1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota yang tertangani
PROGRAM Presentase 6
1 1 61
2 PENATAGUNAAN Penatagunaan % 100 15 9.701.500 50 9.701.500 65 5
0 0 15.849.480 9.701.500 %
TANAH Tanah %
Penggunaan
Tanah yang Prosentase
6
1 1 2.0 Hamparannya penggunaan tanah 61
2 % 100 15 9.701.500 50 9.701.500 65 5
0 0 1 dalam satu yang hamparannya 15.849.480 9.701.500 %
Daerah dalam satu daerah %
Kabupaten/Kota
Persentase
Koordinasi dan
6
1 1 2.0 Sinkronisasi pembinaan dan 61 Dinas Perumahan Rakyat
2 1 pengendalian dalam % 100 15 9.701.500 50 9.701.500 65 5
0 0 1 Perencanaan penyelenggaraan 15.849.480 9.701.500 % % dan Kawasan Permukiman
Penggunaan Tanah
urusan pertanahan
1
2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1
PROGRAM Prosentase Data
1 PERENCANAAN Perencanaan 717 ,2 41.256.70 1 12
69
2 2 % 0 6.110.000 0 0 69
1 LINGKUNGAN Lingkungan Hidup 9 402.087.000 3 0 47.366.700 % %
HIDUP yang Tersedia
Rencana
Perlindungan dan
1 2.0 Pengelolaan Jumlah dokumen
0
2 2 Doc 4 0 5.402.500 0 6.110.000 0 5%
1 1 Lingkungan Hidup yang disusun 225.319.000 11.512.500 %
(RPPLH)
Kabupaten/Kota
Penyusunan dan
1 2.0 Jumlah dokumen
0
2 2 1 Penetapan RPPLH Doc 1 0 5.402.500 0 6.110.000 0 5% Dinas Lingkungan Hidup
1 1 yang disusun 225.319.000 11.512.500 %
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan
Kajian
1 2.0 Jumlah dokumen 35.854.20 20
0
2 2 Lingkungan Hidup Doc 1 0 0 0 0
1 2 yang disusun 176.768.000 0 35.854.200 % %
Strategis (KLHS)
Kabupaten/Kota
- 132 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kemudahan penggunaan tanah
Berusaha sesuai ketentuan
PROGRAM Persentase
5
1 PENYELESAIAN Penyelesaian 26
2 4 % 100 20 5.135.750 30 9.566.500 50 0
0 SENGKETA Sengketa Tanah 36.200.000 9.566.500 % %
TANAH GARAPAN Garapan
Penyelesaian Persentase
Sengketa Tanah penyelesaian 5
1 2.0 26
2 4 Garapan dalam sengketa tanah % 100 20 5.135.750 30 9.566.500 50 0
0 1 36.200.000 9.566.500 %
Daerah garapan dalam %
Kabupaten/Kota daerah
Inventarisasi Persentase
Sengketa Konflik
5
1 2.0 dan Perkara penyelesaian 26 Dinas Perumahan Rakyat
2 4 1 sengketa konflik % 100 20 5.135.750 30 9.566.500 50 0
0 1 Pertanahan dalam perkara pertanahan 36.200.000 9.566.500 % % dan Kawasan Permukiman
1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota yang tertangani
PROGRAM Presentase 6
1 1 61
2 PENATAGUNAAN Penatagunaan % 100 15 9.701.500 50 9.701.500 65 5
0 0 15.849.480 9.701.500 %
TANAH Tanah %
Penggunaan
Tanah yang Prosentase
6
1 1 2.0 Hamparannya penggunaan tanah 61
2 % 100 15 9.701.500 50 9.701.500 65 5
0 0 1 dalam satu yang hamparannya 15.849.480 9.701.500 %
Daerah dalam satu daerah %
Kabupaten/Kota
Persentase
Koordinasi dan
6
1 1 2.0 Sinkronisasi pembinaan dan 61 Dinas Perumahan Rakyat
2 1 pengendalian dalam % 100 15 9.701.500 50 9.701.500 65 5
0 0 1 Perencanaan penyelenggaraan 15.849.480 9.701.500 % % dan Kawasan Permukiman
Penggunaan Tanah
urusan pertanahan
1
2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1
PROGRAM Prosentase Data
1 PERENCANAAN Perencanaan 717 ,2 41.256.70 1 12
69
2 2 % 0 6.110.000 0 0 69
1 LINGKUNGAN Lingkungan Hidup 9 402.087.000 3 0 47.366.700 % %
HIDUP yang Tersedia
Rencana
Perlindungan dan
1 2.0 Pengelolaan Jumlah dokumen
0
2 2 Doc 4 0 5.402.500 0 6.110.000 0 5%
1 1 Lingkungan Hidup yang disusun 225.319.000 11.512.500 %
(RPPLH)
Kabupaten/Kota
Penyusunan dan
1 2.0 Jumlah dokumen
0
2 2 1 Penetapan RPPLH Doc 1 0 5.402.500 0 6.110.000 0 5% Dinas Lingkungan Hidup
1 1 yang disusun 225.319.000 11.512.500 %
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan
Kajian
1 2.0 Jumlah dokumen 35.854.20 20
0
2 2 Lingkungan Hidup Doc 1 0 0 0 0
1 2 yang disusun 176.768.000 0 35.854.200 % %
Strategis (KLHS)
Kabupaten/Kota
- 133 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pembuatan dan
Pelaksanaan KLHS
untuk KRP yang
1 2.0 Jumlah dokumen 35.854.20 20
0
2 2 3 Berpotensi Doc 1 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
1 2 yang disusun 176.768.000 0 35.854.200 % %
Menimbulkan
Dampak/Resiko
Lingkungan Hidup
PROGRAM
PENGENDALIAN Prosentase Titik
PENCEMARAN Sampel Kualitas Air 2
1 223.207.9 21
2 3 DAN/ATAU dan Udara yang % 49 5 5 106.420.200 0 0 10 329.628.15 0
1 1.577.702.254 50 %
KERUSAKAN Memenuhi Baku 0 %
LINGKUNGAN Mutu
HIDUP
Jumlah koordinasi
sinkronisasi dan
Pencegahan pelaksanaan
Pencemaran
3
1 2.0 dan/atau pencegahan 151.958.8 20
2 3 Lingkungan Hidup Kali 20 5 1 83.089.200 6 235.048.00 0
1 1 Kerusakan Dilaksanakan 1.179.731.780 00 0 % %
Lingkungan Hidup terhadap Media
Kabupaten/Kota
Tanah Air Udara
dan Laut
Koordinasi Jumlah koordinasi
Sinkronisasi dan sinkronisasi dan
Pelaksanaan pelaksanaan
Pencegahan
4
1 2.0 Pencemaran pencegahan 96.967.80 30
2 3 1 Lingkungan Hidup Kali 15 5 1 59.924.200 6 0 Dinas Lingkungan Hidup
1 1 Lingkungan Hidup 524.750.000 0 156.892.000 %
Dilaksanakan Dilaksanakan %
terhadap Media
terhadap Media Tanah Air Udara dan
Tanah Air Udara Laut
dan Laut
Koordinasi
Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Jumlah kegiatan
6
1 2.0 Pengendalian pelaksanaan 54.991.00 12
2 3 2 Kegiatan 3 1 1 23.165.000 2 7 Dinas Lingkungan Hidup
1 1 Emisi Gas Rumah pengedalian 654.981.780 0 78.156.000 % %
Kaca Mitigasi dan pencemaran
Adaptasi
Perubahan Iklim
Penanggulangan
Pencemaran Jumlah koordinasi
1 2.0 dan/atau dan sinkronisasi 71.249.15 24
0
2 3 penghentian Paket 10 0 0 23.331.000 0
1 2 Kerusakan sumber 397.970.474 0 94.580.150 % %
Lingkungan Hidup pencemaran
Kabupaten/Kota
Pemberian
Informasi
Peringatan Jumlah koordinasi
3
1 2.0 Pencemaran dan sinkronisasi 71.249.15 40
2 3 1 Kali 10 1 2 23.331.000 3 0 Dinas Lingkungan Hidup
1 2 dan/atau penghentian sumber 236.775.590 0 94.580.150 % %
Kerusakan pencemaran
Lingkungan Hidup
pada Masyarakat
- 133 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pembuatan dan
Pelaksanaan KLHS
untuk KRP yang
1 2.0 Jumlah dokumen 35.854.20 20
0
2 2 3 Berpotensi Doc 1 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
1 2 yang disusun 176.768.000 0 35.854.200 % %
Menimbulkan
Dampak/Resiko
Lingkungan Hidup
PROGRAM
PENGENDALIAN Prosentase Titik
PENCEMARAN Sampel Kualitas Air 2
1 223.207.9 21
2 3 DAN/ATAU dan Udara yang % 49 5 5 106.420.200 0 0 10 329.628.15 0
1 1.577.702.254 50 %
KERUSAKAN Memenuhi Baku 0 %
LINGKUNGAN Mutu
HIDUP
Jumlah koordinasi
sinkronisasi dan
Pencegahan pelaksanaan
Pencemaran
3
1 2.0 dan/atau pencegahan 151.958.8 20
2 3 Lingkungan Hidup Kali 20 5 1 83.089.200 6 235.048.00 0
1 1 Kerusakan Dilaksanakan 1.179.731.780 00 0 % %
Lingkungan Hidup terhadap Media
Kabupaten/Kota
Tanah Air Udara
dan Laut
Koordinasi Jumlah koordinasi
Sinkronisasi dan sinkronisasi dan
Pelaksanaan pelaksanaan
Pencegahan
4
1 2.0 Pencemaran pencegahan 96.967.80 30
2 3 1 Lingkungan Hidup Kali 15 5 1 59.924.200 6 0 Dinas Lingkungan Hidup
1 1 Lingkungan Hidup 524.750.000 0 156.892.000 %
Dilaksanakan Dilaksanakan %
terhadap Media
terhadap Media Tanah Air Udara dan
Tanah Air Udara Laut
dan Laut
Koordinasi
Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Jumlah kegiatan
6
1 2.0 Pengendalian pelaksanaan 54.991.00 12
2 3 2 Kegiatan 3 1 1 23.165.000 2 7 Dinas Lingkungan Hidup
1 1 Emisi Gas Rumah pengedalian 654.981.780 0 78.156.000 % %
Kaca Mitigasi dan pencemaran
Adaptasi
Perubahan Iklim
Penanggulangan
Pencemaran Jumlah koordinasi
1 2.0 dan/atau dan sinkronisasi 71.249.15 24
0
2 3 penghentian Paket 10 0 0 23.331.000 0
1 2 Kerusakan sumber 397.970.474 0 94.580.150 % %
Lingkungan Hidup pencemaran
Kabupaten/Kota
Pemberian
Informasi
Peringatan Jumlah koordinasi
3
1 2.0 Pencemaran dan sinkronisasi 71.249.15 40
2 3 1 Kali 10 1 2 23.331.000 3 0 Dinas Lingkungan Hidup
1 2 dan/atau penghentian sumber 236.775.590 0 94.580.150 % %
Kerusakan pencemaran
Lingkungan Hidup
pada Masyarakat
- 134 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penghentian
Pencemaran
0
1 2.0
2 3 3 dan/atau jumlah kegiatan Kegiatan 2 0 0 0 0 0 0% Dinas Lingkungan Hidup
1 2 161.194.884 - %
Kerusakan
Lingkungan Hidup
PROGRAM
PENGELOLAAN Prosentase Jumlah
0
1 943
2 4 KEANEKARAGAM Spesies KEHATI % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
1 2 56.000.000 - %
AN HAYATI Lokal Daerah
(KEHATI)
Pengelolaan
0
1 2.0 Keanekaragaman jumlah spesies
2 4 KEHATI lokal Jenis 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
1 1 Hayati daerah 56.000.000 - %
Kabupaten/Kota
Penyusunan dan
Penetapan
1 2.0 Rencana jumlah dokumen
0
2 4 1 Doc 1 0 0 0 0 0 0% Dinas Lingkungan Hidup
1 1 Pengelolaan yang di susun 56.000.000 - %
Keanekaragaman
Hayati
PROGRAM
PENGENDALIAN Prosentase
BAHAN Pengendalian
BERBAHAYA DAN
1
1 BERACUN (B3) Bahan Berbahaya
2 5 dan Beracun (B3) % 715 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0%
1 DAN LIMBAH dan Limbah Bahan 23.472.000 - %
BAHAN Berbahaya dan
BERBAHAYA DAN beracun(limbah B3)
BERACUN
(LIMBAH B3)
Penyimpanan Jumlah
1 2.0 Kegiata
0
2 5 Sementara Kegiatan/Usaha 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
1 1 n 23.472.000 - %
Limbah B3 yang mengurus izin
Fasilitasi
Pemenuhan
Komitmen Izin
Penyimpanan
Sementara Limbah
4
1 2.0 B3 Dilaksanakan Jumlah
2 5 1 Kegiatan/Usaha Kegiatan 5 1 0 1 0 2 0 0% Dinas Lingkungan Hidup
1 1 melalui Sistem yang mengurus izin 23.472.000 - %
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Terintegrasi secara
Elektronik
PROGRAM Prosentase Pelaku
PEMBINAAN DAN Usaha / Kegiatan
PENGAWASAN yang Taat terhadap
TERHADAP IZIN Izin Lingkungan 1
1 15.091.50
2 6 LINGKUNGAN dan Izin % 88,2 6 10 35.001.000 0 0 16 8 4%
1 1.166.945.775 0 50.092.500
DAN IZIN Perlindungan dan %
PERLINDUNGAN Pengelolaan
DAN Lingkungan Hidup
PENGELOLAAN (PPLH)
- 134 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penghentian
Pencemaran
0
1 2.0
2 3 3 dan/atau jumlah kegiatan Kegiatan 2 0 0 0 0 0 0% Dinas Lingkungan Hidup
1 2 161.194.884 - %
Kerusakan
Lingkungan Hidup
PROGRAM
PENGELOLAAN Prosentase Jumlah
0
1 943
2 4 KEANEKARAGAM Spesies KEHATI % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
1 2 56.000.000 - %
AN HAYATI Lokal Daerah
(KEHATI)
Pengelolaan
0
1 2.0 Keanekaragaman jumlah spesies
2 4 KEHATI lokal Jenis 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
1 1 Hayati daerah 56.000.000 - %
Kabupaten/Kota
Penyusunan dan
Penetapan
1 2.0 Rencana jumlah dokumen
0
2 4 1 Doc 1 0 0 0 0 0 0% Dinas Lingkungan Hidup
1 1 Pengelolaan yang di susun 56.000.000 - %
Keanekaragaman
Hayati
PROGRAM
PENGENDALIAN Prosentase
BAHAN Pengendalian
BERBAHAYA DAN
1
1 BERACUN (B3) Bahan Berbahaya
2 5 dan Beracun (B3) % 715 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0%
1 DAN LIMBAH dan Limbah Bahan 23.472.000 - %
BAHAN Berbahaya dan
BERBAHAYA DAN beracun(limbah B3)
BERACUN
(LIMBAH B3)
Penyimpanan Jumlah
1 2.0 Kegiata
0
2 5 Sementara Kegiatan/Usaha 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
1 1 n 23.472.000 - %
Limbah B3 yang mengurus izin
Fasilitasi
Pemenuhan
Komitmen Izin
Penyimpanan
Sementara Limbah
4
1 2.0 B3 Dilaksanakan Jumlah
2 5 1 Kegiatan/Usaha Kegiatan 5 1 0 1 0 2 0 0% Dinas Lingkungan Hidup
1 1 melalui Sistem yang mengurus izin 23.472.000 - %
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Terintegrasi secara
Elektronik
PROGRAM Prosentase Pelaku
PEMBINAAN DAN Usaha / Kegiatan
PENGAWASAN yang Taat terhadap
TERHADAP IZIN Izin Lingkungan 1
1 15.091.50
2 6 LINGKUNGAN dan Izin % 88,2 6 10 35.001.000 0 0 16 8 4%
1 1.166.945.775 0 50.092.500
DAN IZIN Perlindungan dan %
PERLINDUNGAN Pengelolaan
DAN Lingkungan Hidup
PENGELOLAAN (PPLH)
- 135 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
LINGKUNGAN
HIDUP (PPLH)
Pembinaan dan
Pengawasan
Terhadap Usaha Jumlah wajib
dan/atau usaha/kegiatan
Kegiatan yang yang taat dan 5
1 2.0 Wajib 15.091.50
2 6 Izin Lingkungan belum taat 4 0 2 35.001.000 0 0 2 0 4%
1 1 Usaha 1.166.945.775 0 50.092.500
dan Izin PPLH pemenuhan %
diterbitkan oleh pelaporan dokumen
Pemerintah perizinan
Daerah
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Jumlah wajib
Pemenuhan usaha/kegiatan
Ketentuan dan 6
1 2.0 yang taat dan belum Perusah
2 6 1 Kewajiban Izin 3 1 9.485.000 1 29.971.000 2 7 9% Dinas Lingkungan Hidup
1 1 taat pemenuhan aan 438.797.775 39.456.000
Lingkungan pelaporan dokumen %
dan/atau Izin perizinan
PPLH
Pengawasan Usaha
dan/atau Kegiatan
yang Izin Jumlah usaha
4
1 2.0 Lingkungan Hidup dan/atau kegiatan Wajib
2 6 3 15 4 5.606.500 3 5.030.000 7 7 1% Dinas Lingkungan Hidup
1 1 Izin PPLH yang yang taat membuat Usaha 728.148.000 10.636.500 %
Diterbitkan oleh laporan
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM Prosentase
PENINGKATAN
PENDIDIKAN Peningkatan
1 PELATIHAN DAN Pendidikan 29.168.00 4
2 8 Pelatihan dan % 100 10 30 3.580.000 0 0 40 0 5%
1 PENYULUHAN Penyuluhan 603.117.500 0 32.748.000 %
LINGKUNGAN Lingkungan Hidup
HIDUP UNTUK untuk Masyarakat
MASYARAKAT
Penyelenggaraan
Pendidikan
Pelatihan dan Jumlah kegiatan 1
Penyuluhan
5
1 2.0 yang peduli dan Kegiata 29.168.00
2 8 Lingkungan Hidup 4 3 3 3.580.000 0 0 6 5%
1 1 berwawasan n 603.117.500 0 32.748.000 0
untuk Lembaga lingkungan hidup %
Kemasyarakatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah kegiatan
Pendampingan 5
1 2.0 yang peduli dan 29.168.00
2 8 2 Gerakan Peduli Kegiatan 4 2 0 3.580.000 2 0 5% Dinas Lingkungan Hidup
1 1 berwawasan 603.117.500 0 32.748.000
Lingkungan Hidup %
lingkungan hidup
- 135 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
LINGKUNGAN
HIDUP (PPLH)
Pembinaan dan
Pengawasan
Terhadap Usaha Jumlah wajib
dan/atau usaha/kegiatan
Kegiatan yang yang taat dan 5
1 2.0 Wajib 15.091.50
2 6 Izin Lingkungan belum taat 4 0 2 35.001.000 0 0 2 0 4%
1 1 Usaha 1.166.945.775 0 50.092.500
dan Izin PPLH pemenuhan %
diterbitkan oleh pelaporan dokumen
Pemerintah perizinan
Daerah
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Jumlah wajib
Pemenuhan usaha/kegiatan
Ketentuan dan 6
1 2.0 yang taat dan belum Perusah
2 6 1 Kewajiban Izin 3 1 9.485.000 1 29.971.000 2 7 9% Dinas Lingkungan Hidup
1 1 taat pemenuhan aan 438.797.775 39.456.000
Lingkungan pelaporan dokumen %
dan/atau Izin perizinan
PPLH
Pengawasan Usaha
dan/atau Kegiatan
yang Izin Jumlah usaha
4
1 2.0 Lingkungan Hidup dan/atau kegiatan Wajib
2 6 3 15 4 5.606.500 3 5.030.000 7 7 1% Dinas Lingkungan Hidup
1 1 Izin PPLH yang yang taat membuat Usaha 728.148.000 10.636.500 %
Diterbitkan oleh laporan
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM Prosentase
PENINGKATAN
PENDIDIKAN Peningkatan
1 PELATIHAN DAN Pendidikan 29.168.00 4
2 8 Pelatihan dan % 100 10 30 3.580.000 0 0 40 0 5%
1 PENYULUHAN Penyuluhan 603.117.500 0 32.748.000 %
LINGKUNGAN Lingkungan Hidup
HIDUP UNTUK untuk Masyarakat
MASYARAKAT
Penyelenggaraan
Pendidikan
Pelatihan dan Jumlah kegiatan 1
Penyuluhan
5
1 2.0 yang peduli dan Kegiata 29.168.00
2 8 Lingkungan Hidup 4 3 3 3.580.000 0 0 6 5%
1 1 berwawasan n 603.117.500 0 32.748.000 0
untuk Lembaga lingkungan hidup %
Kemasyarakatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah kegiatan
Pendampingan 5
1 2.0 yang peduli dan 29.168.00
2 8 2 Gerakan Peduli Kegiatan 4 2 0 3.580.000 2 0 5% Dinas Lingkungan Hidup
1 1 berwawasan 603.117.500 0 32.748.000
Lingkungan Hidup %
lingkungan hidup
- 136 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PROGRAM Prosentase
PENANGANAN 4
1 1 Penanganan 15
2 PENGADUAN % 100 0 1.970.000 40 12.656.400 40 0
1 0 Pengaduan 100.000.000 14.626.400 %
LINGKUNGAN Lingkungan Hidup %
HIDUP
Penyelesaian
Pengaduan
Masyarakat di Jumlah pengaduan
Bidang 2
1 1 2.0 masyarakat 15
2 Perlindungan dan Kasus 10 0 1.970.000 2 12.656.400 2 0
1 0 1 terhadap PPLH 100.000.000 14.626.400 %
Pengelolaan Kabipaten/Kota %
Lingkungan Hidup
(PPLH)
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Jumlah pengaduan
Pengaduan 2
1 1 2.0 masyarakat 24
2 1 Masyarakat Kasus 10 0 1.970.000 2 12.656.400 2 0 Dinas Lingkungan Hidup
1 0 1 terhadap PPLH 60.000.000 14.626.400 %
terhadap PPLH Kabipaten/Kota %
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Penerapan Sanksi
Administrasi
Penyelesaian Jumlah kader sadar
0
1 1 2.0
2 2 Sengketa dan/atau hukum lingkungan Kader 50 0 0 0 0 0% Dinas Lingkungan Hidup
1 0 1 40.000.000 - %
Penyidikan yang terbentuk
Lingkungan Hidup
di Luar Pengadilan
atau melalui
Pengadilan
Prosentase
Penanganan 1
PROGRAM
1 1 Sampah Rumah 72,9 237.283.6 0,00 0 35
2 PENGELOLAAN % 73 2.702.735.100 73 2.940.018.7
1 1 Tangga dan Sampah 8.497.214.808 7 50 9 0 %
PERSAMPAHAN 50
Sejenis Sampah %
Rumah Tangga
16 5
1 1 2.0 Pengelolaan jumlah sampah 323 100 237.283.6 675 36
2 Ton 2.702.735.100 81 2.940.018.7 2
1 1 1 Sampah yang dikelola 50 8.246.382.300 51 50 8,7 %
0 50 %
Pengurangan Jumlah
Sampah dengan tempat/lokasi
melakukan 5
1 1 2.0 pelaksanaan
2 2 Pembatasan Lokasi 2 1 2.205.000 0 1.942.500 1 0 2% Dinas Lingkungan Hidup
1 1 1 pengurangan 234.400.000 4.147.500
Pendauran Ulang %
dan Pemanfaatan sampah yang
ditangani DLH
Kembali
Penanganan
Sampah dengan
melakukan
Pemilahan jumlah volume 12 3
1 1 2.0 3228 235.078.6 4933 22
2 3 Pengumpulan sampah yang masuk Ton 7335 183.740.200 26 8 Dinas Lingkungan Hidup
1 1 1 0 1.890.169.600 50 ,3 418.818.850 %
Pengangkutan TPA 7,9 %
Pengolahan dan
Pemrosesan Akhir
Sampah di
- 136 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PROGRAM Prosentase
PENANGANAN 4
1 1 Penanganan 15
2 PENGADUAN % 100 0 1.970.000 40 12.656.400 40 0
1 0 Pengaduan 100.000.000 14.626.400 %
LINGKUNGAN Lingkungan Hidup %
HIDUP
Penyelesaian
Pengaduan
Masyarakat di Jumlah pengaduan
Bidang 2
1 1 2.0 masyarakat 15
2 Perlindungan dan Kasus 10 0 1.970.000 2 12.656.400 2 0
1 0 1 terhadap PPLH 100.000.000 14.626.400 %
Pengelolaan Kabipaten/Kota %
Lingkungan Hidup
(PPLH)
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Jumlah pengaduan
Pengaduan 2
1 1 2.0 masyarakat 24
2 1 Masyarakat Kasus 10 0 1.970.000 2 12.656.400 2 0 Dinas Lingkungan Hidup
1 0 1 terhadap PPLH 60.000.000 14.626.400 %
terhadap PPLH Kabipaten/Kota %
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Penerapan Sanksi
Administrasi
Penyelesaian Jumlah kader sadar
0
1 1 2.0
2 2 Sengketa dan/atau hukum lingkungan Kader 50 0 0 0 0 0% Dinas Lingkungan Hidup
1 0 1 40.000.000 - %
Penyidikan yang terbentuk
Lingkungan Hidup
di Luar Pengadilan
atau melalui
Pengadilan
Prosentase
Penanganan 1
PROGRAM
1 1 Sampah Rumah 72,9 237.283.6 0,00 0 35
2 PENGELOLAAN % 73 2.702.735.100 73 2.940.018.7
1 1 Tangga dan Sampah 8.497.214.808 7 50 9 0 %
PERSAMPAHAN 50
Sejenis Sampah %
Rumah Tangga
16 5
1 1 2.0 Pengelolaan jumlah sampah 323 100 237.283.6 675 36
2 Ton 2.702.735.100 81 2.940.018.7 2
1 1 1 Sampah yang dikelola 50 8.246.382.300 51 50 8,7 %
0 50 %
Pengurangan Jumlah
Sampah dengan tempat/lokasi
melakukan 5
1 1 2.0 pelaksanaan
2 2 Pembatasan Lokasi 2 1 2.205.000 0 1.942.500 1 0 2% Dinas Lingkungan Hidup
1 1 1 pengurangan 234.400.000 4.147.500
Pendauran Ulang %
dan Pemanfaatan sampah yang
ditangani DLH
Kembali
Penanganan
Sampah dengan
melakukan
Pemilahan jumlah volume 12 3
1 1 2.0 3228 235.078.6 4933 22
2 3 Pengumpulan sampah yang masuk Ton 7335 183.740.200 26 8 Dinas Lingkungan Hidup
1 1 1 0 1.890.169.600 50 ,3 418.818.850 %
Pengangkutan TPA 7,9 %
Pengolahan dan
Pemrosesan Akhir
Sampah di
- 137 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Sinkronisasi Jumlah jenis
1 1 2.0 Penyediaan Sarana penyediaan saranan 3 41
2 5 Jenis 3 1 0 0 2.517.052.400 1 2.517.052.40 3 Dinas Lingkungan Hidup
1 1 1 dan Prasarana prasarana 6.121.812.700 0 % %
Pengelolaan pengelolaan sampah
Persampahan
Pembinaan dan
Pengawasan Jumlah kecamatan
1 1 2.0 Pengelolaan dalam penilaian Kecama
0
2 3 0 0 0 0 0 0%
1 1 3 Sampah yang kinerja Pengelolaan tan 250.832.508 - %
Diselenggarakan Sampah (ADIPURA)
oleh Pihak Swasta
Penyusunan dan Jumlah kecamatan
Pelaksanaan
1 1 2.0 dalam penilaian Kecamat
0
2 2 Penilaian Kinerja 3 0 0 0 0 0% Dinas Lingkungan Hidup
1 1 3 kinerja Pengelolaan an 250.832.508 - %
Pengelolaan Sampah (ADIPURA)
Sampah
1
2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2
Presentase 1
PROGRAM
93
1 Penerbitan ,7 13.820.00 1 12
2 2 PENDAFTARAN % 84 0 13.820.000 94
2 Dokumen 233.627.050 2 0 27.640.000 2 %
PENDUDUK
Kependudukan %
Pelayanan Jumlah penerbitan 1
217
1 2.0 170 13.820.00 21 12
2 2 Pendaftaran dokumen Orang 0 3
2 1 00 233.627.050 2 0 13.820.000 72 27.640.000 %
Penduduk kependudukan %
Peningkatan 1
1 2.0 Pelayanan Jumlah perekamana 26 11 Dinas Kependudukan dan
0
2 2 4 Data 2500 1028 7.020.000 1575
2 1 Pendaftaran KTP EL 133.074.125 7.020.000 03 14.040.000 4 % Pencatatan Sipil
Penduduk %
Pencatatan
Penatausahaan 3
dan Penerbitan
1 2.0 Jumlah penerbitan 35 14 Dinas Kependudukan dan
6
2 2 5 Dokumen atas Doc 1000 1144 6.800.000 2453
2 1 KIA 100.552.925 6.800.000 97 13.600.000 0 % Pencatatan Sipil
Pelaporan %
Peristiwa
Kependudukan
Persentase
PROGRAM
1 Penerbitan 942 0 12
2 3 PENCATATAN % 0 0 0 47.890.000 0
2 Dokumen Akta 5 402.719.632 47.890.000 % %
SIPIL
Pencataan Sipil
Jumlah penerbitan 6
1 2.0 Pelayanan 160 97 12
2 3 dokumen akta Doc 970 0 0 1
2 1 Pencatatan Sipil 0 402.719.632 47.890.000 0 47.890.000 %
pencatatan sipil %
Pencatatan 1
1 2.0 Penatausahaan Jumlah penerbitan 25 21 Dinas Kependudukan dan
7
2 3 1 akta kelahiran dan Doc 1500 902 0 1658
2 1 dan Penerbitan akta kematian 110.536.272 23.100.000 60 23.100.000 1 % Pencatatan Sipil
Dokumen atas %
- 137 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Sinkronisasi Jumlah jenis
1 1 2.0 Penyediaan Sarana penyediaan saranan 3 41
2 5 Jenis 3 1 0 0 2.517.052.400 1 2.517.052.40 3 Dinas Lingkungan Hidup
1 1 1 dan Prasarana prasarana 6.121.812.700 0 % %
Pengelolaan pengelolaan sampah
Persampahan
Pembinaan dan
Pengawasan Jumlah kecamatan
1 1 2.0 Pengelolaan dalam penilaian Kecama
0
2 3 0 0 0 0 0 0%
1 1 3 Sampah yang kinerja Pengelolaan tan 250.832.508 - %
Diselenggarakan Sampah (ADIPURA)
oleh Pihak Swasta
Penyusunan dan Jumlah kecamatan
Pelaksanaan
1 1 2.0 dalam penilaian Kecamat
0
2 2 Penilaian Kinerja 3 0 0 0 0 0% Dinas Lingkungan Hidup
1 1 3 kinerja Pengelolaan an 250.832.508 - %
Pengelolaan Sampah (ADIPURA)
Sampah
1
2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2
Presentase 1
PROGRAM
93
1 Penerbitan ,7 13.820.00 1 12
2 2 PENDAFTARAN % 84 0 13.820.000 94
2 Dokumen 233.627.050 2 0 27.640.000 2 %
PENDUDUK
Kependudukan %
Pelayanan Jumlah penerbitan 1
217
1 2.0 170 13.820.00 21 12
2 2 Pendaftaran dokumen Orang 0 3
2 1 00 233.627.050 2 0 13.820.000 72 27.640.000 %
Penduduk kependudukan %
Peningkatan 1
1 2.0 Pelayanan Jumlah perekamana 26 11 Dinas Kependudukan dan
0
2 2 4 Data 2500 1028 7.020.000 1575
2 1 Pendaftaran KTP EL 133.074.125 7.020.000 03 14.040.000 4 % Pencatatan Sipil
Penduduk %
Pencatatan
Penatausahaan 3
dan Penerbitan
1 2.0 Jumlah penerbitan 35 14 Dinas Kependudukan dan
6
2 2 5 Dokumen atas Doc 1000 1144 6.800.000 2453
2 1 KIA 100.552.925 6.800.000 97 13.600.000 0 % Pencatatan Sipil
Pelaporan %
Peristiwa
Kependudukan
Persentase
PROGRAM
1 Penerbitan 942 0 12
2 3 PENCATATAN % 0 0 0 47.890.000 0
2 Dokumen Akta 5 402.719.632 47.890.000 % %
SIPIL
Pencataan Sipil
Jumlah penerbitan 6
1 2.0 Pelayanan 160 97 12
2 3 dokumen akta Doc 970 0 0 1
2 1 Pencatatan Sipil 0 402.719.632 47.890.000 0 47.890.000 %
pencatatan sipil %
Pencatatan 1
1 2.0 Penatausahaan Jumlah penerbitan 25 21 Dinas Kependudukan dan
7
2 3 1 akta kelahiran dan Doc 1500 902 0 1658
2 1 dan Penerbitan akta kematian 110.536.272 23.100.000 60 23.100.000 1 % Pencatatan Sipil
Dokumen atas %
- 138 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pelaporan
Peristiwa Penting
Jumlah Penerbitan 1
Peningkatan dalam
1 2.0 Akta Perkawinan 16 Dinas Kependudukan dan
6
2 3 2 Pelayanan Doc 100 68 0 92 8%
2 1 dan Akta Perceraian 292.183.360 24.790.000 0 24.790.000 0 Pencatatan Sipil
Pencatatan Sipil
Non Muslim %
PROGRAM 1
PENGELOLAAN
1 Akurasi Database 26.700.00 10 2 22
2 4 INFORMASI % 80 100 0 54.826.750
2 Kependudukan 362.506.923 0 0 81.526.750 5 %
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN %
Pengumpulan
Data
Kependudukan 2
1 2.0 Persentase update 26.700.00 22
,9
19
2 4 dan Pemanfaatan % 77 0 20 6
2 1 data penduduk 362.506.923 8 0 54.826.750 81.526.750 %
dan Penyajian %
Database
Kependudukan
Pengolahan dan 6
1 2.0 Jumlah penyusunan 24.500.00 23 Dinas Kependudukan dan
2 4 1 Penyajian Data Laporan 13 3 6 9 9
2 1 laporan 308.105.990 0 46.500.000 71.000.000 % Pencatatan Sipil
Kependudukan %
2
Kerjasama Jumlah perjanjian
1 2.0 19 Dinas Kependudukan dan
9
2 4 2 Pemanfaatan Data kerjasama dan Doc 10 13 2.200.000 16 29
2 1 54.400.933 8.326.750 10.526.750 0 % Pencatatan Sipil
Kependudukan inovasi
%
1
2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4
#
Menurunnya Angka V
PROGRAM
1 UKP (Usia Kawin 100.746.2 A 72
2 2 PENGENDALIAN % ≤ 47 0 0 275.994.587 0 376.740.83
4 Pertama) < 20 520.081.430 50 L %
PENDUDUK 7
tahun U
E!
Pemaduan dan
Sinkronisasi
Kebijakan
Pemerintah
Daerah Provinsi
dengan Prosentase Sekolah
1 2.0 16
0
2 2 Pemerintah SSK yang membuat % 100 0 3.501.000 0 31.954.600 0
4 1 21.621.200 35.455.600 % 4%
Daerah PRP Kependudukan
Kabupaten/Kota
dalam rangka
Pengendalian
Kuantitas
Penduduk
Penyediaan dan
Pengembangan
Materi Pendidikan Jumlah sekolah #
1 2.0 Kependudukan yang telah #R R #R Dinas Kesehatan
2 2 7 Sekolah 5 7 3.501.000 7 13.451.600 #REF! Pengendalian Penduduk
4 1 Jalur Pendidikan membentuk RPP 21.621.200 EF! E EF! dan Keluarga Berencana
Formal sesuai Isu SSK F!
Lokal
Kabupaten/Kota
- 138 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pelaporan
Peristiwa Penting
Jumlah Penerbitan 1
Peningkatan dalam
1 2.0 Akta Perkawinan 16 Dinas Kependudukan dan
6
2 3 2 Pelayanan Doc 100 68 0 92 8%
2 1 dan Akta Perceraian 292.183.360 24.790.000 0 24.790.000 0 Pencatatan Sipil
Pencatatan Sipil
Non Muslim %
PROGRAM 1
PENGELOLAAN
1 Akurasi Database 26.700.00 10 2 22
2 4 INFORMASI % 80 100 0 54.826.750
2 Kependudukan 362.506.923 0 0 81.526.750 5 %
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN %
Pengumpulan
Data
Kependudukan 2
1 2.0 Persentase update 26.700.00 22
,9
19
2 4 dan Pemanfaatan % 77 0 20 6
2 1 data penduduk 362.506.923 8 0 54.826.750 81.526.750 %
dan Penyajian %
Database
Kependudukan
Pengolahan dan 6
1 2.0 Jumlah penyusunan 24.500.00 23 Dinas Kependudukan dan
2 4 1 Penyajian Data Laporan 13 3 6 9 9
2 1 laporan 308.105.990 0 46.500.000 71.000.000 % Pencatatan Sipil
Kependudukan %
2
Kerjasama Jumlah perjanjian
1 2.0 19 Dinas Kependudukan dan
9
2 4 2 Pemanfaatan Data kerjasama dan Doc 10 13 2.200.000 16 29
2 1 54.400.933 8.326.750 10.526.750 0 % Pencatatan Sipil
Kependudukan inovasi
%
1
2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4
#
Menurunnya Angka V
PROGRAM
1 UKP (Usia Kawin 100.746.2 A 72
2 2 PENGENDALIAN % ≤ 47 0 0 275.994.587 0 376.740.83
4 Pertama) < 20 520.081.430 50 L %
PENDUDUK 7
tahun U
E!
Pemaduan dan
Sinkronisasi
Kebijakan
Pemerintah
Daerah Provinsi
dengan Prosentase Sekolah
1 2.0 16
0
2 2 Pemerintah SSK yang membuat % 100 0 3.501.000 0 31.954.600 0
4 1 21.621.200 35.455.600 % 4%
Daerah PRP Kependudukan
Kabupaten/Kota
dalam rangka
Pengendalian
Kuantitas
Penduduk
Penyediaan dan
Pengembangan
Materi Pendidikan Jumlah sekolah #
1 2.0 Kependudukan yang telah #R R #R Dinas Kesehatan
2 2 7 Sekolah 5 7 3.501.000 7 13.451.600 #REF! Pengendalian Penduduk
4 1 Jalur Pendidikan membentuk RPP 21.621.200 EF! E EF! dan Keluarga Berencana
Formal sesuai Isu SSK F!
Lokal
Kabupaten/Kota
- 139 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Laporan
Rapat Pengendalian
Program Bangga 1
Pelaksanaan Rapat #DI Dinas Kesehatan
1 2.0 1 Kencana
0
2 2 Pengendalian Laporan 9 0 0 9 18.503.000 9 V/ Pengendalian Penduduk
4 1 5 (Pembangunan 18.503.000 0
Program KKBPK 0! dan Keluarga Berencana
Keluarga, %
Kependudukan, dan
Keluarga Berencana)
Pemetaan
1
Perkiraan
1 2.0 Pengendalian Persentase 97.245.25 10 0 68
2 2 % 100 100 100 244.039.987 341.285.23
4 2 Penduduk Pendataan Keluarga 498.460.230 0 0 7 0 %
Cakupan Daerah %
Kabupaten/Kota
Jumlah kelurahan
Pencatatan dan yang telah mendata 1 Dinas Kesehatan
0
1 2.0 1 Keluraha 97.245.25 68
2 2 Pengumpulan Data semua keluarga 27 27 27 244.039.987 27 Pengendalian Penduduk
4 2 2 n 498.460.230 0 341.285.237 0 %
Keluarga dalam Pendataan % dan Keluarga Berencana
Keluarga
Jumlah Dokumen
Pengolahan dan Pengolahan dan
Pelaporan Data Dinas Kesehatan
1 2.0 1 Pelaporan Data Dokume
2 2 Pengendalian 3 0 3 0 3 Pengendalian Penduduk
4 2 3 Pengendalian n -
Lapangan dan dan Keluarga Berencana
Pelayanan KB Lapangan dan
Pelayanan KB
PROGRAM
1 PEMBINAAN Menurunnya 0 10
2 3 % < 8 0 97.479.60 8,8 172.816.800 0 270.296.40
4 KELUARGA Unmeet Need 2.806.958.000 0 0 % %
BERENCANA (KB)
Pelaksanaan
Advokasi
Komunikasi Persentase 1
Informasi dan Pelaksanaan
1 2.0 10 22
0
2 3 Edukasi (KIE) Kegiatan KIE % 100 100 29.681.60 100
4 1 340.290.000 44.892.800 0 74.574.400 0 %
Pengendalian Pengendalian 0 %
Penduduk dan KB Penduduk dan KB
sesuai Kearifan
Budaya Lokal
Advokasi Program
#DI
Dinas Kesehatan
1 2.0 KKBPK kepada Jumlah jenis sarana Organisa
0
2 3 1 45 0 0 0 0 V/ Pengendalian Penduduk
4 1 Stakeholders dan KIE Program KKBPK si - - - % 0! dan Keluarga Berencana
Mitra Kerja
Jumlah Organisasi
yang Mendapatkan
Komunikasi, Advokasi Program
Informasi dan Bangga Kencana
Dinas Kesehatan
#DI
0
1 2.0 Edukasi (KIE) (Pembangunan Dokume
2 3 2 1 0 0 0 0 V/ Pengendalian Penduduk
4 1 Program KKBPK Keluarga, n - - - % 0! dan Keluarga Berencana
sesuai Kearifan Kependudukan, dan
Budaya Lokal Keluarga Berencana)
kepada Stakeholders
dan Mitra Kerja
Dinas Kesehatan
1
1 2.0 Penyediaan dan Jumlah jenis sarana 17
2 3 3 Jenis 4 4 0 4 20.640.000 4 Pengendalian Penduduk
4 1 Distribusi Sarana KIE Program KKBPK 120.042.000 20.640.000 0 %
dan Keluarga Berencana
- 139 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Laporan
Rapat Pengendalian
Program Bangga 1
Pelaksanaan Rapat #DI Dinas Kesehatan
1 2.0 1 Kencana
0
2 2 Pengendalian Laporan 9 0 0 9 18.503.000 9 V/ Pengendalian Penduduk
4 1 5 (Pembangunan 18.503.000 0
Program KKBPK 0! dan Keluarga Berencana
Keluarga, %
Kependudukan, dan
Keluarga Berencana)
Pemetaan
1
Perkiraan
1 2.0 Pengendalian Persentase 97.245.25 10 0 68
2 2 % 100 100 100 244.039.987 341.285.23
4 2 Penduduk Pendataan Keluarga 498.460.230 0 0 7 0 %
Cakupan Daerah %
Kabupaten/Kota
Jumlah kelurahan
Pencatatan dan yang telah mendata 1 Dinas Kesehatan
0
1 2.0 1 Keluraha 97.245.25 68
2 2 Pengumpulan Data semua keluarga 27 27 27 244.039.987 27 Pengendalian Penduduk
4 2 2 n 498.460.230 0 341.285.237 0 %
Keluarga dalam Pendataan % dan Keluarga Berencana
Keluarga
Jumlah Dokumen
Pengolahan dan Pengolahan dan
Pelaporan Data Dinas Kesehatan
1 2.0 1 Pelaporan Data Dokume
2 2 Pengendalian 3 0 3 0 3 Pengendalian Penduduk
4 2 3 Pengendalian n -
Lapangan dan dan Keluarga Berencana
Pelayanan KB Lapangan dan
Pelayanan KB
PROGRAM
1 PEMBINAAN Menurunnya 0 10
2 3 % < 8 0 97.479.60 8,8 172.816.800 0 270.296.40
4 KELUARGA Unmeet Need 2.806.958.000 0 0 % %
BERENCANA (KB)
Pelaksanaan
Advokasi
Komunikasi Persentase 1
Informasi dan Pelaksanaan
1 2.0 10 22
0
2 3 Edukasi (KIE) Kegiatan KIE % 100 100 29.681.60 100
4 1 340.290.000 44.892.800 0 74.574.400 0 %
Pengendalian Pengendalian 0 %
Penduduk dan KB Penduduk dan KB
sesuai Kearifan
Budaya Lokal
Advokasi Program
#DI
Dinas Kesehatan
1 2.0 KKBPK kepada Jumlah jenis sarana Organisa
0
2 3 1 45 0 0 0 0 V/ Pengendalian Penduduk
4 1 Stakeholders dan KIE Program KKBPK si - - - % 0! dan Keluarga Berencana
Mitra Kerja
Jumlah Organisasi
yang Mendapatkan
Komunikasi, Advokasi Program
Informasi dan Bangga Kencana
Dinas Kesehatan
#DI
0
1 2.0 Edukasi (KIE) (Pembangunan Dokume
2 3 2 1 0 0 0 0 V/ Pengendalian Penduduk
4 1 Program KKBPK Keluarga, n - - - % 0! dan Keluarga Berencana
sesuai Kearifan Kependudukan, dan
Budaya Lokal Keluarga Berencana)
kepada Stakeholders
dan Mitra Kerja
Dinas Kesehatan
1
1 2.0 Penyediaan dan Jumlah jenis sarana 17
2 3 3 Jenis 4 4 0 4 20.640.000 4 Pengendalian Penduduk
4 1 Distribusi Sarana KIE Program KKBPK 120.042.000 20.640.000 0 %
dan Keluarga Berencana
- 140 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KIE Program 0
KKBPK %
Jumlah Dokumen
Promosi dan KIE
Program Bangga
Promosi dan KIE Kencana
Program KKBPK (Pembangunan
Dinas Kesehatan
#DI
0
1 2.0 Melalui Media Keluarga, Dokume
2 3 4 1 0 0 0 0 0 V/ Pengendalian Penduduk
4 1 Massa Cetak dan Kependudukan, dan n - - % 0! dan Keluarga Berencana
Elektronik serta Keluarga Berencana)
Media Luar Ruang Melalui Media Massa
Cetak dan
Elektronik serta
Media Luar Ruang
Jumlah Laporan
Mekanisme
Pelaksanaan Operasional Program
Mekanisme Bangga Kencana
Operasional (Pembangunan
Program KKBPK
melalui Rapat Keluarga,
Dinas Kesehatan
#DI
0
1 2.0 Koordinasi Kependudukan, dan
2 3 6 Keluarga Berencana) Laporan 6 0 0 6 0 0 V/ Pengendalian Penduduk
4 1 Kecamatan Melalui Rapat - - % 0! dan Keluarga Berencana
(Rakorcam), Rapat Koordinasi
Koordinasi Desa
(Rakordes),dan Kecamatan
(Rakorcam), Rapat
Mini Lokakarya Koordinasi Desa
(Minilok)
(Rakordes), dan Mini
Lokakarya (Minilok)
Jumlah Kelompok
Pengelolaan
Operasional dan yang terpapar 7 Dinas Kesehatan
1 2.0 Program Bangga Kelompo 29.681.60 24
2 3 7 Sarana di Balai 8 6 6 24.252.800 6 5 Pengendalian Penduduk
4 1 Kencana (BKB BKR k 220.248.000 0 53.934.400 %
Penyuluhan PIK R UPPKS BKL % dan Keluarga Berencana
KKBPK
IMP PKB PUS)
Pendayagunaan 2
Tenaga Penyuluh Prosentase Kader
1 2.0 20 23
0
2 3 KB/Petugas yang Melakukan % 100 100 100
4 2 129.600.000 - 30.000.000 0 30.000.000 0 %
Lapangan KB Updating Data %
(PKB/PLKB)
Jumlah Sarana
Penyediaan Sarana
Dinas Kesehatan
#DI
1 2.0 Pendukung Pendukung
0
2 3 2 Operasional Unit 3 0 0 0 V/ Pengendalian Penduduk
4 2 Operasional PKB/PLKB yang - - % 0! dan Keluarga Berencana
PKB/PLKB
Tersedia
Penggerakan Kader Jumlah kader IMP 1 Dinas Kesehatan
0
1 2.0 Institusi 15 23
2 3 4 yang melakukan Kader 148 148 0 150 30.000.000 Pengendalian Penduduk
4 2 Masyarakat updating data 129.600.000 0 30.000.000 1 % dan Keluarga Berencana
Pedesaan (IMP) %
Pengendalian dan
Pendistribusian
5
1 2.0 Kebutuhan Alat Menurunnya Angka 34.192.00 10,1
2 3 Drop Out (Kurang % 19,5 1,82 73.937.300 10 108.129.30 2 5%
4 3 dan Obat Dari) 2.184.956.000 0 3 0 %
Kontrasepsi serta
Pelaksanaan
- 140 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KIE Program 0
KKBPK %
Jumlah Dokumen
Promosi dan KIE
Program Bangga
Promosi dan KIE Kencana
Program KKBPK (Pembangunan
Dinas Kesehatan
#DI
0
1 2.0 Melalui Media Keluarga, Dokume
2 3 4 1 0 0 0 0 0 V/ Pengendalian Penduduk
4 1 Massa Cetak dan Kependudukan, dan n - - % 0! dan Keluarga Berencana
Elektronik serta Keluarga Berencana)
Media Luar Ruang Melalui Media Massa
Cetak dan
Elektronik serta
Media Luar Ruang
Jumlah Laporan
Mekanisme
Pelaksanaan Operasional Program
Mekanisme Bangga Kencana
Operasional (Pembangunan
Program KKBPK
melalui Rapat Keluarga,
Dinas Kesehatan
#DI
0
1 2.0 Koordinasi Kependudukan, dan
2 3 6 Keluarga Berencana) Laporan 6 0 0 6 0 0 V/ Pengendalian Penduduk
4 1 Kecamatan Melalui Rapat - - % 0! dan Keluarga Berencana
(Rakorcam), Rapat Koordinasi
Koordinasi Desa
(Rakordes),dan Kecamatan
(Rakorcam), Rapat
Mini Lokakarya Koordinasi Desa
(Minilok)
(Rakordes), dan Mini
Lokakarya (Minilok)
Jumlah Kelompok
Pengelolaan
Operasional dan yang terpapar 7 Dinas Kesehatan
1 2.0 Program Bangga Kelompo 29.681.60 24
2 3 7 Sarana di Balai 8 6 6 24.252.800 6 5 Pengendalian Penduduk
4 1 Kencana (BKB BKR k 220.248.000 0 53.934.400 %
Penyuluhan PIK R UPPKS BKL % dan Keluarga Berencana
KKBPK
IMP PKB PUS)
Pendayagunaan 2
Tenaga Penyuluh Prosentase Kader
1 2.0 20 23
0
2 3 KB/Petugas yang Melakukan % 100 100 100
4 2 129.600.000 - 30.000.000 0 30.000.000 0 %
Lapangan KB Updating Data %
(PKB/PLKB)
Jumlah Sarana
Penyediaan Sarana
Dinas Kesehatan
#DI
1 2.0 Pendukung Pendukung
0
2 3 2 Operasional Unit 3 0 0 0 V/ Pengendalian Penduduk
4 2 Operasional PKB/PLKB yang - - % 0! dan Keluarga Berencana
PKB/PLKB
Tersedia
Penggerakan Kader Jumlah kader IMP 1 Dinas Kesehatan
0
1 2.0 Institusi 15 23
2 3 4 yang melakukan Kader 148 148 0 150 30.000.000 Pengendalian Penduduk
4 2 Masyarakat updating data 129.600.000 0 30.000.000 1 % dan Keluarga Berencana
Pedesaan (IMP) %
Pengendalian dan
Pendistribusian
5
1 2.0 Kebutuhan Alat Menurunnya Angka 34.192.00 10,1
2 3 Drop Out (Kurang % 19,5 1,82 73.937.300 10 108.129.30 2 5%
4 3 dan Obat Dari) 2.184.956.000 0 3 0 %
Kontrasepsi serta
Pelaksanaan
- 141 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pelayanan KB di
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengendalian
Pendistribusian
Alat dan Obat Jumlah faskes yang
Kontrasepsi dan mendapatkan
7
1 2.0 Sarana Penunjang distribusi alokon Dinas Kesehatan
2 3 1 Faskes 22 7 200.000 17 750.000 17 7 2% Pengendalian Penduduk
4 3 Pelayanan KB ke dan sarana 51.766.000 950.000 % dan Keluarga Berencana
Fasilitas Kesehatan penunjang
Termasuk pelayanan KB
Jaringan dan
Jejaringnya
Peningkatan
Kesertaan
Penggunaan Jumlah aseptor yang 1 Dinas Kesehatan
1 2.0 mendapatkan 33.992.00 72
1
2 3 3 Metode Aseptor 651 321 727 69.569.600 8% Pengendalian Penduduk
4 3 pelayanan KB baru 1.224.894.000 0 7 103.561.600 2
Kontrasepsi MKJP % dan Keluarga Berencana
Jangka Panjang
(MKJP)
Penyediaan Sarana Dinas Kesehatan
0
1 2.0 Jumlah paket
2 3 6 Penunjang Paket 2 0 0 0 0 0 0% Pengendalian Penduduk
4 3 pengadaan 908.296.000 - %
Pelayanan KB dan Keluarga Berencana
Pembinaan Jumlah Laporan
Pelayanan Hasil Pembinaan
Keluarga Pelayanan Keluarga
Berencana dan Berencana dan 5 #DI Dinas Kesehatan
1 2.0
2 3 8 Kesehatan Kesehatan Laporan 4 0 0 2 3.617.700 2 0 V/ Pengendalian Penduduk
4 3 - 3.617.700
Reproduksi di Reproduksi di % 0! dan Keluarga Berencana
Fasilitas Kesehatan Fasilitas Kesehatan
termasuk Jaringan Termasuk Jaringan
dan Jejaringnya dan Jejaringnya
Pemberdayaan
dan Peningkatan
Peran serta
Organisasi Persentase Poktan
Kemasyarakatan IMP dan Pokja 1
1 2.0 Tingkat Daerah Kampung KB yang 33.606.00 10 38
0
2 3 % 100 66 100 23.986.700
4 4 Kabupaten/Kota Menerima 152.112.000 0 0 57.592.700 0 %
dalam Pembinaan %
Pelaksanaan Kesertaan ber KB
Pelayanan dan
Pembinaan
Kesertaan Ber-KB
Jumlah kegiatan
Pelaksanaan dan pelaksanaan dan 1 Dinas Kesehatan
1 2.0 Pengelolaan 33.606.00 38
0
2 3 3 pengelolaan Program Kegiatan 3 2 3 23.986.700 3 Pengendalian Penduduk
4 4 Program KKBPK di KKBPK di kampung 152.112.000 0 57.592.700 0 % dan Keluarga Berencana
Kampung KB %
KB
PROGRAM Meningkatnya 2
1 PEMBERDAYAAN Kepesertaan 63.695.75 86,0 17 4 15
2 4 % 71 84,2 41.099.800 104.795.55
4 DAN Anggota Tribina 678.185.400 0 1 0 0 0 %
PENINGKATAN PUS yang ber-KB %
- 141 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pelayanan KB di
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengendalian
Pendistribusian
Alat dan Obat Jumlah faskes yang
Kontrasepsi dan mendapatkan
7
1 2.0 Sarana Penunjang distribusi alokon Dinas Kesehatan
2 3 1 Faskes 22 7 200.000 17 750.000 17 7 2% Pengendalian Penduduk
4 3 Pelayanan KB ke dan sarana 51.766.000 950.000 % dan Keluarga Berencana
Fasilitas Kesehatan penunjang
Termasuk pelayanan KB
Jaringan dan
Jejaringnya
Peningkatan
Kesertaan
Penggunaan Jumlah aseptor yang 1 Dinas Kesehatan
1 2.0 mendapatkan 33.992.00 72
1
2 3 3 Metode Aseptor 651 321 727 69.569.600 8% Pengendalian Penduduk
4 3 pelayanan KB baru 1.224.894.000 0 7 103.561.600 2
Kontrasepsi MKJP % dan Keluarga Berencana
Jangka Panjang
(MKJP)
Penyediaan Sarana Dinas Kesehatan
0
1 2.0 Jumlah paket
2 3 6 Penunjang Paket 2 0 0 0 0 0 0% Pengendalian Penduduk
4 3 pengadaan 908.296.000 - %
Pelayanan KB dan Keluarga Berencana
Pembinaan Jumlah Laporan
Pelayanan Hasil Pembinaan
Keluarga Pelayanan Keluarga
Berencana dan Berencana dan 5 #DI Dinas Kesehatan
1 2.0
2 3 8 Kesehatan Kesehatan Laporan 4 0 0 2 3.617.700 2 0 V/ Pengendalian Penduduk
4 3 - 3.617.700
Reproduksi di Reproduksi di % 0! dan Keluarga Berencana
Fasilitas Kesehatan Fasilitas Kesehatan
termasuk Jaringan Termasuk Jaringan
dan Jejaringnya dan Jejaringnya
Pemberdayaan
dan Peningkatan
Peran serta
Organisasi Persentase Poktan
Kemasyarakatan IMP dan Pokja 1
1 2.0 Tingkat Daerah Kampung KB yang 33.606.00 10 38
0
2 3 % 100 66 100 23.986.700
4 4 Kabupaten/Kota Menerima 152.112.000 0 0 57.592.700 0 %
dalam Pembinaan %
Pelaksanaan Kesertaan ber KB
Pelayanan dan
Pembinaan
Kesertaan Ber-KB
Jumlah kegiatan
Pelaksanaan dan pelaksanaan dan 1 Dinas Kesehatan
1 2.0 Pengelolaan 33.606.00 38
0
2 3 3 pengelolaan Program Kegiatan 3 2 3 23.986.700 3 Pengendalian Penduduk
4 4 Program KKBPK di KKBPK di kampung 152.112.000 0 57.592.700 0 % dan Keluarga Berencana
Kampung KB %
KB
PROGRAM Meningkatnya 2
1 PEMBERDAYAAN Kepesertaan 63.695.75 86,0 17 4 15
2 4 % 71 84,2 41.099.800 104.795.55
4 DAN Anggota Tribina 678.185.400 0 1 0 0 0 %
PENINGKATAN PUS yang ber-KB %
- 142 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KELUARGA
SEJAHTERA (KS)
Pelaksanaan
Pembangunan Meningkatnya
Keluarga melalui
3
1 2.0 Angka Kepesertaan 15
2 4 Pembinaan % 61 0 63.695.75 24 24 104.795.55 9
4 1 Sasaran dalam 678.185.400 41.099.800 %
Ketahanan dan Kegiatan BKB 0 0 %
Kesejahteraan
Keluarga
Pengadaan Sarana
Kelompok Kegiatan
Ketahanan dan
Kesejahteraan
1 2.0 Keluarga
2 4 2 0 0 0 0
4 1 (BKB,BKR, BKL,
PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan
Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
Orientasi/Pelatiha Jumlah kegiatan
n Teknis Orientasi/Pelatihan
Pelaksana/Kader Teknis
Ketahanan dan Pelaksana/Kader
Kesejahteraan Ketahanan dan 5 Dinas Kesehatan
1 2.0 29.027.05 38
2 4 4 Keluarga (BKB Kesejahteraan Kegiatan 2 1 0 0 1 0 Pengendalian Penduduk
4 1 75.399.550 0 29.027.050 %
BKR BKL PPPKS Keluarga (BKB BKR % dan Keluarga Berencana
PIK-R dan BKL PPPKS PIK-R
Pemberdayaan dan Pemberdayaan
Ekonomi Ekonomi
Keluarga/UPPKS) Keluarga/UPPKS)
Penyediaan Biaya
Operasional bagi Jumlah Kader
Pengelola dan Pengelola dan
Pelaksana (Kader) Pelaksana (Kader)
Ketahanan dan Ketahanan dan
1 2.0 Kesejahteraan Kesejahteraan
2 4 5 Orang 54 0 0 54 25.200.000
4 1 Keluarga (BKB, Keluarga (BKB, BKR, 25.200.000
BKR, BKL, PPPKS, BKL, PPPKS, PIK-R
PIK-R dan dan Pemberdayaan
Pemberdayaan Ekonomi
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Keluarga/UPPKS)
Promosi dan Jumlah kegiatan
Sosialisasi Promosi dan
Kelompok Kegiatan Sosialisasi Kelompok
Ketahanan dan
Kesejahteraan Kegiatan Ketahanan Dinas Kesehatan
0
1 2.0 dan Kesejahteraan 34.668.70
2 4 7 Keluarga (BKB Kegiatan 3 0 15.899.800 0 8% Pengendalian Penduduk
4 1 Keluarga (BKB BKR 602.785.850 0 50.568.500 %
BKR BKL PPPKS BKL PPPKS PIK-R dan Keluarga Berencana
PIK-R dan dan Pemberdayaan
Pemberdayaan Ekonomi
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Keluarga/UPPKS)
- 142 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KELUARGA
SEJAHTERA (KS)
Pelaksanaan
Pembangunan Meningkatnya
Keluarga melalui
3
1 2.0 Angka Kepesertaan 15
2 4 Pembinaan % 61 0 63.695.75 24 24 104.795.55 9
4 1 Sasaran dalam 678.185.400 41.099.800 %
Ketahanan dan Kegiatan BKB 0 0 %
Kesejahteraan
Keluarga
Pengadaan Sarana
Kelompok Kegiatan
Ketahanan dan
Kesejahteraan
1 2.0 Keluarga
2 4 2 0 0 0 0
4 1 (BKB,BKR, BKL,
PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan
Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
Orientasi/Pelatiha Jumlah kegiatan
n Teknis Orientasi/Pelatihan
Pelaksana/Kader Teknis
Ketahanan dan Pelaksana/Kader
Kesejahteraan Ketahanan dan 5 Dinas Kesehatan
1 2.0 29.027.05 38
2 4 4 Keluarga (BKB Kesejahteraan Kegiatan 2 1 0 0 1 0 Pengendalian Penduduk
4 1 75.399.550 0 29.027.050 %
BKR BKL PPPKS Keluarga (BKB BKR % dan Keluarga Berencana
PIK-R dan BKL PPPKS PIK-R
Pemberdayaan dan Pemberdayaan
Ekonomi Ekonomi
Keluarga/UPPKS) Keluarga/UPPKS)
Penyediaan Biaya
Operasional bagi Jumlah Kader
Pengelola dan Pengelola dan
Pelaksana (Kader) Pelaksana (Kader)
Ketahanan dan Ketahanan dan
1 2.0 Kesejahteraan Kesejahteraan
2 4 5 Orang 54 0 0 54 25.200.000
4 1 Keluarga (BKB, Keluarga (BKB, BKR, 25.200.000
BKR, BKL, PPPKS, BKL, PPPKS, PIK-R
PIK-R dan dan Pemberdayaan
Pemberdayaan Ekonomi
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Keluarga/UPPKS)
Promosi dan Jumlah kegiatan
Sosialisasi Promosi dan
Kelompok Kegiatan Sosialisasi Kelompok
Ketahanan dan
Kesejahteraan Kegiatan Ketahanan Dinas Kesehatan
0
1 2.0 dan Kesejahteraan 34.668.70
2 4 7 Keluarga (BKB Kegiatan 3 0 15.899.800 0 8% Pengendalian Penduduk
4 1 Keluarga (BKB BKR 602.785.850 0 50.568.500 %
BKR BKL PPPKS BKL PPPKS PIK-R dan Keluarga Berencana
PIK-R dan dan Pemberdayaan
Pemberdayaan Ekonomi
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Keluarga/UPPKS)
- 143 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
5
Persentase
PROGRAM Peningkatan Sarana
PENYELENGGARA 4
1 dan Prasarana serta 21
2 2 AN LALU LINTAS % 88 0 558.434.4 40 1.398.948.312 40 1.957.382.7 5
5 Fasilitasi 9.181.049.000 %
DAN ANGKUTAN Perlengkapan Lalu 24 36 %
JALAN (LLAJ)
Lintas
Penetapan
1 2.0 Rencana Induk Presentase
0
2 2 terlaksanannya % 100 0 0 0 0 0 0%
5 1 Jaringan LLAJ kebijakan 50.000.000 - %
Kabupaten/Kota
Penetapan
Kebijakan dan
0
1 2.0 Sosialisasi
2 2 2 Jumlah sosialisasi % 100 0 0 0 0 0 0% Dinas Perhubungan
5 1 Rencana Induk 50.000.000 - %
Jaringan LLAJ
Kabupaten/Kota
Penyediaan
6
1 2.0 Perlengkapan Persentase 150.363.3 12
2 2 Perlengkapan Jalan % 75 10 40 282.799.259 50 433.162.56 7
5 2 Jalan di Jalan yang berfungsi baik 3.639.975.000 01 0 % %
Kabupaten/Kota
Penyediaan
7
1 2.0 Perlengkapan persentase jumlah 39.400.00
2 2 2 perlengkapan jalan % 100 0 70 39.400.000 70 0 5% Dinas Perhubungan
5 2 Jalan di Jalan yag terpasang 1.490.575.000 0 78.800.000 %
Kabupaten/Kota
Rehabilitasi dan
1 2.0 Pemeliharaan persentase 110.963.3
2 2 4 perlengkapan jalan % 100 1 70 243.399.259 Dinas Perhubungan
5 2 Perlengkapan yang dipelihara 2.149.400.000 01
Jalan
Pengelolaan 1
1 2.0 Terminal Presentasi fasilitas 10 98
0
2 2 parkir yang % 100 0 0 100 37.310.000
5 3 Penumpang Tipe memiliki ijin 38.250.000 0 37.310.000 0 %
C %
Rehabilitasi dan 1
Pemeliharaan
1 2.0 persentase fasilitas 10 98
0
2 2 4 Terminal (Fasilitas % 100 0 0 100 37.310.000 Dinas Perhubungan
5 3 terminal yang layak 38.250.000 0 37.310.000 0 %
Utama dan %
Pendukung)
Penerbitan Izin
5
1 2.0 Penyelenggaraan Presentase fasilitas 33
2 2 parkir yang % 100 0 94.377.46 50 50 289.426.86 0
5 4 dan Pembangunan memiliki ijin 868.469.000 8 195.049.398 6 % %
Fasilitas Parkir
Fasilitasi
Pemenuhan
Persyaratan
Perolehan Izin
Penyelenggaraan 3
1 2.0 dan Pembangunan Presentase
2 2 1 % 100 0 0 30 2.316.000 30 0 1% Dinas Perhubungan
5 4 Fasilitas Parkir pengurusan ijin 168.469.000 2.316.000 %
Kewenangan
Kabupaten/Kota
dalam Sistem
Pelayanan
Perizinan berusaha
- 143 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
5
Persentase
PROGRAM Peningkatan Sarana
PENYELENGGARA 4
1 dan Prasarana serta 21
2 2 AN LALU LINTAS % 88 0 558.434.4 40 1.398.948.312 40 1.957.382.7 5
5 Fasilitasi 9.181.049.000 %
DAN ANGKUTAN Perlengkapan Lalu 24 36 %
JALAN (LLAJ)
Lintas
Penetapan
1 2.0 Rencana Induk Presentase
0
2 2 terlaksanannya % 100 0 0 0 0 0 0%
5 1 Jaringan LLAJ kebijakan 50.000.000 - %
Kabupaten/Kota
Penetapan
Kebijakan dan
0
1 2.0 Sosialisasi
2 2 2 Jumlah sosialisasi % 100 0 0 0 0 0 0% Dinas Perhubungan
5 1 Rencana Induk 50.000.000 - %
Jaringan LLAJ
Kabupaten/Kota
Penyediaan
6
1 2.0 Perlengkapan Persentase 150.363.3 12
2 2 Perlengkapan Jalan % 75 10 40 282.799.259 50 433.162.56 7
5 2 Jalan di Jalan yang berfungsi baik 3.639.975.000 01 0 % %
Kabupaten/Kota
Penyediaan
7
1 2.0 Perlengkapan persentase jumlah 39.400.00
2 2 2 perlengkapan jalan % 100 0 70 39.400.000 70 0 5% Dinas Perhubungan
5 2 Jalan di Jalan yag terpasang 1.490.575.000 0 78.800.000 %
Kabupaten/Kota
Rehabilitasi dan
1 2.0 Pemeliharaan persentase 110.963.3
2 2 4 perlengkapan jalan % 100 1 70 243.399.259 Dinas Perhubungan
5 2 Perlengkapan yang dipelihara 2.149.400.000 01
Jalan
Pengelolaan 1
1 2.0 Terminal Presentasi fasilitas 10 98
0
2 2 parkir yang % 100 0 0 100 37.310.000
5 3 Penumpang Tipe memiliki ijin 38.250.000 0 37.310.000 0 %
C %
Rehabilitasi dan 1
Pemeliharaan
1 2.0 persentase fasilitas 10 98
0
2 2 4 Terminal (Fasilitas % 100 0 0 100 37.310.000 Dinas Perhubungan
5 3 terminal yang layak 38.250.000 0 37.310.000 0 %
Utama dan %
Pendukung)
Penerbitan Izin
5
1 2.0 Penyelenggaraan Presentase fasilitas 33
2 2 parkir yang % 100 0 94.377.46 50 50 289.426.86 0
5 4 dan Pembangunan memiliki ijin 868.469.000 8 195.049.398 6 % %
Fasilitas Parkir
Fasilitasi
Pemenuhan
Persyaratan
Perolehan Izin
Penyelenggaraan 3
1 2.0 dan Pembangunan Presentase
2 2 1 % 100 0 0 30 2.316.000 30 0 1% Dinas Perhubungan
5 4 Fasilitas Parkir pengurusan ijin 168.469.000 2.316.000 %
Kewenangan
Kabupaten/Kota
dalam Sistem
Pelayanan
Perizinan berusaha
- 144 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Terintegrasi secara
Elektronik
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pengawasan
Pelaksanaan Izin persentase monev 5
1 2.0 94.377.46 41
2 2 2 Penyelenggaraan penyelenggaraan % 100 0 50 192.733.398 50 0 Dinas Perhubungan
5 4 700.000.000 8 287.110.866 %
dan Pembangunan parkir %
Fasilitas Parkir
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Pengujian Berkala Persentase
5
1 2.0 20
2 2 Kendaraan Kendaraan Lulus % 100 0 49.974.86 50 50 152.634.25 0
5 5 745.480.000 102.659.395 %
Bermotor Uji 0 5 %
Penyediaan Sarana
dan Prasarana persentase
0
1 2.0
2 2 1 Pengujian Berkala pemenuhan sarana % 100 0 0 0 0 0 0% Dinas Perhubungan
5 5 155.550.000 - %
Kendaraan dan prasarana
Bermotor
Sosialisasi Standar
Operasional
0
1 2.0 persentase pemohon
2 2 5 Prosedur Pengujian % 100 0 0 0 0 0 0% Dinas Perhubungan
5 5 yang paham 48.395.000 - %
Berkala Kendaraan
Bermotor
Pemeliharaan
Sarana dan persentase jumlah 7
1 2.0 Prasarana sarana dan 23.320.00 66
2 2 7 % 100 25 50 46.570.000 75 5 Dinas Perhubungan
5 5 Pengujian Berkala prasarana yang 105.950.000 0 69.890.000 % %
Kendaraan berfungsi
Bermotor
Monitoring dan
Evaluasi
6
1 2.0 1 Penyelenggaraan 26.654.86 19
2 2 persentase laporan % 100 10 50 56.089.395 60 0 Dinas Perhubungan
5 5 0 Pengujian Berkala 435.585.000 0 82.744.255 % %
Kendaraan
Bermotor
Pelaksanaan
Manajemen dan Presentase 1
0
1 2.0 Rekayasa Lalu pelaksanaan 10 44
2 2 % 100 55 6.197.000 50 55.520.825
5 6 Lintas untuk manajemen dan 140.200.000 5 61.717.825 5 %
Jaringan Jalan rekayasa lalu lintas %
Kabupaten/Kota
Penataan
Manajemen dan 1
0
1 2.0 Rekayasa Lalu Jumlah dokumen 52
2 2 1 Kegiatan 6 0 6.197.000 6 35.243.525 6 Dinas Perhubungan
5 6 Lintas Untuk MRLL 80.000.000 41.440.525 0 %
Jaringan Jalan %
Kabupaten/Kota
- 144 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Terintegrasi secara
Elektronik
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pengawasan
Pelaksanaan Izin persentase monev 5
1 2.0 94.377.46 41
2 2 2 Penyelenggaraan penyelenggaraan % 100 0 50 192.733.398 50 0 Dinas Perhubungan
5 4 700.000.000 8 287.110.866 %
dan Pembangunan parkir %
Fasilitas Parkir
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Pengujian Berkala Persentase
5
1 2.0 20
2 2 Kendaraan Kendaraan Lulus % 100 0 49.974.86 50 50 152.634.25 0
5 5 745.480.000 102.659.395 %
Bermotor Uji 0 5 %
Penyediaan Sarana
dan Prasarana persentase
0
1 2.0
2 2 1 Pengujian Berkala pemenuhan sarana % 100 0 0 0 0 0 0% Dinas Perhubungan
5 5 155.550.000 - %
Kendaraan dan prasarana
Bermotor
Sosialisasi Standar
Operasional
0
1 2.0 persentase pemohon
2 2 5 Prosedur Pengujian % 100 0 0 0 0 0 0% Dinas Perhubungan
5 5 yang paham 48.395.000 - %
Berkala Kendaraan
Bermotor
Pemeliharaan
Sarana dan persentase jumlah 7
1 2.0 Prasarana sarana dan 23.320.00 66
2 2 7 % 100 25 50 46.570.000 75 5 Dinas Perhubungan
5 5 Pengujian Berkala prasarana yang 105.950.000 0 69.890.000 % %
Kendaraan berfungsi
Bermotor
Monitoring dan
Evaluasi
6
1 2.0 1 Penyelenggaraan 26.654.86 19
2 2 persentase laporan % 100 10 50 56.089.395 60 0 Dinas Perhubungan
5 5 0 Pengujian Berkala 435.585.000 0 82.744.255 % %
Kendaraan
Bermotor
Pelaksanaan
Manajemen dan Presentase 1
0
1 2.0 Rekayasa Lalu pelaksanaan 10 44
2 2 % 100 55 6.197.000 50 55.520.825
5 6 Lintas untuk manajemen dan 140.200.000 5 61.717.825 5 %
Jaringan Jalan rekayasa lalu lintas %
Kabupaten/Kota
Penataan
Manajemen dan 1
0
1 2.0 Rekayasa Lalu Jumlah dokumen 52
2 2 1 Kegiatan 6 0 6.197.000 6 35.243.525 6 Dinas Perhubungan
5 6 Lintas Untuk MRLL 80.000.000 41.440.525 0 %
Jaringan Jalan %
Kabupaten/Kota
- 145 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Uji Coba dan
Sosialisasi
Pelaksanaan persentase jumlah 3
1 2.0 Manajemen dan 34
2 2 3 uji coba dan % 100 0 0 35 20.277.300 35 5 Dinas Perhubungan
5 6 Rekayasa Lalu sosialisasi 60.200.000 20.277.300 % %
Lintas untuk
Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota
Persetujuan Hasil
Analisis Dampak Persentase 6
1 2.0 Lalu Lintas pengurusan 23.293.15 22
2 2 % 100 10 50 58.491.600 60 0
5 7 (Andalalin) untuk rekomendasi 368.035.000 0 81.784.750 % %
Jalan Andalalin
Kabupaten/Kota
Pengawasan
6
1 2.0 Pelaksanaan persentase 23.293.15 22
2 2 4 pemenuhan % 100 10 50 58.491.600 60 0 Dinas Perhubungan
5 7 Rekomendasi rekomendasi 368.035.000 0 81.784.750 % %
Andalalin
Audit dan
6
1 2.0 Inspeksi Jumlah kegiatan 34
2 2 % 100 3 121.361.2 60 63 510.873.09 3
5 8 Keselamatan keselamatan 1.495.880.000 66 389.511.831 7 % %
LLAJ di Jalan
Peningkatan
1 2.0 Kapasitas Auditor
0
2 2 1 Jumlah Peserta % 100 0 0 0 0 0 0% Dinas Perhubungan
5 8 dan Inspektor 60.000.000 - %
LLAJ
Pelaksanaan
Inspeksi Audit dan
7
1 2.0 Pemantauan Unit persentase Jumlah 121.361.2 35
2 2 2 % 100 10 60 366.192.731 70 0 Dinas Perhubungan
5 8 Pelaksana Uji kegiatan 1.386.880.000 66 487.553.997 % %
Berkala Kendaraan
Bermotor
Pelaksanaan
Inspeksi Audit dan
Pemantauan
Pemenuhan
Persyaratan 5
1 2.0 persentase Jumlah 48
2 2 4 Penyelenggaraan % 100 0 0 50 23.319.100 50 0 Dinas Perhubungan
5 8 kegiatan 49.000.000 23.319.100 %
Kompetensi %
Pengemudi
Kendaraan
Bermotor
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Angkutan Umum
untuk Jasa Persentase
9
1 2.0 Angkutan Orang 112.867.3 21
2 2 ketersediaan % 100 30 60 277.606.004 90 390.473.38 0
5 9 dan/atau Barang angkutan umum 1.834.760.000 79 3 % %
antar Kota dalam
1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
8
1 2.0 Angkutan Umum jumlah kendaraan Kendara
2 2 1 41 5 8.165.000 28 18.608.000 33 0 3% Dinas Perhubungan
5 9 untuk Jasa yang melayani an 1.011.860.000 26.773.000 %
Angkutan Orang
- 145 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Uji Coba dan
Sosialisasi
Pelaksanaan persentase jumlah 3
1 2.0 Manajemen dan 34
2 2 3 uji coba dan % 100 0 0 35 20.277.300 35 5 Dinas Perhubungan
5 6 Rekayasa Lalu sosialisasi 60.200.000 20.277.300 % %
Lintas untuk
Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota
Persetujuan Hasil
Analisis Dampak Persentase 6
1 2.0 Lalu Lintas pengurusan 23.293.15 22
2 2 % 100 10 50 58.491.600 60 0
5 7 (Andalalin) untuk rekomendasi 368.035.000 0 81.784.750 % %
Jalan Andalalin
Kabupaten/Kota
Pengawasan
6
1 2.0 Pelaksanaan persentase 23.293.15 22
2 2 4 pemenuhan % 100 10 50 58.491.600 60 0 Dinas Perhubungan
5 7 Rekomendasi rekomendasi 368.035.000 0 81.784.750 % %
Andalalin
Audit dan
6
1 2.0 Inspeksi Jumlah kegiatan 34
2 2 % 100 3 121.361.2 60 63 510.873.09 3
5 8 Keselamatan keselamatan 1.495.880.000 66 389.511.831 7 % %
LLAJ di Jalan
Peningkatan
1 2.0 Kapasitas Auditor
0
2 2 1 Jumlah Peserta % 100 0 0 0 0 0 0% Dinas Perhubungan
5 8 dan Inspektor 60.000.000 - %
LLAJ
Pelaksanaan
Inspeksi Audit dan
7
1 2.0 Pemantauan Unit persentase Jumlah 121.361.2 35
2 2 2 % 100 10 60 366.192.731 70 0 Dinas Perhubungan
5 8 Pelaksana Uji kegiatan 1.386.880.000 66 487.553.997 % %
Berkala Kendaraan
Bermotor
Pelaksanaan
Inspeksi Audit dan
Pemantauan
Pemenuhan
Persyaratan 5
1 2.0 persentase Jumlah 48
2 2 4 Penyelenggaraan % 100 0 0 50 23.319.100 50 0 Dinas Perhubungan
5 8 kegiatan 49.000.000 23.319.100 %
Kompetensi %
Pengemudi
Kendaraan
Bermotor
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Angkutan Umum
untuk Jasa Persentase
9
1 2.0 Angkutan Orang 112.867.3 21
2 2 ketersediaan % 100 30 60 277.606.004 90 390.473.38 0
5 9 dan/atau Barang angkutan umum 1.834.760.000 79 3 % %
antar Kota dalam
1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
8
1 2.0 Angkutan Umum jumlah kendaraan Kendara
2 2 1 41 5 8.165.000 28 18.608.000 33 0 3% Dinas Perhubungan
5 9 untuk Jasa yang melayani an 1.011.860.000 26.773.000 %
Angkutan Orang
- 146 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
dan/atau Barang
antar Kota dalam 1
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pengendalian dan
Pengawasan
Ketersediaan
Angkutan Umum 12
1 2.0 untuk Jasa jumlah kendaraan Kendara 2E+ 104.702.3 1166 44
5
2 2 2 567 258.998.004 23 Dinas Perhubungan
5 9 angkutan Orang barang an 05 822.900.000 79 8 5 363.700.383 % %
dan/atau Barang
Antar Kota dalam 1
(satu)
Kabupaten/Kota
1
2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
6
PROGRAM Persentase OPD
1 INFORMASI DAN yang Memenuhi 552.598.0 0 36
2 2 % 77 0 0 1.186.330.792 0 1.738.928.8
6 KOMUNIKASI Standart Layanan 4.789.955.000 80 72 % %
PUBLIK Informasi Publik
Persentase
Pengelolaan komunitas
Informasi dan masyarakat/mitra 2
Komunikasi strategis
1 2.0 552.598.0 20 0 36
2 2 Publik pemerintah daerah % 100 100 100 1.186.330.792 1.738.928.8
6 1 4.789.955.000 80 0 0 %
Pemerintah yang menyebarkan 72 %
Daerah informasi dan
Kabupaten/Kota kebijakan
Pemerintah Daerah
Monitoring Opini Jumlah pemberitaan 5
1 2.0 252.250.0 64 37 Dinas Komunikasi dan
2 2 2 dan Aspirasi di media massa yang Berita 1200 344 297 3
6 1 2.289.955.000 00 593.175.448 1 845.425.448 % Informatika
Publik dianalisa %
Pengelolaan Jumlah media 2
Konten dan
1 2.0 komunikasi yang 184.522.0 36 Dinas Komunikasi dan
0
2 2 4 Perencanaan Media 5 5 5 10
6 1 dikelola Pemerintah 1.500.000.000 80 351.371.124 535.893.204 0 % Informatika
Media Komunikasi Daerah %
Publik
2
Jumlah permohonan
1 2.0 Pelayanan 34.495.00 20 30 Dinas Komunikasi dan
0
2 2 6 informasi yang % 100 100 100
6 1 Informasi Publik 250.000.000 0 41.133.795 0 75.628.795 0 % Informatika
ditindaklanjuti
%
Jumlah Kelompok 2
Kemitraan dengan
0
1 2.0 Informasi Kelompo 31.420.00 25 Dinas Komunikasi dan
2 2 8 Pemangku 27 27 27 54
6 1 Masyarakat (KIM) k 300.000.000 0 44.416.125 75.836.125 0 % Informatika
Kepentingan
yang Aktif %
Penguatan 2
1 2.0 1 Kapasitas Sumber 75 Dinas Komunikasi dan
0
2 2 Jumlah Kegiatan Paket 1 1 0 1 2
6 1 0 Daya Komunikasi 100.000.000 74.739.500 74.739.500 0 % Informatika
Publik %
Penyelenggaraan Jumlah tema
Hubungan Tema 6
1 2.0 1 informasi yang 49.911.00 38 Dinas Komunikasi dan
2 2 Masyarakat Media Informas 6 2 2 4 7
6 1 2 tersampaikan 350.000.000 0 81.494.800 131.405.800 % Informatika
dan Kemitraan kepada masyarakat i %
Komunitas
- 146 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
dan/atau Barang
antar Kota dalam 1
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pengendalian dan
Pengawasan
Ketersediaan
Angkutan Umum 12
1 2.0 untuk Jasa jumlah kendaraan Kendara 2E+ 104.702.3 1166 44
5
2 2 2 567 258.998.004 23 Dinas Perhubungan
5 9 angkutan Orang barang an 05 822.900.000 79 8 5 363.700.383 % %
dan/atau Barang
Antar Kota dalam 1
(satu)
Kabupaten/Kota
1
2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
6
PROGRAM Persentase OPD
1 INFORMASI DAN yang Memenuhi 552.598.0 0 36
2 2 % 77 0 0 1.186.330.792 0 1.738.928.8
6 KOMUNIKASI Standart Layanan 4.789.955.000 80 72 % %
PUBLIK Informasi Publik
Persentase
Pengelolaan komunitas
Informasi dan masyarakat/mitra 2
Komunikasi strategis
1 2.0 552.598.0 20 0 36
2 2 Publik pemerintah daerah % 100 100 100 1.186.330.792 1.738.928.8
6 1 4.789.955.000 80 0 0 %
Pemerintah yang menyebarkan 72 %
Daerah informasi dan
Kabupaten/Kota kebijakan
Pemerintah Daerah
Monitoring Opini Jumlah pemberitaan 5
1 2.0 252.250.0 64 37 Dinas Komunikasi dan
2 2 2 dan Aspirasi di media massa yang Berita 1200 344 297 3
6 1 2.289.955.000 00 593.175.448 1 845.425.448 % Informatika
Publik dianalisa %
Pengelolaan Jumlah media 2
Konten dan
1 2.0 komunikasi yang 184.522.0 36 Dinas Komunikasi dan
0
2 2 4 Perencanaan Media 5 5 5 10
6 1 dikelola Pemerintah 1.500.000.000 80 351.371.124 535.893.204 0 % Informatika
Media Komunikasi Daerah %
Publik
2
Jumlah permohonan
1 2.0 Pelayanan 34.495.00 20 30 Dinas Komunikasi dan
0
2 2 6 informasi yang % 100 100 100
6 1 Informasi Publik 250.000.000 0 41.133.795 0 75.628.795 0 % Informatika
ditindaklanjuti
%
Jumlah Kelompok 2
Kemitraan dengan
0
1 2.0 Informasi Kelompo 31.420.00 25 Dinas Komunikasi dan
2 2 8 Pemangku 27 27 27 54
6 1 Masyarakat (KIM) k 300.000.000 0 44.416.125 75.836.125 0 % Informatika
Kepentingan
yang Aktif %
Penguatan 2
1 2.0 1 Kapasitas Sumber 75 Dinas Komunikasi dan
0
2 2 Jumlah Kegiatan Paket 1 1 0 1 2
6 1 0 Daya Komunikasi 100.000.000 74.739.500 74.739.500 0 % Informatika
Publik %
Penyelenggaraan Jumlah tema
Hubungan Tema 6
1 2.0 1 informasi yang 49.911.00 38 Dinas Komunikasi dan
2 2 Masyarakat Media Informas 6 2 2 4 7
6 1 2 tersampaikan 350.000.000 0 81.494.800 131.405.800 % Informatika
dan Kemitraan kepada masyarakat i %
Komunitas
- 147 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persentase
Organisasi
Perangkat Daerah
PROGRAM 5
1 (OPD) yang 1.523.757 38
2 3 APLIKASI % 100 25 25 2.476.133.729 50 3.999.891.0 0
6 Terhubung dengan 10.587.483.000 .278 %
INFORMATIKA 07 %
Akses Internet
yang Disediakan
oleh Dinas Kominfo
Pengelolaan Nama
Domain yang
telah Ditetapkan
oleh Pemerintah
1 2.0 Pusat dan Sub Persentase OPD 796.112.6 5 39
2 3 pengguna % 100 25 25 50 1.981.266.9 0
6 1 Domain di domain.id 5.100.000.000 72 1.185.154.242 14 % %
Lingkup
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
Penatalaksanaan
dan Pengawasan
Nama Domain dan 2
0
1 2.0 Sub Domain dalam Jumlah domain.id di 19.714.00 47 20 Dinas Komunikasi dan
2 3 2 Domain 238 238 238 0
6 1 Penyelenggaraan wilayah Kota Madiun 100.000.000 0 6 19.714.000 0 % Informatika
Pemerintahan %
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan 1
1 2.0 Sistem Jaringan Jumlah titik Wifi 776.398.6 31 7 39 Dinas Komunikasi dan
2 3 3 gratis bagi Titik 1750 1550 1550 1.185.154.242 1.961.552.91
6 1 Intra Pemerintah 5.000.000.000 72 00 7 % Informatika
Daerah masyarakat 4 %
Pengelolaan e- Persentase
government Di
1 2.0 Lingkup perangkat daerah 727.644.6 5 37
2 3 yang menggunakan % 100 25 25 1.290.979.487 50 2.018.624.0 0
6 2 Pemerintah layanan pusat data 5.487.483.000 06 93 % %
Daerah
Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah
Penatalaksanaan
dan Pengawasan e- 2
government dalam Jumlah
1 2.0 521.925.8 0 38 Dinas Komunikasi dan
2 3 1 Penyelenggaraan infrastruktur TIK Paket 1 1 1 994.045.242 2 1.515.971.08
6 2 3.978.005.000 41 0 % Informatika
Pemerintahan yang dikelola 3 %
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan 2
1 2.0 Sistem Komunikasi 121.477.4 36 50 Dinas Komunikasi dan
0
2 3 4 Jumlah titik Client Titik 180 180 180 79.082.590
6 2 Intra Pemerintah 400.000.000 90 0 200.560.080 0 % Informatika
Daerah %
Pengembangan
Aplikasi dan
4
1 2.0 Proses Bisnis 25.841.27 32 Dinas Komunikasi dan
2 3 7 Jumlah Aplikasi Aplikasi 7 1 2 120.651.655 3 3
6 2 Pemerintahan 460.000.000 5 146.492.930 % Informatika
Berbasis %
Elektronik
- 147 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persentase
Organisasi
Perangkat Daerah
PROGRAM 5
1 (OPD) yang 1.523.757 38
2 3 APLIKASI % 100 25 25 2.476.133.729 50 3.999.891.0 0
6 Terhubung dengan 10.587.483.000 .278 %
INFORMATIKA 07 %
Akses Internet
yang Disediakan
oleh Dinas Kominfo
Pengelolaan Nama
Domain yang
telah Ditetapkan
oleh Pemerintah
1 2.0 Pusat dan Sub Persentase OPD 796.112.6 5 39
2 3 pengguna % 100 25 25 50 1.981.266.9 0
6 1 Domain di domain.id 5.100.000.000 72 1.185.154.242 14 % %
Lingkup
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
Penatalaksanaan
dan Pengawasan
Nama Domain dan 2
0
1 2.0 Sub Domain dalam Jumlah domain.id di 19.714.00 47 20 Dinas Komunikasi dan
2 3 2 Domain 238 238 238 0
6 1 Penyelenggaraan wilayah Kota Madiun 100.000.000 0 6 19.714.000 0 % Informatika
Pemerintahan %
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan 1
1 2.0 Sistem Jaringan Jumlah titik Wifi 776.398.6 31 7 39 Dinas Komunikasi dan
2 3 3 gratis bagi Titik 1750 1550 1550 1.185.154.242 1.961.552.91
6 1 Intra Pemerintah 5.000.000.000 72 00 7 % Informatika
Daerah masyarakat 4 %
Pengelolaan e- Persentase
government Di
1 2.0 Lingkup perangkat daerah 727.644.6 5 37
2 3 yang menggunakan % 100 25 25 1.290.979.487 50 2.018.624.0 0
6 2 Pemerintah layanan pusat data 5.487.483.000 06 93 % %
Daerah
Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah
Penatalaksanaan
dan Pengawasan e- 2
government dalam Jumlah
1 2.0 521.925.8 0 38 Dinas Komunikasi dan
2 3 1 Penyelenggaraan infrastruktur TIK Paket 1 1 1 994.045.242 2 1.515.971.08
6 2 3.978.005.000 41 0 % Informatika
Pemerintahan yang dikelola 3 %
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan 2
1 2.0 Sistem Komunikasi 121.477.4 36 50 Dinas Komunikasi dan
0
2 3 4 Jumlah titik Client Titik 180 180 180 79.082.590
6 2 Intra Pemerintah 400.000.000 90 0 200.560.080 0 % Informatika
Daerah %
Pengembangan
Aplikasi dan
4
1 2.0 Proses Bisnis 25.841.27 32 Dinas Komunikasi dan
2 3 7 Jumlah Aplikasi Aplikasi 7 1 2 120.651.655 3 3
6 2 Pemerintahan 460.000.000 5 146.492.930 % Informatika
Berbasis %
Elektronik
- 148 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyelenggaraan 2
Sistem Jumlah
1 2.0 17.500.00 17 Dinas Komunikasi dan
0
2 3 8 Penghubung pemeliharaan Paket 1 1 1 33.000.000 2
6 2 302.553.000 0 50.500.000 0 % Informatika
Layanan aplikasi integrasi %
Pemerintah
Pengembangan
dan Pengelolaan Persentase 2
0
1 2.0 Ekosistem perangkat daerah 11.400.00 20 30 Dinas Komunikasi dan
2 3 9 % 100 100 100 18.200.000
6 2 Kabupaten/Kota yang mendukung 100.000.000 0 0 29.600.000 0 % Informatika
Cerdas dan Kota smart city %
Cerdas
Pengembangan
dan Pengelolaan 2
Sumber Daya Jumlah komunitas
0
1 2.0 1 Komunit 29.500.00 41 Dinas Komunikasi dan
2 3 Teknologi yang mendapatkan 4 4 4 46.000.000 8
6 2 0 as 186.000.000 0 75.500.000 0 % Informatika
Informasi dan pelatihan TIK %
Komunikasi
Pemerintah Daerah
Pengelolaan 1
1 2.0 1 Government Chief Jumlah Sarana omunikasi dan
Di
K
s
na
0
2 3 Unit 1 0 0 1 0 1 0%
6 2 1 Information Officer Information Center 60.925.000 - 0 Informatika
(GCIO) %
1
2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
7
PROGRAM
1 PENDIDIKAN DAN Presntase Koperasi 0 21 Dinas Tenaga Kerja
2 5 % 86,5 0 20.769.50 0 112.615.500 0 133.385.00 Koperasi Usaha Kecil Dan
7 LATIHAN Bersertifikat NIK 624.176.900 0 0 % % Menengah
PERKOPERASIAN
Pendidikan dan
Latihan
Perkoperasian
8
1 2.0 Bagi Koperasi jumlah koperasi 21 Dinas Tenaga Kerja
2 5 Koperasi 135 11 20.769.50 0 11 133.385.00 Koperasi Usaha Kecil Dan
7 1 yang Wilayah bersertifikat NIK 624.176.900 0 112.615.500 0 % % Menengah
Keanggotaan
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan
Pemahaman dan
Pengetahuan 6 Dinas Tenaga Kerja
1 2.0 jumlah koperasi 10 21
2 5 1 Perkoperasian Koperasi 156 82 20.769.50 25 112.615.500 9 Koperasi Usaha Kecil Dan
7 1 yang dibina 624.176.900 7 133.385.000 %
serta Kapasitas 0 % Menengah
dan Kompetensi
SDM Koperasi
PROGRAM Presentase
PEMBERDAYAAN Dinas Tenaga Kerja
1 Koperasi Aktif 0
2 6 DAN % 30 0 16.889.25 0 1.050.000 0 8% Koperasi Usaha Kecil Dan
7 Dengan Omzet 224.161.900 17.939.250 %
PERLINDUNGAN Meningkat 0 Menengah
KOPERASI
Pemberdayaan
dan Perlindungan 1
8
1 2.0 Koperasi yang jumlah koperasi Dinas Tenaga Kerja
2 6 yang meningkat Koperasi 50 47 16.889.25 47 94 8% Koperasi Usaha Kecil Dan
7 1 Keanggotaannya omsetnya 224.161.900 0 1.050.000 17.939.250 8 Menengah
dalam Daerah %
Kabupaten/Kota
- 148 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyelenggaraan 2
Sistem Jumlah
1 2.0 17.500.00 17 Dinas Komunikasi dan
0
2 3 8 Penghubung pemeliharaan Paket 1 1 1 33.000.000 2
6 2 302.553.000 0 50.500.000 0 % Informatika
Layanan aplikasi integrasi %
Pemerintah
Pengembangan
dan Pengelolaan Persentase 2
0
1 2.0 Ekosistem perangkat daerah 11.400.00 20 30 Dinas Komunikasi dan
2 3 9 % 100 100 100 18.200.000
6 2 Kabupaten/Kota yang mendukung 100.000.000 0 0 29.600.000 0 % Informatika
Cerdas dan Kota smart city %
Cerdas
Pengembangan
dan Pengelolaan 2
Sumber Daya Jumlah komunitas
0
1 2.0 1 Komunit 29.500.00 41 Dinas Komunikasi dan
2 3 Teknologi yang mendapatkan 4 4 4 46.000.000 8
6 2 0 as 186.000.000 0 75.500.000 0 % Informatika
Informasi dan pelatihan TIK %
Komunikasi
Pemerintah Daerah
Pengelolaan 1
1 2.0 1 Government Chief Jumlah Sarana omunikasi dan
Di
K
s
na
0
2 3 Unit 1 0 0 1 0 1 0%
6 2 1 Information Officer Information Center 60.925.000 - 0 Informatika
(GCIO) %
1
2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
7
PROGRAM
1 PENDIDIKAN DAN Presntase Koperasi 0 21 Dinas Tenaga Kerja
2 5 % 86,5 0 20.769.50 0 112.615.500 0 133.385.00 Koperasi Usaha Kecil Dan
7 LATIHAN Bersertifikat NIK 624.176.900 0 0 % % Menengah
PERKOPERASIAN
Pendidikan dan
Latihan
Perkoperasian
8
1 2.0 Bagi Koperasi jumlah koperasi 21 Dinas Tenaga Kerja
2 5 Koperasi 135 11 20.769.50 0 11 133.385.00 Koperasi Usaha Kecil Dan
7 1 yang Wilayah bersertifikat NIK 624.176.900 0 112.615.500 0 % % Menengah
Keanggotaan
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan
Pemahaman dan
Pengetahuan 6 Dinas Tenaga Kerja
1 2.0 jumlah koperasi 10 21
2 5 1 Perkoperasian Koperasi 156 82 20.769.50 25 112.615.500 9 Koperasi Usaha Kecil Dan
7 1 yang dibina 624.176.900 7 133.385.000 %
serta Kapasitas 0 % Menengah
dan Kompetensi
SDM Koperasi
PROGRAM Presentase
PEMBERDAYAAN Dinas Tenaga Kerja
1 Koperasi Aktif 0
2 6 DAN % 30 0 16.889.25 0 1.050.000 0 8% Koperasi Usaha Kecil Dan
7 Dengan Omzet 224.161.900 17.939.250 %
PERLINDUNGAN Meningkat 0 Menengah
KOPERASI
Pemberdayaan
dan Perlindungan 1
8
1 2.0 Koperasi yang jumlah koperasi Dinas Tenaga Kerja
2 6 yang meningkat Koperasi 50 47 16.889.25 47 94 8% Koperasi Usaha Kecil Dan
7 1 Keanggotaannya omsetnya 224.161.900 0 1.050.000 17.939.250 8 Menengah
dalam Daerah %
Kabupaten/Kota
- 149 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pemberdayaan
Peningkatan
Produktivitas Nilai
Tambah Akses
Pasar Akses
Pembiayaan
Penguatan 6 Dinas Tenaga Kerja
1 2.0 jumlah koperasi 10
2 6 1 Kelembagaan Koperasi 156 82 16.889.25 25 1.050.000 9 8% Koperasi Usaha Kecil Dan
7 1 yang dibina 224.161.900 7 17.939.250
Penataan 0 % Menengah
Manajemen
Standarisasi dan
Restrukturisasi
Usaha Koperasi
Kewenangan
Kabupaten/Kota
PROGRAM Presentase Usaha Dinas Tenaga Kerja
1 0 42
2 8 PENGEMBANGAN Mikro Terfasilitasi % 7 0 108.514.0 0 22.172.300 0 130.686.30 Koperasi Usaha Kecil Dan
7 310.000.000 % %
UMKM yang Beromset Naik 00 0 Menengah
Pengembangan
Usaha Mikro
dengan Orientasi Jumlah Pelaku Dinas Tenaga Kerja
1 2.0 Usaha Mikro 0 42
2 8 Peningkatan Orang 4 0 108.514.0 0 0 130.686.30 Koperasi Usaha Kecil Dan
7 1 terfasilitasi 310.000.000 22.172.300 % %
Skala Usaha beromset naik 00 0 Menengah
Menjadi Usaha
Kecil
Fasilitasi Usaha
Mikro Menjadi
Usaha Kecil dalam 1
Pengembangan jumlah pelaku Dinas Tenaga Kerja
1 2.0 42
5
2 8 1 Produksi dan usaha mikro yang Orang 50 46 108.514.0 31 22.172.300 77 Koperasi Usaha Kecil Dan
7 1 310.000.000 130.686.300 4 %
Pengolahan difasilitasi 00 Menengah
Pemasaran SDM %
serta Desain dan
Teknologi
1
2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
8
PROGRAM Persentase
PENGEMBANGAN Ketersediaan
0
1
2 2 IKLIM Dokumen % 100 0 0 612.000 0 0%
8 160.250.000 - - - 612.000 %
PENANAMAN Perencanaan
MODAL Penanaman Modal
Pembuatan Peta jumlah peta potensi
0
1 2.0
2 2 Potensi Investasi investasi yang Paket 1 0 0 0 0%
8 2 160.250.000 - 612.000 - - 612.000 %
Kabupaten/Kota tersedia
Penyusunan
Rencana Umum jumlah dokumen Dinas Penanaman Modal
1 2.0
0
2 2 1 Penanaman Modal RUPM yang telah Doc 1 0 0 0 0 0 0% dan Pelayanan Terpadu
8 2 99.500.000 - %
Daerah direvisi Satu Pintu
Kabupaten/Kota
Penyediaan Peta jumlah peta
1 2.0 Potensi dan investasi yang Dinas Penanaman Modal
0
2 2 2 Paket 1 0 0 0 0 1% dan Pelayanan Terpadu
8 2 Peluang Usaha memerlukan 60.750.000 612.000 612.000 % Satu Pintu
Kabupaten/Kota pemeliharaan
- 149 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pemberdayaan
Peningkatan
Produktivitas Nilai
Tambah Akses
Pasar Akses
Pembiayaan
Penguatan 6 Dinas Tenaga Kerja
1 2.0 jumlah koperasi 10
2 6 1 Kelembagaan Koperasi 156 82 16.889.25 25 1.050.000 9 8% Koperasi Usaha Kecil Dan
7 1 yang dibina 224.161.900 7 17.939.250
Penataan 0 % Menengah
Manajemen
Standarisasi dan
Restrukturisasi
Usaha Koperasi
Kewenangan
Kabupaten/Kota
PROGRAM Presentase Usaha Dinas Tenaga Kerja
1 0 42
2 8 PENGEMBANGAN Mikro Terfasilitasi % 7 0 108.514.0 0 22.172.300 0 130.686.30 Koperasi Usaha Kecil Dan
7 310.000.000 % %
UMKM yang Beromset Naik 00 0 Menengah
Pengembangan
Usaha Mikro
dengan Orientasi Jumlah Pelaku Dinas Tenaga Kerja
1 2.0 Usaha Mikro 0 42
2 8 Peningkatan Orang 4 0 108.514.0 0 0 130.686.30 Koperasi Usaha Kecil Dan
7 1 terfasilitasi 310.000.000 22.172.300 % %
Skala Usaha beromset naik 00 0 Menengah
Menjadi Usaha
Kecil
Fasilitasi Usaha
Mikro Menjadi
Usaha Kecil dalam 1
Pengembangan jumlah pelaku Dinas Tenaga Kerja
1 2.0 42
5
2 8 1 Produksi dan usaha mikro yang Orang 50 46 108.514.0 31 22.172.300 77 Koperasi Usaha Kecil Dan
7 1 310.000.000 130.686.300 4 %
Pengolahan difasilitasi 00 Menengah
Pemasaran SDM %
serta Desain dan
Teknologi
1
2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
8
PROGRAM Persentase
PENGEMBANGAN Ketersediaan
0
1
2 2 IKLIM Dokumen % 100 0 0 612.000 0 0%
8 160.250.000 - - - 612.000 %
PENANAMAN Perencanaan
MODAL Penanaman Modal
Pembuatan Peta jumlah peta potensi
0
1 2.0
2 2 Potensi Investasi investasi yang Paket 1 0 0 0 0%
8 2 160.250.000 - 612.000 - - 612.000 %
Kabupaten/Kota tersedia
Penyusunan
Rencana Umum jumlah dokumen Dinas Penanaman Modal
1 2.0
0
2 2 1 Penanaman Modal RUPM yang telah Doc 1 0 0 0 0 0 0% dan Pelayanan Terpadu
8 2 99.500.000 - %
Daerah direvisi Satu Pintu
Kabupaten/Kota
Penyediaan Peta jumlah peta
1 2.0 Potensi dan investasi yang Dinas Penanaman Modal
0
2 2 2 Paket 1 0 0 0 0 1% dan Pelayanan Terpadu
8 2 Peluang Usaha memerlukan 60.750.000 612.000 612.000 % Satu Pintu
Kabupaten/Kota pemeliharaan
- 150 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PROGRAM Persentase Investor 1
1 PROMOSI yang 6 70
2 3 % 26 11 57.861.00 33 70.219.000 44 128.080.00
8 PENANAMAN Merealisasikan 182.591.250 0 - - 0 9 %
MODAL Investasinya %
Penyelenggaraan
Promosi
Penanaman Modal
9
1 2.0 jumlah investor 70
2 3 yang menjadi Investor 20 8 57.861.00 10 18 128.080.00 0
8 1 baru 182.591.250 70.219.000 - - %
Kewenangan 0 0 %
Daerah
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan
Kegiatan Promosi jumlah kegiatan 4 Dinas Penanaman Modal
1 2.0 57.861.00 70
2 3 2 Penanaman Modal promosi penanaman Kegiatan 5 1 1 70219000 2 0 dan Pelayanan Terpadu
8 1 182.591.250 0 128.080.000 %
Daerah modal % Satu Pintu
Kabupaten/Kota
PROGRAM Persentase 2
1 PELAYANAN Pelayanan 19 3 53
2 4 % 85 96,5 44.021.24 99,2 139.485.693 183.506.94
8 PENANAMAN Perizinan 344.410.640 8 - - 6 1 0 %
MODAL Terselesaikan %
Pelayanan
Perizinan dan Non
Perizinan secara
Terpadu Satu 2
158
1 2.0 Pintu dibidang jumlah pemohon 160 46 53
8
301
2 4 Izin 44.021.24 183.506.94
8 1 Penanaman Modal izin 0 344.410.640 9 8 2 139.485.693 - - 01 1 8 %
yang menjadi %
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/ Kota
Penyediaan
Pelayanan Terpadu
Perizinan dan
Nonperizinan
7
1 2.0 berbasis Sistem Jumlah Peserta 10.979.28 43 Dinas Penanaman Modal
2 4 1 Sosialisasi Perizinan Orang 80 0 60 37.272.090 60 5 dan Pelayanan Terpadu
8 1 Pelayanan Elektronik 110.988.000 0 48.251.370 % % Satu Pintu
Perizinan
Berusaha
Terintegrasi secara
Elektronik
Pemantauan
Pemenuhan persentase
6
1 2.0 Komitmen pemenuhan 23.370.15 62 Dinas Penanaman Modal
2 4 2 % 15 2,1 6,96 85.607.793 9 0 dan Pelayanan Terpadu
8 1 Perizinan dan Non komitmen berusaha 175.484.000 8 108.977.951 %
Perizinan yang dievaluasi % Satu Pintu
Penanaman Modal
Penyediaan
Layanan
Konsultasi dan jumlah layanan
5
1 2.0 Pengelolaan konsultasi dan 45 Dinas Penanaman Modal
2 4 3 Kali 45 8 9.671.810 17 16.605.810 25 6 dan Pelayanan Terpadu
8 1 Pengaduan pengaduan yang 57.938.640 26.277.620 %
Masyarakat ditindaklanjuti % Satu Pintu
terhadap
Pelayanan Terpadu
- 150 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PROGRAM Persentase Investor 1
1 PROMOSI yang 6 70
2 3 % 26 11 57.861.00 33 70.219.000 44 128.080.00
8 PENANAMAN Merealisasikan 182.591.250 0 - - 0 9 %
MODAL Investasinya %
Penyelenggaraan
Promosi
Penanaman Modal
9
1 2.0 jumlah investor 70
2 3 yang menjadi Investor 20 8 57.861.00 10 18 128.080.00 0
8 1 baru 182.591.250 70.219.000 - - %
Kewenangan 0 0 %
Daerah
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan
Kegiatan Promosi jumlah kegiatan 4 Dinas Penanaman Modal
1 2.0 57.861.00 70
2 3 2 Penanaman Modal promosi penanaman Kegiatan 5 1 1 70219000 2 0 dan Pelayanan Terpadu
8 1 182.591.250 0 128.080.000 %
Daerah modal % Satu Pintu
Kabupaten/Kota
PROGRAM Persentase 2
1 PELAYANAN Pelayanan 19 3 53
2 4 % 85 96,5 44.021.24 99,2 139.485.693 183.506.94
8 PENANAMAN Perizinan 344.410.640 8 - - 6 1 0 %
MODAL Terselesaikan %
Pelayanan
Perizinan dan Non
Perizinan secara
Terpadu Satu 2
158
1 2.0 Pintu dibidang jumlah pemohon 160 46 53
8
301
2 4 Izin 44.021.24 183.506.94
8 1 Penanaman Modal izin 0 344.410.640 9 8 2 139.485.693 - - 01 1 8 %
yang menjadi %
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/ Kota
Penyediaan
Pelayanan Terpadu
Perizinan dan
Nonperizinan
7
1 2.0 berbasis Sistem Jumlah Peserta 10.979.28 43 Dinas Penanaman Modal
2 4 1 Sosialisasi Perizinan Orang 80 0 60 37.272.090 60 5 dan Pelayanan Terpadu
8 1 Pelayanan Elektronik 110.988.000 0 48.251.370 % % Satu Pintu
Perizinan
Berusaha
Terintegrasi secara
Elektronik
Pemantauan
Pemenuhan persentase
6
1 2.0 Komitmen pemenuhan 23.370.15 62 Dinas Penanaman Modal
2 4 2 % 15 2,1 6,96 85.607.793 9 0 dan Pelayanan Terpadu
8 1 Perizinan dan Non komitmen berusaha 175.484.000 8 108.977.951 %
Perizinan yang dievaluasi % Satu Pintu
Penanaman Modal
Penyediaan
Layanan
Konsultasi dan jumlah layanan
5
1 2.0 Pengelolaan konsultasi dan 45 Dinas Penanaman Modal
2 4 3 Kali 45 8 9.671.810 17 16.605.810 25 6 dan Pelayanan Terpadu
8 1 Pengaduan pengaduan yang 57.938.640 26.277.620 %
Masyarakat ditindaklanjuti % Satu Pintu
terhadap
Pelayanan Terpadu
- 151 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Perizinan dan Non
Perizinan
PROGRAM 1
PENGENDALIAN
1 Jumlah Perusahaan Perusah 14 2 28
2 5 PELAKSANAAN 110 67 39.100.20 74 90.500.700 129.600.90
8 Wajib LKPM aan 455.384.000 - - 1 8 %
PENANAMAN 0 0 %
MODAL
Pengendalian
Pelaksanaan
2
Penanaman Modal
1 2.0 jumlah perusahaan Perusah 24 2 28
2 5 yang menjadi 110 85 39.100.20 161 129.600.90
8 1 yang dibina aan 455.384.000 90.500.700 - - 6 4 %
Kewenangan 0 0 %
Daerah
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Sinkronisasi jumlah perusahaan #DI Dinas Penanaman Modal
1 2.0 Perusah
0
2 5 1 Pemantauan yang tertib 30 0 0 0 V/ dan Pelayanan Terpadu
8 1 aan - %
Pelaksanaan melaporkan LKPM 0! Satu Pintu
Penanaman Modal
Koordinasi dan jumlah perusahaan 4
Sinkronisasi yang memahami Dinas Penanaman Modal
8
1 2.0 Perusah 36.362.00 24 29
2 5 2 Pembinaan ketentuan 50 81 161 84.103.500 dan Pelayanan Terpadu
8 1 aan 417.291.500 0 2 120.465.500 4 %
Pelaksanaan pelaksanaan Satu Pintu
Penanaman Modal penanaman modal %
jumlah perusahaan
Koordinasi dan yang telah
Sinkronisasi 3 Dinas Penanaman Modal
1 2.0 memenuhi Perusah 24
2 5 3 Pengawasan 30 4 2.738.200 5 6.397.200 9 0 dan Pelayanan Terpadu
8 1 kewajiban aan 38.092.500 9.135.400 %
Pelaksanaan pelaksanaan % Satu Pintu
Penanaman Modal
penanaman modal
PROGRAM
PENGELOLAAN 1
DATA DAN Prosentase Jenis
1 11 1 13
2 6 SISTEM Izin yang Diproses % 100 58 58 2.593.750
8 81.250.040 8.212.800 - - 6 10.806.550 6 %
INFORMASI Secara Elektronik %
PENANAMAN
MODAL
Pengelolaan Data
dan Informasi jumlah jenis izin 1
Perizinan dan Non
1 2.0 yang di proses Jenis 13
2
2 6 Perizinan yang 70 54 35 89
8 1 menggunakan Izin 81.250.040 8.212.800 2.593.750 - - 10.806.550 7 %
Terintegrasi pada sistem elektronik %
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengolahan
Penyajian dan
Pemanfaatan Data jumlah jenis izin 1
dan Informasi Dinas Penanaman Modal
8
1 2.0 yang terintegrasi 13
2 6 1 Perizinan dan Non Izin 35 29 8.212.800 35 2.593.750 64 dan Pelayanan Terpadu
8 1 menggunakan 81.250.040 10.806.550 3 %
Perizinan Berbasis sistem elektronik % Satu Pintu
Sistem Pelayanan
Perizinan
Berusaha
- 151 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Perizinan dan Non
Perizinan
PROGRAM 1
PENGENDALIAN
1 Jumlah Perusahaan Perusah 14 2 28
2 5 PELAKSANAAN 110 67 39.100.20 74 90.500.700 129.600.90
8 Wajib LKPM aan 455.384.000 - - 1 8 %
PENANAMAN 0 0 %
MODAL
Pengendalian
Pelaksanaan
2
Penanaman Modal
1 2.0 jumlah perusahaan Perusah 24 2 28
2 5 yang menjadi 110 85 39.100.20 161 129.600.90
8 1 yang dibina aan 455.384.000 90.500.700 - - 6 4 %
Kewenangan 0 0 %
Daerah
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Sinkronisasi jumlah perusahaan #DI Dinas Penanaman Modal
1 2.0 Perusah
0
2 5 1 Pemantauan yang tertib 30 0 0 0 V/ dan Pelayanan Terpadu
8 1 aan - %
Pelaksanaan melaporkan LKPM 0! Satu Pintu
Penanaman Modal
Koordinasi dan jumlah perusahaan 4
Sinkronisasi yang memahami Dinas Penanaman Modal
8
1 2.0 Perusah 36.362.00 24 29
2 5 2 Pembinaan ketentuan 50 81 161 84.103.500 dan Pelayanan Terpadu
8 1 aan 417.291.500 0 2 120.465.500 4 %
Pelaksanaan pelaksanaan Satu Pintu
Penanaman Modal penanaman modal %
jumlah perusahaan
Koordinasi dan yang telah
Sinkronisasi 3 Dinas Penanaman Modal
1 2.0 memenuhi Perusah 24
2 5 3 Pengawasan 30 4 2.738.200 5 6.397.200 9 0 dan Pelayanan Terpadu
8 1 kewajiban aan 38.092.500 9.135.400 %
Pelaksanaan pelaksanaan % Satu Pintu
Penanaman Modal
penanaman modal
PROGRAM
PENGELOLAAN 1
DATA DAN Prosentase Jenis
1 11 1 13
2 6 SISTEM Izin yang Diproses % 100 58 58 2.593.750
8 81.250.040 8.212.800 - - 6 10.806.550 6 %
INFORMASI Secara Elektronik %
PENANAMAN
MODAL
Pengelolaan Data
dan Informasi jumlah jenis izin 1
Perizinan dan Non
1 2.0 yang di proses Jenis 13
2
2 6 Perizinan yang 70 54 35 89
8 1 menggunakan Izin 81.250.040 8.212.800 2.593.750 - - 10.806.550 7 %
Terintegrasi pada sistem elektronik %
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengolahan
Penyajian dan
Pemanfaatan Data jumlah jenis izin 1
dan Informasi Dinas Penanaman Modal
8
1 2.0 yang terintegrasi 13
2 6 1 Perizinan dan Non Izin 35 29 8.212.800 35 2.593.750 64 dan Pelayanan Terpadu
8 1 menggunakan 81.250.040 10.806.550 3 %
Perizinan Berbasis sistem elektronik % Satu Pintu
Sistem Pelayanan
Perizinan
Berusaha
- 152 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Terintegrasi secara
Elektronik
1
2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
9
PROGRAM
PENGEMBANGAN 1
1 Jumlah Prestasi 23.915.00 20
2 2 KAPASITAS DAYA orang 12 0 2 69.033.000 2 7
9 Pemuda 475.000.000 0 92.948.000 %
SAING %
KEPEMUDAAN
Penyadaran
Pemberdayaan
dan
Pengembangan
Pemuda dan 6
Kepemudaan Jumlah event
1 2.0 23.915.00 20
0
2 2 Terhadap Pemuda kepemudaan yang event 1 0 6 69.033.000 6
9 1 475.000.000 0 92.948.000 0 %
Pelopor diselenggarakan %
Kabupaten/Kota
Wirausaha Muda
Pemula dan
Pemuda Kader
Kabupaten/Kota
Jumlah pemuda
Peningkatan yang mendapat 1
Kepemimpinan Dinas Kebudayaan
9
1 2.0 pelatihan 23.915.00 20
2 2 8 Kepeloporan dan Orang 40 0 78 69.033.000 78 Pariwisata Kepemudaan
9 1 manajemen 475.000.000 0 92.948.000 5 %
Kesukarelawanan organisasi % dan Olah Raga
Pemuda
kepemudaan
PROGRAM
PENGEMBANGAN Jumlah Mendali 1
1 2.996.362 12
2 3 KAPASITAS DAYA yang diraih di medali 35 0 5 538.096.550 5 3.534.458.6 4
9 2.734.615.445 .085 9%
SAING Bidang Olahraga 35 %
KEOLAHRAGAAN
Pembinaan dan
Pengembangan
Olahraga 1
Pendidikan pada
5
1 2.0 Jenjang Jumlah sarpras sarpras 261.460.5 61
2 3 olahraga yang 3 1 45 476.123.550 46 737.584.13 3
9 1 Pendidikan yang olahraga 1.203.197.370 85 %
3
menjadi terfasilitasi 5 %
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota
Koordinasi
Sinkronisasi dan
Pelaksanaan JUmlah sarana 6 Dinas Kebudayaan
1 2.0 Sarpras 261.460.5 61
2 3 3 Penyediaan Sarana prasarana olahraga 3 1 1 476.123.550 2 7 Pariwisata Kepemudaan
9 1 Olahraga 1.203.197.370 85 737.584.135 %
dan Prasarana yang terfasilitasi % dan Olah Raga
Olahraga
Kabupaten/Kota
- 152 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Terintegrasi secara
Elektronik
1
2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
9
PROGRAM
PENGEMBANGAN 1
1 Jumlah Prestasi 23.915.00 20
2 2 KAPASITAS DAYA orang 12 0 2 69.033.000 2 7
9 Pemuda 475.000.000 0 92.948.000 %
SAING %
KEPEMUDAAN
Penyadaran
Pemberdayaan
dan
Pengembangan
Pemuda dan 6
Kepemudaan Jumlah event
1 2.0 23.915.00 20
0
2 2 Terhadap Pemuda kepemudaan yang event 1 0 6 69.033.000 6
9 1 475.000.000 0 92.948.000 0 %
Pelopor diselenggarakan %
Kabupaten/Kota
Wirausaha Muda
Pemula dan
Pemuda Kader
Kabupaten/Kota
Jumlah pemuda
Peningkatan yang mendapat 1
Kepemimpinan Dinas Kebudayaan
9
1 2.0 pelatihan 23.915.00 20
2 2 8 Kepeloporan dan Orang 40 0 78 69.033.000 78 Pariwisata Kepemudaan
9 1 manajemen 475.000.000 0 92.948.000 5 %
Kesukarelawanan organisasi % dan Olah Raga
Pemuda
kepemudaan
PROGRAM
PENGEMBANGAN Jumlah Mendali 1
1 2.996.362 12
2 3 KAPASITAS DAYA yang diraih di medali 35 0 5 538.096.550 5 3.534.458.6 4
9 2.734.615.445 .085 9%
SAING Bidang Olahraga 35 %
KEOLAHRAGAAN
Pembinaan dan
Pengembangan
Olahraga 1
Pendidikan pada
5
1 2.0 Jenjang Jumlah sarpras sarpras 261.460.5 61
2 3 olahraga yang 3 1 45 476.123.550 46 737.584.13 3
9 1 Pendidikan yang olahraga 1.203.197.370 85 %
3
menjadi terfasilitasi 5 %
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota
Koordinasi
Sinkronisasi dan
Pelaksanaan JUmlah sarana 6 Dinas Kebudayaan
1 2.0 Sarpras 261.460.5 61
2 3 3 Penyediaan Sarana prasarana olahraga 3 1 1 476.123.550 2 7 Pariwisata Kepemudaan
9 1 Olahraga 1.203.197.370 85 737.584.135 %
dan Prasarana yang terfasilitasi % dan Olah Raga
Olahraga
Kabupaten/Kota
- 153 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyelenggaraan 3
Kejuaraan Jumlah event
0
1 2.0 10
2 3 Olahraga Tingkat kejuaraan yang event 2 0 0 6 6
9 2 404.609.015 41.973.000 41.973.000 0 %
Daerah diselenggarakan %
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan jumlah
Kejuaraan dan penyelenggaraan 1 Dinas Kebudayaan
0
1 2.0 10
2 3 2 Pekan Olahraga event olahraga Event 1 0 0 1 41.973.000 1 Pariwisata Kepemudaan
9 2 404.609.015 41.973.000 0 %
Tingkat prestasi tingkat % dan Olah Raga
Kabupaten/Kota daerah
Pembinaan dan 1
1 2.0 Pengembangan Jumlah cabang 2.700.000 6 27
2 3 olahraga yang cabor 10 10 6 0 16 2.700.000.0
9 4 Organisasi dibina 1.000.000.000 .000 00 0 0%
Olahraga %
1
Pengembangan Dinas Kebudayaan
1 2.0 Jumlah cabang Cabang 2.700.000. 0 27
2 3 2 Organisasi 10 10 0 10 2.700.000.00 Pariwisata Kepemudaan
9 4 olahraga yang dibina Olahraga 1.000.000.000 000 0 0%
Keolahragaan 0 dan Olah Raga
%
Jumlah event 6
Pembinaan dan
0
1 2.0 festival olahraga 34.901.50 43
2 3 Pengembangan festival 1 0 6 20.000.000 6
9 5 yang 126.809.060 0 54.901.500 0 %
Olahraga Rekreasi
diselenggarakan %
Penyelenggaraan Jumlah event 2
Pengembangan Dinas Kebudayaan
1 2.0 festival olahraga Festival 34.901.50 43
0
2 3 1 dan Pemasalan 1 0 2 20.000.000 2 Pariwisata Kepemudaan
9 5 yang Olahraga 126.809.060 0 54.901.500 0 %
Festival dan diselenggarakan % dan Olah Raga
Olahraga Rekreasi
2
2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
0
Persentase
Organisasi
Perangkat Daerah
PROGRAM (OPD) yang
2 PENYELENGGARA menggunakan Data 36.862.00 5 12
2 2 % 100 25 25 24.601.000 50 0
0 AN STATISTIK Statistik dalam 500.000.000 0 61.463.000 % %
SEKTORAL Menyususn
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Penyelenggaraan 2
2 2.0 Statistik Sektoral jumlah kompilasi 36.862.00 12
0
2 2 statistik sektoral Doc 1 1 1 24.601.000 2
0 1 di Lingkup Daerah yang dilakukan 500.000.000 0 61.463.000 0 %
Kabupaten/Kota %
Koordinasi dan
Sinkronisasi 2
Pengumpulan
0
2 2.0 Jumlah Dokumen 10.572.00 Dinas Komunikasi dan
2 2 1 Pengolahan Doc 1 1 1 13.145.000 2 8%
0 1 Statistik 295.000.000 0 23.717.000 0 Informatika
Analisis dan %
Diseminasi Data
Statistik Sektoral
Peningkatan 1
0
2 2.0 kapasitas SDM 26.290.00 48 Dinas Komunikasi dan
2 2 2 Jumlah Kegiatan Paket 1 1 0 1
0 1 Pemerintah Daerah 55.000.000 0 26.290.000 0 % Informatika
dalam Peningkatan %
- 153 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyelenggaraan 3
Kejuaraan Jumlah event
0
1 2.0 10
2 3 Olahraga Tingkat kejuaraan yang event 2 0 0 6 6
9 2 404.609.015 41.973.000 41.973.000 0 %
Daerah diselenggarakan %
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan jumlah
Kejuaraan dan penyelenggaraan 1 Dinas Kebudayaan
0
1 2.0 10
2 3 2 Pekan Olahraga event olahraga Event 1 0 0 1 41.973.000 1 Pariwisata Kepemudaan
9 2 404.609.015 41.973.000 0 %
Tingkat prestasi tingkat % dan Olah Raga
Kabupaten/Kota daerah
Pembinaan dan 1
1 2.0 Pengembangan Jumlah cabang 2.700.000 6 27
2 3 olahraga yang cabor 10 10 6 0 16 2.700.000.0
9 4 Organisasi dibina 1.000.000.000 .000 00 0 0%
Olahraga %
1
Pengembangan Dinas Kebudayaan
1 2.0 Jumlah cabang Cabang 2.700.000. 0 27
2 3 2 Organisasi 10 10 0 10 2.700.000.00 Pariwisata Kepemudaan
9 4 olahraga yang dibina Olahraga 1.000.000.000 000 0 0%
Keolahragaan 0 dan Olah Raga
%
Jumlah event 6
Pembinaan dan
0
1 2.0 festival olahraga 34.901.50 43
2 3 Pengembangan festival 1 0 6 20.000.000 6
9 5 yang 126.809.060 0 54.901.500 0 %
Olahraga Rekreasi
diselenggarakan %
Penyelenggaraan Jumlah event 2
Pengembangan Dinas Kebudayaan
1 2.0 festival olahraga Festival 34.901.50 43
0
2 3 1 dan Pemasalan 1 0 2 20.000.000 2 Pariwisata Kepemudaan
9 5 yang Olahraga 126.809.060 0 54.901.500 0 %
Festival dan diselenggarakan % dan Olah Raga
Olahraga Rekreasi
2
2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
0
Persentase
Organisasi
Perangkat Daerah
PROGRAM (OPD) yang
2 PENYELENGGARA menggunakan Data 36.862.00 5 12
2 2 % 100 25 25 24.601.000 50 0
0 AN STATISTIK Statistik dalam 500.000.000 0 61.463.000 % %
SEKTORAL Menyususn
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Penyelenggaraan 2
2 2.0 Statistik Sektoral jumlah kompilasi 36.862.00 12
0
2 2 statistik sektoral Doc 1 1 1 24.601.000 2
0 1 di Lingkup Daerah yang dilakukan 500.000.000 0 61.463.000 0 %
Kabupaten/Kota %
Koordinasi dan
Sinkronisasi 2
Pengumpulan
0
2 2.0 Jumlah Dokumen 10.572.00 Dinas Komunikasi dan
2 2 1 Pengolahan Doc 1 1 1 13.145.000 2 8%
0 1 Statistik 295.000.000 0 23.717.000 0 Informatika
Analisis dan %
Diseminasi Data
Statistik Sektoral
Peningkatan 1
0
2 2.0 kapasitas SDM 26.290.00 48 Dinas Komunikasi dan
2 2 2 Jumlah Kegiatan Paket 1 1 0 1
0 1 Pemerintah Daerah 55.000.000 0 26.290.000 0 % Informatika
dalam Peningkatan %
- 154 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mutu Statistik
Daerah yang
Terintegrasi
1
Membangun
2 2.0 Jumlah dokumen Dinas Komunikasi dan
0
2 2 3 Metadata Statistik Doc 1 0 0 1 11.456.000 1 8%
0 1 metadata 150.000.000 11.456.000 0 Informatika
Sektoral
%
2
2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
1
PROGRAM Persentase OPD
PENYELENGGARA yang Menggunakan 1
2 AN PERSANDIAN Layanan 10 0 33
2 2 % 100 100 104.972.750 114.125.25
1 UNTUK Persandian untuk 350.000.000 9.152.500 0 0 0 %
PENGAMANAN Pengamanan %
INFORMASI Informasi
Penyelenggaraan
Persandian untuk 2
Pengamanan Jumlah JKS (Jaring
2 2.0 0 33
2 2 Informasi Komunikasi Sandi) JKS 2 2 2 4 114.125.25
1 1 350.000.000 9.152.500 104.972.750 0 %
Pemerintah yang digunakan 0 %
Daerah
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan
Keamanan
Informasi
Pemerintahan Jumlah OPD yang
0
2 2.0 36 Dinas Komunikasi dan
2 2 3 Daerah mengikuti sosialisasi OPD 34 0 0 17.998.000 0
1 1 50.000.000 17.998.000 % % Informatika
Kabupaten/Kota keamanan informasi
Berbasis
Elektronik dan Non
Elektronik
Penyediaan
Layanan
4
2 2.0 Keamanan Jumlah berita sandi 32 32 Dinas Komunikasi dan
2 2 4 Berita 800 181 9.152.500 140 86.974.750 0
1 1 Informasi yang diamankan 300.000.000 1 96.127.250 % % Informatika
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
2
2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
2
1
PROGRAM Prosentase Seni 4
2 75.127.50 25
2 2 PENGEMBANGAN Budaya yang % 6 0 88 234.980.725 88 310.108.22 6
2 1.259.314.150 0 %
KEBUDAYAAN Dilestarikan 5 7
%
Pelestarian
Kesenian Jumlah obyek 5
Tradisional yang
2 2.0 pemajuan 75.127.50 5 25
2 2 Masyarakat budaya 8 0 44 234.980.725 44 310.108.22
2 2 kebudayaan yang 1.259.314.150 0 0 %
Pelakunya dalam dikembangkan 5 %
Daerah
Kabupaten/Kota
- 154 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mutu Statistik
Daerah yang
Terintegrasi
1
Membangun
2 2.0 Jumlah dokumen Dinas Komunikasi dan
0
2 2 3 Metadata Statistik Doc 1 0 0 1 11.456.000 1 8%
0 1 metadata 150.000.000 11.456.000 0 Informatika
Sektoral
%
2
2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
1
PROGRAM Persentase OPD
PENYELENGGARA yang Menggunakan 1
2 AN PERSANDIAN Layanan 10 0 33
2 2 % 100 100 104.972.750 114.125.25
1 UNTUK Persandian untuk 350.000.000 9.152.500 0 0 0 %
PENGAMANAN Pengamanan %
INFORMASI Informasi
Penyelenggaraan
Persandian untuk 2
Pengamanan Jumlah JKS (Jaring
2 2.0 0 33
2 2 Informasi Komunikasi Sandi) JKS 2 2 2 4 114.125.25
1 1 350.000.000 9.152.500 104.972.750 0 %
Pemerintah yang digunakan 0 %
Daerah
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan
Keamanan
Informasi
Pemerintahan Jumlah OPD yang
0
2 2.0 36 Dinas Komunikasi dan
2 2 3 Daerah mengikuti sosialisasi OPD 34 0 0 17.998.000 0
1 1 50.000.000 17.998.000 % % Informatika
Kabupaten/Kota keamanan informasi
Berbasis
Elektronik dan Non
Elektronik
Penyediaan
Layanan
4
2 2.0 Keamanan Jumlah berita sandi 32 32 Dinas Komunikasi dan
2 2 4 Berita 800 181 9.152.500 140 86.974.750 0
1 1 Informasi yang diamankan 300.000.000 1 96.127.250 % % Informatika
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
2
2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
2
1
PROGRAM Prosentase Seni 4
2 75.127.50 25
2 2 PENGEMBANGAN Budaya yang % 6 0 88 234.980.725 88 310.108.22 6
2 1.259.314.150 0 %
KEBUDAYAAN Dilestarikan 5 7
%
Pelestarian
Kesenian Jumlah obyek 5
Tradisional yang
2 2.0 pemajuan 75.127.50 5 25
2 2 Masyarakat budaya 8 0 44 234.980.725 44 310.108.22
2 2 kebudayaan yang 1.259.314.150 0 0 %
Pelakunya dalam dikembangkan 5 %
Daerah
Kabupaten/Kota
- 155 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pelindungan 1
Pengembangan Jumlah Obyek Dinas Kebudayaan
2 2.0 75.127.50 29
0
2 2 1 Pemanfaatan Pemajuan Budaya Budaya 8 0 8 234.980.725 8 Pariwisata Kepemudaan
2 2 1.067.529.815 0 310.108.225 0 %
Objek Pemajuan yang dimanfaatkan % dan Olah Raga
Tradisi Budaya
Pemberian
Penghargaan
kepada Pihak yang
Berprestasi atau
Dinas Kebudayaan
0
2 2.0 Berkontribusi Luar Jumlah festival seni
2 2 3 yang Festival 1 0 0 0 0 0 0% Pariwisata Kepemudaan
2 2 Biasa sesuai diselenggarakan 191.784.335 - % dan Olah Raga
dengan Prestasi
dan Kontribusinya
dalam Pemajuan
Kebudayaan
PROGRAM Jumlah SDM 1
2 PENGEMBANGAN Lembaga dan 20.416.00 14 4 42
2 3 Orang 100 0 146 31.940.000
2 KESENIAN Pranata yang 123.886.145 0 6 52.356.000 6 %
TRADISIONAL Dibina %
Pembinaan
Kesenian yang 1
0
2 2.0 Masyarakat Jumlah pelatihan pelatiha 20.416.00 42
2 3 yang 2 0 2 31.940.000 2
2 1 Pelakunya dalam diselenggarakan n 123.886.145 0 52.356.000 0 %
Daerah %
Kabupaten/Kota
Peningkatan
Pendidikan dan 7
3
2 2.0 Pelatihan Sumber Jumlah seniman 20.416.00 14 42 Dinas Kebudayaan
2 3 1 yang mendapat Orang 20 0 146 31.940.000 Pariwisata Kepemudaan
2 1 Daya Manusia pembinaan 123.886.145 0 6 52.356.000 0 % dan Olah Raga
Kesenian %
Tradisional
PROGRAM Prosentase Benda /
PELESTARIAN 1
2 Bangunan Cagar 53
2 5 DAN % 21 0 2 46.225.000 2 0
2 Budaya yang 91.547.225 2.000.000 48.225.000 %
PENGELOLAAN Dilestarikan %
CAGAR BUDAYA
Pengelolaan Cagar Jumlah cagar 5
2 2.0 53
2 5 Budaya Peringkat budaya yang unit 20 0 2.000.000 10 46.225.000 10 0
2 2 91.547.225 48.225.000 %
Kabupaten/Kota dikembangkan %
Jumlah cagar 5 Dinas Kebudayaan
2 2.0 Pengembangan 53
2 5 2 budaya yang Unit 20 0 2.000.000 10 46.225.000 10 0 Pariwisata Kepemudaan
2 2 Cagar Budaya 91.547.225 48.225.000 %
dilindungi % dan Olah Raga
2
2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
3
Persentase
PROGRAM Perpustakaan
2 126.079.1 0 30
2 2 PEMBINAAN Sesuai Standart % 559 0 0 315.326.216 0 441.405.38
3 1.461.345.000 70 % %
PERPUSTAKAAN Nasional 6
Perpustakaan
Pengelolaan Persentase
2 2.0 Perpustakaan ketermanfaatan 50.019.00 37
0
2 2 % 43 0 0 221.483.716 0 271.502.71
3 1 Tingkat Daerah perpustakaan oleh 729.060.000 0 6 % %
Kabupaten/Kota masyarakat
- 155 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pelindungan 1
Pengembangan Jumlah Obyek Dinas Kebudayaan
2 2.0 75.127.50 29
0
2 2 1 Pemanfaatan Pemajuan Budaya Budaya 8 0 8 234.980.725 8 Pariwisata Kepemudaan
2 2 1.067.529.815 0 310.108.225 0 %
Objek Pemajuan yang dimanfaatkan % dan Olah Raga
Tradisi Budaya
Pemberian
Penghargaan
kepada Pihak yang
Berprestasi atau
Dinas Kebudayaan
0
2 2.0 Berkontribusi Luar Jumlah festival seni
2 2 3 yang Festival 1 0 0 0 0 0 0% Pariwisata Kepemudaan
2 2 Biasa sesuai diselenggarakan 191.784.335 - % dan Olah Raga
dengan Prestasi
dan Kontribusinya
dalam Pemajuan
Kebudayaan
PROGRAM Jumlah SDM 1
2 PENGEMBANGAN Lembaga dan 20.416.00 14 4 42
2 3 Orang 100 0 146 31.940.000
2 KESENIAN Pranata yang 123.886.145 0 6 52.356.000 6 %
TRADISIONAL Dibina %
Pembinaan
Kesenian yang 1
0
2 2.0 Masyarakat Jumlah pelatihan pelatiha 20.416.00 42
2 3 yang 2 0 2 31.940.000 2
2 1 Pelakunya dalam diselenggarakan n 123.886.145 0 52.356.000 0 %
Daerah %
Kabupaten/Kota
Peningkatan
Pendidikan dan 7
3
2 2.0 Pelatihan Sumber Jumlah seniman 20.416.00 14 42 Dinas Kebudayaan
2 3 1 yang mendapat Orang 20 0 146 31.940.000 Pariwisata Kepemudaan
2 1 Daya Manusia pembinaan 123.886.145 0 6 52.356.000 0 % dan Olah Raga
Kesenian %
Tradisional
PROGRAM Prosentase Benda /
PELESTARIAN 1
2 Bangunan Cagar 53
2 5 DAN % 21 0 2 46.225.000 2 0
2 Budaya yang 91.547.225 2.000.000 48.225.000 %
PENGELOLAAN Dilestarikan %
CAGAR BUDAYA
Pengelolaan Cagar Jumlah cagar 5
2 2.0 53
2 5 Budaya Peringkat budaya yang unit 20 0 2.000.000 10 46.225.000 10 0
2 2 91.547.225 48.225.000 %
Kabupaten/Kota dikembangkan %
Jumlah cagar 5 Dinas Kebudayaan
2 2.0 Pengembangan 53
2 5 2 budaya yang Unit 20 0 2.000.000 10 46.225.000 10 0 Pariwisata Kepemudaan
2 2 Cagar Budaya 91.547.225 48.225.000 %
dilindungi % dan Olah Raga
2
2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
3
Persentase
PROGRAM Perpustakaan
2 126.079.1 0 30
2 2 PEMBINAAN Sesuai Standart % 559 0 0 315.326.216 0 441.405.38
3 1.461.345.000 70 % %
PERPUSTAKAAN Nasional 6
Perpustakaan
Pengelolaan Persentase
2 2.0 Perpustakaan ketermanfaatan 50.019.00 37
0
2 2 % 43 0 0 221.483.716 0 271.502.71
3 1 Tingkat Daerah perpustakaan oleh 729.060.000 0 6 % %
Kabupaten/Kota masyarakat