ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคจํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงินงบดําเนินงาน 2,226,600.00 - 2,226,600.00 - 1,609,740.00 72.30 616,860.00 27.70คาใชจายคงที่ 1,800,000.00 - 1,800,000.00 - 1,349,500.00 74.97 450,500.00 25.03 150,000.00 150,1 คาจางเหมาบริการ 1,800,000.00 - 1,800,000.00 - 1,349,500.00 74.97 450,500.00 25.03 150,000.00 150, - คาจางเหมาบริการ (เจาหนาที่ปฏิบัติงานพิธี) 1,800,000.00 1,800,000.00 1,349,500.00 74.97 450,500.00 25.03 150,000.00 150, - คาจางเหมาบริการ (จาป) - - - - #DIV/0! - คาจางเหมาบริการ (พนักงานขับรถ 4 ลอ) - - - - #DIV/0! - คาจางเหมาบริการ (พนักงานขับรถ 6 ลอ) - - - - #DIV/0! - คาจางเหมาบริการ (รปภ.) - - - - #DIV/0! - คาจางเหมาบริการ (แมบาน / ซัดรีด) - - - - #DIV/0! 2 คาเชาทรัพยสิน - - - - #DIV/0! คาใชจายไมคงที่ 426,600.00 - 426,600.00 - 260,240.00 61.00 166,360.00 39.00 49,680.00 3 คาอาหารทําการนอกเวลา 161,800.00 161,800.00 104,280.00 64.45 57,520.00 35.55 19,300.004 คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกินกวาขอตกลงวาจาง 264,800.00 264,800.00 155,960.00 58.90 108,840.00 41.10 30,380.005 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ - - - - #DIV/0! 6 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น - - - - #DIV/0! 7 คาวัสดุพิธี - - - - #DIV/0! 8 คาวัสดุสํานักงาน - - - - #DIV/0! 9 วัสดุงานบานงานครัว - - - - #DIV/0! 10 คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม - - - - #DIV/0! 11 โครงการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน กลุม อํานวยการพิธีการศพที่ไดรับพระราชทานที่ ๒ สิงหบุรี ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2566 - - - - #DIV/0! คาสาธารณูปโภค - - - - - - #DIV/0!2.1 คาไฟฟา - - - - #DIV/0! 2.2 คาประปา - - - - #DIV/0! 2.3 คาโทรศัพท - - - - #DIV/0! 2.4 คาไปรษณีย - - - - #DIV/0! - 199,680.00 150,ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ระบบสารสนเทศบริหารจัดการงานพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน (เบิกจายตามจริง) สัญญา (PO)เบิกจายสะสม รอยละ งบประมาณคงเหลือ รอยละ 2565 รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖รายงากลุมพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงหบุรี เดือนมิถุนายน 2566 ลําดับที่ กิจกรรม งบประมาณที่ ไดรับจัดสรร คืน งบประมาณ งบประมาณสุทธิ
คม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน น (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) 870,400.00 766,100.00 116,400.00 000.00 149,500.00 150,000.00 150,000.00 300,000.00 - 300,000.00 - - - 750,000.00 600,000.00 - 000.00 149,500.00 150,000.00 150,000.00 300,000.00 - 300,000.00 - - - 750,000.00 600,000.00 - 000.00 149,500.00 150,000.00 150,000.00 300,000.00 300,000.00 - 750,000.00 600,000.00 - - 112,780.00 27,480.00 23,720.00 23,860.00 22,720.00 - - - 120,400.00 166,100.00 116,400.00 38,120.00 10,580.00 10,400.00 13,900.00 11,980.00 - - 53,600.00 58,600.00 39,600.00 74,660.00 16,900.00 13,320.00 9,960.00 10,740.00 - - 66,800.00 107,500.00 76,800.00 - - - 000.00 149,500.00 262,780.00 177,480.00 2566 งบประมาณ (บาท) งวดที่ ๑ งบประมาณ (บาท) งวดที่ ๒ งบประมาณ (บาท) งวดที่ ๓ านการเบิกจายงบประมาณ รายงานการเบิกจายงบประมาณ
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํางบดําเนินงาน 9,882,540.00 - 9,882,540.00 - 7,857,776.36 79.51 2,024,763.64 20.49 72,586.08 904,823.00 621,741.24 คาใชจายคงที่ 7,583,400.00 - 7,583,400.00 - 5,878,470.00 77.52 1,704,930.00 22.48 - 613,700.00 599,170.00 1 คาจางเหมาบริการ 6,743,400.00 - 6,743,400.00 - 5,038,470.00 74.72 1,704,930.00 25.28 - 543,700.00 529,170.00 - คาจางเหมาบริการ (เจาหนาที่ปฏิบัติงานพิธี) 3,630,000.00 3,630,000.00 2,747,500.00 75.69 882,500.00 24.31 280,500.00 270,000.00 - คาจางเหมาบริการ (จาป) 1,395,000.00 1,395,000.00 1,015,500.00 72.80 379,500.00 27.20 120,000.00 120,000.00 - คาจางเหมาบริการ (พนักงานขับรถ 4 ลอ) 648,000.00 648,000.00 486,000.00 75.00 162,000.00 25.00 54,000.00 54,000.00 - คาจางเหมาบริการ (พนักงานขับรถ 6 ลอ) 336,000.00 336,000.00 252,000.00 75.00 84,000.00 25.00 28,000.00 28,000.00 - คาจางเหมาบริการ (รปภ.) 288,000.00 288,000.00 216,000.00 75.00 72,000.00 25.00 24,000.00 24,000.00 - คาจางเหมาบริการ (แมบาน / ซัดรีด) 446,400.00 446,400.00 321,470.00 72.01 124,930.00 27.99 37,200.00 33,170.00 2 คาเชาทรัพยสิน 840,000.00 840,000.00 280,000.00 840,000.00 100.00 - - 70,000.00 70,000.00 คาใชจายไมคงที่ 2,090,040.00 - 2,090,040.00 - 1,775,420.00 84.95 314,620.00 15.05 30,820.00 288,709.00 1,620.00 3 คาอาหารทําการนอกเวลา 462,000.00 462,000.00 456,610.00 98.83 5,390.00 1.17 75,640.004 คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกินกวาขอตกลงวาจาง 810,600.00 810,600.00 690,520.00 85.19 120,080.00 14.81 113,040.005 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 48,000.00 48,000.00 36,720.00 76.50 11,280.00 23.50 1,680.00 720.00 720.00 6 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 555,000.00 555,000.00 477,185.00 85.98 77,815.00 14.02 29,140.00 78,390.007 คาวัสดุพิธี 40,000.00 40,000.00 11,700.00 29.25 28,300.00 70.75 5,400.00 900.00 8 คาวัสดุสํานักงาน 125,000.00 125,000.00 58,787.00 47.03 66,213.00 52.97 15,519.009 วัสดุงานบานงานครัว 15,000.00 15,000.00 9,538.00 63.59 5,462.00 36.4110 คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 4,680.00 4,680.00 4,680.00 100.00 - - 11 โครงการ ฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 29,760.00 29,760.00 29,680.00 99.73 80.00 0.27คาสาธารณูปโภค 209,100.00 - 209,100.00 - 203,886.36 97.51 5,213.64 2.49 41,766.08 2,414.00 20,951.24 2.1 คาไฟฟา 174,444.00 174,444.00 172,003.10 98.60 2,440.90 1.40 38,237.82 - 19,545.242.2 คาประปา 6,900.00 6,900.00 3,173.00 45.99 3,727.00 54.01 312.00 288.00 336.00 2.3 คาโทรศัพท 24,056.00 24,056.00 24,950.26 103.72 - 894.26 - 3.72 2,908.26 1,819.00 1,070.002.4 คาไปรษณีย 3,700.00 3,700.00 3,760.00 101.62 - 60.00 - 1.62 308.00 307.00ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ระบบสารสนเทศบริหารจัดการงานพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน (เบิกจายตามจริง) รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คาใชจายในการดําเนินงาน ของกลุมอํานวยการพิธีการศพที่ไดรับพระราชทานที่ ๒ สิงหบุรี เดือนมิถุนายน 2566 ลําดับที่ กิจกรรม งบประมาณที่ไดรับ จัดสรร คืน งบประมาณ งบประมาณสุทธิ สัญญา (PO) 2565 รายงานการเบิกจายเบิกจายสะสม รอยละ งบประมาณ คงเหลือ รอยละ
มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน านวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) 655,800.00 1,306,034.71 826,689.29 1,554,763.65 220,645.00 1,694,693.39 - - - 3,458,400.00 3,519,200.00 738,060.00 2,166,880.00 648,200.00 638,900.00 637,200.00 1,406,400.00 - 1,334,900.00 - - - 3,091,000.00 2,592,800.00 90,000.00 1,809,600.00 578,200.00 568,900.00 567,200.00 1,126,400.00 - 1,124,900.00 - - - 2,741,000.00 2,312,800.00 90,000.00 1,599,600.00 315,000.00 315,000.00 307,000.00 630,000.00 630,000.00 - 1,425,000.00 1,260,000.00 90,000.00 855,000.00 120,000.00 120,000.00 117,000.00 210,000.00 208,500.00 - 600,000.00 480,000.00 315,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 108,000.00 108,000.00 - 270,000.00 216,000.00 162,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 56,000.00 56,000.00 - 140,000.00 112,000.00 84,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 48,000.00 48,000.00 - 120,000.00 96,000.00 72,000.00 37,200.00 27,900.00 37,200.00 74,400.00 74,400.00 - 186,000.00 148,800.00 111,600.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 280,000.00 210,000.00 - - 350,000.00 280,000.00 210,000.00 7,320.00 627,713.00 168,016.00 127,010.00 220,293.00 303,919.00 - - - 303,900.00 837,200.00 648,060.00 300,880.00 165,390.00 49,380.00 39,240.00 63,900.00 63,060.00 - - 70,400.00 250,000.00 105,600.00 36,000.00 256,360.00 76,580.00 49,160.00 95,640.00 99,740.00 - - 91,800.00 379,200.00 285,600.00 54,000.00 1,920.00 1,200.00 720.00 3,840.00 11,880.00 14,040.00 - - 34,000.00 8,000.00 - 6,000.00 180,830.00 41,336.00 32,790.00 114,699.00 - - 75,000.00 140,000.00 200,000.00 140,000.00 2,700.00 2,700.00 - - 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 23,933.00 19,335.00 - 15,000.00 40,000.00 20,000.00 50,000.00 9,538.00 5,000.00 10,000.00 2,700.00 - 1,980.00 - 2,700.00 1,980.00 - 20,000.00 9,680.00 - 24,880.00 4,880.00 280.00 39,421.71 21,473.29 21,353.65 352.00 55,874.39 - - - 63,500.00 89,200.00 - 56,400.00 31,021.71 15,817.29 19,695.65 47,685.39 - - 50,000.00 74,444.00 50,000.00 280.00 224.00 301.00 376.00 352.00 704.00 - 5,000.00 1,200.00 700.00 6,848.00 4,708.00 1,070.00 6,527.00 - 7,500.00 11,556.00 5,000.00 1,328.00 647.00 212.00 958.00 - - 1,000.00 2,000.00 700.00 งบประมาณ (บาท) งวดที่ ๑ งบประมาณ (บาท) งวดที่ ๒ งบประมาณ (บาท) งวดที่ ๓ งบประมาณ (บาท) งวดที่ ๔ 2566 ยงบประมาณ รายงานการเบิกจายงบประมาณ
ตุลาคม พฤศจิกายน จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํางบดําเนินงาน 12,109,060.00 - 12,109,060.00 - 9,467,516.36 78.19 2,641,623.64 21.82 72,586.08 1,104,503.00 คาใชจายคงที่ 9,383,400.00 - 9,383,400.00 - 7,227,970.00 77.03 2,155,430.00 22.97 - 763,700.00 1 คาจางเหมาบริการ 8,543,400.00 - 8,543,400.00 - 6,387,970.00 74.77 2,155,430.00 25.23 - 693,700.00 - คาจางเหมาบริการ (เจาหนาที่ปฏิบัติงานพิธี) 5,430,000.00 5,430,000.00 4,097,000.00 75.45 1,333,000.00 24.55 - 430,500.00 - คาจางเหมาบริการ (จาป) 1,395,000.00 1,395,000.00 1,015,500.00 72.80 379,500.00 27.20 - 120,000.00 - คาจางเหมาบริการ (พนักงานขับรถ 4 ลอ) 648,000.00 648,000.00 486,000.00 75.00 162,000.00 25.00 - 54,000.00 - คาจางเหมาบริการ (พนักงานขับรถ 6 ลอ) 336,000.00 336,000.00 252,000.00 75.00 84,000.00 25.00 - 28,000.00 - คาจางเหมาบริการ (รปภ.) 288,000.00 288,000.00 216,000.00 75.00 72,000.00 25.00 - 24,000.00 - คาจางเหมาบริการ (แมบาน / ซัดรีด) 446,400.00 446,400.00 321,470.00 72.01 124,930.00 27.99 - 37,200.00 2 คาเชาทรัพยสิน 840,000.00 840,000.00 840,000.00 100.00 - - - 70,000.00 คาใชจายไมคงที่ 2,516,560.00 - 2,516,560.00 - 2,035,660.00 80.89 480,980.00 19.11 30,820.00 338,389.00 3 คาอาหารทําการนอกเวลา 623,800.00 623,800.00 560,890.00 89.92 62,910.00 10.08 - 94,940.00 4 คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกินกวาขอตกลงวาจาง 1,075,400.00 1,075,400.00 846,480.00 78.71 228,920.00 21.29 - 143,420.00 5 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 48,000.00 48,000.00 36,720.00 76.50 11,280.00 23.50 1,680.00 720.00 6 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 555,000.00 555,000.00 477,185.00 85.98 77,815.00 14.02 29,140.00 78,390.00 7 คาวัสดุพิธี 40,000.00 40,000.00 11,700.00 29.25 28,300.00 70.75 - 5,400.00 8 คาวัสดุสํานักงาน 125,000.00 125,000.00 58,787.00 47.03 66,213.00 52.97 - 15,519.00 9 วัสดุงานบานงานครัว 15,000.00 15,000.00 9,538.00 63.59 5,462.00 36.41 - - 10 คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 4,680.00 4,680.00 4,680.00 100.00 - - - - 11 โครงการฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 29,680.00 29,680.00 29,680.00 100.00 - - - - คาสาธารณูปโภค 209,100.00 - 209,100.00 - 203,886.36 97.51 5,213.64 2.49 41,766.08 2,414.00 2.1 คาไฟฟา 174,444.00 174,444.00 172,003.10 98.60 2,440.90 1.40 38,237.82 - 2.2 คาประปา 6,900.00 6,900.00 3,173.00 45.99 3,727.00 54.01 312.00 288.00 2.3 คาโทรศัพท 24,056.00 24,056.00 24,950.26 103.72 - 894.26 - 3.72 2,908.26 1,819.00 2.4 คาไปรษณีย 3,700.00 3,700.00 3,760.00 101.62 - 60.00 - 1.62 308.00 307.00 72,586.08 1,177,089.08 สัญญา (PO)เบิกจายสะสม รอยละ งบประมาณคงเหลือ รอยละ ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ระบบสารสนเทศบริหารจัดการงานพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน (เบิกจายตามจริง) รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖คาใชจายในการดําเนินงาน ของกลุมอํานวยการพิธีการศพที่ ๒ สิงหบุรี และกลุมพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงหบุรี เดือนมิถุนายน 2566 2565 ลําดับที่ กิจกรรม งบประมาณที่ไดรับจัดสรร คืนงบประมาณ งบประมาณสุทธิ
2566 ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน านวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) 771,741.24 805,300.00 1,568,814.71 1,004,169.29 1,878,483.65 244,505.00 2,017,413.39 - - - 4,328,800.00 4,285,300.00 854,380.00 2,640,580.00 749,170.00 797,700.00 788,900.00 787,200.00 1,706,400.00 - 1,634,900.00 - - - 3,841,000.00 3,192,800.00 90,000.00 2,259,600.00 679,170.00 727,700.00 718,900.00 717,200.00 1,426,400.00 - 1,424,900.00 - - - 3,491,000.00 2,912,800.00 90,000.00 2,049,600.00 420,000.00 464,500.00 465,000.00 457,000.00 930,000.00 - 930,000.00 - - - 2,175,000.00 1,860,000.00 90,000.00 1,305,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 117,000.00 210,000.00 - 208,500.00 - - - 600,000.00 480,000.00 - 315,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 108,000.00 - 108,000.00 - - - 270,000.00 216,000.00 - 162,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 56,000.00 - 56,000.00 - - - 140,000.00 112,000.00 - 84,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 48,000.00 - 48,000.00 - - - 120,000.00 96,000.00 - 72,000.00 33,170.00 37,200.00 27,900.00 37,200.00 74,400.00 - 74,400.00 - - - 186,000.00 148,800.00 - 111,600.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 280,000.00 - 210,000.00 - - - 350,000.00 280,000.00 - 210,000.00 1,620.00 7,320.00 740,493.00 195,496.00 150,730.00 244,153.00 326,639.00 - - - 424,300.00 1,003,300.00 764,380.00 324,580.00 - - 203,510.00 59,960.00 49,640.00 77,800.00 75,040.00 - - - 124,000.00 308,600.00 145,200.00 46,000.00 - - 331,020.00 93,480.00 62,480.00 105,600.00 110,480.00 - - - 158,600.00 486,700.00 362,400.00 67,700.00 720.00 1,920.00 1,200.00 720.00 3,840.00 11,880.00 14,040.00 - - - 34,000.00 8,000.00 - 6,000.00 - - 180,830.00 41,336.00 32,790.00 - 114,699.00 - - - 75,000.00 140,000.00 200,000.00 140,000.00 900.00 2,700.00 - - - - 2,700.00 - - - 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - - 23,933.00 - - 19,335.00 - - - - 15,000.00 40,000.00 20,000.00 50,000.00 - - - - - 9,538.00 - - - - 5,000.00 10,000.00 - - - 2,700.00 - - 1,980.00 - - - - - 2,700.00 - 1,980.00 - - - - - - 20,000.00 9,680.00 - - - - - 24,800.00 4,880.00 20,951.24 280.00 39,421.71 21,473.29 21,353.65 352.00 55,874.39 - - - 63,500.00 89,200.00 - 56,400.00 19,545.24 - 31,021.71 15,817.29 19,695.65 - 47,685.39 - - - 50,000.00 74,444.00 - 50,000.00 336.00 280.00 224.00 301.00 376.00 352.00 704.00 - - - 5,000.00 1,200.00 - 700.00 1,070.00 - 6,848.00 4,708.00 1,070.00 - 6,527.00 - - - 7,500.00 11,556.00 - 5,000.00 - - 1,328.00 647.00 212.00 - 958.00 - - - 1,000.00 2,000.00 - 700.00 1,948,830.32 2,754,130.32 4,322,945.03 5,327,114.32 7,205,597.97 7,450,102.97 9,467,516.36 9,467,516.36 9,467,516.36 9,467,516.36 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร รายงานการเบิกจายงบประมาณ งบประมาณ (บาท) งวดที่ ๑ งบประมาณ (บาท) งวดที่ ๒ งบประมาณ (บาท) (งวดที่ 3) งบประมาณ (บาท) งวดที่ ๔
แผนงาน ยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โครงการ/ผลผลิต การปฏิบัติงานพิธีศพที่ไดรับพระราชทาน ตามพระบรมราโชบาย รายการ คาใชจายในการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน ตามพระบรมราโชบาย งบประมาณ : ความสอดคลอง : ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานการ แผนปฏิรูปประเทศ 13 ดาน ดานวัฒ (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (2566 - 2570) นโยบายรัฐบาล ขอ 1 ก ยุทธศาสตรกระทรวง ยุทธศาส อื่น ๆ (ระบุ) หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงหบุรี หลักการและเหตุผลโดยสรุป เพื่อสนองงานของสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนไปตามพระราชประสงค ใหพสกนิกรชาวไทยสามารถไดรับเกียรติยศอยางเทาเทียมและทั่วถึง และสรางความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริยที่มีตอพสกนิ วัตถุประสงค : 1. เพื่อสนองของสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนไปตามพระราโชบาย และปฏิบัติงานพิธีการศพใหสมพระเกียรติเปนไปตามพระราชประสงค 2. เพื่อใหพสกนิกรชาวไทยไดรับเกียรติยศอยางทั่วถึง ครอบคลุม และสมเกียรติยศของผูวายชนม 3. เพื่อสรางความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริยที่มีตอพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเหลา และทําใหเกิดความมุงมั่นในการทําคุณประโยชนและสรางคุณงามความดีตอประเทศชาติสืบไป ระยะเวลาดําเนินการ : ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 หนวยนับ จํานวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ผลผลิต : การปฏิบัติงานพิธีศพที่ไดรับพระราชทาน ตามพระบรมราโชบาย โครงการ : การปฏิบัติงานพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน ตามพระบรมราโชบาย จังหวัด 1 125,000.00 1. งบลงทุน 125,000.00 125,000.00 1.1 คาครุภัณฑ 125,000.00 125,000.00 ครุภัณฑสํานักงาน 85,400.00 85,400.00 1) ตูเหล็ก แบบ 2 บาน ตู 6 34,200.00 34,200.00 2) ตูเก็บเอกสาร ตู 4 18,000.00 18,000.00 3) ตูเสื้อผาเหล็ก ตู 4 21,200.00 21,200.00 4) โตะอเนกประสงค ตัว 5 12,000.00 12,000.00 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 11,400.00 11,400.00 1) เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA เครื่อง 2 11,400.00 11,400.00 ครุภัณฑงานบานงานครัว 24,800.00 24,800.00 1) เตารีดไอน้ํา ตัว 2 17,000.00 17,000.00 2) โตะรองรีดผา ตัว 2 3,400.00 3,400.00 3) ปตตาเลี่ยนมีสาย เครื่อง 2 4,400.00 4,400.00 ครุภัณฑอื่น ๆ 3,400.00 3,400.00 1) บันได อัน 2 3,400.00 3,400.00 1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวมการใชจายรายเดือน 125,000 0 125,000.00 0 0 รวมการใชจายรายไตรมาส 125,000 125,000.00 รอยละการใชจายรายไตรมาส 100 #แผนปฏิบัติการและแผนการใชจายงบประมาณประจําปงสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รายการเปาหมายงบประมาณ (บาท) พื้นที่ ดําเนินการ (ระบุจังหวัด) พ.ศ. 2565
รสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประเด็นยุทธศาสตรที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม นธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ารปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย สตรที่ 1 เสริมพลังการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และการสืบสานสรางสรรควัฒนธรรมอยางยั่งยืน นิกรชาวไทยทุกหมูเหลา รวมทั้ง เกิดความมุงมั่นในการทําคุณประโยชน ผูรับผิดชอบ ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! งบประมาณ พ.ศ. 2566 มระยะเวลาดําเนินการ/การใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนงาน ยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โครงการ/ผลผลิต การปฏิบัติงานพิธีศพที่ไดรับพระราชทาน ตามพระบรมราโชบาย รายการ คาใชจายในการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน ตามพระบรมราโชบาย งบประมาณ : ความสอดคลอง : ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนปฏิรูปประเทศ 13 ดาน (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (2566 - 2570) นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวง อื่น ๆ (ระบุ) หนวยงานรับผิดชอบ : กลุมอํานวยการพิธีการศพที่ไดรับพระราชทานที่ ๒ สิงหบุรี สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงหบุรี หลักการและเหตุผลโดยสรุป เพื่อสนองงานของสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนไปตามพระราชประสงค ใหพสกนิกรชาวไทยสามารถไดรับเกียรติยศอยางเทาเทียมและทั่วถึง และสรางความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของ วัตถุประสงค : 1. เพื่อสนองของสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนไปตามพระราโชบาย และปฏิบัติงานพิธีการศพใหสมพระเกียรติเปนไปตามพระราชประสงค 2. เพื่อใหพสกนิกรชาวไทยไดรับเกียรติยศอยางทั่วถึง ครอบคลุม และสมเกียรติยศของผูวายชนม 3. เพื่อสรางความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริยที่มีตอพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเหลา และทําใหเกิดความมุงมั่นในการทําคุณประโยชนและสรางคุณงามความดีตอประเทศชาติสืบไป ระยะเวลาดําเนินการ : ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 หนวยนับ จํานวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ผลผลิต : การปฏิบัติงานพิธีศพที่ไดรับพระราชทาน ตามพระบรมราโชบาย โครงการ : การปฏิบัติงานพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน ตามพระบรมราโชบาย จังหวัด 1 11,352,256.00 960,200.00 960,200.00 960,2001. งบดําเนินงาน 11,352,256.00 960,200.00 960,200.00 960,2001.1 คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ 11,027,000.00 931,500.00 931,500.00 931,500 1) รายการไมผูกพัน 11,027,000.00 931,500.00 931,500.00 931,500 (1) คาอาหารทําการนอกเวลา 840,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000 (2) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 44,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500 (3) คาเชาทรัพยสิน 840,000.00 70,000.00 70,000.00 70,00 (4) คาจางเหมาบริการ 6,938,400.00 578,200.00 578,200.00 578,20 (7) คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกินกวาขอตกลงวาจาง 1,579,200.00 150,000.00 150,000.00 150,00 (9) วัสดุสํานักงาน 95,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000 (10) วัสดุเชื้อเพลิง 635,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000 (11) วัสดุงานบานงานครัว 27,500.00 2,000.00 2,000.00 2,00 (12) วัสดุในการประกอบพิธี 27,900.00 1,800.00 1,800.00 1,801.2 คาสาธารณูปโภค จังหวัด 1 325,256.00 28,700.00 28,700.00 28,700 (1) คาไฟฟา 280,000.00 25,000.00 25,000.00 25,00 (2) คาประปา 4,200.00 300.00 300.00 30 (3) คาโทรศัพท 35,556.00 3,000.00 3,000.00 3,00 (4) คาไปรษณีย 5,500.00 400.00 400.00 40รวมการใชจายรายเดือน 8,471,656 960,200.00 960,200.00 960,200รวมการใชจายรายไตรมาส 11,352,256 2,880,600 รอยละการใชจายรายไตรมาส 0 แผนปฏิบัติการและแผนการใชสํานักงรายการเปาหมายงบประมาณ (บาท) พื้นที่ ดําเนินการ (ระบุจังหวัด) พ.ศ. 2565
ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประเด็นยุทธศาสตรที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสัง ดานวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ขอ 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมพลังการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และการสืบสานสรางสรรควัฒนธรรมอยางยั่งยืน งสถาบันพระมหากษัตริยที่มีตอพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเหลา รวมทั้ง เกิดความมุงมั่นในการทําคุณประโยชน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 0.00 960,200.00 960,200.00 914,089.00 914,089.00 914,089.00 893,289.00 971,900.00 971,900.00 971,900.00 0.00 960,200.00 960,200.00 914,089.00 914,089.00 914,089.00 893,289.00 971,900.00 971,900.00 971,900.00 0.00 931,500.00 931,500.00 890,400.00 890,400.00 890,400.00 869,600.00 942,900.00 942,900.00 942,900.00 0.00 931,500.00 931,500.00 890,400.00 890,400.00 890,400.00 869,600.00 942,900.00 942,900.00 942,900.00 0.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 4,500.00 4,500.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 00.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 00.00 578,200.00 578,200.00 578,200.00 578,200.00 578,200.00 578,200.00 578,200.00 578,200.00 578,200.00 00.00 150,000.00 150,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 79,200.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 00.00 2,000.00 2,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 00.00 1,800.00 1,800.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 0.00 28,700.00 28,700.00 23,689.00 23,689.00 23,689.00 23,689.00 29,000.00 29,000.00 29,000.00 00.00 25,000.00 25,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 00.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 500.00 500.00 500.00 00.00 3,000.00 3,000.00 2,889.00 2,889.00 2,889.00 2,889.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 00.00 400.00 400.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 0.00 960,200.00 960,200.00 914,089.00 914,089.00 914,089.00 893,289.00 971,900.00 971,900.00 971,900.00 2,834,489 2,721,467 2,915,700 ชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566 งานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ระยะเวลาดําเนินการ/การใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนงาน ยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โครงการ/ผลผลิต การปฏิบัติงานพิธีศพที่ไดรับพระราชทาน ตามพระบรมราโชบาย รายการ คาใชจายในการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน ตามพระบรมราโชบาย งบประมาณ : ความสอดคลอง : ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนปฏิรูปประเทศ 13 ดาน (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (2566 - 2570) นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวง อื่น ๆ (ระบุ) หนวยงานรับผิดชอบ : กลุมพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงหบุรี หลักการและเหตุผลโดยสรุป เพื่อสนองงานของสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนไปตามพระราชประสงค ใหพสกนิกรชาวไทยสามารถไดรับเกียรติยศอยางเทาเทียมและทั่วถึง และสรางความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของ วัตถุประสงค : 1. เพื่อสนองของสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนไปตามพระราโชบาย และปฏิบัติงานพิธีการศพใหสมพระเกียรติเปนไปตามพระราชประสงค 2. เพื่อใหพสกนิกรชาวไทยไดรับเกียรติยศอยางทั่วถึง ครอบคลุม และสมเกียรติยศของผูวายชนม 3. เพื่อสรางความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริยที่มีตอพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเหลา และทําใหเกิดความมุงมั่นในการทําคุณประโยชนและสรางคุณงามความดีตอประเทศชาติสืบไป ระยะเวลาดําเนินการ : ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 หนวยนับ จํานวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ผลผลิต : การปฏิบัติงานพิธีศพที่ไดรับพระราชทาน ตามพระบรมราโชบาย โครงการ : การปฏิบัติงานพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน ตามพระบรมราโชบาย จังหวัด 1 2,380,000.00 1. งบดําเนินงาน 2,380,000.00 1.1 คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ 2,380,000.00 1) รายการไมผูกพัน 2,380,000.00 (1) คาอาหารทําการนอกเวลา 220,000.00 16,000.00 16,000.00 16,00 (2) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ - (3) คาเชาทรัพยสิน - (4) คาจางเหมาบริการ 1,800,000.00 150,000.00 150,000.00 150,00 (7) คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกินกวาขอตกลงวาจาง 360,000.00 30,000.00 30,000.00 30,00 (9) วัสดุสํานักงาน - (10) วัสดุเชื้อเพลิง - (11) วัสดุงานบานงานครัว - (12) วัสดุในการประกอบพิธี - 1.2 คาสาธารณูปโภค จังหวัด 1 - - - (1) คาไฟฟา - (2) คาประปา - (3) คาโทรศัพท - (4) คาไปรษณีย - รวมการใชจายรายเดือน 1,792,000 196000.00 196000.00 19600รวมการใชจายรายไตรมาส 2,380,000 588,000 รอยละการใชจายรายไตรมาส 0 แผนปฏิบัติการและแผนการใชสํานักงรายการ งบประมาณ (บาท) พื้นที่ ดําเนินการ (ระบุจังหวัด) เปาหมายพ.ศ. 2565
ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประเด็นยุทธศาสตรที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสัง ดานวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ขอ 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมพลังการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และการสืบสานสรางสรรควัฒนธรรมอยางยั่งยืน งสถาบันพระมหากษัตริยที่มีตอพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเหลา รวมทั้ง เกิดความมุงมั่นในการทําคุณประโยชน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 0.00 16,000.00 16,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 00.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 00.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 - - - - - - - - - - 0.00 196000.00 196000.00 200000.00 200000.00 200000.00 200000.00 200000.00 200000.00 200000.00 592,000 600,000 600,000 ชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2566 ระยะเวลาดําเนินการ/การใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ตุลาคม พฤศจิกายจํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บงบดําเนินงาน 12,109,060.00 - 12,109,060.00 - 9,467,516.36 78.19 2,641,623.64 21.82 72,586.08 1,104,50คาใชจายคงที่ 9,383,400.00 - 9,383,400.00 - 7,227,970.00 77.03 2,155,430.00 22.97 - 763,701 คาจางเหมาบริการ 8,543,400.00 - 8,543,400.00 - 6,387,970.00 74.77 2,155,430.00 25.23 - 693,70 - คาจางเหมาบริการ (เจาหนาที่ปฏิบัติงานพิธี) 5,430,000.00 5,430,000.00 4,097,000.00 75.45 1,333,000.00 24.55 - 430,50 - คาจางเหมาบริการ (จาป) 1,395,000.00 1,395,000.00 1,015,500.00 72.80 379,500.00 27.20 - 120,00 - คาจางเหมาบริการ (พนักงานขับรถ 4 ลอ) 648,000.00 648,000.00 486,000.00 75.00 162,000.00 25.00 - 54,00 - คาจางเหมาบริการ (พนักงานขับรถ 6 ลอ) 336,000.00 336,000.00 252,000.00 75.00 84,000.00 25.00 - 28,00 - คาจางเหมาบริการ (รปภ.) 288,000.00 288,000.00 216,000.00 75.00 72,000.00 25.00 - 24,00 - คาจางเหมาบริการ (แมบาน / ซัดรีด) 446,400.00 446,400.00 321,470.00 72.01 124,930.00 27.99 - 37,202 คาเชาทรัพยสิน 840,000.00 840,000.00 840,000.00 100.00 - - - 70,00คาใชจายไมคงที่ 2,516,560.00 - 2,516,560.00 - 2,035,660.00 80.89 480,980.00 19.11 30,820.00 338,383 คาอาหารทําการนอกเวลา 623,800.00 623,800.00 560,890.00 89.92 62,910.00 10.08 - 94,944 คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกินกวาขอตกลงวาจาง 1,075,400.00 1,075,400.00 846,480.00 78.71 228,920.00 21.29 - 143,425 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 48,000.00 48,000.00 36,720.00 76.50 11,280.00 23.50 1,680.00 726 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 555,000.00 555,000.00 477,185.00 85.98 77,815.00 14.02 29,140.00 78,397 คาวัสดุพิธี 40,000.00 40,000.00 11,700.00 29.25 28,300.00 70.75 - 5,408 คาวัสดุสํานักงาน 125,000.00 125,000.00 58,787.00 47.03 66,213.00 52.97 - 15,519 วัสดุงานบานงานครัว 15,000.00 15,000.00 9,538.00 63.59 5,462.00 36.41 - 10 คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 4,680.00 4,680.00 4,680.00 100.00 - - - 11 โครงการฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 29,680.00 29,680.00 29,680.00 100.00 - - - คาสาธารณูปโภค 209,100.00 - 209,100.00 - 203,886.36 97.51 5,213.64 2.49 41,766.08 2,412.1 คาไฟฟา 174,444.00 174,444.00 172,003.10 98.60 2,440.90 1.40 38,237.82 2.2 คาประปา 6,900.00 6,900.00 3,173.00 45.99 3,727.00 54.01 312.00 282.3 คาโทรศัพท 24,056.00 24,056.00 24,950.26 103.72 - 894.26 - 3.72 2,908.26 1,812.4 คาไปรษณีย 3,700.00 3,700.00 3,760.00 101.62 - 60.00 - 1.62 308.00 30 72,586.08 1,177,08ลําดับที่ กิจกรรม งบประมาณที่ไดรับจัดสรร คืนงบประมาณ งบประมาณสุทธิ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖คาใชจายในการดําเนินงาน ของกลุมอํานวยการพิธีการศพที่ ๒ สิงหบุรี และกลุมพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงหบุรี เดือนมิถุนายน 2566 2565 ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ระบบสารสนเทศบริหารจัดการงานพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน (เบิกจายตามจริง) สัญญา (PO)เบิกจายสะสม รอยละ งบประมาณคงเหลือ รอยละ
2566 น ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) 03.00 771,741.24 805,300.00 1,568,814.71 1,004,169.29 1,878,483.65 244,505.00 2,017,413.39 - - - 4,328,800.00 4,285,300.00 854,380.00 00.00 749,170.00 797,700.00 788,900.00 787,200.00 1,706,400.00 - 1,634,900.00 - - - 3,841,000.00 3,192,800.00 90,000.00 00.00 679,170.00 727,700.00 718,900.00 717,200.00 1,426,400.00 - 1,424,900.00 - - - 3,491,000.00 2,912,800.00 90,000.00 00.00 420,000.00 464,500.00 465,000.00 457,000.00 930,000.00 - 930,000.00 - - - 2,175,000.00 1,860,000.00 90,000.00 00.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 117,000.00 210,000.00 - 208,500.00 - - - 600,000.00 480,000.00 - 00.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 108,000.00 - 108,000.00 - - - 270,000.00 216,000.00 - 00.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 56,000.00 - 56,000.00 - - - 140,000.00 112,000.00 - 00.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 48,000.00 - 48,000.00 - - - 120,000.00 96,000.00 - 00.00 33,170.00 37,200.00 27,900.00 37,200.00 74,400.00 - 74,400.00 - - - 186,000.00 148,800.00 - 00.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 280,000.00 - 210,000.00 - - - 350,000.00 280,000.00 - 89.00 1,620.00 7,320.00 740,493.00 195,496.00 150,730.00 244,153.00 326,639.00 - - - 424,300.00 1,003,300.00 764,380.00 40.00 - - 203,510.00 59,960.00 49,640.00 77,800.00 75,040.00 - - - 124,000.00 308,600.00 145,200.00 20.00 - - 331,020.00 93,480.00 62,480.00 105,600.00 110,480.00 - - - 158,600.00 486,700.00 362,400.00 20.00 720.00 1,920.00 1,200.00 720.00 3,840.00 11,880.00 14,040.00 - - - 34,000.00 8,000.00 - 90.00 - - 180,830.00 41,336.00 32,790.00 - 114,699.00 - - - 75,000.00 140,000.00 200,000.00 00.00 900.00 2,700.00 - - - - 2,700.00 - - - 10,000.00 10,000.00 10,000.00 19.00 - - 23,933.00 - - 19,335.00 - - - - 15,000.00 40,000.00 20,000.00 - - - - - - 9,538.00 - - - - 5,000.00 10,000.00 - - - 2,700.00 - - 1,980.00 - - - - - 2,700.00 - 1,980.00 - - - - - - 20,000.00 9,680.00 - - - - - 24,800.00 14.00 20,951.24 280.00 39,421.71 21,473.29 21,353.65 352.00 55,874.39 - - - 63,500.00 89,200.00 - - 19,545.24 - 31,021.71 15,817.29 19,695.65 - 47,685.39 - - - 50,000.00 74,444.00 - 88.00 336.00 280.00 224.00 301.00 376.00 352.00 704.00 - - - 5,000.00 1,200.00 - 19.00 1,070.00 - 6,848.00 4,708.00 1,070.00 - 6,527.00 - - - 7,500.00 11,556.00 - 07.00 - - 1,328.00 647.00 212.00 - 958.00 - - - 1,000.00 2,000.00 - 89.08 1,948,830.32 2,754,130.32 4,322,945.03 5,327,114.32 7,205,597.97 7,450,102.97 9,467,516.36 9,467,516.36 9,467,516.36 9,467,516.36 งบประมาณ รายงานการเบิกจายงบประมาณ 5 งบประมาณ (บาท) งวดที่ ๑ งบประมาณ (บาท) งวดที่ ๒ งบประมาณ (บาท) (งวดที่ 3)
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคจํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงินงบดําเนินงาน 2,226,600.00 - 2,226,600.00 - 1,609,740.00 72.30 616,860.00 27.70คาใชจายคงที่ 1,800,000.00 - 1,800,000.00 - 1,349,500.00 74.97 450,500.00 25.03 150,000.00 150,1 คาจางเหมาบริการ 1,800,000.00 - 1,800,000.00 - 1,349,500.00 74.97 450,500.00 25.03 150,000.00 150, - คาจางเหมาบริการ (เจาหนาที่ปฏิบัติงานพิธี) 1,800,000.00 1,800,000.00 1,349,500.00 74.97 450,500.00 25.03 150,000.00 150, - คาจางเหมาบริการ (จาป) - - - - #DIV/0! - คาจางเหมาบริการ (พนักงานขับรถ 4 ลอ) - - - - #DIV/0! - คาจางเหมาบริการ (พนักงานขับรถ 6 ลอ) - - - - #DIV/0! - คาจางเหมาบริการ (รปภ.) - - - - #DIV/0! - คาจางเหมาบริการ (แมบาน / ซัดรีด) - - - - #DIV/0! 2 คาเชาทรัพยสิน - - - - #DIV/0! คาใชจายไมคงที่ 426,600.00 - 426,600.00 - 260,240.00 61.00 166,360.00 39.00 49,680.00 3 คาอาหารทําการนอกเวลา 161,800.00 161,800.00 104,280.00 64.45 57,520.00 35.55 19,300.004 คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกินกวาขอตกลงวาจาง 264,800.00 264,800.00 155,960.00 58.90 108,840.00 41.10 30,380.005 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ - - - - #DIV/0! 6 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น - - - - #DIV/0! 7 คาวัสดุพิธี - - - - #DIV/0! 8 คาวัสดุสํานักงาน - - - - #DIV/0! 9 วัสดุงานบานงานครัว - - - - #DIV/0! 10 คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม - - - - #DIV/0! 11 โครงการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน กลุม อํานวยการพิธีการศพที่ไดรับพระราชทานที่ ๒ สิงหบุรี ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2566 - - - - #DIV/0! คาสาธารณูปโภค - - - - - - #DIV/0!2.1 คาไฟฟา - - - - #DIV/0! 2.2 คาประปา - - - - #DIV/0! 2.3 คาโทรศัพท - - - - #DIV/0! 2.4 คาไปรษณีย - - - - #DIV/0! - 199,680.00 150,ลําดับที่ กิจกรรม งบประมาณที่ ไดรับจัดสรร คืน งบประมาณ งบประมาณสุทธิ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖รายงากลุมพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงหบุรี เดือนมิถุนายน 2566 2565 ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ระบบสารสนเทศบริหารจัดการงานพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน (เบิกจายตามจริง) สัญญา (PO)เบิกจายสะสม รอยละ งบประมาณคงเหลือ รอยละ
คม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน น (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) 870,400.00 766,100.00 116,400.00 000.00 149,500.00 150,000.00 150,000.00 300,000.00 - 300,000.00 - - - 750,000.00 600,000.00 - 000.00 149,500.00 150,000.00 150,000.00 300,000.00 - 300,000.00 - - - 750,000.00 600,000.00 - 000.00 149,500.00 150,000.00 150,000.00 300,000.00 300,000.00 - 750,000.00 600,000.00 - - 112,780.00 27,480.00 23,720.00 23,860.00 22,720.00 - - - 120,400.00 166,100.00 116,400.00 38,120.00 10,580.00 10,400.00 13,900.00 11,980.00 - - 53,600.00 58,600.00 39,600.00 74,660.00 16,900.00 13,320.00 9,960.00 10,740.00 - - 66,800.00 107,500.00 76,800.00 - - - 000.00 149,500.00 262,780.00 177,480.00 านการเบิกจายงบประมาณ รายงานการเบิกจายงบประมาณ 2566 งบประมาณ (บาท) งวดที่ ๑ งบประมาณ (บาท) งวดที่ ๒ งบประมาณ (บาท) งวดที่ ๓
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํางบดําเนินงาน 9,882,540.00 - 9,882,540.00 - 7,857,776.36 79.51 2,024,763.64 20.49 72,586.08 904,823.00 621,741.24 คาใชจายคงที่ 7,583,400.00 - 7,583,400.00 - 5,878,470.00 77.52 1,704,930.00 22.48 - 613,700.00 599,170.00 1 คาจางเหมาบริการ 6,743,400.00 - 6,743,400.00 - 5,038,470.00 74.72 1,704,930.00 25.28 - 543,700.00 529,170.00 - คาจางเหมาบริการ (เจาหนาที่ปฏิบัติงานพิธี) 3,630,000.00 3,630,000.00 2,747,500.00 75.69 882,500.00 24.31 280,500.00 270,000.00 - คาจางเหมาบริการ (จาป) 1,395,000.00 1,395,000.00 1,015,500.00 72.80 379,500.00 27.20 120,000.00 120,000.00 - คาจางเหมาบริการ (พนักงานขับรถ 4 ลอ) 648,000.00 648,000.00 486,000.00 75.00 162,000.00 25.00 54,000.00 54,000.00 - คาจางเหมาบริการ (พนักงานขับรถ 6 ลอ) 336,000.00 336,000.00 252,000.00 75.00 84,000.00 25.00 28,000.00 28,000.00 - คาจางเหมาบริการ (รปภ.) 288,000.00 288,000.00 216,000.00 75.00 72,000.00 25.00 24,000.00 24,000.00 - คาจางเหมาบริการ (แมบาน / ซัดรีด) 446,400.00 446,400.00 321,470.00 72.01 124,930.00 27.99 37,200.00 33,170.00 2 คาเชาทรัพยสิน 840,000.00 840,000.00 280,000.00 840,000.00 100.00 - - 70,000.00 70,000.00 คาใชจายไมคงที่ 2,090,040.00 - 2,090,040.00 - 1,775,420.00 84.95 314,620.00 15.05 30,820.00 288,709.00 1,620.00 3 คาอาหารทําการนอกเวลา 462,000.00 462,000.00 456,610.00 98.83 5,390.00 1.17 75,640.004 คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกินกวาขอตกลงวาจาง 810,600.00 810,600.00 690,520.00 85.19 120,080.00 14.81 113,040.005 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 48,000.00 48,000.00 36,720.00 76.50 11,280.00 23.50 1,680.00 720.00 720.00 6 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 555,000.00 555,000.00 477,185.00 85.98 77,815.00 14.02 29,140.00 78,390.007 คาวัสดุพิธี 40,000.00 40,000.00 11,700.00 29.25 28,300.00 70.75 5,400.00 900.00 8 คาวัสดุสํานักงาน 125,000.00 125,000.00 58,787.00 47.03 66,213.00 52.97 15,519.009 วัสดุงานบานงานครัว 15,000.00 15,000.00 9,538.00 63.59 5,462.00 36.4110 คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 4,680.00 4,680.00 4,680.00 100.00 - - 11 โครงการ ฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 29,760.00 29,760.00 29,680.00 99.73 80.00 0.27คาสาธารณูปโภค 209,100.00 - 209,100.00 - 203,886.36 97.51 5,213.64 2.49 41,766.08 2,414.00 20,951.24 2.1 คาไฟฟา 174,444.00 174,444.00 172,003.10 98.60 2,440.90 1.40 38,237.82 - 19,545.242.2 คาประปา 6,900.00 6,900.00 3,173.00 45.99 3,727.00 54.01 312.00 288.00 336.00 2.3 คาโทรศัพท 24,056.00 24,056.00 24,950.26 103.72 - 894.26 - 3.72 2,908.26 1,819.00 1,070.002.4 คาไปรษณีย 3,700.00 3,700.00 3,760.00 101.62 - 60.00 - 1.62 308.00 307.00เบิกจายสะสม รอยละ งบประมาณ คงเหลือ รอยละ ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ระบบสารสนเทศบริหารจัดการงานพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน (เบิกจายตามจริง) รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คาใชจายในการดําเนินงาน ของกลุมอํานวยการพิธีการศพที่ไดรับพระราชทานที่ ๒ สิงหบุรี เดือนมิถุนายน 2566 ลําดับที่ กิจกรรม งบประมาณที่ไดรับ จัดสรร คืน งบประมาณ งบประมาณสุทธิ สัญญา (PO) 2565 รายงานการเบิกจาย
มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน านวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) 655,800.00 1,306,034.71 826,689.29 1,554,763.65 220,645.00 1,694,693.39 - - - 3,458,400.00 3,519,200.00 738,060.00 2,166,880.00 648,200.00 638,900.00 637,200.00 1,406,400.00 - 1,334,900.00 - - - 3,091,000.00 2,592,800.00 90,000.00 1,809,600.00 578,200.00 568,900.00 567,200.00 1,126,400.00 - 1,124,900.00 - - - 2,741,000.00 2,312,800.00 90,000.00 1,599,600.00 315,000.00 315,000.00 307,000.00 630,000.00 630,000.00 - 1,425,000.00 1,260,000.00 90,000.00 855,000.00 120,000.00 120,000.00 117,000.00 210,000.00 208,500.00 - 600,000.00 480,000.00 315,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 108,000.00 108,000.00 - 270,000.00 216,000.00 162,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 56,000.00 56,000.00 - 140,000.00 112,000.00 84,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 48,000.00 48,000.00 - 120,000.00 96,000.00 72,000.00 37,200.00 27,900.00 37,200.00 74,400.00 74,400.00 - 186,000.00 148,800.00 111,600.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 280,000.00 210,000.00 - - 350,000.00 280,000.00 210,000.00 7,320.00 627,713.00 168,016.00 127,010.00 220,293.00 303,919.00 - - - 303,900.00 837,200.00 648,060.00 300,880.00 165,390.00 49,380.00 39,240.00 63,900.00 63,060.00 - - 70,400.00 250,000.00 105,600.00 36,000.00 256,360.00 76,580.00 49,160.00 95,640.00 99,740.00 - - 91,800.00 379,200.00 285,600.00 54,000.00 1,920.00 1,200.00 720.00 3,840.00 11,880.00 14,040.00 - - 34,000.00 8,000.00 - 6,000.00 180,830.00 41,336.00 32,790.00 114,699.00 - - 75,000.00 140,000.00 200,000.00 140,000.00 2,700.00 2,700.00 - - 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 23,933.00 19,335.00 - 15,000.00 40,000.00 20,000.00 50,000.00 9,538.00 5,000.00 10,000.00 2,700.00 - 1,980.00 - 2,700.00 1,980.00 - 20,000.00 9,680.00 - 24,880.00 4,880.00 280.00 39,421.71 21,473.29 21,353.65 352.00 55,874.39 - - - 63,500.00 89,200.00 - 56,400.00 31,021.71 15,817.29 19,695.65 47,685.39 - - 50,000.00 74,444.00 50,000.00 280.00 224.00 301.00 376.00 352.00 704.00 - 5,000.00 1,200.00 700.00 6,848.00 4,708.00 1,070.00 6,527.00 - 7,500.00 11,556.00 5,000.00 1,328.00 647.00 212.00 958.00 - - 1,000.00 2,000.00 700.00 2566 ยงบประมาณ รายงานการเบิกจายงบประมาณ งบประมาณ (บาท) งวดที่ ๑ งบประมาณ (บาท) งวดที่ ๒ งบประมาณ (บาท) งวดที่ ๓ งบประมาณ (บาท) งวดที่ ๔
2566I8002000 1518002440004003 1 10008a 1u n:1ut fIu[: t:.J ai v] fl a { u L :fl 1lAtl{}.t6r] 0'ttjt0 [:lo i 661L310r2a612P1700d.i14U:3,400.003,400000.002566 1 800200015 1 8002440004003 1 100 1 9 rru,l5n ulrr 2 lru F'lU'l.i'lU?9I1tii'r:.lA lvlFA.luLlT fl 'IIJAL1':116U 0tLfl OtlJ 6611310 12060L P1700 a.:u1rt 34,200 00 34,200 00 0.00 2566 1 800200015 1 800244000400 3 1 1.0 125 Tsrvatunr]:vasn lrurrr':tr lvSn a 1U n.i 1U? r}t 1-J055il A.it41 fl A{14L T 0111a 661 1314 124601 P1700 fr.ivu: 12,000.00 12,000.00 0.00 2566 18002000 15 180024400040031 10135 r]rfr0t't'tr14an 6"t1.tfl .i1ux9ru5:x3.1{.t14'tfta{v!: rllunll.t:.1flJ 01 tnot:.1 56L13L0 t20601 P1700 a.iulJT 21,204.00 21,200.00 0.00 2566 1800200015 1 80024400040031 10 1 5B riuto oruad:varn fr 1Ufl .t1U?9IrXrfi 55ile.iv',tna{}i1.1: pr1!aul{ilil 0r$oru 6611310 12A616 P1700 a{vut 3,400.00 3,400.00 0.00 2566 1800200015 1800244000400311017 6 rfl6or?ir:olt$lv'h rura 1 kVA -o d a a1Un.ilu't q!Lfi T5l.t0.iv': frd{1,11..1 5 rirlalr'r:iru 661131"0 r20610 P1 700 ?1.i141J5 I 1,400.00 11,400.00 0.00 ? \(,(, 18002000:15 I 8002440004003110298 tsnEatorir fr "tu il':'tut 0ruDTT:J a {v? qa'i u! 1 st11 JAlll'r:Jfl I Ol Lfl AtilOqA 66r1,310 120612 P1700 a{utT L 7,000.00 17,000.00 0.00
11 u { 1 u n6t el{ u o a{ ud ;uu r eurt rJ uu? u Yu wil :u rJ 1 6u N FMA55 r,turfi , 2q\fl3 -i 'rulioonroilfi 11 . 30/06/2566 ilsL rl:v:Lr;u Svavr':u51J cul:vLrt6il Tva.iu!TUxrl{u 6o:r'arrl:v:lrtu ttl4a{to.it.r1l Tlun1:r.Jfl1'',{u TUa11U1,1 lJ0:fiflWU1,1 .llltarrru aa nfflilrltJ:rurru rrrl:surrler.r uvfio 2566 180020001 5 1 8002290009005000005 rr r"iqn r u"h n r : raiil d:r srr r fi fl u *n v{zuuo::rL 56 1 1500 5000 P1700 fr'ty1l5 1,810 00 1,810.00 0.00 2565 1800200015 1800229001 1005000001 n rlgo r rlu n r :a{ lai }.r a#u auu a r : 0L: n13v!L1,{?U! i : :}.l tuuxrlJ: v rl t ru 661 1500 5000 P1700 a{1,1u5 200,000.00 200,000.00 000 2566 1800200015 L 8002350002022000000 :1 er nr:'lrrr]:sqjr rlrir rfr uru 66rr2A0 5000 Pi700 a'iu1.1T 12,000.00 12,000 00 0.00 2566 18002000 15 L 8002440004002000000 :runr:'rlr-l:vdr wrirufl urru 66112A0 5000 P1700 a'1y1lT 12,109,060.00 9,467 ,436.36 2,64r,623.64 2566 I800200015 18002440004003110008 lnv:orBnzur a1un':1utfIu[:t:.Ja'iv']fla{uL: 661L310 r2a612 P1700 d.i14U: 3,400.00 3,400"00 0.00