Pencapaian Indikator Kinerja Program
No Sasaran Indikator Satuan % (6)
(1) (2) (3) (4) (5) Pengelolaan
Taman Makam
Pahlawan
5 Menurunnya Angka % 76,19 Pengendalian
angka kelahiran Kelahiran (Total Penduduk
(Total Fertility Fertility Rate) /
Rate) TFR
Pembinaan
Keluarga
Berencana (KB)
Pemberdayaan
Dan Peningkatan
Keluarga
Sejahtera (KS)
6 Meningkatnya Persentase % 170,00 Pengembangan
Hasil Kenaikan % Kapasitas Daya
Pengembangan Prestasi Saing
dan Pembinaan Pemuda Kepemudaan
Pemuda dan Persentase
Olahraga. Kenaikan
Prestasi
Olahraga 560,00 Pengembangan
Kapasitas Daya
Saing
Keolahragaan
III - 2
Pencapaian Indikator KInerja Keterang
an
Indikator Satua % Realisasi (Rp) % (11)
n (10)
(7) (8) (9) (11)
Persentase 100 30.956.535 88,45
peziarah yang %
mendapat
pelayanan di
taman makam
pahlawan
nasional
Kabupaten
Laju % -457,78 96,04 Efisiensi
pertumbuhan 328.633.275
penduduk (LPP)
Peserta KB Aktif % 100,43 45,84
Na 3.861.288.476
Persentase %
n keluarga Pra 53,18
446.743.556
Sejahtera
Persentase % 100 96,25 Efisiensi
meningkatnya 296.588.152
hasil pembinaan
kepemudaan
Persentase % 100 1.284.395.152 99,45
meningkatnya
hasil pembinaan
dan
pengembangan
olahraga
231
Pencapaian Indikator Kinerja Program
(6)
No Sasaran Indikator Satuan %
(1) (2) (3) (4) (5)
7 Meningkatnya Persentase % 333,33 Pengembangan
Peran Serta Kenaikan 0 Kebudayaan
Masyarakat dalam Penyelenggaraa
Pengembangan n Pagelaran 0 Pelestarian dan
dan Pelestarian Seni dan Pengelolaan
Seni Budaya Budaya Cagar Budaya
Daerah, Kawasan
Cagar Budaya,
Situs dan benda
Cagar Budaya
Persentase
Peningkatan
Benda, Situs
dan
Kawasan Cagar
Budaya yang
Dilestarikan
8 Meningkatnya Persentase % -1667 Pembinaan
kunjungan kenaikan Perpustakaan
masyarakat ke kunjungan
perpustakaan masyarakat
9 Meningkatnya Indeks Indeks 89,35 Penunjang
profesionalisme Profesionalitas Urusan
aparatur ASN Pemerintahan
pemerintah daerah Daerah
Kabupaten/Kota
Kepegawaian
Daerah
III - 2
Pencapaian Indikator KInerja Keterang
an
Indikator Satua % Realisasi (Rp) % (11)
(7) n (9) (10) (11)
(8)
Persentase % 100,00 99,38 Efisiensi
kebudayaan 698.376.165
yang
dikembangkan
Persentase % 100,00 97,95 Tidak
benda situs dan 123.903.908 efisiensi
kawasan cagar
budaya yang
dilestarikan
Persentase % -8334 95,65 Tidak
kenaikan % 154.149.453 efisiensi
kunjungan
masyarakat
Persentase % 100 91,72 Efisiensi
Pemenuhan % 4.950.108.269
Kebutuhan
Penunjang 99,07 79,96
Urusan 1.441.765.942
Pemerintahan
Kabupaten/Kota
Persentase
layanan sumber
daya aparatur
232
Pencapaian Indikator Kinerja Program
(6)
No Sasaran Indikator Satuan %
(1) (2) (3) (4) (5)
10 Meningkatnya Opini BPK Opini 100,00 Pengembangan
kinerja terhadap Sumber Daya
pengelolaan laporan Manusia
keuangan daerah keuangan Penunjang
pemerintah Urusan
daerah Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan
Keuangan Daerah
III - 2
Pencapaian Indikator KInerja Keterang
an
Indikator Satua % Realisasi (Rp) % (11)
n (9) (10) (11)
(7) (8) 103,03
persentase % 1.293.183.045 99,64
pembinaan 101,2
disiplin ASN %
Persentase 90,93
informasi %
kepegawaian 155,86
yang akurat %
Persentase
pengembangan
aparatur
Persentase ASN
yang mengikuti
Diklat
Persentase % 100 87,40 Efisiensi
Pemenuhan % 18.158.405.107
Kebutuhan %
Penunjang 100 92,33
Urusan 693.899.852.410
Pemerintahan
Kabupaten/Kota 100
Laporan
h keuangan
pemerintah
Daerah disusun
tepat waktu
Raperda tentang
pertanggungjaw
aban
pelaksanaaan
APBD yang
disampaikan
paling lambat 6
bulan setelah
233
Pencapaian Indikator Kinerja Program
(6)
No Sasaran Indikator Satuan %
(1) (2) (3) (4) (5)
11 Meningkatnya Persentase % 90,91 Pengelolaan
kualitas layanan Raperda yang Barang Milik
dan akuntabilitas disahkan tepat Daerah
kinerja sekretariat waktu Pengelolaan
DPRD Pendapatan
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota
12 Meningkatnya Tingkat % Dukungan
kualitas Konsistensi dan Pelaksanaan
perencanaan ketepatan Tugas dan Fungs
pembangunan waktu DPRD
daerah Perencanaan
100 Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi
Pembangunan
Daerah
III - 2
Pencapaian Indikator KInerja Keterang
an
Indikator Satua % Realisasi (Rp) % (11)
n (9) (10) (11)
(7) (8) 100,63
tahun anggaran % 111,85 2.561.087.578 79,40
berakhir % 2.186.190.027 71,54
Persentase -58,92
penyerapan %
belanja Daerah
Persentase
tanah Pemkab
yang
bersertifikat
Persentase
kenaikan PAD
Persentase % 94,34 89,13 Efisiensi
unsur 35.788.060.003
pendukung %
Urusan % 96,97 67,79
Pemerintahan % 11.769.303.223
Sekretariat
DPRD yang 100 86,35 Efisiensi
ditunjang 1.358.579.012
Persentase DPR
yang terdukung 100
si pelaksanaan
tugas dan
fungsinya
Tersedianya
n dokumen
RPJMD yang
ditetapkan
dengan Perda
Tersedianya
dokumen RKPD
234
Pencapaian Indikator Kinerja Program
(6)
No Sasaran Indikator Satuan %
(1) (2) (3) (4) (5)
13 Meningkatnya tata Persentase % 33,60 Koordinasi dan
kelola arsip SKPD kenaikan SKPD Sinkronisasi
mengelola Perencanaan
arsip secara Pembangunan
baku Daerah
Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi
Pembangunan
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Arsip
III - 2
Pencapaian Indikator KInerja Keterang
an
Indikator Satua % Realisasi (Rp) % (11)
n (9) (10) (11)
(7) (8) 93,49
yang ditetapkan % 97,47 757.953.294 84,87
dengan Perkada #VALUE!
Penjabaran %
konsistensi 100
program RPJMD %
ke dalam RKPD
Penjabaran %
konsistensi
program RKPD
ke dalam APBD
Persentase
ketercapaian
target rencana
pembangunan
daerah
Tingkat
konsistensi dan
ketepatan waktu
perencanaan
Tersedianya % 100 1.358.579.012 86,35
n dokumen
RPJMD yang
ditetapkan
dengan Perda
Persentase % 100 99,54 Tidak
kelancaran 3.572.713.641 efisiensi
administrasi,
keuangan dan
operasional
perkantoran
p Persentase % 34 99,29
peningkatan 8.738.500
SKPD dan
235
Pencapaian Indikator Kinerja Program
(6)
No Sasaran Indikator Satuan %
(1) (2) (3) (4) (5)
14 Meningkatkan tata Persentase % Perlindungan dan
kelola penyelenggaraa Penyelamatan
pemerintahan desa n pemerintah Arsip
yang profesional, desa yang 100 Penunjang
transparan dan profesional, Urusan
akuntabel transparan dan Pemerintahan
akuntabel Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan
Kerjasama Desa
Administrasi
Pemerintahan
Desa
Pemberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan,
Lembaga Adat
dan Masyarakat
Hukum Adat
III - 2
Pencapaian Indikator KInerja Keterang
an
Indikator Satua % Realisasi (Rp) % (11)
n (9) (10) (11)
56,1 93.326.833 97,91 efisiensi
(7) (8) 100,00 87,48
3.744.553.205
desa/kelurahan 100,00 87,19
yang memiliki 3.416.167.404
pengelolaan 85,50 95,20
arsip secara 652.986.640
standar
Persentase %
n kenaikan
koleksi arsip
terakuisisi
%
Persentase %
Pemenuhan
Kebutuhan
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Kabupaten/Kota
Cakupan desa %
yang terfasilitasi
dalam kerja
sama antar desa
Persentase %
peningkatan
tata kelola
Pemerintahan
Desa
profesional,
transparan dan
akuntabel
Rata-rata Kader %
Lembaga
, Kemasyarakatan
dan kelompok
pelestarian adat
dalam
236
Pencapaian Indikator Kinerja Program
(6)
No Sasaran Indikator Satuan %
(1) (2) (3) (4) (5)
15 Meningkatnya Level Maturitas Level 100 Penunjang
akuntabilitas SPIP Level 100 Urusan
penyelenggaraan Pemerintahan
pemerintah daerah 88,67 Daerah
Kabupaten/Kota
Level Penyelenggaraan
Kapabilitas Pengawasan
APIP
Perumusan
Nilai Skor Kebijakan,
Akuntabilitas Pendampingan
Kinerja dan Asistensi
pemerintah Administrasi
Umum Penunjan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
16 Meningkatnya Nilai Evaluasi Skor 103,58 Pemerintahan
Kinerja Kinerja dan
Penyelenggaraan Penyelenggaraa Kesejahteraan
Pemerintahan n Rakyat
Umum dan Pemerintahan
otonomi daerah Daerah
(EKPPD)
III - 2
Pencapaian Indikator KInerja Keterang
an
Indikator Satua % Realisasi (Rp) % (11)
n (9) (10) (11)
(7) (8)
pengembangan
sosial budaya
yang aktif
(mendapat
pembinaan dan
pelatihan)
Persentase % 100 8.957.999.000 78,14 Efisiensi
urusan bidang
pengawasan
yang ditunjang
Peningkatan % 100 35,43
kapabilitas APIP 324.527.000
Peningkatan % 100 65,98
level maturitas 1.841.674.000
SPIP
Persentase % 95,45 1.780.386.925 88,67
ng pemenuhan
kebutuhan
pelayanan
administrasi
perkantoran
Nilai Evaluasi % 103,58 91,45 Efisiensi
Kinerja 205.240.220
Penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah
237
Pencapaian Indikator Kinerja Program
No Sasaran Indikator Satuan % (6)
(1) (2) (3) (4) (5) Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan
Pemerintahan
dan Pelayanan
Publik
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
dan Kelurahan
Koordinasi
Ketentraman dan
Ketertiban Umum
Penyelenggaraan
Urusan
III - 2
Pencapaian Indikator KInerja Keterang
an
Indikator Satua % Realisasi (Rp) % (11)
n (9) (10) (11)
90,07
(7) (8)
100
Persentase %
dukungan 94,93
pelaksanaan
Program 95,70
Penunjang
Urusan 81,54
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota
Persentase %
dukungan
pelaksanaan
Program
Penyelenggaraan
Pemerintahan
dan Pelayanan
Publik
Persentase %
a dukungan
pelaksanaan
Program
Pemberdayaan
Masyarakat
Desa dan
Kelurahan
Persentase %
n dukungan
m pelaksanaan
Program
Koordinasi
Ketentraman
dan Ketertiban
Umum
Persentase %
dukungan
238
Pencapaian Indikator Kinerja Program
No Sasaran Indikator Satuan % (6)
(1) (2) (3) (4) (5) Pemerintahan
Umum
Pembinaan dan
Pengawasan
Pemerintahan
Desa
17 Meningkatnya Persentase % 100 Pemerintahan
koordinasi tercapainya dan
penataan penyusunan Kesejahteraan
peraturan produk hukum Rakyat
perundang dan
undangan serta penanganan
bantuan hukum perkara
dan HAM
Indeks % 106,33
Kabupaten
peduli HAM
III - 2
Pencapaian Indikator KInerja Keterang
an
Indikator Satua % Realisasi (Rp) % (11)
n (9) (10) (11)
(7) (8)
pelaksanaan 87,43
Program %
Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan
Umum
Persentase
dukungan
pelaksanaan
Program
Pembinaan dan
Pengawasan
Pemerintahan
Desa
Persentase % 100,00 73,87 Efisiensi
koordinasi 599.980.040
penataan
peraturan
perundang-
undangan,
bantuan hukum
dan HAM serta
pendokumentasi
an dan
informasi
produk hukum
%
239
Pencapaian Indikator Kinerja Program
No Sasaran Indikator Satuan % (6)
Administrasi
(1) (2) (3) (4) (5) Umum
18 Meningkatnya Persentase % 106,67 (Penunjang
kesesuaian Urusan
koordinasi capaian Pemerintahan
pelaksanaan pelaksanaan Daerah)
pembangunan pembangunan Kab/Kota
(fisik dan
keuangan)
dengan target
(rencana)
19 Terwujudnya Persentase % 100 Perekonomian
pelayanan pengadaan % dan
pengadaan barang barang dan jasa Pembangunan
dan jasa yang secara
kredibel elektronik yang 100 Administrasi
sesuai regulasi Umum
(Penunjang
20 Meningkatnya Persentase Urusan
fasilitasi publikasi Pemerintahan
koordinasi bidang kebijakan dan Daerah)
kehumasan dan kegiatan kepala Kab/Kota
keprotokolan daerah
100 Penunjang
Persentase % Urusan
dokumentasi Pemerintahan
kegiatan kepala Daerah
daerah Kabupaten/Kota
Persentase % 100 Pengelolaan
pelayanan Informasi dan
keprotokolan
III - 2
Pencapaian Indikator KInerja Keterang
an
Indikator Satua % Realisasi (Rp) %
n (10) (11)
(7) (8) (9) (11) Efisiensi
Persentase 90,00 809.102.781 58,11
urusan %
pemerintah
daerah bagian
pembangunan
Persentase % 100 84,96 Efisiensi
pengadaan 380.592.000
barang dan jasa
Persentase % 100 4.812.807.000 93,87 Efisiensi
pelaksanaan
kegiatan % 100 6.643.885.534 88,43
fasilitasi
keprotolan dan % 464,07 89,70
komunikasi 959.560.615
pimpinan
Persentase
urusan
Pemerintah
Daerah Dinas
Komonikasi
Informatika
yang ditunjang
Persentase
informasi
Pemerintah
240
Pencapaian Indikator Kinerja Program
No Sasaran
Indikator Satuan %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
kegiatan kepala Komunikasi
daerah Publik
Pengelolaan
Aplikasi
Informatika
Penyelenggaraan
Statistik Sektoral
21 Meningkatnya Tingkat Inflasi % 73,71 Penyelenggaraan
fasilitasi dan YoY Persandian
pengawalan Untuk
kebijakan bidang Pengamanan
perekonomian Informasi
Perekonomian
dan
Pembangunan
22 Meningkatnya Persentase % 100 Pemerintahan
koordinasi keterlibatan dan
kesejahteraan stakeholder Kesejahteraan
rakyat dalam Rakyat
pelaksanaan III - 2
pembangunan
bidang kesra
Pencapaian Indikator KInerja Keterang
an
Indikator Satua % Realisasi (Rp) %
n
(7) (8) (9) (10) (11) (11)
Daerah Dinas
Komonikasi
Informatika
yang sampai ke
publik
Persentase % 124 4.661.718.652 98,44
persediaan
infrastuktur
teknologi dan
komonikasi
Persentase data % 100,00 86,67
l statistik Dinas 50.266.000
Informatika
yang tersedia
Persentase % 448,15 98,13
pengamanan 86.395.650
informasi
persandian yang
terimplementasi
Persentase % 100
pemenuhan
kebutuhan %
penunjang
urusan % 100 2.707.077.613 91,43 Efisiensi
pemerintah
Daerah
Persentase
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
241
Pencapaian Indikator Kinerja Program
No Sasaran Indikator Satuan % (6)
(1) (2) (3) (4) (5) Penyediaan dan
Pengembangan
23 Meningkatnya Kontribusi % 86,27 Sarana Pertanian
ketersediaan sektor
Pangan Beragam, pertanian
bergizi seimbang terhadap PDRB
dan meningkatnya
kontribusi sektor
pertanian terhadap
pertumbuhan
ekonomi daerah
Penyediaan dan
Pengembangan
Prasarana
Pertanian
Pengendalian
Kesehatan Hewan
dan Kesehatan
Masyarakat
Veteriner
Pengendalian dan
Penanggulangan
Bencana
Pertanian
Program
Penyuluhan
Pertanian
Pengelolaan
Perikanan
Tangkap
III - 2
Pencapaian Indikator KInerja Keterang
an
Indikator Satua % Realisasi (Rp) %
(7) n (9) (10) (11) (11)
(8) Efisiensi
Produksi 143,54 1.165.837.700 84,71
tembakau %
n rajang %
Produksi % 134,34
tembakau %
asepan % 102,45 96,80
Produktivitas 8.428.086.500
padi
95,77 78,74
populasi ternak 451.112.472
n sapi
produksi daging % 70,63 90,42
sapi % 102,45 330.684.628
n Produktivitas
padi 24,50 67,28
513.499.275
Persentase % 58,07
kelompok tani % 90,1
madya dan 18.020.000
utama
Produksi
perikanan
tangkap
242
Pencapaian Indikator Kinerja Program
No Sasaran Indikator Satuan % (6)
(1) (2) (3) (4) (5) Pengelolaan
Perikanan
Budidaya
Pengawasan
Sumber Daya
Kelautan dan
Perikanan
Pengolahan dan
Pemasaran Hasil
Perikanan
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan
Sumber Daya
Ekonomi Untuk
Kedaulatan dan
Kemandirian
Pangan
Peningkatan
Diversifikasi dan
Ketahanan
Pangan
Masyarakat
Penanganan
Kerawanan
Pangan
Pengawasan
Keamanan
Pangan
III - 2
Pencapaian Indikator KInerja Keterang
an
Indikator Satua % Realisasi (Rp) % (11)
n (9) (10) (11)
(7) (8) 106,34 92,80
Produksi % 1.390.347.834
perikanan 100,00 90,22
budidaya % 33.380.000
Cakupan tabur 81,30
benih ikan % 99,36 45.729.900
(Restocking)
perairan umum
Konsumsi ikan
Persentase % 80 80,68
Pemenuhan % 27.734.986.961
Kebutuhan
Penunjang 97,59 79,14
Urusan 528.211.900
Pemerintahan
Kabupaten/Kota
Skor Pola
Pangan Harapan
Skor Pola % 97,59 83,41
Pangan Harapan 630.964.150
Skor Pola % 97,59 93,10
Pangan Harapan % 97,59 28.859.800
Skor Pola
Pangan Harapan 62,44
24.974.300
243
Pencapaian Indikator Kinerja Program
No Sasaran Indikator Satuan % (6)
Penunjang
(1) (2) (3) (4) (5) Urusan
24 Meningkatnya Persentase desa % 99,47 Pemerintahan
yang memiliki Daerah
peran LEM, LED LEM, LED dan Kabupaten/Kota
dan Posyantek
pengembangan
potensi TTG di
desa dalam
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan
Kerjasama Desa
Administrasi
Pemerintahan
Desa
Pemberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan,
Lembaga Adat
dan Masyarakat
Hukum Adat
25 Meningkatnya Persentase % -368,70 Penunjang
Produktifitas, Nilai Peningkatan Urusan
III - 2
Pencapaian Indikator KInerja Keterang
an
Indikator Satua % Realisasi (Rp) %
n (10) (11)
(7) (8) (9) (11) Efisiensi
Persentase 100,00 3.744.553.205 87,48
Pemenuhan %
Kebutuhan
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Kabupaten/Kota
Cakupan desa % 100,00 87,19
yang terfasilitasi % 85,50 3.416.167.404
dalam kerja
sama antar desa % 95,20
Persentase 652.986.640
peningkatan
tata kelola
Pemerintahan
Desa
profesional,
transparan dan
akuntabel
Rata-rata Kader
Lembaga
, Kemasyarakatan
dan kelompok
pelestarian adat
dalam
pengembangan
sosial budaya
yang aktif
(mendapat
pembinaan dan
pelatihan)
Persentase % 100,00 90,18 Tidak
urusan 5.464.213.506 efisiensi
244
Pencapaian Indikator Kinerja Program
No Sasaran Indikator Satuan % (6)
(4) (5) Pemerintahan
(1) (2) (3) Daerah
Tambah dan Daya PAD dari sektor Kabupaten/Kota
Saing Sektor Pariwisata
Kepariwisataan
Peningkatan
Daya Tarik
Destinasi
Pariwisata
Pemasaran
Pariwisata
Pengembangan
Ekonomi Kreatif
Melalui
Pemanfaatan dan
Perlindungan Hak
Kekayaan
Intelektual
Pengembangan
Sumber Daya
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
III - 2
Pencapaian Indikator KInerja Keterang
an
Indikator Satua % Realisasi (Rp) % (11)
n (9) (10) (11)
(7) (8)
pemerintah 100,00 3.125.755.478 95,00
bidang %
pariwisata, 100,00 98.593.810 98,59
kebudayaan, %
pemuda dan %
olahraga yang
ditunjang
Persentase
meningkatnya
produktivitas
nilai tambah
dan daya saing
sektor
pariwisata
Persentase
meningkatnya
kunjungan,
lama tinggal dan
tingkat belanja
wisatawan
n
k
Persentase % 100,00 93,06
peningkatan 485.130.700
kapasitas daya
manusia dan
ekonomi kreatif
tingkat dasar
yang terlaksana
245
Pencapaian Indikator Kinerja Program
No Sasaran (6)
Pnunjang Urusan
Indikator Satuan % Pemerintahan
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) Kabupaten/Kota
% 103,10
26 Meningkatnya nilai Kontribusi Pelayanan Izin
tambah, Sektor % 80 Usaha Simpan
produktifitas dan Perdagangan Pinjam
daya saing pada terhadap PDRB Pengawasan dan
Urusan Pemeriksaan
Perdagangan, Koperasi
Koperasi dan UKM
Persentase
UMKM yang
memiliki daya
saing
Penilaian
Kesehatan
KSP/USP
Koperasi
Pendidikan dan
Latihan
Perkoperasian
Pemberdayaan
dan Perlindungan
Koperasi
Pemberdayaan
Usaha Menengah
Usaha Kecil, dan
Usaha Mikro
(UMKM)
III - 2
Pencapaian Indikator KInerja Keterang
an
Indikator Satua % Realisasi (Rp) %
n (9) (10) (11) (11)
Efisiensi
(7) (8)
n Persentase %
Pemenuhan
Kebutuhan
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Kabupaten/Kota
%
Persentase % 49,08 122.554.636 30,64
koperasi aktif % 31,11
Persentase %
pertumbuhan
koperasi
Persentase % 100,00 353.647.900 90,61
pengurus % 27.392.500 68,48
koperasi
terlatih
n
Persentase % 24,73
h, UMKM yang
n memiliki
sertifikasi
produk SPIPIRT
dan halal
246
Pencapaian Indikator Kinerja Program
No Sasaran Indikator Satuan % (6)
(1) (2) (3) (4) (5) Pengembangan
UMKM
Peningkatan
Sarana Distribus
Perdagangan
Stabilisasi Harga
Barang
Kebutuhan Pokok
dan Barang
Penting
Pengembangan
Ekspor
Standardisasi
dan Perlindungan
Konsumen
Penggunaan dan
Pemasaran
Produk Dalam
Negeri
27 Meningkatnya Persentase % 85,3 Penelitian dan
penerapan inovasi inovasi yang Pengembangan
dalam diterapkan Daerah
pembangunan
daerah
III - 2
Pencapaian Indikator KInerja Keterang
an
Indikator Satua % Realisasi (Rp) % (11)
n (10) (11)
(7) (8) (9) 84,05
Persentase % 20,00 126.079.000 91,51
pertumbuhan
UMKM % 2.540.810.300 78,37
Persentase
si pasar pemda % 23.512.100 82,43
yang
direvitalisasi % -
Persentase PKL
dan asongan
yang terbina
a Persentase
pendapatan
k pasar terhadap
PAD
%
Persentase % 152.498.400
n cakupan %
pelayanan alat
UTTP ( Ukur,
takar, timbang
dan
perlengkapanny
a)
Persentase
promosi produk
UMKM
Jumlah peserta % 100 417.169.664 92,15 Tidak
yang mengikuti Efisiensi
lomba Krenova
247
Pencapaian Indikator Kinerja Program
(6)
No Sasaran Indikator Satuan %
(1) (2) (3) (4) (5)
28 Meningkatnya nilai Rasio daya Penunjang
tambah, serap tenaga Urusan
produktifitas dan kerja Pemerintahan
daya saing sektor (PMDN/PMA): Daerah
penanaman modal Kabupaten/Kota
PMDN % 1,66 Pengembangan
Iklim Penanaman
Modal
PMA % 78,57 Promosi
Penanaman
Modal
Persentase Pelayanan
pertumbuhan Penanaman
realisasi Modal
investasi
(PMDN/PMA): % 3880 Pengendalian
PMDN Pelaksanaan
Penanaman
Modal
PMA % 12509,80 Pengelolaan Data
dan Sistem
Informasi
Penanaman
Modal
III - 2
Pencapaian Indikator KInerja Keterang
an
Indikator Satua % Realisasi (Rp) % (11)
n (10) (11)
(7) (8) (9)
Jumlah 131,82
kebijakan %
inovasi yang
diterapkan
Persentase % 105 2.434.429.107 83,01 Tidak
Pemenuhan Efisiensi
Kebutuhan % 0
Penunjang % 117,5 -
Urusan % 100 225.824.000 93,70
Pemerintahan
Kabupaten/Kota 96.219.500 79,99 Efisiensi
Persentase
n peningkatan
pengembangan
iklim investasi
Persentase
Potensi investasi
yang siap
ditawarkan
Persentase
peningkatan
pelayanan
penanaman
modal
Persentase % 82,5 368.589.000 65,99
pengendalian % 101,25 80.619.000 80,62
penanaman
modal
a Persentase
peningkatan
pengelolaan
data dan sistem
informasi
248
Pencapaian Indikator Kinerja Program
(6)
No Sasaran Indikator Satuan %
(1) (2) (3) (4) (5)
29 Meningkatnya nilai Rasio % 70,37 Penunjang
tambah, penduduk yang % Urusan
produktifitas dan bekerja Pemerintahan
daya saing sektor Daerah
Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota
Angka 126,00 Perencanaan
partisipasi Tenaga Kerja
angkatan kerja
Pelatihan Kerja
dan Produktivitas
Tenaga Kerja
Penempatan
Tenaga Kerja
Hubungan
Industrial
30 Meningkatnya Besaran % 67,93
perlindungan pekerja/ buruh
sektor yang menjadi
ketenagakerjaan peserta
program BPJS
III - 2
Pencapaian Indikator KInerja Keterang
an
Indikator Satua % Realisasi (Rp) % (11)
n (9) (10) (11)
(7) (8)
penanaman
modal
Persentase % 100 4.276.504.863 85,64 Efisiensi
Pemenuhan
Kebutuhan % 0 108.394.300 80,29
Penunjang % 106,67 953.908.350 80,78
Urusan
Pemerintahan % 22,67 48.361.000 52,79
Kabupaten/Kota % 111,11 177.771.400 50,88
Persentase
kesesuaian
Renja dengan
RKT
Persentase
s jumlah yang
mendapat
pelatihan
dengan
pendaftar
pelatihan
Persentase
pencari kerja
yang
ditempatkan
Persentase
penyelesaian
hubungan
industrial
249
Pencapaian Indikator Kinerja Program
(6)
No Sasaran
Indikator Satuan %
(1) (2) (3) (4) (5)
Ketenagakerjaa
n
31 Meningkatnya nilai Kontribusi % 100 Perencanaan dan
tambah, sektor industri % Pembangunan
produktifitas, dan terhadap PDRB Industri
daya saing sektor
Perindustrian 105,33
Persentase IKM
yang memiliki
daya saing
32 Meningkatnya Indeks Layanan Indeks 98,95 Penunjang
kualitas dan Infrastruktur Urusan
kuantitas Pemerintahan
infrastruktur Daerah
publik dan sarana Kabupaten/Kota
prasarana dasar
masyarakat
Pengelolaan
Sumber Daya Air
(SDA)
Pengelolaan dan
Pengembangan
Sistem
Penyediaan Air
Minum
Pengembangan
Sistem dan
Pengelolaan
III - 2
Pencapaian Indikator KInerja Keterang
an
Indikator Satua % Realisasi (Rp) % (11)
(7) n (9) (10) (11)
(8)
n Persentase % 145 1.470.374.600 75,58 Efisiensi
perencanaan
pembangunan
industri
Persentase % 100,00 50.739.784.648 89,03 Efisiensi
pemenuhan %
kebutuhan 100,00 12.052.283.717 84,71
penunjang %
urusan % 92,50 3.777.359.300 84,67
pemerintah
daerah % 100,00 13.991.761.718 90,66
Persentase
r pengelolaan
sumber daya air
yang terbangun
Persentase
sistem
penyediaan air
minum yang
memadai
persentase
layanan
250
Pencapaian Indikator Kinerja Program
No Sasaran Indikator Satuan % (6)
(1) (2) (3) (4) (5) Persampahan
Regional
Pengelolaan dan
Pengembangan
Sistem Air
Limbah
Pengelolaan dan
Pengembangan
Sistem Drainase
Pengembangan
Permukiman
Penataan
Bangunan
Gedung
Penataan
Bangunan dan
Lingkungannya
Penyelenggaraan
Jalan
Pengembangan
Jasa Konstruksi
III - 2
Pencapaian Indikator KInerja Keterang
an
Indikator Satua % Realisasi (Rp) % (11)
n (9) (10) (11)
(7) (8)
pengelolaan
persampahan % 87,51 185.682.500 92,84
Persentase
layanan air
limbah IPLT
Persentase % 100,00 2.737.992.437 95,66
pengelolaan dan
pengembangan % 0 #DIV/
sistem air % 0!
limbah yang
memadai
Persentase
pengelolaan dan
pengembangan
sistem drainase
Persentase % 100,00 47.838.969.471 94,01
penataan %
bangunan % 0,00
gedung %
persentase 100,00 53.769.494.429 70,66
cakupan
perencanaan 100,00 7.445.000 74,45
penataan ruang
persentase jalan
dalam kondisi
mantap
Persentase
peningkatan dan
pengembangan
kualitas jasa
konstruksi
251
Pencapaian Indikator Kinerja Program
(6)
No Sasaran Indikator Satuan %
(3) (4) (5)
(1) (2)
Tingkat Skor 151,27 Penunjang
33 Meningkatnya Pelayanan Urusan
kualitas Infrasruktur Pemerintahan
manajemen Perhubungan Daerah
rekayasa lalu Kabupaten/Kota
lintas dan
penyelenggaraan
angkutan
Penyelenggaraan
Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
(LLAJ)
34 Meningkatnya Indeks Kualitas Indeks 100 Penunjang
kualitas Perumahan dan Urusan
perumahan dan Kawasan Pemerintahan
kawasan Pemukiman Daerah
permukiman Kabupaten/Kota
Pengembangan
Perumahan
Kawasan
Permukiman
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Kumuh
Peningkatan
Prasarana,
III - 2
Pencapaian Indikator KInerja Keterang
an
Indikator Satua % Realisasi (Rp) % (11)
(7) n (9) (10) (11)
(8)
Persentase % 91,67 88,54 Efisiensi
urusan 5.908.445.346
Pemerintah % 151,27
Daerah Dinas % 100,00 96,26
Perhubungan 2.490.117.313
yang ditunjang % 100,00
% 0,14 83,54 Efisiensi
Persentase % 7.507.115.361
tingkat % 103,16
pelayanan 100,00 15,66
infrastruktur 147.685.921
perhubungan
13,02
Persentase 2.590.000
Pemenuhan
Kebutuhan 96,28
Penunjang 2.704.530.000
Urusan
Pemerintahan 37,15
Kabupaten/Kota 99.628.520
Persentase
pengembangan
perumahan
Kabupaten
Klaten
Persentase
penataan
kawasan kumuh
Persentase
rumah tidak
layak huni yang
tertangani
Perentase
prasarana
252
Pencapaian Indikator Kinerja Program
No Sasaran Indikator Satuan % (6)
(1) (2) (3) (4) (5) Sarana dan
Utilitas Umum
(PSU)
35 Terkendalinya Ketaatan % 100,63 Penyelenggaraan
pemanfaatan Terhadap Penataan Ruang
kawasan sesuai RTRW
dengan konsep
tata ruang Indeks Kualitas Indeks 138,16 Penunjang
Air Urusan
36 Terjaganya Pemerintahan
kualitas Daerah
lingkungan hidup Kabupaten/Kota
Indeks Kualitas Indeks 100,58 Perencanaan
Udara Lingkungan
Hidup
Indeks Tutupan Indeks 51,07 Pengendalian
Vegetasi (lahan) Pencemaran
dan/Atau
Kerusakan
Lingkungan
Hidup
III - 2
Pencapaian Indikator KInerja Keterang
an
Indikator Satua % Realisasi (Rp) % (11)
n (9) (10) (11)
(7) (8)
sarana dan
utilitas umum
terbangun
(lokasi
perumahan
terbangun)
Persentase % 100,00 1.487.918.691 70,35
meningkatkan
penyelenggaraan
penatan ruang
Persentase % 100 3.327.292.914 87,14 Efisiensi
Pemenuhan
Kebutuhan
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Kabupaten/Kota
Persentase %0 00
ketersediaan
dokumen
Perencanaan
Lingkungan
Hidup
Cakupan % 100 1.472.109.724 96,17
pemantauan
kualitas air
Cakupan % 100
pemantauan
kualitas udara
253
Pencapaian Indikator Kinerja Program
(6)
No Sasaran Indikator Satuan %
(1) (2) (3) (4) (5)
Pengelolaan
Keanekaragaman
Hayati (KEHATI)
Pengendalian
Bahan Berbahaya
Dan Beracun (B3
dan Limbah
Bahan Berbahaya
dan Beracun
(Limbah B3)
pembinaan dan
Pengawasan
Terhadap Izin
Lingkungan dan
Izin Perlindungan
dan Pengelolaan
Lingkungan
Hidup (PPLH)
Peningkatan
Pendidikan,
Pelatihan dan
III - 2
Pencapaian Indikator KInerja Keterang
an
Indikator Satua % Realisasi (Rp) % (11)
n (9) (10) (11)
(7) (8) 100 94,46
Presentase % 573.660.122 84,01
kampung iklim 100 85,44
yang terbentuk % 1.323.964.000
Persentase RTH 100 0,00
n publik yang %
terkelola dengan
baik
Persentase
a fasilitasi
3) pemenuhan
komitmen izin
a pengelolaan
limbah B3
Persentase % 100 128.156.749
Pembinaan dan % 0 -
Pengawasan
terkait ketaatan
n penanggung
jawab usaha
dan/atau
kegiatan yang
diawasi
ketaatannya
terhadap izin
lingkungan, izin
PPLH dan PUU
LH yang
diterbitkan oleh
pemerintah
daerah
kabupaten/kota
Persentase
kelompok
masyarakat
254
Pencapaian Indikator Kinerja Program
No Sasaran Indikator Satuan % (6)
(1) (2) (3) (4) (5) Penyuluhan
Lingkungan
Hidup Untuk
Masyarakat
Penghargaan
Lingkungan
Hidup Untuk
Masyarakat
Pengelolaan
Persampahan
III - 2
Pencapaian Indikator KInerja Keterang
an
Indikator Satua % Realisasi (Rp) % (11)
n (9) (10) (11)
(7) (8) 85,52
(KSM) yang 100 236.935.999
memperoleh % 96,36
pendidikan, 100
pelatihan dan %
penyuluhan 82,33 4.436.287.163
lingkungan %
hidup % 104,38
Jumlah Tokoh/
lembaga
masyarakat
/Sekolah/Dunia
Usaha yang
mendapat
penghargaan
lingkungan
tingkat
kabupaten
Persentase
sekolah yang
sudah
melaksanakan
PBLHS
(Berbudaya
Lingkungan
Hidup di
Sekolah) tingkat
kabupaten
Persentase
timbulan
sampah
diperkotaan
yang tertangani
Persentase
jumlah sampah
yang terkurangi
255