- 604 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Perencanaan Kecamatan, Dana dan Pengembanga
Pembangunan Daerah Semua Alokasi Transformasi n Daerah
Bidang Infrastruktur Kelurahan Umum Publik
(RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
5 1 3 2.0 3 Pelaksanaan jumlah dokumen 1 doku 1 doku 394,296,000 394,296,000 324,963,360 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 1 doku 100,000,000 Badan
3 Monitoring dan hasil monitoring men men Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi men Perencanaan,
Evaluasi Penyusunan dan evaluasi bidang Semua Umum- Polhukanham Penelitian dan
Dokumen infrastruktur Kecamatan, Dana dan Pengembanga
Perencanaan Semua Alokasi Transformasi n Daerah
Pembangunan Kelurahan Umum Publik
Perangkat Daerah
Bidang Infrastruktur
5 1 3 2.0 5 Koordinasi jumlah dokumen 1 doku 1 doku 98,521,000 98,521,000 82,321,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 1 doku 0 Badan
3 Penyusunan hasil koordinasi men men Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi men Perencanaan,
Dokumen bidang kewilayahan Semua Umum- Polhukanham Penelitian dan
Perencanaan Kecamatan, Dana dan Pengembanga
Pembangunan Daerah Semua Alokasi Transformasi n Daerah
Bidang Kewilayahan Kelurahan Umum Publik
(RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
5 1 3 2.0 7 Pelaksanaan jumlah dokumen 1 doku 1 doku 80,033,000 80,033,000 25,018,760 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 1 doku 90,000,000 Badan
3 Monitoring dan hasil monitoring men men Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi men Perencanaan,
Evaluasi Penyusunan dan evaluasi bidang Semua Umum- Polhukanham Penelitian dan
Dokumen kewilayahan Kecamatan, Dana dan Pengembanga
Perencanaan Semua Alokasi Transformasi n Daerah
Pembangunan Kelurahan Umum Publik
Perangkat Daerah
Bidang Kewilayahan
5 5 PENELITIAN DAN 870,033,756 874,737,757 731,038,204 1,295,000,000
PENGEMBANGAN
5 5 2 PROGRAM 870,033,756 874,737,757 731,038,204 1,295,000,000
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
5 5 2 2.0 Penelitian dan 552,300,610 562,695,610 571,715,195 720,000,000
1 Pengembangan
Bidang
Penyelenggaraan
- 605 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pemerintahan dan
Pengkajian Peraturan
5 5 2 2.0 2 Fasilitasi, jumlah dokumen 2 doku 2 doku 428,403,460 428,403,460 472,525,045 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 2 doku 490,000,000 Badan
1 Pelaksanaan dan penelitian/kajian men men Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi men Perencanaan,
Evaluasi Penelitian Semua Umum- Polhukanham Penelitian dan
dan Pengembangan Kecamatan, Dana dan Pengembanga
Bidang Pemerintahan Semua Alokasi Transformasi n Daerah
Umum Kelurahan Umum Publik
5 5 2 2.0 1 Pengelolaan Data jumlah dokumen 1 doku 1 doku 123,897,150 134,292,150 99,190,150 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 1 doku 230,000,000 Badan
1 2 Kelitbangan dan data kelitbangan men men Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi men Perencanaan,
Peraturan Semua Umum- Polhukanham Penelitian dan
Kecamatan, Dana dan Pengembanga
Semua Alokasi Transformasi n Daerah
Kelurahan Umum Publik
5 5 2 2.0 Pengembangan 317,733,146 312,042,147 159,323,009 575,000,000
4 Inovasi dan Teknologi
5 5 2 2.0 1 Penelitian, jumlah dokumen 4 doku 4 doku 317,733,146 312,042,147 159,323,009 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 4 doku 575,000,000 Badan
4 Pengembangan, dan pengembangan dan men men Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi men Perencanaan,
Perekayasaan di perekayasaan di Semua Umum- Polhukanham Penelitian dan
Bidang Teknologi dan bidang teknologi Kecamatan, Dana dan Pengembanga
Inovasi dan inovasi Semua Alokasi Transformasi n Daerah
Kelurahan Umum Publik
TOTAL 11,705,802,548 11,702,111,549 13,103,768,292 12,644,000,000
5 UNSUR PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
5 2 KEUANGAN 61,688,581,005 65,190,905,885 89,429,948,840 63,139,131,965
5 2 1 PROGRAM Nilai Evaluasi A Skor A Skor 52,081,379,246 51,820,233,266 52,236,899,046 A Skor 52,441,379,246
PENUNJANG URUSAN Implementasi SAKIP
PEMERINTAHAN Perangkat Daerah
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
5 2 1 2.0 Perencanaan, Persentase 100 % 100 % 21,032,000 21,032,000 2,000,000 100 % 21,032,000
1 Penganggaran, dan pemenuhan
Evaluasi Kinerja dokumen
Perangkat Daerah perencanaan,
pengendalian dan
- 605 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pemerintahan dan
Pengkajian Peraturan
5 5 2 2.0 2 Fasilitasi, jumlah dokumen 2 doku 2 doku 428,403,460 428,403,460 472,525,045 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 2 doku 490,000,000 Badan
1 Pelaksanaan dan penelitian/kajian men men Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi men Perencanaan,
Evaluasi Penelitian Semua Umum- Polhukanham Penelitian dan
dan Pengembangan Kecamatan, Dana dan Pengembanga
Bidang Pemerintahan Semua Alokasi Transformasi n Daerah
Umum Kelurahan Umum Publik
5 5 2 2.0 1 Pengelolaan Data jumlah dokumen 1 doku 1 doku 123,897,150 134,292,150 99,190,150 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 1 doku 230,000,000 Badan
1 2 Kelitbangan dan data kelitbangan men men Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi men Perencanaan,
Peraturan Semua Umum- Polhukanham Penelitian dan
Kecamatan, Dana dan Pengembanga
Semua Alokasi Transformasi n Daerah
Kelurahan Umum Publik
5 5 2 2.0 Pengembangan 317,733,146 312,042,147 159,323,009 575,000,000
4 Inovasi dan Teknologi
5 5 2 2.0 1 Penelitian, jumlah dokumen 4 doku 4 doku 317,733,146 312,042,147 159,323,009 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 4 doku 575,000,000 Badan
4 Pengembangan, dan pengembangan dan men men Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi men Perencanaan,
Perekayasaan di perekayasaan di Semua Umum- Polhukanham Penelitian dan
Bidang Teknologi dan bidang teknologi Kecamatan, Dana dan Pengembanga
Inovasi dan inovasi Semua Alokasi Transformasi n Daerah
Kelurahan Umum Publik
TOTAL 11,705,802,548 11,702,111,549 13,103,768,292 12,644,000,000
5 UNSUR PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
5 2 KEUANGAN 61,688,581,005 65,190,905,885 89,429,948,840 63,139,131,965
5 2 1 PROGRAM Nilai Evaluasi A Skor A Skor 52,081,379,246 51,820,233,266 52,236,899,046 A Skor 52,441,379,246
PENUNJANG URUSAN Implementasi SAKIP
PEMERINTAHAN Perangkat Daerah
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
5 2 1 2.0 Perencanaan, Persentase 100 % 100 % 21,032,000 21,032,000 2,000,000 100 % 21,032,000
1 Penganggaran, dan pemenuhan
Evaluasi Kinerja dokumen
Perangkat Daerah perencanaan,
pengendalian dan
- 606 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
evaluasi Perangkat
daerah
5 2 1 2.0 6 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 100 pe 100 pe 21,032,000 21,032,000 2,000,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi BKAD 100 pe 21,032,000 Badan
1 Penyusunan Laporan Pengendalian rsen rsen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi rsen Keuangan
Capaian Kinerja dan Perangkat Daerah Semua Umum- Polhukanham dan Aset
Ikhtisar Realisasi Kecamatan, Dana dan Daerah
Kinerja SKPD Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
Dana
Transfer
Khusus -
Dana
Alokasi
Khusus
Fisik
5 2 1 2.0 Administrasi Persentase 100 % 100 % 34,938,345,046 34,938,345,046 36,907,540,046 100 % 35,298,345,046
2 Keuangan Perangkat pemenuhan
Daerah dokumen
Administrasi
Keuangan
5 2 1 2.0 1 Penyediaan Gaji dan Presentase 100 % 100 % 34,938,345,046 34,938,345,046 36,907,540,046 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 100 % 35,298,345,046 Badan
2 Tunjangan ASN pemenuhan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi BKAD Keuangan
kebutuhan gaji ASN Semua Khusus - Polhukanham dan Aset
Perangkat Daerah Kecamatan, Dana dan Daerah
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Khusus Publik
Fisik
5 2 1 2.0 Administrasi Umum Persentase 100 % 100 % 200,000,000 200,000,000 450,000,000 100 % 200,000,000
6 Perangkat Daerah pemenuhan
dokumen
administrasi umum
5 2 1 2.0 9 Penyelenggaraan Persentase 100 pe 100 pe 200,000,000 200,000,000 450,000,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi BKAD 100 pe 200,000,000 Badan
6 Rapat Koordinasi dan pemenuhan rsen rsen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi rsen Keuangan
Konsultasi SKPD kebutuhan Semua Khusus - Polhukanham dan Aset
perjalanan dinas Kecamatan, Dana dan Daerah
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Khusus Publik
Fisik
- 606 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
evaluasi Perangkat
daerah
5 2 1 2.0 6 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 100 pe 100 pe 21,032,000 21,032,000 2,000,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi BKAD 100 pe 21,032,000 Badan
1 Penyusunan Laporan Pengendalian rsen rsen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi rsen Keuangan
Capaian Kinerja dan Perangkat Daerah Semua Umum- Polhukanham dan Aset
Ikhtisar Realisasi Kecamatan, Dana dan Daerah
Kinerja SKPD Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
Dana
Transfer
Khusus -
Dana
Alokasi
Khusus
Fisik
5 2 1 2.0 Administrasi Persentase 100 % 100 % 34,938,345,046 34,938,345,046 36,907,540,046 100 % 35,298,345,046
2 Keuangan Perangkat pemenuhan
Daerah dokumen
Administrasi
Keuangan
5 2 1 2.0 1 Penyediaan Gaji dan Presentase 100 % 100 % 34,938,345,046 34,938,345,046 36,907,540,046 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 100 % 35,298,345,046 Badan
2 Tunjangan ASN pemenuhan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi BKAD Keuangan
kebutuhan gaji ASN Semua Khusus - Polhukanham dan Aset
Perangkat Daerah Kecamatan, Dana dan Daerah
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Khusus Publik
Fisik
5 2 1 2.0 Administrasi Umum Persentase 100 % 100 % 200,000,000 200,000,000 450,000,000 100 % 200,000,000
6 Perangkat Daerah pemenuhan
dokumen
administrasi umum
5 2 1 2.0 9 Penyelenggaraan Persentase 100 pe 100 pe 200,000,000 200,000,000 450,000,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi BKAD 100 pe 200,000,000 Badan
6 Rapat Koordinasi dan pemenuhan rsen rsen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi rsen Keuangan
Konsultasi SKPD kebutuhan Semua Khusus - Polhukanham dan Aset
perjalanan dinas Kecamatan, Dana dan Daerah
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Khusus Publik
Fisik
- 607 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
5 2 1 2.0 Pengadaan Barang Persentase 100 % 100 % 187,077,000 187,077,000 187,177,000 100 % 187,077,000
7 Milik Daerah tercukupinya
Penunjang Urusan pemenuhan
Pemerintah Daerah kebutuhan BMD
urusan
pemerintahan
daerah
5 2 1 2.0 1 Pengadaan Kendaraan Presentase 100 pe 100 pe 187,077,000 187,077,000 187,177,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi BKAD 100 pe 187,077,000 Badan
7 Perorangan Dinas Pemenuhan rsen rsen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi rsen Keuangan
atau Kendaraan Dinas kebutuhan Semua Umum- Polhukanham dan Aset
Jabatan kendaraan dinas Kecamatan, Dana dan Daerah
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
5 2 1 2.0 Penyediaan Jasa Persentase 100 % 100 % 16,557,925,200 16,235,779,220 14,451,982,000 100 % 16,557,925,200
8 Penunjang Urusan tercukupinya
Pemerintahan Daerah pemenuhan
kebutuhan jasa
urusan
pemerintahan
daerah
5 2 1 2.0 3 Penyediaan Jasa Persentase 100 pe 100 pe 16,557,925,200 16,235,779,220 14,451,982,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi BKAD 100 pe 16,557,925,200 Badan
8 Peralatan dan pemenuhan rsen rsen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi rsen Keuangan
Perlengkapan Kantor kebutuhan jasa Semua Umum - Polhukanham dan Aset
peralatan dan Kecamatan, Dana dan Daerah
perlengkapan Semua Alokasi Transformasi
kantor Kelurahan Umum Publik
5 2 1 2.0 Pemeliharaan Barang Persentase 100 % 100 % 177,000,000 238,000,000 238,200,000 100 % 177,000,000
9 Milik Daerah tercukupinya
Penunjang Urusan Barang Milik
Pemerintahan Daerah Daerah yang layak
digunakan
5 2 1 2.0 1 Penyediaan Jasa Persentase Jumlah 100 pe 100 pe 40,000,000 80,000,000 101,200,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi BKAD 100 pe 40,000,000 Badan
9 Pemeliharaan, Biaya kendaraan Dinas rsen rsen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi rsen Keuangan
Pemeliharaan dan perorangan/jabatan Semua Umum- Polhukanham dan Aset
Pajak Kendaraan digunakan Kecamatan, Dana dan Daerah
Perorangan Dinas Semua Alokasi Transformasi
atau Kendaraan Dinas Kelurahan Umum Publik
Jabatan
- 607 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
5 2 1 2.0 Pengadaan Barang Persentase 100 % 100 % 187,077,000 187,077,000 187,177,000 100 % 187,077,000
7 Milik Daerah tercukupinya
Penunjang Urusan pemenuhan
Pemerintah Daerah kebutuhan BMD
urusan
pemerintahan
daerah
5 2 1 2.0 1 Pengadaan Kendaraan Presentase 100 pe 100 pe 187,077,000 187,077,000 187,177,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi BKAD 100 pe 187,077,000 Badan
7 Perorangan Dinas Pemenuhan rsen rsen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi rsen Keuangan
atau Kendaraan Dinas kebutuhan Semua Umum- Polhukanham dan Aset
Jabatan kendaraan dinas Kecamatan, Dana dan Daerah
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
5 2 1 2.0 Penyediaan Jasa Persentase 100 % 100 % 16,557,925,200 16,235,779,220 14,451,982,000 100 % 16,557,925,200
8 Penunjang Urusan tercukupinya
Pemerintahan Daerah pemenuhan
kebutuhan jasa
urusan
pemerintahan
daerah
5 2 1 2.0 3 Penyediaan Jasa Persentase 100 pe 100 pe 16,557,925,200 16,235,779,220 14,451,982,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi BKAD 100 pe 16,557,925,200 Badan
8 Peralatan dan pemenuhan rsen rsen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi rsen Keuangan
Perlengkapan Kantor kebutuhan jasa Semua Umum - Polhukanham dan Aset
peralatan dan Kecamatan, Dana dan Daerah
perlengkapan Semua Alokasi Transformasi
kantor Kelurahan Umum Publik
5 2 1 2.0 Pemeliharaan Barang Persentase 100 % 100 % 177,000,000 238,000,000 238,200,000 100 % 177,000,000
9 Milik Daerah tercukupinya
Penunjang Urusan Barang Milik
Pemerintahan Daerah Daerah yang layak
digunakan
5 2 1 2.0 1 Penyediaan Jasa Persentase Jumlah 100 pe 100 pe 40,000,000 80,000,000 101,200,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi BKAD 100 pe 40,000,000 Badan
9 Pemeliharaan, Biaya kendaraan Dinas rsen rsen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi rsen Keuangan
Pemeliharaan dan perorangan/jabatan Semua Umum- Polhukanham dan Aset
Pajak Kendaraan digunakan Kecamatan, Dana dan Daerah
Perorangan Dinas Semua Alokasi Transformasi
atau Kendaraan Dinas Kelurahan Umum Publik
Jabatan
- 608 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
5 2 1 2.0 9 Pemeliharaan/RehabilPersentase gedung 100 pe 100 pe 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi BKAD 100 pe 50,000,000 Badan
9 itasi Gedung Kantor yang layak rsen rsen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi rsen Keuangan
dan Bangunan digunakan Semua Umum- Polhukanham dan Aset
Lainnya Kecamatan, Dana dan Daerah
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
5 2 1 2.0 1 Pemeliharaan/RehabilPersentase sarana 100 pe 100 pe 87,000,000 108,000,000 87,000,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi BKAD 100 pe 87,000,000 Badan
9 0 itasi Sarana dan dan prasarana rsen rsen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi rsen Keuangan
Prasarana Gedung gedung kantor yang Semua Umum- Polhukanham dan Aset
Kantor atau layak digunakan Kecamatan, Dana dan Daerah
Bangunan Lainnya Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
5 2 2 PROGRAM Realisasi Kinerja 100 % 100 % 7,770,012,719 11,270,987,599 35,116,573,814 100 % 7,490,012,719
PENGELOLAAN Keuangan yang
KEUANGAN DAERAH Memenuhi Target
5 2 2 2.0 Koordinasi dan Pengesahaan Perda 100 % 100 % 928,400,460 927,300,460 1,005,199,090 100 % 928,400,460
1 Penyusunan Rencana APBD tepat waktu
Anggaran Daerah
5 2 2 2.0 1 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 2 Dok 2 Dok 104,549,510 72,797,510 51,739,910 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Semua 2 Dok 104,549,510 Badan
1 Penyusunan KUA dan umen umen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi OPD umen Keuangan
PPAS Semua Umum- Polhukanham dan Aset
Kecamatan, Dana dan Daerah
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
5 2 2 2.0 2 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 2 doku 2 doku 78,704,510 78,704,510 56,794,910 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Semua 2 doku 78,704,510 Badan
1 Penyusunan menDo menDo Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi OPD menDo Keuangan
Perubahan KUA dan kumen kumen Semua Umum- Polhukanham kumen dan Aset
Perubahan PPAS Kecamatan, Dana dan Daerah
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
5 2 2 2.0 5 Koordinasi, Jumlah DPA yang 34 Dok 34 Do 38,786,940 37,184,940 16,877,340 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Semua 34 Do 38,786,940 Badan
1 Penyusunan dan terfasilitasi umen kumen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi OPD kumen Keuangan
Verifikasi DPA-SKPD Semua Umum- Polhukanham dan Aset
Kecamatan, Dana dan Daerah
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
5 2 2 2.0 6 Koordinasi, Jumlah DPA yang 34 Dok 34 Do 35,949,600 34,347,600 23,640,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Semua 34 Do 35,949,600 Badan
1 Penyusunan dan terfasilitasi umen kumen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi OPD kumen Keuangan
Semua Umum- Polhukanham
- 608 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
5 2 1 2.0 9 Pemeliharaan/RehabilPersentase gedung 100 pe 100 pe 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi BKAD 100 pe 50,000,000 Badan
9 itasi Gedung Kantor yang layak rsen rsen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi rsen Keuangan
dan Bangunan digunakan Semua Umum- Polhukanham dan Aset
Lainnya Kecamatan, Dana dan Daerah
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
5 2 1 2.0 1 Pemeliharaan/RehabilPersentase sarana 100 pe 100 pe 87,000,000 108,000,000 87,000,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi BKAD 100 pe 87,000,000 Badan
9 0 itasi Sarana dan dan prasarana rsen rsen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi rsen Keuangan
Prasarana Gedung gedung kantor yang Semua Umum- Polhukanham dan Aset
Kantor atau layak digunakan Kecamatan, Dana dan Daerah
Bangunan Lainnya Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
5 2 2 PROGRAM Realisasi Kinerja 100 % 100 % 7,770,012,719 11,270,987,599 35,116,573,814 100 % 7,490,012,719
PENGELOLAAN Keuangan yang
KEUANGAN DAERAH Memenuhi Target
5 2 2 2.0 Koordinasi dan Pengesahaan Perda 100 % 100 % 928,400,460 927,300,460 1,005,199,090 100 % 928,400,460
1 Penyusunan Rencana APBD tepat waktu
Anggaran Daerah
5 2 2 2.0 1 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 2 Dok 2 Dok 104,549,510 72,797,510 51,739,910 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Semua 2 Dok 104,549,510 Badan
1 Penyusunan KUA dan umen umen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi OPD umen Keuangan
PPAS Semua Umum- Polhukanham dan Aset
Kecamatan, Dana dan Daerah
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
5 2 2 2.0 2 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 2 doku 2 doku 78,704,510 78,704,510 56,794,910 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Semua 2 doku 78,704,510 Badan
1 Penyusunan menDo menDo Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi OPD menDo Keuangan
Perubahan KUA dan kumen kumen Semua Umum- Polhukanham kumen dan Aset
Perubahan PPAS Kecamatan, Dana dan Daerah
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
5 2 2 2.0 5 Koordinasi, Jumlah DPA yang 34 Dok 34 Do 38,786,940 37,184,940 16,877,340 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Semua 34 Do 38,786,940 Badan
1 Penyusunan dan terfasilitasi umen kumen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi OPD kumen Keuangan
Verifikasi DPA-SKPD Semua Umum- Polhukanham dan Aset
Kecamatan, Dana dan Daerah
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
5 2 2 2.0 6 Koordinasi, Jumlah DPA yang 34 Dok 34 Do 35,949,600 34,347,600 23,640,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Semua 34 Do 35,949,600 Badan
1 Penyusunan dan terfasilitasi umen kumen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi OPD kumen Keuangan
Semua Umum- Polhukanham
- 609 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Verifikasi Perubahan Kecamatan, Dana dan dan Aset
DPA-SKPD Semua Alokasi Transformasi Daerah
Kelurahan Umum Publik
5 2 2 2.0 7 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 2 Dok 2 Dok 262,262,120 256,906,120 193,633,320 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Semua 2 Dok 262,262,120 Badan
1 Penyusunan yang disusun umen umen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi OPD umen Keuangan
Peraturan Daerah Semua Umum- Polhukanham dan Aset
tentang APBD dan Kecamatan, Dana dan Daerah
Peraturan Kepala Semua Alokasi Transformasi
Daerah tentang Kelurahan Umum Publik
Penjabaran APBD
5 2 2 2.0 8 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 2 Dok 2 Dok 210,418,580 176,924,410 114,401,610 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Semua 2 Dok 210,418,580 Badan
1 Penyusunan yang disusun umen umen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi OPD umen Keuangan
Peraturan Daerah Semua Umum- Polhukanham dan Aset
tentang Perubahan Kecamatan, Dana dan Daerah
APBD dan Peraturan Semua Alokasi Transformasi
Kepala Daerah Kelurahan Umum Publik
tentang Penjabaran
Perubahan APBD
5 2 2 2.0 9 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 2 Dok 2 Dok 197,729,200 270,435,370 548,112,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Semua 2 Dok 197,729,200 Badan
1 Penyusunan Regulasi yang disusun umen umen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi OPD umen Keuangan
serta Kebijakan Semua Umum- Polhukanham dan Aset
Bidang Anggaran Kecamatan, Dana dan Daerah
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
Dana
Transfer
Khusus -
Dana
Alokasi
Khusus
Fisik
5 2 2 2.0 Koordinasi dan Pengelolaan 100 % 100 % 265,243,000 265,243,000 47,050,000 100 % 265,243,000
2 Pengelolaan keuangan yang
Perbendaharaan sesuai dengan
Daerah peraturan
perundangan
5 2 2 2.0 1 Koordinasi dan Jumlah dokumen 55 Dok 55 Do 145,243,000 145,243,000 41,950,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Semua 55 Do 145,243,000 Badan
2 Pengelolaan Kas administrasi kasda umen kumen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi OPD kumen Keuangan
Daerah Semua Khusus - Polhukanham
- 609 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Verifikasi Perubahan Kecamatan, Dana dan dan Aset
DPA-SKPD Semua Alokasi Transformasi Daerah
Kelurahan Umum Publik
5 2 2 2.0 7 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 2 Dok 2 Dok 262,262,120 256,906,120 193,633,320 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Semua 2 Dok 262,262,120 Badan
1 Penyusunan yang disusun umen umen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi OPD umen Keuangan
Peraturan Daerah Semua Umum- Polhukanham dan Aset
tentang APBD dan Kecamatan, Dana dan Daerah
Peraturan Kepala Semua Alokasi Transformasi
Daerah tentang Kelurahan Umum Publik
Penjabaran APBD
5 2 2 2.0 8 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 2 Dok 2 Dok 210,418,580 176,924,410 114,401,610 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Semua 2 Dok 210,418,580 Badan
1 Penyusunan yang disusun umen umen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi OPD umen Keuangan
Peraturan Daerah Semua Umum- Polhukanham dan Aset
tentang Perubahan Kecamatan, Dana dan Daerah
APBD dan Peraturan Semua Alokasi Transformasi
Kepala Daerah Kelurahan Umum Publik
tentang Penjabaran
Perubahan APBD
5 2 2 2.0 9 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 2 Dok 2 Dok 197,729,200 270,435,370 548,112,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Semua 2 Dok 197,729,200 Badan
1 Penyusunan Regulasi yang disusun umen umen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi OPD umen Keuangan
serta Kebijakan Semua Umum- Polhukanham dan Aset
Bidang Anggaran Kecamatan, Dana dan Daerah
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
Dana
Transfer
Khusus -
Dana
Alokasi
Khusus
Fisik
5 2 2 2.0 Koordinasi dan Pengelolaan 100 % 100 % 265,243,000 265,243,000 47,050,000 100 % 265,243,000
2 Pengelolaan keuangan yang
Perbendaharaan sesuai dengan
Daerah peraturan
perundangan
5 2 2 2.0 1 Koordinasi dan Jumlah dokumen 55 Dok 55 Do 145,243,000 145,243,000 41,950,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Semua 55 Do 145,243,000 Badan
2 Pengelolaan Kas administrasi kasda umen kumen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi OPD kumen Keuangan
Daerah Semua Khusus - Polhukanham
- 610 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Kecamatan, Dana dan dan Aset
Semua Alokasi Transformasi Daerah
Kelurahan Khusus Publik
Fisik
5 2 2 2.0 9 Rekonsiliasi Data Jumlah Dokumen 3 Dok 3 Dok 120,000,000 120,000,000 5,100,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Semua 3 Dok 120,000,000 Badan
2 Penerimaan dan Pengeluaran kas umen umen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi OPD umen Keuangan
Pengeluaran Kas serta Semua Khusus - Polhukanham dan Aset
Pemungutan dan Kecamatan, Dana dan Daerah
Pemotongan Atas Semua Alokasi Transformasi
SP2D dengan Instansi Kelurahan Khusus Publik
Terkait Fisik
5 2 2 2.0 Koordinasi dan Permintaan Laporan 100 % 100 % 1,296,629,000 1,296,379,000 1,073,620,740 100 % 1,016,629,000
3 Pelaksanaan keuangan yang
Akuntansi dan terfasilitasi
Pelaporan Keuangan
Daerah
5 2 2 2.0 3 Koordinasi Jumlah Produk 2 Dok 2 Dok 280,000,000 280,000,000 118,029,440 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Semua 2 Dok 0 Badan
3 Penyusunan Laporan Hukum umen umen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi OPD umen Keuangan
Pertanggungjawaban Semua Umum- Polhukanham dan Aset
Pelaksanaan APBD Kecamatan, Dana dan Daerah
Bulanan, Triwulanan Semua Alokasi Transformasi
dan Semesteran Kelurahan Umum Publik
5 2 2 2.0 8 Penyusunan Analisis Jumlah laporan 2 buku 2 buk 40,000,000 40,000,000 57,500,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Semua 2 buk 40,000,000 Badan
3 Laporan keuangan u Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi OPD u Keuangan
Pertanggungjawaban Semua Umum- Polhukanham dan Aset
Pelaksanaan APBD Kecamatan, Dana dan Daerah
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
Dana
Transfer
Khusus -
Dana
Alokasi
Khusus
Fisik
5 2 2 2.0 9 Penyusunan Jumlah Dokumen 3 Dok 3 Dok 100,000,000 100,000,000 65,176,480 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Semua 3 Dok 100,000,000 Badan
3 Kebijakan dan umen umen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi OPD umen Keuangan
Panduan Teknis Semua Umum- Polhukanham dan Aset
Operasional Kecamatan, Dana dan Daerah
- 610 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Kecamatan, Dana dan dan Aset
Semua Alokasi Transformasi Daerah
Kelurahan Khusus Publik
Fisik
5 2 2 2.0 9 Rekonsiliasi Data Jumlah Dokumen 3 Dok 3 Dok 120,000,000 120,000,000 5,100,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Semua 3 Dok 120,000,000 Badan
2 Penerimaan dan Pengeluaran kas umen umen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi OPD umen Keuangan
Pengeluaran Kas serta Semua Khusus - Polhukanham dan Aset
Pemungutan dan Kecamatan, Dana dan Daerah
Pemotongan Atas Semua Alokasi Transformasi
SP2D dengan Instansi Kelurahan Khusus Publik
Terkait Fisik
5 2 2 2.0 Koordinasi dan Permintaan Laporan 100 % 100 % 1,296,629,000 1,296,379,000 1,073,620,740 100 % 1,016,629,000
3 Pelaksanaan keuangan yang
Akuntansi dan terfasilitasi
Pelaporan Keuangan
Daerah
5 2 2 2.0 3 Koordinasi Jumlah Produk 2 Dok 2 Dok 280,000,000 280,000,000 118,029,440 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Semua 2 Dok 0 Badan
3 Penyusunan Laporan Hukum umen umen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi OPD umen Keuangan
Pertanggungjawaban Semua Umum- Polhukanham dan Aset
Pelaksanaan APBD Kecamatan, Dana dan Daerah
Bulanan, Triwulanan Semua Alokasi Transformasi
dan Semesteran Kelurahan Umum Publik
5 2 2 2.0 8 Penyusunan Analisis Jumlah laporan 2 buku 2 buk 40,000,000 40,000,000 57,500,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Semua 2 buk 40,000,000 Badan
3 Laporan keuangan u Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi OPD u Keuangan
Pertanggungjawaban Semua Umum- Polhukanham dan Aset
Pelaksanaan APBD Kecamatan, Dana dan Daerah
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
Dana
Transfer
Khusus -
Dana
Alokasi
Khusus
Fisik
5 2 2 2.0 9 Penyusunan Jumlah Dokumen 3 Dok 3 Dok 100,000,000 100,000,000 65,176,480 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Semua 3 Dok 100,000,000 Badan
3 Kebijakan dan umen umen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi OPD umen Keuangan
Panduan Teknis Semua Umum- Polhukanham dan Aset
Operasional Kecamatan, Dana dan Daerah
- 611 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Penyelenggaraan Semua Alokasi Transformasi
Akuntansi Pemerintah Kelurahan Umum Publik
Daerah
5 2 2 2.0 1 Pembinaan Jumlah peserta 500 or 500 or 876,629,000 876,379,000 832,914,820 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Semua 500 or 876,629,000 Badan
3 1 Akuntansi, Pelaporan sosialisasi dan ang ang Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi OPD ang Keuangan
dan pendampingan OPD Semua Khusus - Polhukanham dan Aset
Pertanggungjawaban Kecamatan, Dana dan Daerah
Pemerintah Semua Alokasi Transformasi
Kabupaten/Kota Kelurahan Khusus Publik
Fisik
5 2 2 2.0 Penunjang Urusan Presentase Bantuan 100 % 100 % 5,279,740,259 8,782,065,139 32,990,703,984 100 % 5,279,740,259
4 Kewenangan Tidak Terduga
Pengelolaan
Keuangan Daerah
5 2 2 2.0 9 Pengelolaan Dana Jumlah Dokumen 100 % 100 % 5,279,740,259 8,782,065,139 32,990,703,984 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Semua 100 % 5,279,740,259 Badan
4 Darurat dan Pengajuan BTT Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi OPD Keuangan
Mendesak Semua Umum- Polhukanham dan Aset
Kecamatan, Dana dan Daerah
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
5 2 3 PROGRAM Pengelolaan Aset 100 % 100 % 1,837,189,040 2,099,685,020 2,076,475,980 100 % 3,207,740,000
PENGELOLAAN yang berkondisi
BARANG MILIK baik
DAERAH
5 2 3 2.0 Pengelolaan Barang Jumlah Barang 7 doku 7 doku 1,837,189,040 2,099,685,020 2,076,475,980 7 doku 3,207,740,000
1 Milik Daerah Milik Daerah yang men men men
dipelihara
Jumlah Dokumen 5 Dok 5 Dok 5 Dok
BMD yang umen umen umen
dipelihara
5 2 3 2.0 5 Penatausahaan Jumlah dokumen 5 Dok 5 Dok 157,740,000 157,740,000 211,670,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Semua 5 Dok 157,740,000 Badan
1 Barang Milik Daerah BMD umen umen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi OPD umen Keuangan
Semua Umum- Polhukanham dan Aset
Kecamatan, Dana dan Daerah
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
5 2 3 2.0 7 Pengamanan Barang 1,629,449,040 1,891,945,020 1,823,205,980 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Semua 3,000,000,000 Badan
1 Milik Daerah Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi OPD Keuangan
Semua Umum- Polhukanham
- 611 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Penyelenggaraan Semua Alokasi Transformasi
Akuntansi Pemerintah Kelurahan Umum Publik
Daerah
5 2 2 2.0 1 Pembinaan Jumlah peserta 500 or 500 or 876,629,000 876,379,000 832,914,820 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Semua 500 or 876,629,000 Badan
3 1 Akuntansi, Pelaporan sosialisasi dan ang ang Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi OPD ang Keuangan
dan pendampingan OPD Semua Khusus - Polhukanham dan Aset
Pertanggungjawaban Kecamatan, Dana dan Daerah
Pemerintah Semua Alokasi Transformasi
Kabupaten/Kota Kelurahan Khusus Publik
Fisik
5 2 2 2.0 Penunjang Urusan Presentase Bantuan 100 % 100 % 5,279,740,259 8,782,065,139 32,990,703,984 100 % 5,279,740,259
4 Kewenangan Tidak Terduga
Pengelolaan
Keuangan Daerah
5 2 2 2.0 9 Pengelolaan Dana Jumlah Dokumen 100 % 100 % 5,279,740,259 8,782,065,139 32,990,703,984 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Semua 100 % 5,279,740,259 Badan
4 Darurat dan Pengajuan BTT Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi OPD Keuangan
Mendesak Semua Umum- Polhukanham dan Aset
Kecamatan, Dana dan Daerah
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
5 2 3 PROGRAM Pengelolaan Aset 100 % 100 % 1,837,189,040 2,099,685,020 2,076,475,980 100 % 3,207,740,000
PENGELOLAAN yang berkondisi
BARANG MILIK baik
DAERAH
5 2 3 2.0 Pengelolaan Barang Jumlah Barang 7 doku 7 doku 1,837,189,040 2,099,685,020 2,076,475,980 7 doku 3,207,740,000
1 Milik Daerah Milik Daerah yang men men men
dipelihara
Jumlah Dokumen 5 Dok 5 Dok 5 Dok
BMD yang umen umen umen
dipelihara
5 2 3 2.0 5 Penatausahaan Jumlah dokumen 5 Dok 5 Dok 157,740,000 157,740,000 211,670,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Semua 5 Dok 157,740,000 Badan
1 Barang Milik Daerah BMD umen umen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi OPD umen Keuangan
Semua Umum- Polhukanham dan Aset
Kecamatan, Dana dan Daerah
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
5 2 3 2.0 7 Pengamanan Barang 1,629,449,040 1,891,945,020 1,823,205,980 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Semua 3,000,000,000 Badan
1 Milik Daerah Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi OPD Keuangan
Semua Umum- Polhukanham
- 612 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Kecamatan, Dana dan dan Aset
Semua Alokasi Transformasi Daerah
Kelurahan Umum Publik
5 2 3 2.0 1 Rekonsiliasi dalam Jenis dan tipe 18 Dok 18 Do 50,000,000 50,000,000 41,600,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Semua 18 Do 50,000,000 Badan
1 1 rangka Penyusunan barang yang sudah umen kumen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi OPD kumen Keuangan
Laporan Barang Milik terstandart Semua Umum- Polhukanham dan Aset
Daerah Kecamatan, Dana dan Daerah
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
Dana
Transfer
Khusus -
Dana
Alokasi
Khusus
Fisik
TOTAL 61,688,581,005 65,190,905,885 89,429,948,840 63,139,131,965
5 UNSUR PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
5 2 KEUANGAN 11,112,372,000 11,158,046,000 11,507,917,000 12,590,042,000
5 2 1 PROGRAM Nilai Evaluasi A Skor A Skor 10,009,082,000 9,957,607,000 10,226,171,000 A Skor 11,283,907,000
PENUNJANG URUSAN Implementasi SAKIP
PEMERINTAHAN Perangkat Daerah
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
5 2 1 2.0 Perencanaan, Dokumen 20 dok 20 dok 5,000,000 5,000,000 5,000,000 20 dok 13,068,000
1 Penganggaran, dan perencanaan / umen umen umen
Evaluasi Kinerja laporan yang
Perangkat Daerah disusun tepat waktu
5 2 1 2.0 6 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 20 dok 20 dok 5,000,000 5,000,000 5,000,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 20 dok 13,068,000 Badan
1 Penyusunan Laporan perencanaan umen umen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi umen Pendapata
Capaian Kinerja dan perangkat Daerah Taman, Umum- Polhukanham n Daerah
Ikhtisar Realisasi Demangan Dana dan
Kinerja SKPD Alokasi Transformasi
Umum Publik
- 612 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Kecamatan, Dana dan dan Aset
Semua Alokasi Transformasi Daerah
Kelurahan Umum Publik
5 2 3 2.0 1 Rekonsiliasi dalam Jenis dan tipe 18 Dok 18 Do 50,000,000 50,000,000 41,600,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Semua 18 Do 50,000,000 Badan
1 1 rangka Penyusunan barang yang sudah umen kumen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi OPD kumen Keuangan
Laporan Barang Milik terstandart Semua Umum- Polhukanham dan Aset
Daerah Kecamatan, Dana dan Daerah
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
Dana
Transfer
Khusus -
Dana
Alokasi
Khusus
Fisik
TOTAL 61,688,581,005 65,190,905,885 89,429,948,840 63,139,131,965
5 UNSUR PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
5 2 KEUANGAN 11,112,372,000 11,158,046,000 11,507,917,000 12,590,042,000
5 2 1 PROGRAM Nilai Evaluasi A Skor A Skor 10,009,082,000 9,957,607,000 10,226,171,000 A Skor 11,283,907,000
PENUNJANG URUSAN Implementasi SAKIP
PEMERINTAHAN Perangkat Daerah
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
5 2 1 2.0 Perencanaan, Dokumen 20 dok 20 dok 5,000,000 5,000,000 5,000,000 20 dok 13,068,000
1 Penganggaran, dan perencanaan / umen umen umen
Evaluasi Kinerja laporan yang
Perangkat Daerah disusun tepat waktu
5 2 1 2.0 6 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 20 dok 20 dok 5,000,000 5,000,000 5,000,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 20 dok 13,068,000 Badan
1 Penyusunan Laporan perencanaan umen umen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi umen Pendapata
Capaian Kinerja dan perangkat Daerah Taman, Umum- Polhukanham n Daerah
Ikhtisar Realisasi Demangan Dana dan
Kinerja SKPD Alokasi Transformasi
Umum Publik
- 613 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
5 2 1 2.0 Administrasi Prosentase 100 % 100 % 9,309,082,000 9,309,082,000 9,554,783,000 100 % 10,199,552,000
2 Keuangan Perangkat terlaksananya
Daerah administrasi
keuangan perangkat
daerah
5 2 1 2.0 1 Penyediaan Gaji dan Prosentase 100 Pe 100 Pe 9,309,082,000 9,309,082,000 9,554,783,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 Pe 10,199,552,000 Badan
2 Tunjangan ASN Pemenuhan Gaji rsen rsen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi rsen Pendapata
ASN Perangkat Semua Umum- Polhukanham n Daerah
Daerah Kecamatan, Dana dan
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
5 2 1 2.0 Administrasi Umum Prosentase 100 % 100 % 30,000,000 30,000,000 75,000,000 100 % 60,500,000
6 Perangkat Daerah terlaksananya
adminsitrasi umum
perangkat daerah
5 2 1 2.0 9 Penyelenggaraan Prosentase 100 pe 100 pe 30,000,000 30,000,000 75,000,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 pe 60,500,000 Badan
6 Rapat Koordinasi dan pemenuhan rsen rsen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi rsen Pendapata
Konsultasi SKPD kebutuhan Semua Umum- Polhukanham n Daerah
perjalanan dinas Kecamatan, Dana dan
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
5 2 1 2.0 Penyediaan Jasa Prosentase 100 % 100 % 500,000,000 442,250,000 347,181,000 100 % 585,832,000
8 Penunjang Urusan pemenuhan
Pemerintahan Daerah penyediaan jasa
penunjang urusan
Pemerintah Daerah
5 2 1 2.0 3 Penyediaan Jasa Prosentase 100 pe 100 pe 500,000,000 442,250,000 347,181,000 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 pe 585,832,000 Badan
8 Peralatan dan pemenuhan rsen rsen Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi rsen Pendapata
Perlengkapan Kantor peralatan/perlengka Semua Umum- Polhukanham n Daerah
pan kantor yang Kecamatan, Dana dan
representatif Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
5 2 1 2.0 Pemeliharaan Barang Prosentase 100 % 100 % 165,000,000 171,275,000 244,207,000 100 % 274,845,000
9 Milik Daerah pemenuhan
Penunjang Urusan pemeliharaan
Pemerintahan Daerah barang milik daerah
penunjang urusan
Pemerintahan
daerah
- 613 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
5 2 1 2.0 Administrasi Prosentase 100 % 100 % 9,309,082,000 9,309,082,000 9,554,783,000 100 % 10,199,552,000
2 Keuangan Perangkat terlaksananya
Daerah administrasi
keuangan perangkat
daerah
5 2 1 2.0 1 Penyediaan Gaji dan Prosentase 100 Pe 100 Pe 9,309,082,000 9,309,082,000 9,554,783,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 Pe 10,199,552,000 Badan
2 Tunjangan ASN Pemenuhan Gaji rsen rsen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi rsen Pendapata
ASN Perangkat Semua Umum- Polhukanham n Daerah
Daerah Kecamatan, Dana dan
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
5 2 1 2.0 Administrasi Umum Prosentase 100 % 100 % 30,000,000 30,000,000 75,000,000 100 % 60,500,000
6 Perangkat Daerah terlaksananya
adminsitrasi umum
perangkat daerah
5 2 1 2.0 9 Penyelenggaraan Prosentase 100 pe 100 pe 30,000,000 30,000,000 75,000,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 pe 60,500,000 Badan
6 Rapat Koordinasi dan pemenuhan rsen rsen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi rsen Pendapata
Konsultasi SKPD kebutuhan Semua Umum- Polhukanham n Daerah
perjalanan dinas Kecamatan, Dana dan
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
5 2 1 2.0 Penyediaan Jasa Prosentase 100 % 100 % 500,000,000 442,250,000 347,181,000 100 % 585,832,000
8 Penunjang Urusan pemenuhan
Pemerintahan Daerah penyediaan jasa
penunjang urusan
Pemerintah Daerah
5 2 1 2.0 3 Penyediaan Jasa Prosentase 100 pe 100 pe 500,000,000 442,250,000 347,181,000 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 pe 585,832,000 Badan
8 Peralatan dan pemenuhan rsen rsen Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi rsen Pendapata
Perlengkapan Kantor peralatan/perlengka Semua Umum- Polhukanham n Daerah
pan kantor yang Kecamatan, Dana dan
representatif Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
5 2 1 2.0 Pemeliharaan Barang Prosentase 100 % 100 % 165,000,000 171,275,000 244,207,000 100 % 274,845,000
9 Milik Daerah pemenuhan
Penunjang Urusan pemeliharaan
Pemerintahan Daerah barang milik daerah
penunjang urusan
Pemerintahan
daerah
- 614 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
5 2 1 2.0 1 Penyediaan Jasa Prosentase 100 pe 100 pe 40,000,000 40,000,000 42,054,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 pe 53,845,000 Badan
9 Pemeliharaan, Biaya kendaraan rsen rsen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi rsen Pendapata
Pemeliharaan dan dinas/operasional Semua Umum- Polhukanham n Daerah
Pajak Kendaraan yang layak Kecamatan, Dana dan
Perorangan Dinas digunakan Semua Alokasi Transformasi
atau Kendaraan Dinas Kelurahan Umum Publik
Jabatan
5 2 1 2.0 9 Pemeliharaan/RehabilProsentase gedung 100 pe 100 pe 75,000,000 81,275,000 157,095,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 pe 100,000,000 Badan
9 itasi Gedung Kantor kantor yang layak rsen rsen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi rsen Pendapata
dan Bangunan digunakan Semua Umum- Polhukanham n Daerah
Lainnya Kecamatan, Dana dan
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
5 2 1 2.0 1 Pemeliharaan/RehabilProsentase 100 pe 100 pe 50,000,000 50,000,000 45,058,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 pe 121,000,000 Badan
9 0 itasi Sarana dan peralatan rsen rsen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi rsen Pendapata
Prasarana Gedung gedungnkantor yang Semua Umum- Polhukanham n Daerah
Kantor atau layak digunakan Kecamatan, Dana dan
Bangunan Lainnya Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
5 2 4 PROGRAM Prosentase 10 % 10 % 1,103,290,000 1,200,439,000 1,281,746,000 10 % 1,306,135,000
PENGELOLAAN Peningkatan Data
PENDAPATAN Potensi Wajib Pajak
DAERAH Daerah
Peningkatan - 16% 42%
Capaian Penagihan
Pajak Daerah
5 2 4 2.0 Kegiatan Pengelolaan Pertumbuhan 100 % 100 % 1,103,290,000 1,200,439,000 1,281,746,000 100 % 1,306,135,000
1 pendapatan Daerah Pendapatan Pajak
Daerah dan
Retribusi daerah
5 2 4 2.0 1 Perencanaan JUmlah dokumen 2 Dok 2 Dok 4,600,000 4,600,000 14,827,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 2 Dok 6,900,000 Badan
1 pengelolaan pajak penyusunan umen umen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi umen Pendapata
daerah perencanaan , Semua Umum- Polhukanham n Daerah
pengelolaan Pajak Kecamatan, Dana dan
Daerah Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
5 2 4 2.0 3 Penyuluhan dan Jumlah Wajib Pajak 450 W 450 W 560,987,000 560,987,000 379,984,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 450 W 560,987,000 Badan
1 Penyebarluasan Yang Menerima ajib ajib Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi ajib Pendapata
Reword dan Wajib Pajak Pajak Semua Umum- Polhukanham Pajak n Daerah
- 614 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
5 2 1 2.0 1 Penyediaan Jasa Prosentase 100 pe 100 pe 40,000,000 40,000,000 42,054,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 pe 53,845,000 Badan
9 Pemeliharaan, Biaya kendaraan rsen rsen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi rsen Pendapata
Pemeliharaan dan dinas/operasional Semua Umum- Polhukanham n Daerah
Pajak Kendaraan yang layak Kecamatan, Dana dan
Perorangan Dinas digunakan Semua Alokasi Transformasi
atau Kendaraan Dinas Kelurahan Umum Publik
Jabatan
5 2 1 2.0 9 Pemeliharaan/RehabilProsentase gedung 100 pe 100 pe 75,000,000 81,275,000 157,095,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 pe 100,000,000 Badan
9 itasi Gedung Kantor kantor yang layak rsen rsen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi rsen Pendapata
dan Bangunan digunakan Semua Umum- Polhukanham n Daerah
Lainnya Kecamatan, Dana dan
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
5 2 1 2.0 1 Pemeliharaan/RehabilProsentase 100 pe 100 pe 50,000,000 50,000,000 45,058,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 pe 121,000,000 Badan
9 0 itasi Sarana dan peralatan rsen rsen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi rsen Pendapata
Prasarana Gedung gedungnkantor yang Semua Umum- Polhukanham n Daerah
Kantor atau layak digunakan Kecamatan, Dana dan
Bangunan Lainnya Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
5 2 4 PROGRAM Prosentase 10 % 10 % 1,103,290,000 1,200,439,000 1,281,746,000 10 % 1,306,135,000
PENGELOLAAN Peningkatan Data
PENDAPATAN Potensi Wajib Pajak
DAERAH Daerah
Peningkatan - 16% 42%
Capaian Penagihan
Pajak Daerah
5 2 4 2.0 Kegiatan Pengelolaan Pertumbuhan 100 % 100 % 1,103,290,000 1,200,439,000 1,281,746,000 100 % 1,306,135,000
1 pendapatan Daerah Pendapatan Pajak
Daerah dan
Retribusi daerah
5 2 4 2.0 1 Perencanaan JUmlah dokumen 2 Dok 2 Dok 4,600,000 4,600,000 14,827,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 2 Dok 6,900,000 Badan
1 pengelolaan pajak penyusunan umen umen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi umen Pendapata
daerah perencanaan , Semua Umum- Polhukanham n Daerah
pengelolaan Pajak Kecamatan, Dana dan
Daerah Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
5 2 4 2.0 3 Penyuluhan dan Jumlah Wajib Pajak 450 W 450 W 560,987,000 560,987,000 379,984,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 450 W 560,987,000 Badan
1 Penyebarluasan Yang Menerima ajib ajib Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi ajib Pendapata
Reword dan Wajib Pajak Pajak Semua Umum- Polhukanham Pajak n Daerah
- 615 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Kebijakan Pajak Pajak Yang Kecamatan, Dana dan
Daerah Menerima Semua Alokasi Transformasi
Sosialisasi Kelurahan Umum Publik
5 2 4 2.0 5 Pendataan dan Jumlah dokummen 125 ob 125 ob 15,000,000 16,250,000 16,250,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 125 ob 20,000,000 Badan
1 Pendaftaran Objek pendataan dan yek yek Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi yek Pendapata
Pajak Daerah pendaftaran obyek Pajak Pajak Semua Umum- Polhukanham Pajak n Daerah
pajak daerah Kecamatan, Dana dan
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
5 2 4 2.0 6 Pengolahan, Jumlah Modul 2 aplik 2 aplik 250,000,000 110,000,000 110,000,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 2 aplik 500,000,000 Badan
1 Pemeliharaan, dan Aplikasi Yang di asi asi Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi asi Pendapata
Pelaporan Basis Data Kembangkan Semua Umum- Polhukanham n Daerah
Pajak Daerah Kecamatan, Dana dan
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
5 2 4 2.0 7 Penilaian Pajak Bumi Laporan Penilaian 2 Lapo 2 Lapo 87,298,000 264,442,000 264,442,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 2 Lapo 20,000,000 Badan
1 dan Bangunan NJOP ran ran Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi ran Pendapata
Perdesaan dan Semua Umum- Polhukanham n Daerah
Perkotaan (PBBP2) Kecamatan, Dana dan
serta Bea Perolehan Semua Alokasi Transformasi
Hak atas Tanah dan Kelurahan Umum Publik
Bangunan (BPHTB)
5 2 4 2.0 8 Penetapan Wajib Jumlah wajib pajak 10 % 10 % 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 10 % 55,000,000 Badan
1 Pajak Daerah yang dilakukan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Pendapata
penetapan Semua Umum- Polhukanham n Daerah
Kecamatan, Dana dan
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
5 2 4 2.0 9 Pelayanan dan Jumlah Wajib Pajak 2500 2500 37,200,000 48,847,000 279,357,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 2500 42,200,000 Badan
1 Konsultasi Pajak Yang Terlayani WP WP Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi WP Pendapata
Daerah Semua Umum- Polhukanham n Daerah
Kecamatan, Dana dan
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
5 2 4 2.0 1 Penelitian dan Tersedianya laporan 100 % 100 % 56,716,000 85,540,000 85,540,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 100 % 77,678,000 Badan
1 0 Verifikasi Data pajak daerah tepat Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Pendapata
Pelaporan Pajak waktu Semua Umum- Polhukanham n Daerah
Daerah Kecamatan, Dana dan
- 615 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Kebijakan Pajak Pajak Yang Kecamatan, Dana dan
Daerah Menerima Semua Alokasi Transformasi
Sosialisasi Kelurahan Umum Publik
5 2 4 2.0 5 Pendataan dan Jumlah dokummen 125 ob 125 ob 15,000,000 16,250,000 16,250,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 125 ob 20,000,000 Badan
1 Pendaftaran Objek pendataan dan yek yek Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi yek Pendapata
Pajak Daerah pendaftaran obyek Pajak Pajak Semua Umum- Polhukanham Pajak n Daerah
pajak daerah Kecamatan, Dana dan
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
5 2 4 2.0 6 Pengolahan, Jumlah Modul 2 aplik 2 aplik 250,000,000 110,000,000 110,000,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 2 aplik 500,000,000 Badan
1 Pemeliharaan, dan Aplikasi Yang di asi asi Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi asi Pendapata
Pelaporan Basis Data Kembangkan Semua Umum- Polhukanham n Daerah
Pajak Daerah Kecamatan, Dana dan
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
5 2 4 2.0 7 Penilaian Pajak Bumi Laporan Penilaian 2 Lapo 2 Lapo 87,298,000 264,442,000 264,442,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 2 Lapo 20,000,000 Badan
1 dan Bangunan NJOP ran ran Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi ran Pendapata
Perdesaan dan Semua Umum- Polhukanham n Daerah
Perkotaan (PBBP2) Kecamatan, Dana dan
serta Bea Perolehan Semua Alokasi Transformasi
Hak atas Tanah dan Kelurahan Umum Publik
Bangunan (BPHTB)
5 2 4 2.0 8 Penetapan Wajib Jumlah wajib pajak 10 % 10 % 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 10 % 55,000,000 Badan
1 Pajak Daerah yang dilakukan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Pendapata
penetapan Semua Umum- Polhukanham n Daerah
Kecamatan, Dana dan
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
5 2 4 2.0 9 Pelayanan dan Jumlah Wajib Pajak 2500 2500 37,200,000 48,847,000 279,357,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 2500 42,200,000 Badan
1 Konsultasi Pajak Yang Terlayani WP WP Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi WP Pendapata
Daerah Semua Umum- Polhukanham n Daerah
Kecamatan, Dana dan
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
5 2 4 2.0 1 Penelitian dan Tersedianya laporan 100 % 100 % 56,716,000 85,540,000 85,540,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 100 % 77,678,000 Badan
1 0 Verifikasi Data pajak daerah tepat Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Pendapata
Pelaporan Pajak waktu Semua Umum- Polhukanham n Daerah
Daerah Kecamatan, Dana dan
- 616 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
5 2 4 2.0 1 Penagihan Pajak Tercapainya 100 % 100 % 35,070,000 49,503,000 71,076,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 100 % 11,700,000 Badan
1 1 Daerah pelaksanaan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Pendapata
penagihan pajak Semua Umum- Polhukanham n Daerah
daerah Kecamatan, Dana dan
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
5 2 4 2.0 1 Pengendalian, Peningkatan Wajib 100 % 100 % 6,419,000 10,270,000 10,270,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 100 % 11,670,000 Badan
1 3 Pemeriksaan dan Pajak yang Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Pendapata
Pengawasan Pajak pembayaranya Semua Umum- Polhukanham n Daerah
Daerah sesuai dengan Kecamatan, Dana dan
potensi Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
11,112,372,000 11,158,046,000 11,507,917,000
TOTAL 12,590,042,000
5 UNSUR PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
5 3 KEPEGAWAIAN 8,817,848,375 8,753,674,015 9,381,414,227 8,765,079,536
5 3 1 PROGRAM Nilai SAKIP A Skor A Skor 6,109,101,755 6,109,101,755 7,224,734,975 A Skor 5,982,162,576
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
5 3 1 2.0 Perencanaan, Persentase 100 pe 100 pe 78,213,600 78,213,600 0 100 pe 77,162,576
1 Penganggaran, dan pemenuhan rsen rsen rsen
Evaluasi Kinerja dokumen
Perangkat Daerah perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi perangkat
daerah
5 3 1 2.0 6 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 6 Dok 6 Dok 78,213,600 78,213,600 0 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Program 6 Dok 77,162,576 Badan
1 Penyusunan Laporan umen umen Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi Penduku umen Kepegawai
Capaian Kinerja dan Semua Umum- Polhukanham ng an dan
Ikhtisar Realisasi Kecamatan, Dana dan Pengemba
Kinerja SKPD Semua Alokasi Transformasi ngan
Kelurahan Umum Publik Sumber
- 616 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
5 2 4 2.0 1 Penagihan Pajak Tercapainya 100 % 100 % 35,070,000 49,503,000 71,076,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 100 % 11,700,000 Badan
1 1 Daerah pelaksanaan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Pendapata
penagihan pajak Semua Umum- Polhukanham n Daerah
daerah Kecamatan, Dana dan
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
5 2 4 2.0 1 Pengendalian, Peningkatan Wajib 100 % 100 % 6,419,000 10,270,000 10,270,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 100 % 11,670,000 Badan
1 3 Pemeriksaan dan Pajak yang Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Pendapata
Pengawasan Pajak pembayaranya Semua Umum- Polhukanham n Daerah
Daerah sesuai dengan Kecamatan, Dana dan
potensi Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
11,112,372,000 11,158,046,000 11,507,917,000
TOTAL 12,590,042,000
5 UNSUR PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
5 3 KEPEGAWAIAN 8,817,848,375 8,753,674,015 9,381,414,227 8,765,079,536
5 3 1 PROGRAM Nilai SAKIP A Skor A Skor 6,109,101,755 6,109,101,755 7,224,734,975 A Skor 5,982,162,576
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
5 3 1 2.0 Perencanaan, Persentase 100 pe 100 pe 78,213,600 78,213,600 0 100 pe 77,162,576
1 Penganggaran, dan pemenuhan rsen rsen rsen
Evaluasi Kinerja dokumen
Perangkat Daerah perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi perangkat
daerah
5 3 1 2.0 6 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 6 Dok 6 Dok 78,213,600 78,213,600 0 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Program 6 Dok 77,162,576 Badan
1 Penyusunan Laporan umen umen Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi Penduku umen Kepegawai
Capaian Kinerja dan Semua Umum- Polhukanham ng an dan
Ikhtisar Realisasi Kecamatan, Dana dan Pengemba
Kinerja SKPD Semua Alokasi Transformasi ngan
Kelurahan Umum Publik Sumber
- 617 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Daya
Manusia
5 3 1 2.0 Administrasi persentase 100 pe 100 pe 4,408,048,155 4,408,048,155 5,801,079,975 100 pe 4,200,000,000
2 Keuangan Perangkat pemenuhan rsen rsen rsen
Daerah dokumen
administrasi
keuangan
5 3 1 2.0 1 Penyediaan Gaji dan Jumlah ASN 45 AS 45 AS 4,408,048,155 4,408,048,155 5,801,079,975 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Program 45 AS 4,200,000,000 Badan
2 Tunjangan ASN N N Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi Penduku N Kepegawai
Semua Khusus - Polhukanham ng an dan
Kecamatan, Dana dan Pengemba
Semua Alokasi Transformasi ngan
Kelurahan Khusus Publik Sumber
Fisik Daya
Manusia
5 3 1 2.0 Administrasi Umum persentase 100 pe 100 pe 307,840,000 307,840,000 340,470,000 100 pe 440,000,000
6 Perangkat Daerah pemenuhan rsen rsen rsen
dokumen
administrasi
koordinasi dan
konsultasi
5 3 1 2.0 9 Penyelenggaraan Jumlah Perjalanan 80 kali 80 kali 307,840,000 307,840,000 340,470,000 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Program 80 kali 440,000,000 Badan
6 Rapat Koordinasi dan Dinas Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi Penunja Kepegawai
Konsultasi SKPD Semua Umum- Polhukanham ng an dan
Kecamatan, Dana dan Pengemba
Semua Alokasi Transformasi ngan
Kelurahan Umum Publik Sumber
Daya
Manusia
5 3 1 2.0 Penyediaan Jasa Persentase 100 pe 100 pe 950,000,000 950,000,000 619,115,000 100 pe 1,100,000,000
8 Penunjang Urusan Tercukupinya rsen rsen rsen
Pemerintahan Daerah pemenuhan
kebutuhan jasa
penunjang urusan
pemerintahan
daerah
5 3 1 2.0 3 Penyediaan Jasa Jenis Jasa 18 Jen 18 Jen 950,000,000 950,000,000 619,115,000 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Program 18 Jen 1,100,000,000 Badan
8 Peralatan dan Peralatan Kantor is is Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi peninjan is Kepegawai
Perlengkapan Kantor Semua Umum- Polhukanham g an dan
- 617 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Daya
Manusia
5 3 1 2.0 Administrasi persentase 100 pe 100 pe 4,408,048,155 4,408,048,155 5,801,079,975 100 pe 4,200,000,000
2 Keuangan Perangkat pemenuhan rsen rsen rsen
Daerah dokumen
administrasi
keuangan
5 3 1 2.0 1 Penyediaan Gaji dan Jumlah ASN 45 AS 45 AS 4,408,048,155 4,408,048,155 5,801,079,975 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Program 45 AS 4,200,000,000 Badan
2 Tunjangan ASN N N Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi Penduku N Kepegawai
Semua Khusus - Polhukanham ng an dan
Kecamatan, Dana dan Pengemba
Semua Alokasi Transformasi ngan
Kelurahan Khusus Publik Sumber
Fisik Daya
Manusia
5 3 1 2.0 Administrasi Umum persentase 100 pe 100 pe 307,840,000 307,840,000 340,470,000 100 pe 440,000,000
6 Perangkat Daerah pemenuhan rsen rsen rsen
dokumen
administrasi
koordinasi dan
konsultasi
5 3 1 2.0 9 Penyelenggaraan Jumlah Perjalanan 80 kali 80 kali 307,840,000 307,840,000 340,470,000 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Program 80 kali 440,000,000 Badan
6 Rapat Koordinasi dan Dinas Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi Penunja Kepegawai
Konsultasi SKPD Semua Umum- Polhukanham ng an dan
Kecamatan, Dana dan Pengemba
Semua Alokasi Transformasi ngan
Kelurahan Umum Publik Sumber
Daya
Manusia
5 3 1 2.0 Penyediaan Jasa Persentase 100 pe 100 pe 950,000,000 950,000,000 619,115,000 100 pe 1,100,000,000
8 Penunjang Urusan Tercukupinya rsen rsen rsen
Pemerintahan Daerah pemenuhan
kebutuhan jasa
penunjang urusan
pemerintahan
daerah
5 3 1 2.0 3 Penyediaan Jasa Jenis Jasa 18 Jen 18 Jen 950,000,000 950,000,000 619,115,000 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Program 18 Jen 1,100,000,000 Badan
8 Peralatan dan Peralatan Kantor is is Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi peninjan is Kepegawai
Perlengkapan Kantor Semua Umum- Polhukanham g an dan
- 618 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Kecamatan, Dana dan Pengemba
Semua Alokasi Transformasi ngan
Kelurahan Umum Publik Sumber
Daya
Manusia
5 3 1 2.0 Pemeliharaan Barang Persentase 100 pe 100 pe 365,000,000 365,000,000 464,070,000 100 pe 165,000,000
9 Milik Daerah Tercukupinya rsen rsen rsen
Penunjang Urusan Barang Milik
Pemerintahan Daerah Daerah yang layak
digunakan
5 3 1 2.0 1 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan 19 ken 19 ken 15,000,000 15,000,000 27,360,000 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Program 19 ken 15,000,000 Badan
9 Pemeliharaan, Biaya daraaa daraaa Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi penunja daraaa Kepegawai
Pemeliharaan dan n n Semua Umum- Polhukanham ng n an dan
Pajak Kendaraan Kecamatan, Dana dan Pengemba
Perorangan Dinas Semua Alokasi Transformasi ngan
atau Kendaraan Dinas Kelurahan Umum Publik Sumber
Jabatan Daya
Manusia
5 3 1 2.0 9 Pemeliharaan/RehabilJumlah Gedung 2 Ged 2 Ged 300,000,000 300,000,000 386,710,000 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Program 2 Ged 100,000,000 Badan
9 itasi Gedung Kantor ung ung Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi penunja ung Kepegawai
dan Bangunan Semua Umum- Polhukanham ng an dan
Lainnya Kecamatan, Dana dan Pengemba
Semua Alokasi Transformasi ngan
Kelurahan Umum Publik Sumber
Daya
Manusia
5 3 1 2.0 1 Pemeliharaan/RehabilJenis Sarpras 8 Jenis 8 Jeni 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Program 8 Jeni 50,000,000 Badan
9 0 itasi Sarana dan s Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi penunja s Kepegawai
Prasarana Gedung Semua Umum- Polhukanham ng an dan
Kantor atau Kecamatan, Dana dan Pengemba
Bangunan Lainnya Semua Alokasi Transformasi ngan
Kelurahan Umum Publik Sumber
Daya
Manusia
5 3 2 PROGRAM IKM Perangkat 88,2 S 88,2 S 2,708,746,620 2,644,572,260 2,156,679,252 88,2 S 2,782,916,960
KEPEGAWAIAN Daerah core core core
DAERAH Nilai IKM Pelayanan - 87,6 87,7
Kepegawaian
- 618 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Kecamatan, Dana dan Pengemba
Semua Alokasi Transformasi ngan
Kelurahan Umum Publik Sumber
Daya
Manusia
5 3 1 2.0 Pemeliharaan Barang Persentase 100 pe 100 pe 365,000,000 365,000,000 464,070,000 100 pe 165,000,000
9 Milik Daerah Tercukupinya rsen rsen rsen
Penunjang Urusan Barang Milik
Pemerintahan Daerah Daerah yang layak
digunakan
5 3 1 2.0 1 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan 19 ken 19 ken 15,000,000 15,000,000 27,360,000 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Program 19 ken 15,000,000 Badan
9 Pemeliharaan, Biaya daraaa daraaa Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi penunja daraaa Kepegawai
Pemeliharaan dan n n Semua Umum- Polhukanham ng n an dan
Pajak Kendaraan Kecamatan, Dana dan Pengemba
Perorangan Dinas Semua Alokasi Transformasi ngan
atau Kendaraan Dinas Kelurahan Umum Publik Sumber
Jabatan Daya
Manusia
5 3 1 2.0 9 Pemeliharaan/RehabilJumlah Gedung 2 Ged 2 Ged 300,000,000 300,000,000 386,710,000 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Program 2 Ged 100,000,000 Badan
9 itasi Gedung Kantor ung ung Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi penunja ung Kepegawai
dan Bangunan Semua Umum- Polhukanham ng an dan
Lainnya Kecamatan, Dana dan Pengemba
Semua Alokasi Transformasi ngan
Kelurahan Umum Publik Sumber
Daya
Manusia
5 3 1 2.0 1 Pemeliharaan/RehabilJenis Sarpras 8 Jenis 8 Jeni 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Program 8 Jeni 50,000,000 Badan
9 0 itasi Sarana dan s Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi penunja s Kepegawai
Prasarana Gedung Semua Umum- Polhukanham ng an dan
Kantor atau Kecamatan, Dana dan Pengemba
Bangunan Lainnya Semua Alokasi Transformasi ngan
Kelurahan Umum Publik Sumber
Daya
Manusia
5 3 2 PROGRAM IKM Perangkat 88,2 S 88,2 S 2,708,746,620 2,644,572,260 2,156,679,252 88,2 S 2,782,916,960
KEPEGAWAIAN Daerah core core core
DAERAH Nilai IKM Pelayanan - 87,6 87,7
Kepegawaian
- 619 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
5 3 2 2.0 Pengadaan, Persentase Realisasi 100 10 100 10 1,476,253,060 1,412,078,700 999,866,952 100 10 1,556,400,000
1 Pemberhentian dan Pengadaan, 0 0 0
Informasi Pemberhentian dan
Kepegawaian ASN Data
5 3 2 2.0 4 Evaluasi Pengadaan Jumlah Formasi 250 for 250 for 1,019,913,060 955,738,700 836,816,072 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Formasi, 250 for 1,100,000,000 Badan
1 ASN dan Pengadaan ASN masi masi Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi pemberh masi Kepegawai
ASN Semua Umum- Polhukanham entian an dan
Kecamatan, Dana dan dan data Pengemba
Semua Alokasi Transformasi kepegaw ngan
Kelurahan Umum Publik aian Sumber
Daya
Manusia
5 3 2 2.0 6 Koordinasi Jumlah realisasi 212 AS 212 AS 53,940,000 53,940,000 53,940,000 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Formasi, 212 AS 54,000,000 Badan
1 Pelaksanaan pemberhentian ASN N N Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi pemberh N Kepegawai
Administrasi Semua Umum- Polhukanham entian an dan
Pemberhentian Kecamatan, Dana dan dan data Pengemba
Semua Alokasi Transformasi kepegaw ngan
Kelurahan Umum Publik aian Sumber
Daya
Manusia
5 3 2 2.0 1 Pengelolaan Data Jumlah Update data 3000 d 3000 d 402,400,000 402,400,000 109,110,880 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Formasi, 3000 d 402,400,000 Badan
1 1 Kepegawaian kepegawaian okume okume Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi pemberh okume Kepegawai
n n Semua Umum- Polhukanham entian n an dan
Kecamatan, Dana dan dan data Pengemba
Semua Alokasi Transformasi kepegaw ngan
Kelurahan Umum Publik aian Sumber
Daya
Manusia
5 3 2 2.0 Mutasi dan Promosi Persentase 100 pe 100 pe 468,089,560 468,089,560 234,855,000 100 pe 464,612,960
2 ASN Penyelesaian rsen rsen rsen
Administrasi Mutasi
dan Promosi
5 3 2 2.0 1 Pengelolaan Mutasi Jumlah Pegawai 209 AS 209 AS 374,409,560 374,409,560 139,175,000 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi penataa 209 AS 371,742,960 Badan
2 ASN Ditempatkan N N Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi n dan N Kepegawai
Semua Umum- Polhukanham kesejaht an dan
Kecamatan, Dana dan eraan Pengemba
Semua Alokasi Transformasi ASN ngan
Kelurahan Umum Publik Sumber
- 619 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
5 3 2 2.0 Pengadaan, Persentase Realisasi 100 10 100 10 1,476,253,060 1,412,078,700 999,866,952 100 10 1,556,400,000
1 Pemberhentian dan Pengadaan, 0 0 0
Informasi Pemberhentian dan
Kepegawaian ASN Data
5 3 2 2.0 4 Evaluasi Pengadaan Jumlah Formasi 250 for 250 for 1,019,913,060 955,738,700 836,816,072 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Formasi, 250 for 1,100,000,000 Badan
1 ASN dan Pengadaan ASN masi masi Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi pemberh masi Kepegawai
ASN Semua Umum- Polhukanham entian an dan
Kecamatan, Dana dan dan data Pengemba
Semua Alokasi Transformasi kepegaw ngan
Kelurahan Umum Publik aian Sumber
Daya
Manusia
5 3 2 2.0 6 Koordinasi Jumlah realisasi 212 AS 212 AS 53,940,000 53,940,000 53,940,000 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Formasi, 212 AS 54,000,000 Badan
1 Pelaksanaan pemberhentian ASN N N Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi pemberh N Kepegawai
Administrasi Semua Umum- Polhukanham entian an dan
Pemberhentian Kecamatan, Dana dan dan data Pengemba
Semua Alokasi Transformasi kepegaw ngan
Kelurahan Umum Publik aian Sumber
Daya
Manusia
5 3 2 2.0 1 Pengelolaan Data Jumlah Update data 3000 d 3000 d 402,400,000 402,400,000 109,110,880 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Formasi, 3000 d 402,400,000 Badan
1 1 Kepegawaian kepegawaian okume okume Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi pemberh okume Kepegawai
n n Semua Umum- Polhukanham entian n an dan
Kecamatan, Dana dan dan data Pengemba
Semua Alokasi Transformasi kepegaw ngan
Kelurahan Umum Publik aian Sumber
Daya
Manusia
5 3 2 2.0 Mutasi dan Promosi Persentase 100 pe 100 pe 468,089,560 468,089,560 234,855,000 100 pe 464,612,960
2 ASN Penyelesaian rsen rsen rsen
Administrasi Mutasi
dan Promosi
5 3 2 2.0 1 Pengelolaan Mutasi Jumlah Pegawai 209 AS 209 AS 374,409,560 374,409,560 139,175,000 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi penataa 209 AS 371,742,960 Badan
2 ASN Ditempatkan N N Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi n dan N Kepegawai
Semua Umum- Polhukanham kesejaht an dan
Kecamatan, Dana dan eraan Pengemba
Semua Alokasi Transformasi ASN ngan
Kelurahan Umum Publik Sumber
- 620 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Daya
Manusia
5 3 2 2.0 2 Pengelolaan Kenaikan Jumlah SK 475 do 475 do 93,680,000 93,680,000 95,680,000 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi penataa 475 do 92,870,000 Badan
2 Pangkat ASN kumen kumen Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi n dan kumen Kepegawai
Semua Umum- Polhukanham kesejaht an dan
Kecamatan, Dana dan eraan Pengemba
Semua Alokasi Transformasi ASN ngan
Kelurahan Umum Publik Sumber
Daya
Manusia
5 3 2 2.0 Pengembangan Persentase 100 pe 100 pe 694,904,000 694,904,000 844,707,300 100 pe 694,904,000
3 Kompetensi ASN Pengembangan rsen rsen rsen
kompetensi ASN
5 3 2 2.0 1 Peningkatan Jumlah Peserta 280 Pe 280 Pe 409,266,000 409,266,000 406,629,900 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Peningka 280 Pe 409,266,000 Badan
3 Kapasitas Kinerja ASN serta serta Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi tan serta Kepegawai
Semua Umum- Polhukanham kapasita an dan
Kecamatan, Dana dan s ASN Pengemba
Semua Alokasi Transformasi ngan
Kelurahan Umum Publik Sumber
Daya
Manusia
5 3 2 2.0 2 Pengelolaan Jumlah Peserta 40 Pes 40 Pes 285,638,000 285,638,000 438,077,400 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Peningka 40 Pes 285,638,000 Badan
3 Assessment Center erta erta Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi tan erta Kepegawai
Semua Umum- Polhukanham kapasita an dan
Kecamatan, Dana dan s ASN Pengemba
Semua Alokasi Transformasi ngan
Kelurahan Umum Publik Sumber
Daya
Manusia
5 3 2 2.0 Penilaian dan persentase 0.3 per 0.3 per 69,500,000 69,500,000 77,250,000 0.3 per 67,000,000
4 Evaluasi Kinerja pelanggaran disiplin sen sen sen
Aparatur pegawai
5 3 2 2.0 7 Pembinaan Disiplin Jumlah Pegawai 515 pe 515 pe 69,500,000 69,500,000 77,250,000 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pembina 515 pe 67,000,000 Badan
4 ASN Dibina gawai gawai Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi an gawai Kepegawai
Semua Umum- Polhukanham Pegawai an dan
Kecamatan, Dana dan Pengemba
Semua Alokasi Transformasi ngan
Kelurahan Umum Publik Sumber
- 620 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Daya
Manusia
5 3 2 2.0 2 Pengelolaan Kenaikan Jumlah SK 475 do 475 do 93,680,000 93,680,000 95,680,000 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi penataa 475 do 92,870,000 Badan
2 Pangkat ASN kumen kumen Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi n dan kumen Kepegawai
Semua Umum- Polhukanham kesejaht an dan
Kecamatan, Dana dan eraan Pengemba
Semua Alokasi Transformasi ASN ngan
Kelurahan Umum Publik Sumber
Daya
Manusia
5 3 2 2.0 Pengembangan Persentase 100 pe 100 pe 694,904,000 694,904,000 844,707,300 100 pe 694,904,000
3 Kompetensi ASN Pengembangan rsen rsen rsen
kompetensi ASN
5 3 2 2.0 1 Peningkatan Jumlah Peserta 280 Pe 280 Pe 409,266,000 409,266,000 406,629,900 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Peningka 280 Pe 409,266,000 Badan
3 Kapasitas Kinerja ASN serta serta Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi tan serta Kepegawai
Semua Umum- Polhukanham kapasita an dan
Kecamatan, Dana dan s ASN Pengemba
Semua Alokasi Transformasi ngan
Kelurahan Umum Publik Sumber
Daya
Manusia
5 3 2 2.0 2 Pengelolaan Jumlah Peserta 40 Pes 40 Pes 285,638,000 285,638,000 438,077,400 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Peningka 40 Pes 285,638,000 Badan
3 Assessment Center erta erta Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi tan erta Kepegawai
Semua Umum- Polhukanham kapasita an dan
Kecamatan, Dana dan s ASN Pengemba
Semua Alokasi Transformasi ngan
Kelurahan Umum Publik Sumber
Daya
Manusia
5 3 2 2.0 Penilaian dan persentase 0.3 per 0.3 per 69,500,000 69,500,000 77,250,000 0.3 per 67,000,000
4 Evaluasi Kinerja pelanggaran disiplin sen sen sen
Aparatur pegawai
5 3 2 2.0 7 Pembinaan Disiplin Jumlah Pegawai 515 pe 515 pe 69,500,000 69,500,000 77,250,000 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pembina 515 pe 67,000,000 Badan
4 ASN Dibina gawai gawai Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi an gawai Kepegawai
Semua Umum- Polhukanham Pegawai an dan
Kecamatan, Dana dan Pengemba
Semua Alokasi Transformasi ngan
Kelurahan Umum Publik Sumber
- 621 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Daya
Manusia
5 4 PENDIDIKAN DAN 4,426,619,390 4,426,619,390 3,597,265,935 5,608,319,545
PELATIHAN
5 4 2 PROGRAM Persentase Realisasi 12 % 15 % 4,426,619,390 4,426,619,390 3,597,265,935 20 % 5,608,319,545
PENGEMBANGAN Pengembangan SDM
SUMBER DAYA
MANUSIA
5 4 2 2.0 Pengembangan Persentase realisasi 100 pe 100 pe 1,308,319,545 1,308,319,545 1,051,093,785 100 pe 1,408,319,545
1 Kompetensi Teknis pengembangan rsen rsen rsen
kompetensi teknis
5 4 2 2.0 3 Penyelenggaraan Jumlah Peserta 226 Pe 226 Pe 1,308,319,545 1,308,319,545 1,051,093,785 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Kompete 226 Pe 1,408,319,545 Badan
1 Pengembangan serta serta Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi nsi serta Kepegawai
Kompetensi Teknis Semua Umum- Polhukanham teknis an dan
Umum, Inti, dan Kecamatan, Dana dan ASN Pengemba
pilihan bagi Jabatan Semua Alokasi Transformasi ngan
Administrasi Kelurahan Umum Publik Sumber
Penyelenggara Urusan Daya
Pemerintahan Manusia
Konkuren, Perangkat
Daerah Penunjang,
dan Urusan
Pemerintahan Umum
5 4 2 2.0 Sertifikasi, Persentase ASN 85 per 85 per 3,118,299,845 3,118,299,845 2,546,172,150 85 per 4,200,000,000
2 Kelembagaan, yang mengikuti sen sen sen
Pengembangan syarat kompetensi
Kompetensi jabatannya
Manajerial dan
Fungsional
5 4 2 2.0 7 Penyelenggaraan Jumlah Peserta 240 Pe 240 Pe 3,118,299,845 3,118,299,845 2,546,172,150 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Kompete 240 Pe 4,200,000,000 Badan
2 Pengembangan serta serta Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi nsi serta Kepegawai
Kompetensi bagi Semua Umum- Polhukanham Teknis, an dan
Pimpinan Daerah, Kecamatan, Dana dan fungsion Pengemba
Jabatan Pimpinan Semua Alokasi Transformasi al dan ngan
Tinggi, Jabatan Kelurahan Umum Publik manajeri Sumber
Fungsional, al ASN Daya
Kepemimpinan, dan Manusia
Prajabatan
TOTAL 13,244,467,765 13,180,293,405 12,978,680,162 14,373,399,081
- 621 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Daya
Manusia
5 4 PENDIDIKAN DAN 4,426,619,390 4,426,619,390 3,597,265,935 5,608,319,545
PELATIHAN
5 4 2 PROGRAM Persentase Realisasi 12 % 15 % 4,426,619,390 4,426,619,390 3,597,265,935 20 % 5,608,319,545
PENGEMBANGAN Pengembangan SDM
SUMBER DAYA
MANUSIA
5 4 2 2.0 Pengembangan Persentase realisasi 100 pe 100 pe 1,308,319,545 1,308,319,545 1,051,093,785 100 pe 1,408,319,545
1 Kompetensi Teknis pengembangan rsen rsen rsen
kompetensi teknis
5 4 2 2.0 3 Penyelenggaraan Jumlah Peserta 226 Pe 226 Pe 1,308,319,545 1,308,319,545 1,051,093,785 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Kompete 226 Pe 1,408,319,545 Badan
1 Pengembangan serta serta Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi nsi serta Kepegawai
Kompetensi Teknis Semua Umum- Polhukanham teknis an dan
Umum, Inti, dan Kecamatan, Dana dan ASN Pengemba
pilihan bagi Jabatan Semua Alokasi Transformasi ngan
Administrasi Kelurahan Umum Publik Sumber
Penyelenggara Urusan Daya
Pemerintahan Manusia
Konkuren, Perangkat
Daerah Penunjang,
dan Urusan
Pemerintahan Umum
5 4 2 2.0 Sertifikasi, Persentase ASN 85 per 85 per 3,118,299,845 3,118,299,845 2,546,172,150 85 per 4,200,000,000
2 Kelembagaan, yang mengikuti sen sen sen
Pengembangan syarat kompetensi
Kompetensi jabatannya
Manajerial dan
Fungsional
5 4 2 2.0 7 Penyelenggaraan Jumlah Peserta 240 Pe 240 Pe 3,118,299,845 3,118,299,845 2,546,172,150 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Kompete 240 Pe 4,200,000,000 Badan
2 Pengembangan serta serta Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi nsi serta Kepegawai
Kompetensi bagi Semua Umum- Polhukanham Teknis, an dan
Pimpinan Daerah, Kecamatan, Dana dan fungsion Pengemba
Jabatan Pimpinan Semua Alokasi Transformasi al dan ngan
Tinggi, Jabatan Kelurahan Umum Publik manajeri Sumber
Fungsional, al ASN Daya
Kepemimpinan, dan Manusia
Prajabatan
TOTAL 13,244,467,765 13,180,293,405 12,978,680,162 14,373,399,081
- 622 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
6 UNSUR
PENGAWASAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
6 1 INSPEKTORAT 11,311,938,000 11,892,309,200 12,410,489,610 7,950,430,005
DAERAH
6 1 1 PROGRAM Nilai Evaluasi A Skor A Skor 8,935,922,000 9,516,293,200 11,042,293,789 A Skor 7,950,430,005
PENUNJANG URUSAN Implementasi SAKIP
PEMERINTAHAN Perangkat Daerah
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
6 1 1 2.0 Perencanaan, Persentase 100 Pe 100 Pe 85,105,000 85,105,000 1,527,030 100 Pe 0
1 Penganggaran, dan Pemenuhan rsen rsen rsen
Evaluasi Kinerja Dokumen
Perangkat Daerah Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Perangkat
Daerah
6 1 1 2.0 6 Koordinasi dan Jumlah dokumen 10 dok 10 dok 85,105,000 85,105,000 1,527,030 Kota Memperkuat Percepatan Reformasi Kantor 10 dok 0 Inspektora
1 Penyusunan Laporan pengendalian umen umen Madiun, Stabilitas Birokrasi Inspekto umen t Daerah
Capaian Kinerja dan perangkat daerah Semua Polhukanham rat Kota
Ikhtisar Realisasi Kecamatan, dan Madiun
Kinerja SKPD Semua Transformasi
Kelurahan Publik
6 1 1 2.0 Administrasi Prosentase 100 Pe 100 Pe 7,773,908,000 7,773,908,000 8,447,400,524 100 Pe 7,773,908,000
2 Keuangan Perangkat Pemenuhan rsen rsen rsen
Daerah Dokumen
Administrasi
Keuangan
6 1 1 2.0 1 Penyediaan Gaji dan Persentase 100 pe 100 pe 7,773,908,000 7,773,908,000 8,447,400,524 Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 100 pe 7,773,908,000 Inspektora
2 Tunjangan ASN pemenuhan rsen rsen Transfer Stabilitas Birokrasi Inspekto rsen t Daerah
kebutuhan gaji ASN Khusus - Polhukanham rat Kota
perangkat daerah Dana dan Madiun
Alokasi Transformasi
Khusus Publik
Non Fisik
6 1 1 2.0 Administrasi Umum Prosentase 100 Pe 100 Pe 837,706,995 837,706,995 915,083,697 100 Pe 0
6 Perangkat Daerah Pemenuhan rsen rsen rsen
- 622 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
6 UNSUR
PENGAWASAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
6 1 INSPEKTORAT 11,311,938,000 11,892,309,200 12,410,489,610 7,950,430,005
DAERAH
6 1 1 PROGRAM Nilai Evaluasi A Skor A Skor 8,935,922,000 9,516,293,200 11,042,293,789 A Skor 7,950,430,005
PENUNJANG URUSAN Implementasi SAKIP
PEMERINTAHAN Perangkat Daerah
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
6 1 1 2.0 Perencanaan, Persentase 100 Pe 100 Pe 85,105,000 85,105,000 1,527,030 100 Pe 0
1 Penganggaran, dan Pemenuhan rsen rsen rsen
Evaluasi Kinerja Dokumen
Perangkat Daerah Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Perangkat
Daerah
6 1 1 2.0 6 Koordinasi dan Jumlah dokumen 10 dok 10 dok 85,105,000 85,105,000 1,527,030 Kota Memperkuat Percepatan Reformasi Kantor 10 dok 0 Inspektora
1 Penyusunan Laporan pengendalian umen umen Madiun, Stabilitas Birokrasi Inspekto umen t Daerah
Capaian Kinerja dan perangkat daerah Semua Polhukanham rat Kota
Ikhtisar Realisasi Kecamatan, dan Madiun
Kinerja SKPD Semua Transformasi
Kelurahan Publik
6 1 1 2.0 Administrasi Prosentase 100 Pe 100 Pe 7,773,908,000 7,773,908,000 8,447,400,524 100 Pe 7,773,908,000
2 Keuangan Perangkat Pemenuhan rsen rsen rsen
Daerah Dokumen
Administrasi
Keuangan
6 1 1 2.0 1 Penyediaan Gaji dan Persentase 100 pe 100 pe 7,773,908,000 7,773,908,000 8,447,400,524 Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 100 pe 7,773,908,000 Inspektora
2 Tunjangan ASN pemenuhan rsen rsen Transfer Stabilitas Birokrasi Inspekto rsen t Daerah
kebutuhan gaji ASN Khusus - Polhukanham rat Kota
perangkat daerah Dana dan Madiun
Alokasi Transformasi
Khusus Publik
Non Fisik
6 1 1 2.0 Administrasi Umum Prosentase 100 Pe 100 Pe 837,706,995 837,706,995 915,083,697 100 Pe 0
6 Perangkat Daerah Pemenuhan rsen rsen rsen
- 623 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Dokumen
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
6 1 1 2.0 2 Penyediaan Peralatan Persentase 1 pake 1 pake 625,551,250 625,551,250 347,095,136 Kota Memperkuat Percepatan Reformasi Kantor 1 pake 0 Inspektora
6 dan Perlengkapan pemenuhan t t Madiun, Stabilitas Birokrasi Inspekto t t Daerah
Kantor peralatan/perlengka Semua Polhukanham rat KOta
pan kantor yang Kecamatan, dan Madiun
representatif Semua Transformasi
Kelurahan Publik
6 1 1 2.0 9 Penyelenggaraan Persentase 1 pake 1 pake 212,155,745 212,155,745 567,988,561 Kota Memperkuat Percepatan Reformasi Kantor 1 pake 0 Inspektora
6 Rapat Koordinasi dan pemenuhan t t Madiun, Stabilitas Birokrasi Inspekto t t Daerah
Konsultasi SKPD kebutuhan Semua Polhukanham rat KOta
perjalanan dinas Kecamatan, dan Madiun
Semua Transformasi
Kelurahan Publik
6 1 1 2.0 Pengadaan Barang Persentase 100 Pe 100 Pe 176,522,005 540,822,205 1,371,377,138 100 Pe 176,522,005
7 Milik Daerah Tercukupinya rsen rsen rsen
Penunjang Urusan Pemenuhan
Pemerintah Daerah Kebutuhan Barang
Milik Daerah
Urusan
Pemerintahan
6 1 1 2.0 1 Pengadaan Kendaraan Prosentase 100 % 100 % 92,301,000 92,301,000 184,602,000 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 100 % 92,301,000 Inspektora
7 Perorangan Dinas pemenuhan Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi Inspekto t Daerah
atau Kendaraan Dinas kebutuhan Semua Umum- Polhukanham rat Kota
Jabatan kendaraan dinas Kecamatan, Dana dan Madiun
perorangan / Semua Alokasi Transformasi
jabatan Kelurahan Umum Publik
6 1 1 2.0 6 Pengadaan Peralatan Jumlah sarana 2 jenis 2 jenis 84,221,005 448,521,205 1,186,775,138 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 2 jenis 84,221,005 Inspektora
7 dan Mesin Lainnya prasarana kantor Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi Inspekto t Daerah
yang dipenuhi Semua Umum- Polhukanham rat Kota
Kecamatan, Dana dan Madiun
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
6 1 1 2.0 Pemeliharaan Barang Persentase 100 Pe 100 Pe 62,680,000 278,751,000 306,905,400 100 Pe 0
9 Milik Daerah Tercukupinya rsen rsen rsen
Penunjang Urusan Barang Milik
Pemerintahan Daerah Daerah yang layak
Digunakan
- 623 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Dokumen
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
6 1 1 2.0 2 Penyediaan Peralatan Persentase 1 pake 1 pake 625,551,250 625,551,250 347,095,136 Kota Memperkuat Percepatan Reformasi Kantor 1 pake 0 Inspektora
6 dan Perlengkapan pemenuhan t t Madiun, Stabilitas Birokrasi Inspekto t t Daerah
Kantor peralatan/perlengka Semua Polhukanham rat KOta
pan kantor yang Kecamatan, dan Madiun
representatif Semua Transformasi
Kelurahan Publik
6 1 1 2.0 9 Penyelenggaraan Persentase 1 pake 1 pake 212,155,745 212,155,745 567,988,561 Kota Memperkuat Percepatan Reformasi Kantor 1 pake 0 Inspektora
6 Rapat Koordinasi dan pemenuhan t t Madiun, Stabilitas Birokrasi Inspekto t t Daerah
Konsultasi SKPD kebutuhan Semua Polhukanham rat KOta
perjalanan dinas Kecamatan, dan Madiun
Semua Transformasi
Kelurahan Publik
6 1 1 2.0 Pengadaan Barang Persentase 100 Pe 100 Pe 176,522,005 540,822,205 1,371,377,138 100 Pe 176,522,005
7 Milik Daerah Tercukupinya rsen rsen rsen
Penunjang Urusan Pemenuhan
Pemerintah Daerah Kebutuhan Barang
Milik Daerah
Urusan
Pemerintahan
6 1 1 2.0 1 Pengadaan Kendaraan Prosentase 100 % 100 % 92,301,000 92,301,000 184,602,000 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 100 % 92,301,000 Inspektora
7 Perorangan Dinas pemenuhan Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi Inspekto t Daerah
atau Kendaraan Dinas kebutuhan Semua Umum- Polhukanham rat Kota
Jabatan kendaraan dinas Kecamatan, Dana dan Madiun
perorangan / Semua Alokasi Transformasi
jabatan Kelurahan Umum Publik
6 1 1 2.0 6 Pengadaan Peralatan Jumlah sarana 2 jenis 2 jenis 84,221,005 448,521,205 1,186,775,138 Semua Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 2 jenis 84,221,005 Inspektora
7 dan Mesin Lainnya prasarana kantor Kab/Kota, Transfer Stabilitas Birokrasi Inspekto t Daerah
yang dipenuhi Semua Umum- Polhukanham rat Kota
Kecamatan, Dana dan Madiun
Semua Alokasi Transformasi
Kelurahan Umum Publik
6 1 1 2.0 Pemeliharaan Barang Persentase 100 Pe 100 Pe 62,680,000 278,751,000 306,905,400 100 Pe 0
9 Milik Daerah Tercukupinya rsen rsen rsen
Penunjang Urusan Barang Milik
Pemerintahan Daerah Daerah yang layak
Digunakan
- 624 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
6 1 1 2.0 1 Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan 1 unit 1 unit 22,700,000 22,700,000 41,424,000 Kota Memperkuat Percepatan Reformasi Sarana 1 unit 0 Inspektora
9 Pemeliharaan, Biaya dinas Madiun, Stabilitas Birokrasi dan t Daerah
Pemeliharaan dan perorangan/jabatan Semua Polhukanham Prasaran
Pajak Kendaraan yang layak Kecamatan, dan a Kantor
Perorangan Dinas digunakan Semua Transformasi Inspekto
atau Kendaraan Dinas Kelurahan Publik rat Kota
Jabatan Madiun
6 1 1 2.0 9 Pemeliharaan/RehabilJumlah gedung 1 unit 1 unit 4,979,000 233,250,000 233,750,000 Kota Memperkuat Percepatan Reformasi Sarana 1 unit 0 Inspektora
9 itasi Gedung Kantor Madiun, Stabilitas Birokrasi dan t Daerah
dan Bangunan Semua Polhukanham Prasaran
Lainnya Kecamatan, dan a Kantor
Semua Transformasi Inspekto
Kelurahan Publik rat Kota
Madiun
6 1 1 2.0 1 Pemeliharaan/RehabilJumlah sarana dan 5 jenis 5 jenis 35,001,000 22,801,000 31,731,400 Kota Memperkuat Percepatan Reformasi Sarana 5 jenis 0 Inspektora
9 0 itasi Sarana dan prasarana Madiun, Stabilitas Birokrasi dan t Daerah
Prasarana Gedung Semua Polhukanham Prasaran
Kantor atau Kecamatan, dan a Kantor
Bangunan Lainnya Semua Transformasi Inspekto
Kelurahan Publik rat Kota
Madiun
6 1 2 PROGRAM Persentase OPD 35 % 35 % 1,237,019,000 1,237,019,000 455,597,821 35 % 0
PENYELENGGARAAN yang maturitas
PENGAWASAN SPInya Level 3
6 1 2 2.0 Penyelenggaraan Jumlah Laporan 29 Dok 29 Do 957,688,000 957,688,000 425,544,521 29 Do 0
1 Pengawasan Internal Kegiatan umen kumen kumen
6 1 2 2.0 1 Pengawasan Kinerja Jumlah dokumen 3 doku 3 doku 51,772,000 51,772,000 51,772,000 Kota Memperkuat Percepatan Reformasi Perangk 3 doku 0 Inspektora
1 Pemerintah Daerah hasil pengawasan men men Madiun, Stabilitas Birokrasi at men t Daerah
Semua Polhukanham Daerah
Kecamatan, dan Kota
Semua Transformasi Madiun
Kelurahan Publik
6 1 2 2.0 2 Pengawasan jumlah dokumen 15 dok 15 dok 459,516,000 459,516,000 197,661,961 Kota Memperkuat Percepatan Reformasi Perangk 15 dok 0 Inspektora
1 Keuangan Pemerintah hasil pengawasan umen umen Madiun, Stabilitas Birokrasi at umen t Daerah
Daerah Semua Polhukanham Daerah
Kecamatan, dan Kota
Semua Transformasi Madiun
Kelurahan Publik
- 624 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
6 1 1 2.0 1 Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan 1 unit 1 unit 22,700,000 22,700,000 41,424,000 Kota Memperkuat Percepatan Reformasi Sarana 1 unit 0 Inspektora
9 Pemeliharaan, Biaya dinas Madiun, Stabilitas Birokrasi dan t Daerah
Pemeliharaan dan perorangan/jabatan Semua Polhukanham Prasaran
Pajak Kendaraan yang layak Kecamatan, dan a Kantor
Perorangan Dinas digunakan Semua Transformasi Inspekto
atau Kendaraan Dinas Kelurahan Publik rat Kota
Jabatan Madiun
6 1 1 2.0 9 Pemeliharaan/RehabilJumlah gedung 1 unit 1 unit 4,979,000 233,250,000 233,750,000 Kota Memperkuat Percepatan Reformasi Sarana 1 unit 0 Inspektora
9 itasi Gedung Kantor Madiun, Stabilitas Birokrasi dan t Daerah
dan Bangunan Semua Polhukanham Prasaran
Lainnya Kecamatan, dan a Kantor
Semua Transformasi Inspekto
Kelurahan Publik rat Kota
Madiun
6 1 1 2.0 1 Pemeliharaan/RehabilJumlah sarana dan 5 jenis 5 jenis 35,001,000 22,801,000 31,731,400 Kota Memperkuat Percepatan Reformasi Sarana 5 jenis 0 Inspektora
9 0 itasi Sarana dan prasarana Madiun, Stabilitas Birokrasi dan t Daerah
Prasarana Gedung Semua Polhukanham Prasaran
Kantor atau Kecamatan, dan a Kantor
Bangunan Lainnya Semua Transformasi Inspekto
Kelurahan Publik rat Kota
Madiun
6 1 2 PROGRAM Persentase OPD 35 % 35 % 1,237,019,000 1,237,019,000 455,597,821 35 % 0
PENYELENGGARAAN yang maturitas
PENGAWASAN SPInya Level 3
6 1 2 2.0 Penyelenggaraan Jumlah Laporan 29 Dok 29 Do 957,688,000 957,688,000 425,544,521 29 Do 0
1 Pengawasan Internal Kegiatan umen kumen kumen
6 1 2 2.0 1 Pengawasan Kinerja Jumlah dokumen 3 doku 3 doku 51,772,000 51,772,000 51,772,000 Kota Memperkuat Percepatan Reformasi Perangk 3 doku 0 Inspektora
1 Pemerintah Daerah hasil pengawasan men men Madiun, Stabilitas Birokrasi at men t Daerah
Semua Polhukanham Daerah
Kecamatan, dan Kota
Semua Transformasi Madiun
Kelurahan Publik
6 1 2 2.0 2 Pengawasan jumlah dokumen 15 dok 15 dok 459,516,000 459,516,000 197,661,961 Kota Memperkuat Percepatan Reformasi Perangk 15 dok 0 Inspektora
1 Keuangan Pemerintah hasil pengawasan umen umen Madiun, Stabilitas Birokrasi at umen t Daerah
Daerah Semua Polhukanham Daerah
Kecamatan, dan Kota
Semua Transformasi Madiun
Kelurahan Publik
- 625 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
6 1 2 2.0 3 Reviu Laporan Kinerja Jumlah dokumen 4 doku 4 doku 24,507,000 24,507,000 24,507,000 Kota Memperkuat Percepatan Reformasi Perangk 4 doku 0 Inspektora
1 hasil reviu men men Madiun, Stabilitas Birokrasi at men t Daerah
Semua Polhukanham Daerah
Kecamatan, dan Kota
Semua Transformasi Madiun
Kelurahan Publik
6 1 2 2.0 4 Reviu Laporan jumlah dokumen 3 doku 3 doku 402,728,000 402,728,000 132,438,560 Kota Memperkuat Percepatan Reformasi Perangk 3 doku 0 Inspektora
1 Keuangan hasil reviu men men Madiun, Stabilitas Birokrasi at men t Daerah
Semua Polhukanham Daerah
Kecamatan, dan Kota
Semua Transformasi Madiun
Kelurahan Publik
6 1 2 2.0 7 Monitoring dan Jumlah dokumen 4 doku 4 doku 19,165,000 19,165,000 19,165,000 Kota Memperkuat Percepatan Reformasi Perangk 4 doku 0 Inspektora
1 Evaluasi Tindak hasil Monev men men Madiun, Stabilitas Birokrasi at men t Daerah
Lanjut Hasil Semua Polhukanham Daerah
Pemeriksaan BPK RI Kecamatan, dan Kota
dan Tindak Lanjut Semua Transformasi Madiun
Hasil Pemeriksaan Kelurahan Publik
APIP
6 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 Pe 100 Pe 279,331,000 279,331,000 30,053,300 100 Pe 0
2 Pengawasan dengan Pengaduan yang rsen rsen rsen
Tujuan Tertentu ditindaklanjuti
6 1 2 2.0 2 Pengawasan Dengan jumlah dokumen 1 doku 1 doku 279,331,000 279,331,000 30,053,300 Kota Memperkuat Percepatan Reformasi Perangk 1 doku 0 Inspektora
2 Tujuan Tertentu hasil pengawasan men men Madiun, Stabilitas Birokrasi at men t Daerah
Semua Polhukanham Daerah
Kecamatan, dan KOta
Semua Transformasi Madiun
Kelurahan Publik
6 1 3 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 1,138,997,000 1,138,997,000 912,598,000 100 % 0
PERUMUSAN Dokumen Kebijakan
KEBIJAKAN, dan Sisdur
PENDAMPINGAN DAN Pengawasan yang
ASISTENSI Terpenuhi
6 1 3 2.0 Perumusan Kebijakan Jumlah dokumen 2 Dok 2 Dok 6,623,000 6,623,000 6,623,000 2 Dok 0
1 Teknis di Bidang kebijakan dan umen umen umen
Pengawasan dan sisdur pengawasan
Fasilitasi Pengawasan yang disusun
- 625 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
6 1 2 2.0 3 Reviu Laporan Kinerja Jumlah dokumen 4 doku 4 doku 24,507,000 24,507,000 24,507,000 Kota Memperkuat Percepatan Reformasi Perangk 4 doku 0 Inspektora
1 hasil reviu men men Madiun, Stabilitas Birokrasi at men t Daerah
Semua Polhukanham Daerah
Kecamatan, dan Kota
Semua Transformasi Madiun
Kelurahan Publik
6 1 2 2.0 4 Reviu Laporan jumlah dokumen 3 doku 3 doku 402,728,000 402,728,000 132,438,560 Kota Memperkuat Percepatan Reformasi Perangk 3 doku 0 Inspektora
1 Keuangan hasil reviu men men Madiun, Stabilitas Birokrasi at men t Daerah
Semua Polhukanham Daerah
Kecamatan, dan Kota
Semua Transformasi Madiun
Kelurahan Publik
6 1 2 2.0 7 Monitoring dan Jumlah dokumen 4 doku 4 doku 19,165,000 19,165,000 19,165,000 Kota Memperkuat Percepatan Reformasi Perangk 4 doku 0 Inspektora
1 Evaluasi Tindak hasil Monev men men Madiun, Stabilitas Birokrasi at men t Daerah
Lanjut Hasil Semua Polhukanham Daerah
Pemeriksaan BPK RI Kecamatan, dan Kota
dan Tindak Lanjut Semua Transformasi Madiun
Hasil Pemeriksaan Kelurahan Publik
APIP
6 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 Pe 100 Pe 279,331,000 279,331,000 30,053,300 100 Pe 0
2 Pengawasan dengan Pengaduan yang rsen rsen rsen
Tujuan Tertentu ditindaklanjuti
6 1 2 2.0 2 Pengawasan Dengan jumlah dokumen 1 doku 1 doku 279,331,000 279,331,000 30,053,300 Kota Memperkuat Percepatan Reformasi Perangk 1 doku 0 Inspektora
2 Tujuan Tertentu hasil pengawasan men men Madiun, Stabilitas Birokrasi at men t Daerah
Semua Polhukanham Daerah
Kecamatan, dan KOta
Semua Transformasi Madiun
Kelurahan Publik
6 1 3 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 1,138,997,000 1,138,997,000 912,598,000 100 % 0
PERUMUSAN Dokumen Kebijakan
KEBIJAKAN, dan Sisdur
PENDAMPINGAN DAN Pengawasan yang
ASISTENSI Terpenuhi
6 1 3 2.0 Perumusan Kebijakan Jumlah dokumen 2 Dok 2 Dok 6,623,000 6,623,000 6,623,000 2 Dok 0
1 Teknis di Bidang kebijakan dan umen umen umen
Pengawasan dan sisdur pengawasan
Fasilitasi Pengawasan yang disusun
- 626 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
6 1 3 2.0 1 Perumusan Kebijakan Jumlah dokumen 2 doku 2 doku 6,623,000 6,623,000 6,623,000 Kota Memperkuat Percepatan Reformasi Pemerint 2 doku 0 Inspektora
1 Teknis di Bidang dan sisdur men men Madiun, Stabilitas Birokrasi ah Kota men t Daerah
Pengawasan pengawasan yang Semua Polhukanham Madiun
disusun Kecamatan, dan
Semua Transformasi
Kelurahan Publik
6 1 3 2.0 Pendampingan dan Jumlah dokumen 6 Dok 6 Dok 1,132,374,000 1,132,374,000 905,975,000 6 Dok 0
2 Asistensi hasil pendampingan umen umen umen
dan asistensi
6 1 3 2.0 2 Pendampingan, Jumlah dokumen 4 doku 4 doku 466,539,000 466,539,000 240,140,000 Kota Memperkuat Percepatan Reformasi Perangk 4 doku 0 Inspektora
2 Asistensi, Verifikasi, penilaian dan men men Madiun, Stabilitas Birokrasi at men t Daerah
dan Penilaian verifikasi Semua Polhukanham Daerah
Reformasi Birokrasi Kecamatan, dan kota
Semua Transformasi madiun
Kelurahan Publik
6 1 3 2.0 3 Koordinasi, Jumlah dokumen 2 doku 2 doku 665,835,000 665,835,000 665,835,000 Kota Memperkuat Percepatan Reformasi Perangk 2 doku 0 Inspektora
2 Monitoring dan monev dan verifikasi men men Madiun, Stabilitas Birokrasi at men t Daerah
Evaluasi serta Semua Polhukanham Daerah
Verifikasi Pencegahan Kecamatan, dan kota
dan Pemberantasan Semua Transformasi madiun
Korupsi Kelurahan Publik
TOTAL 11,311,938,000 11,892,309,200 12,410,489,610 7,950,430,005
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 12,610,571,820 12,878,616,020 15,490,612,825 14,320,542,887
7 1 1 PROGRAM Nilai SAKIP A Skor A Skor 11,536,794,226 11,536,794,226 14,541,614,281 A Skor 12,701,833,766
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
7 1 1 2.0 Perencanaan, Persentase 100 % 100 % 68,784,000 68,784,000 15,000,000 100 % 72,223,200
1 Penganggaran, dan Pemenuhan
Evaluasi Kinerja dokumen
Perangkat Daerah perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi perangkat
daerah
- 626 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
6 1 3 2.0 1 Perumusan Kebijakan Jumlah dokumen 2 doku 2 doku 6,623,000 6,623,000 6,623,000 Kota Memperkuat Percepatan Reformasi Pemerint 2 doku 0 Inspektora
1 Teknis di Bidang dan sisdur men men Madiun, Stabilitas Birokrasi ah Kota men t Daerah
Pengawasan pengawasan yang Semua Polhukanham Madiun
disusun Kecamatan, dan
Semua Transformasi
Kelurahan Publik
6 1 3 2.0 Pendampingan dan Jumlah dokumen 6 Dok 6 Dok 1,132,374,000 1,132,374,000 905,975,000 6 Dok 0
2 Asistensi hasil pendampingan umen umen umen
dan asistensi
6 1 3 2.0 2 Pendampingan, Jumlah dokumen 4 doku 4 doku 466,539,000 466,539,000 240,140,000 Kota Memperkuat Percepatan Reformasi Perangk 4 doku 0 Inspektora
2 Asistensi, Verifikasi, penilaian dan men men Madiun, Stabilitas Birokrasi at men t Daerah
dan Penilaian verifikasi Semua Polhukanham Daerah
Reformasi Birokrasi Kecamatan, dan kota
Semua Transformasi madiun
Kelurahan Publik
6 1 3 2.0 3 Koordinasi, Jumlah dokumen 2 doku 2 doku 665,835,000 665,835,000 665,835,000 Kota Memperkuat Percepatan Reformasi Perangk 2 doku 0 Inspektora
2 Monitoring dan monev dan verifikasi men men Madiun, Stabilitas Birokrasi at men t Daerah
Evaluasi serta Semua Polhukanham Daerah
Verifikasi Pencegahan Kecamatan, dan kota
dan Pemberantasan Semua Transformasi madiun
Korupsi Kelurahan Publik
TOTAL 11,311,938,000 11,892,309,200 12,410,489,610 7,950,430,005
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 12,610,571,820 12,878,616,020 15,490,612,825 14,320,542,887
7 1 1 PROGRAM Nilai SAKIP A Skor A Skor 11,536,794,226 11,536,794,226 14,541,614,281 A Skor 12,701,833,766
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
7 1 1 2.0 Perencanaan, Persentase 100 % 100 % 68,784,000 68,784,000 15,000,000 100 % 72,223,200
1 Penganggaran, dan Pemenuhan
Evaluasi Kinerja dokumen
Perangkat Daerah perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi perangkat
daerah
- 627 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 1 1 2.0 6 Koordinasi dan jumlah dokumen 20 dok 20 dok 68,784,000 68,784,000 15,000,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 20 dok 72,223,200 Kecamatan
1 Penyusunan Laporan perencanaan, umen umen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi umen Manguharj
Capaian Kinerja dan pengendalian dan Manguharjo Umum- Polhukanham o
Ikhtisar Realisasi evaluasi Perangkat , Semua Dana dan
Kinerja SKPD Paerah Kelurahan Alokasi Transformasi
Umum Publik
7 1 1 2.0 Administrasi Persentase 100 % 100 % 9,479,554,103 9,508,666,943 12,327,792,383 100 % 10,381,218,510
2 Keuangan Perangkat Pemenuhan
Daerah dokumen
adminisrasi
keuangan
7 1 1 2.0 1 Penyediaan Gaji dan persentase 100 % 100 % 9,477,554,103 9,506,666,943 12,325,792,383 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 10,379,118,510 Kecamatan
2 Tunjangan ASN pemenuhan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Manguharj
kebutuhan gaji ASN Manguharjo Umum- Polhukanham o
perangkat daerah , Semua Dana dan
Kelurahan Alokasi Transformasi
Umum Publik
7 1 1 2.0 7 Koordinasi dan jumlah dokumen 13 Dok 13 Do 2,000,000 2,000,000 2,000,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 13 Do 2,100,000 Kecamatan
2 Penyusunan Laporan laporan keuangan umen kumen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi kumen Manguharj
Keuangan perangkat daerah Manguharjo Umum- Polhukanham o
Bulanan/Triwulanan/ , Semua Dana dan
Semesteran SKPD Kelurahan Alokasi Transformasi
Umum Publik
7 1 1 2.0 Administrasi Persentase 100 % 100 % 7,200,000 7,200,000 7,200,000 100 % 7,560,000
5 Kepegawaian Perjanjian Kinerja
Perangkat Daerah ASN yang tercapai
7 1 1 2.0 1 Sosialisasi Peraturan presentase peserta 100 % 100 % 7,200,000 7,200,000 7,200,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 7,560,000 Kecamatan
5 0 Perundang-Undangan yang paham Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Manguharj
Manguharjo Umum- Polhukanham o
, Semua Dana dan
Kelurahan Alokasi Transformasi
Umum Publik
7 1 1 2.0 Administrasi Umum Persentase 100 % 100 % 140,715,000 128,715,000 168,915,000 100 % 143,751,000
6 Perangkat Daerah Pemenuhan
dokumen
administrasi umum
7 1 1 2.0 9 Penyelenggaraan persentase 100 % 100 % 140,715,000 128,715,000 168,915,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 143,751,000 Kecamatan
6 Rapat Koordinasi dan pemenuhan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Manguharj
Konsultasi SKPD Manguharjo Umum- Polhukanham o
- 627 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 1 1 2.0 6 Koordinasi dan jumlah dokumen 20 dok 20 dok 68,784,000 68,784,000 15,000,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 20 dok 72,223,200 Kecamatan
1 Penyusunan Laporan perencanaan, umen umen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi umen Manguharj
Capaian Kinerja dan pengendalian dan Manguharjo Umum- Polhukanham o
Ikhtisar Realisasi evaluasi Perangkat , Semua Dana dan
Kinerja SKPD Paerah Kelurahan Alokasi Transformasi
Umum Publik
7 1 1 2.0 Administrasi Persentase 100 % 100 % 9,479,554,103 9,508,666,943 12,327,792,383 100 % 10,381,218,510
2 Keuangan Perangkat Pemenuhan
Daerah dokumen
adminisrasi
keuangan
7 1 1 2.0 1 Penyediaan Gaji dan persentase 100 % 100 % 9,477,554,103 9,506,666,943 12,325,792,383 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 10,379,118,510 Kecamatan
2 Tunjangan ASN pemenuhan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Manguharj
kebutuhan gaji ASN Manguharjo Umum- Polhukanham o
perangkat daerah , Semua Dana dan
Kelurahan Alokasi Transformasi
Umum Publik
7 1 1 2.0 7 Koordinasi dan jumlah dokumen 13 Dok 13 Do 2,000,000 2,000,000 2,000,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 13 Do 2,100,000 Kecamatan
2 Penyusunan Laporan laporan keuangan umen kumen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi kumen Manguharj
Keuangan perangkat daerah Manguharjo Umum- Polhukanham o
Bulanan/Triwulanan/ , Semua Dana dan
Semesteran SKPD Kelurahan Alokasi Transformasi
Umum Publik
7 1 1 2.0 Administrasi Persentase 100 % 100 % 7,200,000 7,200,000 7,200,000 100 % 7,560,000
5 Kepegawaian Perjanjian Kinerja
Perangkat Daerah ASN yang tercapai
7 1 1 2.0 1 Sosialisasi Peraturan presentase peserta 100 % 100 % 7,200,000 7,200,000 7,200,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 7,560,000 Kecamatan
5 0 Perundang-Undangan yang paham Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Manguharj
Manguharjo Umum- Polhukanham o
, Semua Dana dan
Kelurahan Alokasi Transformasi
Umum Publik
7 1 1 2.0 Administrasi Umum Persentase 100 % 100 % 140,715,000 128,715,000 168,915,000 100 % 143,751,000
6 Perangkat Daerah Pemenuhan
dokumen
administrasi umum
7 1 1 2.0 9 Penyelenggaraan persentase 100 % 100 % 140,715,000 128,715,000 168,915,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 143,751,000 Kecamatan
6 Rapat Koordinasi dan pemenuhan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Manguharj
Konsultasi SKPD Manguharjo Umum- Polhukanham o
- 628 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
kebutuhan , Semua Dana dan
perjalanan dinas Kelurahan Alokasi Transformasi
Umum Publik
7 1 1 2.0 Pengadaan Barang Persentase 100 % 100 % 149,029,500 149,029,500 784,879,534 100 % 350,000,000
7 Milik Daerah tercukupinya
Penunjang Urusan pemenuhan
Pemerintah Daerah kebutuhan Barang
Milik Daerah
urusan pemerintah
daerah
7 1 1 2.0 2 Pengadaan Kendaraan persentase 100 % 100 % 16,632,000 16,632,000 16,632,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 50,000,000 Kecamatan
7 Dinas Operasional kendaraan dinas Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Manguharj
atau Lapangan operasional atau Manguharjo Umum- Polhukanham o
lapangan , Semua Dana dan
Kelurahan Alokasi Transformasi
Umum Publik
7 1 1 2.0 9 Pengadaan Gedung Persentase gedung 100 % 100 % 125,000,000 125,000,000 122,999,800 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 100,000,000 Kecamatan
7 Kantor atau kantor yang Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Manguharj
Bangunan Lainnya representatif Manguharjo Umum- Polhukanham o
, Semua Dana dan
Kelurahan Alokasi Transformasi
Umum Publik
7 1 1 2.0 1 Pengadaan Sarana persentase 100 % 100 % 7,397,500 7,397,500 645,247,734 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 200,000,000 Kecamatan
7 0 dan Prasarana pemenuhan sarana Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Manguharj
Gedung Kantor atau dan prasarana Manguharjo Umum- Polhukanham o
Bangunan Lainnya gedung kantor , Semua Dana dan
Kelurahan Alokasi Transformasi
Umum Publik
7 1 1 2.0 Penyediaan Jasa Persentase 100 % 100 % 1,487,886,720 1,470,773,880 900,512,406 100 % 1,562,281,056
8 Penunjang Urusan Tercukupinya
Pemerintahan Daerah pemeuhan
kebutuhan jasa
urusan
pemerintahan
daerah
7 1 1 2.0 3 Penyediaan Jasa persentase 100 % 100 % 1,487,886,720 1,470,773,880 900,512,406 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 1,562,281,056 Kecamatan
8 Peralatan dan pemenuhan jasa Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Manguharj
Perlengkapan Kantor peralatan/perlengka Manguharjo Umum- Polhukanham o
Dana dan
- 628 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
kebutuhan , Semua Dana dan
perjalanan dinas Kelurahan Alokasi Transformasi
Umum Publik
7 1 1 2.0 Pengadaan Barang Persentase 100 % 100 % 149,029,500 149,029,500 784,879,534 100 % 350,000,000
7 Milik Daerah tercukupinya
Penunjang Urusan pemenuhan
Pemerintah Daerah kebutuhan Barang
Milik Daerah
urusan pemerintah
daerah
7 1 1 2.0 2 Pengadaan Kendaraan persentase 100 % 100 % 16,632,000 16,632,000 16,632,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 50,000,000 Kecamatan
7 Dinas Operasional kendaraan dinas Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Manguharj
atau Lapangan operasional atau Manguharjo Umum- Polhukanham o
lapangan , Semua Dana dan
Kelurahan Alokasi Transformasi
Umum Publik
7 1 1 2.0 9 Pengadaan Gedung Persentase gedung 100 % 100 % 125,000,000 125,000,000 122,999,800 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 100,000,000 Kecamatan
7 Kantor atau kantor yang Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Manguharj
Bangunan Lainnya representatif Manguharjo Umum- Polhukanham o
, Semua Dana dan
Kelurahan Alokasi Transformasi
Umum Publik
7 1 1 2.0 1 Pengadaan Sarana persentase 100 % 100 % 7,397,500 7,397,500 645,247,734 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 200,000,000 Kecamatan
7 0 dan Prasarana pemenuhan sarana Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Manguharj
Gedung Kantor atau dan prasarana Manguharjo Umum- Polhukanham o
Bangunan Lainnya gedung kantor , Semua Dana dan
Kelurahan Alokasi Transformasi
Umum Publik
7 1 1 2.0 Penyediaan Jasa Persentase 100 % 100 % 1,487,886,720 1,470,773,880 900,512,406 100 % 1,562,281,056
8 Penunjang Urusan Tercukupinya
Pemerintahan Daerah pemeuhan
kebutuhan jasa
urusan
pemerintahan
daerah
7 1 1 2.0 3 Penyediaan Jasa persentase 100 % 100 % 1,487,886,720 1,470,773,880 900,512,406 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 1,562,281,056 Kecamatan
8 Peralatan dan pemenuhan jasa Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Manguharj
Perlengkapan Kantor peralatan/perlengka Manguharjo Umum- Polhukanham o
Dana dan
- 629 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
pan kantor yang , Semua Alokasi Transformasi
representatif Kelurahan Umum Publik
7 1 1 2.0 Pemeliharaan Barang Persentase 100 % 100 % 203,624,903 203,624,903 337,314,958 100 % 184,800,000
9 Milik Daerah tercukupinya
Penunjang Urusan Barang Milik
Pemerintahan Daerah Daerah yang layak
digunakan
7 1 1 2.0 1 Penyediaan Jasa persentase 100 % 100 % 59,559,200 59,559,200 59,559,200 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 64,500,000 Kecamatan
9 Pemeliharaan, Biaya kendaraan dinas Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Manguharj
Pemeliharaan dan operasional/lapanga Manguharjo Umum- Polhukanham o
Pajak Kendaraan n yang layak , Semua Dana dan
Perorangan Dinas digunakan Kelurahan Alokasi Transformasi
atau Kendaraan Dinas Umum Publik
Jabatan
7 1 1 2.0 9 Pemeliharaan/Rehabilpersentase gedung 100 % 100 % 98,765,703 98,765,703 192,613,743 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 75,000,000 Kecamatan
9 itasi Gedung Kantor kantor yang layak Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Manguharj
dan Bangunan digunakan Manguharjo Umum- Polhukanham o
Lainnya , Semua Dana dan
Kelurahan Alokasi Transformasi
Umum Publik
7 1 1 2.0 1 Pemeliharaan/Rehabilpersentase sarana 100 % 100 % 45,300,000 45,300,000 85,142,015 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 45,300,000 Kecamatan
9 0 itasi Sarana dan prasarana gedung Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Manguharj
Prasarana Gedung kantor yang layak Manguharjo Umum- Polhukanham o
Kantor atau digunakan , Semua Dana dan
Bangunan Lainnya Kelurahan Alokasi Transformasi
Umum Publik
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 92,05 90,50 62,205,440 62,205,440 5,000,000 90,50 65,315,712
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Koordinasi Persentase hasil 100 % 100 % 62,205,440 62,205,440 5,000,000 100 % 65,315,712
3 Pemeliharaan koordinasi sarpras
Prasarana dan Sarana pelayanan umum
Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti
7 1 2 2.0 1 Koordinasi/Sinergi Jumlah 8 kali 8 kali 62,205,440 62,205,440 5,000,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 8 kali 65,315,712 Kecamatan
3 dengan Perangkat koordinasi/pertemu Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Manguharj
Daerah dan/atau an Manguharjo Umum- Polhukanham o
Instansi Vertikal yang , Semua Dana dan
terkait dalam Kelurahan