The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tui Wisarut Chantharasena, 2024-03-14 00:01:34

รายงานผลการดำเนินงาน 2566

รายงานผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Keywords: รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567 วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


ก ค าน า รายงานผลการด าเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดท าขึ้นเพื่อรายงานผลการด าเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ด าเนินงานตามภารกิจที่ก าหนดไว้ในมาตรา 7 และ 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. 2547 งานตามพระราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ 10 และ นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัย ผ่านแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “สถาบันอุดมศึกษาแห่งการเรียนรู้สู่การ พัฒนาท้องถิ่น ผลิตผู้น าทางวิชาการ แหล่งสร้างนวัตกรรมและปัญญา” มีการด าเนินงาน ตามภารกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) การผลิตบัณฑิต 2) การวิจัย 3) บริการวิชาการ และ4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 ที่ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและยกระดับชุมชน ท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นสมรรถนะและการเรียนรู้ทุกช่วงวัย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสมรรถนะสูง ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการมุ่งสู่ องค์กรคุณภาพและยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 6 บูรณาการศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาในท้องถิ่น ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน รายงานฉบับนี้น าเสนอผลการด าเนินงาน ดังนี้ 1) งบประมาณและผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2) ผลการด าเนินงานส าคัญ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ3) ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี กุมภาพันธ์ 2567



ค บทสรุปผู้บริหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้ด าเนินงานตามภารกิจ ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 7 และ 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 งานตามพระราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ 10 และนโยบายของกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัย ผ่านแผนงาน/โครงการ ต่าง ๆ ที่มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “สถาบันอุดมศึกษาแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ผลิตผู้น า ทางวิชาการ แหล่งสร้างนวัตกรรมและปัญญา” มีการด าเนินงานตามภารกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) การผลิตบัณฑิต 2) การวิจัย 3) บริการวิชาการ และ4) ท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม โดยมีแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 ที่ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและยกระดับชุมชนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นสมรรถนะและการเรียนรู้ทุกช่วงวัย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สมรรถนะสูง ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการมุ่งสู่องค์กรคุณภาพและยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 6 บูรณาการศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาในท้องถิ่นด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 1) งบประมาณและ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2) ผลการด าเนินงาน ส าคัญตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ3) ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1) งบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับการจัดสรร งบประมาณทั้งหมด จ านวน 1,611,052,575 บาท โดยแบ่งออกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 1,096,502,475 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.06 แบ่งเป็น 1) งบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีจ านวน 593,232,375 บาท คิดเป็น ร้อยละ 54.10 และ2) รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น งบกลาง 503,270,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.90 มีผลการเบิกจ่าย จ านวน 1,016,394,135 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.69 และงบประมาณเงินรายได้ จ านวน 514,550,100 บาท คิดเป็น ร้อยละ 31 .94 แบ่งเป็น 1) งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี จ านวน 265,012,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.50 2) งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 จ านวน 54,908,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.67 3) งบประมาณรายจ่ายเงิน รายได้ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 จ านวน 117,528,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.84 4) งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 จ านวน 49,571,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.63 5) งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4 จ านวน 27,530,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.35 มีผลการเบิกจ่าย จ านวน 251,174,675 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.81


ง 2) ผลการด าเนินงานส าคัญตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มี 6 ยุทธศาสตร์ ที่ใช้เป็นกรอบทิศทาง ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ไปสู่วิสัยทัศน์ และเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและยกระดับชุมชนท้องถิ่น งบประมาณ พ.ศ. 2566 5) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต และ 6) โครงการฟื้นฟู เตรียมความพร้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น ( Startup) กลุ่มอาชีพในชุมชน หลังสถานการณ์โควิด ด้วยองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมั่นคงตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG 0% 20% 40% 60% 80% 100% เบิกจ่ายแผ่นดิน, 1,016,394,135 92.69% คงเหลือแผ่นดิน, 80,108,340 7.31% เบิกจ่ายเงินรายได้ , 251,174,675 48.81% คงเหลือเงินรายได้, 263,375,425 51.19% ร้อยละ งบประมาณและผลการเบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เบิกจ่ายแผ่นดิน คงเหลือแผ่นดิน เบิกจ่ายเงินรายได้ คงเหลือเงินรายได้ ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 0 ตัวชี้วัด การบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ100 ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย งบประมาณแผ่นดิน 1,096,502,475 บาท 68.06% งบประมาณเงินรายได้ 514,550,100 บาท 31.94 มห า วิท ย าลัย ร า ชภัฏอุด ร ธ านี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒน า ท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ม ห า วิ ท ย า ลั ย มี ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ด้านการพัฒนาและยกระดับชุมชนท้องถิ่น ดังนี้ 1) การบริการวิชาการ 2) โครงการ อนุ รั กษ์พัน ธุ ก ร รมพื ช 3) โ ค ร ง ก า ร ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 4) โครงการส าคัญ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี งบประมาณทั้งหมด 1,611,052,575 บาท


จ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นสมรรถนะและการเรียนรู้ทุกช่วงวัย 2) การพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น ดังนี้ ระดับปริญญาตรี จ านวน 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก จ านวน 2 หลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 7 หลักสูตร และ3) การด าเนินงานภายใต้ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยกระดับและ สร้างความเข้มแข็ง และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นการสนับสนุนการวิจัยที่มีประสิทธิภาพสามารถ น าองค์ความรู้ นวัตกรรม ไปถ่ายทอดสู่ชุมชนท้องถิ่น เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ ในการแข่งขันตลอดจนการน าไปต่อยอดสู่การน าไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีงานวิจัย จ านวน 35 โครงการ 2) ผลงานที่สามารถน าไปยื่น ขอจดทรัพย์สินทางปัญญา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 65 เรื่อง 3) เผยแพร่ ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 228 ผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีพันธกิจหลักในการจัดการศึกษาตลอด ชีวิต ผลิตผู้น าทางวิชาการที่สอดคล้อง กับความต้องการของท้องถิ่น โดยมีผล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ใ น ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ .ศ. 2566 ดังนี้ 1) พัฒนานักศึกษา โดยการจัดอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน กิจกรรมเสริมหลักสูตร พัฒนาทักษะอาชีพ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่นให้กับนักศึกษา ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย 13 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด การบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 81.25 ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มี พั น ธ กิ จ ห ลั ก ด้ า น ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ที่เหมาะสมกับความต้องการของท้องถิ่น และประเทศ โดยมีผลการด าเนินงาน ในปี งบป ร ะม าณ พ .ศ . 2566 ดั งนี้ 1) การวิจัย มีโครงการวิจัยจากแหล่งทุน ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ทุนอุดหนุนการวิจัยฯ (ววน .) ประเภท ทุนมูลฐาน (Fundamental Fund) ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด การบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 66.67 ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย


ฉ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสมรรถนะสูง และเทคโนโลยี เพื ่อแก้ไขปัญหาและ ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ยกระดับ คุณภาพการศึกษาโดยการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิต ยกระดับและสร้างความเข้มแข็งและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 2) การพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียน การสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อแหล่งศึกษาวิจัย ทางการศึกษาเป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีมาตรฐาน สร้างคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และเป็น แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาครู และคณะอื่น ๆ มีการจัดการเรียนการสอนและ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานชาติและสากล โดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ และเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุดพัฒนาผู้เรียน ได้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละคน ส่งเสริมผู้เรียนได้เรียนรู้จากสภาพแวดล้อมเชิงจริง และ มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และช่วยเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาสมรรถนะของโรงเรียนใน การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้บนพื้นฐานของความเป็นไทย ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการมุ่งสู่องค์กรคุณภาพและยั่งยืน ต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 20 คน ส่งเสริมและ สนับสนุนบุคลากรศึกษาต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีบุคลากรได้รับการสนับสนุน ในการศึกษาต่อ จ านวน 15 คน ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร การฝึกอบรม ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย 14 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด การบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 87.5 ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย 10 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด การบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 90.91 ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สนับสนุนส่งเสริมการผลิตครูที่ได้มาตรฐาน วิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครู สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น โดยมีผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 1) การด าเนินงาน ภายใต้ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง ค ว ามมั่นค ง แ ล ะ ค ว ามเ ข้ม แ ข็ งให้ กับ ชุมชนท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีก ารพัฒน าร ะบบก ารบริหารจัดก าร การพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและ สายสนับสนุนเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กร คุณภ าพ มีก ารด าเนิน ง านที่เป็น เ ลิศ แ ล ะ ยั่ ง ยืน โ ด ยมี ผ ล ก า ร ด า เนิน ง าน ในปีงบป ร ะม าณ พ .ศ . 2566 ดั งนี้ 1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าสู่ต าแหน่ งทาง วิชาการมีบุคลากรสายวิชาการได้รับ


ช ประชุมสัมมนา และส่งเสริมการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน ส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการและ สายสนับสนุนให้เป็นคนเก่ง คนดี พัฒนาศักยภาพและแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และทักษะในการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่น 2) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ หน่วยงานภายนอก 3) การพัฒนาระบบกลไกงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรธานี ได้น าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ระดับส านัก สถาบัน หรือ หน่วยงานเทียบเท่าคณะ และระดับมหาวิทยาลัย มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการประกัน คุณภาพการศึกษา และเป็นบทบาทภารกิจหนึ่งที่งานประกันคุณภาพจะต้องขับเคลื่อน ให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ได้คะแนน 204 คะแนน 4) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีผลการประเมิน ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย 86.44 คะแนน


ซ จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน จ าแนกตามแหล่ง ข้อมูล พบว่า คะแนนจาก 1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) เท่ากับ 82.35 คะแนน 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ส่วนที่ 1 (External 1) เท่ากับ 74.51 คะแนน 3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ส่วนที่ 2 (External 2) เท่ากับ 77.03 คะแนน 4) การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data) เท่ากับ 97.50 คะแนน คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน จ าแนกตามแหล่งข้อมูล พิจารณาตามตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้คะแนนเฉลี่ย สูงสุด 10 อันดับ ดังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี86.44 คะแนน ระดับผลการด าเนินงาน “ผ่าน” 1. การป้องกันการทุจริต 100.00% 2. การเปิดเผยข้อมูล 95.00% 3. การปฏิบัติหน้าที่ 91.89% 4. การใช้อ านาจ 85.84% 5. การใช้งบประมาณ 78.93% 6. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 76.68% 7. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 78.40% 8. คุณภาพการด าเนินงาน 79.34% 9. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 74.16% 10. การปรับปรุงการท างาน 73.82% 82.35 74.51 77.03 97.50 0 20 40 60 80 100 120 Internal Extarnal ส่วนที่ 1 Extarnal ส่วนที่ 2 Open Data คะแนน


ฌ ยุทธศาสตร์ที่ 6 บูรณาการศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาในท้องถิ่นด้วยเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ 2) การด าเนินงานภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้และ เทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพ การศึกษาโดยการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด ชีวิต ยกระดับและสร้างความเข้มแข็ง และสร้างเครือข่ายความร่วมมือซึ่งมีการด าเนิน โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 บูรณาการศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาในท้องถิ่นด้วยเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ เช่น โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนสู่สากลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย 6 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 0 ตัวชี้วัด การบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 100 ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีพันธกิจหลักในการท านุบ ารุงศิลปะและ วัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท านุ บ ารุง อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย และของท้องถิ่น บู รณ าก า รศิลป วัฒน ธ ร รมภูมิปัญญ า ในท้องถิ่นด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมี ผ ล ก า ร ด า เนิ น ง า นใ น ปี ง บ ป ร ะ ม าณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 1) การท านุบ ารุงศิลป วัฒนธรรมและกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน


ญ 3) ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 1. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรธานี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ มีตัวชี้วัดทั้งหมด 145 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงาน ที่บรรลุเป้าหมาย 91 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย 54 ตัวชี้วัด คิดเป็นการบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 62.76 2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ มีตัวชี้วัดทั้งหมด 62 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย 54 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นการบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 87.10 79.31 66.67 63.64 45.95 52.38 88.89 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ร้อยละ ร้อยละผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 100 81.25 66.67 87.5 90.91 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ร้อยละ ร้อยละผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ าแนกตามยุทธศาสตร์


ฎ 3. สรุปผลการด าเนินงานตาม ตัวชี้วัด - โครงการ ในแผนปฏิบัติ ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ าแนกตามหน่วยงาน มีโครงการ ที่ ด า เนิน ง าน ทั้ งหม ด 93 โ ค ร ง ก า ร มี ผ ล ก า ร ด า เนิน ง านที่บ ร ร ลุเป้ าหม า ย 58 โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 35 โครงการ คิดเป็นการบรรลุร้อยละ 62.37 และมีตัวชี้วัดทั้งหมด 424 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย 363 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย 61 ตัวชี้วัด คิดเป็นการบรรลุเป้าหมายร้อยละ 85.61 โครงการที่บรรลุ, 62.37% โครงการที่ไม่บรรลุ, 37.63% ร้อยละจ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดที่บรรลุ, ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุ, 14.39% 85.61% ร้อยละจ านวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ฐ สารบัญ ❖ ค าน า ก ❖ บทสรุปผู้บริหาร ค ❖ สารบัญ ฐ ❖ ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 ❖ งบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 9 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 10 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 17 ❖ ผลการด าเนินงานส าคัญตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรธานีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 27 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและยกระดับชุมชนท้องถิ่น 28 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นสมรรถนะและการเรียนรู้ทุกช่วงวัย 41 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ 57 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสมรรถนะสูง 97 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการมุ่งสู่องค์กรคุณภาพและยั่งยืน 100 ยุทธศาสตร์ที่ 6 บูรณาการศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาในท้องถิ่นด้วยเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ 127 ❖ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 133 ตารางที่ 4.1 สรุปจ านวนตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 135 ตารางที่ 4.2 สรุปจ านวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 138 ตารางที่ 4.3 สรุปจ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรธานีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ าแนกตามหน่วยงาน - โครงการ 139 ตารางที่ 4.4 สรุปจ านวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรธานีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ าแนกตามหน่วยงาน - โครงการ 141 ❖ ภาคผนวก 143 ตารางภาคผนวกที่ 1 ผลการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 144 ตารางภาคผนวกที่ 2 ผลการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 160 ตารางภาคผนวกที่ 3 ผลการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ าแนกตามหน่วยงาน/ โครงการ 166 ตารางภาคผนวกที่ 4 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ าแนกตามหน่วยงาน/ โครงการ 203



1


2 ❖ ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปรัชญา สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วิสัยทัศน์ สถาบันอุดมศึกษาแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ผลิตผู้น าทางวิชาการ แหล่งสร้างนวัตกรรมและปัญญา อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ผู้น าทางปัญญา ที่พึ่งพาของท้องถิ่น เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย แหล่งสร้างปัญญา ที่พึ่งพาวิชาการ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ค่านิยมองค์กร “ร่วมใจท าด้วยความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม” U : Unity การร่วมใจ D : Doing and Development ท างานและพัฒนางานด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใส และยึดหลักธรรมาภิบาล R : Responsibility and Accountability มีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม U : Universal ยึดหลักความเป็นสากล พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1. จัดการศึกษาตลอดชีวิต ผลิตผู้น าทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการ ก าลังคนของท้องถิ่น ประเทศและสากล 2. สร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการที่เหมาะสมกับ ความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ 3. สืบสาน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณค่า และมูลค่าบนฐานทรัพยากร สิ่งแวดล้อม องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมโครงการ อันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 4. ผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็น วิชาชีพชั้นสูง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ก า รพัฒน ามหา วิท ย าลัยเ ชิ ง รุก ด้ าน สภ าพ แ วดล้อมปั จ จัยภ า ยนอก และด้านสภาพแวดล้อมปัจจัยภายใน จากที่ได้สังเคราะห์ประเด็นกลยุทธ์ออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้


3


4


5


6


7


8


9


10 ❖ งบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตารางที่ 2.1 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ าแนกตาม งบรายจ่าย หน่วย : บาท งบรายจ่าย งบประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ เงินรายได้ รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 1. งบบุคลากร 82,750,288 128,113,400 210,863,688 13.09 2. งบด าเนินงาน 6,079,476 130,251,182 136,330,658 8.46 3. งบลงทุน 45,398,255 191,601,031 236,999,286 14.71 4. งบเงินอุดหนุน 962,274,456 2,360,000 964,634,456 59.88 5. งบรายจ่ายอื่น - 62,224,487 62,224,487 3.86 รวมทั้งสิ้น 1,096,502,475 514,550,100 1,611,052,575 100.00 ร้อยละ 68.06 31.94 100.00 หมายเหตุ : งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จากตารางที่ 2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งสิ้นจ านวน 1,611,052,575 บาท โดยแบ่งเป็น งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 1,096,502,475 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.06 งบประมาณ เงินรายได้ จ านวน 514,550,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.94 82,750,288 6,079,476 45,398,255 962,274,456 0 128,113,400 130,251,182 191,601,031 2,360,000 62,224,487 0 200,000,000 400,000,000 600,000,000 800,000,000 1,000,000,000 1,200,000,000 งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ าแนกตามงบรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้


11 ตารางที่ 2.2 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ าแนกตามแผนงาน - ผลผลิต - โครงการ หน่วย : บาท แผนงาน - ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ เงินรายได้ รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 457,399,675 - 457,399,675 28.39 - รายการบุคลากร ภาครัฐ 457,399,675 - 457,399,675 28.39 2. แผนงานพื้นฐานด้าน การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 450,000 - 450,000 0.03 - ผลผลิต : ผลงาน การให้บริการวิชาการ 450,000 - 450,000 0.03 3. แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนตลอด ช่วงชีวิต 72,054,400 501,121,100 573,175,500 35.58 - ผลผลิต : ผู้ส าเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 37,713,200 473,325,700 511,038,900 31.72 - ผลผลิต : ผู้ส าเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 19,783,900 21,844,400 41,628,300 2.58 - ผลผลิต : ผู้ส าเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ 14,557,300 5,951,000 20,508,300 1.27 4. แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม 48,208,000 - 48,208,000 2.99 - โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 23,785,000 - 23,785,000 1.48 - โครงการยกระดับและ สร้างขีดความสามารถใน การแข่งขันส าหรับกลุ่ม เกษตรกรผลิตและแปรรูป ด้านการเกษตรแบบครบวงจร ภายใต้การใช้นวัตกรรมและ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ 19,223,000 - 19,223,000 1.19 - โครงการพัฒนา ศักยภาพและขีดความสามารถ เศรษฐกิจฐานรากด้วย การส่งเสริมและต่อยอดอาชีพ สู่ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน เกษตรบนฐานนวัตกรรม 5,200,000 - 5,200,000 0.32


12 แผนงาน - ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ แผ่นดิน งบประมาณ เงินรายได้ รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 5. แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างความเสมอภาคทาง การศึกษา 5,100,600 13,429,000 18,529,600 1.15 - โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 5,100,600 13,429,000 18,529,600 1.15 6. แผนงานบูรณาการ พัฒนาอุตสาหกรรมและ บริการแห่งอนาคต 10,019,700 - 10,019,700 0.62 - โครงการพัฒนา อุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคต 10,019,700 - 10,019,700 0.62 7. แผนงานบริหารเพื่อ รองรับกรณีฉุกเฉินหรือ จ าเป็น งบกลาง 503,270,100 - 503,270,100 31.24 - โครงการฟื้นฟู เตรียมความพร้อม และ เสริมสร้างความเข้มแข็งของ กลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) กลุ่มอาชีพในชุมชน หลังสถานการณ์โควิด ด้วยองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ แนวคิด การพัฒนาท้องถิ่น อย่างมั่นคงตามแนวทาง เศรษฐกิจ BCG 503,270,100 - 503,270,100 31.24 รวมทั้งสิ้น 1,096,502,475 514,550,100 1,611,052,575 100.00 หมายเหตุ : งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง


13 จากตารางที่ 2.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ าแนกตามแผนงาน ดังนี้ 1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 457,399,675 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.39 2) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 450,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.03 3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ได้รับจัดสรรงบประมาณ 573,175,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.58 4) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ได้รับจัดสรรงบประมาณ 48,208,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.99 5) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณ 18,529,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.15 6) แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ได้รับจัดสรร งบประมาณ 10,019,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.62 7) แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น งบกลาง ได้รับจัดสรร งบประมาณ 503,270,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.24 457,399,675 450,000 72,054,400 48,208,000 5,100,600 10,019,700 503,270,100 0 0 501,121,100 0 13,429,000 0 0 0 100,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000 500,000,000 600,000,000 แผนงานที่ 1 แผนงานที่ 2 แผนงานที่ 3 แผนงานที่ 4 แผนงานที่ 5 แผนงานที่ 6 งบกลาง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ าแนกตามแผนงาน งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้


14 ตารางที่ 2.3 เปรียบเทียบงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 จ าแนกตามหน่วยงาน - โครงการ - รายการ หน่วย : บาท หน่วยงาน - โครงการ - รายการ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพิ่ม/ลด ปี 2565 ปี 2566 ร้อยละ 1. คณะครุศาสตร์ 20,322,798 25,878,196 27.34 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11,753,799 1,168,300 -90.06 3. คณะวิทยาการจัดการ 1,002,984 843,954 -15.86 4. คณะวิทยาศาสตร์ 27,122,075 10,670,095 -60.66 5. คณะเทคโนโลยี 12,881,800 5,035,200 -60.91 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 16,870,653 9,602,010 -43.08 7. ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 523,934 598,727 14.28 8. พื้นที่การศึกษาบึงกาฬ 29,900 14,600 -51.17 9. ส านักงานอธิการบดี 35,549,317 18,232,868 -48.71 9.1 กองกลาง 35,072,962 17,727,700 -49.45 9.2 กองนโยบายและแผน 376,355 421,488 11.99 9.2.1 งานงบประมาณฯ 97,871 101,232 3.43 9.2.2 งานประกันคุณภาพฯ 278,484 320,256 15.00 9.3 กองบริหารงานบุคคล - - - 9.4 กองพัฒนานักศึกษา 100,000 83,680 -16.32 10. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ 14,840 10,450 -29.58 11. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรธานี 4,028,200 5,100,600 26.62 12. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 450,000 450,000 - 13. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 26,612,000 23,785,000 -10.62 14. โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้าง กระบวนการท างานในรูปภาคีเครือข่าย ชุมชน 959,500 - -100.00 15. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย แกนน าเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย 2,400,000 - -100.00 16. โครงการยกระดับศักยภาพและ ขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานราก 6,000,000 - -100.00 17. โครงการยกระดับและสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขันส าหรับกลุ่ม เกษตรกรผลิตและแปรรูปด้านการเกษตร แบบครบวงจร ภายใต้การใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ - 19,223,000 - 18. โครงการพัฒนาศักยภาพและขีด ความสามารถเศรษฐกิจฐานรากด้วย การส่งเสริมและต่อยอดอาชีพสู่ ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนเกษตรบนฐาน นวัตกรรม - 5,200,000 - 19. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมและ บริการแห่งอนาคต - 10,019,700 -


15 หน่วยงาน - โครงการ - รายการ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพิ่ม/ลด ปี 2565 ปี 2566 ร้อยละ 20. รายการบุคลากรภาครัฐ 396,969,100 457,399,675 15.22 21. แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณี ฉุกเฉินหรือจ าเป็น งบกลาง - 503,270,100 - รวมทั้งสิ้น 563,490,900 1,096,502,475 94.59 หมายเหตุ : งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง ตารางที่ 2.4 เปรียบเทียบงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 จ าแนกตามหน่วยงาน - โครงการ - รายการ หน่วย : บาท หน่วยงาน - โครงการ - รายการ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพิ่ม/ลด ปี 2565 ปี 2566 ร้อยละ 1. คณะครุศาสตร์ 8,207,200 9,482,600 15.54 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8,926,200 9,996,500 11.99 3. คณะวิทยาการจัดการ 8,407,700 10,339,800 22.98 4. คณะวิทยาศาสตร์ 4,119,788 4,263,400 3.49 5. คณะเทคโนโลยี 5,447,912 8,002,300 46.89 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 4,272,700 5,951,000 39.28 7. บัณฑิตวิทยาลัย 7,638,450 11,447,900 49.87 8. ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 4,392,600 4,327,000 -1.49 9. พื้นที่การศึกษาบึงกาฬ 285,371 667,000 133.73 10. สภาคณาจารย์และข้าราชการ 300,000 300,000 - 11. ส านักงานอธิการบดี 310,500,655 125,397,200 -59.61 11.1 กองกลาง 143,170,655 27,443,300 -80.83 11.2 กองนโยบายและแผน 300,000 300,000 - 11.2.1 งานงบประมาณฯ 180,000 150,000 -16.67 11.2.2 งานประกันคุณภาพฯ 120,000 150,000 25.00 11.3 กองบริหารงานบุคคล 146,554,100 78,958,000 -46.12 11.4 กองพัฒนานักศึกษา 20,475,900 18,695,900 -8.69 11.4.1 งานกิจกรรม นักศึกษา 4,835,800 4,949,400 2.35 11.4.2 งานหอพักนักศึกษา 15,640,100 13,746,500 -12.11 12. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ 2,203,800 4,554,800 106.68 13. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 280,901 300,000 6.80 14. ส านักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน 3,143,200 4,223,900 34.38 14.1 ด าเนินงานส่งเสริมฯ 2,943,200 4,023,900 36.72 14.2 งานวิเทศสัมพันธ์ 200,000 200,000 - 15. สถาบันวิจัยและพัฒนา 695,186 800,000 15.08 15.1 ด าเนินงานวิจัย 500,000 500,000 - 15.2 ศูนย์วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีฯ 195,186 300,000 53.70 16. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรธานี 11,716,237 13,429,000 14.62


16 หน่วยงาน - โครงการ - รายการ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพิ่ม/ลด ปี 2565 ปี 2566 ร้อยละ 17. โครงการจัดการเรียนการสอน นักศึกษานานาชาติ - 10,000,000 - 18. โครงการบริหารจัดการตามภารกิจ - 9,500,000 - 19. โครงการปรับปรุงระบบ สาธารณูปโภคฯ (มหาวิทยาลัยสีเขียว) - 32,030,000 - 20. งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 - 54,908,000 - 21. งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 - 117,528,000 - 22. งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 - 49,571,700 - 23. งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4 - 27,530,000 - รวมทั้งสิ้น 380,537,900 514,550,100 35.22 หมายเหตุ : งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง


17 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตารางที่ 2.5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ าแนก ตามงบรายจ่าย หน่วย : บาท งบรายจ่าย งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ การ เบิกจ่าย 1. งบบุคลากร 82,402,175 82,750,288 82,750,288 - 100.00 2. งบด าเนินงาน 7,510,000 6,079,476 6,079,476 - 100.00 3. งบลงทุน 48,027,200 45,398,255 25,735,615 19,662,640 56.69 4. งบเงินอุดหนุน 958,563,100 962,274,456 901,828,756 60,445,700 93.72 5. งบรายจ่ายอื่น - - - - - รวมทั้งสิ้น 1,096,502,475 1,096,502,475 1,016,394,135 80,108,340 92.69 หมายเหตุ : งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จากตารางที่ 2.5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่าย งบประมาณแผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ 92.69 โดยมีผลการเบิกจ่ายจ าแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้ 1) งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 82,750,288 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 2) งบด าเนินงาน มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 6,079,476 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 3) งบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 25,735,615 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.69 4) งบเงินอุดหนุน มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 901,828,756 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.72 82,750,288 6,079,476 45,398,255 962,274,456 82,750,288 6,079,476 25,735,615 901,828,756 0 200,000,000 400,000,000 600,000,000 800,000,000 1,000,000,000 1,200,000,000 งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ าแนกตามงบรายจ่าย งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ


18 ตารางที่ 2.6 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ าแนก ตามแผนงาน - ผลผลิต - โครงการ หน่วย : บาท แผนงาน - ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ การ เบิกจ่าย 1. แผนงานบุคลากร ภาครัฐ 457,399,675 457,399,675 457,399,675 - 100.00 - รายการบุคลากร ภาครัฐ 457,399,675 457,399,675 457,399,675 - 100.00 2. แผนงานพื้นฐานด้าน การพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ 450,000 450,000 450,000 - 100.00 - ผลผลิต : ผลงาน การให้บริการวิชาการ 450,000 450,000 450,000 - 100.00 3. แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนตลอด ช่วงชีวิต 72,054,400 72,054,400 52,391,760 19,662,640 72.71 - ผลผลิต : ผู้ส าเร็จ การศึกษาด้าน สังคมศาสตร์ 37,713,200 37,713,200 25,498,520 12,214,680 67.61 - ผลผลิต : ผู้ส าเร็จ การศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 19,783,900 19,783,900 17,203,900 2,580,000 86.96 - ผลผลิต : ผู้ส าเร็จ การศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ 14,557,300 14,557,300 9,689,340 4,867,960 66.56 4. แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม 48,208,000 48,208,000 48,208,000 - 100.00 - โครงการ ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 23,785,000 23,785,000 23,785,000 - 100.00 - โครงการยกระดับ และสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขันส าหรับ กลุ่มเกษตรกรผลิตและ แปรรูปด้านการเกษตร แบบครบวงจร ภายใต้ การใช้นวัตกรรมและ เทคโนโลยีที่เหมาะสม กับพื้นที่ 19,223,000 19,223,000 19,223,000 - 100.00 - โครงการพัฒนา ศักยภาพและขีด ความสามารถเศรษฐกิจ ฐานรากด้วยการส่งเสริม และต่อยอดอาชีพสู่ ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน เกษตรบนฐานนวัตกรรม 5,200,000 5,200,000 5,200,000 - 100.00


19 แผนงาน - ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ การ เบิกจ่าย 5. แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา 5,100,600 5,100,600 5,100,600 - 100.00 - โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 5,100,600 5,100,600 5,100,600 - 100.00 6. แผนงานบูรณาการ พัฒนาอุตสาหกรรมและ บริการแห่งอนาคต 10,019,700 10,019,700 2,069,700 7,950,000 20.66 - โครงการพัฒนา อุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคต 10,019,700 10,019,700 2,069,700 7,950,000 20.66 7. แผนงานบริหาร เพื่อรองรับกรณีฉุกเฉิน หรือจ าเป็น งบกลาง 503,270,100 503,270,100 450,774,400 52,495,700 89.57 - โครงการฟื้นฟู เตรียมความพร้อม และ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ของกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) กลุ่มอาชีพใน ชุมชน หลังสถานการณ์ โควิด ด้วยองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม ภายใต้แนวคิด การพัฒนาท้องถิ่นอย่าง มั่นคงตามแนวทาง เศรษฐกิจ BCG 503,270,100 503,270,100 450,774,400 52,495,700 89.57 รวมทั้งสิ้น 1,096,502,475 1,096,502,475 1,016,394,135 80,108,340 92.69 หมายเหตุ : งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 457,399,675 450,000 72,054,400 48,208,000 5,100,600 10,019,700 503,270,100 457,399,675 450,000 52,391,760 48,208,000 5,100,600 2,069,700 450,774,400 0 100,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000 500,000,000 600,000,000 แผนงานที่ 1 แผนงานที่ 2 แผนงานที่ 3 แผนงานที่ 4 แผนงานที่ 5 แผนงานที่ 6 งบกลาง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ าแนกตามแผนงาน งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ


20 จากตารางที่ 2.6 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่าย งบประมาณแผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ 92.69 โดยมีผลการเบิกจ่ายจ าแนกตามแผนงาน ดังนี้ 1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 457,399,675 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 2) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 450,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 52,391,760 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.71 4) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 48,208,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 5) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา มีผลการเบิกจ่าย งบประมาณ 5,100,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 6) แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต มีผลการเบิกจ่าย งบประมาณ 2,069,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.66 7) แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น งบกลาง มีผลการเบิกจ่าย งบประมาณ 450,774,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.57 หมายเหตุ 1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต กันเงินไว้เบิกจ่าย เหลื่อมปี งบลงทุน(ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) จ านวน 19,662,640 บาท 2) แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต กันเงินไว้ เบิกจ่ายเหลื่อมปี งบลงทุน(ครุภัณฑ์) จ านวน 7,950,000 บาท


21 ตารางที่ 2.7 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ าแนกตามหน่วยงาน - โครงการ - รายการ หน่วย : บาท หน่วยงาน - โครงการ - รายการ งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ การ เบิกจ่าย 1. คณะครุศาสตร์ 28,008,600 25,878,196 13,663,516 12,214,680 52.80 2. คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1,168,300 1,168,300 1,168,300 - 100.00 3. คณะวิทยาการจัดการ 844,000 843,954 843,954 - 100.00 4. คณะวิทยาศาสตร์ 10,994,500 10,670,095 8,090,095 2,580,000 75.82 5. คณะเทคโนโลยี 5,100,200 5,035,200 5,035,200 - 100.00 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 9,722,500 9,602,010 4,734,050 4,867,960 49.30 7. ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 629,400 598,727 598,727 - 100.00 8. พื้นที่การศึกษาบึงกาฬ 14,600 14,600 14,600 - 100.00 9. ส านักงานอธิการบดี 15,561,700 18,232,868 18,232,868 - 100.00 9.1 กองกลาง 15,011,700 17,727,700 17,727,700 - 100.00 9.2 กองนโยบายและ แผน 450,000 421,488 421,488 - 100.00 9.2.1 งาน งบประมาณและติดตาม ประเมินผล 150,000 101,232 101,232 - 100.00 9.2.2 งาน ประกันคุณภาพการศึกษา 300,000 320,256 320,256 - 100.00 9.3 กองบริหารงาน บุคคล - - - - - 9.4 กองพัฒนา นักศึกษา 100,000 83,680 83,680 - 100.00 10. ส านักวิทยบริการและ เทคโนโลยีฯ 10,600 10,450 10,450 - 100.00 11. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุดรธานี 5,100,600 5,100,600 5,100,600 - 100.00 12. โครงการอนุรักษ์พันธุ์ พืช 450,000 450,000 450,000 - 100.00 13. โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 23,785,000 23,785,000 23,785,000 - 100.00 14. โครงการยกระดับและ สร้างขีดความสามารถใน การแข่งขันส าหรับกลุ่ม เกษตรกรผลิตและแปรรูป ด้านการเกษตรแบบครบ วงจร ภายใต้การใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับพื้นที่ 19,223,000 19,223,000 19,223,000 - 100.00 15. โครงการพัฒนา ศักยภาพและขีด ความสามารถเศรษฐกิจ ฐานรากด้วยการส่งเสริม และต่อยอดอาชีพสู่ ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน เกษตรบนฐานนวัตกรรม 5,200,000 5,200,000 5,200,000 - 100.00


22 หน่วยงาน - โครงการ - รายการ งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ การ เบิกจ่าย 16. โครงการพัฒนา อุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคต 10,019,700 10,019,700 2,069,700 7,950,000 20.66 17. รายการบุคลากร ภาครัฐ 457,399,675 457,399,675 457,399,675 - 100.00 18. แผนงานบริหาร เพื่อรองรับกรณีฉุกเฉิน หรือจ าเป็น งบกลาง 503,270,100 503,270,100 450,774,400 52,495,700 89.57 - โครงการฟื้นฟู เตรียมความพร้อม และ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ของกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) กลุ่มอาชีพใน ชุมชน หลังสถานการณ์ โควิด ด้วยองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม ภายใต้แนวคิด การพัฒนาท้องถิ่นอย่าง มั่นคงตามแนวทาง เศรษฐกิจ BCG 503,270,100 503,270,100 450,774,400 52,495,700 89.57 รวมทั้งสิ้น 1,096,502,475 1,096,502,475 1,016,394,135 80,108,340 92.69 หมายเหตุ : งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง


23 ตารางที่ 2.8 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ าแนกตามงบรายจ่าย หน่วย : บาท งบรายจ่าย งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ การ เบิกจ่าย 1. งบบุคลากร 127,936,000 128,113,400 95,996,550 32,116,850 74.93 2. งบด าเนินงาน 156,761,467 130,251,182 99,723,735 30,527,447 76.56 3. งบลงทุน 183,576,275 191,601,031 28,874,384 162,726,647 15.07 4. งบเงินอุดหนุน 2,360,000 2,360,000 973,800 1,386,200 41.26 5. งบรายจ่ายอื่น 43,916,358 62,224,487 25,606,206 36,618,281 41.15 รวมทั้งสิ้น 514,550,100 514,550,100 251,174,675 263,375,425 48.81 หมายเหตุ : งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จากตารางที่ 2.8 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินรายได้ คิดเป็นร้อยละ 48.81 โดยมีผลการเบิกจ่ายจ าแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้ 1) งบบุคลากร มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 95,996,550 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.93 2) งบด าเนินงาน มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 99,723,735 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.56 3) งบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 28,874,384 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.07 4) งบเงินอุดหนุน มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 973,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.26 5) งบรายจ่ายอื่น มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 25,606,206 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.15 128,113,400 130,251,182 191,601,031 2,360,000 62,224,487 95,996,550 99,723,735 28,874,384 973,800 25,606,206 0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ าแนกตามงบรายจ่าย งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ


24 ตารางที่ 2.9 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ าแนก ตามแผนงาน - ผลผลิต - โครงการ หน่วย : บาท แผนงาน - ผลผลิต - โครงการ งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ การ เบิกจ่าย 1. แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนตลอด ช่วงชีวิต 501,121,100 501,121,100 239,297,347 261,823,753 47.75 - ผลผลิต : ผู้ส าเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 465,775,500 473,325,700 219,366,525 253,959,175 46.35 - ผลผลิต : ผู้ส าเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 29,194,600 21,844,400 17,159,951 4,684,449 78.56 - ผลผลิต : ผู้ส าเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ 6,151,000 5,951,000 2,770,871 3,180,129 46.56 2. แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างความเสมอภาคทาง การศึกษา 13,429,000 13,429,000 11,877,328 1,551,672 88.45 - โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 13,429,000 13,429,000 11,877,328 1,551,672 88.45 รวมทั้งสิ้น 514,550,100 514,550,100 251,174,675 263,375,425 48.81 หมายเหตุ : งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จากตารางที่ 2.9 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินรายได้ คิดเป็นร้อยละ 48.81 โดยมีผลการเบิกจ่ายจ าแนกตามแผนงาน ดังนี้ 1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 239,297,347บาท คิดเป็นร้อยละ 47.75 2) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา มีผลการเบิกจ่าย งบประมาณ 11,877,328 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.45 501,121,100 13,429,000 239,297,347 11,877,328 0 100,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000 500,000,000 600,000,000 แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนฯ แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างความเสมอภาคฯ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ าแนกตามแผนงาน งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ


25 ตารางที่ 2.10 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ าแนก ตามหน่วยงาน – โครงการ - รายการ หน่วย : บาท หน่วยงาน-โครงการรายการ งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ การ เบิกจ่าย 1. คณะครุศาสตร์ 9,482,600 9,482,600 8,734,054 748,546 92.11 2. คณะมนุษยศาสตร์ฯ 8,706,900 9,996,500 6,553,289 3,443,211 65.56 3. คณะวิทยาการจัดการ 8,331,800 10,339,800 6,790,077 3,549,723 65.67 4. คณะวิทยาศาสตร์ 4,201,500 4,263,400 4,177,347 86,053 97.98 5. คณะเทคโนโลยี 7,877,900 8,002,300 7,411,130 591,170 92.61 6. คณะพยาบาลศาสตร์ 6,151,000 5,951,000 2,770,871 3,180,129 46.56 7. บัณฑิตวิทยาลัย 11,447,900 11,447,900 10,177,760 1,270,140 88.91 8. ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 3,526,000 4,327,000 2,730,064 1,596,936 63.09 9. พื้นที่การศึกษาบึงกาฬ 426,400 667,000 640,947 26,053 96.09 10. สภาคณาจารย์และ ข้าราชการ 300,000 300,000 291,031 8,969 97.01 11. ส านักงานอธิการบดี 122,186,200 125,397,200 113,227,127 12,170,073 90.29 11.1 กองกลาง 24,409,700 27,443,300 19,295,503 8,147,797 70.31 11.2 กองนโยบายฯ 300,000 300,000 245,402 54,598 81.80 11.2.1 งาน งบประมาณและติดตามฯ 150,000 150,000 105,883 44,117 70.59 11.2.2 งานประกัน คุณภาพการศึกษา 150,000 150,000 139,519 10,481 93.01 11.3 กองบริหารงาน บุคคล 78,780,600 78,958,000 77,013,380 1,944,620 97.54 11.4 กองพัฒนา นักศึกษา 18,695,900 18,695,900 16,672,842 2,023,058 89.18 11.4.1 งานกิจกรรม นักศึกษา 4,949,400 4,949,400 4,596,559 352,841 92.87 11.4.2 งานหอพัก นักศึกษา 13,746,500 13,746,500 12,076,283 1,670,217 87.85 12. ส านักวิทยบริการและ เทคโนโลยีฯ 4,553,400 4,554,800 3,955,177 599,623 86.84 13. ส านักศิลปะและ วัฒนธรรม 300,000 300,000 299,908 92 99.97 14. ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 11,961,800 4,223,900 820,648 3,403,252 19.43 14.1 ด าเนินงานส่งเสริมฯ 11,761,800 4,023,900 715,350 3,308,550 17.78 14.2 งานวิเทศสัมพันธ์ 200,000 200,000 105,298 94,702 52.65 15. สถาบันวิจัยและพัฒนา 600,000 800,000 795,648 4,352 99.46 15.1 ด าเนินงานวิจัย 300,000 500,000 495,648 4,352 99.13 15.2 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 300,000 300,000 300,000 - 100.00 16. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 13,128,100 13,429,000 11,877,328 1,551,672 88.45 17. โครงการจัดการเรียน การสอนนักศึกษานานาชาติ 10,000,000 10,000,000 3,330,765 6,669,235 33.31 18. โครงการบริหารจัดการ ตามภารกิจ 9,500,000 9,500,000 6,039,404 3,460,596 63.57 19. โครงการปรับปรุงระบบ สาธารณูปโภคฯ (มหาวิทยาลัยสีเขียว) 34,910,000 32,030,000 - 32,030,000 0.00


26 หน่วยงาน-โครงการรายการ งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ การ เบิกจ่าย 20. งบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 52,028,000 54,908,000 33,981,872 20,926,128 61.89 21. งบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 117,528,000 117,528,000 15,115,809 102,412,191 12.86 22. งบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 49,872,600 49,571,700 11,454,419 38,117,281 23.11 23. งบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4 27,530,000 27,530,000 - 27,530,000 0.00 รวมทั้งสิ้น 514,550,100 514,550,100 251,174,675 263,375,425 48.81 หมายเหตุ : งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง ❖ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ปัญหา/อุปสรรค มหาวิทยาลัยมีรายได้จากค่าบ ารุงการศึกษาลดลง เนื่องจากแนวโน้มจ านวน นักศึกษาลดลง ส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณในพันธกิจที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษาลดลง ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต งบลงทุน 1) การเบิกจ่ายงบลงทุน มีอุปสรรคในการจัดหาที่ส่งผลให้การจัดหา มีความล่าช้า โดยมผลสืบเนื่องมาจากกฎกระทรวงมีการก าหนดเงื่อนไขให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องปฏิบัติหลายกรณี เช่น การจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตใน ประเทศไทย 2) การเบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้าเนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (คู่ค้าหรือ ผู้รับเหมา) มีการยื่นอุทธรณ์ในรายงานงบลงทุนหลายรายการ ซึ่งระยะเวลาในกระบวนการ ยื่นอุทธรณ์ใช้เวลาเร็วที่สุด 30 วัน ช้าที่สุด 60 วัน ท าให้มหาวิทยาลัยต้องรอจนกว่า กระบวนการยื่นอุทธรณ์จะแล้วเสร็จจึงจะสามารถเริ่มด าเนินงานได้ ส่งผลให้การเบิกจ่าย งบลงทุนล่าช้า 3) การประกาศร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดลักษณะเฉพาะ (TOR) ของครุภัณฑ์บางรายการ มีสาธารณชนเข้ามาเสนอแนะ วิจารณ์ คณะกรรมการจัดท าร่าง จึงต้องมีการปรับรายละเอียดคุณลักษณะ TOR ให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน ซึ่งส่งผล กระทบให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใช้เวลามากขึ้น ข้อเสนอแนะ รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณด้านการผลิตบัณฑิต เช่น ค่าวัสดุการศึกษา ต่อหัวเพิ่มขึ้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ การบริหารสัญญาและการเบิกจ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยมีการก ากับ ติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน โดยกองนโยบายและแผนด าเนินการติดตามความคืบหน้าทุก เดือน และผู้บริหารมีการประชุมติดตามเร่งรัดการด าเนินงาน รวมถึงรับฟังปัญหา และร่วมหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย


27 ❖ ผลการด าเนินงานส าคัญตามยุทธศาสตร์การพัฒนา


28 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมี 6 ยุทธศาสตร์ ที่ใช้เป็นกรอบทิศทางใน การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ไปสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายความส าเร็จ โดยมีผล การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยจ าแนก ตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1. การบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ท้องถิ่นในด้านวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ กับประชาชน การพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง ดังนี้ 1.1 การบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น การบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น โดยนักศึกษา อาจารย์ ลงพื้นที่ศึกษา ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นร่วมกับการบูรณาการจัดการเรียนการสอน และถ่ายทอดองค์ ความรู้ต่าง ๆ ให้กับชุมชน เช่น - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม พระธาตุโพนทองในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง จังหวัด อุดรธานี - โครงการการยกระดับการจัดการทรัพยากรในแปลงไร่ – นา ของ เกษตรกรรายย่อย - โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์วิสาหกิจชุมชนภูผาเพ - โครงการบริการวิชาการการท าระบบเกษตรอัจฉริยะส าหรับเกษตรกรรม - โครงการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนกลุ่มโคขุนท่าหายโศก - โครงการประกวดอาหาร Street Food สร้างอาชีพ และการประกวด ดนตรีสากล เยาวชน Udon Pop Music - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูวิชาการและครูแกน น าโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - โครงการอบรมปฏิบัติการมารยาทไทย จังหวัดอุดรธานี - โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี - โครงการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่บ้าน (ทสม.) เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัด การคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการบูรณาการท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย - โครงการอาสาสมัครหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) บริการตรวจสุขภาพร่างกายเบื้องต้น ตรวจวัด ความดัน สาธิตการท า CPR ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการใช้สมุนไพรไพรไทย การท า ลูกประคบ และยาหม่อง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและยกระดับชุมชนท้องถิ่น


29 - โครงการก าจัดภัยพิษสุนัขบ้า การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัดท าหมันสุนัขและแมว การรักษาพยาบาลสัตว์เบื้องต้น และการอบรมให้ความรู้ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า 1.2 แหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการชุมชน 1.2.1 ศูนย์ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการวิจัยและพัฒนา ท้องถิ่น เป็นแหล่งให้บริการวิชาการในรูปแบบการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และ เทคโนโลยีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เช่น อบรมหลักสูตรการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ อบรมถ่ายทอดความรู้ เรื่องการจัดการระบบ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่องการหมักแอลกอฮอล์ จากกากน้ าตาล อบรมเชิงปฏิบัติการการกระบวนการผลิตและบ ารุงรักษาปทุมมาเชิงคุณภาพ อบรมการผลิตแก๊สชีวภาพด้วยมูลสัตว์และขยะอินทรีย์ในครัวเรือน และเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร/ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.2.2 ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ (Fabric and Textile Creative Design Center : FTCDC) จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนในพันธกิจของการเป็น สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีภูมิวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันโดยเฉพาะด้านการทอผ้า และศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้า และสิ่งทอ เป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าอีสานแหล่งเก็บรักษาจัดแสดงเรื่องราวภูมิปัญญาในวิถีวัฒนธรรม “การต่ าหูก” ซึ่งเป็นมรดกที่สั่งสมสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุของผู้หญิงอีสาน แหล่งเรียนรู้ ให้คนรุ่นหลังได้รู้ถึงรากเหง้าบรรพชนคนอีสาน โดยเฉพาะหัตถกรรม “ต่ าหูก” ที่มี ความสวยงามและลวดลายที่แฝงไว้ด้วยคติ ฮีตคอง ประเพณีอันดีงาม อีกทั้งยังมี ห้องปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์ตรวจสอบเส้นใย เพื่อประเมินคุณภาพ สมบัติรูปลักษณ์ สมบัติค ว ามทนท าน แล ะสมบัติที่เหม า ะสมในก ารน าม าใช้ ง านยก ร ะดับสินค้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มผ้าทอพื้นเมือง ผ้าไหม ผ้าฝ้าย 1.2.3 ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดอุดรธานี (Agritech and Innovation Center : AIC) โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาขีดความสามารถใน การแข่งขันภาคเกษตรในจังหวัดอุดรธานี ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนและ ส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร เป็นศูนย์ อบรมบ่มเพาะเกษตรกร ผู้น าสถาบันเกษตร Smart Farmer, Young Smart Farmer, STARTUP เกษตร และ SME เกษตร ผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุนการแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ 1.2.4 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ในการเป็นศูนย์อบรม ยกระดับ พัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพ และทดสอบมาตรฐานฝีมือ แรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ซึ่งเป็นความส าคัญในการยกระดับและพัฒนาทักษะ ของผู้เรียนในทุกช่วงวัย เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งในปัจจุบันและในอนาคต


30 2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อสนองแนวพระราชด าริสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและท าให้ตระหนักถึงความส าคัญของพันธุกรรมพืชต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย การท าระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชให้แพร่หลายสามารถสื่อถึงกันได้ทั่ว ประเทศ และกิจกรรมการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้แก่เยาวชนและ ประชาชนทั่วไปให้มีความเข้าใจ ตระหนักในความส าคัญที่จะร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์พืช พรรณของไทยให้คงอยู่เป็นทรัพยากรอันคงคุณค่าประจ าชาติสืบไป ด าเนินกิจกรรม ที่สอดคล้องกับแนวทางที่ อพ.สธ. ได้ก าหนดเอาไว้ เช่น - กิจกรรมการฝึกอบรมสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริม การเรียนรู้ทรัพยากรไทยและการน าไปใช้ประโยชน์ - กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน - กิจกรรมศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น - กิจกรรมท าเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พื้นที่การศึกษาสามพร้าว - กิจกรรมการส ารวจ ท ารหัสต้นไม้ รหัสพิกัด ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พื้นที่การศึกษาสามพร้าว - กิจกรรมงานปลูกรักษาพันธุกรรมพืชในพื้นที่ป่าปกปักพันธุกรรมพืชใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พื้นที่การศึกษาบึงกาฬ 3. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีด าเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริม ก า รเรี ยน รู้ตลอด ชี วิต ยก ร ะดับ แล ะ ส ร้ า งค ว าม เ ข้ม แ ข็ ง แล ะ ส ร้ า งเค รื อ ข่ า ย ความร่วมมือ ซึ่งมีการด าเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและยกระดับชุมชน ท้องถิ่น ดังนี้ 3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ตามหลักปรัชญ าขอ งเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกระบวนการก ารมอ งภาพอน าคต (FORESIGHT) ส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่าง สมดุลและมีความเหมาะสม สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


31 น าไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ในมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลและครอบครัว ด้านคุณธรรม และการเป็นพลเมืองที่ดี การจัดท าบัญชีครัวเรือน ทัศนคติในการใช้จ่าย ระบบประกัน ความเสี่ยงและภูมิคุ้มกัน ความรู้ความสามารถ ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยมี การด าเนินโครงการ /กิจกรรม เช่น - โครงการบูรณาการเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น UDRU Amphoe Network Integrator : UDRU ANi มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี - โครงการส่งเสริมชุมชนรักการอ่านเพื่อการอ่านออก อ่านคล่อง เขียนได้ วิเคราะห์เป็น - โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการด าเนินงานของเกษตรกรภายใต้ฟาร์ม โคนมต้นแบบตามแนวทาง BCG ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี


32 - โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์น้ าด้วยเทคโนโลยีทีเหมาะสม ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมมชนเข็มแข็ง - โครงการเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะเยาวชนกลุ่มเปราะบาง พื้นที่ ต าบลนาพา อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี - โครงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการอ่านออกเขียนได้ และคิดวิเคราะห์ จังหวัดบึงกาฬ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ 3.2 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิ ปัญญา (University as a Marketplace) โดยการน าความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผนวก University as a Marketplace แบบครบวงจรทั้งต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า โดยมุ่งเน้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอัตลักษณ์ประจ าท้องถิ่น และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ ท้องถิ่นให้สามารถสร้างจุดขายด้วยการน าเอาทุนชุมชนมาแปลงเป็นสินค้าเชิงวัฒนธรรม ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยการเชื่อมโยงสินค้า จากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยระบบร้านค้าเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นและมูลค่าเพิ่ม เป็นที่ต้องการของตลาด


Click to View FlipBook Version