ตัวชี้วัด Non-UC Non UC PP กองทุน อื่นๆ สป.กรม/กอง/ เบิกจ่ายแทนกัน basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/ งบจังหวัด/ PPA/สสส. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ เม.ย - มิ.ย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค ก.ค. - ก.ย. แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2567 จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ 5.ซ้อมแผน Table top ในกำรดูแลผู้ป่วย SMI-V Post-hospital 1.ส่งต่อข้อมูลให้ชุมชนและวำงแผนเยี่ยมติดตำม โดยทีม CBTx. และแกนน ำชุมชน 2.กำรให้ควำมรู้แก่ครอบครัว ญำติ / สร้ำงทัศนคติ เชิงบวกของคนในชุมชน หน่วยงำนด้ำนสวัสดิกำร อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3.อบรมกำรบันทึกข้อมูลกำรให้บริกำรในระบบ ข้อมูลกำรบำบัดรักษำและฟื้นฟู ผู้ติดยำเสพติดของประเทศ (บสต.) 4.พัฒนำศักยภำพบุคลำกรในศูนย์ฟื้นฟูสภำพ ทำงสังคมกลุ่มผู้ป่วย SMI-V เพื่อติดตำมดูแลผู้ป่วย SMI-V กลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องเฝ้ำระวังและติดตำม 5 ปี (ผู้ป่วยเก่ำ/รำยใหม่) กิจกรรมย่อยที่ 2.2 กำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน ร่วมกับทีม MERT/Mini MERT (ตำมภำรกิจของทีม เยียวยำจิตใจ : MCATT) - ปรับปรุงค ำสั่ง ทีม MCATT ระดับจังหวัด/ อ ำเภอ - บูรณำกำรซ้อมแผนร่วมกับทีม MERT/Mini MERT (อย่ำงน้อยอ ำเภอละ 1 ครั้ง/ปี) - ซ้อมแผนตอบโต้ภำวะฉุกเฉินร่วมกับงำน EMS/ปภ. กิจกรรมย่อยที่ 2.3 สนับสนุนกำรพัฒนำคลินิก สุขภำพจิต จิตเวช / หอผู้ป่วยจิตเวช ยำเสพติด ให้เข้ำถึงบริกำรได้ง่ำย และมี ระบบกำรปรึกษำ จิตแพทย์ นักจิตวิทยำผ่ำน line/Telemedicine กิจกรรมย่อยที่ 2.4 สนับสนุนและพัฒนำกำร 186
ตัวชี้วัด Non-UC Non UC PP กองทุน อื่นๆ สป.กรม/กอง/ เบิกจ่ายแทนกัน basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/ งบจังหวัด/ PPA/สสส. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ เม.ย - มิ.ย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค ก.ค. - ก.ย. แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2567 จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ จัดตั้งธัญญำรักษ์จังหวัด ร่วมกับงำนยำเสพติด กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนำกลไกและควำมร่วมมือใน กำรด ำเนินงำน สุขภำพจิตและยำเสพติด (สุขภำพ / สังคม/ สวัสดิกำร) กิจกรรมย่อยที่ 3.1 บูรณำกำรกำรด ำเนินงำน สุขภำพ&ยำเสพติดผ่ำน พรบ.สุขภำพจิต & ยำเสพติด 3.1.1 ประชุมคณะท ำงำนฯ 3.1.2 ประชุมคณะอนุกรรมกำรฯ กิจกรรมย่อยที่ 3.2 บูรณำกำรควำมร่วมมือ ระหว่ำง สสจ. (รพ/สสอ) และ อบจ. (รพ.สต.) ผ่ำนทีม 3 หมอและทีมจิตเวชระดับอ ำเภอ กิจกรรมย่อยที่ 3.3 พัฒนำศักยภำพเครือข่ำยทั้งใน และนอกระบบ สธ. ( SMIV 21/25 กันยำยน 66) กิจกรรมย่อยที่ 3.4 ขับเคลื่อนและผลักดัน มำตรกำรทำงสังคมที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยจิตเวช/ ยำเสพติด กิจกรรมย่อยที่ 3.5 ถอดบทเรียนหลังกำรพัฒนำ รูปแบบกำรป้องกันปัญหำกำรฆ่ำตัวตำย / กำรก่อ ควำมรุนแรงของกลุ่ม SMIV ในชุมชน ด้วยกลไก 3 หมอ และเครือข่ำยนอก ระบบ สธ. กิจกรรมหลักที่ 4 : ส่งเสริมป้องกันปัญหำสุขภำพ จิตทุกช่วงวัย กิจกรรมย่อยที่ 4.1 อภิบำลระบบกำรส่งเสริม ป้องกันปัญหำสุขภำพจิต ใน รพ.สต ร่วมกับ อบจ. กิจกรรมย่อยที่ 4.2 พัฒนำระบบกำรส่งเสริม ป้องกันปัญหำสุขภำพจิต ใน รพ. ตำมมำตรฐำน กิจกรรมย่อยที่ 4.3 พัฒนำรูปแบบกำรดูแล ช่วยเหลือ ด้ำนสุขภำพจิตและพฤติกรรมเสี่ยงในวัย 187
ตัวชี้วัด Non-UC Non UC PP กองทุน อื่นๆ สป.กรม/กอง/ เบิกจ่ายแทนกัน basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/ งบจังหวัด/ PPA/สสส. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ เม.ย - มิ.ย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค ก.ค. - ก.ย. แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2567 จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ เรียนวัยรุ่นแบบบูรณกำร กิจกรรมย่อยที่ 4.5 บูรณำกำรดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุ แบบครบวงจรอย่ำงยั่งยืน (ด้ำนสุขภำพจิต) ตำมแผนนโยบำยมุ่งเน้น กิจกรรมย่อยที่ 4.6 ส่งเสริมควำมรอบรู้ด้ำน สุขภำพจิตให้ประชำชน ทั้ง On air& On ground - สื่อสำรสร้ำงควำมรอบรู้ ใน 5 flagship (SMI-V / SMI-RSuicide prevention/ Development &EQ / RQ) - สร้ำง Clip สื่อสำร สัญณำนเตือน SMI-V / สัญญำนเสี่ยงกำรฆ่ำตัวตำย กิจกรรมหลักที่ 5 :สนับสนุนและพัฒนำงำนวิชำกำร/ งำนวิจัย ด้ำนสุขภำพจิต จิตเวชและยำเสพติด กิจกรรมย่อยที่ 5.1 สนับสนุนกำรพัฒนำองค์ ควำมรู้ของภำคีเครือข่ำยทั้งใน และนอกระบบ สำธำรณสุขของจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมย่อยที่ 5.2 สนับสนุนกำรศึกษำวิจัย ด้ำนสุขภำพจิตจิตเวชของเครือข่ำย (รพ.สต/รพ./วสส./วพบ.) ของจังหวัดสุพรรณบุรี รวมแผน Service Plan สาขา สุขภาพจิต 12,550 - - - 12,550 - - - - 12,550 188
ตัวชี้วัด Non-UC Non UC PP กองทุน อื่นๆ สป. กรม/กอง/ เบิกจ่ายแทน กัน basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ ,/งบจังหวัด/ PPA/สสส. (ระดับจังหวัด) โครงการประชุมวิชาการอายุรศาสตร์สัญจร - เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ 10 อ าเภอ แพทย์ พยาบาล โรงพระยาบาลเจ้าพระยายมราช ครั้งที่2 บุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยอายุรกรรม รพ.ทุกแห่ง - เพื่อพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย 70 คน อายุรกรรมในจังหวัดสุพรรณบุรี รวมแผนservice plan 5 สาขา - - - - - - - - - - แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ยุทธศาสตร์กระทรวง ที่ 2 Service Excellence แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการหลักของกระทรวง ที่ 8 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2567 จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ เม.ย - มิ.ย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค ก.ค. - ก.ย. 189
ตัวชี้วัด Non-UC Non UC PP กองทุน อื่นๆ สป.กรม/กอง/ เบิกจ่ายแทนกัน basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/ งบจังหวัด/PPA/ สสส. (ระดับจังหวัด) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ กิจกรรมหลักที่ 1 ประชุมทบทวนแนวทางการส่งต่อ 1.เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 10 อ าเภอ แพทย์ พยาบาล ผู้ป่วยโรคหัวใจ ( STEMI ) ปี 2567 (Service Plan) สาขาโรคหัวใจ สาขาหัวใจ 2.เพื่อทบทวนแนวทางการส่งต่อผู้ป่วย รพ.ทุกแห่ง ให้มีประสิทธิภาพ 40 คน รวมแผน Service plan สาขาโรคหัวใจ - - - - - - - - - - ยุทธศาสตร์กระทรวง ที่ 2 Service Excellence แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการหลักของกระทรวง ที่ 9 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ เม.ย - มิ.ย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค ก.ค. - ก.ย. แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2567 จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ 190
Page| 191 แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) แผนงานย่อย: แผนปฏิบัติราชการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขามะเร็ง โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขามะเร็ง 1. สถานการณ์ปัญหา โรคมะเร็ง เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนทั่วโลก โรคมะเร็งที่พบ 5 อันดับแรกของ โลก ได้แก่ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งกระเพาะอาหาร และมะเร็งต่อมลูกหมาก ซึ่ง องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่า ในปี ค.ศ.2073 จะมีผู้ป่วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นเป็น 21.4 ล้านคน และมะเร็งต่อม ลูกหมาก ซึ่งองค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าในปี ค.ศ.2073 จะมี ผู้ป่วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นเป็น 21.4 ล้านคน และคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตราว 13 ล้านคน และประมาณ 70% ของผู้เสียชีวิตจะอยู่ใน ประเทศที่มีรายได้ ปานกลางถึงต่ำ (องค์การอนามัยโลก, 2013) สำหรับประเทศไทย โรคมะเร็ง ที่เป็นปัญหาสำคัญ 5 อันดับแรก คือ มะเร็งตับและท่อน้ำดี (24.8 ต่อแสน) มะเร็งหลอดคอ หลอดลมใหญ่ และปอด (22.2 ต่อแสน) มะเร็งเต้านม (13.9 ต่อแสน) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (8.4 ต่อแสน) มะเร็งปากมดลูก (6.7 ต่อแสน) เมื่อพิจารณาสาเหตุการตายของประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี ในปี 2566 พบว่ากลุ่มโรคที่เป็น สาเหตุการตาย โดยไม่นับการตายที่ระบุว่าชราภาพ หรือไม่ทราบสาเหตุ อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มโรคความดัน โลหิตสูง (อัตรา 33.12 ต่อแสน) รองลงมา คือ ติดเชื้อในกระแสเลือด (อัตรา 14.35 ต่อแสน) ฝีที่ปอดและเมดิ แอสตินัม (อัตรา 12.77 ต่อแสน) หัวใจล้มเหลว (อัตรา 12.14 ต่อแสน) และเบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน (อัตรา 6.47 ต่อแสน) ตามลำดับ เมื่อจำแนกสาเหตุการตายตามกลุ่มโรคเนื้องอกและมะเร็ง อัตราตายสูงสุดได้แก่ กลุ่มโรคเนื้อ งอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลมใหญ่ และปอด (Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung) อัตรา 24.51 ต่อแสน รองลงมาได้แก่ โรคเนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ำดีในตับ (Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts) อัตรา 19.09 ต่อแสน โรคเนื้องอกร้ายที่เต้านม (Malignant neoplasm of breast) 8.95 ต่อแสน และโรคเนื้องอกร้าย ที่ลำไส้ใหญ่ ลำไส้ตรงและทวารหนัก (Malignant neoplasm of colon, rectum and anus) อัตรา 7.19 ต่อแสน 1.1 Base line data อัตราตาย จากมะเร็ง ชนิดมะเร็ง อัตราตาย ประเทศ เขต5 จังหวัด มะเร็งลำไส้ใหญ่ 8.4 NA 3.78 มเร็งเต้านม 13.9 7.69 4.10 มะเร็งปากมดลูก 6.7 6.80 0.47
Page| 192 แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 การดำเนินงานคัดกรองมะเร็ง อำเภอ มะเร็ง ปากมดลูก ร้อยละ เป้าหมาย มะเร็ง เต้านม ร้อยละ เป้าหมาย มะเร็ง ลำไส้ใหญ่ ร้อยละ เป้าหมาย เมืองสุพรรณบุรี 4,852 84.33 13,406 35.27 0 0 เดิมบางนางบวช 99 4.65 5,623 38.44 0 0 ด่านช้าง 137 6.14 3,993 27.86 313 21.83 บางปลาม้า 306 14.19 4,344 29.24 0 0 ศรีประจันต์ 412 18.85 12,494 84.58 1,289 82.84 ดอนเจดีย์ 40 2.53 7,280 71.16 654 58.97 สองพี่น้อง 2,038 85.67 18,551 65.62 1,069 37.23 สามชุก 724 38.47 7,913 61.43 1 0.07 อู่ทอง 1,544 41.53 16,134 65.57 987 38.72 หนองหญ้าไซ 703 42.40 6,196 56.63 0 0 รวม 10,815 42.14 95,934 52.27 4,313 22.47 1.2 ปัญหาพื้นที่เชิงคุณภาพ (สาเหตุ/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง) พื้นที่ที่คัดกรองมะเร็งปากมดลูก น้อยที่สุด ได้แก่ อำเภอดอนเจดีย์ รองลงมาได้แก่ อำเภอเดิมบาง นางบวช และด่านช้าง ตามลำดับ การคัดกรองมะเร็งเต้านม น้อยที่สุด ได้แก่ พื้นที่ อำเภอด่านช้าง รองลงมาได้แก่ อำเภอบางปลาม้า และเมืองฯ ตามลำดับ และ การคัดกรองมะเร็งลำไส้ น้อยที่สุดได้แก่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช บางปลาม้า และหนองหญ้าไซ ตามลำดับ 1.3 ข้อมูล หรือปัญหาของกระบวนการทำงาน 1.3.1 ทักษะความชำนาญ ของผู้ปฏิบัติงาน 1.3.2 วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ สิ่งสนับสนุน ในการคัดกรองและตรวจวินิจฉัย 1.3.3 ระยะเวลารอคอยการส่งตรวจวินิจฉัยและส่งรักษาต่อ 2. สรุปปัญหาที่สำคัญ 2.1 การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในการดำเนินงานให้เพียงพอ 2.2 รพ.สต.ถ่ายโอนไป อบจ. บุคลากร อาจมีการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ และผู้ประสานงาน
Page| 193 แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 3. เป้าประสงค์ อัตราตายด้วยมะเร็ง ลำไส้ เต้านม และปากมดลูกลดลง 4. เป้าหมายและตัวชี้วัด 4.1 ตัวชี้วัด 4.1.1 การคัดกรองมะเร็งเต้านม ร้อยละ 80 4.1.2 การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ร้อยละ 20 (สะสมรายใหม่ ปี 67-71) 4.1.3 การคัดกรองมะเร็งลำไส้ ร้อยละ 10
ตัวชี้วัด Non-UC Non UC PP กองทุน อื่นๆ สป. กรม/กอง/ เบิกจ่ายแทน กัน basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ ,/งบจังหวัด/ PPA/สสส. (ระดับจังหวัด) กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร 1 ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรอง และเครือข่ายบริการสาธารณสุข สาธารณสุขในการด าเนินงาน มะเร็ง 1.1 เต้านม ร้อยละ 80 กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการ คัดกรองมะเร็ง 1.2 ปากมดลูก ร้อยละ 20 คัดกรองมะเร็ง 1.3 ล าไส้ใหญ่ ร้อยละ 10 กิจกรรมหลักที่ 2 ติดตาม สนับสนุน และประเมินผลการคัดกรองมะเร็ง 2.1 ติดตามสนับสนุน และประเมินผลการ 1เพื่อติดตาม สนับสนุนการ รพ. 10 แห่ง ผู้รับผิดชอบงาน 7,200 7,200 7,200 คัดกรองมะเร็ง ด าเนินงานคัดกรองมะเร็ง คัดกรองมะเร็ง ที่ถูกต้อง ได้มาตรฐาน อบจ. 1 แห่ง 200 คน 2.2 กิจกรรมสนับสนุนการจัดกิจกรรมคัดกรอง 2.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตาม พื้นที่ 10 อ าเภอ สตรีอายุ 3 ปีขึ้นไป 18,000 18,000 18,000 มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ โครงการเฉลิมพระเกียรติ ที่มีปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมหลักที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ เพื่อสรุปผลการด าเนินงาน ปี66 และ รพ. 10 แห่ง ผู้รับผิดชอบ สรุปผลการด าเนินงานคัดกรองมะเร็ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานมะเร็ง 3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ สรุปผลการด าเนินงาน (ออนไลน์) รวมแผน service plan สาขามะเร็ง - - 25,200 - - - - - 25,200 25,200 แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ยุทธศาสตร์กระทรวง ที่ 2 Service Excellence แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการหลักของกระทรวง ที่ 10 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2567 จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ เม.ย - มิ.ย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค ก.ค. - ก.ย. 194
ตัวชี้วัด Non-UC Non UC PP กองทุน อื่นๆ สป.กรม/กอง/ เบิกจ่ายแทนกัน basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/ งบจังหวัด/PPA/ สสส. (ระดับจังหวัด) โครงการชะลอไตเสื่อม กิจกรรมหลักที่ 1ให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบงาน 1.พัฒนาความรู้บุคลากรทีมรักษ์ไต ผู้ป่วยCKD ที่มีอัตราการลดลงของ 10 อ าเภอ แพทย์ พยาบาล โรคไต (CKD Manager)และทีมรักษ์ไต (อสม.) ในการดูแลผู้ป่วย eGFR< 5 ml/min/1.73m2/yr สาขา ไต 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพของ CKD Clinic (เป้าหมาย: ≥66%) รพ.ทุกแห่ง กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมวันไตโลก และ เชื่อมโยงกับงาน NCD ในการ และรพ.สต. ให้ความรู้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในเขต อ.เมือง ชลอไตเสื่อม อสม. รวมแผน Service plan สาขาไต - - - - - - - - - - ยุทธศาสตร์กระทรวง ที่ 2 Service Excellence แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการหลักของกระทรวง ที่ 11 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ เม.ย - มิ.ย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค ก.ค. - ก.ย. แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2567 จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ 195
ตัวชี้วัด Non-UC Non UC PP กองทุน อื่นๆ สป.กรม/กอง/ เบิกจ่ายแทนกัน basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/ งบจังหวัด/PPA/ สสส. (ระดับจังหวัด) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ วิทยา สาขาจักษุ กิจกรรมหลักที่ 1 ประชาสัมพันธ์บริจาคดวงตา -เพิ่มการเข้าถึงการบริจาคดวงตา กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ประกาศในเว็ปไซ รพ. - ติดป้ายประชาสัมพันธ์ในลิฟท์. - ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของรพ. กิจกรรมหลักที่ 2 ระบบบริการจับคู่พัฒนา -เพิ่มการเข้าถึงบริการ ในรพช.ที่ไม่มี ผู้ป่วยต้อกระจก โรงพยาบาลพี่ -โรงพยาบาลน้อง จักษุแพทย์ ชนิดบอด (Blinding Cataract) .ออกหน่วยตรวจตา รพ.บางปลาม้า และ - ลดระยะเวลาการรอคอยผ่าตัด ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน รพ.ด่านช้าง ทุก 3 เดือน ต้อกระจก ≥ ร้อยละ 85 กิจกรรมหลักที่ 3 วัดแว่นเด็กประถมศึกษา - เพื่อให้นักเรียนที่สายตาผิดปกติได้ - เด็กที่มีสายตาผิดปกติพบจักษุแพทย์ รับการตรวจ และแก้ไขสายตาผิดปกติ - มอบแว่นสายตาในรายที่สายตา ผิดปกติ รวมแผน Service plan สาขาจักษุ - - - - - - - - - - ยุทธศาสตร์กระทรวง ที่ 2 Service Excellence แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการหลักของกระทรวง ที่ 12 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ เม.ย - มิ.ย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค ก.ค. - ก.ย. แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2567 จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ 196
ตัวชี้วัด Non-UC Non UC PP กองทุน อื่นๆ สป.กรม/กอง/ เบิกจ่ายแทนกัน basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/ งบจังหวัด/PPA/ สสส. (ระดับจังหวัด) โครงการเพิ่มจ านวนผู้บริจาคอวัยวะ ในผู้ป่วยสมองตาย กิจกรรมหลักที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบบริการ - เพื่อให้ได้รับอวัยวะจากผู้ป่วย - อัตราส่วนจ านวนผู้ยินยอมบริจาค สุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ สมองตายเพิ่มขึ้น อวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายต่อจ านวน - ผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล กิจกรรมย่อยที่ 1.1จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน เป้าหมาย > 0.8 : 100 Hospital 10 อ าเภอ รพ.ทุกแห่ง death ในโรงพยาบาล A,S กิจกรรมย่อยที่ 1.2 ส่งพยาบาลไปอบรมเทคนิค อ.เมือง รพศ. การเจรจาการขอรับบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วย สมองตายที่สภากาชาดไทย กิจกรรมย่อยที่ 1.3 จัดตั้งจุดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 10 อ าเภอ รพ.ทุกแห่ง และรับขึ้นทะเบียนผู้แสดงความจ านงบริจาคอวัยวะ กิจกรรมย่อยที่ 1.4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่อง ศูนย์รับบริจาคอวัยวะในรพ.และในระดับปฐมภูมิ กิจกรรมย่อยที่ 1.5 พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วย ที่คาดว่าอยู่ในภาวะสมองตายก่อนส่งต่อ รพศ. รวมแผน Service plan สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ - - - - - - - - - - ยุทธศาสตร์กระทรวง ที่ 2 Service Excellence แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการหลักของกระทรวง ที่ 13 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ เม.ย - มิ.ย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค ก.ค. - ก.ย. แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2567 จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ 197
Page| 198 แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) แผนงานย่อย: แผนปฏิบัติราชการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด โครงการการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 1. สถานการณ์ปัญหา ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญในระดับชาติ ถือเป็นภัยคุกคามประชากรในประเทศ ทั้งนี้การ เสพยาเสพติดส่งผลต่อภาวะสุขภาพ คุณภาพชีวิต และทรัพย์สิน ทั้งต่อตัวผู้เสพ ครอบครัวและสังคมรอบข้าง สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดมีแนวโน้มที่แพร่ระบาดมากขึ้น ตามการขับเคลื่อนของอุปทาน (Supply) ของการผลิตยาเสพติดนอกประเทศ จากปริมาณยาเสพติดที่มีการลักลอบนำเข้าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ยาเสพติด กระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย และด้วยกลยุทธ์การค้าของกลุ่มนักค้ายาเสพติดที่ทำให้ยาเสพติดมี ราคาที่ถูกลง ทำให้เกิดผู้เสพรายใหม่เข้าสู่วงจรยาเสพติดมากขึ้น จากข้อมูลผู้เข้าบำบัดรักษาที่เข้าสู่ระบบจะ พบสัดส่วนผู้เสพรายใหม่ถึง ร้อยละ 70.34 ไม่นับรวมผู้เสพจำนวนมากที่ยังไม่เข้าสู่ระบบการบำบัดรักษา หลบ ซ่อนไม่แสดงตัวจนเกิดภาวะการเสพติดซ้ำ ซึ่งจะส่งผลต่ออาการทางจิตเวชจากยาเสพติด สอดคล้องกับข้อมูล การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ พบว่า มีสัดส่วนผู้เข้ารับการบำบัดและใช้ยารักษาโรคทาง จิตเวชร่วมเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปี พ.ศ.2565 มีจำนวน 8,871 คน และข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการสำนักงาน ป.ป.ส. ปี พ.ศ.2565 มีข่าวผู้มีอาการทางจิตจากยาเสพติดก่อเหตุรุนแรงจนเป็นข่าวจำนวน 731 ข่าว ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2564 เป็น 2 เท่า (ปี พ.ศ. 2564 มีเพียง 307 ข่าว) นอกจากนี้ ข้อมูลจากระบบการบำบัดรักษายาเสพติด (บสต.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด 120,915 ราย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด 155,500 ราย) ส่วนใหญ่ยังคงเป็นเพศชาย ร้อยละ 88.25 เมื่อ พิจารณากลุ่มอายุของผู้เข้าบำบัดทั้งหมด ส่วนใหญ่กลุ่มอายุ มากกว่า 39 ปีขึ้นไป ร้อยละ 27.43 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 18 - 24 ปี ร้อยละ 18.44 และ กลุ่มอายุ 25 - 29 ปี ร้อยละ 17.52 ตามลำดับ ผู้เข้าบำบัดรักษา ส่วนใหญ่เป็นผู้เสพ ร้อยละ 62.90 รองลงมาคือ ผู้ติด ร้อยละ 30.14 และผู้ใช้ ร้อยละ 6.91 ยาเสพติดที่มีการ แพร่ระบาดมากที่สุด คือ ยาบ้า (ร้อยละ 79.58) รองลงมาคือ ไอซ์ (ร้อยละ 5.86) เฮโรอีน (ร้อยละ 5.23) และ กัญชา (ร้อยละ 3.74) ตามลำดับ สำหรับยาเสพติดที่ต้องเฝ้าระวัง คือ ไอซ์ และเฮโรอีนที่พบการแพร่ระบาด เพิ่มขึ้น โดยจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพื้นที่เสี่ยงในการแพร่ระบาดเฮโรอีนเนื่องจากมีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัด กาญจนบุรี นอกจากนี้ยังเริ่มพบการใช้ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทแบบผสมหลายชนิด (Drugs Cocktail) ในกลุ่มเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ ทุกแห่ง ได้ดำเนินการบันทึกผลการสำรวจสภาพปัญหายาเสพติดระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ผ่านระบบสารสนเทศ ยาเสพติดจังหวัด ทั้ง 1,043 หมู่บ้าน ในรอบที่ 2 (เม.ย - ก.ย. 2566) ปีงบประมาณ 2566 ปรากฏผลการจัดทำ ข้อมูลการประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ภาพรวมจังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้ สีขาว : 1 (ไม่พบ
Page| 199 แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 ปัญหา) - หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีผู้เสพ/ผู้ค้ายาเสพติด จำนวน 564 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 54.1 (ใช้มาตรการ ป้องกัน), สีเขียว : 2 (พบผู้เสพ) - หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีเฉพาะผู้เสพ จำนวน 442 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 42.4 (ใช้มาตรการบำบัด และป้องกัน) ,สีเหลือง : 3 (พบผู้ค้า) - หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีเฉพาะผู้ค้า จำนวน 2 หมู่บ้าน คิด เป็นร้อยละ 0.19 (ใช้มาตรการปราบปราม และป้องกัน) สีแดง : 4 (พบทั้งผู้เสพและผู้ค้า) - หมู่บ้าน/ชุมชนที่ มีทั้งผู้เสพและผู้ค้า จำนวน 35 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 3.36 (ใช้มาตรการปราบปราม บำบัด และป้องกัน) ในส่วนสถานการณ์ด้านการบำบัดรักษาฯยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี ปี2566 (ต.ค.65-ก.ย.66) พบว่า ผลการดำเนินงานบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ทั้งหมด 1,839 ราย แบ่งเป็น สมัครใจ(walk in ม.113) 382 ราย ,สมัครใจ ม .114 จำนวน 1,154 ราย,ระบบศาลสั่ง จำนวน 245 ราย (ปอ.ม.56 =242 ราย,ม.166= 2 ราย,ม.165= 1 ราย นอกจากนี้ ยังพบว่าเป็นผู้ป่วยยาเสพติดรายใหม่ 964 คนคิดเป็นร้อยละ 52.42 ,จำนวน ผู้เข้ารับการบำบัดรักษาซ้ำใน ปี คิดเป็นร้อยละ 2.27 ,อัตราการติดตามดูแลผู้ผ่านการบำบัดฯครบโปรแกรม อย่างต่อเนื่องครบ 1 ปี (Retention rate) คิดเป็นร้อยละ 63,ผู้ป่วยยาเสพติดหยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลัง จำหน่ายจากการบำบัด (Remission rate) คิดเป็นร้อยละ 70.91 ในส่วนของจำนวนผู้ติดยาเสพติดมีอาการ ทางจิต (SMI-V)มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี2566 จำนวน 694 รายคิดเป็นร้อยละ 5.40 ตัวชี้วัด: ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ ปีงบประมาณ 2566 ข้อมูล ณ 30 ก.ย 66 2563 2564 2565 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ระดับประเทศ 55 เมือง 37 16 43.24 40.71 56.66 63.04 เดิมบางฯ 28 18 64.29 เขต 5 ดอนเจดีย์ 19 19 100 53.9 57.69 69.31 ด่านช้าง 14 3 21.43 จังหวัดสุพรรณบุรี บางปลาม้า 16 11 68.75 63.41 55.5 63 ศรีประจันต์ 11 10 90.91 ปีงบประมาณ 2566 สองพี่น้อง 19 9 47.37 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 สามชุก 22 17 77.27 58.3 63.45 64.8 หนองหญ้าไซ 3 3 100 อู่ทอง 10 10 100 รวม 179 116 64.8 ที่มาข้อมูล : https://antidrugnew.moph.go.th ณ 30 กันยายน 2566
Page| 200 แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 1.1Base line data 1.1.1 เป้าหมายการบำบัด จำนวน 1,500 คน 1.1.2 เป้าหมายการลดอันตรายจากการใช้ยา (Harm reduction) จำนวน 500 คน 1.1.3 เป้าหมายการคัดกรองผู้ใช้สารเสพติด 500 ราย 1.1.4 เป้าหมายการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด 500 ราย 1.1.5 เป้าหมายสถานพยาบาลของรัฐผ่านการรับรองมาตรฐานบำบัดยาเสพติดครบทุกแห่ง (10 แห่ง) 1.1.6 ดำเนินยุทธศาสตร์ 3 ย 3 ก ตามโครการ TO BE NUMBER ONE 1.1.7 ดำเนินมาตราการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบจังหวัดสุพรรณบุรี (5 มาตรการหลัก) 1.2 ปัญหาพื้นที่เชิงคุณภาพ ปัญหาสำคัญของการบำบัดฟื้นฟูฯผู้ติดยาเสพติดหลายปีที่ผ่านมาคือ ผู้ป่วยยาเสพติดที่ผ่าน กระบวนการบำบัดรักษาฯ ได้รับการติดตามไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด เนื่องจากผู้ป่วยฯดังกล่าวไม่อยู่ในพื้นที่ และติดตามตัวไม่พบ และบางส่วนกลับไปเสพยาเสพติดซ้ำเพราะกลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมหาซื้อยาเสพ ติด ได้ง่าย สภาพครอบครัวที่ยังมีปัญหา ประกอบกับสภาพจิตใจที่ไม่เข้มแข็งพอที่จะเลิกยาได้ และจาก นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ UNGASS 2016 ได้ปรับแนวคิดด้านการบำบัดรักษามิติใหม่ ที่ว่า "ผู้เสพคือผู้ป่วย"ด้วยโรคสมองติดยาซึ่งถือเป็นโรคเรื้อรังโรคหนึ่ง ดังนั้นการที่จะให้ผู้ติดยาเสพติดสามารถ เลิกยาได้อย่างถาวรนั้นเป็นเรื่องยาก แต่การช่วยเหลือดูแลให้ผู้ติดยาเสพติดสามารถอยู่ในสังคมโดยไม่ส่งผล กระทบต่อผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญมากกว่า ดังนั้นการปรับทัศนคติของคนในสังคมที่เปิดโอกาสให้ผู้เสพ/ผู้ติดได้รับ การบำบัดฯเน้นมุมมองด้าน สุขภาพแทนการลงโทษหรือตีตราความผิด และการลดอันตรายจากการใช้ยาเพื่อป้องกัน อันตรายหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดทั้งตัวผู้ป่วยเอง ชุมชนและสังคม พร้อมทั้งการขยายฐานหรือรูปแบบการ บำบัดลงสู่ชุมชนจาก Medical model สู่ Socialmodel เช่น การบำบัดในชุมชน(community base treatment/CBT) โดยชุมชนดำเนินการเอง ซึ่งเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนจังหวัด สุพรรณบุรีได้มีพื้นที่ชุมชนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวชของกำนันธีร์ สัจจะวงศ์รัตน์ นำร่องการ แก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนด้วยการทำบำบัดในชุมชนมีอาสาสมัครในการช่วยสอดส่อง ควบคุม ติดตาม ช่วยเหลือผู้ที่มีพฤติกรรมใช้ยาเสพติดในชุมชนให้สามารถเลิกยาได้ และจะขยายโมเดลนี้ให้ชุมชนอื่นๆใน จังหวัดสุพรรณบุรีดำเนินการต่อไปจนครบทุกอำเภอทุกตำบลในที่สุด
Page| 201 แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 1.3 ข้อมูล หรือปัญหาของกระบวนการทำงาน 1.3.1 ผู้เข้ารับการบำบัดรักษาอยู่ไม่ครบโปรแกรมฯ(Drop out)เพิ่มขึ้น ทั้งในระบบสมัครใจ และระบบบังคับบำบัด 1.3.2 การติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูฯโดยเฉพาะกลุ่มSMIVดำเนินการได้ไม่ครบตาม กำหนด(5 ปี)เนื่องจากย้ายที่อยู่ ติดตามตัวไม่พบ ไปประกอบอาชีพต่างจังหวัด/ต่างพื้นที่ 1.3.3 สถานพยาบาลบางแห่งมีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จึงต้องมีการพัฒนา ศักยภาพผู้ปฏิบัติงานใหม่อย่างต่อเนื่อง 1.3.4 กระบวนการดำเนินงานบำบัดในชุมชนยังเห็นภาพไม่ชัดเจน ขาดการบูรณาร่วมกันกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1.3.5 การขับเคลื่อนตามประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ ยังต้องทำความเข้าใจกับส่วน ราชการที่เกี่ยวข้องให้มีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2. สรุปปัญหาที่สำคัญ 2.1 ผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูไม่ครบโปรแกรมเพิ่มขึ้น 2.2 ผู้ป่วยยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดรักษาฯ ได้รับการติดตามไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐาน และผู้ป่วย ยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดรักษาฯ กลับไปเสพยาเสพติดซ้ำ 2.3 การดำเนินงาน CBTx ในพื้นที่ยังขาดการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. เป้าประสงค์ เพื่อให้ผู้เสพผู้ติดได้รับการบำบัด รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพและสดอันตรายจากยาเสพติดสามารถ กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ โดยมีกลไกติดตามการช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาอย่างน้อย 1 ปี และ กลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรง(SMI-V) ติดตามต่อเนื่อง 5 ปี ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบการใช้ความรุนแรงในสังคม 4. เป้าหมายและตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จำนวนผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัด รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ติดตามดูแลช่วยเหลือ และ ลดอันตรายจากยาเสพติด ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละ 62 ของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาได้รับการดูแลติดตามอย่างมีคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง (Retention Rate)
Page| 202 แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 ตัวชี้วัดกิจกรรม 1.ผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการคัดกรองจากศูนย์คัดกรองอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 2.ผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการบำบัด รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ติดตามดูแลช่วยเหลือ และลดอันตรายจาก ยาเสพติด 3.สถานบริการทุกระดับได้รับการพัฒนาด้านการบำบัด รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ติดตามดูแลช่วยเหลือ และลดอันตรายจากยาเสพติด 4. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ตามยุทธศาสตร์ 3 ย 3 ก 5.ออกตรวจเตือน/จับตามมาตราการทางกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ และพ.ร.บ.ควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ตัวชี้วัด Non-UC Non UC PP กองทุน อื่นๆ สป. กรม/กอง/ เบิกจ่ายแทน กัน basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ ,/งบจังหวัด/ PPA/สสส. (ระดับจังหวัด) โครงการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ มาตรการที่ 1: ด้านการส่งเสริมป้องกันปัญหายาเสพติด 1.เพื่อส่งเสริม ปลุกจิตส ำนึก สร้ำง ร้อยละของผู้ป่วยยำเสพติดเข้ำสู่ สถานศึกษา 1.1 ด ำเนินงำนกิจกรรมป้องกันกำรแพร่ระบำดของยำเสพติด ควำมตระหนักและควำมรู้เรื่อง กระบวนกำรบ ำบัดรักษำ ได้รับกำร พื้นที่จ.สุพรรณ 587,975 587,975 587,975 587,975 2,351,900 2,351,900 ในเยำวชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่โดยใช้ แนวทำงTo Be ยำเสพติดในสถำนศึกษำ ดูแลอย่ำงมีคุณภำพต่อเนื่องจนถึง สถานประกอบ Number One ทั้ง ในสถำนศึกษำ ,ในชุมชน และสถำน ชุมชนและสถำนประกอบกำร กำรติดตำม (Retention Rate) 1 แห่ง/อ าเภอ ประกอบกำร ฯลฯเช่นกำรจัดโครงกำรศูนย์เพือนใจวัยรุ่น, ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนำทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหำยำเสพติด พร้อมให้กำร 2.ด ำเนินกำรตำมยุทธศำตร์หลัก 1 แห่ง/อ ำเภอ สนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆตำมโครงกำรTo Be Number One (3 ย. 3 ก.) อย่ำงต่อเนื่องทุกปี 1.2.ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินงำนกำรป้องกันกำร แพร่ระบำดของยำเสพติด ในเยำวชนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง ทั้งในสถำนศึกษำในชุมชนและสถำนประกอบกำร โดยใช้ แนวทำง To Be Number One 1.3 ออกตรวจเตือน/จับตำมมำตรำกำรทำงกฏหมำย พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ และควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1.4 ควบคุมป้องกันโรคที่เกิดจำกกำรบริโภคยำสูบและ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยด ำเนินกำรตำม พ.ร.บ.ยำสูบ/ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งในชุมชน,สถำนศึกษำ และ สถำนประกอบกำร งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ยุทธศำสตร์กระทรวง ที่ 2 Service Excellence แผนงำนที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan) โครงกำรหลักของกระทรวง ที่ 14 โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรบ ำบัดรักษำผู้ป่วยยำเสพติด ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2567 จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ เม.ย - มิ.ย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค ก.ค. - ก.ย. แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 203
ตัวชี้วัด Non-UC Non UC PP กองทุน อื่นๆ สป. กรม/กอง/ เบิกจ่ายแทน กัน basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ ,/งบจังหวัด/ PPA/สสส. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2567 จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ เม.ย - มิ.ย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค ก.ค. - ก.ย. แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ มาตการที่ 2 ด้านการบ าบัดฟื้นฟูและลดอันตรายจาก เพื่อให้กำรบ ำบัดรักษำฟื้นฟู 10 อ ำเภอ สารเสพติด ผู้เสพ/ผู้ติดสำรเสพติดให้มี รพ.ทุกแห่ง มำตกำรที่ 2 ด้ำนกำรบ ำบัดฟื้นฟูและลดอันตรำยจำกสำรเสพติด ประสิทธิภำพ สสอ.และ กิจกรรม 2.1. เพิ่มกำรเข้ำถึงบริกำรด้ำนกำรบ ำบัดฟื้นฟู รพ.สต.ทุกแห่ง 2.1.1 จัดตั้งศูนย์คัดกรองใน รพ.สต.ทุกแห่ง(174แห่ง) และรพ. ทุกแห่งเพื่อรองรับประมวลกฏหมำยยำเสพติด พ.ศ2564 พร้อม พัฒนำศักยภำพบุคลำกรที่ท ำหน้ำที่คัดกรอง/จ ำแนก/ส่งต่อ และติดตำมผู้ติดยำเสพติด 2.1.2กำรจัดระบบบริกำร :รพ.ทุกแห่งขึ้นทะเบียนตำม พรบ.ยสต. (พ.ศ.2522)รวมทั้งสถำนบ ำบัดฟื้นฟูยำเสพติดทั้งภำครัฐและเอกชน 2.1.3 รพ.ในสังกัด สสจ.สุพรรณบุรีด ำเนินกำรบ ำบัดรักษำ ฟื้นฟูฯ ผู้ติดยำเสพติดทั้งระบบสมัครใจ ระบบศำลสั่งตำมประมวลกฏหมำย ยำเสพติด พ.ศ.2564 ดังนี้ -เป้ำหมำยกำรคัดกรอง 300 รำย/ปี - เป้ำหมำยกำรบ ำบัด 585 รำย/ปี - เป้ำหมำยกำรลดอันตรำยจำกกำรใช้ยำ 270 รำย/ปี เพื่อให้สถำนพยำบำลทุกแห่ง - กำรติดตำมดูแลช่วยเหลือผู้ผ่ำนกำรบ ำบัดฟื้นฟู 100 รำย/ปี ได้มำตรำฐำนตำมก ำหนด กิจกรรม 2.2 พัฒนำระบบบริกำรสุขภำพด้ำนยำเสพติด ให้ได้มำตรฐำน(service plan ) 2.2.1 พัฒนำระบบบริกำรสถำนพยำบำลตำมมำตรฐำน Service plan สำขำยำเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี 3 ด้ำนหลัก ได้แก่ บุคลำกร สถำนที่ และขึดควำมสำมำรถกำรให้บริกำร (กำรวินิจฉัย/กำรส่งต่อ/ยำ/กำรดูแลสังคมจิตใจ/กำรติดตำม) 2.2.2.พัฒนำงำนบ ำบัดรักษำยำเสพติดเพื่อผ่ำนกำรรับรองคุณภำพ ยำเสพติด(HA) ต่อเนื่องทุก 3 ปี เพื่อให้บริกำรผู้ติดยำเสพติด กิจกรรมที่ 2.3 : ลดอันตรำยจำกกำรใช้ยำ(Harm Reduction) ทั้งที่ต้องกำรเลิกและยัง 2.3.2 สถำนพยำบำลทุกแห่งสำมำรถให้บริกำรHarm Reduction ตำมเกณฑ์ก ำหนดได้ (รพศ./รพท.ด ำเนินกำรเปิดให้บริกำร Methadone ระยะยำว ฯลฯ ตำมบริบทพื้นที่ที่มีปัญหำ) 2.3.3 รพ.สต.ทุกแห่งสำมำรถให้บริกำรด้ำนHarm Reduction 204
ตัวชี้วัด Non-UC Non UC PP กองทุน อื่นๆ สป. กรม/กอง/ เบิกจ่ายแทน กัน basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ ,/งบจังหวัด/ PPA/สสส. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2567 จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ เม.ย - มิ.ย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค ก.ค. - ก.ย. แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ ตำมเกณฑ์ก ำหนดคือกำรให้ควำมรู้และประเมินควำมเสี่ยงใน กำรป้องกันติดเชื้อ HIV/AID/ไวรัสตับอักเสบ/วัณโรค/โรคจิต 2.3.4 บันทึกข้อมูลกำรให้บริกำรตำมรหัสICD-10 ใน43แฟ้มข้อมูล เป้ำหมำยHarm Reduction 270 รำย/ปี กิจกรรมที่2.4 กำรติดตำมดูแลช่วยเหลือผู้ผ่ำนกำรบ ำบัดฟื้นฟูฯ 2.4.1 กำรติดตำมดูแลช่วยเหลือผู้ผ่ำนกำรบ ำบัดจนครบ 1 ปี 2.4.2 ร่วมกับศูนย์ฟื้นฟูสภำพทำงสังคมในกำรดูแลช่วยเหลือ 1.เพื่อเพิ่มควำมเข้มแข็งของ 1 อ ำเภอ ผู้ผ่ำนกำรบ ำบัดฯหรือผู้ป่วยยำเสพติดด้ำนสุขภำพกำยและจิตใจ มาตราการที่3 สนับสนุนการบ าบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดโดยชุมชน กลไกประชำรัฐและให้ชุมชน 1 แห่ง เป็นศูนย์กลาง(CBYx) มีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำ 3.1 ร่วมค้นหำ/คัดกรอง/ส่งต่อ/ติดตำมผู้มีปัญหำยำเสพติดใน 2.พัฒนำรูปแบบกำรแก้ไข ชุมชนโดยใช้กลไก พชอ. บูรณำกำรร่วมกับมหำดไทย/ต ำรวจ ปัญหำยำเสพติดอย่ำงยั่งยืน โดยใช้กระบวนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง 9 ขั้นตอน 3.2บูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนำกำรบ ำบัด ในชุมชน(Community based treatment) โดยชุมชนมีส่วนร่วม ในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดของตนเอง มาตการที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 1.แต่งตั้งคณะกรรมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดจังหวัด สุพรรณบุรี (สสจ./สสอ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.) 2.แต่งตั้งคณะกรรมกำร Service plan ยำเสพติดจังหวัดโดยมี ผอ.รพ.ทุกแห่ง.สนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบ ำบัดรักษำฯ 3.เป็นกรรมกำรร่วมกับ ศอ.ปส.จ.สพ.ในกำรด ำเนินงำนยำเสพติด ของจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะท ำงำนศูนย์ฟื้นฟูสภำพทำงสังคม 4.ผอ.รพ.ทุกแห่งสนับสนุนกำรด ำเนินงำนทั้งด้ำนกำรบ ำบัดฟื้นฟูฯ เพื่อเตรียมควำมพร้อมด้ำน รพ.ทุกแห่ง และสนับสนุนด้ำนบุคลำกร สถำนที่ อุปกรณ์เครื่องมือต่ำงๆ บุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน รพ.สต.ทุกแห่ง กิจกรรมที่ 4.1 สนับสนุนบุคลำกร แพทย์ พยำบำล ช่วงรับถ่ำยโอนภำรกิจและ นักวิชำกำรสำธำรณสุข นักจิตวิทยำ นักสังคมสงเครำะห์ กฏหมำยยำเสพติดใหม่ใน 4.1.1เพิ่มอัตรำก ำลังบุคลำกรที่เกี่ยวข้องตำมเกณฑ์กำรพัฒนำ ปี2565 ระบบบริกำรสุขภำพด้ำนยำเสพติด(Service Plan)ที่ก ำหนด รพ.ละ1 คน 4.1.2 พัฒนำศักยภำพ จนท.ในกำรปฏิบัติงำนดังนี้ รพ.ละ 1 คน 205
ตัวชี้วัด Non-UC Non UC PP กองทุน อื่นๆ สป. กรม/กอง/ เบิกจ่ายแทน กัน basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ ,/งบจังหวัด/ PPA/สสส. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2567 จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ เม.ย - มิ.ย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค ก.ค. - ก.ย. แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ - อบรมแพทย์เวชศำสตร์ยำเสพติด3-5วัน รพ.ละ 1คน -อบรมพยำบำลเวชศำสตร์ยำเสพติด 10 วัน รพ.สต.ทุกแห่ง -อบรมเฉพำะทำงพยำบำลยำเสพติดหลักสูตร4 เดือน รพ.ทุกแห่ง -สนับสนุนกำรอบรมระยะสั้นต่ำงๆได้แก่ Matrix program เพื่อให้ จนท .รพ.สต.ทุกแห่ง รพ.สต.ทุกแห่ง CBT/MI/กำรบ ำบัดสุรำ/BA/BI/กัญชำ ฯลฯ สำมำรถให้ค ำปรึกษำแบบ 174 คน -ประชุมวิชำกำรยำเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี "ก้ำวท้ำใจกับประมวล สั้นกลุ่มผู้ใช้ยำเสพติดได้ ผู้เกี่ยวข้อง26 คน กฏหมำยใหม่" เน้นเรื่องกำรน ำเข้ำข้อมูล บสต.ผ่ำนแอปพิเคชั่นใน เบื้องต้น รวม 200 คน มือถือ เพื่อด ำเนินงำนตำมนโยบำย สสอ.ทุกแห่ง กำรป้องกันและแก้ไขปัญห่ำ รพ.ทุกแห่ง -ประชุมคณะกรรมแก้ไขปัญหำยำเสพติด/Service plan ยำเสพติดในพื้นที่สุพรรณบุรี รวม 30 คน จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อติดตำมประเมินผลควำม สสอ.ทุกแห่ง (ด้ำนกำรบ ำบัด)จ ำนวน 2 ครั้ง/ปี ก้ำวหน้ำงำนยำเสพติดระดับอ ำเภอ รพ.ทุกแห่ง - นิเทศติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนยำเสพติดระดับต ำบล/ อ ำเภอ 2 ครั้ง/ ปี (นิเทศบูรณำกำรของ สสจ.) รพ.ทุกแห่ง กิจกรรมที่ 4.2 สถำนที่ในกำรปฏิบัติงำนยำเสพติด รพ.สต.ทุกแห่ง 4.2.1 มีสถำนที่ในกำรด ำเนินงำนให้บริกำรบ ำบัดรักษำฟื้นฟู รพ.ทุกแห่ง ผู้ติดยำเสพติดและHarm Reduction Unit ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด ค ำนึงถึงควำมปลอดภัย สะดวกเข้ำถึงง่ำย รพ.สต. กิจกรรม 4.3 กำรสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ สสจ. 4.3.1 สนับสนุนชุดตรวจปัสสำวะเพื่อหำยำบ้ำให้แก่ รพ./สสอ. รพ.ทุกแห่ง มาตการที่ 5 พัฒนาระบบข้อมูลและการสื่อสาร สสอ.ทุกแห่ง กิจกรรม 5.1 ร่วมเฝ้ำระวัง กำรแพร่ระบำดและรำยงำนควำม รพ.สต.ทุกแห่ง ผิดปกติของกำรใช้ยำและสำรสำรเสพติดในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรม 5.2 พัฒนำศูนย์ข้อมูลยำเสพติดระดับอ ำเภอให้ได้ มำตรฐำนในกำรน ำเข้ำข้อมูลกำรบ ำบัดยำเสพติดในเครือข่ำย ระบบอินเทอร์เน็ต /พัฒนำสู่แอปพิเคชั่นในมือถือ กิจกรรม 5.3 น ำเข้ำข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล จ ำนวนผู้เข้ำรับ กำรบ ำบัดรักษำฯในระบบรำยงำน บสต. 1 - 5ให้ถูกต้องครบถ้วน โครงการป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 1.เพื่อให้กำรบ ำบัดฟื้นฟูฯผู้ติด -ทุกอ ำเภอ 206
ตัวชี้วัด Non-UC Non UC PP กองทุน อื่นๆ สป. กรม/กอง/ เบิกจ่ายแทน กัน basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ ,/งบจังหวัด/ PPA/สสส. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2567 จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ เม.ย - มิ.ย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค ก.ค. - ก.ย. แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ กิจกรรมหลักที่ 1. กำรบ ำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยำเสพติด ยำเสพติด 2.เพือลดอันตรำย รพ.ทุกแห่ง 1.1 เพิ่มกำรเข้ำถึงบริกำรของผู้ป่วยยำเสพติดในพื้นที่ จำกกำรใช้ยำเสพติด โดยกำรจัดตั้งศูนย์คัดกรองให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ด ำเนินกำร 3.เพือส่งเสริมป้องกันปัญหำ คัดกรอง/ประเมิน/จ ำแนก/ส่งต่อและให้ค ำแนะน ำปรึกษำ ยำเสพติดในชุมชน 1.2 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพด้ำนยำเสพติดตำมเกณฑ์ 4.เพือให้ประชำชนกลุ่มเสี่ยงสำมำรถ เป้ำหมำยตำมที่ มำตรฐำน เข้ำถึงบริกำรสุขภำพได้ สสจ.ก ำหนด -ประเมินตนเองเพื่อรับรองคุณภำพด้ำนยำเสพติดจำก สบยช. -ให้กำรบ ำบัดฟื้นฟูฯทั้งระบบสมัครใจและระบบศำลสั่ง 1.3 กำรลดอันตรำยจำกกำรใช้ยำ(Harrm reduction) เป้ำหมำยตำมที่ ในกลุ่มใช้ยำเสพติดที่ยังไม่สำมำรถเลิกยำได้ สสจ.ก ำหนด 1.4 ติดตำมช่วยเหลือดูแลผู้ผ่ำนกำรบ ำบัดฯทุกระบบ เพื่อป้องกันกำร เป้ำหมำยตำมที่ เสพติดซ้ ำ พร้อมประสำนศูนย์ฟื้นฟูสภำพทำงสังคมเพื่อช่วยเหลือดูแล สสจ.ก ำหนด กิจกรรมหลักที่ 2:ส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน -ร่วมด ำเนินงำนตำมโครงกำรทูบีฯในพื้นที่อย่ำงต่อเนื่อง -สนับสนุนกำรป้องกันปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ สถำนประกอบกำรและในชุมชนตำมโครงกำรคนดีศรีสุพรรณ กิจกรรมหลักที่ 3 :ร่วมบูรณำกำรในกำรบ าบัดฟื้นฟูในชุมชน เพื่อด ำเนินกำรบ ำบัด อ ำเภอละ 1 แห่ง (community based treatment)โดย พชอ. โดยกำรมีส่วนร่วม -กำรมีส่วนร่วมในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหำยำเสพติด เช่น กำรช่วยดูแล ของชุมชน ติดตำมพฤติกรรมผู้ผ่ำนกำรบ ำบัดฯทั้งกำรตรวจปัสสำวะ , กำรช่วยเหลือด้ำนอำชีพฯลฯ -บูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้แก่มหำดไทย /ต ำรวจ/สำธำรณสุขขับเคลื่อนตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด กิจกรรมหลักที่ 4 สนับสนุนกำรให้บริกำรรักษำพยำบำลและฟื้นฟู 395,750 429,750 4500 830,000 830,000 สภำพผู้ป่วยยำเสพติดในพื้นที่ กิจกรรมหลักที่ 5 สนับสนุนกำรติดตำมดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่ำนกำร 9,000 9,000 18,000 18,000 บ ำบัดยำเสพติด รวมแผน service plan สาขายาเสพติด 587,975 587,975 587,975 587,975 - - - - 2,351,900 2,351,900 207
ตัวชี้วัด Non-UC Non UC PP กองทุน อื่นๆ สป. กรม/กอง/ เบิกจ่ายแทน กัน basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ ,/งบจังหวัด/ PPA/สสส. (ระดับจังหวัด) โครงการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพการ 1.เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางการ ดูแลผู้ป่วยระยะกลาง(IMC) จังหวัดสุพรรณบุรี ด าเนินงานตามตัวชี้วัด ปี 2567 ปี 2567 2.เพื่อติดตามผลการด าเนินงาน กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาความรู้บุคลากรที่ดูแล และแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ผู้ป่วย Intermediate care สสจ./รพ.10 แห่ง คณะกรรมการ imc ผู้ป่วย IMC ระดับจังหวัด 3.เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลการ จังหวัดสุพรรณบุรี ด าเนินงาน IMC ที่เชื่อมโยง ผู้ป่วย Intermediate care สสจ./รพ.10 แห่ง คณะกรรมการ imc กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ประชุมคณะท างานการ กันในเครือข่ายจังหวัดสุพรรรบุรี ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพและ สสอ. 10 แห่ง จังหวัดสุพรรณบุรี พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Servive plan) 4.เพื่อสื่อสารให้บุคลากรในจังหวัด ติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน 50 คน สาขา IMC จังหวัดสุพรรณบุรี มีแนวทางปฏิบัติเดียวกันในการดูแล Barthel index = 20 ผู้ป่วย IMC และพัฒนาศักยภาพใน ≥ ร้อยละ 75 การดูแลผู้ป่วย กิจกรรมย่อยที่ 1.2พัฒนาความรู้การเชื่อมต่อ 1.เพื่อสื่อสารให้อสม.สามารถเป็นตัว อ าเภอเมือง เจ้าหน้าที่/อสม. ระบบพบแพทย์ทางไกลสู่ชุมชนอ าเภอเมือง กลางในการเชื่อมโยงระหว่างรพ. กับ ชุมชนในการดูแลผู้ป่วย IMC รวมงบประมาณ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ยุทธศาสตร์กระทรวง ที่ 2 Service Excellence แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการหลักของกระทรวง ที่ 15 โครงการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง (Intermediate Care : IMC) ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2567 จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ เม.ย - มิ.ย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค ก.ค. - ก.ย. แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 208
ตัวชี้วัด Non-UC Non UC PP กองทุน อื่นๆ สป. กรม/กอง/ เบิกจ่ายแทน กัน basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ ,/งบจังหวัด/ PPA/สสส. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2567 จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ เม.ย - มิ.ย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค ก.ค. - ก.ย. แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ โครงการ พัฒนาระบบบริการการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ระดับจังหวัด) กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการเข้าถึงของผู้ป่วย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ร้อยละของจ านวนผู้ป่วย ที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ ที่มีการวินิจฉัยโรคหลอด ที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) เลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง ให้ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและ อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) การแพทย์ทางเลือก เข้าถึงบริการด้านการ ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์ แพทย์แผนไทย และการ และการแพทย์ทางเลือก แพทย์ทางเลือกที่มี (เกณฑ์ร้อยละ 4) คุณภาพ ครอบคลุมสถาน บริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการ เพื่อก าหนดเกณฑ์และ ร้อยละของจ านวนผู้ป่วย ดูแลผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง ชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (Intermediate การดูแลผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรค อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง Care)ด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย (ประชุมร่วมกับ หลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต (Intermediate Care) Service plan สาขาการแพทย์แผนไทย) ระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์ ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์ และการแพทย์ทางเลือก แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (เกณฑ์ร้อยละ 4) กิจกรรมย่อยที่ 1.2 ประสานความร่วมมือ เพื่อชี้แจงนโยบายและร่วมกัน กับ service plan สาขา IMC ในการดูแลผู้ป่วย ขับเคลื่อนการด าเนินงานในกลุ่ม ร่วมกันกับทีมสหวิชาชีพ ทั้งในแผนกผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรค ,ผู้ป่วยใน และในชุมชน หลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ 209
ตัวชี้วัด Non-UC Non UC PP กองทุน อื่นๆ สป. กรม/กอง/ เบิกจ่ายแทน กัน basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ ,/งบจังหวัด/ PPA/สสส. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2567 จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ เม.ย - มิ.ย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค ก.ค. - ก.ย. แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ (ประชุมร่วมกับ SP IMC) อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วย การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก กิจกรรมย่อยที่ 1.3 ประชุมร่วมกับงานส่งเสริม เพื่อชี้แจงแผนงานและแนวทาง คุณภาพในด้านการดูแลผู้สูงอายุ ในกลุ่มผู้ป่วย ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน โรคหลอดเลือดสมองอัมพฤกษ์ อัมพาตระยะ ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรค กลาง (Intermediate Care) ด้วยศาสตร์ หลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ระยะกลาง (Intermediate Care) (ประชุมร่วมกับกลุ่มงานส่งเสริม) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์ แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กิจกรรมย่อยที่ 1.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการ เพื่อทราบแนวทางและวิธีปฏิบัติ รพ. 10 แห่ง 1.แพทย์ พยาบาล 24,228 24,228 24,228 ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ ในการดูแลผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรค สสอ. นักกายภาพบ าบัด อัมพาต ระยะกลาง (Intermediate Care) หลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต รพสต. 2.หน.กง.แผนไทย จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะกลาง Intermediate Care 3.แพทย์แผนไทย ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์ ที่รับผิดชอบงาน แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก IMC จากโรงพยาบาล 4.สสอ.10 แห่ง ต้นแบบระดับประเทศ 5.รพ.สต.ที่มีแพทย์ แผนไทย 13 แห่ง กิจกรรมย่อยที่ 1.5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานในการดูแล รพ.10 แห่ง 1.หัวหน้ากลุ่มงาน 6,300 6,300 6,300 ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ แพทย์แผนไทย กองทุน อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) ด้วย อัมพาตระยะกลาง แบบบูรณาการ 2.แพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาฯ 210
ตัวชี้วัด Non-UC Non UC PP กองทุน อื่นๆ สป. กรม/กอง/ เบิกจ่ายแทน กัน basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ ,/งบจังหวัด/ PPA/สสส. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2567 จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ เม.ย - มิ.ย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค ก.ค. - ก.ย. แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ ศาสตร์การแพทย์แผนไทยฯ ใน รพ.อู่ทอง ร่วมกันเป็นสหวิชาชีพ ที่รับผิดชอบงาน (รพ.ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทย) IMC กิจกรรมย่อยที่ 1.6 ประชุมทบทวนแนวทางการ เพื่อจัดท าแนวทางการดูแลผู้ป่วย รพ. 10 แห่ง 1. แพทย์ 8,100 8,100 8,100 การดูแลผู้ป่วย และจัดท าโปรแกรมการฟื้นฟู และจัดท าโปรแกรมการฟื้นฟูผู้ป่วย 2.นักกายภาพบ าบัด กองทุน ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ 3.แพทย์แผนไทยที่ ภูมิปัญญาฯ อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง ด้วยการแพทย์ อัมพาต ระยะกลาง ด้วยศาสตร์ รับผิดชอบงาน IMC แผนไทยฯ(Clinical Practice Guideline) การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ และเผยแพร่ให้ทีมสหวิชาชีพทราบแนวทางการ ทางเลือก จังหวัดสุพรรณบุรี ฟื้นฟูผู้ป่วยของแพทย์แผนไทยฯ กิจกรรมย่อยที่ 1.7 ติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อติดตาม รวบรวม ร้อยละของจ านวนผู้ป่วย - - - - - - - - - - ผ่านระบบ HDC เป็นรายไตรมาส และวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง และนิเทศงานเฉพาะกิจ ในโรงพยาบาล ตามตัวชี้วัดทุกโรงพยาบาลในจังหวัด อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด สุพรรณบุรี (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์ และการแพทย์ทางเลือก (เกณฑ์ร้อยละ 4) รวมงบประมาณ - 24,228 14,400 - 24,228 - - - 14,400 38,628 รวมแผน service plan สาขาIMC - 24,228 14,400 - 24,228 - - - 14,400 38,628 211
ตัวชี้วัด Non-UC Non UC PP กองทุน อื่นๆ สป.กรม/กอง/ เบิกจ่ายแทนกัน basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/ งบจังหวัด/ PPA/สสส. (ระดับจังหวัด) โครงการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขา One Day Surgery (ODS) & Minimal Invasive Surgery (MIS) กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1. เพื่อลดความแออัด - อัตราผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดนิ่ว รพศ. ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ สาขา One Day Surgery (ODS) 2. เพื่อลดระยะการรอคอยการผ่าตัด ในถุงน ้าดีหรือถุงน ้าดีอักเสบผ่านการ ODS & MIS & Minimal Invasive Surgery (MIS) ให้สั นลง ผ่าตัดแผลเล็ก (MIS) Re-admit กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ด้าเนินการ ผ่าตัดแบบ 3.ประชาชนเข้าถึงบริการที่มาตรฐาน ภายใน 1 เดือน < ร้อยละ 5 การผ่าตัดแบบวันเดียวกับ One Day Surgery (ODS) สะดวก ปลอดภัย และการผ่าตัดผ่านกล้อง Minimal Invasive Surgery (MIS) รวมแผน service plan สาขา ODS - - - - - - - - - - ยุทธศาสตร์กระทรวง ที่ 2 Service Excellence แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการหลักของกระทรวง ที่ 16 โครงการพัฒนาระบบบริการ One Day Surgery :ODS ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2567 จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ เม.ย - มิ.ย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค ก.ค. - ก.ย. แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 212
ตัวชี้วัด Non-UC Non UC PP กองทุน อื่นๆ สป.กรม/กอง/ เบิกจ่ายแทนกัน basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/ งบจังหวัด/PPA/ สสส. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ระดับจังหวัด) กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนางานกัญชาทาง การแพทย์ กิจกรรมย่อยที่ 1.1 จัดศึกษางานการดูแลผู้ป่วย เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และสร้าง เพื่อเพิ่มการเข้าถึงกัญชา รพ.10 แห่ง แพทย์แผนไทย Palliative care ส าหรับแพทย์แผนไทย ความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหน้าที่ ทางการแพทย์ ในผู้ป่วย ทุกรพ. ณ โรงพยาบาลอู่ทอง ผู้ปฏิบัติงาน Palliative care และผ่านเป้าหมาย ตัวชี้วัดตามที่กระทรวง ก าหนด กิจกรรมที่ 1.2 ทบทวนแนวทางมาตรฐาน 10 อ าเภอ สสจ./รพ./สสอ. ในการดูแลรักษาผู้ป่วยระยะประคับประคอง (Palliative care) ด้วยกัญชาทางการแพทย์ กิจกรรมที่ 1.3 ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือ 10 อ าเภอ สสจ./รพ./สสอ. ข่ายในการดูแลผู้ป่วยด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยฯ และกัญชาทางการแพทย์ (หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/อสม.) กิจกรรมที่ 1.4 ด าเนินเกี่ยวกับการอนุญาต 12 ครั้ง สสจ. คณะกรรมการฯ 1,470 1,470 1,470 1,470 5,880 5,880 สมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าตามมาตรา 46 10คน งบภูมิปัญญา 1,470 1,470 1,470 1,470 - - - - 5,880 5,880 รวมแผน กัญชาทางการแพทย์ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ยุทธศาสตร์กระทรวง ที่ 2 Service Excellence แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการหลักของกระทรวง ที่ โครงการกัญชาทางการแพทย์ ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2567 จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ เม.ย - มิ.ย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค ก.ค. - ก.ย. แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 213
Page| 214 แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 แผนงาน : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ แผนงานย่อย: แผนปฏิบัติราชการการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ โครงการการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 1. สถานการณ์ปัญหา สถิติการปฏิบัติการฉุกเฉินประเทศไทย ปี 2564 และ 2565 จำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินเท่ากับ 1,776,336 และ 1,199,398 ราย ชุดปฏิบัติการจำแนกตามระดับ ดังนี้ ชุดปฏิบัติการระดับ ALS จำนวน 422,548 และ 282,066 ราย ชุดปฏิบัติการระดับ BLS จำนวน 395,616 และ 278,406 ราย ชุดปฏิบัติการระดับ FR จำนวน 964,359 และ 639,150 ราย จำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินแจ้งเหตุผ่าน 1669 ปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 79.70 ปี 2565 ร้อยละ 79.00 การคัดแยกผู้ป่วยตามระดับความรุนแรง Phone Triage ปี 2564 พบผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสีแดง ร้อยละ 21.60 ปี 2565 ร้อยละ 20.70 การคัดแยกผู้ป่วยตามระดับความรุนแรง Scene Triage พบผู้ป่วย ฉุกเฉินวิกฤตสีแดง ร้อยละ 20.90 ปี 2565 ร้อยละ 66.10 การคัดแยกผู้ป่วยตามระดับความรุนแรง ER Triage ปี 2564 พบผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสีแดง ร้อยละ 26.20 ปี 2565 ร้อยละ 55.10 ปี 2564 และ 2565 ข้อมูลผู้ป่วย ฉุกเฉินเสียชีวิตก่อนชุดปฏิบัติการไปถึงจุดเกิดเหตุ จำนวน 14,823 และ 11,749 ราย เสียชีวิตที่มีการรักษา แล้วเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ จำนวน 4,433 และ 2,732 ราย เสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาล จำนวน 499 , 325 ราย ในส่วนของความทันเวลาในการเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉิน พบว่าปี 2564 และ 2565 ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ ได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน 8 นาที ไม่ถึงร้อยละ 40 ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน 10 นาที ร้อยละ 44.19 และ 43.45 ซึ่งมีแนวโน้มลดลง จะเห็นได้ว่าการแพทย์ฉุกเฉินไทยในส่วนการเข้าถึงผู้ป่วย ยังล่าช้าทําให้มีอัตราการเสียชีวิตนอกโรงพยาบาลสูง อาการนำสำคัญของผู้ป่วยฉุกเฉิน ปี 2565 คือ ป่วย/ อ่อนเพลีย/อัมพาตเรื้อรัง/ไม่ทราบ/ไม่จำเพาะ จำนวน 345,199 ราย จากอุบัติเหตุยานยนต์ จำนวน 322,857 ราย (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน, 2565) 1.1 Base line data (ประชากรเป้าหมายจากปี 2566) การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดสุพรรณบุรี มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านบริหาร จัดการสำนักระบบ บริหารจัดการศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการชุดปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรในระบบการแพทย์ ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์ ตลอดจนการสนับสนุน ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายท้องถิ่นและมูลนิธิกู้ภัยต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การเตรียมความ พร้อมรับสาธารณภัย และการจัดระบบการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินระหว่างสถานพยาบาลซึ่งองค์ประกอบทั้งหมด จะต้องมีมาตรฐาน ปี 2561 มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉิน มีทีมปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น เพิ่มขึ้น ประชาชนเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพิ่มขึ้น การปฏิบัติฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล การดูแลผู้ป่วย ฉุกเฉินในโรงพยาบาล การส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินให้ได้รับการดูแลจนพ้นภาวะฉุกเฉิน (definitive care) นอกจากนี้ยังมีความจำเป็นต้องคำนึงถึงคุณภาพการปฏิบัติการรายโรคที่มีอุบัติการณ์สูง เช่น โรคหลอดเลือด
Page| 215 แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 สมอง (Stroke) โรคหลอดเลือดหัวใจ (STEMI) การบาดเจ็บ (Trauma) โรคติดเชื้อ (Sepsis) หากดำเนินการ ครอบคลุมทั้งหมด จะทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินครอบคลุมทุกพื้นที่ จากข้อมูลการใช้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.2563 - 2566 เป็นดังนี้ พ.ศ. 2563= 10,407 ราย พ.ศ. 2564= 11,473 ราย พ.ศ. 2565= 18,864 ราย และ พ.ศ. 2566= 9,439 ราย จำนวนผู้ป่วยที่เรียกผ่านระบบ 1669 (first call) ปี พ.ศ. 2564– พ.ศ. 2566 คิดเป็น ร้อยละ 94.12 , 88.71 และ 98.79 อำเภอที่มีผู้ป่วยฉุกเฉินใช้บริการสูง 3 ลำดับแรก สูงสุดคือ อำเภอเมือง จำนวน 3,212 ราย รองลงมาคืออำเภออู่ทอง 1,142 ราย และอำเภอสองพี่น้อง 1,130 ราย ตามลำดับ สาเหตุนำของผู้ป่วยฉุกเฉิน สูงสุด 3 ลำดับแรก คือ CBD 25 อุบัติเหตุยานยนต์ ร้อยละ 19.07 รองลงมา CBD 17 ป่วย/อ่อนเพลีย/อัมพาต เรื้อรัง/ไม่ทราบ/ไม่จำเพาะ ร้อยละ 17.72 และ CBD 5 หายใจลำบาก/ติดขัด ร้อยละ 15.32 การคัดแยกผู้ป่วย Phone Triage ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนสูงที่สุด ร้อยละ 49.8 การคัดแยกผู้ป่วย ER Triage ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน สูงที่สุด ร้อยละ 34.9 การสั่งการ พบว่า มีการสั่งการระดับ ALS สูงที่สุด ร้อยละ 43.6 ระดับ FR ร้อยละ 37.4 ระยะเวลาตั้งแต่รับแจ้งเหตุจนไปถึงที่เกิดเหตุ (Response Time) ของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง) ระยะทาง ภายใน 10 กิโลเมตร เท่ากับร้อยละ 56.08 - ประชากรเป้าหมายจากปี 2566 จากระบบฐานข้อมูล HDC ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 625,062 คน 1.2 ปัญหาพื้นที่เชิงคุณภาพ (สาเหตุ/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง) 1.2.1ระบบการแพทย์ฉุกเฉินยังไม่ครอบคลุมประชาชนทุกพื้นที่ เนื่องจาก ท้องถิ่นยังไม่ให้ ความสำคัญ 1.2.2 การขยายทีมปฏิบัติการระดับ FR ยังน้อย ทำให้ปฏิบัติการฉุกเฉินไม่รองรับผู้ป่วยฉุกเฉิน วิกฤตได้ นำสภาพปัญหาที่ได้มาปรับเปลี่ยนมาตรการใหม่ๆ 1.3 ข้อมูล หรือปัญหาของกระบวนการทำงาน 1.3.1 การแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นที่เป็นการดูแลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล ซึ่งอัตรากำลัง รถพยาบาลของโรงพยาบาลมีไม่เพียงพอ 1.3.2 กระบวนการทำงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับอำเภอยังไม่ชัดเจนทำให้มีช่องว่าง การพัฒนาเป็นระบบในระดับพื้นที่ 1.3.3 ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินของชุดปฏิบัติการบางหน่วยยังไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน 1.3.4 อัตราการใช้บริการ 1669 ยังไม่ครอบคลุมผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 2. สรุปปัญหาที่สำคัญ 2.1 หน่วยปฏิบัติการยังมีไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ 2.2 อปท.ยังไม่ให้ความสำคัญกับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
Page| 216 แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 2.3 การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดสุพรรณบุรี ยังไม่ครอบคลุม 3. เป้าประสงค์ 3.1 ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิผลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 3.2 อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บฉุกเฉินลดลง 3.3 ลดความพิการจากภาวะฉุกเฉิน 3.4 เพื่อพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินอย่างครบวงจร เพื่อให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับ การดูแล รักษาที่มีคุณภาพและป้องกันภาวะทุพพลภาพ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในภาวะปกติและ ภาวะภัยพิบัติ 3.5 เพื่อจัดบริการและพัฒนา คุณภาพการรักษาเพื่อให้ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินได้รับบริการที่เท่า เทียม ทั่วถึง ทันเวลา ปลอดภัยและประทับใจ 4. เป้าหมายและตัวชี้วัด 4.1 ระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสุพรรณบุรี มีคุณภาพได้มาตรฐาน 4.2 เครือข่ายปฏิบัติการฉุกเฉินระดับอำเภอมีสมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบัติการฉุกเฉินระดับชุมชน 4.3 ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระดับชุมชน มีการสร้างทีมปฏิบัติการ ฉุกเฉินระดับต้นเพิ่มขึ้นครอบคลุมทุกพื้นที่ 4.4 ประชาชนเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 4.5 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล ระดับ A,S,M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) น้อยกว่าร้อยละ 10 (Trauma < 12 % , Non-trauma <10 %) 4.6 อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมอง (traumatic brain injury mortality) น้อยกว่า ร้อยละ 5
ตัวชี้วัด Non-UC Non UC PP กองทุน อื่นๆ สป. กรม/กอง/ เบิกจ่ายแทน กัน basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ ,/งบจังหวัด/ PPA/สสส. (ระดับจังหวัด) โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ครบวงจรจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2567 กิจกรรมหลักที่ 1 ขับเคลื่อนกลไกการด าเนินงาน 12,000 9,000 9,000 18,000 - - - - 48,000 48,000 การแพทย์ฉุกเฉิน 1.จัดท าค าสั่งคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทาง บุคลากรการ 60 คน ระดับจังหวัด/อ าเภอ การด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน แพทย์ฉุกเฉิน 2.ประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน คกก.ระดับจังหวัด ระดับจังหวัด/อ าเภอ ระดับอ าเภอ 3.ประชุมถอดบทเรียนการด าเนินงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนิน บุคลากรการ 60 คน การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสุพรรณบุรี งานการแพทย์ฉุกเฉิน แพทย์ฉุกเฉิน กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนามาตรฐานระบบบริการ คกก.ระดับจังหวัด การแพทย์ฉุกเฉิน กิจกรรมย่อยที่ 2.1 สนับสนุนการด าเนินงาน โรงพยาบาลทุกแห่งผ่านเกณฑ์ รพ. 10 แห่ง พยาบาล ER ECS/ER คุณภาพ ECS/ER คุณภาพ สสอ. 10 อ าเภอ จนท.สสอ. กิจกรรมย่อยที่ 2.2 ทบทวนเกณฑ์และประเมิน จ านวน 40 คน ECS/ER คุณภาพ กิจกรรมย่อยที่ 2.3 จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ โรงพยาบาลทุกแห่งมีระบบข้อมูล 9,000 - 9,000 - - - - - 18,000 18,000 เพื่อสนับสนุนระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มี สารสนเทศรองรับการบริการการ คุณภาพมาตรฐาน แพทย์ฉุกเฉิน กิจกรรมย่อยที่ 2.4 จัดท าแบบบันทึกการรับแจ้ง เพื่อสนับสนุนระบบบระการการแพทย์ 35,000 35,000 70,000 70,000 เหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน ฉุกเฉิน -ค่าจัดจ้างเหมาท าแบบบันทึกการรับแจ้งเหตุ โรงพยาบาลทุกแห่ง 10 แห่ง งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ยุทธศาสตร์กระทรวง ที่ 2 Service Excellence แผนงานที่ 7 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ โครงการหลักของกระทรวง ที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2567 จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ เม.ย - มิ.ย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค ก.ค. - ก.ย. แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 217
ตัวชี้วัด Non-UC Non UC PP กองทุน อื่นๆ สป. กรม/กอง/ เบิกจ่ายแทน กัน basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ ,/งบจังหวัด/ PPA/สสส. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2567 จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ เม.ย - มิ.ย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค ก.ค. - ก.ย. แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ และสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติการ ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน กิจกรรมย่อยที่ 3.1 ประเมินหน่วยปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมระบบบริการการแพทย์ โรงพยาบาลทุกแห่ง ระดับ ALS 10 17,000 - 17,000 - - - - - 34,000 34,000 ตามมาตรฐานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ฉุกเฉินให้มีมาตรฐาน หน่วยปฏิบัติการ ระดับ BLS 10 กิจกรรมย่อยที่ 3.2 พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการปฏิบัติ การแพทย์ฉุกเฉิน งานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน - 19,000 - - - - - - 19,000 19,000 กิจกรรมหลักที่ 4 การซ้อมแผนสาธารณภัย กิจกรรมย่อยที่ 4.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ โรงพยาบาลทุกแห่ง บุคลากรที่รับผิด 19,000 - - - - - - 19,000 19,000 ด้านการปฏิบัติการด้านสาธารณภัย การปฏิบัติการด้านสาธารณภัย ชอบด้านการแพทย์ ฉุกเฉินของ รพ. ทุกแห่ง จ านวน 40 คน กิจกรรมย่อยที่ 4.2 ซ้อมภารกิจปฏิบัติการส าหรับ โรงพยาบาลทุกแห่ง 100,000 - - - - - - 100,000 100,000 การเผชิญเหตุด้านการแพทย์และสาธารณสุข -สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาลทุกแห่ง กิจกรรมหลักที่ 5 ติดตามและประเมินผล กิจกรรมย่อยที่ 5.1 ติดตามการด าเนินงานของ 3,000 3,000 3,000 3,000 - - - - 12,000 12,000 หน่วยปฏิบัติการ หน่วยปฏิบัติการ 25 หน่วย กิจกรรมย่อยที่ 5.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และ โรงพยาบาลทุกแห่ง 30 คน 31,800 - - - - 31,800 31,800 หน่วยปฏิบัติการในแต่ละระดับ ทักษะการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยปฏิบัติการ 50 คน กิจกรรมย่อยที่ 5.3 สรุปผลการด าเนินงาน เพื่อวิเคราะห์/สังเคราะห์ระบบบริการ โรงพยาบาลทุกแห่ง 30 คน 33,400 - - - - 33,400 33,400 การแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยปฏิบัติการ 50 คน รวมงบประมาณ 41,000 185,000 38,000 121,200 - - - - 385,200 385,200 218
ตัวชี้วัด Non-UC Non UC PP กองทุน อื่นๆ สป. กรม/กอง/ เบิกจ่ายแทน กัน basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ ,/งบจังหวัด/ PPA/สสส. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2567 จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ เม.ย - มิ.ย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค ก.ค. - ก.ย. แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ครบวงจรและระบบส่งต่อ (ระดับจังหวัด) กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ประชุมคณะท างาน 1. เพื่อทบทวนผลกาปฏิบัติงานใน สสจ./รพ.10 แห่ง คณะท างานสาขา การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Servive plan) สาขาอุบัติหตุในช่วงปีที่ผ่านมา สสอ. 10 แห่ง อุบัติเหตุและฉุกเฉิน จังหวัดสุพรรณบุรี สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 2. เพื่อทบทวนความเสี่ยงและหา 40 คน แนวทางแก้ไข 3. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ในช่วงปีที่ผ่านมา และหาแนวทาง ในการพัฒนาปีถัดไป กิจกรรมย่อยที่ 1.2 ประชุมคณะท างานระบบ 1. เพื่อชี้แจงระบบส่งต่อโรค รพศ./รพท./รพช. คณะท างานศสต. ส่งต่อและเครือข่าย Service Plan ที่ส าคัญตามแนวทาง CPG รวม 10 แห่ง หัวหน้า ER 2 ครั้งๆละ 50 คน 2. พัฒนาระบบส่งต่อให้ เชื่อมโยง แพทย์/พยาบาล ระหว่าง รพศ. รพท. และ รพช. สารสนเทศ มีประสิทธิภาพแบบไร้รอยต่อ จ านวน 50 คน รวดเร็วและปลอดภัย กิจกรรมย่อยที่ 1.3 อบรมการใช้เครื่องมือพยาบาล - เพื่อเพิ่มสมรรถนะทักษะการใช้ รพศ./รพท./รพช. พยาบาลส่งต่อ ส่งต่อผู้ป่วย เครื่องมือในการดูแลผู้ป่วยอย่าง รวม 10 แห่ง จ านวน 50 คน 1 ครั้ง 50 คน ถูกต้องและปลอดภัย กิจกรรมย่อยที่ 1.4 ประชุมสัญจรโครงการ 1. เพื่อให้ระบบส่งต่อผู้ป่วยที่มีคุณภาพ 219
ตัวชี้วัด Non-UC Non UC PP กองทุน อื่นๆ สป. กรม/กอง/ เบิกจ่ายแทน กัน basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ ,/งบจังหวัด/ PPA/สสส. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2567 จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ เม.ย - มิ.ย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค ก.ค. - ก.ย. แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ พี่เยี่ยมน้อง มีความสมานฉันท์ เอื้ออาทรต่อกัน One Province One Hospital 2. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการส่งต่อ อย่างปลอดภัย ถูกต้อง เหมาะสม 3. เพื่อลดการส่งต่อออกนอกเขต รวมงบประมาณ - - - - - - - - - - รวมแผน การแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อ 41,000 185,000 38,000 121,200 - - - - 385,200 385,200 220
ตัวชี้วัด Non-UC Non UC PP กองทุน อื่นๆ สป. กรม/กอง/ เบิกจ่ายแทน กัน basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/ งบจังหวัด/ PPA/สสส. (ระดับจังหวัด) โครงการราชทัณฑ์ปันสุขท าความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2567 กิจกรรมหลักที่ 1 ประชุมคณะท ำงำนพัฒนำ พัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ เรือนจ ำสุพรรณบุรี เครือข่ำยสุขภำพ 750 750 1,500 1,500 ระบบบริกำรสุขภำพส ำหรับผู้ต้องขังในเรือนจ ำ ในเรือนจ ำให้ไดมำตรฐำน กิจกรรมหลักที่ 2 ประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำ 500 500 1,000 1,000 ระบบบริกำรสุขภำพส ำหรับผู้ต้องขังในเรือนจ ำ รวมงบประมาณ 1,250 - 1,250 - 2,500 - - - - 2,500 โครงการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางธาตุเหล็ก จากการขาด กิจกรรมหลักที่ 1 บูรณำกำรกำรขับเคลื่อนกำร เพื่อสร้ำงควำมรอบรู้กำรป้องกัน ด ำเนินงำนควบคุมและป้องกันภำวะโลหิตจำง ภำวะโลหิตจำงและทรำบถึง จำกกำรขำดธำตุเหล็ก สิทธิประโยชน์ของตนและ กิจกรรมหลักที่ 2 สร้ำงควำมรอบรู้สู่ประชำชน กำรเข้ำถึงบริกำรยำเม็ดเสริม ทุกกลุ่มวัย และสถำนประกอบกำร ปรับเปลี่ยน ธำตุเหล็ก พฤติกรรมกำรบริโภคและเพิ่มกำรเข้ำถึง กำรบริกำรตำมชุดสิทธิประโยชน์ กิจกรรมหลักที่ 3 ก ำกับติดตำม ประเมินผลกำร พนักงำนหญิงในสถำนประกอบกำร สถำนประกอบกำรอ ำเภอละ 1 แห่ง ทุกอ ำเภอ สถำนประกอบกำร คัดเลือกสถำนประกอบกำร ต้นแบบสำวไทย มีสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำร ที่เข้ำร่วมโครงกำร แก้มแดง/พื้นที่ที่มีภำวะลหิตจำง (รำยงำนHDC) ป้องกันภำวะโลหิตจำง Health Station รวมงบประมาณ รวมแผนโครงการพระราชด าริและพื้นที่พิเศษ 1,250 - 1,250 - 2,500 - - - - 2,500 งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ยุทธศาสตร์กระทรวง ที่ 2 Service Excellence แผนงานที่ 8 การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการพื้นที่เฉพาะ โครงการหลักของกระทรวง ที่ 1 โครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการพื้นที่เฉพาะ ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2567 จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ เม.ย - มิ.ย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค ก.ค. - ก.ย. แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 221
ตัวชี้วัด Non-UC Non UC PP กองทุน อื่นๆ สป.กรม/กอง/ เบิกจ่ายแทนกัน basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/ งบจังหวัด/ PPA/สสส. นโยบายมุ่งเน้น โครงการ พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก (ระดับจังหวัด) กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมสถานประกอบการทั้ง เพื่อพัฒนาการแพทย์แผนไทย สถานประกอบการได้รับ 5 ประเภท ให้สมัครและรับการประเมิน และการแพทย์ทางเลือก มาตรฐานบริการศูนย์เวลเนส ยกระดับมาตรฐานบริการศูนย์เวลเนส สมุนไพร ยกระดับสถาน (Wellness Center) 1 แห่ง/ (Wellness Center) ครอบคลุมทั้งจังหวัด ประกอบการได้รับมาตรฐาน อ าเภอ กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมิน บริการศูนย์เวลเนส 10 อ าเภอ คณะกรรมการประเมินฯ 5,000 5,000 5,000 มาตรฐานบริการศูนย์เวลเนส (Wellness Center) (Wellness Center) ระดับจังหวัด จ านวน 40 คน กิจกรรมย่อยที่ 1.2 เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 10 อ าเภอ สสอจ.สสอ.รพ. และประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 10 อ าเภอ และครอบคลุมสถานประกอบการทั้ง 5 ประเภท กิจกรรมย่อยที่ 1.3 ประชุมก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 10 อ าเภอ สสอจ.สสอ.รพ. 1,000 1,000 1,000 ระหว่างอ าเภอและจังหวัด ส าหรับสถานประกอบการที่ จะเป็นเป้าหมายการยกระดับฯ โดยก าหนดเกณฑ์ให้ทุก อ าเภอมีศูนย์เวลเนสที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ กิจกรรมย่อยที่ 1.4 ตรวจประเมินมาตรฐานสถาน 10 อ าเภอ คณะกรรมการประเมินฯ 6,000 6,000 6,000 ประกอบการเพื่อสุขภาพ ยกระดับมาตรฐานบริการศูนย์ ระดับจังหวัด เวลเนส (Wellness Center) จ านวน 40 คน กิจกรรมย่อยที่ 1.5 สรุปผลการด าเนินงาน การยกระดับ 10 อ าเภอ คณะกรรมการประเมินฯ 3,000 3,000 3,000 มาตรฐานบริการศูนย์เวลเนส (Wellness Center) และ ระดับจังหวัด มอบใบประกาศนียบัตรรับรอง จ านวน 40 คน กิจกรรมหลักที่ 2 ขยายเส้นทางการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาและยกระดับ เส้นทาง เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงสุขภาพให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดและ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี1 เส้น/อ าเภอ เชื่อมโยงเป็น เส้นทางเดียวกัน สุพรรณบุรี งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ยุทธศาสตร์กระทรวง ที่ 2 Service Excellence แผนงานที่ 9 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย โครงการหลักของกระทรวง ที่ 1 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวสุขภาพและการแพทย์ ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2567 จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ เม.ย - มิ.ย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค ก.ค. - ก.ย. แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 222
ตัวชี้วัด Non-UC Non UC PP กองทุน อื่นๆ สป.กรม/กอง/ เบิกจ่ายแทนกัน basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/ งบจังหวัด/ PPA/สสส. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2567 จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ เม.ย - มิ.ย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค ก.ค. - ก.ย. แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ กิจกรรมย่อยที่ 2.1 ประชุมหน่วยงานทั้งภาครัฐและ 10 อ าเภอ คณะกรรมการประเมินฯ เอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อก าหนดแนวทาง wellness city การขยายเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพร่วมกัน ระดับจังหวัด (ร่วมกับคณะกรรมการ wellness city จังหวัด) กิจกรรมย่อยที่ 2.2 ประชุมก าหนดเส้นทางการท่องเที่ยว 10 อ าเภอ สสจ.สสอ.รพ. ร่วมกันระหว่างจังหวัดและอ าเภอ โดยให้เลือกพื้นที่ที่มี สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีจ านวนนักท่องเที่ยว มาท่องเที่ยวจ านวนมาก กิจกรรมย่อยที่ 2.3 ประชุมบูรณาการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ 10 อ าเภอ สสจ.สสอ.รพ. สุขภาพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสถานประกอบการเพื่อ สุขภาพ เมนูชูสุขภาพ เมนูอาหารเป็นยาเข้าในเส้นทาง การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กิจกรรมย่อยที่ 2.4 ประชาสัมพันธ์และสื่อทางดิจิตัล ให้ 10 อ าเภอ สสจ.สสอ.รพ. ชัดเจนและเป็นรูปธรรม มีการประชาสัมพันธ์อย่าง ต่อเนื่อง กิจกรรมหลักที่ 3 สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด ในการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีให้ เป็นเมือง wellness city กิจกรรมย่อยที่ 3.1 ประชุมคณะท างานเพื่อศึกษาการ สสจ. คณะกรรมการฯ 700 700 700 700 2,800 2,800 พัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีให้เป็นเมือง wellness city 22 คน จนท.กลุ่มงาน 6 คน 5,700 1,700 6,700 3,700 - - - - 17,800 17,800 รวมงบประมาณแผนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 223
Non-UC Non UC PP กองทุน อื่นๆ สป. กรม/กอง/ เบิกจ่ายแทนกัน basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/งบ จังหวัด/PPA/สสส. 181,100 - - - - 181,100 100.00 181,100 - - - - 181,100 10,000 - - - - 10,000 5.52 171,100 - - - - 171,100 94.48 สัดส่วน 1.โครงการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 2.โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแห่งความสุข สรุบงบประมาณแผน People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) แผนงาน งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) (1 แผนงาน 2 โครงการ) แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ (2 โครงการ) แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 224
Page| 225 แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 แผนงาน : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ แผนงานย่อย: แผนปฏิบัติราชการการพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ โครงการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 1. สถานการณ์ 1.1 Base line data (ประชากรเป้าหมายจากปี 2565) ในปีงบประมาณ 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีมีบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 5,470 คน มีบุคลากรสายวิชาชีพ 23 สายงาน จำนวน 2,838 คน คิดเป็นร้อยละ 54.26 เมื่อเทียบกับ กรอบอัตรากำลังขั้นสูงของสายวิชาชีพ 1.2 ปัญหาพื้นที่เชิงคุณภาพ (สาเหตุ/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง) บุคลากรสายวิชาชีพที่ขาดแคน ได้แก่ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักรังสีการแพทย์/ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ โดยสาเหตุของการขาดแคลนเนื่องจากมีการลาออกของบุคลากร และมีภารกิจเพิ่ม มากขึ้น ทำให้ต้องใช้บุคลากรในการปฏิบัติงานมากขึ้น สำหรับตำแหน่งนักรังสีการแพทย์/เจ้าพนักงานรังสี การแพทย์ บุคลากรได้เกษียณอายุราชการแต่ไม่สามารถสรรหาบุคลากรมาทดแทนได้ เนื่องจากสถานศึกษาใน ผลิตบุคลากรดังกล่าวมีน้อย โควตาในการผลิตก็น้อย ทำให้บุคลากรไม่เพียงพอ องค์กรสมรรถนะสูง การขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญ ประเด็นที่ 6 พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะ สูง และบุคลากรมีคุณภาพชีวิต ในการทำงานที่ดี ซึ่งมี 3 มาตรการหลัก คือ มาตรการที่ 1 สร้างความเข้มแข็ง ของระบบบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง มาตรการที่ 2 บุคลากรมีสมรรถนะ มีความสุข และความผูกพัน องค์กร และมาตรการที่ 3 การสื่อสารภายในองค์กร เครือข่าย และประชาชนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งให้ กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ เป็นที่พึ่งและเป็นที่ไว้วางใจ ของประชาชน โดยบุคลากรมือ อาชีพ และเพื่อเป็นการผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายด้านองค์กร บุคลากร และการสื่อสารองค์กร ตาม มาตรการที่ 1 สร้างความเข้มแข็งของระบบบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง จึงได้จัดทำแนวทางการพัฒนา องค์กรสมรรถนะสูง กระทรวงสาธารณสุข MoPH-4T เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร (ทั้งส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค) ให้เป็นองค์กรที่มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร เป็นองค์กรที่มีความพร้อม ต่อการ เปลี่ยนแปลง และนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน 1.3 ข้อมูล หรือปัญหาของกระบวนการทำงาน 1.3.1 การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการทำงานยังไม่ได้คุณภาพเนื่องจากภาระงานมากคนน้อย 1.3.2 การบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพในแต่ละระดับยังไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการ กระจายกำลังคนตามภาระงานที่สำคัญ
Page| 226 แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 2. สรุปปัญหาที่สำคัญ การขาดแคลนบุคลากรในสายงานนักรังสีการแพทย์/เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ นักเทคนิค การแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ซึ่งไม่สามารถสรรหาบุคลากรมาทดแทนได้หลังจากข้าราชการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากมีบุคลากรจบมาน้อย ทำให้อนาคตโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งมีบุคลากรในสายงานดังกล่าวน้อยอยู่แล้ว จะขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานมากขึ้น การพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง และบุคลากรมีคุณภาพชีวิต ในการทำงานที่ดีเพื่อเป็นแนวทางใน การพัฒนาองค์กร ให้เป็นองค์กรที่มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร เป็นองค์กรที่มีความพร้อม ต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 3. เป้าประสงค์ 3.1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และเพียงพอต่อ การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานบริการสุขภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพ 3.2 เพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นองค์กรสมรรถนะสูง กระทรวงสาธารณสุข MoPH-4T มีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร เป็นองค์กรที่มีความพร้อม ต่อการเปลี่ยนแปลง และ นำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน 4. เป้าหมายและตัวชี้วัด 4.1 ตำแหน่งว่างลดลงเหลือไม่เกินร้อยละ 4 4.2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี มีหน่วยงานที่เป็นองค์กรสมรรถนะสูง กระทรวงสวา ธารณสุข (MoPH -4T) ระดับจังหวัด จำนวน 1 แห่ง
ตัวชี้วัด Non-UC Non UC PP กองทุน อื่นๆ สป. กรม/กอง/ เบิกจ่ายแทน กัน basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ ,/งบจังหวัด/ PPA/สสส. (ระดับจังหวัด) กิจกรรมหลักที่ 1 การบริหารจัดการก าลังคน 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร ร้อยละว่าง สสจ. คณะกรรมการ 500 500 500 1,000 2,500 2,500 ด้านสุขภาพ จัดการก าลังคนด้านสุขภาพ เพื่อสร้าง ไม่เกินร้อยละ 4 100 คน กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การประชุมคณะกรรมการ ความเข้มแข็งของระบบสุขภาพ ด าเนินงานคัดเลือก สรรหาและแต่งตั้งให้ด ารง 2.เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอต่อการ ต าแหน่ง ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานบริการ กิจกรรมย่อยที่ 1.2 การประชุมชี้แจงแนวทางการ สุขภาพ สสจ. ผู้รับผิดชอบงาน 7,500 7,500 7,500 ด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 3. เพื่อให้บุคลากรผู้รับผิดชอบงาน บุคคลของ รพ./สสอ. ประจ าปีงบประมาณ 2567 ด้านบุคลากรในระดับอ าเภอ 50 คน มีความรู้ความเข้าใจ กฎและระเบียบ ด้านบุคลากรที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมงบประมาณ 500 8,000 500 1,000 10,000 - - - - 10,000 รวมแผนบริหารจัดการก าลังคน 500 8,000 500 1,000 10,000 - - - - 10,000 โครงการหลักของกระทรวง ที่ 1 โครงการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ แผนงานที่ 10 การพัฒนารับบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ ยุทธศาสตร์กระทรวง ที่ 3 People Excellence ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค เม.ย - มิ.ย ก.ค. - ก.ย. ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2567 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 227
Non-UC Non UC PP กองทุน อื่นๆ สป. กรม/กอง/ เบิกจ่ายแทน กัน basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ ,/งบจังหวัด/ PPA/สสส. (ระดับจังหวัด) ชื่อโครงการพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ กิจกรรมย่อยที่ 1.1 พัฒนาบุคลากรก่อนประจ าการ กิจกรรมย่อยที่ 1.1.1 ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้รับทราบ บุคลากรใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศ สสจ. บุคลากรบรรจุใหม่ นโยบายและผังการบังคับบัญชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ทุกสายงาน การประสานของหน่วยงานทุกระดับ 120 คน ในจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมย่อยที่ 1.1.2 ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่เข้าใจ บุคลากรใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศ สสจ. ข้าราชการบรรจุใหม่ กฏระเบียบ เพื่อการประพฤติตนเป็น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 40 คน ข้าราชการได้อย่างเหมาะสม กิจกรรมย่อยที่ 1.2 พัฒนาบุคลากระหว่าง ประจ าการ กิจกรรมย่อยที่ 1.2.1 การพัฒนาเพื่อสั่งสม เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อม สสจ. บุคลากรในสังกัด ความเชี่ยวชาญในสายงาน รับการเปลี่ยนแปลงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและสามารถ พัฒนางานให้ดีขึ้น กิจกรรมย่อยที่ 1.2.2 การพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้บริหารมือ บุคลากรผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า สสจ. บุคลากรในสังกัด 112,000 112,000 112,000 ทางการบริหาร อาชีพ ร้อยละ 80 กิจกรรมย่อยที่ 1.2.3 การพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการให้บริการตาม บุคลากรผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า สสจ. บุคลากรในสังกัด 12,600 12,600 12,600 (การพัฒนาผลงานทางวิชาการ) Service Plan และนโนบายมุ่ง ร้อยละ 80 เน้นของหน่วยบริการ ยุทธศาสตร์กระทรวง ที่ 3 People Excellence แผนงานที่ 10 การพัฒนารับบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ โครงการหลักของกระทรวง ที่ 2 Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค เม.ย - มิ.ย ก.ค. - ก.ย. ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2567 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 228
Non-UC Non UC PP กองทุน อื่นๆ สป. กรม/กอง/ เบิกจ่ายแทน กัน basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ ,/งบจังหวัด/ PPA/สสส. ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค เม.ย - มิ.ย ก.ค. - ก.ย. ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2567 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น กิจกรรมย่อยที่ 1.2.4 ส่งเสริมขวัญก าลังใจ เพื่อก่อให้เกิดองค์กรและบุคคล สสจ. บุคลากรในสังกัด ต้นแบบ กิจกรรมย่อยที่ 1.2.5 พิธีพระราชทานเครื่องราช เพื่อให้บุคลากรส านึกในพระมหา หน่วยงานจัดกิจกรรมพิธี สสจ. บุคลากรในสังกัด 45,000 45,000 45,000 อิสริยาภรณ์ ประจ าปี 2565 กรุณาธิคุณ แสดงความจงลักษณ์ภักดี ร้อยละ 80 ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความภูมิใจในอาชีพข้าราชการ กิจกรรมย่อยที่ 1.3 พัฒนาบุคลากรก่อนปลดประจ าการ กิจกรรมย่อยที่ 1.3.1 ปัจฉิมบุคลากรก่อน เพื่อส่งบุคลากรไปเป็นประชาชน บุคลากรผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า สสจ. บุคลากรในสังกัด การเกษียณทุกระดับ ผู้สูงอายุที่มีความสุขและมี ร้อยละ 80 คุณภาพ กิจกรรมหลักที่ 2 Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข กิจกรรมที่ 2.1 การประชุมชี้แจงการ เพื่อให้ทุกหน่วยงานด าเนินการ บุคลากรผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า สสจ. บุคลากรในสังกัด ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขและแนวทาง ขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างสุข ร้อยละ 80 การด าเนินงานตามตัวชี้วัดส าคัญด้าน ขององค์กร และหน่วยงานผ่าน บุคคล ปีงบประมาณ 2564 เกณฑ์ที่ สป. ก าหนด กิจกรรมย่อยที่ 2.2 กิจกรรมการประชุม เพื่อคัดเลือกหน่วยงานที่ผ่าน หน่วยงานมีองค์กรที่ผ่านเกณฑ์องค์กร สสจ. บุคลากรในสังกัด 1,500 1,500 1,500 คัดเลือกองค์กรแห่งความสุขที่เป็นเลิศ เกณฑ์มาตรฐานองค์กรแห่ง แห่งความสุขตามเกณฑ์ที่ สป. ก าหนด ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ความสุข มี Success Story จ านวน 3 เรื่อง กิจกรรมย่อยที่ 2.2 โครงการเสริมสร้างความ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทางด้านการ บุคลากรผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า สสจ. บุคลากรในสังกัด เข้มแข็งทางการเงิน บริหารเงิน การใช่จ่ายเงิน ร้อยละ 80 และการเพิ่มรายได้ กิจกรรมย่อยที่ 2.4 การส่งเสริมประเพณี เพื่อให้บุคลากรส่งเสริมประเพณี บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า สสจ. บุคลากรในสังกัด และวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมไทย ร้อยละ 80 229
Non-UC Non UC PP กองทุน อื่นๆ สป. กรม/กอง/ เบิกจ่ายแทน กัน basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ ,/งบจังหวัด/ PPA/สสส. ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค เม.ย - มิ.ย ก.ค. - ก.ย. ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2567 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ จ านวนหน่วยนับ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณ แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น กิจกรรมย่อยที่ 2.5 การจัดสวัสดิการที่เหมาะ เพื่อให้บุคลากรได้รับการจัด บุคลากรมีความพึงพอใจต่อสวัสดิการ สสจ. บุคลากรในสังกัด สมให้บุคลากร สวัสดิการที่เหมาะสม กิจกรรมย่อย 2.6 ส่งเสริมให้เกิดความผูกพัน เพื่อส่งเสริมความผูกพันของ บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า สสจ. บุคลากรในสังกัด ต่อองค์กร บุคลากรในองค์กร ร้อยละ 80 กิจกรรมย่อย 2.7 การคัดเลือกคนดี เพื่อเป็นขวัญก าลังใจกับ สสจ. บุคลากรในสังกัด ศรีสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงาน กิจกรรมย่อย 2.6 ส่งเสริมให้เกิดความผูกพัน เพื่อส่งเสริมความผูกพันของ บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า สสจ. บุคลากรในสังกัด ต่อองค์กร บุคลากรในองค์กร ร้อยละ 80 รวมงบประมาณโครงการ Happy MOPH - 12,600 157,000 1,500 171,100 - - - - 171,100 รวมงบประมาณแผน HAPPY MOPH - 12,600 157,000 1,500 171,100 - - - - 171,100 230
Non-UCสป. 4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) (4 แผนงาน 7 โครงการ) 182แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ (2 โครงการ) 1421.โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส 2.โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ 142แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ (2 โครงการ) 301.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ 302.โครงการ Smart Hospitalแผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ (2 โครงการ) 91.โครงการลดความเหลื่อมล าของ 3 กองทุน2.โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 9แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ (1 โครงการ) 1.โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ แผนงานที่ 15: โครงการพื นฐาน 1.โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจพื นฐานของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี สรุบงบประมาณแผน Governance Excellence (บแผนงาน 23
Non UC PP กองทุน อื่นๆ กรม/กอง/เบิกจ่าย แทนกัน basic services สุขภาพต าบล เงินบ ารุง/อบจ,/งบ จังหวัด/PPA/สสส. ,650 - - - 10,911,819 11,094,469 100.00 ,250 - - - 637,775 780,025 7.03 - - - - 64,275 64,275 ,250 - - - 573,500 715,750 ,800 - - - 10,800 41,600 0.37 ,800 - - - 10,800 41,600 - ,600 - - - 114,030 123,630 1.11 - ,600 - - - 114,030 123,630 - - - - 60,320 60,320 0.54 - - - - 60,320 60,320 - - - - 10,088,894 10,088,894 90.94 - - - - 10,088,894 10,088,894 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) งบประมาณ รวมทั งสิ น สัดส่วน แหล่งงบประมาณ/จ านวนงบประมาณ 31
Page| 232 แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 แผนงาน : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ แผนงานย่อย: แผนปฏิบัติราชการการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 1. สถานการณ์ปัญหา Base line data การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ มีการประเมินที่ ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ตลอดจนการประเมิน "ระบบงาน" โดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผย ข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการ ที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณสมบัติที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปจนถึง การประเมิน "วัฒนธรรม" ในหน่วยงาน ที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และประเมิน แนวทางในการป้องกันการทุจริตและการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการ ทุจริตประพฤติมิชอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและในภาพรวมสามารถสะท้อนให้ เห็นถึงคุณลักษณะที่ดีในการปฏิบัติราชการที่มีคุณธรรม และมีธรรมาภิบาล ที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ ของรัฐต้องมีและยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี โดยมีหลักการพื้นฐานในการส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการเปิดเผยข้อมูล และเกิดการพัฒนา งานให้มีความโปร่งใสนำสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความ โปร่งใส เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวม เป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นการประเมิน ตนเอง (Self-Assessment) จากข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ ที่ครอบคลุมการ ปฏิบัติราชการในทุกมิติของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่การบริหารงาน ของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบน เว็บไซต์ของหน่วยงาน กำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญนำไปใช้ในการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( Open Data integrity and Transparency Assessment : OIT) เชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผย ข้อมูล โดยประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ โดยมีหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน จำนวน 21 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ใน ฐานะผู้รับผิดชอบหลักแผนงานโครงการภายใต้กรอบแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2567 จึงได้จัดทำโครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ