The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Syahrul Aziiz, 2023-09-05 23:42:32

RKPD PERUBAHAN KOTA MADIUN TAHUN 2022

- 654 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Persentase 100 % 100 % 100 %
terselesaikannya
rekomendasi di
kelurahan sesuai
ketentuan
7 1 2 2.0 3 Peningkatan Persentase 100 % 100 % 728,815,767 794,105,915 609,180,235 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 100 % 745,100,000 Kecamatan
2 Efektifitas Terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi dan Kartoharjo
Pelaksanaan permohonan Kartoharjo, Umum- Polhukanham Masyarakat
Pelayanan kepada rekomendasi di Rejomulyo Dana dan Kelurahan
Masyarakat di Kelurahan Alokasi Transformasi Rejomulyo
Wilayah Kecamatan Umum Publik
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 350,000,000 350,000,000 651,170,000 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 350,000,000 350,000,000 651,170,000 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan Persentase
Kelurahan Masyarakat yang
berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 2 pake 2 pake 200,000,000 200,000,000 502,720,000 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 2 pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Kelurahan t Kartoharjo
Kelurahan kelurahan yang Kartoharjo, Umum- untuk Peningkatan Rejomulyo
terpenuhi Rejomulyo Dana Mengurangi kontribusi sektor
Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Prosentase 100 % 100 % 150,000,000 150,000,000 148,450,000 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 100 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Kelurahan Kartoharjo
Kelurahan mengikuti kegiatan Kartoharjo, Umum- untuk Peningkatan Rejomulyo
pemberdayaan Rejomulyo Dana Mengurangi kontribusi sektor
masyarakat Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
digital


- 655 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Menjamin
Pemerataan
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 978,459,777 957,381,082 947,799,088 981,250,000
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 87,75 87,75 628,459,777 759,142,972 576,868,879 87,75 631,250,000
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Indeks Kepuasan 87.75 87.75 628,459,777 759,142,972 576,868,879 87.75 631,250,000
2 Urusan Pemerintahan Masyarakat skor skor skor
yang tidak Kecamatan
Dilaksanakan oleh
Unit Kerja Perangkat
Daerah yang ada di
Kecamatan
Persentase 100 % 100 % 100 %
terselesaikannya
rekomendasi di
kelurahan sesuai
ketentuan
7 1 2 2.0 3 Peningkatan Persentase 100 % 100 % 628,459,777 759,142,972 576,868,879 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 100 % 631,250,000 Kecamatan
2 Efektifitas Terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi dan Kartoharjo
Pelaksanaan permohonan Kartoharjo, Umum- Polhukanham Masyarakat
Pelayanan kepada rekomendasi di Pilangbango Dana dan Kelurahan
Masyarakat di Kelurahan Alokasi Transformasi Pilangbango
Wilayah Kecamatan Umum Publik
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 350,000,000 198,238,110 370,930,209 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 350,000,000 198,238,110 370,930,209 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan Masyarakat yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat


- 655 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Menjamin
Pemerataan
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 978,459,777 957,381,082 947,799,088 981,250,000
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 87,75 87,75 628,459,777 759,142,972 576,868,879 87,75 631,250,000
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Indeks Kepuasan 87.75 87.75 628,459,777 759,142,972 576,868,879 87.75 631,250,000
2 Urusan Pemerintahan Masyarakat skor skor skor
yang tidak Kecamatan
Dilaksanakan oleh
Unit Kerja Perangkat
Daerah yang ada di
Kecamatan
Persentase 100 % 100 % 100 %
terselesaikannya
rekomendasi di
kelurahan sesuai
ketentuan
7 1 2 2.0 3 Peningkatan Persentase 100 % 100 % 628,459,777 759,142,972 576,868,879 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 100 % 631,250,000 Kecamatan
2 Efektifitas Terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi dan Kartoharjo
Pelaksanaan permohonan Kartoharjo, Umum- Polhukanham Masyarakat
Pelayanan kepada rekomendasi di Pilangbango Dana dan Kelurahan
Masyarakat di Kelurahan Alokasi Transformasi Pilangbango
Wilayah Kecamatan Umum Publik
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 350,000,000 198,238,110 370,930,209 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 350,000,000 198,238,110 370,930,209 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan Masyarakat yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat


- 656 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 2 pake 2 pake 316,116,410 159,954,930 333,397,029 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 2 pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Kelurahan t Kartoharjo
Kelurahan kelurahan yang Kartoharjo, Umum- untuk Peningkatan Pilangbango
terpenuhi Pilangbango Dana Mengurangi kontribusi sektor
Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Persentase 100 % 100 % 33,883,590 38,283,180 37,533,180 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 100 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Kelurahan Kartoharjo
Kelurahan berpartisipasi dalam Kartoharjo, Umum- untuk Peningkatan Pilangbango
kegiatan Pilangbango Dana Mengurangi kontribusi sektor
pemberdayaan Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 858,640,051 969,728,895 807,869,715 974,895,000
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 87,75 87,75 584,340,251 693,000,000 533,590,820 87,75 624,895,000
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 584,340,251 693,000,000 533,590,820 100 % 624,895,000
2 Urusan Pemerintahan terselesaikannya
yang tidak rekomendasi di
Dilaksanakan oleh kelurahan sesuai
Unit Kerja Perangkat ketentuan
Daerah yang ada di
Kecamatan
7 1 2 2.0 3 Peningkatan Persentase 100 % 100 % 584,340,251 693,000,000 533,590,820 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 100 % 624,895,000 Kecamatan
2 Efektifitas Terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi dan Kartoharjo
Pelaksanaan permohonan Kartoharjo, Umum- Polhukanham Masyarakat
Pelayanan kepada rekomendasi di Tawangrejo Dana dan Kelurahan
Masyarakat di Kelurahan Alokasi Transformasi Tawangrejo
Wilayah Kecamatan Umum Publik
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 274,299,800 276,728,895 274,278,895 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
Musrenbang


- 656 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 2 pake 2 pake 316,116,410 159,954,930 333,397,029 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 2 pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Kelurahan t Kartoharjo
Kelurahan kelurahan yang Kartoharjo, Umum- untuk Peningkatan Pilangbango
terpenuhi Pilangbango Dana Mengurangi kontribusi sektor
Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Persentase 100 % 100 % 33,883,590 38,283,180 37,533,180 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 100 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Kelurahan Kartoharjo
Kelurahan berpartisipasi dalam Kartoharjo, Umum- untuk Peningkatan Pilangbango
kegiatan Pilangbango Dana Mengurangi kontribusi sektor
pemberdayaan Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 858,640,051 969,728,895 807,869,715 974,895,000
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 87,75 87,75 584,340,251 693,000,000 533,590,820 87,75 624,895,000
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 584,340,251 693,000,000 533,590,820 100 % 624,895,000
2 Urusan Pemerintahan terselesaikannya
yang tidak rekomendasi di
Dilaksanakan oleh kelurahan sesuai
Unit Kerja Perangkat ketentuan
Daerah yang ada di
Kecamatan
7 1 2 2.0 3 Peningkatan Persentase 100 % 100 % 584,340,251 693,000,000 533,590,820 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 100 % 624,895,000 Kecamatan
2 Efektifitas Terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi dan Kartoharjo
Pelaksanaan permohonan Kartoharjo, Umum- Polhukanham Masyarakat
Pelayanan kepada rekomendasi di Tawangrejo Dana dan Kelurahan
Masyarakat di Kelurahan Alokasi Transformasi Tawangrejo
Wilayah Kecamatan Umum Publik
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 274,299,800 276,728,895 274,278,895 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
Musrenbang


- 657 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
MASYARAKAT DESA Kecamatan yang
DAN KELURAHAN Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 274,299,800 276,728,895 274,278,895 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan Masyarakat yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 2 pake 2 pake 219,299,800 225,750,000 224,050,000 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 2 pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Kelurahan t Kartoharjo
Kelurahan kelurahan yang Kartoharjo, Umum- untuk Peningkatan Tawangrejo
terpenuhi Tawangrejo Dana Mengurangi kontribusi sektor
Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Prosentase 100 % 100 % 55,000,000 50,978,895 50,228,895 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 100 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Kelurahan Kartoharjo
Kelurahan mengikuti kegiatan Kartoharjo, Umum- untuk Peningkatan Tawangrejo
pemberdayaan Tawangrejo Dana Mengurangi kontribusi sektor
masyarakat Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 1,006,194,395 1,093,288,310 1,693,480,200 1,113,875,000
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 87,75 87,75 662,294,395 805,261,435 590,609,515 87,75 763,875,000
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 662,294,395 805,261,435 590,609,515 100 % 763,875,000
2 Urusan Pemerintahan terselesaikannya
yang tidak rekomendasi di
Dilaksanakan oleh kelurahan sesuai
Unit Kerja Perangkat ketentuan
Daerah yang ada di
Kecamatan


- 657 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
MASYARAKAT DESA Kecamatan yang
DAN KELURAHAN Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 274,299,800 276,728,895 274,278,895 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan Masyarakat yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 2 pake 2 pake 219,299,800 225,750,000 224,050,000 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 2 pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Kelurahan t Kartoharjo
Kelurahan kelurahan yang Kartoharjo, Umum- untuk Peningkatan Tawangrejo
terpenuhi Tawangrejo Dana Mengurangi kontribusi sektor
Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Prosentase 100 % 100 % 55,000,000 50,978,895 50,228,895 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 100 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Kelurahan Kartoharjo
Kelurahan mengikuti kegiatan Kartoharjo, Umum- untuk Peningkatan Tawangrejo
pemberdayaan Tawangrejo Dana Mengurangi kontribusi sektor
masyarakat Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 1,006,194,395 1,093,288,310 1,693,480,200 1,113,875,000
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 87,75 87,75 662,294,395 805,261,435 590,609,515 87,75 763,875,000
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 662,294,395 805,261,435 590,609,515 100 % 763,875,000
2 Urusan Pemerintahan terselesaikannya
yang tidak rekomendasi di
Dilaksanakan oleh kelurahan sesuai
Unit Kerja Perangkat ketentuan
Daerah yang ada di
Kecamatan


- 658 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 1 2 2.0 3 Peningkatan Prosentase 100 % 100 % 662,294,395 805,261,435 590,609,515 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 100 % 763,875,000 Kecamatan
2 Efektifitas terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi dan Kartoharjo
Pelaksanaan permohonan Kartoharjo, Umum- Polhukanham Masyarakat
Pelayanan kepada rekomendasi Kanigoro Dana dan Kelurahan
Masyarakat di Alokasi Transformasi Kanigoro
Wilayah Kecamatan Umum Publik
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 343,900,000 288,026,875 1,102,870,685 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 343,900,000 288,026,875 1,102,870,685 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan Masyarakat yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 2 pake 2 pake 250,000,000 238,494,375 1,054,088,185 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 2 pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Kelurahan t Kartoharjo
Kelurahan kelurahan yang Kartoharjo, Umum- untuk Peningkatan Kanigoro
terpenuhi Kanigoro Dana Mengurangi kontribusi sektor
Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Prosentase 100 % 100 % 93,900,000 49,532,500 48,782,500 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 100 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Kelurahan Kartoharjo
Kelurahan mengikuti kegiatan Kartoharjo, Umum- untuk Peningkatan Kanigoro
pemberdayaan Kanigoro Dana Mengurangi kontribusi sektor
masyarakat Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 973,764,935 1,069,339,992 1,367,072,867 994,714,217
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 87,75 87,75 623,772,900 736,288,852 551,052,361 87,75 644,714,217
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor


- 658 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 1 2 2.0 3 Peningkatan Prosentase 100 % 100 % 662,294,395 805,261,435 590,609,515 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 100 % 763,875,000 Kecamatan
2 Efektifitas terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi dan Kartoharjo
Pelaksanaan permohonan Kartoharjo, Umum- Polhukanham Masyarakat
Pelayanan kepada rekomendasi Kanigoro Dana dan Kelurahan
Masyarakat di Alokasi Transformasi Kanigoro
Wilayah Kecamatan Umum Publik
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 343,900,000 288,026,875 1,102,870,685 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 343,900,000 288,026,875 1,102,870,685 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan Masyarakat yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 2 pake 2 pake 250,000,000 238,494,375 1,054,088,185 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 2 pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Kelurahan t Kartoharjo
Kelurahan kelurahan yang Kartoharjo, Umum- untuk Peningkatan Kanigoro
terpenuhi Kanigoro Dana Mengurangi kontribusi sektor
Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Prosentase 100 % 100 % 93,900,000 49,532,500 48,782,500 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 100 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Kelurahan Kartoharjo
Kelurahan mengikuti kegiatan Kartoharjo, Umum- untuk Peningkatan Kanigoro
pemberdayaan Kanigoro Dana Mengurangi kontribusi sektor
masyarakat Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 973,764,935 1,069,339,992 1,367,072,867 994,714,217
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 87,75 87,75 623,772,900 736,288,852 551,052,361 87,75 644,714,217
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor


- 659 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 623,772,900 736,288,852 551,052,361 100 % 644,714,217
2 Urusan Pemerintahan terselesaikannya
yang tidak rekomendasi di
Dilaksanakan oleh kelurahan sesuai
Unit Kerja Perangkat ketentuan
Daerah yang ada di
Kecamatan
7 1 2 2.0 3 Peningkatan Prosentase 100 % 100 % 623,772,900 736,288,852 551,052,361 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 100 % 644,714,217 Kecamatan
2 Efektifitas terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi dan Kartoharjo
Pelaksanaan permohonan Kartoharjo, Umum- Polhukanham Masyarakat
Pelayanan kepada rekomendasi Kartoharjo Dana dan Kelurahan
Masyarakat di Alokasi Transformasi Kartoharjo
Wilayah Kecamatan Umum Publik
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 349,992,035 333,051,140 816,020,506 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 349,992,035 333,051,140 816,020,506 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan Masyarakat yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 2 pake 2 pake 298,419,280 299,119,280 782,838,646 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 2 pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Kelurahan t Kartoharjo
Kelurahan kelurahan yang Kartoharjo, Umum- untuk Peningkatan Kartoharjo
terpenuhi Kartoharjo Dana Mengurangi kontribusi sektor Kota
Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi Madiun
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Prosentase 100 % 100 % 51,572,755 33,931,860 33,181,860 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 100 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Kelurahan Kartoharjo
Kelurahan mengikuti kegiatan Kartoharjo, Umum- untuk Peningkatan Kartoharjo
Kartoharjo Dana Mengurangi kontribusi sektor


- 659 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 623,772,900 736,288,852 551,052,361 100 % 644,714,217
2 Urusan Pemerintahan terselesaikannya
yang tidak rekomendasi di
Dilaksanakan oleh kelurahan sesuai
Unit Kerja Perangkat ketentuan
Daerah yang ada di
Kecamatan
7 1 2 2.0 3 Peningkatan Prosentase 100 % 100 % 623,772,900 736,288,852 551,052,361 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 100 % 644,714,217 Kecamatan
2 Efektifitas terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi dan Kartoharjo
Pelaksanaan permohonan Kartoharjo, Umum- Polhukanham Masyarakat
Pelayanan kepada rekomendasi Kartoharjo Dana dan Kelurahan
Masyarakat di Alokasi Transformasi Kartoharjo
Wilayah Kecamatan Umum Publik
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 349,992,035 333,051,140 816,020,506 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 349,992,035 333,051,140 816,020,506 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan Masyarakat yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 2 pake 2 pake 298,419,280 299,119,280 782,838,646 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 2 pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Kelurahan t Kartoharjo
Kelurahan kelurahan yang Kartoharjo, Umum- untuk Peningkatan Kartoharjo
terpenuhi Kartoharjo Dana Mengurangi kontribusi sektor Kota
Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi Madiun
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Prosentase 100 % 100 % 51,572,755 33,931,860 33,181,860 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 100 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Kelurahan Kartoharjo
Kelurahan mengikuti kegiatan Kartoharjo, Umum- untuk Peningkatan Kartoharjo
Kartoharjo Dana Mengurangi kontribusi sektor


- 660 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
pemberdayaan Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi Kota
masyarakat Umum dan kreatif, dan ekonomi Madiun
Menjamin digital
Pemerataan
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 968,904,602 1,044,726,250 1,208,544,746 979,700,000
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 87,75 87,75 618,904,602 711,089,645 517,632,605 87,75 629,700,000
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 618,904,602 711,089,645 517,632,605 100 % 629,700,000
2 Urusan Pemerintahan terselesaikannya
yang tidak rekomendasi di
Dilaksanakan oleh kelurahan sesuai
Unit Kerja Perangkat ketentuan
Daerah yang ada di
Kecamatan
7 1 2 2.0 3 Peningkatan Prosentase 100 % 100 % 618,904,602 711,089,645 517,632,605 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 100 % 629,700,000 Kecamatan
2 Efektifitas terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi dan Kartoharjo
Pelaksanaan permohonan Kartoharjo, Umum- Polhukanham Masyarakat
Pelayanan kepada rekomendasi Kelun Dana dan Kelurahan
Masyarakat di Alokasi Transformasi Kelun
Wilayah Kecamatan Umum Publik
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 350,000,000 333,636,605 690,912,141 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 350,000,000 333,636,605 690,912,141 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan Masyarakat yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 2 pake 2 pake 312,709,500 290,181,755 648,207,291 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 2 pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Kelurahan t Kartoharjo
Kelurahan Umum- untuk Peningkatan Kelun


- 660 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
pemberdayaan Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi Kota
masyarakat Umum dan kreatif, dan ekonomi Madiun
Menjamin digital
Pemerataan
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 968,904,602 1,044,726,250 1,208,544,746 979,700,000
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 87,75 87,75 618,904,602 711,089,645 517,632,605 87,75 629,700,000
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 618,904,602 711,089,645 517,632,605 100 % 629,700,000
2 Urusan Pemerintahan terselesaikannya
yang tidak rekomendasi di
Dilaksanakan oleh kelurahan sesuai
Unit Kerja Perangkat ketentuan
Daerah yang ada di
Kecamatan
7 1 2 2.0 3 Peningkatan Prosentase 100 % 100 % 618,904,602 711,089,645 517,632,605 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 100 % 629,700,000 Kecamatan
2 Efektifitas terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi dan Kartoharjo
Pelaksanaan permohonan Kartoharjo, Umum- Polhukanham Masyarakat
Pelayanan kepada rekomendasi Kelun Dana dan Kelurahan
Masyarakat di Alokasi Transformasi Kelun
Wilayah Kecamatan Umum Publik
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 350,000,000 333,636,605 690,912,141 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 350,000,000 333,636,605 690,912,141 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan Masyarakat yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 2 pake 2 pake 312,709,500 290,181,755 648,207,291 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 2 pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Kelurahan t Kartoharjo
Kelurahan Umum- untuk Peningkatan Kelun


- 661 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
kelurahan yang Kartoharjo, Dana Mengurangi kontribusi sektor
terpenuhi Kelun Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Persentase 100 % 100 % 37,290,500 43,454,850 42,704,850 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 100 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Kelurahan Kartoharjo
Kelurahan berpartisipasi dalam Kartoharjo, Umum- untuk Peningkatan Kelun
kegiatan Kelun Dana Mengurangi kontribusi sektor
pemberdayaan Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
TOTAL 20,371,740,946 21,448,997,574 26,016,814,401 25,740,790,460

7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 12,458,524,277 12,524,103,097 15,095,305,350 15,720,522,024
7 1 1 PROGRAM Nilai Evaluasi A Skor A Skor 11,329,439,485 11,329,439,485 14,165,847,894 A Skor 14,259,943,624
PENUNJANG URUSAN Implementasi SAKIP
PEMERINTAHAN Perangkat Daerah
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
7 1 1 2.0 Perencanaan, Persentase 100 % 100 % 78,787,547 78,787,547 5,183,387 100 % 58,967,520
1 Penganggaran, dan pemenuhan
Evaluasi Kinerja dokumen
Perangkat Daerah perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi perangkat
daerah
7 1 1 2.0 6 Koordinasi dan Jumlah dokumen 12 dok 12 dok 78,787,547 78,787,547 5,183,387 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Karyawan 12 dok 58,967,520 Kecamatan
1 Penyusunan Laporan perencanaan, umen umen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Karyawati umen Taman
Capaian Kinerja dan pengendalian dan Taman, Umum- Polhukanham Kecamatan
Ikhtisar Realisasi evaluasi Perangkat Semua Dana dan Taman
Kinerja SKPD Daerah Kelurahan Alokasi Transformasi
Umum Publik
7 1 1 2.0 Administrasi Persentase 100 % 100 % 9,850,172,584 9,850,172,584 12,406,038,104 100 % 12,406,038,104
2 Keuangan Perangkat pemenuhan
Daerah dokumen


- 661 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
kelurahan yang Kartoharjo, Dana Mengurangi kontribusi sektor
terpenuhi Kelun Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Persentase 100 % 100 % 37,290,500 43,454,850 42,704,850 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 100 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Kelurahan Kartoharjo
Kelurahan berpartisipasi dalam Kartoharjo, Umum- untuk Peningkatan Kelun
kegiatan Kelun Dana Mengurangi kontribusi sektor
pemberdayaan Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
TOTAL 20,371,740,946 21,448,997,574 26,016,814,401 25,740,790,460

7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 12,458,524,277 12,524,103,097 15,095,305,350 15,720,522,024
7 1 1 PROGRAM Nilai Evaluasi A Skor A Skor 11,329,439,485 11,329,439,485 14,165,847,894 A Skor 14,259,943,624
PENUNJANG URUSAN Implementasi SAKIP
PEMERINTAHAN Perangkat Daerah
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
7 1 1 2.0 Perencanaan, Persentase 100 % 100 % 78,787,547 78,787,547 5,183,387 100 % 58,967,520
1 Penganggaran, dan pemenuhan
Evaluasi Kinerja dokumen
Perangkat Daerah perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi perangkat
daerah
7 1 1 2.0 6 Koordinasi dan Jumlah dokumen 12 dok 12 dok 78,787,547 78,787,547 5,183,387 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Karyawan 12 dok 58,967,520 Kecamatan
1 Penyusunan Laporan perencanaan, umen umen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Karyawati umen Taman
Capaian Kinerja dan pengendalian dan Taman, Umum- Polhukanham Kecamatan
Ikhtisar Realisasi evaluasi Perangkat Semua Dana dan Taman
Kinerja SKPD Daerah Kelurahan Alokasi Transformasi
Umum Publik
7 1 1 2.0 Administrasi Persentase 100 % 100 % 9,850,172,584 9,850,172,584 12,406,038,104 100 % 12,406,038,104
2 Keuangan Perangkat pemenuhan
Daerah dokumen


- 662 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
administrasi
keuangan
7 1 1 2.0 1 Penyediaan Gaji dan Persentase 100 % 100 % 9,850,172,584 9,850,172,584 12,406,038,104 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Karyawan 100 % 12,406,038,104 Kecamatan
2 Tunjangan ASN pemenuhan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi dan Taman
kebutuhan gaji ASN Taman, Umum- Polhukanham Karyawati
Semua Dana dan se
Kelurahan Alokasi Transformasi Kecamatan
Umum Publik Taman
7 1 1 2.0 Administrasi Persentase 100 % 100 % 18,151,972 18,151,972 18,151,972 100 % 18,152,000
5 Kepegawaian perjanjian kinerja
Perangkat Daerah ASN yang tercapai
7 1 1 2.0 1 Sosialisasi Peraturan Persentase peserta 100 % 100 % 18,151,972 18,151,972 18,151,972 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Karyawan 100 % 18,152,000 Kecamatan
5 0 Perundang-Undangan yang memahami Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Karyawati Taman
Taman, Umum- Polhukanham se
Semua Dana dan Kecamatan
Kelurahan Alokasi Transformasi Taman
Umum Publik
7 1 1 2.0 Administrasi Umum Persentase 100 % 100 % 1,195,184,282 1,195,184,282 959,308,042 100 % 1,116,838,000
6 Perangkat Daerah pemenuhan
kebutuhan
adminitrasi umum
perangkat daerah
7 1 1 2.0 2 Penyediaan Peralatan Persentase 100 % 100 % 1,096,612,282 1,096,612,282 881,074,042 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Karyawan 100 % 1,019,045,000 Kecamatan
6 dan Perlengkapan pemenuhan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Karyawati Taman
Kantor peralatan dan Semua Umum- Polhukanham Kecamatan
perlengkapan Kecamatan, Dana dan Taman
kantor Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
7 1 1 2.0 9 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 98,572,000 98,572,000 78,234,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Karyawan 100 % 97,793,000 Kecamatan
6 Rapat Koordinasi dan pemenuhan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Karyawati Taman
Konsultasi SKPD kebutuhan Taman, Umum- Polhukanham Kecamatan
perjalanan dinas Semua Dana dan Taman
Kelurahan Alokasi Transformasi
Umum Publik
7 1 1 2.0 Pengadaan Barang Persentase 100 % 100 % 2,195,100 2,195,100 562,218,389 100 % 475,000,000
7 Milik Daerah tercukupinya
Penunjang Urusan pemenuhan
Pemerintah Daerah kebutuhan barang


- 662 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
administrasi
keuangan
7 1 1 2.0 1 Penyediaan Gaji dan Persentase 100 % 100 % 9,850,172,584 9,850,172,584 12,406,038,104 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Karyawan 100 % 12,406,038,104 Kecamatan
2 Tunjangan ASN pemenuhan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi dan Taman
kebutuhan gaji ASN Taman, Umum- Polhukanham Karyawati
Semua Dana dan se
Kelurahan Alokasi Transformasi Kecamatan
Umum Publik Taman
7 1 1 2.0 Administrasi Persentase 100 % 100 % 18,151,972 18,151,972 18,151,972 100 % 18,152,000
5 Kepegawaian perjanjian kinerja
Perangkat Daerah ASN yang tercapai
7 1 1 2.0 1 Sosialisasi Peraturan Persentase peserta 100 % 100 % 18,151,972 18,151,972 18,151,972 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Karyawan 100 % 18,152,000 Kecamatan
5 0 Perundang-Undangan yang memahami Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Karyawati Taman
Taman, Umum- Polhukanham se
Semua Dana dan Kecamatan
Kelurahan Alokasi Transformasi Taman
Umum Publik
7 1 1 2.0 Administrasi Umum Persentase 100 % 100 % 1,195,184,282 1,195,184,282 959,308,042 100 % 1,116,838,000
6 Perangkat Daerah pemenuhan
kebutuhan
adminitrasi umum
perangkat daerah
7 1 1 2.0 2 Penyediaan Peralatan Persentase 100 % 100 % 1,096,612,282 1,096,612,282 881,074,042 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Karyawan 100 % 1,019,045,000 Kecamatan
6 dan Perlengkapan pemenuhan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Karyawati Taman
Kantor peralatan dan Semua Umum- Polhukanham Kecamatan
perlengkapan Kecamatan, Dana dan Taman
kantor Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
7 1 1 2.0 9 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 98,572,000 98,572,000 78,234,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Karyawan 100 % 97,793,000 Kecamatan
6 Rapat Koordinasi dan pemenuhan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Karyawati Taman
Konsultasi SKPD kebutuhan Taman, Umum- Polhukanham Kecamatan
perjalanan dinas Semua Dana dan Taman
Kelurahan Alokasi Transformasi
Umum Publik
7 1 1 2.0 Pengadaan Barang Persentase 100 % 100 % 2,195,100 2,195,100 562,218,389 100 % 475,000,000
7 Milik Daerah tercukupinya
Penunjang Urusan pemenuhan
Pemerintah Daerah kebutuhan barang


- 663 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
milik daerah urusan
pemerintahan
7 1 1 2.0 1 Pengadaan Kendaraan Jumlah Kendaraan 11 Uni 11 Uni 357,600 357,600 357,600 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Karyawan 11 Uni 275,000,000 Kecamatan
7 Perorangan Dinas Dinas yang Layak t t Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Karyawati t Taman
atau Kendaraan Dinas Taman, Umum- Polhukanham se
Jabatan Semua Dana dan Kecamatan
Kelurahan Alokasi Transformasi Taman
Umum Publik
7 1 1 2.0 1 Pengadaan Sarana Jumlah sarana dan 2 Pake 2 Pake 1,837,500 1,837,500 561,860,789 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Karyawan 2 Pake 200,000,000 Kecamatan
7 0 dan Prasarana prasarana Gedung t t Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Karyawati t Taman
Gedung Kantor atau Kantor/Bangunan Taman, Umum- Polhukanham se
Bangunan Lainnya Semua Dana dan Kecamatan
Kelurahan Alokasi Transformasi Taman
Umum Publik
7 1 1 2.0 Pemeliharaan Barang Persentase 100 % 100 % 184,948,000 184,948,000 214,948,000 100 % 184,948,000
9 Milik Daerah tercukupinya
Penunjang Urusan barang milik daerah
Pemerintahan Daerah yang layak
digunakan
7 1 1 2.0 1 Penyediaan Jasa Persentase 100 % 100 % 48,448,000 48,448,000 48,448,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi karyawan 100 % 48,448,000 Kecamatan
9 Pemeliharaan, Biaya kendaraan dinas Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Karyawati Taman
Pemeliharaan dan perorangan/jabatan Taman, Umum- Polhukanham Kecamatan
Pajak Kendaraan yang layak Semua Dana dan Taman
Perorangan Dinas digunakan Kelurahan Alokasi Transformasi
atau Kendaraan Dinas Umum Publik
Jabatan
7 1 1 2.0 9 Pemeliharaan/RehabilPersentase gedung 100 % 100 % 100,000,000 100,000,000 130,000,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi karyawan 100 % 100,000,000 Kecamatan
9 itasi Gedung Kantor kantor yang layak Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Karyawati Taman
dan Bangunan digunakan Taman, Umum- Polhukanham Kecamatan
Lainnya Semua Dana dan Taman
Kelurahan Alokasi Transformasi
Umum Publik
7 1 1 2.0 1 Pemeliharaan/RehabilPersentase Sarana 100 % 100 % 36,500,000 36,500,000 36,500,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi karyawan 100 % 36,500,000 Kecamatan
9 0 itasi Sarana dan dan Prasarana Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Karyawati Taman
Prasarana Gedung Gedung Kantor yang Taman, Umum- Polhukanham Kecamatan
Kantor atau layak digunakan Semua Dana dan Taman
Bangunan Lainnya Kelurahan Alokasi Transformasi
Umum Publik


- 663 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
milik daerah urusan
pemerintahan
7 1 1 2.0 1 Pengadaan Kendaraan Jumlah Kendaraan 11 Uni 11 Uni 357,600 357,600 357,600 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Karyawan 11 Uni 275,000,000 Kecamatan
7 Perorangan Dinas Dinas yang Layak t t Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Karyawati t Taman
atau Kendaraan Dinas Taman, Umum- Polhukanham se
Jabatan Semua Dana dan Kecamatan
Kelurahan Alokasi Transformasi Taman
Umum Publik
7 1 1 2.0 1 Pengadaan Sarana Jumlah sarana dan 2 Pake 2 Pake 1,837,500 1,837,500 561,860,789 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Karyawan 2 Pake 200,000,000 Kecamatan
7 0 dan Prasarana prasarana Gedung t t Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Karyawati t Taman
Gedung Kantor atau Kantor/Bangunan Taman, Umum- Polhukanham se
Bangunan Lainnya Semua Dana dan Kecamatan
Kelurahan Alokasi Transformasi Taman
Umum Publik
7 1 1 2.0 Pemeliharaan Barang Persentase 100 % 100 % 184,948,000 184,948,000 214,948,000 100 % 184,948,000
9 Milik Daerah tercukupinya
Penunjang Urusan barang milik daerah
Pemerintahan Daerah yang layak
digunakan
7 1 1 2.0 1 Penyediaan Jasa Persentase 100 % 100 % 48,448,000 48,448,000 48,448,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi karyawan 100 % 48,448,000 Kecamatan
9 Pemeliharaan, Biaya kendaraan dinas Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Karyawati Taman
Pemeliharaan dan perorangan/jabatan Taman, Umum- Polhukanham Kecamatan
Pajak Kendaraan yang layak Semua Dana dan Taman
Perorangan Dinas digunakan Kelurahan Alokasi Transformasi
atau Kendaraan Dinas Umum Publik
Jabatan
7 1 1 2.0 9 Pemeliharaan/RehabilPersentase gedung 100 % 100 % 100,000,000 100,000,000 130,000,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi karyawan 100 % 100,000,000 Kecamatan
9 itasi Gedung Kantor kantor yang layak Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Karyawati Taman
dan Bangunan digunakan Taman, Umum- Polhukanham Kecamatan
Lainnya Semua Dana dan Taman
Kelurahan Alokasi Transformasi
Umum Publik
7 1 1 2.0 1 Pemeliharaan/RehabilPersentase Sarana 100 % 100 % 36,500,000 36,500,000 36,500,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi karyawan 100 % 36,500,000 Kecamatan
9 0 itasi Sarana dan dan Prasarana Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Karyawati Taman
Prasarana Gedung Gedung Kantor yang Taman, Umum- Polhukanham Kecamatan
Kantor atau layak digunakan Semua Dana dan Taman
Bangunan Lainnya Kelurahan Alokasi Transformasi
Umum Publik


- 664 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 88,398 88,398 83,408,827 83,408,827 26,203,387 88,398 83,440,970
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Koordinasi Persentase hasil 100 % 100 % 83,408,827 83,408,827 26,203,387 100 % 83,440,970
3 Pemeliharaan koordinasi
Prasarana dan Sarana pemeliharaan
Pelayanan Umum sarpras pelayanan
umum yang
ditindaklanjuti
7 1 2 2.0 1 Koordinasi/Sinergi Jumlah 3 kali 3 kali 83,408,827 83,408,827 26,203,387 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Masyarakat 3 kali 83,440,970 Kecamatan
3 dengan Perangkat Koordinasi/Pertemu Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Kecamatan Taman
Daerah dan/atau an Taman, Umum- Polhukanham Taman
Instansi Vertikal yang Semua Dana dan
terkait dalam Kelurahan Alokasi Transformasi
Pemeliharaan Sarana Umum Publik
dan Prasarana
Pelayanan Umum
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 291,351,905 291,351,905 248,343,809 18 Us 274,611,840
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Koordinasi Kegiatan Persentase 100 % 100 % 291,351,905 291,351,905 248,343,809 100 % 274,611,840
1 Pemberdayaan Desa masyarakat yang
berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
7 1 3 2.0 1 Peningkatan Persentase usulan 100 % 100 % 291,351,905 291,351,905 248,343,809 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Stakeholder 100 % 274,611,840 Kecamatan
1 Partisipasi musrenbang taman Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi dan Taman
Masyarakat dalam yang diprioritaskan Taman, Umum- Polhukanham Masyarakat
Forum Musyawarah dalam musrenbang Semua Dana dan
Perencanaan kota Kelurahan Alokasi Transformasi
Pembangunan di Desa Umum Publik
7 1 4 PROGRAM Persentase Hasil 100 % 100 % 597,606,270 663,185,090 565,609,600 100 % 962,605,940
KOORDINASI Pengkoordinasian
Ketentraman dan


- 664 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 88,398 88,398 83,408,827 83,408,827 26,203,387 88,398 83,440,970
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Koordinasi Persentase hasil 100 % 100 % 83,408,827 83,408,827 26,203,387 100 % 83,440,970
3 Pemeliharaan koordinasi
Prasarana dan Sarana pemeliharaan
Pelayanan Umum sarpras pelayanan
umum yang
ditindaklanjuti
7 1 2 2.0 1 Koordinasi/Sinergi Jumlah 3 kali 3 kali 83,408,827 83,408,827 26,203,387 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Masyarakat 3 kali 83,440,970 Kecamatan
3 dengan Perangkat Koordinasi/Pertemu Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Kecamatan Taman
Daerah dan/atau an Taman, Umum- Polhukanham Taman
Instansi Vertikal yang Semua Dana dan
terkait dalam Kelurahan Alokasi Transformasi
Pemeliharaan Sarana Umum Publik
dan Prasarana
Pelayanan Umum
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 291,351,905 291,351,905 248,343,809 18 Us 274,611,840
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Koordinasi Kegiatan Persentase 100 % 100 % 291,351,905 291,351,905 248,343,809 100 % 274,611,840
1 Pemberdayaan Desa masyarakat yang
berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
7 1 3 2.0 1 Peningkatan Persentase usulan 100 % 100 % 291,351,905 291,351,905 248,343,809 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Stakeholder 100 % 274,611,840 Kecamatan
1 Partisipasi musrenbang taman Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi dan Taman
Masyarakat dalam yang diprioritaskan Taman, Umum- Polhukanham Masyarakat
Forum Musyawarah dalam musrenbang Semua Dana dan
Perencanaan kota Kelurahan Alokasi Transformasi
Pembangunan di Desa Umum Publik
7 1 4 PROGRAM Persentase Hasil 100 % 100 % 597,606,270 663,185,090 565,609,600 100 % 962,605,940
KOORDINASI Pengkoordinasian
Ketentraman dan


- 665 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
KETENTRAMAN DAN Ketertiban Umum di
KETERTIBAN UMUM Kecamatan
7 1 4 2.0 Koordinasi Upaya Persentase hasil 100 % 100 % 437,352,670 304,789,150 272,419,100 100 % 792,235,440
1 Penyelenggaraan koordinasi yang
Ketenteraman dan diitindaklanjuti
Ketertiban Umum
7 1 4 2.0 2 Harmonisasi Jumlah 24 kali 24 kali 437,352,670 304,789,150 272,419,100 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Masyarakat 24 kali 792,235,440 Kecamatan
1 Hubungan Dengan Koordinasi/Pertemu Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Kecamatan Taman
Tokoh Agama dan an Taman, Umum- Polhukanham Taman
Tokoh Masyarakat Semua Dana dan terutama
Kelurahan Alokasi Transformasi Toga dan
Umum Publik Tomas
7 1 4 2.0 Koordinasi Penerapan Persentase hasil 100 % 100 % 160,253,600 358,395,940 293,190,500 100 % 170,370,500
2 dan Penegakan koordinasi yang
Peraturan Daerah dan ditindaklanjuti
Peraturan Kepala
Daerah
7 1 4 2.0 1 Koordinasi/Sinergi Jumalah 8 kali 8 kali 160,253,600 358,395,940 293,190,500 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Karyawan 8 kali 170,370,500 Kecamatan
2 Dengan Perangkat Koordinasi/Pertemu Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Karyawati Taman
Daerah yang Tugas an Taman, Umum- Polhukanham Kecamatan
dan Fungsinya di Semua Dana dan Taman dan
Bidang Penegakan Kelurahan Alokasi Transformasi 3 Pilar
Peraturan Perundang- Umum Publik
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
7 1 5 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 156,717,790 156,717,790 89,300,660 100 % 139,919,650
PENYELENGGARAAN kewenangan yang
URUSAN dijalankan
PEMERINTAHAN Kecamatan dan
UMUM tidak dilaksanakan
PD lain
7 1 5 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 156,717,790 156,717,790 89,300,660 100 % 139,919,650
1 Urusan Pemerintahan himbauan kepala
Umum sesuai daerah yang
Penugasan Kepala ditindaklanjuti
Daerah
7 1 5 2.0 1 Pembinaan Wawasan Jumlah Sosialisasi 1 kali 1 kali 91,906,300 91,906,300 51,989,500 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Karyawan 1 kali 57,293,130 Kecamatan
1 Kebangsaan dan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Karyawati Taman


- 665 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
KETENTRAMAN DAN Ketertiban Umum di
KETERTIBAN UMUM Kecamatan
7 1 4 2.0 Koordinasi Upaya Persentase hasil 100 % 100 % 437,352,670 304,789,150 272,419,100 100 % 792,235,440
1 Penyelenggaraan koordinasi yang
Ketenteraman dan diitindaklanjuti
Ketertiban Umum
7 1 4 2.0 2 Harmonisasi Jumlah 24 kali 24 kali 437,352,670 304,789,150 272,419,100 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Masyarakat 24 kali 792,235,440 Kecamatan
1 Hubungan Dengan Koordinasi/Pertemu Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Kecamatan Taman
Tokoh Agama dan an Taman, Umum- Polhukanham Taman
Tokoh Masyarakat Semua Dana dan terutama
Kelurahan Alokasi Transformasi Toga dan
Umum Publik Tomas
7 1 4 2.0 Koordinasi Penerapan Persentase hasil 100 % 100 % 160,253,600 358,395,940 293,190,500 100 % 170,370,500
2 dan Penegakan koordinasi yang
Peraturan Daerah dan ditindaklanjuti
Peraturan Kepala
Daerah
7 1 4 2.0 1 Koordinasi/Sinergi Jumalah 8 kali 8 kali 160,253,600 358,395,940 293,190,500 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Karyawan 8 kali 170,370,500 Kecamatan
2 Dengan Perangkat Koordinasi/Pertemu Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Karyawati Taman
Daerah yang Tugas an Taman, Umum- Polhukanham Kecamatan
dan Fungsinya di Semua Dana dan Taman dan
Bidang Penegakan Kelurahan Alokasi Transformasi 3 Pilar
Peraturan Perundang- Umum Publik
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
7 1 5 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 156,717,790 156,717,790 89,300,660 100 % 139,919,650
PENYELENGGARAAN kewenangan yang
URUSAN dijalankan
PEMERINTAHAN Kecamatan dan
UMUM tidak dilaksanakan
PD lain
7 1 5 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 156,717,790 156,717,790 89,300,660 100 % 139,919,650
1 Urusan Pemerintahan himbauan kepala
Umum sesuai daerah yang
Penugasan Kepala ditindaklanjuti
Daerah
7 1 5 2.0 1 Pembinaan Wawasan Jumlah Sosialisasi 1 kali 1 kali 91,906,300 91,906,300 51,989,500 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Karyawan 1 kali 57,293,130 Kecamatan
1 Kebangsaan dan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Karyawati Taman


- 666 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ketahanan Nasional Taman, Umum- Polhukanham Kecamatan
dalam rangka Semua Dana dan dan Toga
Memantapkan Kelurahan Alokasi Transformasi Tomas
Pengamalan Umum Publik
Pancasila,
Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945,
Pelestarian Bhinneka
Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan
Keutuhan Negara
Kesatuan Republik
Indonesia
7 1 5 2.0 5 Penanganan Konflik Persentase Konflik 100 % 100 % 28,272,000 28,272,000 35,348,950 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Karyawan 100 % 56,813,560 Kecamatan
1 Sosial sesuai yang terselesaikan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Karyawati Taman
Ketentuan Peraturan Taman, Umum- Polhukanham Kecamatan
Perundang-Undangan Semua Dana dan dan Toga
Kelurahan Alokasi Transformasi Tomas
Umum Publik
7 1 5 2.0 7 Pelaksanaan semua Jumlah buku profil 2 doku 2 doku 36,539,490 36,539,490 1,962,210 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Karyawan 2 doku 25,812,960 Kecamatan
1 Urusan Pemerintahan kelurahan dan men men Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Karyawati men Taman
yang bukan monografi Taman, Umum- Polhukanham Kecamatan
merupakan kecamatan dan Semua Dana dan dan Toga
Kewenangan Daerah kelurahan Kelurahan Alokasi Transformasi Tomas
dan tidak Umum Publik
dilaksanakan oleh
Instansi Vertikal
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 1,002,591,085 1,081,791,085 1,647,827,368 1,074,653,550
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 88,398 88,398 724,653,550 803,853,550 702,356,533 88,398 724,653,550
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 724,653,550 803,853,550 702,356,533 100 % 724,653,550
2 Urusan Pemerintahan terselesaikanya


- 666 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ketahanan Nasional Taman, Umum- Polhukanham Kecamatan
dalam rangka Semua Dana dan dan Toga
Memantapkan Kelurahan Alokasi Transformasi Tomas
Pengamalan Umum Publik
Pancasila,
Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945,
Pelestarian Bhinneka
Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan
Keutuhan Negara
Kesatuan Republik
Indonesia
7 1 5 2.0 5 Penanganan Konflik Persentase Konflik 100 % 100 % 28,272,000 28,272,000 35,348,950 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Karyawan 100 % 56,813,560 Kecamatan
1 Sosial sesuai yang terselesaikan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Karyawati Taman
Ketentuan Peraturan Taman, Umum- Polhukanham Kecamatan
Perundang-Undangan Semua Dana dan dan Toga
Kelurahan Alokasi Transformasi Tomas
Umum Publik
7 1 5 2.0 7 Pelaksanaan semua Jumlah buku profil 2 doku 2 doku 36,539,490 36,539,490 1,962,210 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Karyawan 2 doku 25,812,960 Kecamatan
1 Urusan Pemerintahan kelurahan dan men men Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Karyawati men Taman
yang bukan monografi Taman, Umum- Polhukanham Kecamatan
merupakan kecamatan dan Semua Dana dan dan Toga
Kewenangan Daerah kelurahan Kelurahan Alokasi Transformasi Tomas
dan tidak Umum Publik
dilaksanakan oleh
Instansi Vertikal
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 1,002,591,085 1,081,791,085 1,647,827,368 1,074,653,550
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 88,398 88,398 724,653,550 803,853,550 702,356,533 88,398 724,653,550
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 724,653,550 803,853,550 702,356,533 100 % 724,653,550
2 Urusan Pemerintahan terselesaikanya


- 667 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
yang tidak rekomendasi di
Dilaksanakan oleh kelurahan sesuai
Unit Kerja Perangkat ketentuan
Daerah yang ada di
Kecamatan
7 1 2 2.0 3 Peningkatan Persentase 100 % 100 % 724,653,550 803,853,550 702,356,533 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Karyawan 100 % 724,653,550 Kecamatan
2 Efektifitas Terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Karyawati Taman
Pelaksanaan permohonan Taman, Umum- Polhukanham Kelurahan
Pelayanan kepada rekomendasi di Semua Dana dan
Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Alokasi Transformasi
Wilayah Kecamatan Umum Publik
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 277,937,535 277,937,535 945,470,835 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 277,937,535 277,937,535 945,470,835 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan Masyarakat yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 3 Pake 3 Pake 205,000,000 205,000,000 863,812,500 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 3 Pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui t Taman
Kelurahan kelurahan yang Taman, Umum- untuk Peningkatan
terpenuhi Mojorejo Dana Mengurangi kontribusi sektor
Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Persentase 100 % 100 % 72,937,535 72,937,535 81,658,335 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 100 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Taman
Kelurahan berpartisipasi dalam Taman, Umum- untuk Peningkatan
kegiatan Mojorejo Dana Mengurangi kontribusi sektor
pemberdayaan Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan


- 667 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
yang tidak rekomendasi di
Dilaksanakan oleh kelurahan sesuai
Unit Kerja Perangkat ketentuan
Daerah yang ada di
Kecamatan
7 1 2 2.0 3 Peningkatan Persentase 100 % 100 % 724,653,550 803,853,550 702,356,533 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Karyawan 100 % 724,653,550 Kecamatan
2 Efektifitas Terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Karyawati Taman
Pelaksanaan permohonan Taman, Umum- Polhukanham Kelurahan
Pelayanan kepada rekomendasi di Semua Dana dan
Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Alokasi Transformasi
Wilayah Kecamatan Umum Publik
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 277,937,535 277,937,535 945,470,835 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 277,937,535 277,937,535 945,470,835 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan Masyarakat yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 3 Pake 3 Pake 205,000,000 205,000,000 863,812,500 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 3 Pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui t Taman
Kelurahan kelurahan yang Taman, Umum- untuk Peningkatan
terpenuhi Mojorejo Dana Mengurangi kontribusi sektor
Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Persentase 100 % 100 % 72,937,535 72,937,535 81,658,335 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 100 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Taman
Kelurahan berpartisipasi dalam Taman, Umum- untuk Peningkatan
kegiatan Mojorejo Dana Mengurangi kontribusi sektor
pemberdayaan Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan


- 668 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 1,289,044,130 1,383,844,295 1,506,452,065 1,049,676,380
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 88,398 88,398 699,676,380 794,476,545 573,232,065 88,398 699,676,380
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 699,676,380 794,476,545 573,232,065 100 % 699,676,380
2 Urusan Pemerintahan terselesaikannya
yang tidak rekomendasi di
Dilaksanakan oleh kelurahan sesuai
Unit Kerja Perangkat ketentuan
Daerah yang ada di
Kecamatan
7 1 2 2.0 3 Peningkatan Persentase 100 % 100 % 699,676,380 794,476,545 573,232,065 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Karyawa 100 % 699,676,380 Kecamatan
2 Efektifitas Terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Karyawati Taman
Pelaksanaan permohonan Taman, Umum- Polhukanham Kelurahan
Pelayanan kepada rekomendasi di Semua Dana dan
Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Alokasi Transformasi
Wilayah Kecamatan Umum Publik
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 589,367,750 589,367,750 933,220,000 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 589,367,750 589,367,750 933,220,000 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan Masyarakat yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 3 Pake 3 Pake 515,764,750 515,764,750 861,117,000 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 3 Pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui t Taman
Kelurahan kelurahan yang Taman, Umum- untuk Peningkatan
terpenuhi Pandean Dana Mengurangi kontribusi sektor
Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
digital


- 668 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 1,289,044,130 1,383,844,295 1,506,452,065 1,049,676,380
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 88,398 88,398 699,676,380 794,476,545 573,232,065 88,398 699,676,380
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 699,676,380 794,476,545 573,232,065 100 % 699,676,380
2 Urusan Pemerintahan terselesaikannya
yang tidak rekomendasi di
Dilaksanakan oleh kelurahan sesuai
Unit Kerja Perangkat ketentuan
Daerah yang ada di
Kecamatan
7 1 2 2.0 3 Peningkatan Persentase 100 % 100 % 699,676,380 794,476,545 573,232,065 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Karyawa 100 % 699,676,380 Kecamatan
2 Efektifitas Terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Karyawati Taman
Pelaksanaan permohonan Taman, Umum- Polhukanham Kelurahan
Pelayanan kepada rekomendasi di Semua Dana dan
Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Alokasi Transformasi
Wilayah Kecamatan Umum Publik
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 589,367,750 589,367,750 933,220,000 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 589,367,750 589,367,750 933,220,000 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan Masyarakat yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 3 Pake 3 Pake 515,764,750 515,764,750 861,117,000 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 3 Pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui t Taman
Kelurahan kelurahan yang Taman, Umum- untuk Peningkatan
terpenuhi Pandean Dana Mengurangi kontribusi sektor
Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
digital


- 669 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Menjamin
Pemerataan
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Persentase 100 % 100 % 73,603,000 73,603,000 72,103,000 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 100 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Taman
Kelurahan berpartisipasi dalam Taman, Umum- untuk Peningkatan
kegiatan Pandean Dana Mengurangi kontribusi sektor
pemberdayaan Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 908,000,000 1,017,082,000 1,409,158,490 987,877,740
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 88,398 88,398 658,000,000 767,082,000 551,817,520 88,398 637,877,740
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 658,000,000 767,082,000 551,817,520 100 % 637,877,740
2 Urusan Pemerintahan terselesaikannya
yang tidak rekomendasi di
Dilaksanakan oleh kelurahan sesuai
Unit Kerja Perangkat ketentuan
Daerah yang ada di
Kecamatan
7 1 2 2.0 3 Peningkatan Persentase 100 % 100 % 658,000,000 767,082,000 551,817,520 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Karyawan 100 % 637,877,740 Kecamatan
2 Efektifitas Terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Karyawati Taman
Pelaksanaan permohonan Taman, Umum- Polhukanham Kelurahan
Pelayanan kepada rekomendasi di Semua Dana dan
Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Alokasi Transformasi
Wilayah Kecamatan Umum Publik
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 250,000,000 250,000,000 857,340,970 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 250,000,000 250,000,000 857,340,970 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan Masyarakat yang
Kelurahan berpartisipasi dalam


- 669 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Menjamin
Pemerataan
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Persentase 100 % 100 % 73,603,000 73,603,000 72,103,000 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 100 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Taman
Kelurahan berpartisipasi dalam Taman, Umum- untuk Peningkatan
kegiatan Pandean Dana Mengurangi kontribusi sektor
pemberdayaan Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 908,000,000 1,017,082,000 1,409,158,490 987,877,740
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 88,398 88,398 658,000,000 767,082,000 551,817,520 88,398 637,877,740
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 658,000,000 767,082,000 551,817,520 100 % 637,877,740
2 Urusan Pemerintahan terselesaikannya
yang tidak rekomendasi di
Dilaksanakan oleh kelurahan sesuai
Unit Kerja Perangkat ketentuan
Daerah yang ada di
Kecamatan
7 1 2 2.0 3 Peningkatan Persentase 100 % 100 % 658,000,000 767,082,000 551,817,520 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Karyawan 100 % 637,877,740 Kecamatan
2 Efektifitas Terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Karyawati Taman
Pelaksanaan permohonan Taman, Umum- Polhukanham Kelurahan
Pelayanan kepada rekomendasi di Semua Dana dan
Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Alokasi Transformasi
Wilayah Kecamatan Umum Publik
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 250,000,000 250,000,000 857,340,970 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 250,000,000 250,000,000 857,340,970 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan Masyarakat yang
Kelurahan berpartisipasi dalam


- 670 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 3 Pake 3 Pake 175,000,000 175,000,000 783,090,970 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 3 Pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui t Taman
Kelurahan kelurahan yang Taman, Umum- untuk Peningkatan
terpenuhi Banjarejo Dana Mengurangi kontribusi sektor
Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Persentase 100 % 100 % 75,000,000 75,000,000 74,250,000 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 100 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Taman
Kelurahan berpartisipasi dalam Taman, Umum- untuk Peningkatan
kegiatan Banjarejo Dana Mengurangi kontribusi sektor
pemberdayaan Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 709,236,197 765,325,000 1,368,198,470 817,500,000
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 88,398 88,398 436,111,197 526,312,500 518,810,070 88,398 467,500,000
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 436,111,197 526,312,500 518,810,070 100 % 467,500,000
2 Urusan Pemerintahan terselesaikanya
yang tidak rekomendasi di
Dilaksanakan oleh kelurahan sesuai
Unit Kerja Perangkat ketentuan
Daerah yang ada di
Kecamatan
7 1 2 2.0 3 Peningkatan Persentase 100 % 100 % 436,111,197 526,312,500 518,810,070 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Karyawan 100 % 467,500,000 Kecamatan
2 Efektifitas Terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Karyawati Taman
Pelaksanaan permohonan Taman, Umum- Polhukanham Kelurahan
Pelayanan kepada rekomendasi di Semua Dana dan
Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Alokasi Transformasi
Wilayah Kecamatan Umum Publik


- 670 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 3 Pake 3 Pake 175,000,000 175,000,000 783,090,970 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 3 Pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui t Taman
Kelurahan kelurahan yang Taman, Umum- untuk Peningkatan
terpenuhi Banjarejo Dana Mengurangi kontribusi sektor
Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Persentase 100 % 100 % 75,000,000 75,000,000 74,250,000 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 100 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Taman
Kelurahan berpartisipasi dalam Taman, Umum- untuk Peningkatan
kegiatan Banjarejo Dana Mengurangi kontribusi sektor
pemberdayaan Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 709,236,197 765,325,000 1,368,198,470 817,500,000
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 88,398 88,398 436,111,197 526,312,500 518,810,070 88,398 467,500,000
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 436,111,197 526,312,500 518,810,070 100 % 467,500,000
2 Urusan Pemerintahan terselesaikanya
yang tidak rekomendasi di
Dilaksanakan oleh kelurahan sesuai
Unit Kerja Perangkat ketentuan
Daerah yang ada di
Kecamatan
7 1 2 2.0 3 Peningkatan Persentase 100 % 100 % 436,111,197 526,312,500 518,810,070 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Karyawan 100 % 467,500,000 Kecamatan
2 Efektifitas Terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Karyawati Taman
Pelaksanaan permohonan Taman, Umum- Polhukanham Kelurahan
Pelayanan kepada rekomendasi di Semua Dana dan
Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Alokasi Transformasi
Wilayah Kecamatan Umum Publik


- 671 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 273,125,000 239,012,500 849,388,400 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 273,125,000 239,012,500 849,388,400 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan Masyarakat yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 3 Pake 3 Pake 200,125,000 200,125,000 810,500,900 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 3 Pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui t Taman
Kelurahan kelurahan yang Taman, Umum- untuk Peningkatan
terpenuhi Kuncen Dana Mengurangi kontribusi sektor
Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Persentase 100 % 100 % 73,000,000 38,887,500 38,887,500 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 100 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Taman
Kelurahan berpartisipasi dalam Taman, Umum- untuk Peningkatan
kegiatan Kuncen Dana Mengurangi kontribusi sektor
pemberdayaan Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 1,041,742,260 1,219,994,648 1,970,612,549 1,116,742,260
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 88,398 88,398 766,742,260 944,994,648 748,876,594 88,398 766,742,260
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 766,742,260 944,994,648 748,876,594 100 % 766,742,260
2 Urusan Pemerintahan terse;esaikannya
yang tidak rekomendasi di
Dilaksanakan oleh


- 671 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 273,125,000 239,012,500 849,388,400 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 273,125,000 239,012,500 849,388,400 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan Masyarakat yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 3 Pake 3 Pake 200,125,000 200,125,000 810,500,900 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 3 Pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui t Taman
Kelurahan kelurahan yang Taman, Umum- untuk Peningkatan
terpenuhi Kuncen Dana Mengurangi kontribusi sektor
Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Persentase 100 % 100 % 73,000,000 38,887,500 38,887,500 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 100 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Taman
Kelurahan berpartisipasi dalam Taman, Umum- untuk Peningkatan
kegiatan Kuncen Dana Mengurangi kontribusi sektor
pemberdayaan Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 1,041,742,260 1,219,994,648 1,970,612,549 1,116,742,260
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 88,398 88,398 766,742,260 944,994,648 748,876,594 88,398 766,742,260
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 766,742,260 944,994,648 748,876,594 100 % 766,742,260
2 Urusan Pemerintahan terse;esaikannya
yang tidak rekomendasi di
Dilaksanakan oleh


- 672 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Unit Kerja Perangkat kelurahan sesuai
Daerah yang ada di ketentuan
Kecamatan
7 1 2 2.0 3 Peningkatan Persentase 100 % 100 % 766,742,260 944,994,648 748,876,594 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Karyawan 100 % 766,742,260 Kecamatan
2 Efektifitas Terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Karyawati Taman
Pelaksanaan permohonan Taman, Umum- Polhukanham Kelurahan
Pelayanan kepada rekomendasi di Manisrejo Dana dan
Masyarakat di Kelurahan Alokasi Transformasi
Wilayah Kecamatan Umum Publik
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 275,000,000 275,000,000 1,221,735,955 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 275,000,000 275,000,000 1,221,735,955 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan Masayarakat yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 3 Pake 3 Pake 200,000,000 200,000,000 1,080,860,955 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 3 Pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui t Taman
Kelurahan kelurahan yang Taman, Umum- untuk Peningkatan
terpenuhi Manisrejo Dana Mengurangi kontribusi sektor
Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Persentase 100 % 100 % 75,000,000 75,000,000 140,875,000 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 100 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Taman
Kelurahan berpartisipasi dalam Taman, Umum- untuk Peningkatan
kegiatan Manisrejo Dana Mengurangi kontribusi sektor
pemberdayaan Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 UNSUR
KEWILAYAHAN


- 672 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Unit Kerja Perangkat kelurahan sesuai
Daerah yang ada di ketentuan
Kecamatan
7 1 2 2.0 3 Peningkatan Persentase 100 % 100 % 766,742,260 944,994,648 748,876,594 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Karyawan 100 % 766,742,260 Kecamatan
2 Efektifitas Terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Karyawati Taman
Pelaksanaan permohonan Taman, Umum- Polhukanham Kelurahan
Pelayanan kepada rekomendasi di Manisrejo Dana dan
Masyarakat di Kelurahan Alokasi Transformasi
Wilayah Kecamatan Umum Publik
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 275,000,000 275,000,000 1,221,735,955 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 275,000,000 275,000,000 1,221,735,955 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan Masayarakat yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 3 Pake 3 Pake 200,000,000 200,000,000 1,080,860,955 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 3 Pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui t Taman
Kelurahan kelurahan yang Taman, Umum- untuk Peningkatan
terpenuhi Manisrejo Dana Mengurangi kontribusi sektor
Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Persentase 100 % 100 % 75,000,000 75,000,000 140,875,000 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 100 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Taman
Kelurahan berpartisipasi dalam Taman, Umum- untuk Peningkatan
kegiatan Manisrejo Dana Mengurangi kontribusi sektor
pemberdayaan Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 UNSUR
KEWILAYAHAN


- 673 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 1 KECAMATAN 953,554,140 1,055,757,228 1,467,596,479 1,035,722,740
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 88,398 88,398 685,722,740 787,925,828 725,800,521 88,398 685,722,740
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 685,722,740 787,925,828 725,800,521 100 % 685,722,740
2 Urusan Pemerintahan terselesaikannya
yang tidak rekomendasi di
Dilaksanakan oleh Kelurahan sesuai
Unit Kerja Perangkat kententuan
Daerah yang ada di
Kecamatan
7 1 2 2.0 3 Peningkatan Persentase 100 % 100 % 685,722,740 787,925,828 725,800,521 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Karyawan 100 % 685,722,740 Kecamatan
2 Efektifitas Terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Karyawati Taman
Pelaksanaan permohonan Taman, Umum- Polhukanham dan
Pelayanan kepada rekomendasi di Kejuron Dana dan Masyarakat
Masyarakat di Kelurahan Alokasi Transformasi Kelurahan
Wilayah Kecamatan Umum Publik
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 267,831,400 267,831,400 741,795,958 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 267,831,400 267,831,400 741,795,958 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan masyarakat yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
masayarakat
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 3 Pake 3 Pake 200,000,000 200,000,000 674,714,558 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 3 Pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui t Taman
Kelurahan kelurahan yang Taman, Umum- untuk Peningkatan
terpenuhi Kejuron Dana Mengurangi kontribusi sektor
Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan


- 673 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 1 KECAMATAN 953,554,140 1,055,757,228 1,467,596,479 1,035,722,740
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 88,398 88,398 685,722,740 787,925,828 725,800,521 88,398 685,722,740
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 685,722,740 787,925,828 725,800,521 100 % 685,722,740
2 Urusan Pemerintahan terselesaikannya
yang tidak rekomendasi di
Dilaksanakan oleh Kelurahan sesuai
Unit Kerja Perangkat kententuan
Daerah yang ada di
Kecamatan
7 1 2 2.0 3 Peningkatan Persentase 100 % 100 % 685,722,740 787,925,828 725,800,521 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Karyawan 100 % 685,722,740 Kecamatan
2 Efektifitas Terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Karyawati Taman
Pelaksanaan permohonan Taman, Umum- Polhukanham dan
Pelayanan kepada rekomendasi di Kejuron Dana dan Masyarakat
Masyarakat di Kelurahan Alokasi Transformasi Kelurahan
Wilayah Kecamatan Umum Publik
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 267,831,400 267,831,400 741,795,958 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 267,831,400 267,831,400 741,795,958 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan masyarakat yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
masayarakat
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 3 Pake 3 Pake 200,000,000 200,000,000 674,714,558 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 3 Pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui t Taman
Kelurahan kelurahan yang Taman, Umum- untuk Peningkatan
terpenuhi Kejuron Dana Mengurangi kontribusi sektor
Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan


- 674 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Persentase 100 % 100 % 67,831,400 67,831,400 67,081,400 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 100 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Taman
Kelurahan berpartispasi dalam Taman, Umum- untuk Peningkatan
kegiatan Kejuron Dana Mengurangi kontribusi sektor
pemberdayaan Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 898,675,100 1,005,589,826 1,589,923,333 1,118,731,250

7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 88,398 88,398 623,675,100 730,589,826 538,780,426 88,398 768,731,250
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 623,675,100 730,589,826 538,780,426 100 % 768,731,250
2 Urusan Pemerintahan terselesaikannya
yang tidak rekomendasi di
Dilaksanakan oleh kelurahan sesuai
Unit Kerja Perangkat ketentuan
Daerah yang ada di
Kecamatan
7 1 2 2.0 3 Peningkatan Persentase 100 % 100 % 623,675,100 730,589,826 538,780,426 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Karyawan 100 % 768,731,250 Kecamatan
2 Efektifitas Terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Karyawati Taman
Pelaksanaan permohonan Taman, Umum- Polhukanham Kelurahan
Pelayanan kepada rekomendasi di Josenan Dana dan
Masyarakat di Kelurahan Alokasi Transformasi
Wilayah Kecamatan Umum Publik
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 275,000,000 275,000,000 1,051,142,907 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 275,000,000 275,000,000 1,051,142,907 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan Masyarakat yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan


- 674 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Persentase 100 % 100 % 67,831,400 67,831,400 67,081,400 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 100 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Taman
Kelurahan berpartispasi dalam Taman, Umum- untuk Peningkatan
kegiatan Kejuron Dana Mengurangi kontribusi sektor
pemberdayaan Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 898,675,100 1,005,589,826 1,589,923,333 1,118,731,250

7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 88,398 88,398 623,675,100 730,589,826 538,780,426 88,398 768,731,250
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 623,675,100 730,589,826 538,780,426 100 % 768,731,250
2 Urusan Pemerintahan terselesaikannya
yang tidak rekomendasi di
Dilaksanakan oleh kelurahan sesuai
Unit Kerja Perangkat ketentuan
Daerah yang ada di
Kecamatan
7 1 2 2.0 3 Peningkatan Persentase 100 % 100 % 623,675,100 730,589,826 538,780,426 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Karyawan 100 % 768,731,250 Kecamatan
2 Efektifitas Terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Karyawati Taman
Pelaksanaan permohonan Taman, Umum- Polhukanham Kelurahan
Pelayanan kepada rekomendasi di Josenan Dana dan
Masyarakat di Kelurahan Alokasi Transformasi
Wilayah Kecamatan Umum Publik
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 275,000,000 275,000,000 1,051,142,907 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 275,000,000 275,000,000 1,051,142,907 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan Masyarakat yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan


- 675 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
pemberdayaan
masyarakat
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 3 Pake 3 Pake 200,000,000 200,000,000 976,892,907 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Stakeholder 3 Pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui dan t Taman
Kelurahan kelurahan yang Taman, Umum- untuk Peningkatan Masyarakat
terpenuhi Josenan Dana Mengurangi kontribusi sektor
Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Persentase 100 % 100 % 75,000,000 75,000,000 74,250,000 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Stakeholder 100 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui dan Taman
Kelurahan berpartisipasi dalam Taman, Umum- untuk Peningkatan Masyarakat
kegiatan Josenan Dana Mengurangi kontribusi sektor
pemberdayaan Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 936,735,100 1,041,106,410 2,077,329,630 973,675,100
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 88,398 88,398 623,675,100 728,046,410 722,303,770 88,398 623,675,100
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 623,675,100 728,046,410 722,303,770 100 % 623,675,100
2 Urusan Pemerintahan terselesaikannya
yang tidak rekomendasi di
Dilaksanakan oleh kelurahan sesuai
Unit Kerja Perangkat ketentuan
Daerah yang ada di
Kecamatan
7 1 2 2.0 3 Peningkatan Persentase 100 % 100 % 623,675,100 728,046,410 722,303,770 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Karyawan 100 % 623,675,100 Kecamatan
2 Efektifitas Terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Karyawati Taman
Pelaksanaan permohonan Taman, Umum- Polhukanham Kelurahan
Pelayanan kepada rekomendasi di Demangan Dana dan
Masyarakat di Kelurahan Alokasi Transformasi
Wilayah Kecamatan Umum Publik


- 675 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
pemberdayaan
masyarakat
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 3 Pake 3 Pake 200,000,000 200,000,000 976,892,907 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Stakeholder 3 Pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui dan t Taman
Kelurahan kelurahan yang Taman, Umum- untuk Peningkatan Masyarakat
terpenuhi Josenan Dana Mengurangi kontribusi sektor
Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Persentase 100 % 100 % 75,000,000 75,000,000 74,250,000 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Stakeholder 100 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui dan Taman
Kelurahan berpartisipasi dalam Taman, Umum- untuk Peningkatan Masyarakat
kegiatan Josenan Dana Mengurangi kontribusi sektor
pemberdayaan Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 936,735,100 1,041,106,410 2,077,329,630 973,675,100
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 88,398 88,398 623,675,100 728,046,410 722,303,770 88,398 623,675,100
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 623,675,100 728,046,410 722,303,770 100 % 623,675,100
2 Urusan Pemerintahan terselesaikannya
yang tidak rekomendasi di
Dilaksanakan oleh kelurahan sesuai
Unit Kerja Perangkat ketentuan
Daerah yang ada di
Kecamatan
7 1 2 2.0 3 Peningkatan Persentase 100 % 100 % 623,675,100 728,046,410 722,303,770 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Karyawan 100 % 623,675,100 Kecamatan
2 Efektifitas Terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Karyawati Taman
Pelaksanaan permohonan Taman, Umum- Polhukanham Kelurahan
Pelayanan kepada rekomendasi di Demangan Dana dan
Masyarakat di Kelurahan Alokasi Transformasi
Wilayah Kecamatan Umum Publik


- 676 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 313,060,000 313,060,000 1,355,025,860 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 313,060,000 313,060,000 1,355,025,860 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan masyarakat yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 3 Pake 3 Pake 238,060,000 238,060,000 1,280,775,860 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 3 Pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui t Taman
Kelurahan kelurahan yang Taman, Umum- untuk Peningkatan
terpenuhi Demangan Dana Mengurangi kontribusi sektor
Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Persentase 100 % 100 % 75,000,000 75,000,000 74,250,000 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 100 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Taman
Kelurahan berpartisipasi dalam Taman, Umum- untuk Peningkatan
kegiatan Demangan Dana Mengurangi kontribusi sektor
pemberdayaan Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 1,141,500,000 1,295,008,700 1,856,284,940 1,066,650,740
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 88,398 88,398 710,000,000 863,508,700 704,934,940 88,398 716,650,740
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 710,000,000 863,508,700 704,934,940 100 % 716,650,740
2 Urusan Pemerintahan terselsesaikannya
yang tidak rekomendasi di
Dilaksanakan oleh


- 676 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 313,060,000 313,060,000 1,355,025,860 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 313,060,000 313,060,000 1,355,025,860 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan masyarakat yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 3 Pake 3 Pake 238,060,000 238,060,000 1,280,775,860 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 3 Pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui t Taman
Kelurahan kelurahan yang Taman, Umum- untuk Peningkatan
terpenuhi Demangan Dana Mengurangi kontribusi sektor
Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Persentase 100 % 100 % 75,000,000 75,000,000 74,250,000 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 100 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Taman
Kelurahan berpartisipasi dalam Taman, Umum- untuk Peningkatan
kegiatan Demangan Dana Mengurangi kontribusi sektor
pemberdayaan Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 1,141,500,000 1,295,008,700 1,856,284,940 1,066,650,740
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 88,398 88,398 710,000,000 863,508,700 704,934,940 88,398 716,650,740
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 710,000,000 863,508,700 704,934,940 100 % 716,650,740
2 Urusan Pemerintahan terselsesaikannya
yang tidak rekomendasi di
Dilaksanakan oleh


- 677 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Unit Kerja Perangkat kelurahan sesuai
Daerah yang ada di ketentuan
Kecamatan
7 1 2 2.0 3 Peningkatan Persentase 100 % 100 % 710,000,000 863,508,700 704,934,940 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Karyawan 100 % 716,650,740 Kecamatan
2 Efektifitas Terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Karyawati Taman
Pelaksanaan permohonan Taman, Umum- Polhukanham Kelurahan
Pelayanan kepada rekomendasi di Taman Dana dan Mojorejo
Masyarakat di Kelurahan Alokasi Transformasi
Wilayah Kecamatan Umum Publik
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 431,500,000 431,500,000 1,151,350,000 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 431,500,000 431,500,000 1,151,350,000 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan Masyarakat yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 3 Pake 3 Pake 356,500,000 356,500,000 1,076,350,000 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 3 Pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui t Taman
Kelurahan kelurahan yang Taman, Umum- untuk Peningkatan
terpenuhi Taman Dana Mengurangi kontribusi sektor
Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Persentase 100 % 100 % 75,000,000 75,000,000 75,000,000 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 100 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Taman
Kelurahan berpartisipasi dalam Taman, Umum- untuk Peningkatan
kegiatan Taman Dana Mengurangi kontribusi sektor
pemberdayaan Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
TOTAL 21,339,602,289 22,389,602,289 29,988,688,674 24,961,751,784


- 677 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Unit Kerja Perangkat kelurahan sesuai
Daerah yang ada di ketentuan
Kecamatan
7 1 2 2.0 3 Peningkatan Persentase 100 % 100 % 710,000,000 863,508,700 704,934,940 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Karyawan 100 % 716,650,740 Kecamatan
2 Efektifitas Terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Karyawati Taman
Pelaksanaan permohonan Taman, Umum- Polhukanham Kelurahan
Pelayanan kepada rekomendasi di Taman Dana dan Mojorejo
Masyarakat di Kelurahan Alokasi Transformasi
Wilayah Kecamatan Umum Publik
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 431,500,000 431,500,000 1,151,350,000 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 431,500,000 431,500,000 1,151,350,000 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan Masyarakat yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 3 Pake 3 Pake 356,500,000 356,500,000 1,076,350,000 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 3 Pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui t Taman
Kelurahan kelurahan yang Taman, Umum- untuk Peningkatan
terpenuhi Taman Dana Mengurangi kontribusi sektor
Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Persentase 100 % 100 % 75,000,000 75,000,000 75,000,000 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 100 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Taman
Kelurahan berpartisipasi dalam Taman, Umum- untuk Peningkatan
kegiatan Taman Dana Mengurangi kontribusi sektor
pemberdayaan Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
TOTAL 21,339,602,289 22,389,602,289 29,988,688,674 24,961,751,784


- 678 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8 UNSUR
PEMERINTAHAN
UMUM
8 0 KESATUAN BANGSA 7,347,363,564 7,914,931,714 8,614,931,714 7,440,099,981
1 DAN POLITIK
8 0 0 PROGRAM Nilai Evaluasi A Skor A Skor 3,852,158,697 3,852,008,697 4,694,363,427 A Skor 3,944,895,114
1 1 PENUNJANG URUSAN Implementasi SAKIP
PEMERINTAHAN Perangkat Daerah
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
8 0 0 2.0 Perencanaan, Persentase 100 % 100 % 30,750,000 30,600,000 30,600,000 100 % 30,750,000
1 1 1 Penganggaran, dan pemenuhan
Evaluasi Kinerja dokumen
Perangkat Daerah perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi perangkat
daerah
8 0 0 2.0 0 Koordinasi dan Jumlah dokumen 12 dok 12 dok 30,750,000 30,600,000 30,600,000 Kota Dana Memperkuat peningkatan Bakesbangp 12 dok 30,750,000 Badan
1 1 1 6 Penyusunan Laporan perencanaan, umen umen Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial ol umen Kesatuan
Capaian Kinerja dan pengendalian dan Taman, Umum- Polhukanham masyarakat dan Bangsa
Ikhtisar Realisasi evaluasi perangkat Banjarejo Dana dan harmonisasi dan Politik
Kinerja SKPD daerah Alokasi Transformasi kehidupan sosial
Umum Publik masyarakat untuk
menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
8 0 0 2.0 Administrasi Persentase 100 % 100 % 2,987,145,114 2,987,145,114 3,888,556,234 100 % 2,987,145,114
1 1 2 Keuangan Perangkat pemenuhan
Daerah dokumen
administrasi
keuangan
8 0 0 2.0 0 Penyediaan Gaji dan Prosentase 100 % 100 % 2,987,145,114 2,987,145,114 3,888,556,234 Kota Dana Memperkuat peningkatan Baksbangpo 100 % 2,987,145,114 Badan
1 1 2 1 Tunjangan ASN pemenuhan Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial l Kesatuan
kebutuhan gaji ASN Taman, Umum- Polhukanham masyarakat dan Bangsa
perangkat daerah Banjarejo Dana dan harmonisasi dan Politik
Alokasi Transformasi kehidupan sosial
Umum Publik masyarakat untuk
menciptakan kondisi


- 678 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8 UNSUR
PEMERINTAHAN
UMUM
8 0 KESATUAN BANGSA 7,347,363,564 7,914,931,714 8,614,931,714 7,440,099,981
1 DAN POLITIK
8 0 0 PROGRAM Nilai Evaluasi A Skor A Skor 3,852,158,697 3,852,008,697 4,694,363,427 A Skor 3,944,895,114
1 1 PENUNJANG URUSAN Implementasi SAKIP
PEMERINTAHAN Perangkat Daerah
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
8 0 0 2.0 Perencanaan, Persentase 100 % 100 % 30,750,000 30,600,000 30,600,000 100 % 30,750,000
1 1 1 Penganggaran, dan pemenuhan
Evaluasi Kinerja dokumen
Perangkat Daerah perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi perangkat
daerah
8 0 0 2.0 0 Koordinasi dan Jumlah dokumen 12 dok 12 dok 30,750,000 30,600,000 30,600,000 Kota Dana Memperkuat peningkatan Bakesbangp 12 dok 30,750,000 Badan
1 1 1 6 Penyusunan Laporan perencanaan, umen umen Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial ol umen Kesatuan
Capaian Kinerja dan pengendalian dan Taman, Umum- Polhukanham masyarakat dan Bangsa
Ikhtisar Realisasi evaluasi perangkat Banjarejo Dana dan harmonisasi dan Politik
Kinerja SKPD daerah Alokasi Transformasi kehidupan sosial
Umum Publik masyarakat untuk
menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
8 0 0 2.0 Administrasi Persentase 100 % 100 % 2,987,145,114 2,987,145,114 3,888,556,234 100 % 2,987,145,114
1 1 2 Keuangan Perangkat pemenuhan
Daerah dokumen
administrasi
keuangan
8 0 0 2.0 0 Penyediaan Gaji dan Prosentase 100 % 100 % 2,987,145,114 2,987,145,114 3,888,556,234 Kota Dana Memperkuat peningkatan Baksbangpo 100 % 2,987,145,114 Badan
1 1 2 1 Tunjangan ASN pemenuhan Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial l Kesatuan
kebutuhan gaji ASN Taman, Umum- Polhukanham masyarakat dan Bangsa
perangkat daerah Banjarejo Dana dan harmonisasi dan Politik
Alokasi Transformasi kehidupan sosial
Umum Publik masyarakat untuk
menciptakan kondisi


- 679 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
masyarakat yang
kondusif
8 0 0 2.0 Administrasi Umum Persentase 100 % 100 % 762,263,583 762,263,583 653,207,193 100 % 850,000,000
1 1 6 Perangkat Daerah pemenuhan
dokumen
administrasi umum
8 0 0 2.0 0 Penyediaan Peralatan Prosentase 100 % 100 % 712,263,583 712,263,583 453,207,193 Kota Dana Memperkuat peningkatan Bakesbangp 100 % 800,000,000 Badan
1 1 6 2 dan Perlengkapan pemenuhan Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial ol Kesatuan
Kantor kebutuhan dan Taman, Umum- Polhukanham masyarakat dan Bangsa
peralatan kantorr Banjarejo Dana dan harmonisasi dan Politik
yang representatif Alokasi Transformasi kehidupan sosial
Umum Publik masyarakat untuk
menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
8 0 0 2.0 0 Penyelenggaraan Prosentase 100 % 100 % 50,000,000 50,000,000 200,000,000 Kota Dana Memperkuat peningkatan Bakesbangp 100 % 50,000,000 Badan
1 1 6 9 Rapat Koordinasi dan pemenuhan Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial ol Kesatuan
Konsultasi SKPD kebutuhan Taman, Umum- Polhukanham masyarakat dan Bangsa
perjalanan dinas Banjarejo Dana dan harmonisasi dan Politik
Alokasi Transformasi kehidupan sosial
Umum Publik masyarakat untuk
menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif
8 0 0 2.0 Pemeliharaan Barang Prosentase 100 % 100 % 72,000,000 72,000,000 122,000,000 100 % 77,000,000
1 1 9 Milik Daerah tercukupinya
Penunjang Urusan barang milik daerah
Pemerintahan Daerah yang layak
digunakan
8 0 0 2.0 0 Penyediaan Jasa Prosentase 100 % 100 % 27,000,000 27,000,000 37,000,000 Kota Dana Memperkuat peningkatan Bakesbangp 100 % 27,000,000 Badan
1 1 9 1 Pemeliharaan, Biaya kendaraan Madiun, Transfer Stabilitas ketahanan sosial ol Kesatuan
Pemeliharaan dan dinas/operasional Taman, Umum - Polhukanham masyarakat dan Bangsa
Pajak Kendaraan yang layak Banjarejo Dana dan harmonisasi dan Politik
Perorangan Dinas digunakan Alokasi Transformasi kehidupan sosial
atau Kendaraan Dinas Umum Publik masyarakat untuk
Jabatan menciptakan kondisi
masyarakat yang
kondusif


Click to View FlipBook Version