The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Syahrul Aziiz, 2023-09-05 23:42:32

RKPD PERUBAHAN KOTA MADIUN TAHUN 2022

- 629 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
pan kantor yang , Semua Alokasi Transformasi
representatif Kelurahan Umum Publik
7 1 1 2.0 Pemeliharaan Barang Persentase 100 % 100 % 203,624,903 203,624,903 337,314,958 100 % 184,800,000
9 Milik Daerah tercukupinya
Penunjang Urusan Barang Milik
Pemerintahan Daerah Daerah yang layak
digunakan
7 1 1 2.0 1 Penyediaan Jasa persentase 100 % 100 % 59,559,200 59,559,200 59,559,200 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 64,500,000 Kecamatan
9 Pemeliharaan, Biaya kendaraan dinas Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Manguharj
Pemeliharaan dan operasional/lapanga Manguharjo Umum- Polhukanham o
Pajak Kendaraan n yang layak , Semua Dana dan
Perorangan Dinas digunakan Kelurahan Alokasi Transformasi
atau Kendaraan Dinas Umum Publik
Jabatan
7 1 1 2.0 9 Pemeliharaan/Rehabilpersentase gedung 100 % 100 % 98,765,703 98,765,703 192,613,743 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 75,000,000 Kecamatan
9 itasi Gedung Kantor kantor yang layak Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Manguharj
dan Bangunan digunakan Manguharjo Umum- Polhukanham o
Lainnya , Semua Dana dan
Kelurahan Alokasi Transformasi
Umum Publik
7 1 1 2.0 1 Pemeliharaan/Rehabilpersentase sarana 100 % 100 % 45,300,000 45,300,000 85,142,015 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 45,300,000 Kecamatan
9 0 itasi Sarana dan prasarana gedung Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Manguharj
Prasarana Gedung kantor yang layak Manguharjo Umum- Polhukanham o
Kantor atau digunakan , Semua Dana dan
Bangunan Lainnya Kelurahan Alokasi Transformasi
Umum Publik
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 92,05 90,50 62,205,440 62,205,440 5,000,000 90,50 65,315,712
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Koordinasi Persentase hasil 100 % 100 % 62,205,440 62,205,440 5,000,000 100 % 65,315,712
3 Pemeliharaan koordinasi sarpras
Prasarana dan Sarana pelayanan umum
Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti
7 1 2 2.0 1 Koordinasi/Sinergi Jumlah 8 kali 8 kali 62,205,440 62,205,440 5,000,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 8 kali 65,315,712 Kecamatan
3 dengan Perangkat koordinasi/pertemu Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Manguharj
Daerah dan/atau an Manguharjo Umum- Polhukanham o
Instansi Vertikal yang , Semua Dana dan
terkait dalam Kelurahan


- 630 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pemeliharaan Sarana Alokasi Transformasi
dan Prasarana Umum Publik
Pelayanan Umum
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 269,600,360 282,113,460 224,908,020 18 Us 283,080,378
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 269,600,360 282,113,460 224,908,020 100 % 283,080,378
2 Pemberdayaan Masyarakat Yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
7 1 3 2.0 1 Peningkatan Prosentase usulan 12 % 12 % 269,600,360 282,113,460 224,908,020 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 12 % 283,080,378 Kecamatan
2 Partisipasi musrenbang Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Manguharj
Masyarakat dalam Manguharjo yang Manguharjo Umum- Polhukanham o
Forum Musyawarah diprioritaskan , Semua Dana dan
Perencanaan dalam musrenbang Kelurahan Alokasi Transformasi
Pembangunan di kota Umum Publik
Kelurahan
7 1 4 PROGRAM Persentase Hasil 100 % 100 % 560,045,300 815,576,400 611,658,110 100 % 1,079,290,212
KOORDINASI Pengkoordinasian
KETENTRAMAN DAN Ketentraman dan
KETERTIBAN UMUM Ketertiban Umum di
Kecamatan
7 1 4 2.0 Koordinasi Upaya Persentase Hasil 100 % 100 % 324,385,300 324,385,300 177,672,450 100 % 831,847,212
1 Penyelenggaraan koordinasi yang
Ketenteraman dan ditindaklanjuti
Ketertiban Umum
7 1 4 2.0 2 Harmonisasi Jumlah 12 Kali 12 Kali 324,385,300 324,385,300 177,672,450 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 12 Kali 831,847,212 Kecamatan
1 Hubungan Dengan Koordinasi/pertemu Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Manguharj
Tokoh Agama dan an Manguharjo Umum- Polhukanham o
Tokoh Masyarakat , Semua Dana dan
Kelurahan Alokasi Transformasi
Umum Publik
7 1 4 2.0 Koordinasi Penerapan Persentase Hasil 100 % 100 % 235,660,000 491,191,100 433,985,660 100 % 247,443,000
2 dan Penegakan Koordinasi Yang
Peraturan Daerah dan ditindak lanjuti


- 630 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pemeliharaan Sarana Alokasi Transformasi
dan Prasarana Umum Publik
Pelayanan Umum
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 269,600,360 282,113,460 224,908,020 18 Us 283,080,378
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 269,600,360 282,113,460 224,908,020 100 % 283,080,378
2 Pemberdayaan Masyarakat Yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
7 1 3 2.0 1 Peningkatan Prosentase usulan 12 % 12 % 269,600,360 282,113,460 224,908,020 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 12 % 283,080,378 Kecamatan
2 Partisipasi musrenbang Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Manguharj
Masyarakat dalam Manguharjo yang Manguharjo Umum- Polhukanham o
Forum Musyawarah diprioritaskan , Semua Dana dan
Perencanaan dalam musrenbang Kelurahan Alokasi Transformasi
Pembangunan di kota Umum Publik
Kelurahan
7 1 4 PROGRAM Persentase Hasil 100 % 100 % 560,045,300 815,576,400 611,658,110 100 % 1,079,290,212
KOORDINASI Pengkoordinasian
KETENTRAMAN DAN Ketentraman dan
KETERTIBAN UMUM Ketertiban Umum di
Kecamatan
7 1 4 2.0 Koordinasi Upaya Persentase Hasil 100 % 100 % 324,385,300 324,385,300 177,672,450 100 % 831,847,212
1 Penyelenggaraan koordinasi yang
Ketenteraman dan ditindaklanjuti
Ketertiban Umum
7 1 4 2.0 2 Harmonisasi Jumlah 12 Kali 12 Kali 324,385,300 324,385,300 177,672,450 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 12 Kali 831,847,212 Kecamatan
1 Hubungan Dengan Koordinasi/pertemu Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Manguharj
Tokoh Agama dan an Manguharjo Umum- Polhukanham o
Tokoh Masyarakat , Semua Dana dan
Kelurahan Alokasi Transformasi
Umum Publik
7 1 4 2.0 Koordinasi Penerapan Persentase Hasil 100 % 100 % 235,660,000 491,191,100 433,985,660 100 % 247,443,000
2 dan Penegakan Koordinasi Yang
Peraturan Daerah dan ditindak lanjuti


- 631 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Peraturan Kepala
Daerah
7 1 4 2.0 1 Koordinasi/Sinergi Jumlah 14 Kali 14 Kali 235,660,000 491,191,100 433,985,660 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 14 Kali 247,443,000 Kecamatan
2 Dengan Perangkat Koordinasi/pertemu Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Manguharj
Daerah yang Tugas an Manguharjo Umum- Polhukanham o
dan Fungsinya di , Semua Dana dan
Bidang Penegakan Kelurahan Alokasi Transformasi
Peraturan Perundang- Umum Publik
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
7 1 5 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 181,926,494 181,926,494 107,432,414 100 % 191,022,819
PENYELENGGARAAN kewenangan yang
URUSAN dijalankan
PEMERINTAHAN Kecamatan dan
UMUM tidak dilaksanakan
PD lain
7 1 5 2.0 Penyelenggaraan Persentae 100 % 100 % 181,926,494 181,926,494 107,432,414 100 % 191,022,819
1 Urusan Pemerintahan Himbauan Kepala
Umum sesuai daerah yang
Penugasan Kepala ditindak lanjuti
Daerah
7 1 5 2.0 1 Pembinaan Wawasan Jumlah Sosialisasi 2 kali 2 kali 111,926,494 111,926,494 37,432,414 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 2 kali 117,522,819 Kecamatan
1 Kebangsaan dan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Manguharj
Ketahanan Nasional Manguharjo Umum- Polhukanham o
dalam rangka , Semua Dana dan
Memantapkan Kelurahan Alokasi Transformasi
Pengamalan Umum Publik
Pancasila,
Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945,
Pelestarian Bhinneka
Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan
Keutuhan Negara


- 631 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Peraturan Kepala
Daerah
7 1 4 2.0 1 Koordinasi/Sinergi Jumlah 14 Kali 14 Kali 235,660,000 491,191,100 433,985,660 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 14 Kali 247,443,000 Kecamatan
2 Dengan Perangkat Koordinasi/pertemu Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Manguharj
Daerah yang Tugas an Manguharjo Umum- Polhukanham o
dan Fungsinya di , Semua Dana dan
Bidang Penegakan Kelurahan Alokasi Transformasi
Peraturan Perundang- Umum Publik
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
7 1 5 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 181,926,494 181,926,494 107,432,414 100 % 191,022,819
PENYELENGGARAAN kewenangan yang
URUSAN dijalankan
PEMERINTAHAN Kecamatan dan
UMUM tidak dilaksanakan
PD lain
7 1 5 2.0 Penyelenggaraan Persentae 100 % 100 % 181,926,494 181,926,494 107,432,414 100 % 191,022,819
1 Urusan Pemerintahan Himbauan Kepala
Umum sesuai daerah yang
Penugasan Kepala ditindak lanjuti
Daerah
7 1 5 2.0 1 Pembinaan Wawasan Jumlah Sosialisasi 2 kali 2 kali 111,926,494 111,926,494 37,432,414 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 2 kali 117,522,819 Kecamatan
1 Kebangsaan dan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Manguharj
Ketahanan Nasional Manguharjo Umum- Polhukanham o
dalam rangka , Semua Dana dan
Memantapkan Kelurahan Alokasi Transformasi
Pengamalan Umum Publik
Pancasila,
Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945,
Pelestarian Bhinneka
Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan
Keutuhan Negara


- 632 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Kesatuan Republik
Indonesia
7 1 5 2.0 5 Penanganan Konflik Persentase konflik 100 % 100 % 55,000,000 55,000,000 55,000,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 57,750,000 Kecamatan
1 Sosial sesuai yang terselesaikan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Manguharj
Ketentuan Peraturan Manguharjo Umum- Polhukanham o
Perundang-Undangan , Semua Dana dan
Kelurahan Alokasi Transformasi
Umum Publik
7 1 5 2.0 7 Pelaksanaan semua Jumlah Buku Profil 2 doku 2 doku 15,000,000 15,000,000 15,000,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 2 doku 15,750,000 Kecamatan
1 Urusan Pemerintahan Kelurahan dan men men Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi men Manguharj
yang bukan Monografi Manguharjo Umum- Polhukanham o
merupakan Kecamatan dan , Semua Dana dan
Kewenangan Daerah Kelurahan Kelurahan Alokasi Transformasi
dan tidak Umum Publik
dilaksanakan oleh
Instansi Vertikal
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 1,009,172,787 1,111,781,427 1,606,042,293 1,058,438,570
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 92,05 90,50 659,172,787 944,241,927 788,549,877 90,50 750,938,570
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 659,172,787 944,241,927 788,549,877 100 % 750,938,570
2 Urusan Pemerintahan terselesaikannya
yang tidak rekomendasi di
Dilaksanakan oleh kelurahan sesuai
Unit Kerja Perangkat ketentuan
Daerah yang ada di
Kecamatan
7 1 2 2.0 3 Peningkatan prosentase 100 % 100 % 659,172,787 944,241,927 788,549,877 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 750,938,570 Kecamatan
2 Efektifitas terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Manguharj
Pelaksanaan permohonan Manguharjo Umum- Polhukanham o
Pelayanan kepada rekomendasi di , Dana dan
Masyarakat di kelurahan Manguharjo Alokasi Transformasi
Wilayah Kecamatan Manguharjo sesuai Umum Publik
ketentuan
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 350,000,000 167,539,500 817,492,416 18 Us 307,500,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan


- 632 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Kesatuan Republik
Indonesia
7 1 5 2.0 5 Penanganan Konflik Persentase konflik 100 % 100 % 55,000,000 55,000,000 55,000,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 57,750,000 Kecamatan
1 Sosial sesuai yang terselesaikan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Manguharj
Ketentuan Peraturan Manguharjo Umum- Polhukanham o
Perundang-Undangan , Semua Dana dan
Kelurahan Alokasi Transformasi
Umum Publik
7 1 5 2.0 7 Pelaksanaan semua Jumlah Buku Profil 2 doku 2 doku 15,000,000 15,000,000 15,000,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 2 doku 15,750,000 Kecamatan
1 Urusan Pemerintahan Kelurahan dan men men Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi men Manguharj
yang bukan Monografi Manguharjo Umum- Polhukanham o
merupakan Kecamatan dan , Semua Dana dan
Kewenangan Daerah Kelurahan Kelurahan Alokasi Transformasi
dan tidak Umum Publik
dilaksanakan oleh
Instansi Vertikal
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 1,009,172,787 1,111,781,427 1,606,042,293 1,058,438,570
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 92,05 90,50 659,172,787 944,241,927 788,549,877 90,50 750,938,570
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 659,172,787 944,241,927 788,549,877 100 % 750,938,570
2 Urusan Pemerintahan terselesaikannya
yang tidak rekomendasi di
Dilaksanakan oleh kelurahan sesuai
Unit Kerja Perangkat ketentuan
Daerah yang ada di
Kecamatan
7 1 2 2.0 3 Peningkatan prosentase 100 % 100 % 659,172,787 944,241,927 788,549,877 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 750,938,570 Kecamatan
2 Efektifitas terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Manguharj
Pelaksanaan permohonan Manguharjo Umum- Polhukanham o
Pelayanan kepada rekomendasi di , Dana dan
Masyarakat di kelurahan Manguharjo Alokasi Transformasi
Wilayah Kecamatan Manguharjo sesuai Umum Publik
ketentuan
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 350,000,000 167,539,500 817,492,416 18 Us 307,500,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan


- 633 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 350,000,000 167,539,500 817,492,416 100 % 307,500,000
2 Pemberdayaan Masyarakat Yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah Sarana dan 40 % 40 % 302,000,000 67,539,500 708,581,316 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan 0 40 % 150,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Manguharj
Kelurahan kelurahan yang Manguharjo Umum- untuk Peningkatan o
terpenuhi , Dana Mengurangi kontribusi sektor
Manguharjo Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Persentase 40 % 40 % 48,000,000 100,000,000 108,911,100 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan 0 40 % 157,500,000 Kecamatan
2 Masyarakat di Masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Manguharj
Kelurahan berpartisipasi dalam Manguharjo Umum- untuk Peningkatan o
kegiatan , Dana Mengurangi kontribusi sektor
pemberdayaan Manguharjo Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 943,902,300 1,270,401,405 1,290,553,933 1,021,121,717
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 92,05 90,50 593,902,300 737,064,585 585,752,113 90,50 671,121,717
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 593,902,300 737,064,585 585,752,113 100 % 671,121,717
2 Urusan Pemerintahan terselesaikannya
yang tidak rekomendasi di
Dilaksanakan oleh kelurahan sesuai
Unit Kerja Perangkat ketentuan
Daerah yang ada di
Kecamatan


- 633 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 350,000,000 167,539,500 817,492,416 100 % 307,500,000
2 Pemberdayaan Masyarakat Yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah Sarana dan 40 % 40 % 302,000,000 67,539,500 708,581,316 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan 0 40 % 150,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Manguharj
Kelurahan kelurahan yang Manguharjo Umum- untuk Peningkatan o
terpenuhi , Dana Mengurangi kontribusi sektor
Manguharjo Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Persentase 40 % 40 % 48,000,000 100,000,000 108,911,100 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan 0 40 % 157,500,000 Kecamatan
2 Masyarakat di Masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Manguharj
Kelurahan berpartisipasi dalam Manguharjo Umum- untuk Peningkatan o
kegiatan , Dana Mengurangi kontribusi sektor
pemberdayaan Manguharjo Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 943,902,300 1,270,401,405 1,290,553,933 1,021,121,717
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 92,05 90,50 593,902,300 737,064,585 585,752,113 90,50 671,121,717
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 593,902,300 737,064,585 585,752,113 100 % 671,121,717
2 Urusan Pemerintahan terselesaikannya
yang tidak rekomendasi di
Dilaksanakan oleh kelurahan sesuai
Unit Kerja Perangkat ketentuan
Daerah yang ada di
Kecamatan


- 634 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 1 2 2.0 3 Peningkatan prosentase 100 % 100 % 593,902,300 737,064,585 585,752,113 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 671,121,717 Kecamatan
2 Efektifitas terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Manguharj
Pelaksanaan permohonan Manguharjo Umum- Polhukanham o
Pelayanan kepada rekomendasi di , Sogaten Dana dan
Masyarakat di Kelurahan Alokasi Transformasi
Wilayah Kecamatan Umum Publik
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 350,000,000 533,336,820 704,801,820 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 350,000,000 533,336,820 704,801,820 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan Masyarakat Yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 3 pake 3 pake 175,900,000 322,785,800 494,250,800 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan 0 3 pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana yang t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui t Manguharj
Kelurahan terpenuhi Manguharjo Umum- untuk Peningkatan o
, Sogaten Dana Mengurangi kontribusi sektor
Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Persentase 35 % 35 % 174,100,000 210,551,020 210,551,020 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan 0 35 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Manguharj
Kelurahan berpartisipasi dalam Manguharjo Umum- untuk Peningkatan o
kegiatan , Sogaten Dana Mengurangi kontribusi sektor
pemberdayaan Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 907,251,628 950,050,833 953,822,283 981,740,417

7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 92,05 90,50 557,251,628 680,050,833 536,231,883 90,50 631,740,417
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor


- 634 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 1 2 2.0 3 Peningkatan prosentase 100 % 100 % 593,902,300 737,064,585 585,752,113 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 671,121,717 Kecamatan
2 Efektifitas terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Manguharj
Pelaksanaan permohonan Manguharjo Umum- Polhukanham o
Pelayanan kepada rekomendasi di , Sogaten Dana dan
Masyarakat di Kelurahan Alokasi Transformasi
Wilayah Kecamatan Umum Publik
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 350,000,000 533,336,820 704,801,820 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 350,000,000 533,336,820 704,801,820 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan Masyarakat Yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 3 pake 3 pake 175,900,000 322,785,800 494,250,800 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan 0 3 pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana yang t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui t Manguharj
Kelurahan terpenuhi Manguharjo Umum- untuk Peningkatan o
, Sogaten Dana Mengurangi kontribusi sektor
Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Persentase 35 % 35 % 174,100,000 210,551,020 210,551,020 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan 0 35 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Manguharj
Kelurahan berpartisipasi dalam Manguharjo Umum- untuk Peningkatan o
kegiatan , Sogaten Dana Mengurangi kontribusi sektor
pemberdayaan Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 907,251,628 950,050,833 953,822,283 981,740,417

7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 92,05 90,50 557,251,628 680,050,833 536,231,883 90,50 631,740,417
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor


- 635 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 557,251,628 680,050,833 536,231,883 100 % 631,740,417
2 Urusan Pemerintahan Terselesaikannya
yang tidak rekomendasi di
Dilaksanakan oleh kelurahan sesuai
Unit Kerja Perangkat ketentuan
Daerah yang ada di
Kecamatan
7 1 2 2.0 3 Peningkatan prosentase 100 % 100 % 557,251,628 680,050,833 536,231,883 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 631,740,417 Kecamatan
2 Efektifitas terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Manguharj
Pelaksanaan permohonan Manguharjo Umum- Polhukanham o
Pelayanan kepada rekomendasi di , Patihan Dana dan
Masyarakat di Kelurahan Alokasi Transformasi
Wilayah Kecamatan Umum Publik
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 350,000,000 270,000,000 417,590,400 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 350,000,000 270,000,000 417,590,400 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan Masyarakat Yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 3 pake 3 pake 222,500,000 129,000,000 276,590,400 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan 0 3 pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana yang t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui t Manguharj
Kelurahan terpenuhi Manguharjo Umum- untuk Peningkatan o
, Patihan Dana Mengurangi kontribusi sektor
Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Persentase 30 % 30 % 127,500,000 141,000,000 141,000,000 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan 0 30 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Manguharj
Kelurahan berpartisipasi dalam Manguharjo Umum- untuk Peningkatan o
kegiatan , Patihan Dana Mengurangi kontribusi sektor
pemberdayaan Kesenjangan unggulan, ekonomi


- 635 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 557,251,628 680,050,833 536,231,883 100 % 631,740,417
2 Urusan Pemerintahan Terselesaikannya
yang tidak rekomendasi di
Dilaksanakan oleh kelurahan sesuai
Unit Kerja Perangkat ketentuan
Daerah yang ada di
Kecamatan
7 1 2 2.0 3 Peningkatan prosentase 100 % 100 % 557,251,628 680,050,833 536,231,883 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 631,740,417 Kecamatan
2 Efektifitas terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Manguharj
Pelaksanaan permohonan Manguharjo Umum- Polhukanham o
Pelayanan kepada rekomendasi di , Patihan Dana dan
Masyarakat di Kelurahan Alokasi Transformasi
Wilayah Kecamatan Umum Publik
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 350,000,000 270,000,000 417,590,400 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 350,000,000 270,000,000 417,590,400 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan Masyarakat Yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 3 pake 3 pake 222,500,000 129,000,000 276,590,400 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan 0 3 pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana yang t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui t Manguharj
Kelurahan terpenuhi Manguharjo Umum- untuk Peningkatan o
, Patihan Dana Mengurangi kontribusi sektor
Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Persentase 30 % 30 % 127,500,000 141,000,000 141,000,000 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan 0 30 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Manguharj
Kelurahan berpartisipasi dalam Manguharjo Umum- untuk Peningkatan o
kegiatan , Patihan Dana Mengurangi kontribusi sektor
pemberdayaan Kesenjangan unggulan, ekonomi


- 636 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Alokasi dan kreatif, dan ekonomi
Umum Menjamin digital
Pemerataan
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 879,846,609 938,524,130 1,521,115,990 950,900,237
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 92,05 90,50 529,846,609 721,326,580 535,335,300 90,50 600,900,237
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 529,846,609 721,326,580 535,335,300 100 % 600,900,237
2 Urusan Pemerintahan Terselesaikannya
yang tidak rekomendasi
Dilaksanakan oleh dikelurahan sesuai
Unit Kerja Perangkat ketentuan
Daerah yang ada di
Kecamatan
7 1 2 2.0 3 Peningkatan prosentase 100 % 100 % 529,846,609 721,326,580 535,335,300 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 600,900,237 Kecamatan
2 Efektifitas terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Manguharj
Pelaksanaan permohonan Manguharjo Umum- Polhukanham o
Pelayanan kepada rekomendasi di , Ngegong Dana dan
Masyarakat di Kelurahan Alokasi Transformasi
Wilayah Kecamatan Umum Publik
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 350,000,000 217,197,550 985,780,690 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 350,000,000 217,197,550 985,780,690 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan Masyarakat Yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 3 pake 3 pake 175,000,000 48,850,000 817,433,140 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan 0 3 pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana yang t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui t Manguharj
Kelurahan terpenuhi Manguharjo Umum- untuk Peningkatan o
, Ngegong Dana Mengurangi kontribusi sektor
Kesenjangan unggulan, ekonomi


- 636 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Alokasi dan kreatif, dan ekonomi
Umum Menjamin digital
Pemerataan
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 879,846,609 938,524,130 1,521,115,990 950,900,237
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 92,05 90,50 529,846,609 721,326,580 535,335,300 90,50 600,900,237
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 529,846,609 721,326,580 535,335,300 100 % 600,900,237
2 Urusan Pemerintahan Terselesaikannya
yang tidak rekomendasi
Dilaksanakan oleh dikelurahan sesuai
Unit Kerja Perangkat ketentuan
Daerah yang ada di
Kecamatan
7 1 2 2.0 3 Peningkatan prosentase 100 % 100 % 529,846,609 721,326,580 535,335,300 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 600,900,237 Kecamatan
2 Efektifitas terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Manguharj
Pelaksanaan permohonan Manguharjo Umum- Polhukanham o
Pelayanan kepada rekomendasi di , Ngegong Dana dan
Masyarakat di Kelurahan Alokasi Transformasi
Wilayah Kecamatan Umum Publik
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 350,000,000 217,197,550 985,780,690 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 350,000,000 217,197,550 985,780,690 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan Masyarakat Yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 3 pake 3 pake 175,000,000 48,850,000 817,433,140 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan 0 3 pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana yang t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui t Manguharj
Kelurahan terpenuhi Manguharjo Umum- untuk Peningkatan o
, Ngegong Dana Mengurangi kontribusi sektor
Kesenjangan unggulan, ekonomi


- 637 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Alokasi dan kreatif, dan ekonomi
Umum Menjamin digital
Pemerataan
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Persentase 30 % 30 % 175,000,000 168,347,550 168,347,550 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan 0 30 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Manguharj
Kelurahan berpartisipasi dalam Manguharjo Umum- untuk Peningkatan o
kegiatan , Ngegong Dana Mengurangi kontribusi sektor
pemberdayaan Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 1,014,426,063 918,822,235 857,906,723 1,111,351,724
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 92,05 90,50 664,426,063 755,447,545 550,232,033 90,50 761,351,724
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 664,426,063 755,447,545 550,232,033 100 % 761,351,724
2 Urusan Pemerintahan tersellesaikannya
yang tidak rekomendasi di
Dilaksanakan oleh kelurahan sesuai
Unit Kerja Perangkat ketentuan
Daerah yang ada di
Kecamatan
7 1 2 2.0 3 Peningkatan prosentase 100 % 100 % 664,426,063 755,447,545 550,232,033 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 761,351,724 Kecamatan
2 Efektifitas terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Manguharj
Pelaksanaan permohonan Manguharjo Umum- Polhukanham o
Pelayanan kepada rekomendasi di , Winongo Dana dan
Masyarakat di Kelurahan Alokasi Transformasi
Wilayah Kecamatan Umum Publik
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 350,000,000 163,374,690 307,674,690 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD


- 637 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Alokasi dan kreatif, dan ekonomi
Umum Menjamin digital
Pemerataan
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Persentase 30 % 30 % 175,000,000 168,347,550 168,347,550 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan 0 30 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Manguharj
Kelurahan berpartisipasi dalam Manguharjo Umum- untuk Peningkatan o
kegiatan , Ngegong Dana Mengurangi kontribusi sektor
pemberdayaan Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 1,014,426,063 918,822,235 857,906,723 1,111,351,724
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 92,05 90,50 664,426,063 755,447,545 550,232,033 90,50 761,351,724
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 664,426,063 755,447,545 550,232,033 100 % 761,351,724
2 Urusan Pemerintahan tersellesaikannya
yang tidak rekomendasi di
Dilaksanakan oleh kelurahan sesuai
Unit Kerja Perangkat ketentuan
Daerah yang ada di
Kecamatan
7 1 2 2.0 3 Peningkatan prosentase 100 % 100 % 664,426,063 755,447,545 550,232,033 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 761,351,724 Kecamatan
2 Efektifitas terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Manguharj
Pelaksanaan permohonan Manguharjo Umum- Polhukanham o
Pelayanan kepada rekomendasi di , Winongo Dana dan
Masyarakat di Kelurahan Alokasi Transformasi
Wilayah Kecamatan Umum Publik
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 350,000,000 163,374,690 307,674,690 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD


- 638 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 350,000,000 163,374,690 307,674,690 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan Masyarakat Yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 3 pake 3 pake 197,088,320 48,106,905 192,406,905 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan 0 3 pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana yang t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui t Manguharj
Kelurahan terpenuhi Manguharjo Umum- untuk Peningkatan o
, Winongo Dana Mengurangi kontribusi sektor
Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Persentase 40 % 40 % 152,911,680 115,267,785 115,267,785 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan 0 40 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Manguharj
Kelurahan berpartisipasi dalam Manguharjo Umum- untuk Peningkatan o
kegiatan , Winongo Dana Mengurangi kontribusi sektor
pemberdayaan Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 997,414,045 1,084,596,000 1,550,506,198 1,079,558,375
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 92,05 90,50 647,414,045 837,376,000 634,453,310 90,50 729,558,375
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 647,414,045 837,376,000 634,453,310 100 % 729,558,375
2 Urusan Pemerintahan terselesaikannya
yang tidak rekomendasi di
Dilaksanakan oleh kelurahan sesuai
Unit Kerja Perangkat ketentuan
Daerah yang ada di
Kecamatan
7 1 2 2.0 3 Peningkatan prosentase 100 % 100 % 647,414,045 837,376,000 634,453,310 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 729,558,375 Kecamatan
2 Efektifitas terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Manguharj
Pelaksanaan permohonan Manguharjo Umum- Polhukanham o
Pelayanan kepada Dana dan


- 638 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 350,000,000 163,374,690 307,674,690 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan Masyarakat Yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 3 pake 3 pake 197,088,320 48,106,905 192,406,905 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan 0 3 pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana yang t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui t Manguharj
Kelurahan terpenuhi Manguharjo Umum- untuk Peningkatan o
, Winongo Dana Mengurangi kontribusi sektor
Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Persentase 40 % 40 % 152,911,680 115,267,785 115,267,785 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan 0 40 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Manguharj
Kelurahan berpartisipasi dalam Manguharjo Umum- untuk Peningkatan o
kegiatan , Winongo Dana Mengurangi kontribusi sektor
pemberdayaan Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 997,414,045 1,084,596,000 1,550,506,198 1,079,558,375
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 92,05 90,50 647,414,045 837,376,000 634,453,310 90,50 729,558,375
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 647,414,045 837,376,000 634,453,310 100 % 729,558,375
2 Urusan Pemerintahan terselesaikannya
yang tidak rekomendasi di
Dilaksanakan oleh kelurahan sesuai
Unit Kerja Perangkat ketentuan
Daerah yang ada di
Kecamatan
7 1 2 2.0 3 Peningkatan prosentase 100 % 100 % 647,414,045 837,376,000 634,453,310 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 729,558,375 Kecamatan
2 Efektifitas terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Manguharj
Pelaksanaan permohonan Manguharjo Umum- Polhukanham o
Pelayanan kepada Dana dan


- 639 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Masyarakat di rekomendasi di , Madiun Alokasi Transformasi
Wilayah Kecamatan Kelurahan Lor Umum Publik

7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 350,000,000 247,220,000 916,052,888 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 350,000,000 247,220,000 916,052,888 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan Masyarakat Yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 3 pake 3 pake 225,600,000 106,120,000 786,952,888 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan 0 3 pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana yang t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui t Manguharj
Kelurahan terpenuhi Manguharjo Umum- untuk Peningkatan o
, Madiun Dana Mengurangi kontribusi sektor
Lor Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Persentase 40 % 40 % 124,400,000 141,100,000 129,100,000 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan 0 40 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Manguharj
Kelurahan berpartisipasi dalam Manguharjo Umum- untuk Peningkatan o
kegiatan , Madiun Dana Mengurangi kontribusi sektor
pemberdayaan Lor Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 900,740,057 900,724,579 1,262,140,791 974,412,635
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 92,05 90,50 550,740,057 720,672,579 537,463,619 90,50 624,412,635
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 550,740,057 720,672,579 537,463,619 100 % 624,412,635
2 Urusan Pemerintahan Terselesaikannya


- 639 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Masyarakat di rekomendasi di , Madiun Alokasi Transformasi
Wilayah Kecamatan Kelurahan Lor Umum Publik

7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 350,000,000 247,220,000 916,052,888 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 350,000,000 247,220,000 916,052,888 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan Masyarakat Yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 3 pake 3 pake 225,600,000 106,120,000 786,952,888 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan 0 3 pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana yang t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui t Manguharj
Kelurahan terpenuhi Manguharjo Umum- untuk Peningkatan o
, Madiun Dana Mengurangi kontribusi sektor
Lor Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Persentase 40 % 40 % 124,400,000 141,100,000 129,100,000 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan 0 40 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Manguharj
Kelurahan berpartisipasi dalam Manguharjo Umum- untuk Peningkatan o
kegiatan , Madiun Dana Mengurangi kontribusi sektor
pemberdayaan Lor Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 900,740,057 900,724,579 1,262,140,791 974,412,635
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 92,05 90,50 550,740,057 720,672,579 537,463,619 90,50 624,412,635
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 550,740,057 720,672,579 537,463,619 100 % 624,412,635
2 Urusan Pemerintahan Terselesaikannya


- 640 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
yang tidak rekomendasi di
Dilaksanakan oleh kelurahan sesuai
Unit Kerja Perangkat ketentuan
Daerah yang ada di
Kecamatan
7 1 2 2.0 3 Peningkatan prosentase 100 % 100 % 550,740,057 720,672,579 537,463,619 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 624,412,635 Kecamatan
2 Efektifitas terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Manguharj
Pelaksanaan permohonan Manguharjo Umum- Polhukanham o
Pelayanan kepada rekomendasi di , Dana dan
Masyarakat di Kelurahan Pangongang Alokasi Transformasi
Wilayah Kecamatan an Umum Publik
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 350,000,000 180,052,000 724,677,172 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 350,000,000 180,052,000 724,677,172 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan Masyarakat Yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 3 pake 3 pake 220,385,000 51,939,800 599,591,492 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan 0 3 pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana yang t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui t Manguharj
Kelurahan terpenuhi Manguharjo Umum- untuk Peningkatan o
, Dana Mengurangi kontribusi sektor
Pangongang Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
an Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Persentase 35 % 35 % 129,615,000 128,112,200 125,085,680 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan 0 35 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Manguharj
Kelurahan berpartisipasi dalam Manguharjo Umum- untuk Peningkatan o
kegiatan , Dana Mengurangi kontribusi sektor
pemberdayaan Pangongang Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
an Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan


- 640 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
yang tidak rekomendasi di
Dilaksanakan oleh kelurahan sesuai
Unit Kerja Perangkat ketentuan
Daerah yang ada di
Kecamatan
7 1 2 2.0 3 Peningkatan prosentase 100 % 100 % 550,740,057 720,672,579 537,463,619 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 624,412,635 Kecamatan
2 Efektifitas terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Manguharj
Pelaksanaan permohonan Manguharjo Umum- Polhukanham o
Pelayanan kepada rekomendasi di , Dana dan
Masyarakat di Kelurahan Pangongang Alokasi Transformasi
Wilayah Kecamatan an Umum Publik
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 350,000,000 180,052,000 724,677,172 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 350,000,000 180,052,000 724,677,172 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan Masyarakat Yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 3 pake 3 pake 220,385,000 51,939,800 599,591,492 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan 0 3 pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana yang t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui t Manguharj
Kelurahan terpenuhi Manguharjo Umum- untuk Peningkatan o
, Dana Mengurangi kontribusi sektor
Pangongang Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
an Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Persentase 35 % 35 % 129,615,000 128,112,200 125,085,680 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan 0 35 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Manguharj
Kelurahan berpartisipasi dalam Manguharjo Umum- untuk Peningkatan o
kegiatan , Dana Mengurangi kontribusi sektor
pemberdayaan Pangongang Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
an Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan


- 641 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 1,123,160,291 1,216,229,000 2,012,084,000 1,269,726,689
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 92,05 90,50 773,160,291 905,300,000 713,622,000 90,50 919,726,689
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 773,160,291 905,300,000 713,622,000 100 % 919,726,689
2 Urusan Pemerintahan terselesaikannya
yang tidak rekomendasi di
Dilaksanakan oleh kelurahan sesuai
Unit Kerja Perangkat ketentuan
Daerah yang ada di
Kecamatan
7 1 2 2.0 3 Peningkatan prosentase 100 % 100 % 773,160,291 905,300,000 713,622,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 919,726,689 Kecamatan
2 Efektifitas terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Manguharj
Pelaksanaan permohonan Manguharjo Umum- Polhukanham o
Pelayanan kepada rekomendasi di , Dana dan
Masyarakat di Kelurahan Nambangan Alokasi Transformasi
Wilayah Kecamatan Lor Umum Publik
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 350,000,000 310,929,000 1,298,462,000 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 350,000,000 310,929,000 1,298,462,000 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan Masyarakat Yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 3 pake 3 pake 310,000,000 253,920,000 1,247,541,000 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan 0 3 pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana yang t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui t Manguharj
Kelurahan terpenuhi Manguharjo Umum- untuk Peningkatan o
, Dana Mengurangi kontribusi sektor
Nambangan Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Lor Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan


- 641 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 1,123,160,291 1,216,229,000 2,012,084,000 1,269,726,689
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 92,05 90,50 773,160,291 905,300,000 713,622,000 90,50 919,726,689
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 773,160,291 905,300,000 713,622,000 100 % 919,726,689
2 Urusan Pemerintahan terselesaikannya
yang tidak rekomendasi di
Dilaksanakan oleh kelurahan sesuai
Unit Kerja Perangkat ketentuan
Daerah yang ada di
Kecamatan
7 1 2 2.0 3 Peningkatan prosentase 100 % 100 % 773,160,291 905,300,000 713,622,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 919,726,689 Kecamatan
2 Efektifitas terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Manguharj
Pelaksanaan permohonan Manguharjo Umum- Polhukanham o
Pelayanan kepada rekomendasi di , Dana dan
Masyarakat di Kelurahan Nambangan Alokasi Transformasi
Wilayah Kecamatan Lor Umum Publik
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 350,000,000 310,929,000 1,298,462,000 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 350,000,000 310,929,000 1,298,462,000 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan Masyarakat Yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 3 pake 3 pake 310,000,000 253,920,000 1,247,541,000 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan 0 3 pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana yang t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui t Manguharj
Kelurahan terpenuhi Manguharjo Umum- untuk Peningkatan o
, Dana Mengurangi kontribusi sektor
Nambangan Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Lor Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan


- 642 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Prosentase 30 % 30 % 40,000,000 57,009,000 50,921,000 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan 0 30 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Manguharj
Kelurahan mengikuti kegiatan Manguharjo Umum- untuk Peningkatan o
pemberdayaan , Dana Mengurangi kontribusi sektor
Nambangan Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Lor Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 1,050,805,004 1,098,410,144 1,157,972,158 1,143,287,905
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 92,05 90,50 700,805,004 826,072,739 624,596,903 90,50 793,287,905
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 700,805,004 826,072,739 624,596,903 100 % 793,287,905
2 Urusan Pemerintahan terselesaikannya
yang tidak rekomendasi di
Dilaksanakan oleh kelurahan sesuai
Unit Kerja Perangkat ketentuan
Daerah yang ada di
Kecamatan
7 1 2 2.0 3 Peningkatan prosentase 100 % 100 % 700,805,004 826,072,739 624,596,903 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 793,287,905 Kecamatan
2 Efektifitas terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Manguharj
Pelaksanaan permohonan Manguharjo Umum- Polhukanham o
Pelayanan kepada rekomendasi di , Dana dan
Masyarakat di Kelurahan Nambangan Alokasi Transformasi
Wilayah Kecamatan Kidul Umum Publik
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 350,000,000 272,337,405 533,375,255 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 350,000,000 272,337,405 533,375,255 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan Masyarakat Yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan


- 642 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Prosentase 30 % 30 % 40,000,000 57,009,000 50,921,000 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan 0 30 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Manguharj
Kelurahan mengikuti kegiatan Manguharjo Umum- untuk Peningkatan o
pemberdayaan , Dana Mengurangi kontribusi sektor
Nambangan Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Lor Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 1,050,805,004 1,098,410,144 1,157,972,158 1,143,287,905
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 92,05 90,50 700,805,004 826,072,739 624,596,903 90,50 793,287,905
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 700,805,004 826,072,739 624,596,903 100 % 793,287,905
2 Urusan Pemerintahan terselesaikannya
yang tidak rekomendasi di
Dilaksanakan oleh kelurahan sesuai
Unit Kerja Perangkat ketentuan
Daerah yang ada di
Kecamatan
7 1 2 2.0 3 Peningkatan prosentase 100 % 100 % 700,805,004 826,072,739 624,596,903 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi 0 100 % 793,287,905 Kecamatan
2 Efektifitas terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Manguharj
Pelaksanaan permohonan Manguharjo Umum- Polhukanham o
Pelayanan kepada rekomendasi di , Dana dan
Masyarakat di Kelurahan Nambangan Alokasi Transformasi
Wilayah Kecamatan Kidul Umum Publik
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 350,000,000 272,337,405 533,375,255 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 350,000,000 272,337,405 533,375,255 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan Masyarakat Yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan


- 643 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 3 pake 3 pake 175,000,000 97,337,405 358,375,255 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan 0 3 pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana yang t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui t Manguharj
Kelurahan terpenuhi Manguharjo Umum- untuk Peningkatan o
, Dana Mengurangi kontribusi sektor
Nambangan Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Kidul Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Persentase 45 % 45 % 175,000,000 175,000,000 175,000,000 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan 0 45 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Manguharj
Kelurahan berpartisipasi dalam Manguharjo Umum- untuk Peningkatan o
kegiatan , Dana Mengurangi kontribusi sektor
pemberdayaan Nambangan Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Kidul Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
TOTAL 21,437,290,604 22,368,155,773 27,702,757,194 23,911,081,156

7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 11,584,274,828 11,817,498,668 13,861,684,706 17,105,304,833
7 1 1 PROGRAM Nilai Evaluasi A Skor A Skor 10,480,915,838 10,620,493,313 12,971,163,511 A Skor 15,525,793,358
PENUNJANG URUSAN Implementasi SAKIP
PEMERINTAHAN Perangkat Daerah
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
7 1 1 2.0 Perencanaan, Nilai Evaluasi 80 Sko 80 Sko 65,762,400 68,913,300 15,129,300 80 Sko 69,050,520
1 Penganggaran, dan Implementasi Sakip r r r
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
7 1 1 2.0 1 Penyusunan Penyusunan 6 doku 6 doku 57,776,800 57,776,800 3,992,800 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 6 doku 23,016,840 Kecamatan
1 Dokumen Dokumen men men Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi dan men Kartoharjo
Perencanaan Perencanaan Kartoharjo, Umum- Polhukanham Masyarakat
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Semua Dana dan Kecamatan
Kelurahan Alokasi Transformasi Kartoharjo
Umum Publik
7 1 1 2.0 6 Koordinasi dan jumlah dokumen 12 dok 12 dok 3,992,800 7,027,000 7,027,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 12 dok 23,016,840 Kecamatan
1 Penyusunan Laporan pengendalian umen umen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi dan umen Kartoharjo
Capaian Kinerja dan perangkat daerah Kartoharjo, Umum - Polhukanham Masyarakat


- 643 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 3 pake 3 pake 175,000,000 97,337,405 358,375,255 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan 0 3 pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana yang t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui t Manguharj
Kelurahan terpenuhi Manguharjo Umum- untuk Peningkatan o
, Dana Mengurangi kontribusi sektor
Nambangan Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Kidul Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Persentase 45 % 45 % 175,000,000 175,000,000 175,000,000 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan 0 45 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Manguharj
Kelurahan berpartisipasi dalam Manguharjo Umum- untuk Peningkatan o
kegiatan , Dana Mengurangi kontribusi sektor
pemberdayaan Nambangan Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Kidul Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
TOTAL 21,437,290,604 22,368,155,773 27,702,757,194 23,911,081,156

7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 11,584,274,828 11,817,498,668 13,861,684,706 17,105,304,833
7 1 1 PROGRAM Nilai Evaluasi A Skor A Skor 10,480,915,838 10,620,493,313 12,971,163,511 A Skor 15,525,793,358
PENUNJANG URUSAN Implementasi SAKIP
PEMERINTAHAN Perangkat Daerah
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
7 1 1 2.0 Perencanaan, Nilai Evaluasi 80 Sko 80 Sko 65,762,400 68,913,300 15,129,300 80 Sko 69,050,520
1 Penganggaran, dan Implementasi Sakip r r r
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
7 1 1 2.0 1 Penyusunan Penyusunan 6 doku 6 doku 57,776,800 57,776,800 3,992,800 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 6 doku 23,016,840 Kecamatan
1 Dokumen Dokumen men men Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi dan men Kartoharjo
Perencanaan Perencanaan Kartoharjo, Umum- Polhukanham Masyarakat
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Semua Dana dan Kecamatan
Kelurahan Alokasi Transformasi Kartoharjo
Umum Publik
7 1 1 2.0 6 Koordinasi dan jumlah dokumen 12 dok 12 dok 3,992,800 7,027,000 7,027,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 12 dok 23,016,840 Kecamatan
1 Penyusunan Laporan pengendalian umen umen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi dan umen Kartoharjo
Capaian Kinerja dan perangkat daerah Kartoharjo, Umum - Polhukanham Masyarakat


- 644 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ikhtisar Realisasi Semua Dana dan Kecamatan
Kinerja SKPD Kelurahan Alokasi Transformasi Kartoharjo
Umum Publik
7 1 1 2.0 7 Evaluasi Kinerja jumlah dokumen 2 doku 2 doku 3,992,800 4,109,500 4,109,500 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 2 doku 23,016,840 Kecamatan
1 Perangkat Daerah evaluasi perangkat men men Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi dan men Kartoharjo
daerah Kartoharjo, Umum- Polhukanham Masyarakat
Semua Dana dan Kecamatan
Kelurahan Alokasi Transformasi Kartoharjo
Umum Publik
7 1 1 2.0 Administrasi persentase 100 % 100 % 8,381,822,530 8,381,822,530 11,067,196,370 100 % 11,880,912,500
2 Keuangan Perangkat pemenuhan
Daerah dokumen
administrasi
keuangan
7 1 1 2.0 1 Penyediaan Gaji dan persentase 100 % 100 % 8,379,822,530 8,379,822,530 11,065,196,370 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 100 % 11,878,912,500 Kecamatan
2 Tunjangan ASN pemenuhan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Kecamatan Kartoharjo
kebutuhan gaji ASN Kartoharjo, Umum - Polhukanham Kartoharjo
perangkat daerah Semua Dana dan
Kelurahan Alokasi Transformasi
Umum Publik
7 1 1 2.0 7 Koordinasi dan jumlah dokumen 13 dok 13 dok 2,000,000 2,000,000 2,000,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 13 dok 2,000,000 Kecamatan
2 Penyusunan Laporan laporan keuangan umen umen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Kecamatan umen Kartoharjo
Keuangan perangkat daerah Kartoharjo, Umum- Polhukanham Kartoharjo
Bulanan/Triwulanan/ Semua Dana dan
Semesteran SKPD Kelurahan Alokasi Transformasi
Umum Publik
7 1 1 2.0 Administrasi Persentase 100 % 100 % 7,000,000 7,192,555 12,936,720 100 % 7,350,000
5 Kepegawaian perjanjian kinerja
Perangkat Daerah ASN yang tercapai
7 1 1 2.0 1 Sosialisasi Peraturan persentase peserta 100 % 100 % 7,000,000 7,192,555 12,936,720 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 100 % 7,350,000 Kecamatan
5 0 Perundang-Undangan yang paham Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Kecamatan Kartoharjo
Kartoharjo, Umum- Polhukanham Kartoharjo
Semua Dana dan
Kelurahan Alokasi Transformasi
Umum Publik
7 1 1 2.0 Administrasi Umum persentase 100 % 100 % 112,996,000 124,246,000 124,596,000 100 % 138,900,000
6 Perangkat Daerah pemenuhan
dokumen
administrasi umum


- 644 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ikhtisar Realisasi Semua Dana dan Kecamatan
Kinerja SKPD Kelurahan Alokasi Transformasi Kartoharjo
Umum Publik
7 1 1 2.0 7 Evaluasi Kinerja jumlah dokumen 2 doku 2 doku 3,992,800 4,109,500 4,109,500 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 2 doku 23,016,840 Kecamatan
1 Perangkat Daerah evaluasi perangkat men men Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi dan men Kartoharjo
daerah Kartoharjo, Umum- Polhukanham Masyarakat
Semua Dana dan Kecamatan
Kelurahan Alokasi Transformasi Kartoharjo
Umum Publik
7 1 1 2.0 Administrasi persentase 100 % 100 % 8,381,822,530 8,381,822,530 11,067,196,370 100 % 11,880,912,500
2 Keuangan Perangkat pemenuhan
Daerah dokumen
administrasi
keuangan
7 1 1 2.0 1 Penyediaan Gaji dan persentase 100 % 100 % 8,379,822,530 8,379,822,530 11,065,196,370 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 100 % 11,878,912,500 Kecamatan
2 Tunjangan ASN pemenuhan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Kecamatan Kartoharjo
kebutuhan gaji ASN Kartoharjo, Umum - Polhukanham Kartoharjo
perangkat daerah Semua Dana dan
Kelurahan Alokasi Transformasi
Umum Publik
7 1 1 2.0 7 Koordinasi dan jumlah dokumen 13 dok 13 dok 2,000,000 2,000,000 2,000,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 13 dok 2,000,000 Kecamatan
2 Penyusunan Laporan laporan keuangan umen umen Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Kecamatan umen Kartoharjo
Keuangan perangkat daerah Kartoharjo, Umum- Polhukanham Kartoharjo
Bulanan/Triwulanan/ Semua Dana dan
Semesteran SKPD Kelurahan Alokasi Transformasi
Umum Publik
7 1 1 2.0 Administrasi Persentase 100 % 100 % 7,000,000 7,192,555 12,936,720 100 % 7,350,000
5 Kepegawaian perjanjian kinerja
Perangkat Daerah ASN yang tercapai
7 1 1 2.0 1 Sosialisasi Peraturan persentase peserta 100 % 100 % 7,000,000 7,192,555 12,936,720 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 100 % 7,350,000 Kecamatan
5 0 Perundang-Undangan yang paham Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Kecamatan Kartoharjo
Kartoharjo, Umum- Polhukanham Kartoharjo
Semua Dana dan
Kelurahan Alokasi Transformasi
Umum Publik
7 1 1 2.0 Administrasi Umum persentase 100 % 100 % 112,996,000 124,246,000 124,596,000 100 % 138,900,000
6 Perangkat Daerah pemenuhan
dokumen
administrasi umum


- 645 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 1 1 2.0 9 Penyelenggaraan persentase 100 % 100 % 112,996,000 124,246,000 124,596,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 100 % 138,900,000 Kecamatan
6 Rapat Koordinasi dan pemenuhan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Kecamatan Kartoharjo
Konsultasi SKPD kebutuhan Kartoharjo, Umum- Polhukanham Kartoharjo
perjalanan dinas Semua Dana dan
(penghitungan = Kelurahan Alokasi Transformasi
realisasi/target Umum Publik
perjalanan dinas)
7 1 1 2.0 Pengadaan Barang Persentase 100 % 100 % 375,341,000 387,509,000 668,212,563 100 % 1,400,000,000
7 Milik Daerah Tercukupinya
Penunjang Urusan pemenuhan
Pemerintah Daerah kebutuhan Barang
Milik Daerah
urusan
pemerintahan
daerah
7 1 1 2.0 9 Pengadaan Gedung persentase gedung 100 % 100 % 200,000,000 199,300,000 198,600,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 100 % 1,200,000,000 Kecamatan
7 Kantor atau kantor yang Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Kecamatan Kartoharjo
Bangunan Lainnya representatif Kartoharjo, Umum- Polhukanham Kartoharjo
Semua Dana dan
Kelurahan Alokasi Transformasi
Umum Publik
7 1 1 2.0 1 Pengadaan Sarana persentase 100 % 100 % 175,341,000 188,209,000 469,612,563 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 100 % 200,000,000 Kecamatan
7 0 dan Prasarana pemenuhan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Kecamatan Kartoharjo
Gedung Kantor atau peralatan gedung Kartoharjo, Umum- Polhukanham Kartoharjo
Bangunan Lainnya kantor Semua Dana dan
Kelurahan Alokasi Transformasi
Umum Publik
7 1 1 2.0 Penyediaan Jasa Persentase 100 % 100 % 1,400,630,163 1,499,143,928 926,124,158 100 % 1,906,369,338
8 Penunjang Urusan Tercukupinya
Pemerintahan Daerah pemenuhan
kebutuhan jasa
urusan
pemerintahan
daerah
7 1 1 2.0 3 Penyediaan Jasa persentase 100 % 100 % 1,400,630,163 1,499,143,928 926,124,158 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 100 % 1,906,369,338 Kecamatan
8 Peralatan dan pemenuhan jasa Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Kecamatan Kartoharjo
Perlengkapan Kantor peralatan/perlengka Kartoharjo, Umum- Polhukanham Kartoharjo
pan kantor yang Semua Dana dan
representatif Kelurahan


- 645 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 1 1 2.0 9 Penyelenggaraan persentase 100 % 100 % 112,996,000 124,246,000 124,596,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 100 % 138,900,000 Kecamatan
6 Rapat Koordinasi dan pemenuhan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Kecamatan Kartoharjo
Konsultasi SKPD kebutuhan Kartoharjo, Umum- Polhukanham Kartoharjo
perjalanan dinas Semua Dana dan
(penghitungan = Kelurahan Alokasi Transformasi
realisasi/target Umum Publik
perjalanan dinas)
7 1 1 2.0 Pengadaan Barang Persentase 100 % 100 % 375,341,000 387,509,000 668,212,563 100 % 1,400,000,000
7 Milik Daerah Tercukupinya
Penunjang Urusan pemenuhan
Pemerintah Daerah kebutuhan Barang
Milik Daerah
urusan
pemerintahan
daerah
7 1 1 2.0 9 Pengadaan Gedung persentase gedung 100 % 100 % 200,000,000 199,300,000 198,600,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 100 % 1,200,000,000 Kecamatan
7 Kantor atau kantor yang Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Kecamatan Kartoharjo
Bangunan Lainnya representatif Kartoharjo, Umum- Polhukanham Kartoharjo
Semua Dana dan
Kelurahan Alokasi Transformasi
Umum Publik
7 1 1 2.0 1 Pengadaan Sarana persentase 100 % 100 % 175,341,000 188,209,000 469,612,563 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 100 % 200,000,000 Kecamatan
7 0 dan Prasarana pemenuhan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Kecamatan Kartoharjo
Gedung Kantor atau peralatan gedung Kartoharjo, Umum- Polhukanham Kartoharjo
Bangunan Lainnya kantor Semua Dana dan
Kelurahan Alokasi Transformasi
Umum Publik
7 1 1 2.0 Penyediaan Jasa Persentase 100 % 100 % 1,400,630,163 1,499,143,928 926,124,158 100 % 1,906,369,338
8 Penunjang Urusan Tercukupinya
Pemerintahan Daerah pemenuhan
kebutuhan jasa
urusan
pemerintahan
daerah
7 1 1 2.0 3 Penyediaan Jasa persentase 100 % 100 % 1,400,630,163 1,499,143,928 926,124,158 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 100 % 1,906,369,338 Kecamatan
8 Peralatan dan pemenuhan jasa Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Kecamatan Kartoharjo
Perlengkapan Kantor peralatan/perlengka Kartoharjo, Umum- Polhukanham Kartoharjo
pan kantor yang Semua Dana dan
representatif Kelurahan


- 646 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Alokasi Transformasi
Umum Publik
7 1 1 2.0 Pemeliharaan Barang Persentase 100 % 100 % 137,363,745 151,666,000 156,968,400 100 % 123,211,000
9 Milik Daerah Tercukupinya
Penunjang Urusan Barang Milik
Pemerintahan Daerah Daerah yang layak
digunakan
Persentase 100 % 100 % 100 %
Tercukupinya
pemenuhan
kebutuhan Barang
Milik Daerah
urusan
pemerintahan
daerah
7 1 1 2.0 1 Penyediaan Jasa persentase 100 % 100 % 25,251,000 25,251,000 27,253,800 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 100 % 25,251,000 Kecamatan
9 Pemeliharaan, Biaya kendaraan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Kecamatan Kartoharjo
Pemeliharaan dan dinas/operasional Kartoharjo, Umum- Polhukanham Kartoharjo
Pajak Kendaraan Kendaraan Semua Dana dan
Perorangan Dinas Perorangan Dinas Kelurahan Alokasi Transformasi
atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Umum Publik
Jabatan Dinas Jabatanyang
layak digunakan
7 1 1 2.0 2 Penyediaan Jasa persentase 100 % 100 % 10,000,000 10,000,000 12,949,600 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 100 % 10,000,000 Kecamatan
9 Pemeliharaan, Biaya kendaraan dinas Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Kecamatan Kartoharjo
Pemeliharaan, Pajak, operasional/ Kartoharjo, Umum- Polhukanham Kartoharjo
dan Perizinan lapangan yang layak Semua Dana dan
Kendaraan Dinas digunakan Kelurahan Alokasi Transformasi
Operasional atau Umum Publik
Lapangan
7 1 1 2.0 9 Pemeliharaan/Rehabilpersentase gedung 100 % 100 % 67,152,745 74,800,000 75,150,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 100 % 53,000,000 Kecamatan
9 itasi Gedung Kantor yang layak Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Kecamatan Kartoharjo
dan Bangunan digunakan Kartoharjo, Umum- Polhukanham Kartoharjo
Lainnya Semua Dana dan
Kelurahan Alokasi Transformasi
Umum Publik
7 1 1 2.0 1 Pemeliharaan/Rehabilpersentase sarana 100 % 100 % 34,960,000 41,615,000 41,615,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 100 % 34,960,000 Kecamatan
9 0 itasi Sarana dan prasarana gedung Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Kecamatan Kartoharjo
Prasarana Gedung Kartoharjo, Umum- Polhukanham Kartoharjo


- 646 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Alokasi Transformasi
Umum Publik
7 1 1 2.0 Pemeliharaan Barang Persentase 100 % 100 % 137,363,745 151,666,000 156,968,400 100 % 123,211,000
9 Milik Daerah Tercukupinya
Penunjang Urusan Barang Milik
Pemerintahan Daerah Daerah yang layak
digunakan
Persentase 100 % 100 % 100 %
Tercukupinya
pemenuhan
kebutuhan Barang
Milik Daerah
urusan
pemerintahan
daerah
7 1 1 2.0 1 Penyediaan Jasa persentase 100 % 100 % 25,251,000 25,251,000 27,253,800 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 100 % 25,251,000 Kecamatan
9 Pemeliharaan, Biaya kendaraan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Kecamatan Kartoharjo
Pemeliharaan dan dinas/operasional Kartoharjo, Umum- Polhukanham Kartoharjo
Pajak Kendaraan Kendaraan Semua Dana dan
Perorangan Dinas Perorangan Dinas Kelurahan Alokasi Transformasi
atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Umum Publik
Jabatan Dinas Jabatanyang
layak digunakan
7 1 1 2.0 2 Penyediaan Jasa persentase 100 % 100 % 10,000,000 10,000,000 12,949,600 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 100 % 10,000,000 Kecamatan
9 Pemeliharaan, Biaya kendaraan dinas Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Kecamatan Kartoharjo
Pemeliharaan, Pajak, operasional/ Kartoharjo, Umum- Polhukanham Kartoharjo
dan Perizinan lapangan yang layak Semua Dana dan
Kendaraan Dinas digunakan Kelurahan Alokasi Transformasi
Operasional atau Umum Publik
Lapangan
7 1 1 2.0 9 Pemeliharaan/Rehabilpersentase gedung 100 % 100 % 67,152,745 74,800,000 75,150,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 100 % 53,000,000 Kecamatan
9 itasi Gedung Kantor yang layak Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Kecamatan Kartoharjo
dan Bangunan digunakan Kartoharjo, Umum- Polhukanham Kartoharjo
Lainnya Semua Dana dan
Kelurahan Alokasi Transformasi
Umum Publik
7 1 1 2.0 1 Pemeliharaan/Rehabilpersentase sarana 100 % 100 % 34,960,000 41,615,000 41,615,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 100 % 34,960,000 Kecamatan
9 0 itasi Sarana dan prasarana gedung Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Kecamatan Kartoharjo
Prasarana Gedung Kartoharjo, Umum- Polhukanham Kartoharjo


- 647 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Kantor atau yang layak Semua Dana dan
Bangunan Lainnya digunakan Kelurahan Alokasi Transformasi
Umum Publik
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 87,75 87,75 62,205,440 64,632,000 7,426,560 87,75 65,315,712
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Koordinasi persentase hasil 100 % 100 % 62,205,440 64,632,000 7,426,560 100 % 65,315,712
3 Pemeliharaan koordinasi sarpras
Prasarana dan Sarana pelayanan umum
Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti
7 1 2 2.0 1 Koordinasi/Sinergi Jumlah koordinasi / 3 perte 3 perte 62,205,440 64,632,000 7,426,560 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Masyarakat 3 perte 65,315,712 Kecamatan
3 dengan Perangkat pertemuan muan muan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Kecamatan muan Kartoharjo
Daerah dan/atau Kartoharjo, Umum- Polhukanham Kartoharjo
Instansi Vertikal yang Semua Dana dan Kota
terkait dalam Kelurahan Alokasi Transformasi Madiun
Pemeliharaan Sarana Umum Publik
dan Prasarana
Pelayanan Umum
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 259,875,650 259,000,770 201,795,330 18 Us 315,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 259,875,650 259,000,770 201,795,330 100 % 315,000,000
2 Pemberdayaan Masyarakat yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
7 1 3 2.0 1 Peningkatan Persentase usulan 100 % 100 % 259,875,650 259,000,770 201,795,330 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Masyarakat 100 % 315,000,000 Kecamatan
2 Partisipasi musrenbang Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Kecamatan Kartoharjo
Masyarakat dalam Kartoharjo yang Kartoharjo, Umum- Polhukanham Kartoharjo
Forum Musyawarah diprioritaskan Semua Dana dan
Perencanaan dalam musrenbang Kelurahan Alokasi Transformasi
Pembangunan di kota Umum Publik
Kelurahan


- 647 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Kantor atau yang layak Semua Dana dan
Bangunan Lainnya digunakan Kelurahan Alokasi Transformasi
Umum Publik
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 87,75 87,75 62,205,440 64,632,000 7,426,560 87,75 65,315,712
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Koordinasi persentase hasil 100 % 100 % 62,205,440 64,632,000 7,426,560 100 % 65,315,712
3 Pemeliharaan koordinasi sarpras
Prasarana dan Sarana pelayanan umum
Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti
7 1 2 2.0 1 Koordinasi/Sinergi Jumlah koordinasi / 3 perte 3 perte 62,205,440 64,632,000 7,426,560 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Masyarakat 3 perte 65,315,712 Kecamatan
3 dengan Perangkat pertemuan muan muan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Kecamatan muan Kartoharjo
Daerah dan/atau Kartoharjo, Umum- Polhukanham Kartoharjo
Instansi Vertikal yang Semua Dana dan Kota
terkait dalam Kelurahan Alokasi Transformasi Madiun
Pemeliharaan Sarana Umum Publik
dan Prasarana
Pelayanan Umum
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 259,875,650 259,000,770 201,795,330 18 Us 315,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 259,875,650 259,000,770 201,795,330 100 % 315,000,000
2 Pemberdayaan Masyarakat yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
7 1 3 2.0 1 Peningkatan Persentase usulan 100 % 100 % 259,875,650 259,000,770 201,795,330 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Masyarakat 100 % 315,000,000 Kecamatan
2 Partisipasi musrenbang Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Kecamatan Kartoharjo
Masyarakat dalam Kartoharjo yang Kartoharjo, Umum- Polhukanham Kartoharjo
Forum Musyawarah diprioritaskan Semua Dana dan
Perencanaan dalam musrenbang Kelurahan Alokasi Transformasi
Pembangunan di kota Umum Publik
Kelurahan


- 648 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 1 4 PROGRAM Persentase Hasil 100 % 100 % 608,688,850 700,192,835 585,145,155 100 % 967,860,487
KOORDINASI Pengkoordinasian
KETENTRAMAN DAN Ketentraman dan
KETERTIBAN UMUM Ketertiban Umum di
Kecamatan
7 1 4 2.0 Koordinasi Upaya Persentase Hasil 100 % 100 % 382,507,140 409,312,440 351,470,200 100 % 730,370,487
1 Penyelenggaraan Koordinasi yang
Ketenteraman dan ditindaklanjuti
Ketertiban Umum
7 1 4 2.0 2 Harmonisasi Jumlah Koordinasi/ 24 pert 24 pert 382,507,140 409,312,440 351,470,200 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Masyarakat 24 pert 730,370,487 Kecamatan
1 Hubungan Dengan Pertemuan emuan emuan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Kecamatan emuan Kartoharjo
Tokoh Agama dan Kartoharjo, Umum- Polhukanham Kartoharjo
Tokoh Masyarakat Semua Dana dan Kota
Kelurahan Alokasi Transformasi Madiun
Umum Publik
7 1 4 2.0 Koordinasi Penerapan Persentase Hasil 100 % 100 % 226,181,710 290,880,395 233,674,955 100 % 237,490,000
2 dan Penegakan Koordinasi yang
Peraturan Daerah dan ditindaklanjuti
Peraturan Kepala
Daerah
7 1 4 2.0 1 Koordinasi/Sinergi Jumlah koordinasi / 8 perte 8 perte 226,181,710 290,880,395 233,674,955 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Masyarakat 8 perte 237,490,000 Kecamatan
2 Dengan Perangkat pertemuan muan muan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Kecamatan muan Kartoharjo
Daerah yang Tugas Kartoharjo, Umum- Polhukanham Kartoharjo
dan Fungsinya di Semua Dana dan
Bidang Penegakan Kelurahan Alokasi Transformasi
Peraturan Perundang- Umum Publik
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
7 1 5 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 172,589,050 173,179,750 96,154,150 100 % 231,335,276
PENYELENGGARAAN kewenangan yang
URUSAN dijalankan
PEMERINTAHAN Kecamatan dan
UMUM tidak dilaksanakan
PD lain
7 1 5 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 172,589,050 173,179,750 96,154,150 100 % 231,335,276
1 Urusan Pemerintahan Himbauan Kepala
Umum sesuai daerah Yang
ditindaklanjuti


- 648 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 1 4 PROGRAM Persentase Hasil 100 % 100 % 608,688,850 700,192,835 585,145,155 100 % 967,860,487
KOORDINASI Pengkoordinasian
KETENTRAMAN DAN Ketentraman dan
KETERTIBAN UMUM Ketertiban Umum di
Kecamatan
7 1 4 2.0 Koordinasi Upaya Persentase Hasil 100 % 100 % 382,507,140 409,312,440 351,470,200 100 % 730,370,487
1 Penyelenggaraan Koordinasi yang
Ketenteraman dan ditindaklanjuti
Ketertiban Umum
7 1 4 2.0 2 Harmonisasi Jumlah Koordinasi/ 24 pert 24 pert 382,507,140 409,312,440 351,470,200 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Masyarakat 24 pert 730,370,487 Kecamatan
1 Hubungan Dengan Pertemuan emuan emuan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Kecamatan emuan Kartoharjo
Tokoh Agama dan Kartoharjo, Umum- Polhukanham Kartoharjo
Tokoh Masyarakat Semua Dana dan Kota
Kelurahan Alokasi Transformasi Madiun
Umum Publik
7 1 4 2.0 Koordinasi Penerapan Persentase Hasil 100 % 100 % 226,181,710 290,880,395 233,674,955 100 % 237,490,000
2 dan Penegakan Koordinasi yang
Peraturan Daerah dan ditindaklanjuti
Peraturan Kepala
Daerah
7 1 4 2.0 1 Koordinasi/Sinergi Jumlah koordinasi / 8 perte 8 perte 226,181,710 290,880,395 233,674,955 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Masyarakat 8 perte 237,490,000 Kecamatan
2 Dengan Perangkat pertemuan muan muan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Kecamatan muan Kartoharjo
Daerah yang Tugas Kartoharjo, Umum- Polhukanham Kartoharjo
dan Fungsinya di Semua Dana dan
Bidang Penegakan Kelurahan Alokasi Transformasi
Peraturan Perundang- Umum Publik
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
7 1 5 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 172,589,050 173,179,750 96,154,150 100 % 231,335,276
PENYELENGGARAAN kewenangan yang
URUSAN dijalankan
PEMERINTAHAN Kecamatan dan
UMUM tidak dilaksanakan
PD lain
7 1 5 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 172,589,050 173,179,750 96,154,150 100 % 231,335,276
1 Urusan Pemerintahan Himbauan Kepala
Umum sesuai daerah Yang
ditindaklanjuti


- 649 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Penugasan Kepala
Daerah
7 1 5 2.0 1 Pembinaan Wawasan Jumlah Sosialisasi 1 kegia 1 kegia 31,446,650 31,968,050 31,968,050 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Masyarakat 1 kegia 100,000,000 Kecamatan
1 Kebangsaan dan tan tan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Kecamatan tan Kartoharjo
Ketahanan Nasional Kartoharjo, Umum- Polhukanham Kartoharjo
dalam rangka Semua Dana dan Kota
Memantapkan Kelurahan Alokasi Transformasi Madiun
Pengamalan Umum Publik
Pancasila,
Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945,
Pelestarian Bhinneka
Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan
Keutuhan Negara
Kesatuan Republik
Indonesia
7 1 5 2.0 5 Penanganan Konflik Persentase konflik 100 % 100 % 56,872,800 56,249,100 56,249,100 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Masyarakat 100 % 86,245,000 Kecamatan
1 Sosial sesuai yang terselesaikan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Kecamatan Kartoharjo
Ketentuan Peraturan Kartoharjo, Umum- Polhukanham Kartoharjo
Perundang-Undangan Semua Dana dan Kota
Kelurahan Alokasi Transformasi Madiun
Umum Publik
7 1 5 2.0 7 Pelaksanaan semua Jumlah Buku Profil 2 doku 2 doku 84,269,600 84,962,600 7,937,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Masyarakat 2 doku 45,090,276 Kecamatan
1 Urusan Pemerintahan Kelurahan dan men men Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Kecamatan men Kartoharjo
yang bukan Monografi Kartoharjo, Umum- Polhukanham Kartoharjo
merupakan Kecamatan dan Semua Dana dan Kota
Kewenangan Daerah Kelurahan Kelurahan Alokasi Transformasi Madiun
dan tidak Umum Publik
dilaksanakan oleh
Instansi Vertikal
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 920,556,690 1,119,631,810 1,919,377,936 1,036,443,842

7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 87,75 87,75 672,956,040 786,013,300 572,600,020 87,75 686,443,842
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor


- 649 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Penugasan Kepala
Daerah
7 1 5 2.0 1 Pembinaan Wawasan Jumlah Sosialisasi 1 kegia 1 kegia 31,446,650 31,968,050 31,968,050 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Masyarakat 1 kegia 100,000,000 Kecamatan
1 Kebangsaan dan tan tan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Kecamatan tan Kartoharjo
Ketahanan Nasional Kartoharjo, Umum- Polhukanham Kartoharjo
dalam rangka Semua Dana dan Kota
Memantapkan Kelurahan Alokasi Transformasi Madiun
Pengamalan Umum Publik
Pancasila,
Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945,
Pelestarian Bhinneka
Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan
Keutuhan Negara
Kesatuan Republik
Indonesia
7 1 5 2.0 5 Penanganan Konflik Persentase konflik 100 % 100 % 56,872,800 56,249,100 56,249,100 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Masyarakat 100 % 86,245,000 Kecamatan
1 Sosial sesuai yang terselesaikan Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Kecamatan Kartoharjo
Ketentuan Peraturan Kartoharjo, Umum- Polhukanham Kartoharjo
Perundang-Undangan Semua Dana dan Kota
Kelurahan Alokasi Transformasi Madiun
Umum Publik
7 1 5 2.0 7 Pelaksanaan semua Jumlah Buku Profil 2 doku 2 doku 84,269,600 84,962,600 7,937,000 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Masyarakat 2 doku 45,090,276 Kecamatan
1 Urusan Pemerintahan Kelurahan dan men men Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi Kecamatan men Kartoharjo
yang bukan Monografi Kartoharjo, Umum- Polhukanham Kartoharjo
merupakan Kecamatan dan Semua Dana dan Kota
Kewenangan Daerah Kelurahan Kelurahan Alokasi Transformasi Madiun
dan tidak Umum Publik
dilaksanakan oleh
Instansi Vertikal
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 920,556,690 1,119,631,810 1,919,377,936 1,036,443,842

7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 87,75 87,75 672,956,040 786,013,300 572,600,020 87,75 686,443,842
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor


- 650 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 672,956,040 786,013,300 572,600,020 100 % 686,443,842
2 Urusan Pemerintahan terselesaikannya
yang tidak rekomendasi di
Dilaksanakan oleh kelurahan sesuai
Unit Kerja Perangkat ketentuan
Daerah yang ada di
Kecamatan
7 1 2 2.0 3 Peningkatan Persentase 100 % 100 % 672,956,040 786,013,300 572,600,020 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 100 % 686,443,842 Kecamatan
2 Efektifitas Terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi dan Kartoharjo
Pelaksanaan permohonan Kartoharjo, Umum- Polhukanham Masyarakat
Pelayanan kepada rekomendasi di Oro-oro Dana dan Kelurahan
Masyarakat di Kelurahan Ombo Alokasi Transformasi Oro - oro
Wilayah Kecamatan Umum Publik Ombo
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 247,600,650 333,618,510 1,346,777,916 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 247,600,650 333,618,510 1,346,777,916 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan Masyarakat yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 2 pake 2 pake 217,437,500 300,655,360 1,314,564,766 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 2 pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Kelurahan t Kartoharjo
Kelurahan kelurahan yang Kartoharjo, Umum- untuk Peningkatan Oro - oro
terpenuhi Oro-oro Dana Mengurangi kontribusi sektor Ombo
Ombo Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Prosentase 100 % 100 % 30,163,150 32,963,150 32,213,150 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 100 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Kelurahan Kartoharjo
Kelurahan mengikuti kegiatan Kartoharjo, Umum- untuk Peningkatan Oro - oro
Dana Mengurangi kontribusi sektor Ombo


- 650 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 672,956,040 786,013,300 572,600,020 100 % 686,443,842
2 Urusan Pemerintahan terselesaikannya
yang tidak rekomendasi di
Dilaksanakan oleh kelurahan sesuai
Unit Kerja Perangkat ketentuan
Daerah yang ada di
Kecamatan
7 1 2 2.0 3 Peningkatan Persentase 100 % 100 % 672,956,040 786,013,300 572,600,020 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 100 % 686,443,842 Kecamatan
2 Efektifitas Terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi dan Kartoharjo
Pelaksanaan permohonan Kartoharjo, Umum- Polhukanham Masyarakat
Pelayanan kepada rekomendasi di Oro-oro Dana dan Kelurahan
Masyarakat di Kelurahan Ombo Alokasi Transformasi Oro - oro
Wilayah Kecamatan Umum Publik Ombo
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 247,600,650 333,618,510 1,346,777,916 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 247,600,650 333,618,510 1,346,777,916 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan Masyarakat yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 2 pake 2 pake 217,437,500 300,655,360 1,314,564,766 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 2 pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Kelurahan t Kartoharjo
Kelurahan kelurahan yang Kartoharjo, Umum- untuk Peningkatan Oro - oro
terpenuhi Oro-oro Dana Mengurangi kontribusi sektor Ombo
Ombo Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Prosentase 100 % 100 % 30,163,150 32,963,150 32,213,150 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 100 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Kelurahan Kartoharjo
Kelurahan mengikuti kegiatan Kartoharjo, Umum- untuk Peningkatan Oro - oro
Dana Mengurangi kontribusi sektor Ombo


- 651 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
pemberdayaan Oro-oro Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
masyarakat Ombo Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 910,181,546 1,030,844,771 1,284,967,324 350,000,568

7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 87,75 87,75 560,181,546 700,869,400 488,956,120 87,75 568
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 560,181,546 700,869,400 488,956,120 100 % 568
2 Urusan Pemerintahan terselesaikannya
yang tidak rekomendasi di
Dilaksanakan oleh kelurahan sesuai
Unit Kerja Perangkat ketentuan
Daerah yang ada di
Kecamatan
7 1 2 2.0 3 Peningkatan Persentase 100 % 100 % 560,181,546 700,869,400 488,956,120 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 100 % 568 Kecamatan
2 Efektifitas Terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi dan Kartoharjo
Pelaksanaan permohonan Kartoharjo, Umum- Polhukanham masyarakat
Pelayanan kepada rekomendasi di Sukosari Dana dan Kelurahan
Masyarakat di Kelurahan Alokasi Transformasi Sukosari
Wilayah Kecamatan Umum Publik
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 350,000,000 329,975,371 796,011,204 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 350,000,000 329,975,371 796,011,204 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan Masyarakat yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat


- 651 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
pemberdayaan Oro-oro Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
masyarakat Ombo Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 910,181,546 1,030,844,771 1,284,967,324 350,000,568

7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 87,75 87,75 560,181,546 700,869,400 488,956,120 87,75 568
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 560,181,546 700,869,400 488,956,120 100 % 568
2 Urusan Pemerintahan terselesaikannya
yang tidak rekomendasi di
Dilaksanakan oleh kelurahan sesuai
Unit Kerja Perangkat ketentuan
Daerah yang ada di
Kecamatan
7 1 2 2.0 3 Peningkatan Persentase 100 % 100 % 560,181,546 700,869,400 488,956,120 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 100 % 568 Kecamatan
2 Efektifitas Terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi dan Kartoharjo
Pelaksanaan permohonan Kartoharjo, Umum- Polhukanham masyarakat
Pelayanan kepada rekomendasi di Sukosari Dana dan Kelurahan
Masyarakat di Kelurahan Alokasi Transformasi Sukosari
Wilayah Kecamatan Umum Publik
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 350,000,000 329,975,371 796,011,204 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 350,000,000 329,975,371 796,011,204 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan Masyarakat yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat


- 652 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 2 pake 2 pake 316,340,000 296,115,371 762,901,204 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 2 pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui kelurahan t Kartoharjo
Kelurahan kelurahan yang Kartoharjo, Umum- untuk Peningkatan Sukosari
terpenuhi Sukosari Dana Mengurangi kontribusi sektor
Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Prosentase 100 % 100 % 33,660,000 33,860,000 33,110,000 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 100 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui kelurahan Kartoharjo
Kelurahan mengikuti kegiatan Kartoharjo, Umum- untuk Peningkatan Sukosari
pemberdayaan Sukosari Dana Mengurangi kontribusi sektor
masyarakat Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 1,091,948,355 1,202,451,881 1,665,667,584 1,109,507,000
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 87,75 87,75 741,948,355 852,451,881 645,224,181 87,75 759,507,000
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 741,948,355 852,451,881 645,224,181 100 % 759,507,000
2 Urusan Pemerintahan terselesaikannya
yang tidak rekomendasi di
Dilaksanakan oleh kelurahan sesuai
Unit Kerja Perangkat ketentuan
Daerah yang ada di
Kecamatan
7 1 2 2.0 3 Peningkatan Persentase 100 % 100 % 741,948,355 852,451,881 645,224,181 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 100 % 759,507,000 Kecamatan
2 Efektifitas Terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi dan Kartoharjo
Pelaksanaan permohonan Kartoharjo, Umum- Polhukanham masyarakat
Pelayanan kepada rekomendasi di Klegen Dana dan Kelurahan
Masyarakat di Kelurahan Alokasi Transformasi Klegen
Wilayah Kecamatan Umum Publik
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 350,000,000 350,000,000 1,020,443,403 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
Musrenbang


- 652 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 2 pake 2 pake 316,340,000 296,115,371 762,901,204 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 2 pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui kelurahan t Kartoharjo
Kelurahan kelurahan yang Kartoharjo, Umum- untuk Peningkatan Sukosari
terpenuhi Sukosari Dana Mengurangi kontribusi sektor
Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Prosentase 100 % 100 % 33,660,000 33,860,000 33,110,000 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 100 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui kelurahan Kartoharjo
Kelurahan mengikuti kegiatan Kartoharjo, Umum- untuk Peningkatan Sukosari
pemberdayaan Sukosari Dana Mengurangi kontribusi sektor
masyarakat Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 1,091,948,355 1,202,451,881 1,665,667,584 1,109,507,000
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 87,75 87,75 741,948,355 852,451,881 645,224,181 87,75 759,507,000
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Persentase 100 % 100 % 741,948,355 852,451,881 645,224,181 100 % 759,507,000
2 Urusan Pemerintahan terselesaikannya
yang tidak rekomendasi di
Dilaksanakan oleh kelurahan sesuai
Unit Kerja Perangkat ketentuan
Daerah yang ada di
Kecamatan
7 1 2 2.0 3 Peningkatan Persentase 100 % 100 % 741,948,355 852,451,881 645,224,181 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 100 % 759,507,000 Kecamatan
2 Efektifitas Terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi dan Kartoharjo
Pelaksanaan permohonan Kartoharjo, Umum- Polhukanham masyarakat
Pelayanan kepada rekomendasi di Klegen Dana dan Kelurahan
Masyarakat di Kelurahan Alokasi Transformasi Klegen
Wilayah Kecamatan Umum Publik
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 350,000,000 350,000,000 1,020,443,403 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
Musrenbang


- 653 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
MASYARAKAT DESA Kecamatan yang
DAN KELURAHAN Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 350,000,000 350,000,000 1,020,443,403 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan Masyarakat yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 2 pake 2 pake 322,000,000 317,161,400 988,354,803 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 2 pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Kelurahan t Kartoharjo
Kelurahan kelurahan yang Kartoharjo, Umum- untuk Peningkatan Klegen
terpenuhi Klegen Dana Mengurangi kontribusi sektor
Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Prosentase 100 % 100 % 28,000,000 32,838,600 32,088,600 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 100 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Kelurahan Kartoharjo
Kelurahan mengikuti kegiatan Kartoharjo, Umum- untuk Peningkatan Klegen
pemberdayaan Klegen Dana Mengurangi kontribusi sektor
masyarakat Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 1,078,815,767 1,144,105,915 1,260,350,235 1,095,100,000
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 87,75 87,75 728,815,767 794,105,915 609,180,235 87,75 745,100,000
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Indeks Kepuasan 87.75 87.75 728,815,767 794,105,915 609,180,235 87.75 745,100,000
2 Urusan Pemerintahan Masyarakat skor skor skor
yang tidak Kecamatan
Dilaksanakan oleh
Unit Kerja Perangkat
Daerah yang ada di
Kecamatan


- 653 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
MASYARAKAT DESA Kecamatan yang
DAN KELURAHAN Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 350,000,000 350,000,000 1,020,443,403 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan Masyarakat yang
Kelurahan berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 2 pake 2 pake 322,000,000 317,161,400 988,354,803 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 2 pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Kelurahan t Kartoharjo
Kelurahan kelurahan yang Kartoharjo, Umum- untuk Peningkatan Klegen
terpenuhi Klegen Dana Mengurangi kontribusi sektor
Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Prosentase 100 % 100 % 28,000,000 32,838,600 32,088,600 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 100 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Kelurahan Kartoharjo
Kelurahan mengikuti kegiatan Kartoharjo, Umum- untuk Peningkatan Klegen
pemberdayaan Klegen Dana Mengurangi kontribusi sektor
masyarakat Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 UNSUR
KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 1,078,815,767 1,144,105,915 1,260,350,235 1,095,100,000
7 1 2 PROGRAM Indek Kepuasan 87,75 87,75 728,815,767 794,105,915 609,180,235 87,75 745,100,000
PENYELENGGARAAN Masyarakat skor skor skor
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
7 1 2 2.0 Penyelenggaraan Indeks Kepuasan 87.75 87.75 728,815,767 794,105,915 609,180,235 87.75 745,100,000
2 Urusan Pemerintahan Masyarakat skor skor skor
yang tidak Kecamatan
Dilaksanakan oleh
Unit Kerja Perangkat
Daerah yang ada di
Kecamatan


- 654 -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Persentase 100 % 100 % 100 %
terselesaikannya
rekomendasi di
kelurahan sesuai
ketentuan
7 1 2 2.0 3 Peningkatan Persentase 100 % 100 % 728,815,767 794,105,915 609,180,235 Kota Dana Memperkuat Percepatan Reformasi Pegawai 100 % 745,100,000 Kecamatan
2 Efektifitas Terselesaikannya Madiun, Transfer Stabilitas Birokrasi dan Kartoharjo
Pelaksanaan permohonan Kartoharjo, Umum- Polhukanham Masyarakat
Pelayanan kepada rekomendasi di Rejomulyo Dana dan Kelurahan
Masyarakat di Kelurahan Alokasi Transformasi Rejomulyo
Wilayah Kecamatan Umum Publik
7 1 3 PROGRAM Jumlah Usulan 18 Usu 18 Us 350,000,000 350,000,000 651,170,000 18 Us 350,000,000
PEMBERDAYAAN Prioritas lan ulan ulan
MASYARAKAT DESA Musrenbang
DAN KELURAHAN Kecamatan yang
Terakomodir dalam
RKPD
7 1 3 2.0 Kegiatan Persentase 100 % 100 % 350,000,000 350,000,000 651,170,000 100 % 350,000,000
2 Pemberdayaan Persentase
Kelurahan Masyarakat yang
berpartisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
7 1 3 2.0 2 Pembangunan Sarana Jumlah sarana dan 2 pake 2 pake 200,000,000 200,000,000 502,720,000 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 2 pake 200,000,000 Kecamatan
2 dan Prasarana prasarana t t Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Kelurahan t Kartoharjo
Kelurahan kelurahan yang Kartoharjo, Umum- untuk Peningkatan Rejomulyo
terpenuhi Rejomulyo Dana Mengurangi kontribusi sektor
Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
Menjamin digital
Pemerataan
7 1 3 2.0 3 Pemberdayaan Prosentase 100 % 100 % 150,000,000 150,000,000 148,450,000 Kota Dana Mengembang Penguatan ketahanan Masyarakat 100 % 150,000,000 Kecamatan
2 Masyarakat di masyarakat yang Madiun, Transfer kan Wilayah Ekonomi melalui Kelurahan Kartoharjo
Kelurahan mengikuti kegiatan Kartoharjo, Umum- untuk Peningkatan Rejomulyo
pemberdayaan Rejomulyo Dana Mengurangi kontribusi sektor
masyarakat Alokasi Kesenjangan unggulan, ekonomi
Umum dan kreatif, dan ekonomi
digital


Click to View FlipBook Version