The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เล่มตรวจราชการ รอบ2-66

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mon, 2023-06-13 00:16:59

เล่มตรวจราชการ รอบ2-66

เล่มตรวจราชการ รอบ2-66

เอกสารตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขฯ รอบที่ 2/2566 จังหวัดสุพรรณบุรี 284 รายงานการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง รอบที่ 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 1. ประเด็นการตรวจราชการ ประเด็นเพิ่มเติม Smart Hospital 2. หัวขอ โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ 3. สถานการณ โรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีการพัฒนาเปน Smart Hospital หมายถึง โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไดแก ระดับโรงพยาบาลศูนย ระดับโรงพยาบาลทั่วไป และระดับ โรงพยาบาลชุมชน มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ ภาพลักษณของโรงพยาบาล โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ นวัตกรรมที่มีความทันสมัย มาประยุกตใชรวมกับกระบวนการทำงานเดิม เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการ ดำเนินงาน อีกทั้งสนับสนุนการจัดบริการรูปแบบใหมใหครอบคลุมในทุกมิติสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนที่ไมจำเปน สงผลใหเกิดความสะดวกสบายตอผูใหบริการและผูรับบริการ มีความสะดวกสบาย ในการเขารับบริการและเกิดความเชื่อมั่นในระบบบริการสุขภาพ ตามแบบ Smart Hospital โดยสามารถเลือก พัฒนาดานใดดานหนึ่ง ดังนี้ 1.Smart ER หมายถึง หองฉุกเฉินที่มีมาตรฐานและสามารถใหการรักษาพยาบาลผูเจ็บปวย วิกฤตฉุกเฉินไดอยางทันเวลา ปลอดภัย และประทับใจ 2.Modernize OPD หมายถึง การใหบริการผูปวยนอกรูปแบบใหมที่มีการนำเทคโนโลยีหรือ นวัตกรรมมาสนับสนุนและประยุกตใช ในการใหบริการ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยใหแก ผูใหบริการและ ผูรับบริการ อีกทั้งสามารถจัดบริการที่มีประสิทธิภาพและเหนือความคาดหมายของผูรับบริการ 3.การใชพลังงานสะอาด หมายถึง โรงพยาบาลที่มีการเลือกใชพลังงานสะอาดหรือพลังงานทางเลือก มาทดแทนพลังงานเดิม หรือนำมาประยุกตใชในโรงพยาบาล ภายใตการบริหารจัดการ ที่คำนึงถึงสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย การเยียวยา และลดผลกระทบตอชุมชน เชน การใชพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวล เปนตน เปาหมาย ปงบประมาณ 2566 โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดสุพรรณบุรี มีการ พัฒนาแบบ Smart Hospital ไมนอยกวารอยละ 70 (จำนวน 7 แหง) เกณฑการประเมิน รอบ 6 เดือน โรงพยาบาลมีการพัฒนาแบบ Smart Hospital ไมนอยกวา รอยละ 50 รอบ 9 เดือน โรงพยาบาลมีการพัฒนาแบบ Smart Hospital ไมนอยกวา รอยละ 60


เอกสารตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขฯ รอบที่ 2/2566 จังหวัดสุพรรณบุรี 285 4. ขอมูลประกอบการวิเคราะห 4.1 Smart ER การพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินในโรงพยาบาลแบบครบวงจรนั้น ตองมีความครอบคลุมทั้งในการ ดําเนินงานในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ ถือเปนภารกิจสำคัญของบุคลากรในงานเวชศาสตรฉุกเฉิน รวมทั้ง งานตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งระบบ ที่จะตองมีรูปแบบระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉินที่พึงประสงคในประเทศไทย ที่จะขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการบริบาลผูปวยฉุกเฉิน เพื่อใหผูปวยฉุกเฉินไดรับการดูแลรักษาอยาง เหมาะสม ปลอดภัย ทันเวลานั้น จะเปนแนวทางหนึ่งในการชวยแกไขปญหาสุขภาพที่สำคัญของประชาชน จังหวัดสุพรรณบุรีมีการดำเนินการพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉินตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพ Emergency Care System ตั้งแตปงบประมาณ 2560 เปนตนมาอยางตอเนื่อง โดยกำหนดใหทำการประเมิน ตนเอง (Self-evaluation) เปน internal process เพื่อ Plan Do Check Act วาองคประกอบใดที่มีจุดออน ที่ตองแกไข นำผลการวิเคราะหทั้ง 2 มิติ 12 องคประกอบในประเด็นที่ยังมีสวนขาด นำมาจัดทำ Action Plan เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินในโรงพยาบาล ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ ECS (Emergency Care System) ป 2566 ดังนี้ จากผลการประเมินจะพบวา โดยภาพรวมโรงพยาบาลในจังหวัดสุพรรณบุรี จะมีผลการประเมินใน มิติที่ 1. การประเมินผูอำนวยการโรงพยาบาล และทีมบริหาร และองคประกอบที่ 11 การพัฒนาคุณภาพ (Quality management) มีคาคะแนนอยูในระดับคอนขางสูง แตในองคประกอบที่ 9 ระบบบริหารจัดการ และองคประกอบที่ 12 การศึกษาและวิจัย ที่พบวาคาคะแนนยังคอนขางอยูในระดับนอย แตอยางไรก็ตาม โรงพยาบาลทุกแหง ไดมีการดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานตาง ๆ องคประกอบที่ยังมีสวนขาดมาอยางตอเนื่องเพื่อเปนฐานขอมูลประกอบการพัฒนาโรงพยาบาลใหเปน โรงพยาบาล Smart Hospital เนนใหมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ ภาพลักษณของโรงพยาบาล มีการนำ เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมที่มีความทันสมัยมาประยุกตใชรวมกับกระบวนการทำงานเดิม เพื่อใหเกิด การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน สนับสนุนการจัดบริการรูปแบบใหมใหครอบคลุมในทุกมิติสุขภาพ น้ําหนัก ความสําคัญ เจาพระยา ยมราชสมเด็จฯ เดิมบาง นางบวชอูทอง ศรีประจันต สามชุก ดานชาง ดอนเจดีย บางปลามาหนอง หญาไซ มิติที่ 1. การประเมินผูอํานวยการโรงพยาบาล และทีมบริหาร 20 100 88.57 97.10 94.30 71.43 91.40 74.30 88.60 77.10 80.00 77.14 มิติที่ 2. การประเมินคณะทํางาน หรือบุคลากรในโรงพยาบาล องคประกอบที่ 1 อาคารสถานที่ 5 100 74.51 71.20 76.70 67.07 73.60 78.00 66.00 70.90 75.80 61.60 องคประกอบที่ 2 บุคลากร 5 100 75.00 84.10 57.00 68.28 69.90 68.20 77.00 72.60 50.40 60.00 องคประกอบที่ 3 การรักษา พยาบาล 10 100 80.00 75.00 94.20 79.17 80.00 68.30 85.00 95.00 85.00 65.00 องคประกอบที่ 4 MCI and Disaster management 10 100 75.00 80.00 80.00 50.00 80.00 46.20 65.00 85.00 65.00 60.00 องคประกอบที่ 5 Referral system 10 100 66.67 80.00 80.00 80.00 65.00 80.00 80.00 80.00 75.00 60.00 องคประกอบที่ 6 การปรึกษาผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 5 100 100.00 100.00 68.00 72.00 68.00 72.00 68.00 80.00 60.00 60.00 องคประกอบที่ 7 ระบบสนับสนุน 5 100 88.10 81.60 74.70 64.86 81.80 76.50 77.10 75.90 72.40 60.00 องคประกอบที่ 8 Pre – hospital EMS Intervention 10 100 82.50 64.60 71.70 53.85 85.00 78.30 65.00 80.00 63.30 65.00 องคประกอบที่ 9 ระบบบริหารจัดการ 5 100 70.00 40.00 70.00 40.00 75.00 65.00 70.00 75.00 30.00 60.00 องคประกอบที่ 10 Inform-ation system 5 100 70.00 76.70 90.00 66.67 87.50 73.80 60.00 70.00 70.00 63.75 องคประกอบที่ 11 การพัฒนาคุณภาพ (Quality management) 5 100 86.67 100.00 80.00 80.00 80.00 66.70 66.70 100.00 66.70 80.00 องคประกอบที่ 12 การศึกษาและวิจัย 5 100 70.00 40.00 90.00 30.00 30.00 15.00 35.00 70.00 20.00 50.00 คิดเปนเปอรเซนต 100 100 79.85 79.10 81.80 65.03 77.60 67.90 73.20 80.10 67.10 65.20 Fundamental-leveled น้ําหนักความ สําคัญ การใหคะแนน


เอกสารตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขฯ รอบที่ 2/2566 จังหวัดสุพรรณบุรี 286 ลดขั้นตอนที่ไมจำเปน สงผลใหเกิดความสะดวกสบายตอผูใหบริการและผูรับบริการๆ เกิดความเชื่อมั่นในระบบ บริการสุขภาพ 4.2 Modernize OPD Modernize OPD หมายถึง การใหบริการผูปวยนอกรูปแบบใหมที่มีการนำเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมมา สนับสนุนและประยุกตใช ในการใหบริการ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยใหแก ผูใหบริการและผูรับบริการ อีก ทั้งสามารถจัดบริการที่มีประสิทธิภาพและเหนือความคาดหมายของผูรับบริการ ตัวชี้วัด 55 : รอยละของโรงพยาบาลที่มีการปรับโฉม Smart Hospital (Modernize OPD) ผลการดำเนินงาน ปงบประมาณ 2566 (1 ต.ค 65 - 30 เม.ย.66) ชื่อโรงพยาบาล ผลการดำเนินงาน รพ.เจาพระยายมราช 1.ระบบยืนยันตัวตน สปสช. (ขอ Authen อัตโนมัติ เมื่อเสียบบัตรประชาชน) 2.ระบบวัดความดันโลหิต สงคาเขา HIS (กำลังดำเนินการ) 3.ระบบชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูง วัดอุณภูมิ สงคาเขา HIS (กำลังดำเนินการ) 4.ระบบคิวหองตรวจ OPD 5.ระบบสงตรวจผานระบบ kiosk 6.ระบบเก็บเงินอัตโนมัติ 7.ระบบ Telemedicine หองตรวจ ARI 8.ระบบ Telemedicine ระหวางเรือนจำกับโรงพยาบาล 9.ระบบแจงเตือนการจัดยาของหองยา 10.ระบบผล lab online (smart lab) 11.ระบบคิวนัดเหลื่อมเวลา รพ.เดิมบางนางบวช 1.ระบบคิว หองบัตร 2.ระบบคิวคัดกรอง แยกโรคทั่วไป กับโรคเรื้อรัง 3.ระบบ ยืนยันตัวตน สปสช. (ขอ Authen ที่หองบัตร) 4.ระบบวัดความดันโลหิต สงคาเขา HIS 5.ระบบชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูง วัดอุณภูมิ สงคาเขา HIS รพ.ดานชาง 1.ระบบคิวผูบริการผูปวยนอก 2.ระบบ kios พรอมยืนยันตัวตน สปสช. (ขอ Authen) (ใหผูรับบริการใช kios ยืนยันตัวเอง ชวงเวลาเชามีเจาหนาที่แนะนำเปด visit ผานตู kios) 3.บริการผูปวยนอก ใชระบบคิว แยกประเภทผูรับบริการตามประเภทคิว 4.ระบบหนาหองตรวจเรียกผูรับบริการตามคิวแยกหองตรวจตามแผนก 5.หองยา ออกคิวผูรับบริการใหมตามลำดับยื่นใบสั่งยา 6.หองเก็บเงิน เรียกคิวตามคิวผูรับบริการชำระเงิน 7.ระบบคิว ผูรับบริการหองฉุกเฉิน


เอกสารตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขฯ รอบที่ 2/2566 จังหวัดสุพรรณบุรี 287 ชื่อโรงพยาบาล ผลการดำเนินงาน 8.หองฉุกเฉิน เรียกคิวผูรับบริการตามความเรงดวน 9.ระบบคิวหอง Lab ออกคิวใหมตามแบบ One stop service รพ.ศรีประจันต 1.ระบบคิวกอนเขารับบริการ 2.ระบบคิวเขารับบริการซักประวัติ 3.ระบบคิวเขารับการจายยา 4.ระบบลงทะเบียนผูปวยรายใหมออนไลน 5.ระบบการยืนยันตัวตนเพื่อการเบิกจาย สปสช. รพ.บางปลามา 1.ระบบคิว หองบัตร 2.ระบบคิวคัดกรอง แยกโรคทั่วไป กับโรคเรื้อรัง 3.ระบบสงตรวจ ผานตู kios พรอมยืนยันตัวตน สปสช. (ขอ Authen) 4.ระบบยืนยันตัวตน สปสช. (ขอ Authen ที่หองบัตร) 5.ระบบวัดความดันความดันโลหิต สงคาเขา HIS 6.ระบบชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูง วัดอุณภูมิ สงคาเขา HIS รพ.ดอนเจดีย 1.ระบบเรียกคิวรับบริการซักประวัติ/ตรวจรักษา/ชำระเงิน/รับยา 2.ระบบการยืนยันตัวตนเพื่อการเบิกจาย สปสช. 3.ระบบแจงเตือนคนหา chart เมื่อผูปวยมาตามนัด รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ 1.ระบบคิวเขารับบริการ กอนรับบริการ ซักประวัติ ตรวจพบแพทย รับยา 2.มีตู kiosk ยืนยันตัวตนเพื่อการเบิกจาย สปสช. (กำลังพัฒนา) 3.มีตู kiosk ลงทะเบียนผูรับบริการ เปด visit (HOSxP V4 ตองผาน Gateway) รอขอจัดซื้อ 4.มีอุปกรณ วัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูง วัดอุณหภูมิ เขาระบบ HIS 5.ระบบ PACs แบบ Online ไมตองไรท cd Gen QR-CODE + PIN Auth รพ.สามชุก 1.ระบบคิว Online เขารับบริการ หองบัตร จุดซักประวัติ หองยา หองการเงิน 2.ระบบ Notify คิวรับยา คิวซักประวัติ วันนัด 3.ระบบการยืนยันตัวตนเขารับบริการดวยตัวเองหรือเจาหนาที่ 4.ระบบสงตรวจดวยตัวเองผานตูใหบริการ kiosk 5.มีอุปกรณวัดความดันโลหิตและสงขอมูลเขาระบบ HIS 6.“เปดประสบการณ Line Beacon” อยูในขั้นตอนการพัฒนา รพ.อูทอง 1.ระบบคิว OPD/หองจายยา 2.ระบบแสดงผลขอมูลผูปวยหองฉุกเฉิน 3.ระบบ Authen สปสช. อัตโนมัติ 4.ระบบ Kios ที่คลินิกทางเดินหายใจ 5.กำลังจะเพิ่มระบบคิวใหครอบคลุมการรับบริการจุดตาง ๆ


เอกสารตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขฯ รอบที่ 2/2566 จังหวัดสุพรรณบุรี 288 ชื่อโรงพยาบาล ผลการดำเนินงาน รพ.หนองหญาไซ 1.ระบบคิวเขารับบริการซักประวัติ 2.ระบบหองตรวจ 3.ระบบคิวเขารับการจายยา 4.ระบบการยืนยันตัวตนเพื่อการเบิกจาย สปสช. 5.มีการตู kios ลงทะเบียนผูรับบริการ 6.มีอุปกรณ วัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูง วัดอุณหภูมิ เขาระบบ HIS 4.3 การใชพลังงานสะอาด ตัวชี้วัด 55 : รอยละของโรงพยาบาลที่มีการปรับโฉม Smart Hospital มีการใชพลังงานสะอาด) เกณฑ ผลการดำเนินงาน ปงบประมาณ 2566 (1 ต.ค 65 -30 เม.ย.66) โรงพยาบาล เปาหมาย ผลงาน เลือกใชพลังงานสะอาด หรือพลังงานทางเลือกมา ทดแทนพลังงานเดิม หรือ นำมาประยุกตใชใน โรงพยาบาล ภายใตการ บริหารจัดการที่คำนึงถึง สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย การเยียวยา และลดผลกระทบตอชุมชน เชน การใชพลังงาน แสงอาทิตย รพ.เจาพระยายมราช 100 kw อยูระหวางดำเนินการ รพ.เดิมบางนางบวช 65 kw อยูระหวางดำเนินการ รพ.ดานชาง 180 kw ป 66 ไดงบ กกพ. 180 kw รพ.ศรีประจันต 100 kw อยูระหวางดำเนินการ รพ.บางปลามา 45 kw 30 kw รพ.ดอนเจดีย 65 kw 36 kw รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ 100 kw 100 kw รพ.สามชุก 165 kw 200.4 kw รพ.อูทอง 100 kw 100 kw รพ.หนองหญาไซ 155 kw ป 66 ไดรับงบ กกพ.เพิ่ม 155 kw รวม 10 แหง 5 แหง ที่มา : ขอมูลจากการนิเทศบูรณาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีรอบที่ 2 ปงบประมาณ 2566 ผลการดำเนินงานดานพลังงานสะอาด โดยใชโซลาเซลลของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงาน สาธารณสุขในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 10 แหง ดำเนินการแลว จำนวน 7 แหง คิดเปนรอยละ 70 สำหรับ โรงพยาบาลรัฐที่อยูในจังหวัดสุพรรณบุรี และไดรับงบสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟา สำนักงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ป 2566 จำนวน 2 แหง คือ รพ.ดานชาง 180 kw และ รพ.หนองหญาไซ จำนวน 155 kw จากสถานการณคาไฟฟาแพง ผูบริหารจึงขอใหทุกโรงพยาบาลมีการปรับ แผนการใชเงินบำรุง ใหมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเริ่มตั้งแตป 2566 เปนตนไป และใหสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแหง ใหประสานกับการไฟฟาสวนภูมิภาค เขามาชวยสำรวจเขารวมโครงการกับกองทุนพัฒนาไฟฟา สำนักงาน


เอกสารตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขฯ รอบที่ 2/2566 จังหวัดสุพรรณบุรี 289 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในการใชพลังงานทางเลือกโซลาเซลล ตามแผนที่กำหนด พรอมดำเนินการตั้งแต ป 2566 เปนตนไป 5. ผลการดำเนินงาน/ผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ 5.1 Smart ER ตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขา อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยมีนโยบายมุงเนน เรื่องการพัฒนาระบบบริการหองฉุกเฉิน One Province One ER และการพัฒนาคุณภาพหองฉุกเฉิน เพื่อใหประชานสามารถเขาถึงบริการที่ไดมาตรฐานอยางมีคุณภาพ ลดความ แออัดของผูปวยในหองฉุกเฉิน หองฉุกเฉินมีมาตรฐานและรวมทั้งสามารถใหการรักษาพยาบาลผูเจ็บปวยวิกฤต ฉุกเฉินไดอยางทันเวลา ปลอดภัย และประทับใจ จังหวัดสุพรรณบุรี ไดดำเนินการชี้แจงนโยบายและแนวทางใน การดำเนินงาน พรอมทั้งสนับสนุนและขับเคลื่อนใหหองฉุกเฉินทั้ง 10 แหง มีการพัฒนาและปรับปรุงทั้งในดาน โครงสราง ภาพลักษณตลอดจนกระบวนการใหการรักษาพยาบาลตาง ๆ เพื่อตอบสนองตอประชาชนที่มารับ บริการ ณ หองฉุกเฉิน ผลการดำเนินงานการพัฒนาหองฉุกเฉิน ดังนี้ โรงพยาบาล ผลการดำเนินงาน Smart ER รพ.เจาพระยายมราช ดำเนินงานภายใตระบบ ER paperless รพ.สมเด็จพระสังฆราช องคที่ 17 มีการดำเนินงานหอง กึ่ง negative pressure จำนวน 2 หอง รพ.อูทอง มีระบบโชวแสดงผลความเรงดวนใหบริการ/มีหอง Modified aiir 1 หอง/มีหอง negative pressure 1 หอง/รอดำเนินการนำ Smart Digital Triage มาใชงาน รพ.ดานชาง จัดซื้อเครื่องใหออกซิเจนดวยอัตราการไหลสูง High flow,เครื่องตรวจคลื่นไฟฟา พรอมระบบประมวลผล,เครื่องควบคุมการใหสารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย รพ.เดิมบางนางบวช มีการดำเนินงานระบบโชวคิว Smart Digital Triage มีหอง negative pressure 2 หอง กำลังดำเนินการพัฒนาใหมี Primary Trauma fast track รพ.ดอนเจดีย มีการดำเนินงานหอง negative pressure/ระบบคิวหอง ER รพ.บางปลามา ดำเนินการปรับปรุงหอง ER ใหทันสมัย และรองรับอุปกรณ Smart Hospital มีการใชระบบ คิวหนาหอง ER แสดงระดับความเรงดวน ของคนไข ในอนาคต จะนำระบบ Smart Vital sign เขามาใชงาน รพ.ศรีประจันต มีการดำเนินงานหอง negative pressure รพ.สามชุก มีการดำเนินงานTransport capsule เพื่อลดกระบวนการสำรองยา Antibiotic มีการดำเนินงานหอง negative pressure รวมถึงมีจอแสดงผลการคัดกรองผูปวย ในการจัดลำดับคิวในการรักษา (Smart Digital Triage) รพ.หนองหญาไซ มีการดำเนินงานหอง negative pressure


เอกสารตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขฯ รอบที่ 2/2566 จังหวัดสุพรรณบุรี 290 5.2 Modernize OPD โรงพยาบาล ผลการดำเนินงาน Modernize OPD รพ.เจาพระยายมราช ดำเนินการป 2566 รพ.สมเด็จพระสังฆราช องคที่ 17 ดำเนินการป 2566 รพ.อูทอง ดำเนินการป 2566 รพ.ดานชาง ดำเนินการป 2566 รพ.เดิมบางนางบวช ดำเนินการป 2566 รพ.สามชุก ดำเนินการป 2566 รพ.ศรีประจันต ดำเนินการป 2566 รพ.บางปลามา ดำเนินการป 2566 รพ.ดอนเจดีย ดำเนินการป 2566 รพ.หนองหญาไซ ดำเนินการป 2566 รวม 10 แหง ครบทุกแหง 5.3 การใชพลังงานสะอาด โรงพยาบาล ผลการดำเนินงาน การใช้พลังงานสะอาด รพ.เจาพระยายมราช วางแผน ป 2568 ปรับแผนดำเนินการป 2566 เปนตนไป รพ.เดิมบางนางบวช วางแผน ป 2568 ปรับแผนดำเนินการป 2566 เปนตนไป รพ.ดานชาง วางแผน ป 2567 ปรับแผนดำเนินการป 2566 และ ของบกองทุนพัฒนาไฟฟา สำนักงานคณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ไมเกิน 180 kw รพ.ศรีประจันต วางแผน ป 2567 ปรับแผนดำเนินการป 2566 เปนตนไป รพ.บางปลามา ดำเนินการป 2566 เปนตนไป รพ.ดอนเจดีย ดำเนินการป 2566 เปนตนไป รพ.สมเด็จพระสังฆราช องคที่ 17 ดำเนินการป 2566 เปนตนไป รพ.สามชุก ดำเนินการป 2566 เปนตนไป รพ.อูทอง ดำเนินการป 2566 เปนตนไป รพ.หนองหญาไซ ดำเนินการป 2566 เปนตนไป และ ของบกองทุนพัฒนาไฟฟา สำนักงานคณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ไมเกิน 155 kw


เอกสารตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขฯ รอบที่ 2/2566 จังหวัดสุพรรณบุรี 291 ผลการดำเนินงานดานพลังงานสะอาดของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขในจังหวัด สุพรรณบุรี ไดเริ่มดำเนินการอยางเปนระบบตลอดหลายปที่ผานมา ซึ่งไดบรรจุลงในแผนการใชงบประมาณ เงินบำรุงของโรงพยาบาล และงบลงทุนของสถานบริการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งแผน เดิมตั้งเปาดำเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2568 ปจจุบันสถานบริการ สาธารณสุขมีการปรับแผนดำเนินการภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 แลวทุกแหง รวมทั้งในสวนของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแหงดวย สรุปผลการพัฒนาโรงพยาบาลตามแบบ Smart Hospital (Smart ER, Modernize OPD, การ ใชพลังงานสะอาด) โดยโรงพยาบาลสามารถเลือกพัฒนาดานใดดานหนึ่งได มีผลการดำเนินงานดังนี้ : โรงพยาบาล Smart ER Modernize OPD การใชพลังงานสะอาด รพ.เจาพระยายมราช ดำเนินการป 2566 ดำเนินการป 2566 ดำเนินการป 2566 รพ.สมเด็จพระสังฆราช องคที่ 17 ดำเนินการป 2566 ดำเนินการป 2566 ดำเนินการป 2566 รพ.อูทอง ดำเนินการป 2566 ดำเนินการป 2566 ดำเนินการป 2566 รพ.ดานชาง ดำเนินการป 2566 ดำเนินการป 2566 ดำเนินการป 2566 รพ.เดิมบางนางบวช ดำเนินการป 2566 ดำเนินการป 2566 ดำเนินการป 2566 รพ.สามชุก ดำเนินการป 2566 ดำเนินการป 2566 ดำเนินการป 2566 รพ.ศรีประจันต ดำเนินการป 2566 ดำเนินการป 2566 ดำเนินการป 2566 รพ.บางปลามา ดำเนินการป 2566 ดำเนินการป 2566 ดำเนินการป 2566 รพ.ดอนเจดีย ดำเนินการป 2566 ดำเนินการป 2566 ดำเนินการป 2566 รพ.หนองหญาไซ ดำเนินการป 2566 ดำเนินการป 2566 ดำเนินการป 2566 ครบทุกแหง ครบทุกแหง ปรับแผนเปนป 66 ทุกแหง การพัฒนาโรงพยาบาลตามแบบ Smart Hospital (Smart ER, Modernize OPD, การใชพลังงาน สะอาด) โดยโรงพยาบาลสามารถเลือกพัฒนาดานใดดานหนึ่งได ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน โรงพยาบาล มีการพัฒนาแบบ Smart Hospital ไมนอยกวา รอยละ 60 ซึ่งผานเกณฑพัฒนาเป็น Smart Hospital (ขอมูล ณ 1 มิถุนายน 2566) 6. สรุปประเด็นสำคัญที่เปนความเสี่ยงตอการทำใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดำเนินงาน ไมประสบความสำเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) Modernize OPD - วิธีการวัดไมชัดเจน ผลการดำเนินงานบอกเพียงวาทำหรือไม - การใชพลังงานสะอาด - ใชงบประมาณในการดำเนินงานจำนวนมาก


เอกสารตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขฯ รอบที่ 2/2566 จังหวัดสุพรรณบุรี 292 7. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบกฎหมาย ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยที่ทำใหการดำเนินงาน ไมบรรลุวัตถุประสงค ขอเสนอแนะตอนโยบาย/สวนกลาง/ ผูบริหาร/ระเบียบ/กฎหมาย ในการดำเนินงานพัฒนา ER ในสวนของโครงสราง และภาพลักษณ ตองใชงบประมาณจำนวนมาก (บางแหงมีขอจำกัดดานพื้นที่) จัดทำแผนพัฒนา ER เสนอผูบริหาร เพื่อพิจารณา ดำเนินการในปงบประมาณตอไป การติดตั้งโซลาเซลลใชงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวนมาก ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟา สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) การติดตั้งโซลาเซลล แผนการใชงบประมาณเดิม ในป 2567 และ ป 2568 ปรับแผนการใชงบประมาณดำเนินการภายในป 2566 เปนตนไป 8. ผลงานเดน/นวัตกรรม/ตัวอยางที่สามารถเปนแบบอยาง - กระบวนการปรับโฉม Smart Hospital (Modernize OPD) ของโรงพยาบาลเจาพระยายมราช และโรงพยาบาลดอนเจดีย 9. ผูรับผิดชอบงาน ชื่อผูรับผิดชอบงาน ตำแหนง/กลุมงาน เบอรโทร e-mail Smart ER นางพรลภัส ทองศิริพงศ หน.กลุมงานควบคุมโรค ไมติดตอฯ 081-4349720 [email protected] นางพนัชญา ประดับสุข นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ 0984494556 [email protected] Modernize OPD นางจริยา ละมัยเกศ หน.กลุมงานพัฒนา ยุทธศาสตรสาธารณสุข 081-2911136 Jariya927@hotmai;.com นายไพบูลย อาชีวะ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ 087-1556161 [email protected] การใชพลังงานสะอาด นายณัฏชัย แกวเจริญสีทอง หน.กลุมงานบริหารทั่วไป 081-0061864 นายสุวัฒน อุบลทัศนีย หน.กลุมงานอนามัย สิ่งแวดลอมฯ 089-9156633 [email protected] นายณัฐวุฒิ อัศวไพฑูรย นวก.สาธารณสุขชำนาญการ 085-2661149 [email protected]


เอกสารตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขฯ รอบที่ 2/2566 จังหวัดสุพรรณบุรี 293 รายงานการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง รอบที่ 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 1. ประเด็นการตรวจราชการ ประเด็นเพิ่มเติม Refer System 2. หัวขอ การสงตอผูปวยนอกเขตสุขภาพลดลง รอยละ 10 3. สถานการณ จังหวัดสุพรรณบุรีมีโรงพยาบาลทั้งสิ้น 10 แหงแบงเปนโรงพยาบาลศูนย (A) 1 แหง โรงพยาบาล เจาพระยายมราช โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (M1) 1 แหง โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17 โรงพยาบาลชุมชนแมขาย (M2) 1 แหง โรงพยาบาลอูทอง โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ (F1) 2 แหง โรงพยาบาลดานชาง และโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง (F2) 5 แหง โรงพยาบาล ดอนเจดีย โรงพยาบาลศรีประจันต โรงพยาบาลสามชุก โรงพยาบาลบางปลามา และโรงพยาบาลหนองหญาไซ มีโรงพยาบาลเจาพระยายมราชเปนแมขายการดูแลผูปวย การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรีมุงเนนพัฒนาระบบบริการทุกระดับ ตั้งแตระดับ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ รวมถึงพัฒนาความเชี่ยวชาญระดับสูง 4 สาขา ไดแก หัวใจ มะเร็ง อุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน และทารกแรกเกิด โดยสรางระบบเครือขายที่เชื่อมโยงทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขตสุขภาพ และใช ทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีเปาหมายใหผูปวยปลอดภัย การบริหารจัดการที่เกิดขึ้น ทั้งการเพิ่มแพทยเฉพาะทาง การเปดบริการหัตถการสวนหัวใจ แตยังไมครอบคลุมการดูแลผูปวยไดทั้งหมดจึง ยังพบการสงตอผูปวยออกนอกเขตสุขภาพ จากขอมูลศูนยประสานสงตอพบวา ภาพรวม 4 สาขา ผูปวยสงออก นอกเขตสุขภาพลดลง (ขอมูลป 2563 จำนวน 2.141 ราย ป 2564 จำนวน 1,775 ราย ลดลง รอยละ 17.07 ป 2565 จำนวน 1,441 ราย ลดลง รอยละ 18.82 ซึ่งผานเกณฑตัวชี้วัด แตเมื่อพิจารณาแยกสาขา ปที่ผานมา พบวาผูปวยหัวใจยังมีสงออกนอกเขตไมเปนไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด ทั้งนี้เนื่องจากโรงพยาบาลเจาพระยายมราช เปดบริการนอกเวลาได 2/7 วัน และเมื่อประสานโรงพยาบาลในเขต ยังมีบางสวนที่ไมสามารถรับได จึงจำเปนตอง สงตอออกนอกเขต สวนการสงตอภายในจังหวัดจากขอมูลที่ผานมายังพบปญหาการปฏิเสธการสงตอภายในจังหวัด ทั้งนี้ อาจเกิดจาก จำนวนผูปวยวิกฤติฉุกเฉินที่ประสานสงตอผานศูนยประสานการสงตอผูปวยฯ มีจำนวนเพิ่มขึ้น ในทุกป จากขอมูล ป 2562 จำนวน 9,694 ราย ป 2563 จำนวน 10,741 ราย ป 2564 จำนวน 11,365 ราย ป 2565 จำนวน 11,744 ราย และป 2566 (1 ตุลาคม 2565- 30 เมษายน 2566) จำนวน 8,304 ราย ซึ่งมี แนวโนมสูงขึ้น และในป 2566 ศูนยประสานการสงตอผูปวยฯ โรงพยาบาลเจาพระยายมราช รวมกับสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ทบทวนระบบการสงตอผูปวยในจังหวัดพบวาศักยภาพโรงพยาบาลระดับ S, M1,


เอกสารตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขฯ รอบที่ 2/2566 จังหวัดสุพรรณบุรี 294 M2 และ F1 เปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องแพทยเฉพาะทาง ความสามารถในการดูแลรักษา เตียงรองรับผูปวย และ เสนทางการสงตอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีรวมกับโรงพยาบาลเครือขายทั้ง 10 แหง จึงจัด ประชุมรวมกันเพื่อออกแบบระบบการสงตอในจังหวัดใหม โดยกำหนดเปนโซนการดูแลผูปวย ของแผนกตางๆ เชน ศัลยกรรม สูติกรรม กุมารเวชกรรม ออรโธปดิกส และ หู คอ จมูก ตา เพื่อใหผูปวยไดรับการดูแลรักษาได รวดเร็ว ลดการรอคอย และลดการปฏิเสธการสงตอ ในขณะที่จังหวัดไดวางแผนพัฒนาระบบสงตอมาอยางตอเนื่อง และไดกำหนดตัวชี้วัดของจังหวัด สุพรรณบุรี เรื่องการปฏิเสธการสงตอภายในจังหวัด เทากับ 0 แตภาพรวมยังมีผูปวยที่ถูกปฏิเสธการรับมารักษา ในโรงพยาบาลเจาพระยายมราช จากขอมูล การปฏิเสธการสงตอ ป 2562 คิดเปน รอยละ 0.47 ป 2563 รอยละ 0.67 ป2564 รอยละ 0.92 ป 2565 รอยละ 0.33 และ ป 2566 (1 ตุลาคม 2565- 30 เมษายน 2566) รอยละ 0.03 ซึ่งมีแนวโนมลดลงเขาใกล 0 และจากการวิเคราะหขอมูลการปฏิเสธพบวาเปนผูปวยวิกฤติอายุรก รรมเปนอันดับตน ดวยสาเหตุจากเตียงเต็ม (ขอมูลปฏิเสธการสงตอแผนกอายุรกรรม ป 2562 จำนวน 61 ราย ป 2563 จำนวน 76 ราย ป 2564 จำนวน 105 ราย ป 2565 จำนวน 30 ราย) ทั้งนี้ศูนยประสานการสงตอ ผูปวยฯ และโรงพยาบาลเครือขายไดปอนกลับขอมูล และความเสี่ยงใหกับผูเกี่ยวของทราบและทบทวน เพื่อ ออกแบบระบบสงตอผูปวยอายุรกรรมใหรองรับไดอยางพอเพียงปงบประมาณ 2566 แผนกอายุรกรรม ออกแบบการรับสงตอผูปวยดังนี้ มอบหมายใหหอผูปวยวิกฤติอายุรกรรมบริหารจัดการเตียงวิกฤติเพื่อรองรับ ผูปวยสงตอ ใหแพทยโรงพยาบาลเครือขาย โทรปรึกษาแผนการรักษากับแพทยอายุรกรรมโรงพยาบาล เจาพระยายมราช และศูนยประสานสงตอมีหนาที่ติดตามอาการผูปวยและรายงานแพทยเวรอายุรกรรมทุกวัน ผลการติดตามพบวา การปฏิเสธการสงตอผูปวยอายุรกรรมมีแนวโนมลดลงอยางชัดเจน จากขอมูล ป 2566 (1 ตุลาคม 2565- 30 เมษายน 2566) ปฏิเสธ จำนวน 6 ราย นอกจากนี้ปญหาการสงตอในจังหวัดเรื่องการรอคอยการตรวจรักษาในโรงพยาบาลศูนยนาน จาก การทบทวนพบวาเปนแผนกศัลยกรรมที่ตองการการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม เรื่องการสง CT scan/Ultrasound ศูนยประสานสงตอผูปวยรวมกับงานการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ทบทวนรวมกับแผนกศัลยกรรม และแผนกรังสีวิทยา เพื่อออกแบบการเขาถึงการตรวจทางรังสีวิทยาไดรวดเร็ว จึงเกิด CPG การสงตรวจทาง รังสีวิทยา (CT scan/Ultrasound) ทั้งในโรงพยาบาลเจาพระยายมราช และการใหแพทยเฉพาะทางจาก โรงพยาบาลเครือขาย สามารถนัดสงตรวจทางรังสีไดตาม CPG ที่กำหนด ในสวนของงานการพยาบาลผูปวย อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ใชแนวคิด Lean รวม ในการใหบริการ เรื่องการเขาถึง การสงตรวจทางรังสีวิทยา (CT scan/Ultrasound) ในผูปวยที่อาการคงที่ โดยชี้แจงแนวปฏิบัติผานศูนยประสานสงตอทุกโรงพยาบาล และในการประชุมสัญจร ครั้งที่ 1 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ รพ.เจาพระยายมราช ครั้งที่ 2 วันที่ 16 กุมภาพันธ 2566 ณ รพ.อูทอง และครั้งที่ 3 วันที่ 6 เดือนมิถุนายน 2566 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17 นอกจากนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี รวมกับโรงพยาบาลเครือขาย จัดประชุมสัญจรวิชาการ กลุมงานอายุรกรรม ณ รพ.ดานชาง วันที่ 10 ก.พ. 2566 กลุมงานศัลยกรรม กลุมงานออรโธปดิกส และกลุมงาน เวชศาสตรฉุกเฉิน ณ รพ.ดานชาง วันที่ 10 เมษายน 2566 และพัฒนาโรงพยาบาลเครือขายสุขภาพ สาขาหัวใจ รพท./รพช.ทุกแหง ระหวางวันที่ 18 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 7 มิถุนายน 2566


เอกสารตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขฯ รอบที่ 2/2566 จังหวัดสุพรรณบุรี 295 4. ขอมูลประกอบการวิเคราะห อัตราการสงผูปวยออกนอกเขตบริการ ลดลง รอยละ 10 ตารางที่ 1 ผูปวยสงตอนอกเขตสุขภาพที่ 5 4 สาขาหลัก เปรียบเทียบปงบประมาณ 2563 - 2565 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ป ผานเกณฑ 2563 ป 2564 เปลี่ยนแปลง รอยละ ป 2565 เปลี่ยนแปลง รอยละ สาขาหัวใจ 507 368 ลดลง 27.42 342 ลดลง 7.07 สาขามะเร็ง 1,507 1284 ลดลง 14.80 1,014 ลดลง 21.03 สาขาอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน 117 109 ลดลง 6.84 77 ลดลง 29.36 สาขาทารก แรกเกิด 10 14 เพิ่มขึ้น 40 8 ลดลง 42.86 ภาพรวม 2,141 1,775 ลดลง 17.09 1,441 ลดลง 18.82 ที่มา : HDC การสงผูปวยออกนอกเขตบริการสุขภาพ 4 สาขาหลัก ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ตารางที่ 2 ผูปวยสงตอนอกเขตสุขภาพที่ 5 4 สาขาหลัก เปรียบเทียบปงบประมาณ 2565 – 2566 (1 ตุลาคม - 22 พฤษภาคม ) ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (1 ตุลาคม – 22 พฤษภาคม ) ผานเกณฑ ป2565 ป2566 เปลี่ยนแปลง รอยละ สาขาหัวใจ (STEMI) 19 6 ลดลง 68.42 สาขามะเร็ง 901 348 ลดลง 61.38 สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 65 12 ลดลง 81.54 สาขาทารกแรกเกิด 6 7 เพิ่มขึ้น 16.67 ภาพรวม 991 373 ลดลง 62.36 ที่มา : HDC การสงผูปวยออกนอกเขตบริการสุขภาพ 4 สาขาหลัก จากตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ขอมูลการสงตอออกนอกเขตสุขภาพที่ 5 ของ 4 สาขาหลัก ภาพรวม ป 2564-2566 ผานเกณฑ การสงตอออกนอกเขตสุขภาพลดลงรอยละ 10 (ป 2564 ลดลงรอยละ 17.09 ป 2565 ลดลงรอยละ 18.82 และป 2566 ลดลง รอยละ 62.36) เมื่อแยกรายสาขาป 2565 มีสาขาหัวใจที่สง ตอไมเปนไปตามเกณฑที่กำหนด ทั้งนี้เนื่องจาก โรงพยาบาลเจาพระยายมราชสามารถใหบริการ cath lab นอกเวลาราชการได 1/7 วันเนื่องจากขอจำกัดเรื่องบุคลากร (Interventionist) และในป2566 สาขาหัวใจเปด บริการ cath lab นอกเวลาราชการได2/7 วัน และป 2566 จะเห็นวาผูปวยสาขาหัวใจ (STEMI) ของจังหวัด สุพรรณบุรีสงออกนอกเขตลดลง การประสานสงตอไดรับการชวยเหลือจากศูนยประสานการสงตอผูปวยจังหวัดฯ ชวยประสานสงตอใหดวย และการที่ โรงพยาบาลในเขตปฏิบัติไดตามแนวทางการสงตอผูปวย STEMI ที่กำหนด


เอกสารตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขฯ รอบที่ 2/2566 จังหวัดสุพรรณบุรี 296 รวมกันของเขตสุขภาพที่ 5 ทำใหผูปวยไดรักษาในเขตมากขึ้น และสงออกนอกเขตลดลงจน ผานเกณฑตัวชี้วัด สวนในสาขาทารกแรกเกิด พบวา ป 2566 สงตอไมเปนไปตามเกณฑที่กำหนด ทั้งนี้เนื่องจากผูปวยเปน โรคหัวใจที่ซับซอนที่จำเปนตองรักษาในโรงเรียนแพทย 5. การวิเคราะหสถานการณในพื้นที่ ปญหา/สาเหตุ แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมการแกปญหา ความกาวหนา / ผลการดำเนินงาน 1.การสงตอออกนอกเขต 4 สาขาหลัก - สาขาหัวใจ 1.มี Interventionist 1 ทาน 2.เปดบริการ cath lab เดือนธันวาคม 2564 และป 2566บริการนอกเวลาราชการ สัปดาหละ 2 วัน (วันอังคารและวันพฤหัสบดี) 3.กลุม Line Consult EKG 4.ศูนยประสานการสงตอผูปวยจังหวัด ฯ เปน Manager 5.จัดวิชาการใหกับโรงพยาบาลเครือขาย สุขภาพ สาขาหัวใจ รพท./รพช.ทุกแหง ระหวางวันที่ 18 มกราคม 2566 - วันที่ 7 มิถุนายน 2566 การสงตอออกนอกเขต ลดลง รอยละ 68.42 - สาขามะเร็ง 1.การคัดกรองมะเร็ง 2.มีศัลยแพทยผาตัดมะเร็ง 3.มีแพทย Onclologist 2 ทาน 4.MOU ศูนยมะเร็งลพบุรี การสงตอออกนอกเขต ลดลง รอยละ 61.38 - สาขาอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน 1.เปน Excellence Trauma Level 2 2.ศัลยแพทยหลอดเลือด 1 ทาน 3.มีศัลยแพทยหัวใจและทรวงอก 5 ทาน 4.มีกุมารศัลยแพทย 2 ทาน การสงตอออกนอกเขต ลดลง รอยละ 81.54 - สาขาทารกแรกเกิด 1.เปน Excellence New Born Level 2 2.มีแพทยทารกแรกเกิด 3 ทาน 3.มีแพทยโรคหัวใจเด็ก 1 ทาน 4.มีแพทยโรคทางเดินหายใจเด็ก 1 ทาน การสงตอออกนอกเขต เพิ่มขึ้น รอยละ 16.67 2.การสื่อสารขอมูล สงตอไมครบถวน ไมตรงกันระหวาง 1.จัดตั้งคณะทำงาน ระบบสงตอ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ 2.ใช Thai refer ทุกโรงพยาบาล 1.จัดประชุม จัดโครงการ ตามแผนงาน/โครงการ ที่กำหนด


เอกสารตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขฯ รอบที่ 2/2566 จังหวัดสุพรรณบุรี 297 ปญหา/สาเหตุ แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมการแกปญหา ความกาวหนา / ผลการดำเนินงาน โรงพยาบาลตนทางและ ปลายทาง และไมปฏิบัติ ตาม CPG 3.จัดการประชุมระบบสงตอสัญจร โครงการพี่ เยี่ยมนอง โครงการวิชาการให รพ.เครือขาย 2.โรงพยาบาลแมขายทำ Quality Round รวมกับ TEA Unit 3.ออกแบบระบบสงตอ รวมกับเครือขาย 4.ทบทวนความเสี่ยงระบบสง ตอรวมกับโรงพยาบาล เครือขายในการประชุมระบบ สงตอสัญจร 5.ทบทวนแนวปฏิบัติรายโรค ของทุกแผนก 6. ผลการดำเนินงาน/ผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ Small Success รอบ 7 เดือน ผลการดำเนินงาน 1.การสงตอผูปวยนอกเขตสุขภาพ ลดลง รอยละ 10 1.การสงตอผูปวยออกนอกเขต ลดลง รอยละ 62.36 2.มีการดำเนินงาน ขั้นตอนที่ 1-5 ขั้นตอน 1) ศูนยประสานการสงตอ (ศสต.) ระดับ จังหวัด/เขต มีการทำบทบาทหนาที่ในการ ประสานงาน รับสงตอผูปวยตามแนวทางพัฒนา ระบบสงตอ มีการดำเนินงาน ขั้นตอนที่ 1-5 ขั้นตอน 1) ศูนยประสานการสงตอ (ศสต.) ระดับจังหวัด/เขต มีการทำบทบาทหนาที่ในการ ประสานงาน รับสงตอผูปวยตามแนวทางพัฒนา ระบบสงตอ 1.มีการแตงตั้งคณะอำนวยการพัฒนาระบบสงตอ ผูปวย 2.ปรับคูมือแนวทางการประสานสงตอผูปวย จังหวัดสุพรรณบุรี 3.ศูนยประสานสงตอผูปวยระดับจังหวัด เปน manager ชวยโรงพยาบาลเครือขาย ขั้นตอน 2) มีการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสงตอผูปวย การจัดทำระบบขอมูลการสงตอ ผูปวยสาขาที่เปนปญหา เพื่อใชประโยชน ขั้นตอน 2) มีการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสงตอผูปวย การจัดทำระบบขอมูลการสงตอ ผูปวยสาขาที่เปนปญหา เพื่อใชประโยชนในการ วิเคราะหขอมูลและแกไขปญหา 1.ใชระบบโปรแกรม Thai Refer, Thai COC


เอกสารตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขฯ รอบที่ 2/2566 จังหวัดสุพรรณบุรี 298 Small Success รอบ 7 เดือน ผลการดำเนินงาน 2.จัดตั้งกลุม Line แพทยอายุรกรรมสุพรรณบุรี consult EKG Lab และแผนการรักษา 3.เพิ่มคูสายอีก 1 คูสาย 4.ระบบ Consult ทาง Line ขั้นตอน 3) มีการจัดทำเครือขายผูเชี่ยวชาญและ จัดทำระบบการสงตอที่สอดคลองกับบริบทของ พื้นที่/สาขาที่มีการสงตอผูปวยจำนวนมาก และเปน ปญหาของจังหวัด/เขต ที่สอดคลองกับแผนพัฒนา ระบบบริการสุขภาพ Service ขั้นตอน 3) มีการจัดทำเครือขายผูเชี่ยวชาญและ จัดทำระบบการสงตอที่สอดคลองกับบริบทของ พื้นที่/สาขาที่มีการสงตอผูปวยจำนวนมาก และเปน ปญหาของจังหวัด/เขต ที่สอดคลองกับแผนพัฒนา ระบบบริการสุขภาพ Service Plan เพื่อแกไขปญหา การสงตอ 1.มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสงตอ ผูปวยแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลทุติยภูมิและ ตติยภูมิ 2.มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสงตอ ผูปวยแผนกศัลยกรรม 3.การจัดแบง Zone การรับผูปวยแผนก อายุรกรรม เปน 3 Zone - Zone 1 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17 รับ รพ.บางปลามา รพ.อูทอง - Zone 2 รพ.อูทอง รับ รพ.ดอนเจดีย รพ.หนองหญาไซ - Zone 3 รพ.เจาพระยายมราช รับ รพ.ศรีประจันต รพ.สามชุก รพ.เดิมบางนางบวช รพ.ดานชางโดยใหติดตอตามลำดับ ดังนี้ 1.ใหติดตอ รพ.เจาพระยายมราชเปน รพ.แรก 2.กรณี รพ.เจาพระยายมราชไมสามารถรับไดให ติดตอตาม Zone 3.สามารถติดตอ รพ.อื่นๆไดตามการพิจารณาของ รพ.ตนทางนั้นๆ


เอกสารตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขฯ รอบที่ 2/2566 จังหวัดสุพรรณบุรี 299 Small Success รอบ 7 เดือน ผลการดำเนินงาน ขั้นตอน 4 มีการติดตามผลและวิเคราะหผลการ ดำเนินงาน การสงตอผูปวยระดับจังหวัด/เขต สุขภาพเพื่อรวมกันแกไขปญหาในเครือขาย ขั้นตอน 4 มีการติดตามผลและวิเคราะหผลการ ดำเนินงาน การสงตอผูปวยระดับจังหวัด ทุกไตรมาส ขั้นตอน 5 สรุปและรายงานผลการสงตอผูปวยระดับ จังหวัด/เขตสุขภาพ ขั้นตอน 5 สรุปและรายงานผลการสงตอผูปวยระดับ จังหวัดตามตัวชี้วัดทุกไตรมาส สรุปขอมูล M&E ตัวชี้วัดยุทธศาสตร เขตสุขภาพที่ 5 ปงบประมาณ 2565 (ต.ค.64 - พ.ค. 66) ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร เปาหมาย ผลลัพธ ตัวชี้วัดตามยุทธศาตร เขตสุขภาพที่ 5 สาขาสงตอ ตัวชี้วัดที่ 1 1.ผูปวยสงตอปลอดภัยจากอุบัติเหตุ A = จำนวนผูปวยสงตอปลอดภัยจาก 100% 100% ตัวชี้วัดที่ 2 2.เจาหนาที่สงตอปลอดภัยจากอุบัติเหตุ A = จำนวน 100% 100% ตัวชี้วัดที่ 3 3.ผูปวยไดรับการดูแลอยางมีคุณภาพ A = จำนวนผูปวย 100% 100%


เอกสารตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขฯ รอบที่ 2/2566 จังหวัดสุพรรณบุรี 300 7. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบกฎหมาย ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยที่ทำใหการดำเนินงาน ไมบรรลุวัตถุประสงค ขอเสนอแนะตอนโยบาย/สวนกลาง/ ผูบริหาร/ระเบียบ/กฎหมาย 1.ขาดแคลน แพทยเฉพาะทาง และพยาบาล สงตอผูปวย 2.รถ Ambulance ที่ใชสงตอไมเพียงพอ รถมีอายุงานมาก ใชบอย 3.ขาดเครื่องมือ/อุปกรณทางการแพทย ชวยชีวิต ฉุกเฉินบนรถพยาบาล เชน เครื่องมือ monitor เครื่อง defibrillation และ Lucus 4.ไมมีระบบ telemedicine ระหวางสงตอ 1.จัดสรรแพทยเฉพาะทาง พยาบาล และเพิ่มอัตรา การบรรจุ 2.จัดซื้อรถ อุปกรณ เครื่องมือ ใหไดตามมาตรฐาน การสงตอ และปลอดภัยในการสงตอ 3.มีประกันชีวิตใหทุกคนที่อยูในระบบสงตอ 4. มีระบบ AOC ชัดเจน 8. ผลงานเดน/นวัตกรรม/ตัวอยางที่สามารถเปนแบบอยาง ผูปวยและเจาหนาที่สงตอปลอดภัยจากอุบัติเหตุ พนักงานขับรถไดรับการเปาตรวจแอลกอฮอลกอน ปฏิบัติงานทุกครั้ง ผลการตรวจวัดระดับแอลกอฮอลเปน 0 9. ผูรับผิดชอบงาน ชื่อผูรับผิดชอบงาน ตำแหนง/กลุมงาน เบอรโทร e-mail นพ.จิรภัทร กัลปยาณพจนพร นายแพทยเชี่ยวชาญ 081-6483158 - นางวัชรินทร หวลบุตตา พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ 081-2998929 - น.ส.สุภรัตน พลายเพชร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 081-9956260 - น.ส.สาธิมน ศิริสมบรูณเวช นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ 081-1918282 [email protected] นางนิภา พิณสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ - -


การบริหารงบดำ เนินงาน


เอกสารตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขฯ รอบที่ 2/2566 จังหวัดสุพรรณบุรี 301 รายงานการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง รอบที่ 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 1. ประเด็นการตรวจราชการ การบริหารจัดการงบดำเนินงาน 2. หัวขอ ประสิทธิภาพการเบิกจายงบดำเนินงาน 3. สถานการณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2566 (งบดำเนินงาน) จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีไดจัดสรร งบประมาณใหหนวยงานในสังกัดตามแนวทางการจัดสรร และแนวทางการดำเนินงานรายผลผลิต กิจกรรม หลัก ตามตัวชี้วัดที่กำหนด ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ พื้นฐานและภารกิจตามยุทธศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 งวด เพื่อใชในการดำเนินงาน ตามไตรมาส 1-3 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 56,650,332 บาท โดยคณะกรรมการระดับจังหวัดไดพิจารณาและ อนุมัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2566 ตามหลักเกณฑการจัดสรร ดังนี้ (1) กลุมงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดสรรตามกรอบแผนงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก และ ตัวชี้วัดที่กำหนด ตามแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1-3 ซึ่งแผนงานดังกลาวตองไดรับการอนุมัติจาก คณะกรรมการระดับจังหวัด (2) คปสอ.จำนวน 10 แหง เนนแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายสำคัญของกระทรวง สาธารณสุข และนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ไดแก นโยบายมุงเนน ซึ่งกำหนดวงเงิน Fix Cost 3 ระดับ ไดแก คปสอ.ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก และกำหนดหลักเกณฑการจัดสรร งบประมาณประกอบการพิจารณา ประกอบดวย จำนวนประชากร จำนวนรพ.สต.และระยะทางจาก คปสอ.ถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี หนวยงานที่ไดรับการอนุมัติงบประมาณ ตองเสนอแผนงาน โครงการ เพื่อขอรับการอนุมัติโครงการ และผานการตรวจสอบโดยผูจัดการโครงการหลักระดับจังหวัดไดแก (1) ผูจัดการโครงการหลักระดับจังหวัด ตรวจสอบความสอดคลองตามปญหาในพื้นที่ (2) ผูจัดการแผนยุทธศาสตรระดับจังหวัดตรวจสอบความ สอดคลองตามยุทธศาสตร และ (3) ผูจัดการงานการเงินระดับจังหวัดตรวจสอบความถูกตองตามระเบียบ การเงิน


เอกสารตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขฯ รอบที่ 2/2566 จังหวัดสุพรรณบุรี 302 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีใหความสำคัญการบริหารงบดำเนินงาน โดยกำหนดการ เบิกจายงบดำเนินงานเปนตัวชี้วัด PA ของผูบริหารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี และติดตาม ประเมินผลการเบิกจายงบดำเนินงานทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สุพรรณบุรี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีกำหนดใหหนวยงานดำเนินการใชจายงบดำเนินงานให สอดคลองกับวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ ผลผลิตและกิจกรรม พรอมทั้งควบคุมกำกับ ติดตาม เรงรัด การดำเนินงานตามโครงการใหแลวเสร็จตามแผนงานและแผนการใชจายงบประมาณ ซึ่งกำหนดเปาหมายการ ใชจายงบประมาณรายจาย (งบดำเนินงาน) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รอยละ 35.33 รอยละ 55.78 รอยละ 81.76 รอยละ 100 ที่มา : ตามหนังสือศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ดวนที่สุด ที่ สพ 0017.2/ว21496 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 4. ขอมูลประกอบการวิเคราะห 4.1 ภาพรวมการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2566 (งบดำเนินงาน) จำแนกตามแหลง งบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินงาน) งวด 1-2 ไดรับงบประมาณทั้งสิ้น 56,650,332 บาท เบิกจายแลว 38,348,771.73 บาท คิดเปนรอยละ 67.69 งบประมาณคงเหลือ 18,301,560.27 บาท คิดเปนรอยละ 32.31 โดยเปาหมายการ เบิกจายงบประมาณภาพรวมในไตรมาสที่ 2 รอยละ 55.78 เมื่อพิจารณาตามแหลงงบประมาณ พบวา งบประมาณที่มีผลการเบิกจายสูงสุด ไดแก งบประมาณ ดานบุคลากร รอยละ 68.55 งบดำเนินงาน (ดานยุทธศาสตรพื้นฐาน/ยุทธศาสตรเฉพาะ) รอยละ 58.23 และ งบประมาณเบิกแทนกัน รอยละ 57.61 ซึ่งงบดำเนินงานมีการกำกับติดตามการเบิกจายงบประมาณทุกเดือน ผานการประชุมประจำเดือนของแตละหนวยงาน โดยเรงรัดการเบิกจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรรงวดที่ 1-2 (ไตรมาสที่ 1 – 3) ใหแลวเสร็จ ภายในเดือนมิถุนายน 2566 (รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1) ตารางที่ 1 ภาพรวมผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2566 (งบดำเนินงาน) แหลงงบประมาณ งบประมาณที่ไดรับจัดสรร PO และเบิก-จาย งบประมาณคงเหลือ จำนวน (บาท) จำนวน (บาท) รอยละ จำนวน (บาท) รอยละ งบดำเนินงาน (ดานยุทธศาสตรพื้นฐาน/ ยุทธศาสตรเฉพาะ) 4,627,237.00 2,694,304.00 58.23 1,932,933.00 41.77 งบดำเนินงาน (ดานบุคลากร) 51,978,095.00 35,628,542.73 68.55 16,349,552.27 31.45 งบเบิกแทนกัน 45,000.00 25,925.00 57.61 19,075.00 42.39 รวมทั้งสิ้น 56,650,332.00 38,348,771.73 67.69 18,301,560.27 32.31 ที่มา : New GFMIS Thai ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2566


เอกสารตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขฯ รอบที่ 2/2566 จังหวัดสุพรรณบุรี 303 4.2 การเบิกจายงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2566 (งบดำเนินงาน) จำแนกตามหนวยงานหลัก การเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 (งบดำเนินงาน) งวด 1 จังหวัด สุพรรณบุรี ซึ่งไดรับการจัดสรร ดังนี้ (1) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีไดรับจัดสรรงบประมาณ จำนวนเงิน 56,650,332.00 บาท ผลการเบิกจาย 38,348,771.73 บาท คิดเปนรอยละ 67.69 (2) โรงพยาบาล เจาพระยายมราช ไดรับจัดสรรงบประมาณ จำนวนเงิน 47,480,076.00 บาท มีผลการเบิกจายงบประมาณ 29,676,050.90 บาท คิดเปนรอยละ 62.50 และ (3) โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17 ไดรับจัดสรร งบประมาณ 16,726,483.00 บาท มีผลการเบิกจายงบประมาณ 11,853,363.77 บาท คิดเปนรอยละ 70.87 (รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2) ตารางที่ 2 ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2566 (งบดำเนินงาน) รายการ งบประมาณที่ไดรับ จัดสรร PO และเบิก-จาย งบประมาณคงเหลือ จำนวน (บาท) จำนวน (บาท) รอยละ จำนวน (บาท) รอยละ จังหวัดสุพรรณบุรี 120,856,891.00 79,878,186.40 66.09 40,978,704.60 33.91 1. สสจ. สุพรรณบุรี 56,650,332.00 38,348,771.73 67.69 18,301,560.27 32.31 1. งบดำเนินงานยุทธศาสตรพื้นฐาน 4,627,237.00 2,694,304.00 58.23 1,932,933.00 41.77 1.1 แผนงาน/โครงการ 3,700,927.00 1,796,589.86 48.54 1,904,337.14 51.46 1.2 คาสาธารณูปโภค คาเชาที่ดิน 926,310.00 897,714.14 96.91 28,595.86 3.09 2. งบเบิกแทนกัน 45,000.00 25,925.00 57.61 19,075.00 42.39 2.1 งบประมาณเบิกแทนกัน 45,000.00 25,925.00 57.61 19,075.00 42.39 3. งบดานบุคลากร 51,978,095.00 35,628,542.73 68.55 16,349,552.27 31.45 3.1 รายจายขั้นต่ำ (คาเชาบาน+คาไมทำเวช) 804,000.00 429,000.00 53.36 375,000.00 46.64 3.2 คาตอบแทนฉบับที่ 11 และฉบับที่ 12 22,865,249.00 19,537,024.00 85.44 3,328,225.00 14.56 3.3 เงินเพิ่มพิเศษ (พตส.) 27,500,367.00 15,133,843.53 55.03 12,366,523.47 44.97 3.4 เงินคาตอบแทน (คตส.) 214,500.00 185,950.00 86.69 28,550.00 13.31 3.5 เงินสมทบประกันสังคมสวนของนายจาง 558,531.00 327,418.00 58.62 231,113.00 41.38 3.6 เงินสมทบเขากองทุนประกันทดแทน 35,448.00 15,307.20 43.18 20,140.80 56.82 2. รพ.เจาพระยายมราช 47,480,076.00 29,676,050.90 62.50 17,804,025.10 37.50 1. งบดำเนินงานยุทธศาสตรพื้นฐาน 903,200.00 421,650.00 46.68 481,550.00 53.32 1.1 แผนงาน/โครงการ 303,200.00 121,650.00 40.12 181,550.00 59.88 1.2 คาสาธารณูปโภค คาเชาที่ดิน 600,000.00 300,000.00 50.00 300,000.00 50.00 2. งบดานบุคลากร 46,576,876.00 29,254,400.90 62.81 17,322,475.10 37.19 2.1 คาตอบแทนฉบับที่ 11 และฉบับที่ 12 8,779,863.00 8,779,863.00 100.00 0.00 0.00 2.2 เงินเพิ่มพิเศษ (พตส.) 37,052,500.00 20,063,657.90 54.15 16,988,842.10 45.85 2.3 เงินคาตอบแทน (คตส.) 124,500.00 78,000.00 62.65 46,500.00 37.35


เอกสารตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขฯ รอบที่ 2/2566 จังหวัดสุพรรณบุรี 304 รายการ งบประมาณที่ไดรับ จัดสรร PO และเบิก-จาย งบประมาณคงเหลือ จำนวน (บาท) จำนวน (บาท) รอยละ จำนวน (บาท) รอยละ 2.4 รายจายขั้นต่ำ(คาเชาบาน) 127,200.00 63,600.00 50.00 63,600.00 50.00 2.5 เงินสมทบประกันสังคมสวนของนายจาง 465,849.00 269,280.00 57.80 196,569.00 42.20 2.6 เงินสมทบเขากองทุนประกันทดแทน 26,964.00 0.00 0.00 26,964.00 100.00 3.รพ.สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17 16,726,483.00 11,853,363.77 70.87 4,873,119.23 29.13 1. งบดำเนินงานยุทธศาสตรพื้นฐาน 50,100.00 14,000.00 27.94 36,100.00 72.06 1.1 แผนงาน/โครงการ 50,100.00 14,000.00 27.94 36,100.00 72.06 2. งบดานบุคลากร 16,676,383.00 11,839,363.77 70.99 4,823,147.23 28.92 2.1 คาตอบแทนฉบับที่ 11 และฉบับที่ 12 5,139,836.00 5,139,836.00 100.00 - - 2.2 เงินเพิ่มพิเศษ (พตส.) 11,296,049.00 6,564,114.77 58.11 4,731,934.23 41.89 2.3 เงินสมทบประกันสังคมสวนของนายจาง 226,626.00 135,413.00 59.75 91,213.00 40.25 2.4 เงินสมทบเขากองทุนประกันทดแทน 13,872.00 13,872.00 100.00 - - ที่มา : New GFMIS Thai ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 4.3 รายละเอียดผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2566 (งบดำเนินงาน) ของสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี จำแนกรายโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี มีผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2566 (งบดำเนินงาน) จำแนกรายโครงการ ดังนี้ 1.งบดำเนินงานยุทธศาสตรพื้นฐาน ภาพรวมไดรับจัดสรรงบประมาณจำนวน 56,650,332.00 บาท ผลการเบิกจาย 38,348,771.73 บาท คิดเปนรอยละ 67.69 โดยจำแนกออกเปน 2 หมวด คือ 1.1 หมวดงบประมาณที่ใชดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ไดรับจัดสรรงบประมาณ งวดที่ 1-2 จำนวน 3,700,927.00 บาท ผลการเบิกจาย 1,796,589.86 บาท มีผลการเบิกจายภาพรวมคิดเปนรอยละ 48.54 โดยพบวาแผนงาน/โครงการ 3 อันดับแรกที่เบิกจายไดมากที่สุด คือ (1) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ทุกระดับ ตาม Service Plan เบิกจายคิดเปนรอยละ 100 (2) โครงการปองกันความรุนแรงในเด็กและสตรี เบิกจายคิดเปนรอยละ 99.24 (3) โครงการพัฒนาศักยภาพ(กลุมวัยรุน) เบิกจายคิดเปนรอยละ 94.31 รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3 1.2 หมวดคาสาธารณูปโภค คาเชาที่ดิน ไดรับจัดสรรงบประมาณจำนวน 926,310.00 บาท ผลการ เบิกจาย 897,714.14 บาท คิดเปนรอยละ 96.91 รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3 2.งบเบิกแทนกัน ไดรับจัดสรรงบประมาณจำนวน 45,000 บาท ผลการเบิกจาย 25,925.00 บาท คิดเปนรอยละ 57.61 รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3 3.งบดานบุคลากร ภาพรวมไดรับจัดสรรงบประมาณจำนวน 51,978,095.00 บาท ผลการเบิกจาย 35,628,542.73 บาท คิดเปนรอยละ 68.55 แบงออกเปน 6 รายการ คือ (1) รายจายขั้นต่ำ (คาเชาบานและ คาไมทำเวช) เบิกจายคิดเปนรอยละ 53.36 (2) คาตอบแทนฉบับที่ 11 และฉบับที่ 12 เบิกจายคิดเปนรอยละ 85.44 (3) เงินเพิ่มพิเศษ (พตส.) เบิกจายคิดเปนรอยละ 55.03 (4) เงินคาตอบแทน (คตส.) เบิกจายคิดเปน


เอกสารตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขฯ รอบที่ 2/2566 จังหวัดสุพรรณบุรี 305 รอยละ 86.69 (5) เงินสมทบประกันสังคมสวนของนายจาง เบิกจายคิดเปนรอยละ 58.62 และ (6) เงินสมทบเขา กองทุนประกันทดแทน เบิกจายคิดเปนรอยละ 43.18 รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3 ตารางที่ 3 รายละเอียดผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2566 (งบดำเนินงาน) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี (จำแนกตามโครงการ) รายการ งบประมาณที่ ไดรับจัดสรร PO และเบิก-จาย งบประมาณคงเหลือ จำนวน (บาท) จำนวน (บาท) รอยละ จำนวน (บาท) รอยละ สสจ. สุพรรณบุรี 56,650,332.00 38,348,771.73 67.69 18,301,560.27 32.31 1. งบดำเนินงานยุทธศาสตรพื้นฐาน 4,627,237.00 2,694,304.00 58.23 1,932,933.00 41.77 1.1 แผนงาน/โครงการ 3,700,927.00 1,796,589.86 48.54 1,904,337.14 51.46 - โครงการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 99,900.00 40,955.00 41.00 58,945.00 59.00 - โครงการพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ 1,108,300.00 542,607.41 48.96 565,692.59 51.04 - โครงการพัฒนาศักยภาพ(กลุมวัยทำงาน) 76,800.00 45,650.00 59.44 31,150.00 40.56 - โครงการประชาชนทุกกลุมวัย(สตรีและปฐมวัย) 69,700.00 31,396.00 45.04 38,304.00 54.96 - โครงการพัฒนาศักยภาพ(กลุมวัยเรียน) 50,100.00 30,640.86 61.16 19,459.14 38.84 - โครงการพัฒนาศักยภาพ(กลุมวัยรุน) 52,900.00 49,892.59 94.31 3,007.41 5.69 - โครงการพัฒนาศักยภาพ(กลุมวัยสูงอายุ) 60,300.00 21,550.00 35.74 38,750.00 64.26 - โครงการรองรับผูสูงอายุแบบบูรณาการ 65,000.00 16,050.00 24.69 48,950.00 75.31 - โครงการเฝาระวังภัยสุขภาพในพื้นที่ 65,000.00 41,100.00 63.23 23,900.00 36.77 - โครงการสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อน พระราชบัญญัติโรคติดตอ 107,985.00 5,100.00 4.72 102,885.00 95.28 - โครงการยาเสพติด 1,626,200.00 834,862.00 51.34 791,338.00 48.66 - โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอมฯ 153,892.00 60,597.00 39.38 93,295.00 60.62 - โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (คาตอบแทน นิติเวช) 90,000.00 46,950.00 52.17 43,050.00 47.83 - โครงการพระราชทัณฑปนสุข 23,500.00 1,375.00 5.85 22,125.00 94.15 - โครงการปองกันความรุนแรงในเด็กและสตรี 18,000.00 17,864.00 99.24 136.00 0.76 - โครงการแรงงานตางดาวและเหยื่อจากการคามนุษย 12,000.00 - - 12,000.00 100.00 - โครงการพัฒนาระบบทันตกรรมปฐมภูมิมาตรฐาน 11,350.00 - - 11,350.00 100.00 - โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan 10,000.00 10,000.00 100.00 - 0.00 1.2 คาสาธารณูปโภค คาเชาที่ดิน 926,310.00 897,714.14 96.91 28,595.86 3.09 2. งบเบิกแทนกัน 45,000.00 25,925.00 57.61 19,075.00 42.39 2.1 โครงการควบคุมและปองกันโรคขาดสารไอโอดีน แหงชาติ ป 2566 5,000.00 5,000.00 100.00 - 0.00 2.2 โครงการสำรวจสภาวะสุขภาพชองปาก 15,000.00 15,000.00 100.00 - 0.00 2.3 โครงการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงาน เพื่อการบังคับใชพระราชบัญญัติสุขภาพจิต ระดับจังหวัด 25,000.00 5,925.00 23.70 19,075.00 76.30


เอกสารตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขฯ รอบที่ 2/2566 จังหวัดสุพรรณบุรี 306 รายการ งบประมาณที่ ไดรับจัดสรร PO และเบิก-จาย งบประมาณคงเหลือ จำนวน (บาท) จำนวน (บาท) รอยละ จำนวน (บาท) รอยละ 3. งบดานบุคลากร 51,978,095.00 35,628,542.73 68.55 16,349,552.27 31.45 3.1 รายจายขั้นต่ำ (คาเชาบาน+คาไมทำเวช) 804,000.00 429,000.00 53.36 375,000.00 46.64 3.2 คาตอบแทนฉบับที่ 11 และฉบับที่ 12 22,865,249.00 19,537,024.00 85.44 3,328,225.00 14.56 3.3 เงินเพิ่มพิเศษ (พตส.) 27,500,367.00 15,133,843.53 55.03 12,366,523.47 44.97 3.4 เงินคาตอบแทน (คตส.) 214,500.00 185,950.00 86.69 28,550.00 13.31 3.5 เงินสมทบประกันสังคมสวนของนายจาง 558,531.00 327,418.00 58.62 231,113.00 41.38 3.6 เงินสมทบเขากองทุนประกันทดแทน 35,448.00 15,307.20 43.18 20,140.80 56.82 ที่มา : New GFMIS Thai ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 5. ผลการดำเนินงาน/ผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ Small Success รอบ 7 เดือน ผลการดำเนินงาน การเบิกจายงบดำเนินงาน รอยละ 55.78 รอยละ 67.69 6. ผูรับผิดชอบงาน ชื่อผูรับผิดชอบงาน ตำแหนง/กลุมงาน เบอรโทร e-mail นางจริยา ละมัยเกศ นักวิเคราะหนโยบายและ แผนชำนาญการพิเศษ 081-2911136 [email protected] น.ส.วลัยพร สิงหจุย นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ 084-0802680 [email protected] น.ส.ชนาทิพ หัตถกรรม นักวิเคราะหนโยบายและแผน 098-3326515 [email protected]


การบริหารงบลงทุน


เอกสารตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขฯ รอบที่ 2/2566 จังหวัดสุพรรณบุรี 307 รายงานการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง รอบที่ 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 1. ประเด็นการตรวจราชการ การบริหารงบลงทุน 2. หัวขอ การกำกับติดตามการใชจายงบลงทุนประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 3. สถานการณ จังหวัดสุพรรณบุรี ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการงบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ตามแผนงานยุทธศาสตรสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี โครงการพัฒนาระบบ บริการสุขภาพ กิจกรรม: พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan และแผนงานพื้นฐานดาน การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร ระบบบริหารจัดการดาน สุขภาพ ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ กิจกรรม: พัฒนาระบบขอมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ประชาสัมพันธเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ ทั้งสิ้น 139,749,800.00 บาท คืนงบ 4,223,100.00 บาท คงเหลือ 135,526,700.00 บาท เบิกจาย+PO 79,032,899.00 บาท คิดเปนรอยละ 58.32 โดยไดรับจัดสรร เปนครุภัณฑ 29 รายการ วงเงิน 44,553,000.00 บาท เบิกจายแลว 26,606,499.00 บาท คิดเปนรอยละ 59.72 และสิ่งกอสราง 6 รายการ วงเงิน 90,973,700.00 บาท เบิกจายแลว 21,722,100.00 บาท คิดเปนรอยละ 23.88


เอกสารตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขฯ รอบที่ 2/2566 จังหวัดสุพรรณบุรี 308 นโยบายการบริหารงบลงทุน สป.สธ. 2566 1.ดำเนินการตามระเบียบฯ มาตรการที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางอยางเครงครัด 2.ใหใชแบบรูปรายการสิ่งกอสราง และสถานที่กอสราง ตามที่ไดรับอนุมัติ 3.เรงรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจางทุกขั้นตอน 4.กำกับติดตามการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจาง และรายงานผลการดำเนินงาน ผานโปรแกรมบริหาร งบลงทุนภูมิภาคของ กบรส. อยางตอเนื่อง กำหนดเปาหมายการใชจายงบประมาณ พ.ศ.2566 รายจายงบลงทุน ดังนี้ (อางอิงจาก : หนังสือศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีดวนที่สุด ที่สพ 0017.2/ว 21496 ลว. 31 ต.ค.65 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณและการใชจายภาครัฐ ค.3/2565) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค. เม.ย. - มิ.ย. ก.ค. – ก.ย. รอยละ 28.96 รอยละ 58.15 รอยละ 81.65 รอยละ 100


เอกสารตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขฯ รอบที่ 2/2566 จังหวัดสุพรรณบุรี 309 4. ขอมูลประกอบการวิเคราะห ในปงบประมาณ 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ไดกำหนดใหการบริหารงบประมาณ ประจำป พ.ศ.2566 เปนนโยบายประเมินผูบริหารในระดับหนวยบริการ ทั้งผูอำนวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอ โดยลงนาม MOU รวมกับนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ รายการ จำนวน เงินจัดสรรทั้งหมด วงเงินในสัญญา เงินจัดสรร ป 65 เบิกจายจริง คงเหลือ เบิกจาย รอยละ เงินเหลือ คืนคลัง หมายเหตุ ป 65 (เงินกันเหลื่อมป) กอสรางผูกพัน ป 65 - 67 1 73,893,100.00 73,500,000.00 14,778,700.00 12,178,500.00 2,600,200.00 82.41 0 รพ.ศรีประจันต อาคารผูปวยนอก -อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน เปนอาคาร คสล 4 ชั้น สงมอบงวดงานที่ 3/15 แลว อยูระหวางกอสรางงวดงานที่ 4/15 ป 66 รายการ จำนวน เงินจัดสรรทั้งหมด วงเงินในสัญญา เงินจัดสรร ป 66 เบิกจายจริง คงเหลือ เบิกจาย รอยละ เงินเหลือตอง คืนคลัง หมายเหตุ กอสราง ผูกพันเดิม ป 64 – 66 รพ.หนองหญาไซ 1 67,020,300.00 66,950,000.00 21,242,100.00 21,242,100.00 0 100 0 รพ.หนองหญาไซ อาคารผูปวยนอกเปน อาคาร คสล 3 ชั้น สงมอบและเบิกจาย เรียบรอยแลว กอสราง ผูกพันเดิม ป 65 – 67 รพ.ศรีประจันต 1 73,893,100.00 73,500,000.00 24,911,300.00 0 24,911,300.00 0 0 รพ.ศรีประจันตอาคารผูปวยนอก-อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน เปนอาคาร คสล 4 ชั้น เริ่มดำเนินการงวดงานที่ 5/15 ประมาณเดือนกรกฎาคม 2566


เอกสารตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขฯ รอบที่ 2/2566 จังหวัดสุพรรณบุรี 310 รายการ จำนวน เงินจัดสรรทั้งหมด วงเงินในสัญญา เงินจัดสรร ป 66 เบิกจายจริง คงเหลือ เบิกจาย รอยละ เงินเหลือตอง คืนคลัง หมายเหตุ กอสราง ผูกพันใหม ป 66 – 67 รพ.ดอนเจดีย 1 68,744,800.00 - 13,749,000.00 0 13,749,000.00 0 0 รพ.ดอนเจดีย อาคารผูปวยนอก 3 ชั้น เปนอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใชสอยประมาณ 2,919 ตารางเมตร (โครงสรางตาน แผนดินไหว) อยูขั้นตอน รายงานผลการ พิจารณาประกวดราคาจางกอสรางอาคาร ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) และอนุมัติวงเงิน กอสราง ผูกพันใหม ป 66 – 68 รพ.ดานชาง 1 148,706,500.00 - 29,741,300.00 0 29,741,300.00 0 0 รพ.ดานชาง หอผูปวยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) เปนอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใชสอยประมาณ 4,797 ตารางเมตร (โครงสรางตานแผนดินไหว) อยูขั้นตอน รายงานผลการพิจารณาประกวดราคาจาง กอสรางอาคาร ดวยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) และอนุมัติวงเงิน กอสรางปเดียว สสอ.สามชุก 1 850,000.00 794,000.00 850,000.00 0 794,000.00 0 56,000.00 ปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สามชุก ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 19 เม.ย.66 อยูระหวางดำเนินการกอสราง กอสรางปเดียว สสอ.สองพี่นอง 1 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 0 100 0 ปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สองพี่นอง สงมอบและเบิกจายเงินเรียบรอย


เอกสารตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขฯ รอบที่ 2/2566 จังหวัดสุพรรณบุรี 311 รายการ จำนวน เงินจัดสรรทั้งหมด วงเงินในสัญญา เงินจัดสรร ป 66 เบิกจายจริง คงเหลือ เบิกจาย รอยละ เงินเหลือ ตองคืนคลัง หมายเหตุ ครุภัณฑการแพทย รพศ.เจาพระยายมราช 4 5,910,000.00 5,910,000.00 5,910,000.00 5,840,000.00 0 100 70,000.00 ครุภัณฑการแพทย รพศ.เจาพระยายมราช รวม 4 รายการ สงมอบและเบิกจายเรียบรอย ครุภัณฑการแพทย รพท.สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17 1 6,420,000.00 6,417,000.00 6,420,000.00 6,417,000.00 0 100 3,000.00 ครุภัณฑการแพทย รพท.สมเด็จพระสังฆราช องคที่ 17 จำนวน 1 รายการสงมอบและเบิก จายเงินเรียบรอย ครุภัณฑการแพทย รพช. 8 แหง 13 30,410,000.00 30,410,000.00 30,410,000.00 12,530,999.00 17,879,001.00 41.21 0 ครุภัณฑการแพทย รพช. รวม 13 รายการ (17 หนวย)สงมอบและเบิกจายแลว 6รายการ อีก 7 รายการ อยูระหวางดำเนินการ ครุภัณฑสำนักงาน 11 1,813,000.00 1,813,000.00 1,813,000.00 1,745,500.00 0 100 67,500.00 ครุภัณฑสำนักงาน รวม 11 รายการ (34 หนวย) สงมอบและเบิกจายแลวทุกรายการ ที่มา : โปรแกรมระบบ GFMIS ขอมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 กอสราง (เงินกันเหลื่อมป 65) จำนวน 1 รายการ รพ.ศรีประจันต กอสรางผูกพัน (64-66) ไดรับจัดสรร 14,778,700.00 บาท เบิกจายแลว 12,178,500.00 บาท คิดเปนรอยละ 82.41 กอสราง จำนวน 6 รายการ รวม 90,973,700.00 บาท เบิกจายแลว 21,722,100.00 บาท คิดเปนรอยละ 23.88 - กอสราง (ผูกพัน) 4 รายการ 89,643,700.00 บาท รพ.หนองหญาไซ (ผูกพันเดิม) ไดรับจัดสรร 21,242,100.00 บาท เบิกจายแลว 21,242,100.00 คิดเปนรอยละ 100 รพ.ศรีประจันต(ผูกพันเดิม), รพ.ดานชาง (ผูกพันใหม), รพ.ดอนเจดีย(ผูกพันใหม) ยังไมเบิกจาย - กอสราง (ปเดียว) 2 รายการ 1,330,000.00 บาท สสอ.สองพี่นอง เบิกจายแลว 480,000 บาท คิดเปนรอยละ 100, สสอ.สามชุก ยังไมเบิกจาย ครุภัณฑ จำนวน 29 รายการ รวม 44,553,000.00 บาท เบิกจายแลว 26,606,499.00 บาท คิดเปนรอยละ 59.72 - ครุภัณฑทางการแพทย รพศ.เจาพระยายมราช จำนวน 4 รายการ 5,910,000.00 บาท เบิกจายแลวทั้ง 4 รายการ คิดเปนรอยละ 100 - ครุภัณฑทางการแพทย รพท.สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17 จำนวน 1 รายการ 6,420,000.00 บาท เบิกจายแลว คิดเปนรอยละ 100 - ครุภัณฑทางการแพทยรพช. ทั้งหมด 8 แหง จำนวน 13 รายการ 30,410,000.00 บาท เบิกจายแลว 5 รายการ จำนวน 12,530,999.00 บาท คิดเปนรอยละ 41.21 -ครุภัณฑสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 1,813,000.00 บาท เบิกจายแลวทุกรายการ จำนวน 1,745,500.00 บาท คิดเปนรอยละ 96.28 เหลือเงิน 67,500.00 บาท คิดเปนรอยละ 3.72


เอกสารตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขฯ รอบที่ 2/2566 จังหวัดสุพรรณบุรี 312 4.1 การติดตามผลการเบิกจาย งบลงทุน ป 2566 (ไตรมาส 3 วันที่ 16 พฤษภาคม 2566) 4.1.1 โรงพยาบาลเจาพระยายมราช (ขอมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566) ไดรับจัดสรรครุภัณฑทางการแพทย 4 รายการ งบประมาณ 5,910,000.00 บาท เบิกจายเรียบรอยแลว 4 รายการ เปนเงิน 5,910,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 100เงินเหลือจายคืนคลัง 70,000 บาท คิดเปนรอยละ 1.18 งบประมาณรายจายประจำป 2566 โรงพยาบาลเจาพระยายมราช ที่มาแหลงขอมูล : โปรแกรมติดตามงบลงทุน ของ กบรส. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 (ผูรายงาน น.ส.ธารารัตน ทาสี นักวิเคราะหนโยบายและแผน รพ.เจาพระยายมราช) 4.1.2 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17 (ขอมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566) ปงบประมาณ 2566 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17 ไดรับจัดสรรครุภัณฑทางการแพทย 1 รายการ งบประมาณ 6,420,000.00 บาท ไดผูชนะราคา บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จำกัด วงเงินที่จัดซื้อได 6,417,000.00 บาท สงมอบและเบิกจายเงินแลว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เงินเหลือจายคืนคลัง 3,000.00 บาท ที่ ชื่อรายการ จำนวน ราคาตอหนวย เงินจัดสรร วงเงินที่จัดซื้อ ได ผูชนะ ราคา การ ดำเนินงาน เงินเหลือ คืนคลัง 1 เครื่องเอกซเรย ทั่วไปขนาดไม นอยกวา 1,000 mA. แบบแขวน เพดานดิจิตอล 1 จอรับภาพ 1 6,420,000.00 6,420,000.00 6,417,000.00 บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จำกัด สงมอบและ เบิกจายเงิน แลว 3,000.00 ที่มาแหลงขอมูล : โปรแกรมระบบ GFMIS วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 (ผูรายงาน นายธนภัทร ขานไข ตำแหนง นักวิชาการพัสดุ รพ.สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17) e-bidding เฉพาะเจาะจง เลขที่สัญญา / การเงินเบิกจาย 1 เตียงผาตัดทั่วไประบบ ไฟฟาพรอมรีโมทคอนโทล 1 1,760,000.00 e-bidding สพ 0033/29/2566 ลว 28 พ.ย. 2565 ขบ.01-100/66 18 ม.ค. 66 1,755,000.00 บริษัท ยูนิเทค เฮลทแคร จํากัด ดําเนินการแลว เสร็จ 5,000 2 โคมไฟผาตัดใหญโคมคู ขนาดไมนอยกวา 130,000 ลักซหลอด 1 1,450,000.00 e-bidding สพ 0033/32/2566 ลว 1 ธ.ค. 2565 ขบ.01-138/66 2 ก.พ. 66 1,415,000.00 บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จํากัด ดําเนินการแลว เสร็จ 35,000 3 เครื่องดมยาสลบ ชนิด ซับซอน 1 2,200,000.00 e-bidding สพ 0033/27/2566 ลว 28 พ.ย. 2565 ขบ.01-099/66 12 ม.ค. 66 2,200,000.00 บริษัท เมดิทอป จํากัด ดําเนินการแลว เสร็จ - 4 เครื่องจี้หามเลือดและตัด เนื้อเยื่อดวยไฟฟาขนาด ไมนอยกวา 300 วัตต 1 500,000.00 เฉพาะเจาะจง สพ 0033/9/2565 ลว 1 พ.ย. 2565 ขบ.01-102/66 19 ม.ค. 66 470,000.00 บริษัท ดีเคเค ดีไวซ จํากัด ดําเนินการแลว เสร็จ 30,000 5,910,000.00 5,840,000.00 70,000 ผูชนะราคา การดําเนินงาน เงินเหลือ คืนคลัง ที่ ชื่อรายการ จํานวน เงินจัดสรร วิธีการจัดซื้อจัดจาง การดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง (วัน เดือน วงเงินที่จัดซื้อได


เอกสารตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขฯ รอบที่ 2/2566 จังหวัดสุพรรณบุรี 313 4.1.3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี(ขอมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2566) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑทางการแพทยใหกับโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 8 แหง รวมทั้งหมด 13 รายการ เปนเงิน 30,410,000.00 บาท บาท (สามสิบลานสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถวน) การดำเนินงาน เบิกจายแลว 5 รายการ จำนวน 12,530,999.00 บาท คิดเปนรอยละ 41.21 คงเหลือ 8 รายการ อยูระหวางดำเนินการ ลําด ับ หน ่วยงาน ชอครุภ ัณฑ์ ื� ราคาต ่อหน ่วย จํานวน ราคารวม เบิกจ ่าย เหลือคืนคลัง วิธีซอื� -จ้าง สถานะการดําเนินงาน 1 รพ.อู่ทอง เครื�องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื�อนที�แบบซอาร์มกําลังไม่ ี น ้อยกว่า15 kw 5,000,000.00 1 5,000,000.00 0.00 0.00 E-bidding ลงนามสญญาแล ้วรอส ั งมอบ ่ 2 รพ.เดิมบางนางบวชเครื�องรักษาโรคตาด ้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน 3,500,000.00 1 3,500,000.00 3,499,000.00 1,000.00 E-bidding สงมอบและเบิกจ่ายเงินแล ้ว ่ 3 รพ.ด่านชาง้ เครื�องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื�อนที�แบบซอาร์มกําลังไม่ ี น ้อยกว่า2.2 kw 3,610,000.00 1 3,610,000.00 3,605,000.00 5,000.00 E-bidding สงมอบและเบิกจ่ายเงินแล ้ว ่ 4 รพ.ด่านชาง้ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น ้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี 1,450,000.00 1 1,450,000.00 0.00 0.00 E-bidding อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจาก กรมบัญชกลาง เนื�องจากมีผู ้อุทธรณ์ ี ผลการพิจารณา (รอลงนามสญญา ั ) 5 รพ.ด่านชาง้ เครื�องกําเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั�ง) ขนาด 500 กิโลวัตต์ 3,700,000.00 1 3,700,000.00 0.00 0.00 E-bidding ูร ว งร ล ร รณ กรมบัญชกลาง เนื�องจากมีผู ้อุทธรณ์ ี ผลการพิจารณา (รอลงนามสญญา ั ) 6 รพ.ศรีประจันต์ เครื�องกําเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั�ง) ขนาด 500 กิโลวัตต์ 3,700,000.00 1 3,700,000.00 0.00 0.00 E-bidding ลงนามสญญา วันที� ั 8 พฤษภาคม 2566 7 รพ.ดอนเจดีย์ เครื�องติดตามการทํางานของหัวใจและสญญาณช ั พ ี 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น ้อยกว่า 4 เตียง 1,000,000.00 1 1,000,000.00 0.00 0.00 E-bidding อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจาก กรมบัญชกลาง เนื�องจากมีผู ้อุทธรณ์ ี ผลการพิจารณา (รอลงนามสญญา ั ) 8 รพ.ดอนเจดีย์ เครื�องให ้การรักษาด ้วยแสงเลเซอร์กําลังสูง (High power laser therapy) 850,000.00 1 850,000.00 0.00 0.00 E-bidding อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจาก กรมบัญชกลาง เนื�องจากมีผู ้อุทธรณ์ ี ผลการพิจารณา (รอลงนามสญญา ั ) 9 รพ.บางปลาม ้า เครื�องติดตามการทํางานของหัวใจและสญญาณช ั พอัตโนมัติ ี ขนาดกลาง 150,000.00 2 300,000.00 0.00 0.00 E-bidding อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจาก กรมบัญชกลาง เนื�องจากมีผู ้อุทธรณ์ ี ผลการพิจารณา (รอลงนามสญญา ั ) 10 รพ.บางปลาม ้า เครื�องชวยหายใจชนิดควบคุมด ้วยปริมาตรและความดัน ่ ขนาดเล็ก 450,000.00 4 1,800,000.00 0.00 0.00 E-bidding อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจาก กรมบัญชกลาง เนื�องจากมีผู ้อุทธรณ์ ี ผลการพิจารณา (รอลงนามสญญา ั ) 11 รพ.สามชุก รถพยาบาลพร ้อมอุปกรณ์ชวยช ่ วิตช ี นสูง ั� (มาตรฐานความ ปลอดภัย 10 G) 2,500,000.00 1 2,500,000.00 2,467,999.00 32,001.00 E-bidding สงมอบและเบิกจ่ายเงินแล ้ว ่ 12 รพ.สามชุก เครื�องล ้างสายยางอัตโนมัติพร ้อมอบแห ้ง ขนาดความจุไม่ น ้อยกว่า 800 ลิตร 1,070,000.00 1 1,070,000.00 1,059,000.00 11,000.00 E-bidding สงมอบและเบิกจ่ายเงินแล ้ว ่ 13 รพ.หนองหญ ้าไซ เครื�องนึ�งฆ่าเชอจุลินทรีย์ด ้วยไอนํ�าระบบอัตโนมัติขนาดไม่ ื� น ้อยกว่า 560 ลิตร ห ้องนึ�งทรงสเหลี�ยม ชนิด ี� 1 ประตู 1,930,000.00 1 1,930,000.00 1,900,000.00 0.00 เฉพาะเจาะจง สงมอบและเบิกจ่ายเงินแล ้ว ่ 17 30,410,000.00 12,530,999.00 49,001.00 รวม


เอกสารตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขฯ รอบที่ 2/2566 จังหวัดสุพรรณบุรี 314 ครุภัณฑสำนักงาน รวมทั้งหมด 11 รายการ รวมเปนเงิน 1,813,000.00 บาท (หนึ่งลานแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถวน) การดำเนินงาน สงมอบและเบิกจายเงินเรียบรอยแลวทุกรายการ เปนเงิน 1,745,500.00 บาท คิดเปนรอยละ 96.28 คงเหลือคืนคลัง 67,500.00 บาท คิดเปนรอยละ 3.72 ลําด ับ หน ่วยงาน ชอครุภ ัณฑ์ ื� ราคาต ่อหน ่วย จํานวน ราคารวม เบิกจ ่าย เหลือคืนคลัง วิธีซอื� -จ้าง สถานะการดําเนินการ 1 สสจ.สุพรรณบุรี โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ�ว 30,000.00 9 270,000.00 265,500.00 4,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สงมอบและเบิกจ่ายเงินแล ้ว ่ 2 สสจ.สุพรรณบุรี เครื�องปรับอากาศ แบบแยกสวน ่ (ราคารวมค่าติดตั�ง) แบบตั�งพื�นหรือแบบ แขวน ขนาด 18,000 บีทียู 27,200.00 13 353,600.00 351,000.00 2,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สงมอบและเบิกจ่ายเงินแล ้ว ่ 3 สสอ.สองพี�น ้อง เครื�องปรับอากาศ แบบแยกสวน ่ (ราคารวมค่าติดตั�ง) แบบตั�งพื�นหรือแบบ แขวน ขนาด 36,000 บีทียู 45,500.00 2 91,000.00 91,000.00 0.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สงมอบและเบิกจ่ายเงินแล ้ว ่ 4 สสอ.สองพี�น ้อง เครื�องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดํา และส) ี ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 250,000.00 1 250,000.00 245,000.00 5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สงมอบและเบิกจ่ายเงินแล ้ว ่ 5 สสอ.สองพี�น ้อง เครื�องคอมพิวเตอร์โน ้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล ํ 22,000.00 1 22,000.00 22,000.00 0.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สงมอบและเบิกจ่ายเงินแล ้ว ่ 7 สสอ.สองพี�น ้อง เครื�องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที� ํ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น ้อยกว่า 19 นิ�ว) 22,000.00 1 22,000.00 22,000.00 0.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สงมอบและเบิกจ่ายเงินแล ้ว ่ 6 สสอ.ดอนเจดีย์ เครื�องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดํา และส) ี ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที 300,000.00 1 300,000.00 245,000.00 55,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สงมอบและเบิกจ่ายเงินแล ้ว ่ 8 สสอ.ดอนเจดีย์ เครื�องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens 45,900.00 1 45,900.00 45,500.00 400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สงมอบและเบิกจ่ายเงินแล ้ว ่ 9 สสอ.หนองหญ ้าไซ เครื�องปรับอากาศ แบบแยกสวน ่ (ราคารวมค่าติดตั�ง) แบบตั�งพื�นหรือแบบ แขวน ขนาด 36,000 บีทียู 45,500.00 3 136,500.00 136,500.00 0.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สงมอบและเบิกจ่ายเงินแล ้ว ่ 10 สสอ.หนองหญ ้าไซ เครื�องคอมพิวเตอร์โน ้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล ํ 22,000.00 1 22,000.00 22,000.00 0.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สงมอบและเบิกจ่ายเงินแล ้ว ่ 11 สสอ.เดิมบางนางบวช เครื�องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดํา และส) ี ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที 300,000.00 1 300,000.00 300,000.00 0.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สงมอบและเบิกจ่ายเงินแล ้ว ่ 34 1,813,000.00 1,745,500.00 67,500.00 รวม


เอกสารตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขฯ รอบที่ 2/2566 จังหวัดสุพรรณบุรี 315 กอสราง 1 ปจำนวน 3 รายการ 1.ปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองพี่นองตำบลเนินพระปรางค อำเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ วงเงิน 480,000.00 บาท จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลา 120 วัน การดำเนินงาน สงมอบและเบิกจายเงินแลว เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2566 2.ปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชุก ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ วงเงิน 850,000.00 บาท จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลา 120 วัน การดำเนินงาน ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 19 เม.ย.66 กับบริษัท วี.อาร.พี.2020 จำกัด วงเงิน 794,000.00 บาท คงเหลือ 56,000.00 บาท ขณะนี้อยูระหวางดำเนินการกอสราง 3.อาคารสถานีอนามัย เปนอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใชสอยประมาณ 369 ตารางเมตร (โครงสราง ตานแผนดินไหว) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลทุงคอก ต.ทุงคอก อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี วงเงิน 4,223,100.00 บาท การดำเนินงาน คืนงบประมาณแลว เนื่องจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลทุงคอกถายโอนไป องคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 3 ต.ค.65 ตามพรบ.กระจายอำนาจ ว.ด.ป.ที่ เบิกจาย 1 120 480,000.00 15 กุมภาพันธ 2566 120 480,000.00 สงมอบและเบิก จายเงินแลว รายละเอียดตามสัญญา แผนการเบิกจายเงิน หมายเหตุ งวดที่ ระยะเวลา จํานวนเงิน ว.ด.ป.ที่ คาดวาจะเบิกจาย 1 120 794,000.00 17 สิงหาคม 2566 120 794,000.00 อยูระหวาง ดําเนินการ กอสราง รายละเอียดตามสัญญา แผนการเบิกจายเงิน หมายเหตุ งวดที่ ระยะเวลา จํานวนเงิน


เอกสารตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขฯ รอบที่ 2/2566 จังหวัดสุพรรณบุรี 316 กอสราง (ผูกพันใหม) ป 2566 จำนวน 2 รายการ 1.หอผูปวยใน 5 ชั้น(จำนวน 114 เตียง) เปนอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใชสอยประมาณ 4,797 ตารางเมตร (โครงสรางตานแผนดินไหว) ตามแบบเลขที่ 10944+ข.81/ก.ค./63 โรงพยาบาลดานชาง ตำบลหนองมะคาโมง อำเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี วงเงินรวม 148,706,500.00 บาท จำนวน 14 งวดงาน ระยะเวลา 750 วัน ปงบประมาณ 2566 ไดรับจัดสรร 29,741,300.00 บาท ผูกพันเงินงบประมาณป 2567 จำนวน 59,482,600.00 บาท และปงบประมาณ 2568 จำนวน 59,482,600.00 บาท การดำเนินงาน รายงานผลการพิจารณาประกวดราคาจางกอสรางหอผูปวยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) เปนอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใชสอยประมาณ 4,797 ตารางเมตร (โครงสรางตานแผนดินไหว) โรงพยาบาล ดานชาง ตำบลดานชาง อำเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) และอนุมัติวงเงิน ว.ด.ป.ที่ คาดวาจะเบิกจาย 1 150 12,937,465.50 29 กรกฎาคม 2566 อยูระหวางดําเนินการ 2 45 3,271,543.00 12 กันยายน 2566 จัดจางตามระเบียบ 3 45 5,948,260.00 27 ตุลาคม 2566 4 45 6,096,966.50 11 ธันวาคม 2566 5 50 6,394,379.50 30 มกราคม 2567 6 50 6,394,379.50 20 มีนาคม 2567 7 50 6,840,499.00 9 พฤษภาคม 2567 8 50 8,178,857.50 28 มิถุนายน 2567 9 50 9,963,335.50 17 สิงหาคม 2567 10 45 12,491,346.00 1 ตุลาคม 2567 11 45 14,573,237.00 15 พฤศจิกายน 2567 12 45 18,737,019.00 30 ธันวาคม 2567 13 40 26,469,757.00 13 กุมภาพันธ 2568 14 (งวดสุดทาย) 40 10,409,455.00 25 มีนาคม 2568 750 148,706,500.00 รายละเอียดตามสัญญา แผนการเบิกจายเงิน หมายเหตุ งวดที่ ระยะเวลา จํานวนเงิน


เอกสารตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขฯ รอบที่ 2/2566 จังหวัดสุพรรณบุรี 317 2.อาคารผูปวยนอก 3 ชั้น เปนอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใชสอยประมาณ 2,919 ตารางเมตร (โครงสรางตานแผนดินไหว) ตามแบบเลขที่ 10946 โรงพยาบาลดอนเจดีย ตำบลดอนเจดีย อำเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี วงเงินรวม 68,744,800.00 บาท จำนวน 10 งวดงาน ระยะเวลา 480 วัน ปงบประมาณ 2566 ไดรับจัดสรร 13,749,000.00 บาท และผูกพันเงินงบประมาณป 2567 จำนวน 54,995,800.00 บาท การดำเนินงาน รายงานผลการพิจารณาประกวดราคาจางกอสรางอาคารผูปวยนอก 3 ชั้น เปนอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใชสอยประมาณ 2,919 ตารางเมตร (โครงสรางตานแผนดินไหว) โรงพยาบาลดอนเจดีย ตำบลดอนเจดีย อำเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) และ อนุมัติวงเงิน


เอกสารตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขฯ รอบที่ 2/2566 จังหวัดสุพรรณบุรี 318 กอสราง (ผูกพันเดิม) จำนวน 2 รายการ 1.กอสราง (ผูกพันเดิม) ป 2565 – 2567 อาคารผูปวยนอก-อุบัติเหตุ เปนอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ ใชสอยประมาณ 6,721 ตารางเมตรโรงพยาบาลศรีประจันต ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต จังหวัด สุพรรณบุรี จำนวน 1 หลัง 73,893,100.00 บาท โดยบริษัท แฟคโตคอน จำกัด ในวงเงิน 73,500,000.00 บาท จำนวน 15 งวดงาน กอสรางตามแบบเลขที่ 8708 ปงบประมาณป 2566 ไดรับจัดสรร 24,911,300.00 บาท และผูกพันเงินงบประมาณป 2567 จำนวน 33,810,000.00 บาท การดำเนินงาน คาดวาเริ่มดำเนินการกอสรางงวดงานที่ 5 เดือนกรกฎาคม 2566 2.กอสราง (ผูกพันเดิม) ป 2564 – 2566 อาคารผูปวยนอก เปนอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใชสอย ประมาณ 2,919 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองหญาไซ ตำบลหนองหญาไซ อำเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง 67,020,300.00 บาท โดยผูรับจางหางหุนสวนจำกัด ชาญชัยดอนเจดีย ในวงเงิน 66,950,000.00 บาท จำนวน 10 งวดงาน กอสรางตามแบบเลขที่ 10946 ปงบประมาณ 2566 ไดรับจัดสรร 21,242,100.00 บาท การดำเนินงาน สงมอบงวดงานที่ 10 (งวดสุดทาย) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2566 และเบิกจายเงิน แลวเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 คิดเปนรอยละ 100 ที่มาแหลงขอมูล : โปรแกรมติดตามงบลงทุน ของกบรส. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผูรายงานนางสุพิศ ขำพงษไผ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี) ว.ด.ป.ที่ เบิกจายจริง 1 80 4,264,800.00 30 พฤศจิกายน 2564 2 55 4,351,750.00 30 พฤศจิกายน 2564 ผูกพันป 2564 3 45 3,032,750.00 7 ธันวาคม 2564 13,404,100.00 4 45 1,754,800.00 1 กุมภาพันธ 2565 2,663,900.00 1 กุมภาพันธ 2565 5 45 5,489,900.00 30 มีนาคม 2565 6 45 4,418,700.00 22 มิถุนายน 2565 ผูกพันป 2565 7 45 2,678,000.00 15 สิงหาคม 2565 32,303,800.00 8 40 17,005,300.00 13 กันยายน 2565 48,000.00 10 พฤศจิกายน 2565 9 40 9,726,700.00 10 พฤศจิกายน 2565 ผูกพันป 2566 10 (งวดสุดทาย) 40 11,515,400.00 17 มีนาคม 2566 21,242,100.00 480 66,950,000.00 รายละเอียดตามสัญญา แผนการเบิกจายเงิน หมายเหตุ งวดที่ ระยะเวลา จํานวนเงิน


เอกสารตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขฯ รอบที่ 2/2566 จังหวัดสุพรรณบุรี 319 4.2 การติดตามผลการเบิกจาย งบลงทุนประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ดำเนินการไมเสร็จสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 (ขอมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2566) กอสราง (ผูกพันเดิม) จำนวน 1 รายการ 14,778,700 บาท อาคารผูปวยนอก-อุบัติเหตุ เปนอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใชสอยประมาณ 6,721 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีประจันต ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 หลัง 73,893,100.00 บาท โดยบริษัท แฟคโตคอน จำกัด ในวงเงิน 73,500,000.00 บาท จำนวน 15 งวดงาน กอสรางตามแบบเลขที่ 8708 การดำเนินงาน ปงบประมาณป 2565 ไดรับงบประมาณ 14,778,700.00 (สิบสี่ลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่น แปดพันเจ็ดรอยบาทถวน) การดำเนินงาน เบิกจายเงินแลว 12,178,500.00 บาท คิดเปนรอยละ 82.41คงเหลือ 2,600,200.00 บาท คิดเปนรอยละ 17.59 ตรวจรับงวดงานที่ 3 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 อยูระหวางดำเนินการกอสรางงวดงาน ที่ 4 คาดวาสงงวดงานที่ 4 ภายในเดือนมิถุนายน 2 ว.ด.ป.ที่ เบิกจายจริง 1 90 1,888,500.00 12 กันยายน 2565 2 40 5,145,000.00 29 ธันวาคม 2565 ผูกพันป 2565 3 40 5,145,000.00 11 เมษายน 2566 14,778,700.00 4 20 2,600,200.00 - 4 20 1,809,800.00 - 5 40 4,410,000.00 - 6 40 2,940,000.00 - 7 40 2,205,000.00 - 8 40 2,205,000.00 - ผูกพันป 2566 9 40 2,205,000.00 - 24,911,300.00 10 40 3,675,000.00 - 11 40 3,675,000.00 - 12 40 1,786,500.00 - 13 40 11,025,000.00 - 14 40 8,820,000.00 - ผูกพันป 2567 15 40 10,290,000.00 - 33,810,000.00 650 69,825,000.00 รายละเอียดตามสัญญา แผนการเบิกจายเงิน หมายเหตุ งวดที่ ระยะเวลา จํานวนเงิน


เอกสารตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขฯ รอบที่ 2/2566 จังหวัดสุพรรณบุรี 320 4.3 แผนการดำเนินงานบริหารงบคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน ป 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ไดรับการอนุมัติคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะ งบลงทุน ปงบประมาณ 2566 จำนวนทั้งสิ้น 80,011,432.75 บาท โดยจำแนกวงเงินระดับเขต จำนวน 8,001,143.29 บาท วงเงินระดับจังหวัด จำนวน 16,002,286.54 บาท และวงเงินหนวยบริการสังกัด สป.สธ. จำนวน 56,008,002.92 บาท จัดสรรให สอน./รพ.สต. ตามหนังสืออบจ. ที่ สพ 51006/4414 ลงวันที่ 23 พ.ย.2565 ในอัตรารอยละ 30 ของวงเงินระดับหนวยบริการ จำนวน 16,299,891.58 บาท โดยสปสช.โอนงบประมาณ ตรงไปที่ สอน./รพ.สต. ทำใหสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีไดรับเงินจัดสรรจริง วงเงินระดับหนวย บริการสังกัด สป.สธ. จำนวน 39,708,111.34 บาท รวมที่ไดรับทั้งหมด 63,711,541.17 บาท แผนงบคาเสื่อม (รพ.) ป 2566 แผนงบคาเสื่อม(สอน./รพ.สต.) ป 2566 สอน./รพ.สต. ไดรับงบประมาณจากวงเงินระดับหนวยบริการ (70%) ในอัตรารอยละ 30 จำนวน16,299,891.58 บาท ทั้งหมด 491 รายการ เปนครุภัณฑ 488 รายการ และกอสราง 3 รายการ


เอกสารตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขฯ รอบที่ 2/2566 จังหวัดสุพรรณบุรี 321 สรุปสถานะการดำเนินงาน (ตามจำนวนรายการ) ปงบประมาณ 2566 ปงบประมาณ 2566 หนวยบริการในจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการเบิกจายไปแลว 2 รายการ คิดเปนรอยละ 1.75 คงเหลือที่ยังดำเนินการไมเสร็จอีก 112 รายการ คิดเปน รอยละ 98.25 การดำเนินงานอยูระหวางรอเบิกจาย 5 รายการ รอสงมอบ 5 รายการ อยูระหวางดำเนินการกอสราง 3 รายการ ขออนุมัติจัดซื้อ/จาง 31 รายการ และจัดทำ แผนจัดซื้อ/จางแลว 68 รายการ (ขอมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566)


เอกสารตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขฯ รอบที่ 2/2566 จังหวัดสุพรรณบุรี 322 สรุปสถานะการดำเนินงาน (ตามจำนวนรายการ) ปงบประมาณ 2565 ปงบประมาณ 2565 หนวยบริการในจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการเบิกจายไปแลว 569 รายการ คิดเปนรอยละ 96.11 คงเหลือที่ยังดำเนินการไมเสร็จอีก 23 รายการ คิดเปน รอยละ 4.04 แยกเปนของโรงพยาบาล 5 รายการ การดำเนินงานอยูระหวางรอสงมอบ 2 รายการ อยูระหวางดำเนินการกอสราง 2 รายการ และขออนุมัติจัดซื้อ/จาง 1 รายการ (โดยรายการนี้ สาเหตุที่ดำเนินการลาชา เนื่องจากรพ.ดานชาง ขอเปลี่ยนแปลงรายการ โดยไดรับอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ ตามหนังสือ สปสช. 9.37/44849 ลง วันที่ 22 ธันวาคม 2565) และของรพ.สต.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งถายโอนไปอบจ.แลว จำนวน 18 รายการ อยูระหวางรอเบิกจายงบประมาณ (ขอมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566)


เอกสารตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขฯ รอบที่ 2/2566 จังหวัดสุพรรณบุรี 323 5. การวิเคราะหสถานการณในพื้นที่ ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 เบิกจายงบลงทุน : แผนงานยุทธศาสตร สรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี รอยละ 28.96 รอยละ 58.15 รอยละ 81.65 รอยละ 100 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 58.32 6. ผลการดำเนินงานตาม Small Success 6.1 ดานงบประมาณ Small Success รอบ 7 เดือน เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 1.การเบิกจายงบประมาณ ไตรมาส 2 ≥ เกณฑ รอยละ 81.65 รอยละ 81.65 การเบิกจายงบประมาณ ไตรมาส 3 ไดรอยละ 58.32 6.2 ดานนโยบาย นโยบายการจัดทำ คำของบลงทุน ผลการดำเนินงาน รอยละ ยุทธศาสตรและนโยบาย แผนงบลงทุนปประมาณป 2566 ของจังหวัดสุพรรณบุรีมีความ สอดคลองกับยุทธศาสตร 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติ ในดานการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ รองรับ สังคมสูงวัยลดอัตราการตายโรคสำคัญและพัฒนาการแพทยสูยุค ดิจิทัล รวมถึงการสนับสนุนครุภัณฑนวัตกรรมไทย 100 นโยบายการดำเนินงาน สป.สธ. มีการปรับโฉมและเสริมสรางความเขมแข็งระบบบริการสุขภาพ ไรรอยตอเนนผูปวยเปนศูนยกลางรองรับภาวะฉุกเฉินทางการแพทย และสาธารณสุข 100 แผนบริการดานรักษา (Service Plan) มีการเพิ่มศักยภาพการใหบริการของเขตสุขภาพใหสอดคลอง แผนการบริการดานรักษา 100 นโยบาย EMS มีการพัฒนาระบบสิ่งแวดลอม เชน บอบำบัดน้ำเสียรพ.สามชุก และสนับสนุนการจัดรูปแบบบริการรูปแบบใหมใหครอบคลุม และทันสมัย 100 ปญหาเรงดวน/ สาธารณภัย เนื่องจากยังไมมีปญหาเรงดวนและสาธารณภัยในพื้นที่ จึงยังไมมี การใชงบลงทุนในการดำเนินงานนโยบายดานนี้ 0 ความปลอดภัย และขวัญกำลังใจ มีการพัฒนาอาคารที่พักอาศัย และระบบความปลอดภัย ของหนวยงาน โดยใชงบคาเสื่อมในการดำเนินงานนโยบายขอนี้ 100


เอกสารตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขฯ รอบที่ 2/2566 จังหวัดสุพรรณบุรี 324 7. สรุปประเด็นสำคัญที่เปนความเสี่ยงตอการทำใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดำเนินงาน ไมประสบความสำเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) -การถายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ไปองคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี - รูปแบบการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภายหลังการถายโอนฯ ยังไมชัดเจน 8. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบกฎหมาย ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยที่ทำใหการดำเนินงาน ไมบรรลุวัตถุประสงค ขอเสนอแนะตอนโยบาย/สวนกลาง/ ผูบริหาร/ระเบียบ/กฎหมาย งบลงทุน 1) กรณีการถายโอน รพ.สต.ไป อบจ.ทำให งบประมาณที่ควรไดรับของ รพ.สต.ทุงคอก ตองสงงบประมาณคืน 2) รูปแบบการดำเนินงานของสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอภายหลังการถายโอนฯ ยังไมชัดเจน 1) ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกลาวเปนครุภัณฑ ทางการแพทยเพื่อใหงบประมาณดังกลาวสามารถ นำมาพัฒนาในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีตอไปได 2) กำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอในชวงเปลี่ยนผาน ภายหลังการ ถายโอนฯ งบคาเสื่อม 1) ภายหลังการถายโอนฯ รพ.สต.ไมสามารถเขา มาอัพเดตสถานะการดำเนินงานในระบบติดตาม งบคาเสื่อม สปสช. ทำใหรอยละการดำเนินงาน ของจังหวัดสุพรรณบุรีในภาพรวมคอนขางต่ำ 2) เนื่องจากใกลชวงทำแผนงบคาเสื่อมป 2567 แลว แตยังไมมีรูปแบบการแบงเงินงบคาเสื่อม ของสาธารณสุข กับ องคการบริหารสวนจังหวัด 1) ขอให สปสช.กำหนดหลักเกณฑการแบง งบประมาณรายหัวตอประชากรใหมในสวนของ รพ.สต.ที่ถายโอนไปเพื่อใหไดรับงบประมาณ สนับสนุนตามจริง 2) ปรับระบบในโปรแกรมจัดการบริหารงบคาเสื่อม สปสช. ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน เนื่องจาก รพ.สต.อยูสังกัด อบจ.แลว ควรเปลี่ยนเปน หนวยงานประเภทรัฐนอกสังกัด


เอกสารตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขฯ รอบที่ 2/2566 จังหวัดสุพรรณบุรี 325 9. ผลงานเดน/นวัตกรรม/ตัวอยางที่สามารถเปนแบบอยาง 1.หนวยงานและหนวยบริการดานสุขภาพของรัฐในจังหวัดสุพรรณบุรีทุกแหง มีอุปกรณ ครุภัณฑ ทางการแพทย และอาคารสถานที่รองรับการใหบริการรักษาพยาบาลผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลอง กับปญหาสุขภาพของประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี 2.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทั้ง 10 อำเภอ มีครุภัณฑสำนักงาน และอาคารสถานที่พรอมดำเนินงานตามบริบทของหนวยบริหาร สามารถสนับสนุนการดำเนินงานตามที่ไดรับ การถายทอดนโยบายจากสวนกลางสูสวนภูมิภาคไดอยางครบถวนและครอบคลุม 3.บุคลากรในสังกัดหนวยงานและหนวยบริการดานสุขภาพของรัฐในจังหวัดสุพรรณบุรีทุกแหง มีความสุขในสถานที่ปฏิบัติงาน 4.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีมีระบบติดตามการบริหารงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ 10. ผูรับผิดชอบงาน ชื่อผูรับผิดชอบงาน ตำแหนง/กลุมงาน เบอรโทร e-mail นางจริยา ละมัยเกศ หน.กลุมงานพัฒนา ยุทธศาสตรสาธารณสุข 081-2911136 [email protected] นายนภพล มิตรวงค นักวิชาการสาธารณสุข 087-5057908 [email protected]


กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำ นักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 035-454071-73 ต่อ 111-112


Click to View FlipBook Version