The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

รูปเล่มคัดเลือก กอ.ดีเด่น (สิงห์บุรี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคจํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงินงบดําเนินงาน 2,226,600.00 - 2,226,600.00 - 1,609,740.00 72.30 616,860.00 27.70คาใชจายคงที่ 1,800,000.00 - 1,800,000.00 - 1,349,500.00 74.97 450,500.00 25.03 150,000.00 150,1 คาจางเหมาบริการ 1,800,000.00 - 1,800,000.00 - 1,349,500.00 74.97 450,500.00 25.03 150,000.00 150, - คาจางเหมาบริการ (เจาหนาที่ปฏิบัติงานพิธี) 1,800,000.00 1,800,000.00 1,349,500.00 74.97 450,500.00 25.03 150,000.00 150, - คาจางเหมาบริการ (จาป) - - - - #DIV/0! - คาจางเหมาบริการ (พนักงานขับรถ 4 ลอ) - - - - #DIV/0! - คาจางเหมาบริการ (พนักงานขับรถ 6 ลอ) - - - - #DIV/0! - คาจางเหมาบริการ (รปภ.) - - - - #DIV/0! - คาจางเหมาบริการ (แมบาน / ซัดรีด) - - - - #DIV/0! 2 คาเชาทรัพยสิน - - - - #DIV/0! คาใชจายไมคงที่ 426,600.00 - 426,600.00 - 260,240.00 61.00 166,360.00 39.00 49,680.00 3 คาอาหารทําการนอกเวลา 161,800.00 161,800.00 104,280.00 64.45 57,520.00 35.55 19,300.004 คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกินกวาขอตกลงวาจาง 264,800.00 264,800.00 155,960.00 58.90 108,840.00 41.10 30,380.005 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ - - - - #DIV/0! 6 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น - - - - #DIV/0! 7 คาวัสดุพิธี - - - - #DIV/0! 8 คาวัสดุสํานักงาน - - - - #DIV/0! 9 วัสดุงานบานงานครัว - - - - #DIV/0! 10 คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม - - - - #DIV/0! 11 โครงการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน กลุม อํานวยการพิธีการศพที่ไดรับพระราชทานที่ ๒ สิงหบุรี ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2566 - - - - #DIV/0! คาสาธารณูปโภค - - - - - - #DIV/0!2.1 คาไฟฟา - - - - #DIV/0! 2.2 คาประปา - - - - #DIV/0! 2.3 คาโทรศัพท - - - - #DIV/0! 2.4 คาไปรษณีย - - - - #DIV/0! - 199,680.00 150,ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ระบบสารสนเทศบริหารจัดการงานพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน (เบิกจายตามจริง) สัญญา (PO)เบิกจายสะสม รอยละ งบประมาณคงเหลือ รอยละ 2565 รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖รายงากลุมพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงหบุรี เดือนมิถุนายน 2566 ลําดับที่ กิจกรรม งบประมาณที่ ไดรับจัดสรร คืน งบประมาณ งบประมาณสุทธิ


คม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน น (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) 870,400.00 766,100.00 116,400.00 000.00 149,500.00 150,000.00 150,000.00 300,000.00 - 300,000.00 - - - 750,000.00 600,000.00 - 000.00 149,500.00 150,000.00 150,000.00 300,000.00 - 300,000.00 - - - 750,000.00 600,000.00 - 000.00 149,500.00 150,000.00 150,000.00 300,000.00 300,000.00 - 750,000.00 600,000.00 - - 112,780.00 27,480.00 23,720.00 23,860.00 22,720.00 - - - 120,400.00 166,100.00 116,400.00 38,120.00 10,580.00 10,400.00 13,900.00 11,980.00 - - 53,600.00 58,600.00 39,600.00 74,660.00 16,900.00 13,320.00 9,960.00 10,740.00 - - 66,800.00 107,500.00 76,800.00 - - - 000.00 149,500.00 262,780.00 177,480.00 2566 งบประมาณ (บาท) งวดที่ ๑ งบประมาณ (บาท) งวดที่ ๒ งบประมาณ (บาท) งวดที่ ๓ านการเบิกจายงบประมาณ รายงานการเบิกจายงบประมาณ


ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํางบดําเนินงาน 9,882,540.00 - 9,882,540.00 - 7,857,776.36 79.51 2,024,763.64 20.49 72,586.08 904,823.00 621,741.24 คาใชจายคงที่ 7,583,400.00 - 7,583,400.00 - 5,878,470.00 77.52 1,704,930.00 22.48 - 613,700.00 599,170.00 1 คาจางเหมาบริการ 6,743,400.00 - 6,743,400.00 - 5,038,470.00 74.72 1,704,930.00 25.28 - 543,700.00 529,170.00 - คาจางเหมาบริการ (เจาหนาที่ปฏิบัติงานพิธี) 3,630,000.00 3,630,000.00 2,747,500.00 75.69 882,500.00 24.31 280,500.00 270,000.00 - คาจางเหมาบริการ (จาป) 1,395,000.00 1,395,000.00 1,015,500.00 72.80 379,500.00 27.20 120,000.00 120,000.00 - คาจางเหมาบริการ (พนักงานขับรถ 4 ลอ) 648,000.00 648,000.00 486,000.00 75.00 162,000.00 25.00 54,000.00 54,000.00 - คาจางเหมาบริการ (พนักงานขับรถ 6 ลอ) 336,000.00 336,000.00 252,000.00 75.00 84,000.00 25.00 28,000.00 28,000.00 - คาจางเหมาบริการ (รปภ.) 288,000.00 288,000.00 216,000.00 75.00 72,000.00 25.00 24,000.00 24,000.00 - คาจางเหมาบริการ (แมบาน / ซัดรีด) 446,400.00 446,400.00 321,470.00 72.01 124,930.00 27.99 37,200.00 33,170.00 2 คาเชาทรัพยสิน 840,000.00 840,000.00 280,000.00 840,000.00 100.00 - - 70,000.00 70,000.00 คาใชจายไมคงที่ 2,090,040.00 - 2,090,040.00 - 1,775,420.00 84.95 314,620.00 15.05 30,820.00 288,709.00 1,620.00 3 คาอาหารทําการนอกเวลา 462,000.00 462,000.00 456,610.00 98.83 5,390.00 1.17 75,640.004 คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกินกวาขอตกลงวาจาง 810,600.00 810,600.00 690,520.00 85.19 120,080.00 14.81 113,040.005 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 48,000.00 48,000.00 36,720.00 76.50 11,280.00 23.50 1,680.00 720.00 720.00 6 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 555,000.00 555,000.00 477,185.00 85.98 77,815.00 14.02 29,140.00 78,390.007 คาวัสดุพิธี 40,000.00 40,000.00 11,700.00 29.25 28,300.00 70.75 5,400.00 900.00 8 คาวัสดุสํานักงาน 125,000.00 125,000.00 58,787.00 47.03 66,213.00 52.97 15,519.009 วัสดุงานบานงานครัว 15,000.00 15,000.00 9,538.00 63.59 5,462.00 36.4110 คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 4,680.00 4,680.00 4,680.00 100.00 - - 11 โครงการ ฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 29,760.00 29,760.00 29,680.00 99.73 80.00 0.27คาสาธารณูปโภค 209,100.00 - 209,100.00 - 203,886.36 97.51 5,213.64 2.49 41,766.08 2,414.00 20,951.24 2.1 คาไฟฟา 174,444.00 174,444.00 172,003.10 98.60 2,440.90 1.40 38,237.82 - 19,545.242.2 คาประปา 6,900.00 6,900.00 3,173.00 45.99 3,727.00 54.01 312.00 288.00 336.00 2.3 คาโทรศัพท 24,056.00 24,056.00 24,950.26 103.72 - 894.26 - 3.72 2,908.26 1,819.00 1,070.002.4 คาไปรษณีย 3,700.00 3,700.00 3,760.00 101.62 - 60.00 - 1.62 308.00 307.00ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ระบบสารสนเทศบริหารจัดการงานพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน (เบิกจายตามจริง) รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คาใชจายในการดําเนินงาน ของกลุมอํานวยการพิธีการศพที่ไดรับพระราชทานที่ ๒ สิงหบุรี เดือนมิถุนายน 2566 ลําดับที่ กิจกรรม งบประมาณที่ไดรับ จัดสรร คืน งบประมาณ งบประมาณสุทธิ สัญญา (PO) 2565 รายงานการเบิกจายเบิกจายสะสม รอยละ งบประมาณ คงเหลือ รอยละ


มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน านวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) 655,800.00 1,306,034.71 826,689.29 1,554,763.65 220,645.00 1,694,693.39 - - - 3,458,400.00 3,519,200.00 738,060.00 2,166,880.00 648,200.00 638,900.00 637,200.00 1,406,400.00 - 1,334,900.00 - - - 3,091,000.00 2,592,800.00 90,000.00 1,809,600.00 578,200.00 568,900.00 567,200.00 1,126,400.00 - 1,124,900.00 - - - 2,741,000.00 2,312,800.00 90,000.00 1,599,600.00 315,000.00 315,000.00 307,000.00 630,000.00 630,000.00 - 1,425,000.00 1,260,000.00 90,000.00 855,000.00 120,000.00 120,000.00 117,000.00 210,000.00 208,500.00 - 600,000.00 480,000.00 315,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 108,000.00 108,000.00 - 270,000.00 216,000.00 162,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 56,000.00 56,000.00 - 140,000.00 112,000.00 84,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 48,000.00 48,000.00 - 120,000.00 96,000.00 72,000.00 37,200.00 27,900.00 37,200.00 74,400.00 74,400.00 - 186,000.00 148,800.00 111,600.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 280,000.00 210,000.00 - - 350,000.00 280,000.00 210,000.00 7,320.00 627,713.00 168,016.00 127,010.00 220,293.00 303,919.00 - - - 303,900.00 837,200.00 648,060.00 300,880.00 165,390.00 49,380.00 39,240.00 63,900.00 63,060.00 - - 70,400.00 250,000.00 105,600.00 36,000.00 256,360.00 76,580.00 49,160.00 95,640.00 99,740.00 - - 91,800.00 379,200.00 285,600.00 54,000.00 1,920.00 1,200.00 720.00 3,840.00 11,880.00 14,040.00 - - 34,000.00 8,000.00 - 6,000.00 180,830.00 41,336.00 32,790.00 114,699.00 - - 75,000.00 140,000.00 200,000.00 140,000.00 2,700.00 2,700.00 - - 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 23,933.00 19,335.00 - 15,000.00 40,000.00 20,000.00 50,000.00 9,538.00 5,000.00 10,000.00 2,700.00 - 1,980.00 - 2,700.00 1,980.00 - 20,000.00 9,680.00 - 24,880.00 4,880.00 280.00 39,421.71 21,473.29 21,353.65 352.00 55,874.39 - - - 63,500.00 89,200.00 - 56,400.00 31,021.71 15,817.29 19,695.65 47,685.39 - - 50,000.00 74,444.00 50,000.00 280.00 224.00 301.00 376.00 352.00 704.00 - 5,000.00 1,200.00 700.00 6,848.00 4,708.00 1,070.00 6,527.00 - 7,500.00 11,556.00 5,000.00 1,328.00 647.00 212.00 958.00 - - 1,000.00 2,000.00 700.00 งบประมาณ (บาท) งวดที่ ๑ งบประมาณ (บาท) งวดที่ ๒ งบประมาณ (บาท) งวดที่ ๓ งบประมาณ (บาท) งวดที่ ๔ 2566 ยงบประมาณ รายงานการเบิกจายงบประมาณ


ตุลาคม พฤศจิกายน จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํางบดําเนินงาน 12,109,060.00 - 12,109,060.00 - 9,467,516.36 78.19 2,641,623.64 21.82 72,586.08 1,104,503.00 คาใชจายคงที่ 9,383,400.00 - 9,383,400.00 - 7,227,970.00 77.03 2,155,430.00 22.97 - 763,700.00 1 คาจางเหมาบริการ 8,543,400.00 - 8,543,400.00 - 6,387,970.00 74.77 2,155,430.00 25.23 - 693,700.00 - คาจางเหมาบริการ (เจาหนาที่ปฏิบัติงานพิธี) 5,430,000.00 5,430,000.00 4,097,000.00 75.45 1,333,000.00 24.55 - 430,500.00 - คาจางเหมาบริการ (จาป) 1,395,000.00 1,395,000.00 1,015,500.00 72.80 379,500.00 27.20 - 120,000.00 - คาจางเหมาบริการ (พนักงานขับรถ 4 ลอ) 648,000.00 648,000.00 486,000.00 75.00 162,000.00 25.00 - 54,000.00 - คาจางเหมาบริการ (พนักงานขับรถ 6 ลอ) 336,000.00 336,000.00 252,000.00 75.00 84,000.00 25.00 - 28,000.00 - คาจางเหมาบริการ (รปภ.) 288,000.00 288,000.00 216,000.00 75.00 72,000.00 25.00 - 24,000.00 - คาจางเหมาบริการ (แมบาน / ซัดรีด) 446,400.00 446,400.00 321,470.00 72.01 124,930.00 27.99 - 37,200.00 2 คาเชาทรัพยสิน 840,000.00 840,000.00 840,000.00 100.00 - - - 70,000.00 คาใชจายไมคงที่ 2,516,560.00 - 2,516,560.00 - 2,035,660.00 80.89 480,980.00 19.11 30,820.00 338,389.00 3 คาอาหารทําการนอกเวลา 623,800.00 623,800.00 560,890.00 89.92 62,910.00 10.08 - 94,940.00 4 คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกินกวาขอตกลงวาจาง 1,075,400.00 1,075,400.00 846,480.00 78.71 228,920.00 21.29 - 143,420.00 5 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 48,000.00 48,000.00 36,720.00 76.50 11,280.00 23.50 1,680.00 720.00 6 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 555,000.00 555,000.00 477,185.00 85.98 77,815.00 14.02 29,140.00 78,390.00 7 คาวัสดุพิธี 40,000.00 40,000.00 11,700.00 29.25 28,300.00 70.75 - 5,400.00 8 คาวัสดุสํานักงาน 125,000.00 125,000.00 58,787.00 47.03 66,213.00 52.97 - 15,519.00 9 วัสดุงานบานงานครัว 15,000.00 15,000.00 9,538.00 63.59 5,462.00 36.41 - - 10 คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 4,680.00 4,680.00 4,680.00 100.00 - - - - 11 โครงการฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 29,680.00 29,680.00 29,680.00 100.00 - - - - คาสาธารณูปโภค 209,100.00 - 209,100.00 - 203,886.36 97.51 5,213.64 2.49 41,766.08 2,414.00 2.1 คาไฟฟา 174,444.00 174,444.00 172,003.10 98.60 2,440.90 1.40 38,237.82 - 2.2 คาประปา 6,900.00 6,900.00 3,173.00 45.99 3,727.00 54.01 312.00 288.00 2.3 คาโทรศัพท 24,056.00 24,056.00 24,950.26 103.72 - 894.26 - 3.72 2,908.26 1,819.00 2.4 คาไปรษณีย 3,700.00 3,700.00 3,760.00 101.62 - 60.00 - 1.62 308.00 307.00 72,586.08 1,177,089.08 สัญญา (PO)เบิกจายสะสม รอยละ งบประมาณคงเหลือ รอยละ ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ระบบสารสนเทศบริหารจัดการงานพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน (เบิกจายตามจริง) รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖คาใชจายในการดําเนินงาน ของกลุมอํานวยการพิธีการศพที่ ๒ สิงหบุรี และกลุมพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงหบุรี เดือนมิถุนายน 2566 2565 ลําดับที่ กิจกรรม งบประมาณที่ไดรับจัดสรร คืนงบประมาณ งบประมาณสุทธิ


2566 ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน านวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) 771,741.24 805,300.00 1,568,814.71 1,004,169.29 1,878,483.65 244,505.00 2,017,413.39 - - - 4,328,800.00 4,285,300.00 854,380.00 2,640,580.00 749,170.00 797,700.00 788,900.00 787,200.00 1,706,400.00 - 1,634,900.00 - - - 3,841,000.00 3,192,800.00 90,000.00 2,259,600.00 679,170.00 727,700.00 718,900.00 717,200.00 1,426,400.00 - 1,424,900.00 - - - 3,491,000.00 2,912,800.00 90,000.00 2,049,600.00 420,000.00 464,500.00 465,000.00 457,000.00 930,000.00 - 930,000.00 - - - 2,175,000.00 1,860,000.00 90,000.00 1,305,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 117,000.00 210,000.00 - 208,500.00 - - - 600,000.00 480,000.00 - 315,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 108,000.00 - 108,000.00 - - - 270,000.00 216,000.00 - 162,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 56,000.00 - 56,000.00 - - - 140,000.00 112,000.00 - 84,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 48,000.00 - 48,000.00 - - - 120,000.00 96,000.00 - 72,000.00 33,170.00 37,200.00 27,900.00 37,200.00 74,400.00 - 74,400.00 - - - 186,000.00 148,800.00 - 111,600.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 280,000.00 - 210,000.00 - - - 350,000.00 280,000.00 - 210,000.00 1,620.00 7,320.00 740,493.00 195,496.00 150,730.00 244,153.00 326,639.00 - - - 424,300.00 1,003,300.00 764,380.00 324,580.00 - - 203,510.00 59,960.00 49,640.00 77,800.00 75,040.00 - - - 124,000.00 308,600.00 145,200.00 46,000.00 - - 331,020.00 93,480.00 62,480.00 105,600.00 110,480.00 - - - 158,600.00 486,700.00 362,400.00 67,700.00 720.00 1,920.00 1,200.00 720.00 3,840.00 11,880.00 14,040.00 - - - 34,000.00 8,000.00 - 6,000.00 - - 180,830.00 41,336.00 32,790.00 - 114,699.00 - - - 75,000.00 140,000.00 200,000.00 140,000.00 900.00 2,700.00 - - - - 2,700.00 - - - 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - - 23,933.00 - - 19,335.00 - - - - 15,000.00 40,000.00 20,000.00 50,000.00 - - - - - 9,538.00 - - - - 5,000.00 10,000.00 - - - 2,700.00 - - 1,980.00 - - - - - 2,700.00 - 1,980.00 - - - - - - 20,000.00 9,680.00 - - - - - 24,800.00 4,880.00 20,951.24 280.00 39,421.71 21,473.29 21,353.65 352.00 55,874.39 - - - 63,500.00 89,200.00 - 56,400.00 19,545.24 - 31,021.71 15,817.29 19,695.65 - 47,685.39 - - - 50,000.00 74,444.00 - 50,000.00 336.00 280.00 224.00 301.00 376.00 352.00 704.00 - - - 5,000.00 1,200.00 - 700.00 1,070.00 - 6,848.00 4,708.00 1,070.00 - 6,527.00 - - - 7,500.00 11,556.00 - 5,000.00 - - 1,328.00 647.00 212.00 - 958.00 - - - 1,000.00 2,000.00 - 700.00 1,948,830.32 2,754,130.32 4,322,945.03 5,327,114.32 7,205,597.97 7,450,102.97 9,467,516.36 9,467,516.36 9,467,516.36 9,467,516.36 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร รายงานการเบิกจายงบประมาณ งบประมาณ (บาท) งวดที่ ๑ งบประมาณ (บาท) งวดที่ ๒ งบประมาณ (บาท) (งวดที่ 3) งบประมาณ (บาท) งวดที่ ๔


แผนงาน ยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โครงการ/ผลผลิต การปฏิบัติงานพิธีศพที่ไดรับพระราชทาน ตามพระบรมราโชบาย รายการ คาใชจายในการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน ตามพระบรมราโชบาย งบประมาณ : ความสอดคลอง : ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานการ แผนปฏิรูปประเทศ 13 ดาน ดานวัฒ (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (2566 - 2570) นโยบายรัฐบาล ขอ 1 ก ยุทธศาสตรกระทรวง ยุทธศาส อื่น ๆ (ระบุ) หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงหบุรี หลักการและเหตุผลโดยสรุป เพื่อสนองงานของสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนไปตามพระราชประสงค ใหพสกนิกรชาวไทยสามารถไดรับเกียรติยศอยางเทาเทียมและทั่วถึง และสรางความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริยที่มีตอพสกนิ วัตถุประสงค : 1. เพื่อสนองของสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนไปตามพระราโชบาย และปฏิบัติงานพิธีการศพใหสมพระเกียรติเปนไปตามพระราชประสงค 2. เพื่อใหพสกนิกรชาวไทยไดรับเกียรติยศอยางทั่วถึง ครอบคลุม และสมเกียรติยศของผูวายชนม 3. เพื่อสรางความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริยที่มีตอพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเหลา และทําใหเกิดความมุงมั่นในการทําคุณประโยชนและสรางคุณงามความดีตอประเทศชาติสืบไป ระยะเวลาดําเนินการ : ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 หนวยนับ จํานวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ผลผลิต : การปฏิบัติงานพิธีศพที่ไดรับพระราชทาน ตามพระบรมราโชบาย โครงการ : การปฏิบัติงานพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน ตามพระบรมราโชบาย จังหวัด 1 125,000.00 1. งบลงทุน 125,000.00 125,000.00 1.1 คาครุภัณฑ 125,000.00 125,000.00 ครุภัณฑสํานักงาน 85,400.00 85,400.00 1) ตูเหล็ก แบบ 2 บาน ตู 6 34,200.00 34,200.00 2) ตูเก็บเอกสาร ตู 4 18,000.00 18,000.00 3) ตูเสื้อผาเหล็ก ตู 4 21,200.00 21,200.00 4) โตะอเนกประสงค ตัว 5 12,000.00 12,000.00 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 11,400.00 11,400.00 1) เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA เครื่อง 2 11,400.00 11,400.00 ครุภัณฑงานบานงานครัว 24,800.00 24,800.00 1) เตารีดไอน้ํา ตัว 2 17,000.00 17,000.00 2) โตะรองรีดผา ตัว 2 3,400.00 3,400.00 3) ปตตาเลี่ยนมีสาย เครื่อง 2 4,400.00 4,400.00 ครุภัณฑอื่น ๆ 3,400.00 3,400.00 1) บันได อัน 2 3,400.00 3,400.00 1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวมการใชจายรายเดือน 125,000 0 125,000.00 0 0 รวมการใชจายรายไตรมาส 125,000 125,000.00 รอยละการใชจายรายไตรมาส 100 #แผนปฏิบัติการและแผนการใชจายงบประมาณประจําปงสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รายการเปาหมายงบประมาณ (บาท) พื้นที่ ดําเนินการ (ระบุจังหวัด) พ.ศ. 2565


รสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประเด็นยุทธศาสตรที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม นธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ารปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย สตรที่ 1 เสริมพลังการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และการสืบสานสรางสรรควัฒนธรรมอยางยั่งยืน นิกรชาวไทยทุกหมูเหลา รวมทั้ง เกิดความมุงมั่นในการทําคุณประโยชน ผูรับผิดชอบ ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! งบประมาณ พ.ศ. 2566 มระยะเวลาดําเนินการ/การใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2566


แผนงาน ยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โครงการ/ผลผลิต การปฏิบัติงานพิธีศพที่ไดรับพระราชทาน ตามพระบรมราโชบาย รายการ คาใชจายในการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน ตามพระบรมราโชบาย งบประมาณ : ความสอดคลอง : ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนปฏิรูปประเทศ 13 ดาน (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (2566 - 2570) นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวง อื่น ๆ (ระบุ) หนวยงานรับผิดชอบ : กลุมอํานวยการพิธีการศพที่ไดรับพระราชทานที่ ๒ สิงหบุรี สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงหบุรี หลักการและเหตุผลโดยสรุป เพื่อสนองงานของสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนไปตามพระราชประสงค ใหพสกนิกรชาวไทยสามารถไดรับเกียรติยศอยางเทาเทียมและทั่วถึง และสรางความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของ วัตถุประสงค : 1. เพื่อสนองของสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนไปตามพระราโชบาย และปฏิบัติงานพิธีการศพใหสมพระเกียรติเปนไปตามพระราชประสงค 2. เพื่อใหพสกนิกรชาวไทยไดรับเกียรติยศอยางทั่วถึง ครอบคลุม และสมเกียรติยศของผูวายชนม 3. เพื่อสรางความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริยที่มีตอพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเหลา และทําใหเกิดความมุงมั่นในการทําคุณประโยชนและสรางคุณงามความดีตอประเทศชาติสืบไป ระยะเวลาดําเนินการ : ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 หนวยนับ จํานวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ผลผลิต : การปฏิบัติงานพิธีศพที่ไดรับพระราชทาน ตามพระบรมราโชบาย โครงการ : การปฏิบัติงานพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน ตามพระบรมราโชบาย จังหวัด 1 11,352,256.00 960,200.00 960,200.00 960,2001. งบดําเนินงาน 11,352,256.00 960,200.00 960,200.00 960,2001.1 คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ 11,027,000.00 931,500.00 931,500.00 931,500 1) รายการไมผูกพัน 11,027,000.00 931,500.00 931,500.00 931,500 (1) คาอาหารทําการนอกเวลา 840,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000 (2) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 44,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500 (3) คาเชาทรัพยสิน 840,000.00 70,000.00 70,000.00 70,00 (4) คาจางเหมาบริการ 6,938,400.00 578,200.00 578,200.00 578,20 (7) คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกินกวาขอตกลงวาจาง 1,579,200.00 150,000.00 150,000.00 150,00 (9) วัสดุสํานักงาน 95,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000 (10) วัสดุเชื้อเพลิง 635,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000 (11) วัสดุงานบานงานครัว 27,500.00 2,000.00 2,000.00 2,00 (12) วัสดุในการประกอบพิธี 27,900.00 1,800.00 1,800.00 1,801.2 คาสาธารณูปโภค จังหวัด 1 325,256.00 28,700.00 28,700.00 28,700 (1) คาไฟฟา 280,000.00 25,000.00 25,000.00 25,00 (2) คาประปา 4,200.00 300.00 300.00 30 (3) คาโทรศัพท 35,556.00 3,000.00 3,000.00 3,00 (4) คาไปรษณีย 5,500.00 400.00 400.00 40รวมการใชจายรายเดือน 8,471,656 960,200.00 960,200.00 960,200รวมการใชจายรายไตรมาส 11,352,256 2,880,600 รอยละการใชจายรายไตรมาส 0 แผนปฏิบัติการและแผนการใชสํานักงรายการเปาหมายงบประมาณ (บาท) พื้นที่ ดําเนินการ (ระบุจังหวัด) พ.ศ. 2565


ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประเด็นยุทธศาสตรที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสัง ดานวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ขอ 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมพลังการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และการสืบสานสรางสรรควัฒนธรรมอยางยั่งยืน งสถาบันพระมหากษัตริยที่มีตอพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเหลา รวมทั้ง เกิดความมุงมั่นในการทําคุณประโยชน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 0.00 960,200.00 960,200.00 914,089.00 914,089.00 914,089.00 893,289.00 971,900.00 971,900.00 971,900.00 0.00 960,200.00 960,200.00 914,089.00 914,089.00 914,089.00 893,289.00 971,900.00 971,900.00 971,900.00 0.00 931,500.00 931,500.00 890,400.00 890,400.00 890,400.00 869,600.00 942,900.00 942,900.00 942,900.00 0.00 931,500.00 931,500.00 890,400.00 890,400.00 890,400.00 869,600.00 942,900.00 942,900.00 942,900.00 0.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 4,500.00 4,500.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 00.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 00.00 578,200.00 578,200.00 578,200.00 578,200.00 578,200.00 578,200.00 578,200.00 578,200.00 578,200.00 00.00 150,000.00 150,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 79,200.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 00.00 2,000.00 2,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 00.00 1,800.00 1,800.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 0.00 28,700.00 28,700.00 23,689.00 23,689.00 23,689.00 23,689.00 29,000.00 29,000.00 29,000.00 00.00 25,000.00 25,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 00.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 500.00 500.00 500.00 00.00 3,000.00 3,000.00 2,889.00 2,889.00 2,889.00 2,889.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 00.00 400.00 400.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 0.00 960,200.00 960,200.00 914,089.00 914,089.00 914,089.00 893,289.00 971,900.00 971,900.00 971,900.00 2,834,489 2,721,467 2,915,700 ชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566 งานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ระยะเวลาดําเนินการ/การใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2566


แผนงาน ยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โครงการ/ผลผลิต การปฏิบัติงานพิธีศพที่ไดรับพระราชทาน ตามพระบรมราโชบาย รายการ คาใชจายในการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน ตามพระบรมราโชบาย งบประมาณ : ความสอดคลอง : ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนปฏิรูปประเทศ 13 ดาน (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (2566 - 2570) นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวง อื่น ๆ (ระบุ) หนวยงานรับผิดชอบ : กลุมพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงหบุรี หลักการและเหตุผลโดยสรุป เพื่อสนองงานของสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนไปตามพระราชประสงค ใหพสกนิกรชาวไทยสามารถไดรับเกียรติยศอยางเทาเทียมและทั่วถึง และสรางความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของ วัตถุประสงค : 1. เพื่อสนองของสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนไปตามพระราโชบาย และปฏิบัติงานพิธีการศพใหสมพระเกียรติเปนไปตามพระราชประสงค 2. เพื่อใหพสกนิกรชาวไทยไดรับเกียรติยศอยางทั่วถึง ครอบคลุม และสมเกียรติยศของผูวายชนม 3. เพื่อสรางความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริยที่มีตอพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเหลา และทําใหเกิดความมุงมั่นในการทําคุณประโยชนและสรางคุณงามความดีตอประเทศชาติสืบไป ระยะเวลาดําเนินการ : ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 หนวยนับ จํานวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ผลผลิต : การปฏิบัติงานพิธีศพที่ไดรับพระราชทาน ตามพระบรมราโชบาย โครงการ : การปฏิบัติงานพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน ตามพระบรมราโชบาย จังหวัด 1 2,380,000.00 1. งบดําเนินงาน 2,380,000.00 1.1 คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ 2,380,000.00 1) รายการไมผูกพัน 2,380,000.00 (1) คาอาหารทําการนอกเวลา 220,000.00 16,000.00 16,000.00 16,00 (2) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ - (3) คาเชาทรัพยสิน - (4) คาจางเหมาบริการ 1,800,000.00 150,000.00 150,000.00 150,00 (7) คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกินกวาขอตกลงวาจาง 360,000.00 30,000.00 30,000.00 30,00 (9) วัสดุสํานักงาน - (10) วัสดุเชื้อเพลิง - (11) วัสดุงานบานงานครัว - (12) วัสดุในการประกอบพิธี - 1.2 คาสาธารณูปโภค จังหวัด 1 - - - (1) คาไฟฟา - (2) คาประปา - (3) คาโทรศัพท - (4) คาไปรษณีย - รวมการใชจายรายเดือน 1,792,000 196000.00 196000.00 19600รวมการใชจายรายไตรมาส 2,380,000 588,000 รอยละการใชจายรายไตรมาส 0 แผนปฏิบัติการและแผนการใชสํานักงรายการ งบประมาณ (บาท) พื้นที่ ดําเนินการ (ระบุจังหวัด) เปาหมายพ.ศ. 2565


ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประเด็นยุทธศาสตรที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสัง ดานวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ขอ 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมพลังการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และการสืบสานสรางสรรควัฒนธรรมอยางยั่งยืน งสถาบันพระมหากษัตริยที่มีตอพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเหลา รวมทั้ง เกิดความมุงมั่นในการทําคุณประโยชน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 0.00 16,000.00 16,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 00.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 00.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 - - - - - - - - - - 0.00 196000.00 196000.00 200000.00 200000.00 200000.00 200000.00 200000.00 200000.00 200000.00 592,000 600,000 600,000 ชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566 ระยะเวลาดําเนินการ/การใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม


ตุลาคม พฤศจิกายจํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บงบดําเนินงาน 12,109,060.00 - 12,109,060.00 - 9,467,516.36 78.19 2,641,623.64 21.82 72,586.08 1,104,50คาใชจายคงที่ 9,383,400.00 - 9,383,400.00 - 7,227,970.00 77.03 2,155,430.00 22.97 - 763,701 คาจางเหมาบริการ 8,543,400.00 - 8,543,400.00 - 6,387,970.00 74.77 2,155,430.00 25.23 - 693,70 - คาจางเหมาบริการ (เจาหนาที่ปฏิบัติงานพิธี) 5,430,000.00 5,430,000.00 4,097,000.00 75.45 1,333,000.00 24.55 - 430,50 - คาจางเหมาบริการ (จาป) 1,395,000.00 1,395,000.00 1,015,500.00 72.80 379,500.00 27.20 - 120,00 - คาจางเหมาบริการ (พนักงานขับรถ 4 ลอ) 648,000.00 648,000.00 486,000.00 75.00 162,000.00 25.00 - 54,00 - คาจางเหมาบริการ (พนักงานขับรถ 6 ลอ) 336,000.00 336,000.00 252,000.00 75.00 84,000.00 25.00 - 28,00 - คาจางเหมาบริการ (รปภ.) 288,000.00 288,000.00 216,000.00 75.00 72,000.00 25.00 - 24,00 - คาจางเหมาบริการ (แมบาน / ซัดรีด) 446,400.00 446,400.00 321,470.00 72.01 124,930.00 27.99 - 37,202 คาเชาทรัพยสิน 840,000.00 840,000.00 840,000.00 100.00 - - - 70,00คาใชจายไมคงที่ 2,516,560.00 - 2,516,560.00 - 2,035,660.00 80.89 480,980.00 19.11 30,820.00 338,383 คาอาหารทําการนอกเวลา 623,800.00 623,800.00 560,890.00 89.92 62,910.00 10.08 - 94,944 คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกินกวาขอตกลงวาจาง 1,075,400.00 1,075,400.00 846,480.00 78.71 228,920.00 21.29 - 143,425 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 48,000.00 48,000.00 36,720.00 76.50 11,280.00 23.50 1,680.00 726 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 555,000.00 555,000.00 477,185.00 85.98 77,815.00 14.02 29,140.00 78,397 คาวัสดุพิธี 40,000.00 40,000.00 11,700.00 29.25 28,300.00 70.75 - 5,408 คาวัสดุสํานักงาน 125,000.00 125,000.00 58,787.00 47.03 66,213.00 52.97 - 15,519 วัสดุงานบานงานครัว 15,000.00 15,000.00 9,538.00 63.59 5,462.00 36.41 - 10 คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 4,680.00 4,680.00 4,680.00 100.00 - - - 11 โครงการฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 29,680.00 29,680.00 29,680.00 100.00 - - - คาสาธารณูปโภค 209,100.00 - 209,100.00 - 203,886.36 97.51 5,213.64 2.49 41,766.08 2,412.1 คาไฟฟา 174,444.00 174,444.00 172,003.10 98.60 2,440.90 1.40 38,237.82 2.2 คาประปา 6,900.00 6,900.00 3,173.00 45.99 3,727.00 54.01 312.00 282.3 คาโทรศัพท 24,056.00 24,056.00 24,950.26 103.72 - 894.26 - 3.72 2,908.26 1,812.4 คาไปรษณีย 3,700.00 3,700.00 3,760.00 101.62 - 60.00 - 1.62 308.00 30 72,586.08 1,177,08ลําดับที่ กิจกรรม งบประมาณที่ไดรับจัดสรร คืนงบประมาณ งบประมาณสุทธิ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖คาใชจายในการดําเนินงาน ของกลุมอํานวยการพิธีการศพที่ ๒ สิงหบุรี และกลุมพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงหบุรี เดือนมิถุนายน 2566 2565 ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ระบบสารสนเทศบริหารจัดการงานพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน (เบิกจายตามจริง) สัญญา (PO)เบิกจายสะสม รอยละ งบประมาณคงเหลือ รอยละ


2566 น ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) 03.00 771,741.24 805,300.00 1,568,814.71 1,004,169.29 1,878,483.65 244,505.00 2,017,413.39 - - - 4,328,800.00 4,285,300.00 854,380.00 00.00 749,170.00 797,700.00 788,900.00 787,200.00 1,706,400.00 - 1,634,900.00 - - - 3,841,000.00 3,192,800.00 90,000.00 00.00 679,170.00 727,700.00 718,900.00 717,200.00 1,426,400.00 - 1,424,900.00 - - - 3,491,000.00 2,912,800.00 90,000.00 00.00 420,000.00 464,500.00 465,000.00 457,000.00 930,000.00 - 930,000.00 - - - 2,175,000.00 1,860,000.00 90,000.00 00.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 117,000.00 210,000.00 - 208,500.00 - - - 600,000.00 480,000.00 - 00.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 108,000.00 - 108,000.00 - - - 270,000.00 216,000.00 - 00.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 56,000.00 - 56,000.00 - - - 140,000.00 112,000.00 - 00.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 48,000.00 - 48,000.00 - - - 120,000.00 96,000.00 - 00.00 33,170.00 37,200.00 27,900.00 37,200.00 74,400.00 - 74,400.00 - - - 186,000.00 148,800.00 - 00.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 280,000.00 - 210,000.00 - - - 350,000.00 280,000.00 - 89.00 1,620.00 7,320.00 740,493.00 195,496.00 150,730.00 244,153.00 326,639.00 - - - 424,300.00 1,003,300.00 764,380.00 40.00 - - 203,510.00 59,960.00 49,640.00 77,800.00 75,040.00 - - - 124,000.00 308,600.00 145,200.00 20.00 - - 331,020.00 93,480.00 62,480.00 105,600.00 110,480.00 - - - 158,600.00 486,700.00 362,400.00 20.00 720.00 1,920.00 1,200.00 720.00 3,840.00 11,880.00 14,040.00 - - - 34,000.00 8,000.00 - 90.00 - - 180,830.00 41,336.00 32,790.00 - 114,699.00 - - - 75,000.00 140,000.00 200,000.00 00.00 900.00 2,700.00 - - - - 2,700.00 - - - 10,000.00 10,000.00 10,000.00 19.00 - - 23,933.00 - - 19,335.00 - - - - 15,000.00 40,000.00 20,000.00 - - - - - - 9,538.00 - - - - 5,000.00 10,000.00 - - - 2,700.00 - - 1,980.00 - - - - - 2,700.00 - 1,980.00 - - - - - - 20,000.00 9,680.00 - - - - - 24,800.00 14.00 20,951.24 280.00 39,421.71 21,473.29 21,353.65 352.00 55,874.39 - - - 63,500.00 89,200.00 - - 19,545.24 - 31,021.71 15,817.29 19,695.65 - 47,685.39 - - - 50,000.00 74,444.00 - 88.00 336.00 280.00 224.00 301.00 376.00 352.00 704.00 - - - 5,000.00 1,200.00 - 19.00 1,070.00 - 6,848.00 4,708.00 1,070.00 - 6,527.00 - - - 7,500.00 11,556.00 - 07.00 - - 1,328.00 647.00 212.00 - 958.00 - - - 1,000.00 2,000.00 - 89.08 1,948,830.32 2,754,130.32 4,322,945.03 5,327,114.32 7,205,597.97 7,450,102.97 9,467,516.36 9,467,516.36 9,467,516.36 9,467,516.36 งบประมาณ รายงานการเบิกจายงบประมาณ 5 งบประมาณ (บาท) งวดที่ ๑ งบประมาณ (บาท) งวดที่ ๒ งบประมาณ (บาท) (งวดที่ 3)


ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคจํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงินงบดําเนินงาน 2,226,600.00 - 2,226,600.00 - 1,609,740.00 72.30 616,860.00 27.70คาใชจายคงที่ 1,800,000.00 - 1,800,000.00 - 1,349,500.00 74.97 450,500.00 25.03 150,000.00 150,1 คาจางเหมาบริการ 1,800,000.00 - 1,800,000.00 - 1,349,500.00 74.97 450,500.00 25.03 150,000.00 150, - คาจางเหมาบริการ (เจาหนาที่ปฏิบัติงานพิธี) 1,800,000.00 1,800,000.00 1,349,500.00 74.97 450,500.00 25.03 150,000.00 150, - คาจางเหมาบริการ (จาป) - - - - #DIV/0! - คาจางเหมาบริการ (พนักงานขับรถ 4 ลอ) - - - - #DIV/0! - คาจางเหมาบริการ (พนักงานขับรถ 6 ลอ) - - - - #DIV/0! - คาจางเหมาบริการ (รปภ.) - - - - #DIV/0! - คาจางเหมาบริการ (แมบาน / ซัดรีด) - - - - #DIV/0! 2 คาเชาทรัพยสิน - - - - #DIV/0! คาใชจายไมคงที่ 426,600.00 - 426,600.00 - 260,240.00 61.00 166,360.00 39.00 49,680.00 3 คาอาหารทําการนอกเวลา 161,800.00 161,800.00 104,280.00 64.45 57,520.00 35.55 19,300.004 คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกินกวาขอตกลงวาจาง 264,800.00 264,800.00 155,960.00 58.90 108,840.00 41.10 30,380.005 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ - - - - #DIV/0! 6 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น - - - - #DIV/0! 7 คาวัสดุพิธี - - - - #DIV/0! 8 คาวัสดุสํานักงาน - - - - #DIV/0! 9 วัสดุงานบานงานครัว - - - - #DIV/0! 10 คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม - - - - #DIV/0! 11 โครงการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน กลุม อํานวยการพิธีการศพที่ไดรับพระราชทานที่ ๒ สิงหบุรี ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2566 - - - - #DIV/0! คาสาธารณูปโภค - - - - - - #DIV/0!2.1 คาไฟฟา - - - - #DIV/0! 2.2 คาประปา - - - - #DIV/0! 2.3 คาโทรศัพท - - - - #DIV/0! 2.4 คาไปรษณีย - - - - #DIV/0! - 199,680.00 150,ลําดับที่ กิจกรรม งบประมาณที่ ไดรับจัดสรร คืน งบประมาณ งบประมาณสุทธิ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖รายงากลุมพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงหบุรี เดือนมิถุนายน 2566 2565 ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ระบบสารสนเทศบริหารจัดการงานพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน (เบิกจายตามจริง) สัญญา (PO)เบิกจายสะสม รอยละ งบประมาณคงเหลือ รอยละ


คม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน น (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) 870,400.00 766,100.00 116,400.00 000.00 149,500.00 150,000.00 150,000.00 300,000.00 - 300,000.00 - - - 750,000.00 600,000.00 - 000.00 149,500.00 150,000.00 150,000.00 300,000.00 - 300,000.00 - - - 750,000.00 600,000.00 - 000.00 149,500.00 150,000.00 150,000.00 300,000.00 300,000.00 - 750,000.00 600,000.00 - - 112,780.00 27,480.00 23,720.00 23,860.00 22,720.00 - - - 120,400.00 166,100.00 116,400.00 38,120.00 10,580.00 10,400.00 13,900.00 11,980.00 - - 53,600.00 58,600.00 39,600.00 74,660.00 16,900.00 13,320.00 9,960.00 10,740.00 - - 66,800.00 107,500.00 76,800.00 - - - 000.00 149,500.00 262,780.00 177,480.00 านการเบิกจายงบประมาณ รายงานการเบิกจายงบประมาณ 2566 งบประมาณ (บาท) งวดที่ ๑ งบประมาณ (บาท) งวดที่ ๒ งบประมาณ (บาท) งวดที่ ๓


ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํางบดําเนินงาน 9,882,540.00 - 9,882,540.00 - 7,857,776.36 79.51 2,024,763.64 20.49 72,586.08 904,823.00 621,741.24 คาใชจายคงที่ 7,583,400.00 - 7,583,400.00 - 5,878,470.00 77.52 1,704,930.00 22.48 - 613,700.00 599,170.00 1 คาจางเหมาบริการ 6,743,400.00 - 6,743,400.00 - 5,038,470.00 74.72 1,704,930.00 25.28 - 543,700.00 529,170.00 - คาจางเหมาบริการ (เจาหนาที่ปฏิบัติงานพิธี) 3,630,000.00 3,630,000.00 2,747,500.00 75.69 882,500.00 24.31 280,500.00 270,000.00 - คาจางเหมาบริการ (จาป) 1,395,000.00 1,395,000.00 1,015,500.00 72.80 379,500.00 27.20 120,000.00 120,000.00 - คาจางเหมาบริการ (พนักงานขับรถ 4 ลอ) 648,000.00 648,000.00 486,000.00 75.00 162,000.00 25.00 54,000.00 54,000.00 - คาจางเหมาบริการ (พนักงานขับรถ 6 ลอ) 336,000.00 336,000.00 252,000.00 75.00 84,000.00 25.00 28,000.00 28,000.00 - คาจางเหมาบริการ (รปภ.) 288,000.00 288,000.00 216,000.00 75.00 72,000.00 25.00 24,000.00 24,000.00 - คาจางเหมาบริการ (แมบาน / ซัดรีด) 446,400.00 446,400.00 321,470.00 72.01 124,930.00 27.99 37,200.00 33,170.00 2 คาเชาทรัพยสิน 840,000.00 840,000.00 280,000.00 840,000.00 100.00 - - 70,000.00 70,000.00 คาใชจายไมคงที่ 2,090,040.00 - 2,090,040.00 - 1,775,420.00 84.95 314,620.00 15.05 30,820.00 288,709.00 1,620.00 3 คาอาหารทําการนอกเวลา 462,000.00 462,000.00 456,610.00 98.83 5,390.00 1.17 75,640.004 คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกินกวาขอตกลงวาจาง 810,600.00 810,600.00 690,520.00 85.19 120,080.00 14.81 113,040.005 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 48,000.00 48,000.00 36,720.00 76.50 11,280.00 23.50 1,680.00 720.00 720.00 6 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 555,000.00 555,000.00 477,185.00 85.98 77,815.00 14.02 29,140.00 78,390.007 คาวัสดุพิธี 40,000.00 40,000.00 11,700.00 29.25 28,300.00 70.75 5,400.00 900.00 8 คาวัสดุสํานักงาน 125,000.00 125,000.00 58,787.00 47.03 66,213.00 52.97 15,519.009 วัสดุงานบานงานครัว 15,000.00 15,000.00 9,538.00 63.59 5,462.00 36.4110 คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 4,680.00 4,680.00 4,680.00 100.00 - - 11 โครงการ ฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 29,760.00 29,760.00 29,680.00 99.73 80.00 0.27คาสาธารณูปโภค 209,100.00 - 209,100.00 - 203,886.36 97.51 5,213.64 2.49 41,766.08 2,414.00 20,951.24 2.1 คาไฟฟา 174,444.00 174,444.00 172,003.10 98.60 2,440.90 1.40 38,237.82 - 19,545.242.2 คาประปา 6,900.00 6,900.00 3,173.00 45.99 3,727.00 54.01 312.00 288.00 336.00 2.3 คาโทรศัพท 24,056.00 24,056.00 24,950.26 103.72 - 894.26 - 3.72 2,908.26 1,819.00 1,070.002.4 คาไปรษณีย 3,700.00 3,700.00 3,760.00 101.62 - 60.00 - 1.62 308.00 307.00เบิกจายสะสม รอยละ งบประมาณ คงเหลือ รอยละ ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ระบบสารสนเทศบริหารจัดการงานพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน (เบิกจายตามจริง) รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คาใชจายในการดําเนินงาน ของกลุมอํานวยการพิธีการศพที่ไดรับพระราชทานที่ ๒ สิงหบุรี เดือนมิถุนายน 2566 ลําดับที่ กิจกรรม งบประมาณที่ไดรับ จัดสรร คืน งบประมาณ งบประมาณสุทธิ สัญญา (PO) 2565 รายงานการเบิกจาย


มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน านวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) 655,800.00 1,306,034.71 826,689.29 1,554,763.65 220,645.00 1,694,693.39 - - - 3,458,400.00 3,519,200.00 738,060.00 2,166,880.00 648,200.00 638,900.00 637,200.00 1,406,400.00 - 1,334,900.00 - - - 3,091,000.00 2,592,800.00 90,000.00 1,809,600.00 578,200.00 568,900.00 567,200.00 1,126,400.00 - 1,124,900.00 - - - 2,741,000.00 2,312,800.00 90,000.00 1,599,600.00 315,000.00 315,000.00 307,000.00 630,000.00 630,000.00 - 1,425,000.00 1,260,000.00 90,000.00 855,000.00 120,000.00 120,000.00 117,000.00 210,000.00 208,500.00 - 600,000.00 480,000.00 315,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 108,000.00 108,000.00 - 270,000.00 216,000.00 162,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 56,000.00 56,000.00 - 140,000.00 112,000.00 84,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 48,000.00 48,000.00 - 120,000.00 96,000.00 72,000.00 37,200.00 27,900.00 37,200.00 74,400.00 74,400.00 - 186,000.00 148,800.00 111,600.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 280,000.00 210,000.00 - - 350,000.00 280,000.00 210,000.00 7,320.00 627,713.00 168,016.00 127,010.00 220,293.00 303,919.00 - - - 303,900.00 837,200.00 648,060.00 300,880.00 165,390.00 49,380.00 39,240.00 63,900.00 63,060.00 - - 70,400.00 250,000.00 105,600.00 36,000.00 256,360.00 76,580.00 49,160.00 95,640.00 99,740.00 - - 91,800.00 379,200.00 285,600.00 54,000.00 1,920.00 1,200.00 720.00 3,840.00 11,880.00 14,040.00 - - 34,000.00 8,000.00 - 6,000.00 180,830.00 41,336.00 32,790.00 114,699.00 - - 75,000.00 140,000.00 200,000.00 140,000.00 2,700.00 2,700.00 - - 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 23,933.00 19,335.00 - 15,000.00 40,000.00 20,000.00 50,000.00 9,538.00 5,000.00 10,000.00 2,700.00 - 1,980.00 - 2,700.00 1,980.00 - 20,000.00 9,680.00 - 24,880.00 4,880.00 280.00 39,421.71 21,473.29 21,353.65 352.00 55,874.39 - - - 63,500.00 89,200.00 - 56,400.00 31,021.71 15,817.29 19,695.65 47,685.39 - - 50,000.00 74,444.00 50,000.00 280.00 224.00 301.00 376.00 352.00 704.00 - 5,000.00 1,200.00 700.00 6,848.00 4,708.00 1,070.00 6,527.00 - 7,500.00 11,556.00 5,000.00 1,328.00 647.00 212.00 958.00 - - 1,000.00 2,000.00 700.00 2566 ยงบประมาณ รายงานการเบิกจายงบประมาณ งบประมาณ (บาท) งวดที่ ๑ งบประมาณ (บาท) งวดที่ ๒ งบประมาณ (บาท) งวดที่ ๓ งบประมาณ (บาท) งวดที่ ๔


2566I8002000 1518002440004003 1 10008a 1u n:1ut fIu[: t:.J ai v] fl a { u L :fl 1lAtl{}.t6r] 0'ttjt0 [:lo i 661L310r2a612P1700d.i14U:3,400.003,400000.002566 1 800200015 1 8002440004003 1 100 1 9 rru,l5n ulrr 2 lru F'lU'l.i'lU?9I1tii'r:.lA lvlFA.luLlT fl 'IIJAL1':116U 0tLfl OtlJ 6611310 12060L P1700 a.:u1rt 34,200 00 34,200 00 0.00 2566 1 800200015 1 800244000400 3 1 1.0 125 Tsrvatunr]:vasn lrurrr':tr lvSn a 1U n.i 1U? r}t 1-J055il A.it41 fl A{14L T 0111a 661 1314 124601 P1700 fr.ivu: 12,000.00 12,000.00 0.00 2566 18002000 15 180024400040031 10135 r]rfr0t't'tr14an 6"t1.tfl .i1ux9ru5:x3.1{.t14'tfta{v!: rllunll.t:.1flJ 01 tnot:.1 56L13L0 t20601 P1700 a.iulJT 21,204.00 21,200.00 0.00 2566 1800200015 1 80024400040031 10 1 5B riuto oruad:varn fr 1Ufl .t1U?9IrXrfi 55ile.iv',tna{}i1.1: pr1!aul{ilil 0r$oru 6611310 12A616 P1700 a{vut 3,400.00 3,400.00 0.00 2566 1800200015 1800244000400311017 6 rfl6or?ir:olt$lv'h rura 1 kVA -o d a a1Un.ilu't q!Lfi T5l.t0.iv': frd{1,11..1 5 rirlalr'r:iru 661131"0 r20610 P1 700 ?1.i141J5 I 1,400.00 11,400.00 0.00 ? \(,(, 18002000:15 I 8002440004003110298 tsnEatorir fr "tu il':'tut 0ruDTT:J a {v? qa'i u! 1 st11 JAlll'r:Jfl I Ol Lfl AtilOqA 66r1,310 120612 P1700 a{utT L 7,000.00 17,000.00 0.00


11 u { 1 u n6t el{ u o a{ ud ;uu r eurt rJ uu? u Yu wil :u rJ 1 6u N FMA55 r,turfi , 2q\fl3 -i 'rulioonroilfi 11 . 30/06/2566 ilsL rl:v:Lr;u Svavr':u51J cul:vLrt6il Tva.iu!TUxrl{u 6o:r'arrl:v:lrtu ttl4a{to.it.r1l Tlun1:r.Jfl1'',{u TUa11U1,1 lJ0:fiflWU1,1 .llltarrru aa nfflilrltJ:rurru rrrl:surrler.r uvfio 2566 180020001 5 1 8002290009005000005 rr r"iqn r u"h n r : raiil d:r srr r fi fl u *n v{zuuo::rL 56 1 1500 5000 P1700 fr'ty1l5 1,810 00 1,810.00 0.00 2565 1800200015 1800229001 1005000001 n rlgo r rlu n r :a{ lai }.r a#u auu a r : 0L: n13v!L1,{?U! i : :}.l tuuxrlJ: v rl t ru 661 1500 5000 P1700 a{1,1u5 200,000.00 200,000.00 000 2566 1800200015 L 8002350002022000000 :1 er nr:'lrrr]:sqjr rlrir rfr uru 66rr2A0 5000 Pi700 a'iu1.1T 12,000.00 12,000 00 0.00 2566 18002000 15 L 8002440004002000000 :runr:'rlr-l:vdr wrirufl urru 66112A0 5000 P1700 a'1y1lT 12,109,060.00 9,467 ,436.36 2,64r,623.64 2566 I800200015 18002440004003110008 lnv:orBnzur a1un':1utfIu[:t:.Ja'iv']fla{uL: 661L310 r2a612 P1700 d.i14U: 3,400.00 3,400"00 0.00


Click to View FlipBook Version