Sasaran Pencapaian Indikator Kinerja Program
Strategis
No Renca Realisa %
na si
(1) (2) Indikator Satuan (7) (8)
(3) (4) (5) (6) Pengembang
an Sumber
Daya
Pariwisata
dan Ekonom
Kreatif
26 Meningkatnya Kontribusi % 19,38 19,98 103,10 Pnunjang
nilai tambah, Sektor Urusan
produktifitas Perdagangan Pemerintaha
dan daya saing terhadap n Daerah
pada Urusan PDRB Kabupaten/
Perdagangan, Kota
Koperasi dan
UKM
Persentase % 15 12 80 Pelayanan
Izin Usaha
UMKM yang Simpan
Pinjam
memiliki
Pengawasan
daya dan
Pemeriksaan
saing Koperasi
Penilaian
Kesehatan
KSP/USP
Koperasi
III - 2
Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran
Indikator Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %
(13) (14)
(9) (10) (11) (12) (15)
5 5 93,06
g Persentase 100,0
peningkata 0 521.302.016 485.130.700
n kapasitas
daya
mi manusia
dan
ekonomi
kreatif
tingkat
dasar yang
terlaksana
Persentase 100 20.747.679.5
Pemenuha 0 75
an
Kebutuhan
Penunjang
Urusan
Pemerintah
an
Kabupaten
/Kota
Persentase 80,97 39,74 49,08 400.000.000 122.554.636 30,64
koperasi 0,45
n aktif 0,14 31,11
Persentase
pertumbuh
an
koperasi
206
Sasaran Pencapaian Indikator Kinerja Program
Strategis
No Renca Realisa %
na si
(1) (2) Indikator Satuan (7) (8)
(3) (4) (5) (6) Pendidikan
dan Latihan
Perkoperasia
n
Pemberdayaa
n dan
Perlindungan
Koperasi
Pemberdayaa
n Usaha
Menengah,
Usaha Kecil,
dan Usaha
Mikro
(UMKM)
Pengembang
an UMKM
Peningkatan
Sarana
Distribusi
Perdagangan
Stabilisasi
Harga
Barang
Kebutuhan
Pokok dan
Barang
Penting
Pengembang
an Ekspor
III - 2
Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran
Indikator Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %
(15)
(9) (10) (11) (12) (13) (14) 90,61
25,84 25,84
Persentase 100,0 390.304.000 353.647.900 68,48
pengurus 0
a koperasi 84,05
91,51
terlatih
78,37
a
n
a Persentase 0,647 0,16 24,73 40.000.000 27.392.500
UMKM 0,5 0,1 20,00 150.000.000 126.079.000
yang 4,00 2,00
memiliki 73,16
sertifikasi 1,59 2.776.461.00 2.540.810.3
produk 0 00
SPIPIRT
dan halal 4,95
1,98
g Persentase
pertumbuh 30.000.000 23.512.100
an UMKM
Persentase
pasar
pemda
n yang
direvitalisa
si
Persentase
PKL dan
asongan
yang
terbina
Persentase
pendapata
n pasar
terhadap
PAD
g
207
Sasaran Pencapaian Indikator Kinerja Program
Strategis
No Renca Realisa %
na si
(1) (2) Indikator Satuan (7) (8)
(3) (4) (5) (6) Standardisas
i dan
Perlindungan
Konsumen
Penggunaan
dan
Pemasaran
Produk
Dalam Neger
27 Meningkatnya Persentase % 100 85,3 85,3 Penelitian
penerapan inovasi yang dan
inovasi dalam diterapkan Pengembang
pembangunan an Daerah
daerah
28 Meningkatnya Rasio daya Penunjang
nilai tambah, serap tenaga Urusan
produktifitas kerja Pemerintaha
dan daya saing (PMDN/PMA) n Daerah
sektor : Kabupaten/
penanaman Kota
modal
III - 2
Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran
Indikator Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %
(13) (14) (15)
(9) (10) (11) (12) 82,43
75 62,11 82,81
s Persentase -
cakupan 70 185.000.000 152.498.400
n pelayanan 17,00
alat UTTP ( 40.000.000
Ukur,
takar,
timbang
dan
perlengkap
annya)
Persentase
promosi
produk
UMKM
ri
Jumlah 35 35 100 452.710.000 417.169.664 92,15
peserta 22
g yang 80 29 131,8
mengikuti 2
lomba
Krenova 84 105 2.932.708.96 2.434.429.1 83,01
Jumlah 2 07
kebijakan
inovasi
yang
diterapkan
Persentase
Pemenuha
an
Kebutuhan
Penunjang
Urusan
Pemerintah
an
Kabupaten
/Kota
208
Sasaran Pencapaian Indikator Kinerja Program
Strategis
No Renca Realisa
na si
Indikator Satuan %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
PMDN % 483 8 Pengembang
an Iklim
1,66 Penanaman
Modal
PMA % 294 231 Promosi
Penanaman
78,57 Modal
Persentase Pelayanan
pertumbuha Penanaman
n realisasi Modal
investasi
(PMDN/PMA) % 2,5 97 Pengendalian
: 2,55 Pelaksanaan
PMDN 3880 Penanaman
Modal
PMA % 319 Pengelolaan
Data dan
Sistem
12509,8 Informasi
0 Penanaman
Modal
29 Meningkatnya Rasio % 1,08 0,76 70,37 Penunjang
Urusan
nilai tambah, penduduk Pemerintaha
n Daerah
produktifitas yang bekerja Kabupaten/
Kota
dan daya saing
sektor
Ketenagakerjaa
n
III - 2
Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran
Indikator Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %
(15)
(9) (10) (11) (12) (13) (14)
80 0 0 - 93,70
g Persentase - 79,99
peningkata 80
n 94 117,5 241.020.000 225.824.000 65,99
80 80 100 120.285.000 96.219.500 80,62
pengemban
gan iklim 85,64
investasi
Persentase
Potensi
investasi
yang siap
ditawarkan
Persentase
peningkata
n
pelayanan
penanama
n modal
n Persentase 80 66 82,5 558.567.000 368.589.000
n pengendali 80 100.000.000 80.619.000
81 101,2
an 5
penanama
n modal
Persentase
peningkata
n
pengelolaa
n data dan
sistem
informasi
penanama
n modal
Persentase 100 100 100 4.993.356.21 4.276.504.8
Pemenuha 0 63
an
Kebutuhan
Penunjang
Urusan
Pemerintah
209
Sasaran Pencapaian Indikator Kinerja Program
Strategis (8)
No Renca Realisa
na si
(1) (2) Indikator Satuan %
(3) (4) (5) (6) (7)
Angka % 69 68,94 126,00 Perencanaan
partisipasi Tenaga Kerja
angkatan
kerja Pelatihan
Kerja dan
Produktivitas
Tenaga Kerja
Penempatan
Tenaga Kerja
Hubungan
Industrial
30 Meningkatnya Besaran % 88,2 59,91 67,93
perlindungan pekerja/
sektor buruh yang
ketenagakerjaan menjadi
peserta
program
BPJS
Ketenagakerj
aan
31 Meningkatnya Kontribusi % 35,2 35,2 100 Perencanaan
nilai tambah, sektor dan
III - 2
Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran
Indikator Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %
(13) (14) (15)
(9) (10) (11) (12) 80,29
80 80,78
an 75 00 135.000.000 108.394.300
Kabupaten 52,79
/Kota 70 80 106,6 1.180.933.20 953.908.350 50,88
90 7 0
n Persentase
a kesesuaian 15,87 22,67 91.610.000 48.361.000
349.410.000 177.771.400
Renja 100 111,1
dengan 1
RKT
Persentase
jumlah
s yang
a mendapat
pelatihan
dengan
pendaftar
pelatihan
Persentase
a pencari
kerja yang
ditempatka
n
Persentase
penyelesaia
n
hubungan
industrial
n Persentase 4 5,8 145 1.945.333.00 1.470.374.6 75,58
perencanaa 0 00
210
Sasaran Pencapaian Indikator Kinerja Program
Strategis
No Renca Realisa %
na si (7) (8)
(1) (2) Indikator Satuan
(4) (5) (6) Pembanguna
produktifitas, (3) n Industri
dan daya saing industri
sektor terhadap 105,33
PDRB
Perindustrian
Persentase % 7,5 7,9
IKM yang
memiliki
daya saing
32 Meningkatnya Indeks Indeks 40,81 40,38 98,95 Penunjang
Urusan
kualitas dan Layanan Pemerintaha
n Daerah
kuantitas Infrastruktur Kabupaten/
Kota
infrastruktur
publik dan
sarana
prasarana dasar
masyarakat
Pengelolaan
Sumber
Daya Air
(SDA)
Pengelolaan
dan
Pengembang
an Sistem
Penyediaan
Air Minum
Pengembang
an Sistem
dan
Pengelolaan
Persampaha
n Regional
Pengelolaan
dan
Pengembang
an Sistem Ai
Limbah
III - 2
Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran
Indikator Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %
(13) (14) (15)
(9) (10) (11) (12)
an
pembangu
nan
industri
Persentase 100 100 100,0 56.994.898.6 50.739.784. 89,03
pemenuha 0 58 648
an 100
kebutuhan 100 100 100,0 14.227.331.0 12.052.283. 84,71
penunjang 17,92 0 00 717
urusan 98,12
pemerintah 92,5 92,50 4.461.094.25 3.777.359.3 84,67
daerah 4 00
Persentase 17,92 100,0 15.432.879.8 13.991.761. 90,66
pengelolaa 0 60 718
n sumber
daya air 85,86 87,51 200.000.000 185.682.500 92,84
yang
terbangun
Persentase
sistem
g penyediaan
air minum
yang
memadai
g persentase
layanan
pengelolaa
n
persampah
an
Persentase
layanan air
g limbah
ir IPLT
211
Sasaran Pencapaian Indikator Kinerja Program
Strategis (8)
No Renca Realisa
na si
(1) (2) Indikator Satuan %
(3) (4) (5) (6) (7)
Pengelolaan
dan
Pengembang
an Sistem
Drainase
Pengembang
an
Permukiman
Penataan
Bangunan
Gedung
Penataan
Bangunan
dan
Lingkungann
ya
Penyelenggar
aan Jalan
Pengembang
an Jasa
Konstruksi
III - 2
Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran
Indikator Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
100 100 95,66
Persentase 100,0 2.862.146.00 2.737.992.4
pengelolaa 100 0 0 37
n dan
00 #DIV/0
pengemban !
gan sistem
air limbah
yang
memadai
Persentase
pengelolaa
g n dan
pengemban
gan sistem
drainase
g
n 100 100 100,0 50.888.932.3 47.838.969. 94,01
100 0 00 471
Persentase 86,52
penataan 100 0 0,00
bangunan
gedung 86,52 100,0 76.094.271.0 53.769.494. 70,66
0 00 429
persentase
cakupan 100 100,0 10.000.000 7.445.000 74,45
perencanaa 0
n n penataan
ruang
r persentase
jalan
dalam
kondisi
mantap
g Persentase
peningkata
n dan
pengemban
gan
kualitas
jasa
konstruksi
212
Sasaran Pencapaian Indikator Kinerja Program
Strategis
No Renca Realisa
na si
(1) (2) Indikator Satuan %
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
33 Meningkatnya Tingkat Tingkat 57,52 87,01 151,27 Penunjang
kualitas Pelayanan Urusan
manajemen Infrasruktur Pemerintaha
rekayasa lalu Perhubunga n Daerah
lintas dan n Kabupaten/
penyelenggaraa Kota
n angkutan
Penyelenggar
aan Lalu
Lintas dan
Angkutan
Jalan (LLAJ)
34 Meningkatnya Indeks Indeks 74,4 74,4 100 Penunjang
Urusan
kualitas Kualitas Pemerintaha
n Daerah
perumahan dan Perumahan Kabupaten/
Kota
kawasan dan Kawasan
permukiman Pemukiman
Pengembang
an
Perumahan
Kawasan
Permukiman
Perumahan
dan Kawasan
III - 2
Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran
Indikator Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %
(13) (14) (15)
(9) (10) (11) (12) 88,54
Persentase 100 91,67 91,67 96,26
urusan 57,52
6.673.444.03 5.908.445.3 83,54
a Pemerintah 7 46
Daerah 15,66
Dinas 87,01 151,2 13,02
Perhubung 7 96,28
an yang 2.586.940.00 2.490.117.3
ditunjang 0 13
r Persentase
tingkat
pelayanan
infrastrukt
ur
perhubung
an
Persentase 100 100 100,0 8.986.500.00 7.507.115.3
Pemenuha 0 0 61
an 100
Kebutuhan 100 100 100,0 942.900.000 147.685.921
Penunjang 94,03 0
Urusan
Pemerintah 0,14 0,14
an 19.900.000 2.590.000
Kabupaten
/Kota 97 103,1 2.809.017.00 2.704.530.0
6 0 00
g Persentase
pengemban
gan
perumahan
Kabupaten
Klaten
Persentase
n penataan
kawasan
kumuh
Persentase
n rumah
tidak layak
213
Sasaran Pencapaian Indikator Kinerja Program
Strategis
No Renca Realisa %
na si
(1) (2) Indikator Satuan (7) (8)
(3) (4) (5) (6) Permukiman
Kumuh
Peningkatan
Prasarana,
Sarana dan
Utilitas
Umum (PSU)
35 Terkendalinya Ketaatan % 80 80,50 100,63 Penyelenggar
pemanfaatan Terhadap aan
kawasan sesuai RTRW Penataan
dengan konsep Ruang
tata ruang
36 Terjaganya Indeks Indeks 40,46 55,9 138,16 Penunjang
kualitas Kualitas Air Urusan
lingkungan Pemerintaha
hidup n Daerah
Kabupaten/
Kota
Indeks Indeks 84,46 84,95 100,58 Perencanaan
Kualitas Lingkungan
Udara Hidup
III - 2
Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran
Indikator Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %
(13) (14) (15)
(9) (10) (11) (12)
n huni yang
tertangani
Perentase 100 100 100,0 37,15
prasarana 100
sarana dan 100 0 268.190.000 99.628.520
utilitas 100
) umum 100 100,0 2.115.000.00 1.487.918.6 70,35
terbangun 0 0 91
(lokasi
perumahan 100 100 3.818.415.45 3.327.292.9 87,14
terbangun) 4 14
r Persentase 00 0 00
meningkat
kan
penyelengg
araan
penatan
ruang
Persentase
Pemenuha
an
Kebutuhan
Penunjang
Urusan
Pemerintah
an
Kabupaten
/Kota
n Persentase
ketersediaa
n dokumen
Perencanaa
n
Lingkunga
n Hidup
214
Sasaran Pencapaian Indikator Kinerja Program
Strategis
No Renca Realisa
na si
Indikator Satuan %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Indeks Indeks 83,3 42,54 51,07 Pengendalian
Tutupan Pencemaran
Vegetasi dan/Atau
(lahan) Kerusakan
Lingkungan
Hidup
Pengelolaan
Keanekaraga
man Hayati
(KEHATI)
Pengendalian
Bahan
Berbahaya
Dan Beracun
(B3) dan
Limbah
Bahan
Berbahaya
dan Beracun
(Limbah B3)
pembinaan
dan
Pengawasan
Terhadap
Izin
Lingkungan
dan Izin
Perlindungan
dan
Pengelolaan
III - 2
Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran
Indikator Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %
(15)
(9) (10) (11) (12) (13) (14) 96,17
100 100 100
n Cakupan 1.530.687.00 94,46
pemantaua 0 84,01
n kualitas
85,44
air
Cakupan 100 100 100
pemantaua 20 20 100
n kualitas 100 100 100 607.299.000
udara 100
100 100 1.576.000.00
Presentase 100 0
kampung
iklim yang 100 100 150.000.000
terbentuk
Persentase
a RTH publik
yang
terkelola
dengan
baik
n Persentase
fasilitasi
pemenuha
nn
komitmen
izin
pengelolaa
n limbah
n B3
Persentase
Pembinaan
dan
Pengawasa
n terkait
ketaatan
penanggun
n g jawab
usaha
dan/atau
kegiatan
215
Sasaran Pencapaian Indikator Kinerja Program
Strategis
No Renca Realisa %
na si
(1) (2) Indikator Satuan (7) (8)
(3) (4) (5) (6) Lingkungan
Hidup (PPLH
Peningkatan
Pendidikan,
Pelatihan
dan
Penyuluhan
Lingkungan
Hidup Untuk
Masyarakat
Penghargaan
Lingkungan
Hidup Untuk
Masyarakat
III - 2
Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran
Indikator Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %
(13) (14) (15)
(9) (10) (11) (12)
yang 100 00 -- 0,00
H) diawasi
100 00 00 0
ketaatanny 3 3 100
277.056.500 236.935.999 85,52
a terhadap
izin
lingkungan
, izin PPLH
dan PUU
LH yang
diterbitkan
oleh
pemerintah
daerah
kabupaten
/kota
Persentase
kelompok
masyaraka
t (KSM)
yang
memperole
kh
pendidikan
, pelatihan
dan
penyuluha
n
lingkungan
hidup
Persentase
saka
kalpataru
yang
dibina
n Jumlah
Tokoh/
k lembaga
masyaraka
t
/Sekolah/
Dunia
216
Sasaran Pencapaian Indikator Kinerja Program
Strategis (8)
No Renca Realisa
na si
(1) (2) Indikator Satuan %
(3) (4) (5) (6) (7)
Penanganan
Pengaduan
Lingkungan
Hidup
Pengelolaan
Persampaha
n
III - 2
Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran
Indikator Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %
(13) (14) (15)
(9) (10) (11) (12)
100 0
Usaha 100 100 96,36
yang 100
mendapat 74,09 00 00
pengharga 26 61 82,33 4.603.789.28 4.436.287.1
an 0 63
lingkungan
tingkat 27,14 104,3
kabupaten 8
Persentase
sekolah
yang
sudah
melaksana
kan PBLHS
(Berbudaya
Lingkunga
n Hidup di
Sekolah)
tingkat
kabupaten
Persentase
pengaduan
masyaraka
t terkait
izin
lingkungan
, izin PPLH
dan PUU
LH yang
ditangani
Persentase
timbulan
sampah
diperkotaa
n yang
tertangani
Persentase
jumlah
sampah
yang
terkurangi
217
Sasaran Pencapaian Indikator Kinerja Program
Strategis (8)
No Renca Realisa
na si
(1) (2) Indikator Satuan %
(3) (4) (5) (6) (7)
37 Terwujudnya Kelas Indeks Kelas Sedan Sedang 83,39 Penanggulan
Indeks (99,24) gan Bencana
pengurangan Kapasitas g
kerentanan Bencana (119)
risiko bencana
38 Meningkatnya Indeks Indeks 75,7 75,43 99,64 Penunjang
Urusan
kesadaran dan Demokrasi Pemerintaha
n Daerah
pemahaman Kabupaten/
Kota
masyarakat
terhadap politik
dan demokrasi
Penguatan
Ideologi
Pancasila
dan Karakter
Kebangsaan
Peningkatan
Peran Partai
Politik dan
Lembaga
Pendidikan
Melalui
III - 2
Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran
Indikator Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %
(13) (14) (15)
(9) (10) (11) (12)
n Terwujudn 0,92 0,92 100 86,44
a ya 100
100 2.622.139.40 2.266.493.8
pengurang 0 56
an 100
kerentanan 100 100 2.903.620.64 2.002.461.6 68,96
resiko 1 84
bencana
100 100 41.260.000 35.181.000 85,27
Persentase
Pemenuha 100 100 1.100.957.70 1.100.047.5 99,92
an 0 00
Kebutuhan
Penunjang
Urusan
Pemerintah
an
Kabupaten
/Kota
Persentase
urusan
bidang
r ideologi
Pancasila
dan
karakter
bangsa
yang
dilaksanak
an di
daerah
Persentase
peran
partai
politik
yang
218
Sasaran Pencapaian Indikator Kinerja Program
Strategis
No Renca Realisa %
na si
(1) (2) Indikator Satuan (7) (8)
(3) (4) (5) (6) Pendidikan
Politik dan
Pengembang
an Etika
Serta Budaya
Politik
Pemberdayaa
n dan
Pengawasan
Organisasi
Kemasyaraka
tan
Pembinaan
dan
Pengembang
an
Ketahanan
Ekonomi,
Sosial, dan
Budaya
Peningkatan
Kewaspadaa
n Nasional
dan
Peningkatan
Kualitas dan
Fasilitasi
Penanganan
Konflik
Sosial
39 Meningkatnya Rata - rata Klpk 100 85,50 85,50 Pemberdayaa
n Lembaga
pemberdayaan kader Kemasyaraka
lembaga lembaga tan, Lembaga
Adat dan
kemasyarakata kemasyaraka
n dan kelompok tan dan
III - 2
Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran
Indikator Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %
(13) (14) (15)
(9) (10) (11) (12)
didukung
daerah
g
a
a Persentase 100 100 100 427.500.000 399.861.000 93,53
Organisasi 100 100 100
Kemasyara 100 100 100 42.150.000 42.144.400 99,99
katan yg
292.470.140 186.193.900 63,66
a dibina dan
mendapatk
an
pengawasa
n
Persentase
ketahanan
g ekonomi
sosial
masyaraka
t yg dibina
dan
dikembang
kan di
daerah
Persentase
pelaksanaa
n kualitas
dan
fasilitasi
n penangana
n konflik di
daerah
a Rata-rata 100 85,50 85,50 685.934.800 652.986.640 95,20
Kader
a Lembaga
a Kemasyara
katan dan
219
Sasaran Pencapaian Indikator Kinerja Program
Strategis %
No Renca Realisa (7) (8)
na si
Indikator Satuan Masyarakat
Hukum Adat
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
100 Penunjang
pelestarian adat kelompok Urusan
Pemerintaha
dalam pelestarian n Daerah
Kabupaten/
pengembangan adat dalam Kota
kehidupan pengembang
sosial budaya an sosial
budaya
yang aktif
(mendapat
pembinaan
dan
pelatihan)
40 Terwujudnya Indeks Indeks 100 100
ketentraman, Ketertiban
ketertiban Masyarakat
umum dan
perlindungan
masyarakat.
Peningkatan
Ketentraman
dan
Ketertiban
Umum
Penanggulan
gan Bencana
Pencegahan,
Penanggulan
gan
Penyelamata
III - 2
Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran
Indikator Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %
(13) (14) (15)
(9) (10) (11) (12)
kelompok
t pelestarian
adat dalam
pengemban
gan sosial
budaya
yang aktif
(mendapat
pembinaan
dan
pelatihan)
Persentase 100 84,1 84,1 7.115.489.68 6.238.882.3 87,68
Pemenuha 5 77
an 100
Kebutuhan 97,9 97,9 2.816.256.00 2.737.935.1 97,22
Penunjang 100 0 02
Urusan 100
100 100 31.214.000 31.214.000 100,00
Pemerintah 99 99 840.917.000 836.022.676 99,42
an
Kabupaten
/Kota
Persentase
n peningkata
n
ketentrama
n dan
ketertiban
umum
yang
terkondisik
an
n Cakupan
a penangana
n bencana
yang
tertangani
Persentase
n penanggula
ngan
a kebakaran
220
Sasaran Pencapaian Indikator Kinerja Program
Strategis
No Renca Realisa (8)
na si n Kebakaran
(1) (2) Indikator Satuan % dan Non
(3) (4) (5) (6) (7) Kebakaran
41 Meningkatnya Indeks Indeks 60,37 69,42 114,99 Pengarus
kapasitas Pemberdayaa Kelas Utamaan
perempuan, n Gender Nidya Madya 86,67 Gender dan
perlindungan (IDG) (750) (650) Pemberdayaa
perempuan dan n Perempuan
anak Capaian
Kabupaten
Layak Anak
(KLA)
Perlindungan
Perempuan
Peningkatan
Kualitas
Keluarga
Pengelolaan
Sistem Data
Gender dan
Anak
Pemenuhan
Hak Anak
(PHA)
Perlindungan
Khusus Anak
III - 2
Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran
Indikator Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %
(13) (14) (15)
(9) (10) (11) (12)
n yang
tertangani
IPG (Indeks 96,72 0,00 25.000.000 24.814.666 99,26
Pembangu
nan 60,37 69,42 114,9
a Gender) 1,35 9
n 1,35
30 0,0036 0,27 203.399.000 26.928.750 13,24
IDG
(Indeks Nidya 0,0036 0,27 45.000.000 44.999.736 100,00
Pemberday (750)
aan 4,8 30 100,0 12.953.436 12.953.436 100,00
Gender)
n Rasio 0
kekerasan
terhadap Madya 86,67 156.866.564 156.675.500 99,88
perempuan (650)
Rasio
kekerasan 0,0075 0,16 238.684.000 62.061.350 26,00
terhadap
perempuan
Persentase
OPD yang
mampu
mengelola
data dan
informasi
gender dan
anak yang
berkelanjut
an
Tahapan
Kabupaten
Layak
Anak
n Rasio
k kekerasan
221
Sasaran Pencapaian Indikator Kinerja Program
Strategis (8)
No Renca Realisa
na si
(1) (2) Indikator Satuan %
(3) (4) (5) (6) (7)
42 Meningkanya Indeks Indeks 81,08 80,65 99,47 Penyelenggar
kualitas Kepuasan aan Lalu
layanan Layanan Lintas dan
perhubungan Perhubunga Angkutan
n Jalan (LLAJ)
43 Meningkatnya Nilai Survey Indeks 80 81,2 101,50 Pengelolaan
Data dan
pelayanan Kepuasan Sistem
Informasi
perijinan satu Masyarakat Penanaman
pintu yang tepat terhadap Modal
waktu, tepat layanan
mutu, tepat perijinan
sasaran dan
tepat manfaat
44 Meningkatnya Indeks Indeks Sdh 91,50 Penunjang
pelayanan Kepuasan Urusan
administrasi Layanan Pemerintaha
kependudukan Masyarakat n Daerah
yang Kabupaten/
berkualitas Kota
Pendaftaran
Penduduk
Pencatatan
Sipil
III - 2
Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran
Indikator Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %
(13) (14) (15)
(9) (10) (11) (12) 96,26
terhadap 80,62
anak
82,61
r Persentase 57,52 87,01 151,2 2.586.940.00 2.490.117.3
tingkat 7 0 13 96,81
pelayanan 96,37
infrastrukt
ur
perhubung
an
Persentase 80 81 101,2 100.000.000 80.619.000
peningkata 5
n
pengelolaa
n data dan
sistem
informasi
penanama
n modal
Persentase 100 100 100,0 8.821.917.60 7.288.073.7
urusan 0 1 26
100
a bidang 100 100 100,0 605.708.000 586.385.920
kependudu 0 266.883.000 257.189.114
kan dan
pencatatan 100 100,0
sipil 0
terpenuhi
Persentase
pelayanan
pendaftara
n
penduduk
Persentase
pelayanan
pencatatan
sipil
terlayani
222
Sasaran Pencapaian Indikator Kinerja Program
Strategis
No Renca Realisa %
na si
(1) (2) Indikator Satuan (7) (8)
(3) (4) (5) (6) Pengelolaan
Informasi
45 Pengembangan Persentase % 40 0 Administrasi
ketransmigrasia besaran Kependuduk
n peningkatan an
minat Pengelolaan
transmigrasi Profil
Kependuduk
an
0 Pembanguna
n Kawasan
Transmigrasi
Jumlah Anggaran Prioritas I (program untuk membiayai visi dan misi Bupat
Jumlah Belanja Opera
Jumlah Belanja Mod
Jumlah Belanja Tidak Terdug
Jumlah Belanja Transfe
Jumlah Total Belanja Daera
III - 2
Pencapaian Indikator Kinerja Anggaran
Indikator Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %
(13) (14) (15)
(9) (10) (11) (12)
94,57
00
20,32
i
k 79,88
80,31
Persentase 100 100 100,0 64.000.000 60.525.250 76,94
pengelolaa 0 25,67
k n profil 99,59
kependudu 83,11
kan
a Persentase 40 0 0 105.000.000 21.332.100
jumlah 210.441 204.171 97,16
2.801.619.32 2.237.876.3
i masyaraka 6.546 56.736
t yang
disosialisas 1.962.849.239 1.576.325.20
ikan .087,28 5.324
terhadap 238.674.307.6 183.640.811.
program 50 349
Trasmigras
i 72.557.615.27 18.625.036.0
3 03
ti)
675.562.515.7 672.768.458.
asi 00 757
al
ga 2.949.643.677 2.451.359.51
er .710,28 1.433
ah - - -
223
3.4 Efektifitas Sumber Daya
Untuk mengukur sejauh mana tingkat efektifitas
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah K
tingkat efisiensi penggunaan anggaran, dan 2) efektif
dapat dijelaskan sebagai berikut:
3.4.1. Efisiensi Penggunaan Anggaran
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabup
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Ka
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor
Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun
strategis dengan 67 (enam puluh tujuh) Indik
satu) indikator yang sifatnya progresif, dan 6 (
Selanjutnya untuk mengimplementasi
Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten tahun 20
36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubaha
Klaten Tahun Anggaran 2021. Pada tahun 20
dan subkegiatan 1777. Realisasi fisik tercapa
melaksanakan pembangunan dianggarkan s
Rp.2.493.406.881.542,- (atau 84,53%). Secara
sasaran dan realisasi keuangan dapat disajika
III - 2
sumber daya pelaksanaan pembangunan Daerah, dalam
Kabupaten Klaten tahun 2021, diantaranya mencakup: 1)
fitas penggunaan sumber daya aparatur. Masing-masing
paten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana
abupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana telah
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
2016-2021 ditetapkan 45 (empat puluh lima) sasaran
kator Kinerja Sasaran yang terdiri dari: 61 (enam puluh
(enam) indikator yang sifatnya represif.
ikan RPJMD, telah ditetapkan pula Rencana Kerja
021, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor
an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
021 tercatat sebanyak 330 program dengan 700 kegiatan
ai 96% dari target rencana 98%. Dukungan dana untuk
sebanyak Rp.2.949.643.677.710,- dan terserap sebesar
a rinci tingkat pencapaian efektifitas sumber daya antara
an pada Tabel 3.101.
224
Tabel 3
Tingkat Efisiensi
Pencapaian Indikator Kinerja Program
No Sasaran Indikator Satuan % (6)
Penunjang
(1) (2) (3) (4) (5) Urusan
1 Terwujudnya Persentase % 177,89 Pemerintahan
sekolah dasar Daerah
pemenuhan yang memenuhi Kabupaten/Kota
kebutuhan Standar
pendidikan usia Nasional
dini, pendidikan Pendidikan
dasar dan
pendidikan non
formal
Persentase % 93,36 Pengelolaan
sekolah Pendidikan
menengah
pertama
yang memenuhi
Standar
Nasional
Pendidikan
III - 2
3.101.
i Sumber Daya
Pencapaian Indikator KInerja Keterang
an
Indikator Satua % Realisasi (Rp) %
n (10) (11)
(7) (9) (11) Efisiensi
Angka (8) 101,88 605.929.768.491 81,452
Melanjutkan %
(AM) dari
SMP/MTs ke
SMA/MA/SMK
APK % 93,28 86,55 Efisiensi
SD/MI/Paket A 43.458.335.621
APM % 95,74
SD/MI/Paket A % 200,00
Angka Pputus
Sekolah (APS) % 100,94
SD/MI
Angka % 107,51
Kelulusan % 104,48
SD/MI
% 103,26
APKSMP/MTs/p
aket B
APM
SMP/MTs/Paket
B
Angka
Melanjutkan
225
Pencapaian Indikator Kinerja Program
(6)
No Sasaran Indikator Satuan %
(1) (2) (3) (4) (5)
Pengembangan
Kurikulum
III - 2
Pencapaian Indikator KInerja Keterang
an
Indikator Satua % Realisasi (Rp) % (11)
n (9) (10) (11)
(7) (8)
(AM) dari 166,67 242.466.350 65,44
SMP/MTs ke % 101,84
SMA/MA/SMK % 97,55
Angka putus %
sekolah (APS) 85,20
SMP/MTs % 99,85
Angka kelulusan %
SMP/MTs 200,00
Jumlah anak % 100,94
umur 0 6 tahun % 103,26
yang mengikuti %
program PAUD 166,67
APK PAUD % 101,84
%
Penduduk yang
berusia > 15
tahun melek
huruf (tidak
buta aksara)
Angka Pputus
Sekolah (APS)
SD/MI
Angka
Kelulusan
SD/MI
Angka
Melanjutkan
(AM) dari
SMP/MTs ke
SMA/MA/SMK
Angka putus
sekolah (APS)
SMP/MTs
Angka kelulusan
SMP/MTs
226
Pencapaian Indikator Kinerja Program
(6)
No Sasaran Indikator Satuan %
(1) (2) (3) (4) (5)
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
Pengembangan
Bahasa dan
Sastra
III - 2
Pencapaian Indikator KInerja Keterang
an
Indikator Satua % Realisasi (Rp) % (11)
n (9) (10) (11)
(7) (8) 99,85 96,41
Penduduk yang % 33.045.274.950
berusia > 15 100,92 91,24
tahun melek % 99,90 22.810.000
huruf (tidak %
buta aksara) 105,16
Persentase guru %
yang memenuhi 97,33
kualifikasi % 100,00
S1/D4 % 99,85
Persentase %
Kepala Sekolah
SD/MI yang
berkualifikasi
S1/D4 dan
bersertifiket
Kepala Sekolah
Persentase
Kepala Sekolah
SMP/MTs yang
berkualifikasi
S1/D4 dan
bersertifiket
Kepala Sekolah
Rasio guru
terhadap murid
jenjang SD/MI
Rasio guru
terhadap murid
jenjang
SMP/MTs
Penduduk yang
berusia > 15
tahun melek
huruf (tidak
buta aksara)
227
Pencapaian Indikator Kinerja Program
No Sasaran Indikator Satuan % (6)
(1) (2) (3) (4) (5) Penunjang
Urusan
2 Meningkatnya Kasus Kasus 321,43 Pemerintahan
Kualitas Kesehatan kematian Ibu Angka 104,67 Daerah
Masyarakat dan Kabupaten/Kota
menurunnya Pemenuhan
angka kematian , Upaya Kesehatan
angka kesakitan Perorangan dan
dan kecacatan Upaya Kesehatan
Masyarakat
Angka
Kematian Bayi
Angka Angka 96,89 Peningkatan
kematian Balita 132,86 Kapasitas
Sumber Daya
Prevalensi gizi Angka Manusia
buruk (BB/U) Kesehatan
Sediaan Farmasi,
Alat Kesehatan
dan Makanan
Minuman
Pemberdayaan
Masyarakat
Bidang Kesehatan
III - 2
Pencapaian Indikator KInerja Keterang
an
Indikator Satua % Realisasi (Rp) % (11)
(7) n (9) (10) (11)
(8)
Persentase % 100,00 266.875.180.065 76,52 Efisiensi
urusan
pemerintahan
bidang
kesehatan yang
ditunjang
Persentase % 77,00 101.301.009.001 62,21 Tidak
n pemenuhan efisiensi
upaya
n kesehatan
perorangan dan
masyarakat
terpenuhi
Persentase % 110,00 12.017.290.190 58,11 Efisiensi
peningkatan
kapasitas
sumber daya
manusia
kesehatan
, Persentase % 102,22 59,34 Efisiensi
ketersediaan 370.856.275
farmasi, alat
kesehatan dan
makanan
minuman
Persentase % 100,00 70,49 Efisiensi
peningkatan 161.534.900
n pemberdayaan
masyarakat
bidang
kesehatan
228
Pencapaian Indikator Kinerja Program
(6)
No Sasaran
Indikator Satuan %
(1) (2) (3) (4) (5)
Th 100,31
3 Meningkatnya Usia Harapan
pemanfaatan Hidup
pelayanan
Kerumahsakitan
oleh masyarakat
dan menurunnya
angka kematian di
Rumah Sakit.
4 Meningkatnya Persentase % 109,29 Penunjang
Urusan
upaya pencegahan penanganan Pemerintahan
permasalahan penyandang Daerah
sosial dan masalah Kabupaten/Kota
aksesibilitas PMKS kesejahteraan
dalam memperoleh sosial
pelayanan
danrehabilitasi
yang berperspektif
HAM
Persentase % 100 Pemberdayaan
penguatan Sosial
kapasitas PSKS
III - 2
Pencapaian Indikator KInerja Keterang
an
Indikator Satua % Realisasi (Rp) % (11)
(7) n (9) (10) (11)
(8)
persentase % 100 91,85 Efisiensi
urusan 5.726.726.342
pemerintahan
bidang sosial,
pemberdayaan
perlindungan
perempuan dan
anak, bidang
pengendalian
penduduk dan
keluarga
bencana yang
ditunjang
Persentase % 100 1.074.832.862 90,98
keluarga miskin,
penyandang
disabilitas dan
potensi sumber
kesejahteraan
sosial daerah
kabupaten
(TKSK,
Pendamping
PKH, Karang
Taruna, CSR
dan lembaga
229
Pencapaian Indikator Kinerja Program
(6)
No Sasaran Indikator Satuan %
(1) (2) (3) (4) (5)
Persentase % 102,24 Rehabilitasi
Penyandang Sosial
Masalah
Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
Perlindungan dan
Jaminan Sosial
Penanganan
Bencana
III - 2
Pencapaian Indikator KInerja Keterang
an
Indikator Satua % Realisasi (Rp) % (11)
n (9) (10) (11)
100 89,81
(7) (8) 1.992.210.739
100 97,44
kesejahteraan 100 180.409.822 94,46
sosial) yang
diberdayakan. 721.410.950
Persentase %
penyandang
disabilitas
terlantar, anak
terlantar, lanjut
usia terlantar,
gelandang
pengemis di luar
Panti dan
penyandang
masalah
kesejahteraan
sosial (PMKS)
yang mendapat
layanan
rehabilitasi
sosial
n Persentase %
penyandangmas
alah
kesejahteraan
sosial (PMKS)
yang mendapat
layanan
rehaabilitasi
sosial
Persentase %
korban bencana
dan kelompok
rentan yang
mendapatkan
penanganan
khusus
230