The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานการตรวจราชการ ประจำปี 2566

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by policykrabi, 2023-10-25 02:24:36

รายงานการตรวจราชการ ประจำปี 2566

รายงานการตรวจราชการ ประจำปี 2566

คำนำ การตรวจราชการเป็นมาตรการสำคัญในการกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและ ประโยชน์สุขของประชาชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดแผนการตรวจ ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตาม ภารกิจบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและเป็นการดำเนินงานใน ฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และปลัดกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดกระบี่ ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และบ้านพักเด็ก และ ครอบครัว สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชน (สำนักงานภาคใต้) ได้รวบรวมและจัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้ การ เบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวง ประเด็นการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต การขับเคลื่อนงานด้านที่อยู่อาศัย การส่งเสริมอาชีพและรายได้การพัฒนา เครือข่ายอาสาสมัคร และหุ้นส่วนทางสังคม การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ธรรมาภิบาลในหน่วยงาน ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ การขับเคลื่อนศูนย์ฝึกอาชีพบูรณาการทุกช่วงวัย การแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน ประเด็นพิเศษ โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัว ยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่มี ผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ผู้ตรวจราชการได้ติดตามความก้าวหน้า ปัญหาและ อุปสรรค รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนงาน กระทรวง พม. รวมทั้งการตรวจราชการเชิงลึกในเรื่องที่เป็นปัญหาหรือประเด็นทางสังคมที่สำคัญในพื้นที่และที่มี ผลกระทบต่อประชาชน รวมถึงการดำเนินงานของหน่วยงาน ONE HOME ในพื้นที่ต่อไป จัดทำโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ 12 ตุลาคม 2566


สารบัญ เรื่อง หน้า ข้อมูลทั่วไปจังหวัดกระบี่ 1 ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน One Home กระบี่ - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ 2 - ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่ 7 - บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ 12 ผลการเบิกจ่าย ประจำปี2566 ไตรมาส 4 - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ 24 - ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่ 27 - บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ 30 - สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคใต้ 33 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ๒.๑ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (สป.) 36 ๒.๒ โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล (ดย.) 41 ๒.๓ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดย.) 46 ๒.๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ ๒๑ (ดย.) 48 ๒.๕ โครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน (ผส.) 52 ๒.๖ โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ (พก.) 59 ๒.๗ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว (สค.) 65 ๒.๘ โครงการศูนย์ช่วยเหลืองสังคมตำบล (สป.) 68 ประเด็น การขับเคลื่อนงานด้านที่อยู่อาศัย ๓.๑ โครงการผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย (พอช.) 75 ๓.๒ โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุและคนพิการ (ผส. / พก.) 77 ประเด็น การส่งเสริมอาชีพและรายได้ ๔.๑ โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน (สค.) 92 ๔.๒ โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการ (พก.) 94 ๔.๓ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมในนิคมสร้างตนเอง สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 99 ในนิคมสร้างตนเอง (พส.) ๔.๔ โครงการการพัฒนาเยาวชนชนเผ่าสู่ประกอบการรุ่นใหม่ (พส.) 101 ๔.๕ โครงการสถานประกอบการเพื่อคนไร้ที่พึ่ง 4 ภาค (พส.) 103 ๔.๖ การสนับสนุนโครงการเพื่อส่งเสริมชมรม องค์กรผู้สูงอายุและภาคีเครือข่าย (ผส.) 105 ๔.๗ โครงการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ Care Giver (ผส.) 108


สารบัญ เรื่อง หน้า ประเด็น การพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัคร และหุ้นส่วนทางสังคม ๕.๑ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) 110 รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงาของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (พส./ ผส. / พก.) ๕.๒ สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ (ดย.) 114 ๕.๓ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน (พอช.) 116 ประเด็น การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ๖.๑ การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 119 ประเด็น ธรรมาภิบาลในหน่วยงาน ๗.๑ ธรรมาภิบาลในหน่วยงาน 125 ประเด็น ระบบข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๘.๑ ระบบข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 135 ประเด็น การขับเคลื่อนศูนย์ฝึกอาชีพบูรณาการทุกช่วงวัย ๙.๑ การขับเคลื่อนศูนย์ฝึกอาชีพบูรณาการทุกช่วงวัย 146 ประเด็น การตรวจราชการกรณีพิเศษ (สำนักงานผู้ตรวจราชการแผ่นดิน) ๑๐.๑ โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ 149 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเด็น การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน - ปัญหาความเดือดร้อน/ร้องเรียนของประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ 151 มาตรการในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน (ทำอย่างไรในการป้องกันการทุจริต / มาตรการ ในการป้องกันของจังหวัด) - การรายงานผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ 160 โครงการต่าง ๆ ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


ความหมายของคำว่า " กระบี่" มีตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่า ชาวบ้านได้ขุดพบมีดดาบ โบราณใหญ่เล่มหนึ่ง นำมามอบให้กับเจ้าเมือง กระบี่ และต่อมาไม่นานก็ขุดพบมีดดาบโบราณเล็กอีกเล่ม หนึ่ง รูปร่างคล้ายกับมีดดาบโบราณเล่มใหญ่ จึงนำมามอบให้กับเจ้าเมือง กระบี่ เช่นกัน เจ้าเมือง กระบี่ เห็นว่าเป็นดาบโบราณสมควรเก็บไว้เป็นดาบคู่บ้านคู่เมือง เพื่อเป็นศิริมงคล แต่ขณะนั้นยังสร้างเมืองไม่เสร็จ จึงได้นำดาบไปเก็บไว้ในถ้ำเขาขนาบน้ำหน้าเมืองโดยวางไขว้กัน ซี่งลักษณะการวางทำให้เป็นสัญลักษณ์ของ ตราประจำเมือง คือ ดาบไข้วทาบอยู่บนภูเขาขนาบน้ำ และบ้านที่ขุดพบดาบใหญ่ได้ตั้งชื่อว่า "บ้านกระบี่ ใหญ่" บ้านที่ขุดพบดาบเล็กได้ตั้งชื่อ "บ้านกระบี่น้อย" แต่มีอีกตำนานหนึ่งสันนิษฐานว่าคำว่า "กระบี่" อาจเรียกชื่อตามพันธุ์ไม้ชนิด หนึ่งที่มีมากในท้องถิ่น คือต้น "หลุมพี" เรียกชื่อว่า "บ้านหลุมพี" มีชาวมลายู และชาวจีนที่เข้ามาค้าขายได้เรียกเพี้ยนเป็น "กะ-ลู-บี" หรือ "คอโลบี" ต่อมาได้ปรับเป็นสำเนียงไทยว่า "กระบี่" รูป กระบี่ ไขว้เบื้องหลังมีภูเขาและทะเล กระบี่ ไขว้หมายถึง ดาบโบราณซึ่งครั้งหนึ่ง มีผู้ค้นพบในท้องที่จังหวัด ภูเขา คือ เทือกเขาพนมเบญจาที่สูงสุดในแถบนั้น มีเมฆปกคลุมตลอดเวลา และ กั้นเขตแดนกับจังหวัดอื่น ทะเล คือ ชายอาณาเขตอีกด้านหนึ่งซึ่งติดต่อกับมหาสมุทรอินเดีย สัญญลักษณ์ประจำจังหวัด คำขวัญ จังหวัด ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเลสวยสด มรกตอันดามัน ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด ต้นทุ้งฟ้า (Alstonia macrophylla) ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกทุ้งฟ้า ข้อมูลจังหวัดกระบี่ 1


ความเป็นมา จัดตั้งในชื่อ สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัด กระบี่ สังกัดกรมประชาสงเคราะห์ เมื่อปี๒๕๒๐ และเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดกระบี่ สังกัดกระทรวงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ปัจจุบันใช้ชื่อว่า สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ อาคารสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด กระบี่ ก่อสร้างเมื่อปี2524 โดยมีอายุการใช้งาน 35 ปีได้รับโอนจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2547 ต่อมาในปี2551 ได้ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและ ครอบครัวจังหวัดกระบี่และศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 1 จังหวัดกระบี่ ปัจจุบัน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ศาลพระประชาบดีก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2555 โดยมีขนาดฐาน 8.5 เมตร สูง 2.80 เมตร สร้างเพื่อสักการบูชาของข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์ในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด รวมถึง ประชาชนทั่วไป หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นตัวแทนราชการบริหารส่วนภูมิภาคของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์โดยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงาน ได้แก่ 1) การแปลงยุทธศาสตร์การจัดทำยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด ศูนย์ข้อมูล การจัดทำรายงานสถานการณ์ ทางสังคมและเศรษฐกิจ ส่งเสริม ประสานงานและสนับสนุน การจัดกิจกรรมตามภารกิจและเป้าหมาย ของกระทรวง โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน การติดตามการบังคับใช้กฎหมาย ๒) ให้บริการสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้คนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหา ทางสังคม ด้วยการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในรูปแบบของเงินสงเคราะห์การประสานส่งต่อ การส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชน ท้องถิ่นจัดสวัสดิการสังคม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถดำรงชีวิตและพึ่งตนเองได้อย่าง มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ๓) การพัฒนาศักยภาพสตรีคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิให้มีความเสมอภาคและเป็นธรรมทางสังคม การสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งและเป็นปึกแผ่น ๔) การดำเนินงานตามมาตรการ กลไก ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงาน เพื่อให้ กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ภายในจังหวัด มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต ๕) สนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรต่างๆ เช่น มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมป์ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์สภาสตรีแห่งชาติฯ นอกจากนี้ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน ส ำนกังำนพฒันำสงัคมและควำมมนั่คงของมนุษยจ ์ งัหวดักระบี่ ที่ตั้ง ศูนย์ราชการถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง กระบี่ จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐ โทรศัพท์๐ ๗๕๖๑ ๑๐๔๔, ๐ ๗561 1958 โทรสาร ๐ ๗561 2586 2


๑. ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงโอกาสและได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างเท่าเทียม ๒. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ๓. ยกระดับการพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล ๑. กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี ๒. เครือข่ายเข้มแข็ง ๓. บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาสังคม ๔. กลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลและได้รับบริการที่เหมาะสม ๕. สร้างกลไกการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย ๖. การส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเชิงรุก ๗. พัฒนาระบบการบริหารงาน ๘. การสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี(องค์กรแห่งความสุข) ๙. เสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมพลัง สร้างสรรค์สังคมคุณภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ พันธกิจ ค่านิยม วิสัยทัศน์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ “สังคมสามารถพึ่งตนเอง บนพื้นฐานความรู้นำไปสู่ความยั่งยืน” วัฒนธรรมองค์กร “ทำงานเชิงรุก เข้าถึงพื้นที่” เป้าหมายการทำงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2566 -2570 3


สำนักงานพัฒนาสังคมและควาฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มนโยบายและวิชาการ -ดำเนินการเกี่ยวกับบริหารงานทั่วไป - ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ - ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่ - ดำเนินการเกี่ยวกับงานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี -ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของ สำนักงาน - ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย - ศึกษา วิเคราะห์และรายงาน สถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อการกำหนดนโยบายในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข - ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัด - ประสานและจัดทำแผนงานโครงการ และกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ของจังหวัดให้ เป็นไปตามแนวนโยบายของกระทรวง - เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด - เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความ ก้าวหน้าทางวิชาการ และผลการ ปฏิบัติงานของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย โครงสร ้ างการแบ่งง


มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ - ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานการจัด กิจกรรมต่างๆตามภารกิจและเป้าหมายของ หน่วยงานในกระทรวง - ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการ ดำเนินงานกับองค์กรเครือข่ายในจังหวัดทั้ง ภาครัฐและเอกชน - รณรงค์ให้มีการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - งานส่งเสริมประสานงานและดำเนินการ ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับมอบหมาย ศูนย์บริการคนพิการ - สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์และติดตามสภาพและ ปัญหาคนพิการในเขตพื้นที่จังหวัด - ประสาน คัดกรอง และส่งต่อคนพิการหรือผู้ที่มี แนวโน้มว่าจะพิการให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือ เอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับการดูแล รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม - ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือ เอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำนโยบายและยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติและจัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด รวมทั้งบูรณาการ แผนดังกล่าวเข้ากับแผนพัฒนาจังหวัดหรือท้องถิ่น - จัดทำทะเบียน ฐานข้อมูล และให้บริการข้อมูล ข่าวสารแก่คนพิการ และให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ คนพิการเข้าถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด - ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงาน เกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ รวมถึงการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ต่อคนพิการ - ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายวิชาการและเลขานุการของ คณะอนุกรรมการฯ รวมทั้งทำหน้าที่ตรวจเยี่ยม กลั่นกรองคำขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและเงิน สนับสนุนโครงการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตาม กฎหมายกำหนดหรือตามที่คณะกรรมการหรือ สำนักงานมอบหมาย านภายในตามอา นาจหนา ้ ที่


ชื่อ -นามสกุล ตำแหน่ง ๑.นายศิร ศรีเมฆชัยกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ ฝ่ายบริหารทั่วไป 11 คน 1. นางอรอุมา อินทร์สุวรรณ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ข้าราชการ (หัวหน้าฝ่าย) 2. นางพิมพ์ใจ แซ่อึ้ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ข้าราชการ 3. นางมลฤดี รัตนภรณ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน ข้าราชการ 4. นางสาวจารุณี แก้วมีชัย พนักงานพิมพ์ส.4 ลูกจ้างประจำ 5. นายศราวุธ ประทีป ณ ถลาง พนักงานขับรถยนต์ส.๒ ลูกจ้างประจำ 6. นายศักดา คลองยวน นักพัฒนาสังคม พนักงานราชการ 7. น.ส.ชลทิชา ชูสุคนธ์ นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานราชการ 8. นางสาวปรีญาภรณ์ เม่งบุตร ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี จ้างเหมาบริการ 9. นางสาวซัลมา กาซอ พนักงานทำความสะอาด จ้างเหมาบริการ 10. นายศุภชัย พรมมา พนักงานขับรถยนต์ จ้างเหมาบริการ กลุ่มนโยบายและวิชาการ 6 คน 1. นางสาวศรีไพร ลิ่มเกิดสุขวงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ข้าราชการ (หัวหน้ากลุ่ม) 2. นางสาวภัทรวดี อ้นเพ็ชร์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ข้าราชการ 3. นางสาวสุพรรณี พรหมปรุง นักพัฒนาสังคม พนักงานราชการ 4 .นายวรากร ลิ่มเถาว์ นักพัฒนาสังคม พนักงานกองทุน (กสจ.) 5. นายณัฐธิวัฒน์ สีหมุ่น เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จ้างเหมาบริการ 6. นางสาวธัชพรรณ ชนะสิทธิ์ ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ ปราบปรามการค้ามนุษย์ จ้างเหมาบริการ บุคลากร จำนวน ชาย หญิง ข้าราชการ 11 1 10 ลูกจ้างประจำ 2 1 1 พนักงานราชการ 4 1 3 พนักงานกองทุน 11 8 3 จ้างเหมาบริการ 7 3 4 รวมทั้งสิ้น 35 14 21 จำนวนบุคลากรในสำนักงานฯ ตามกรอบอัตรากำลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 35 คน 5


กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 10 คน 1. นางกาญจนา แก่นเพ็ชร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ข้าราชการ (หัวหน้ากลุ่ม) 2. นางสาวศรีไพร ลิ่มเกิดสุขวงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ข้าราชการ 3. นางอรวรรณ ไชยสุวรรณ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ข้าราชการ 4. นางสาวกัญญาวีร์ พริกกุล นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ข้าราชการ 5. นางสาวนฤตยา เนียมรุ่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ข้าราชการ 6. นางสาวลำใย เส้งย่อง นักพัฒนาสังคม พนักงานราชการ 7. นางสาวดวงฤทัย ทองแก้ว นักพัฒนาสังคม พนักงานกองทุน (ผู้สูงอายุ) 8. นางสาวจันทร์จิรา ตันตาปกุล นักวิชาการการเงินและบัญชี พนักงานกองทุน (ผู้สูงอายุ) 9. นายทัช หยังกุล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ ปฏิบัติการยุติความรุนแรงในครอบครัว จ้างเหมาบริการ 10. นางสาวชนนิกานต์ หมวดเพ็ง ผู้ช่วยโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จ้างเหมาบริการ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดกระบี่ 9 คน ๑. นางจารุสิน วงศ์สุวรรณ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ผู้อำนวยการ ๒. นายเริงศักดิ์ สิทธิเดช นักพัฒนาสังคม พนักงานกองทุน (พก.) 3. นายกิตติคุณ จิตรหลัง นักพัฒนาสังคม พนักงานกองทุน (พก.) 4. นายณัฐวุฒิ สุวรรณสังข์ นิติกร พนักงานกองทุน (พก.) 5. นายมนตรี ส่งแสง นิติกร พนักงานกองทุน (พก.) 6. นายเชาวเรศ ดีใจ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานกองทุน (พก.) 7. นางสาวธิดารัตน์ มานะสกุลกิจ นักสังคมสงเคราะห์ พนักงานกองทุน (พก.) 8. นายปาลาวัน นิติวงศ์สกุล นักวิชาการการเงินและบัญชี พนักงานกองทุน (พก.) 9. นายนิคม ขาวแดง พนักงานขับรถยนต์ พนักงานกองทุน (พก.) 6


ข้อมูลหน่วยงาน : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่ เป็นหน่วยงานในสังกัด กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้บริหาร : นายอำพล หลิมเฮงฮะ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่ โทรศัพท์๐๘๑-๗๓๗-๐๑๓๙ ที่ตั้งหน่วยงาน : สำนักงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่ ตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการ หมู่ที่ ๗ ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ฝ่ายบริหารทั่วไป ๐๗๕-๖๒๑๔๓๓ ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ ๐๗๕-๖๑๑๐๖๕ E-mail : [email protected] Facebook : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่ แผนที่ตั้งศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่ 7


๑. ส ารวจและติดตามสภาพปัญหาเกี่ยวกับคนไร้ที่พึ่ง ๒. สืบเสาะข้อมูลที่เกี่ยวกับคนไร้ที่พึ่ งที่ขอรับการคุ้มครอง หรือที่ถูกส่ งตัวมายังศูนย์คุ้มครอง คนไร้ที่พึ่งตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๒ และให้การคุ้มครอง รวมท้งัรับคนไร้ที่พ่ึงไว้ ๓. ประสานงานเพื่อจัดส่งคนไร้ที่พึ่งไปยังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ๔. ให้การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งตามที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งมอบหมาย หรือตามที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ ที่พึ่งเห็นสมควร ให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเข้าถึงการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ท้งัใน เวลาราชการและนอกเวลาราชการ ๕. ประสานส่งต่อคนไร้ที่พึ่ง ที่เป็นบุคคลซึ่งมีกฎหมายเฉพาะให้การคุ้มครอง ท้งัน้ีโดยความยินยอม ของคนไร้ที่พึ่ง เว้นแต่ ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ของคนไร้ที่พึ่ง (ตามมาตรา ๒๓) ๖. มีการปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลของคนไร้ที่พึ่ง เว้นแต่เป็นการเปิ ดเผยตามที่กฎหมายก าหนด ๗. ดา เนินมาตรการเชิงรุกในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและบุคคลที่อยู่ ในสภาวะยากล าบากเข้าสู่วิถีการเป็นบุคคลไร้ที่พึ่ง ๘. การด าเนินการในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด ๙. เป็นศูนย์การเรียนรู้การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ๑๐. ด าเนินการอันใดตามที่ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ๑. กลุ่มเป้าหมายตาม พ.ร.บ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.๒๕๕๗ ๒. กลุ่มเป้าหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.๒๕๕๙ ๓. กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ภารกิจของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กลุ่มเป้าหมายของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 8


แผนภูมิอัตรากำลัง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ฝ่ ายบริหารทั่วไป ฝ่ ายสวัสดิการสงเคราะห์ นายอ าพล หลิมเฮงฮะ ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่ นายรัฐพงษ์วงศ์สุวรรณ นักสังคมสงเคราะห์ นายนรินทร สนูบุตร เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม นางศรัญญา เสวก เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม นางสาวกิทิมา คงข า นักสังคมสงเคราะห์ นางโสวิณีย์โฆสิตชาติ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม นายสุเทพ ตะลุง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม นายประสิทธิ์ ชัยฤทธิ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม นางสาวธิดารักษ์บุษบรรณ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม นางสาวรัชฎาพร นุราช เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมช านาญงาน หวัหนา้ฝ่ายบริหารทวั่ ไป นายฟาซัน สาเส็น นกัจดัการงานทวั่ ไปปฏิบตัิการ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ นายนริศ จงจิต นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 9


ข้าราชการ จ านวน ๔ คน ๑. นายอ าพล หลิมเฮงฮะ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่ ๒. นางสาวรัชฎาพร นุราช ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมช านาญงาน ๓. นายฟาซัน สาเส็น ต าแหน่ง นักจดัการงานทวไปปฏิบัติการ ั่ ๔. นายนริศ จงจิต ต าแหน่ง นักพัฒนาสังคมช านาญงาน พนักงานราชการ จ านวน ๘ คน ๑. นายรัฐพงษ์วงศ์สุวรรณ ต าแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ๒. นางสาวกิทิมา คงข า ต าแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ๓. นางโสวิณีย์โฆสิตชาติ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ๔. นายสุเทพ ตะลุง ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ๕. นายนรินทร สนูบุตร ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ๖. นางศรัญญา เสวก ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ๗. นายประสิทธิ์ ชัยฤทธิ์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม ๘. นางสาวธิดารักษ์บุษบรรณ์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม รวมข้าราชการและเจ้าหน้าที่จ านวน ๑๒ คน อัตรากำลัง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 10


กระบวนงานช่วยเหลือคุ้มครอ


องกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการ


ข้อมูลพื้นฐาน ชื่อหน่วยงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ความเป็นมาของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549 สังกัดสำนักป้องกันและแก้ไข ปัญหาการค้าหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปัจจุบันย้ายมาสังกัดกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชนในปีพ.ศ ๒๕๕๘ เพื่อรองรับปัญหาเด็กและครอบครัวในจังหวัดกระบี่ ที่นับวันจะทวีความ รุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น โดยให้บริการในรูปแบบของบ้านพักฉุกเฉิน เป็นที่พักพิงให้การปกป้อง คุ้มครอง และ ช่วยเหลือสำหรับเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนอย่างรวดเร็ว ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ โดยเป็นศูนย์บริการที่เปิดดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมง มีผู้บริหารถึงปัจจุบัน ดังนี้ ผู้บริหารนับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน รวม ๕ คน คือ 1. นางเกศินี สรรพวีรวงศ์ 1 ธันวาคม 2549 – 17 มิถุนายน 2553 2. นางสาวณัชฐิณี ปลีกล่ำรัตนสิริ 18 มิถุนายน 2553 - 25 ตุลาคม 2553 3. นายโมหามัสสากี มูซอ 26 ตุลาคม 2553 – 13 พฤศจิกายน2554 4. นางสาวรัชนีย์ ใจห้าว 14 พฤศจิกายน 2554 – 30 ตุลาคม 2561 ๕. นางนงนุช จิตตะเสโณ 1 มกราคม 2562 – ถึงปัจจุบัน ภายในอาคาร บ้านพั กเด็กและครอบครัวจังห วัดกระบี่ เป็ นอาคาร 3 ชั้น พื้ นที่ ขนาด 741 ตารางเมตร เป็นสำนักงานและที่พักอาศัยของผู้รับบริการ โดยมีการจัดการพื้นที่การใช้งาน ดังนี้ ชั้น 1 ด้านหน้าปีกขวา เป็นห้องทำงาน ฝ่ายสวัสดิการสังคมและฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา ห้องสอบประวัติ และห้องสังเกตพฤติกรรม ด้าน หลัง ประกอบ ด้วย ห้ องพั สดุ จำนวน 1 ห้ อง ห้ องประกอบ อาห าร 1 ห้ อง ห้ องน้ ำ จำนวน 2 ห้อง (แยกหญิง-ชาย) พร้อมทั้งห้องน้ำคนพิการห้องกิจกรรม 1 ห้อง ด้านหน้าปีกซ้าย เป็นที่ทำการของฝ่ายสวัสดิการสังคมฯ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดกระบี่ ด้านหลัง เป็นส่วนอาคารนอนของบ้านพักเด็กฯ ประกอบด้วย ห้องจัดกิจกรรม แยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนรับประทานอาหารของผู้รับบริการ และส่วนพักผ่อนดูโทรทัศน์และจัดกิจกรรมอื่น ๆ ห้องพักเจ้าหน้าที่เวร จำน วน 1 ห้ อง, ห้ องแยกผู้ป่ วย จำน วน 1 ห้ อง และห้ องรวมพิ เศษ (ป รับ สภ าพ การใช้งาน ตาม ความเหมาะสมในแต่ละโอกาส) เช่น เด็กอ่อน, หญิงตั้งครรภ์, ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ ฯลฯ จำนวน 1 ห้อง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ 12


ชั้น 2 ด้านหน้าปีกขวา เป็นห้องทำงานฝ่ายบริหารทั่วไป และ ห้องหัวหน้าบ้านพักเด็กฯ จำนวน 1 ห้องพร้อม ห้องน้ำในตัว ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ 1 ห้อง ด้านหน้าปีกซ้าย เป็นห้องทำงานของฝ่ายงานบริหารทั่วไป ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดกระบี่ ด้านหลัง ห้องเก็บพัสดุ 1 ห้อง ห้องพักผู้รับบริการ 2 ห้อง ห้องอาบน้ำ 4 ห้อง ห้องส้วม 5 ห้อง ห้องเก็บของ 1 ชั้น 3 ด้านหน้าปีกขวา เป็นห้องประชุม 1 ห้อง ใช้งานร่วมกันระหว่างบ้านพักเด็กฯ และศูนย์คุ้มครอง คนไร้ที่พึ่งฯ ด้านหลังปีกซ้าย ห้องพักผู้รับบริการ 3 ห้อง แบ่งเป็นห้องใหญ่ 2 ห้อง ห้องเล็ก 1 ห้อง , ห้องประกอบพิธี ทางศาสนาอิสลาม 1 ห้อง , ห้องประกอบพิธีทางศาสนาพุทธศาสนา 1 ห้อง ห้องอาบน้ำ 5 ห้อง ห้องส้วม 5 ห้อง 1. มีพื้นที่ซักผ้า – ที่ตากผ้าเป็นสัดส่วน 2. การปรับแต่งสภาพแวดล้อมและบริเวณรอบอาคาร มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าบ้านพักฯ และในอาคารให้สวยงาม 3. มีพื้นที่จัดทำสวนครัวด้านข้าง และหลังอาคาร ในลักษณะไม้กระถางเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากพื้นที่ จำกัดไม่เหมาะในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และพืชผักสวนครัวลงดิน สถานที่ตั้ง เลขที่ ๓๕๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์๘๑๐๐๐ โทรศัพท์๐๗๕ – ๖๑๒๓๒๓ – ๔ โทรสาร ๐๗๕ – ๖๑๒๓๒๓ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ E-Mail: [email protected] วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักในการกำหนดนโยบาย สร้างเด็ก และเยาวชนไทย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเติบโตอย่างยังยืน” ค่านิยม “ทำงานเชิงรุกอย่างเชี่ยวชาญ ใส่ใจบริการด้วยคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยีดิจิทัล” ทิศตะวันออก ติดกับศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ทิศตะวันตก ติดกับป่าอนุรักษ์(ป่าชายเลน) ทิศเหนือ ติดกับศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ทิศใต้ ติดกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 13


พันธกิจ 1. พัฒนานโยบายและมาตรการด้านเด็กและเยาวชนในเชิงรุก 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทักษะมีชีวิตที่จำเป็นในการดำรงชีวิตตามช่วงวัย 3. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ครอบคลุมทั่วจังหวัด 4. พัฒนาระบบสวัสดิการเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 5. บูรณาการภาคีเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงประเด็น (Agenda Base) 6. พัฒนาบุคลากร และระบบบริหารองค์กรให้มีสมรรถนะสูง 7. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศรองรับการคุ้มครอง และพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความทันสมัย เป้าประสงค์ “กลุ่มเป้าหมาย อยู่ดีมีสุข” ยุทธศาสตร์ 1. เสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ความเป็นพลเมืองคุณภาพ 2. เสริมสร้างระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ครอบคลุม 3. พัฒนาระบบสวัสดิการเด็กและเยาวชน 4. ยกระดับการพัฒนาระบบบริการประชาชน มุ่งสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 1. ให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในภาวะวิกฤต 2. ให้การช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพ และจัดบริการสวัสดิการสังคมสำหรับเด็ก เยาวชน สตรี และ กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ที่ประสบภัยทางสังคม 3. ให้สถานที่พักพิงชั่วคราวและปัจจัยสี่สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคม 4. เป็นสถานแรกรับเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 5. เป็นสถานพักพิงชั่วคราวตามกฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่ - พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีพ.ศ. 2539 - พระราชปัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 - พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ. 2551 6. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาองค์กรเครือข่ายในการจัดสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย บูรณาการและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสวัสดิการสังคม 7. บูรณาการและปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนให้ความช่วยเหลือ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวแก่กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชน สตรี ครอบครัว ผู้ประสบปัญหา ทางสังคมอื่นๆ บทบาทและภารกิจ 14


การให้บริการ 1. ที่พักอาศัย อาหาร เครื่องใช้จำเป็นสำหรับชีวิต การรักษาพยาบาล โดยประสานขออนุเคราะห์จาก โรงพยาบาลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรักษา 2. ให้คำแนะนำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 3. เยี่ยมบ้าน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามญาติและส่งกลับภูมิลำเนาเดิม 4. จัดกิจกรรมกลุ่ม และนันทนาการต่าง ๆ 5. ส่งต่อสถานสงเคราะห์หรือหน่วยงานอื่นๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม 6. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพ พื้นที่การให้บริการ จังหวัดกระบี่แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ อำเภอปลายพระยา อำเภออ่าวลึก อำเภอเขาพนม อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลอง อำเภอลำทับ อำเภอคลองท่อม อำเภอเกาะลันตา รวม 53 ตำบล 389 หมู่บ้าน 1 องค์การบริหารส่วน จังหวัด 1 เทศบาลเมือง 12 เทศบาลตำบล และ 48 องค์การบริหารส่วนตำบล 1. เด็กเยาวชนและสตรีที่ประสบปัญหาทางสังคม อาทิเด็กกำพร้า เร่รอน พลัดหลง ถูกทอดทิ้ง ถูกกระทำ ทารุณกรรม ถูกล่วงละเมิดทางเพศ เด็กประพฤติตัวไม่เหมาะสม การตั้งครรภ์ไม่พร้อม สตรีที่ถูกข่มขืน กระทำชำเรา 2. ผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตลอดจนถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ หรือถูกกระทำทารุณด้วยวิธีการต่าง ๆ 3. เด็กและสตรีที่ถูกล่อลวงให้ค้าบริการทางเพศ 4. เด็ก สตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว 5. ผู้ประสบปัญหาทางสังคมอื่น ๆ เช่น ไม่มีที่พักอาศัย ปัญหาครอบครัว 15


บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 13 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ 1 คน พนักงานราชการ 9 คน และจ้างเหมาบริการ 3 คน แบ่งโครงสร้างออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายสวัสดิการสังคม และฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา มีการจัดทำแฟ้มเอกสารรายบุคคล ที่มีรายละเอียดของแต่ละบุคคลอย่างชัดเจน โครงสร้างการบริหาร แผนภูมิองค์กร (Organization Chart) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ หัวหน้าบ้านพักเด็กฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป - งานนโยบายและแผนงาน - งานการเงินและบัญชี - งานพัสดุ - งานบริหารทรัพยากรบุคคล - งานธุรการ - งานอาคารสถานที่ - งานยานพาหนะ - งานข้อมูลสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ - งานสูทกรรม ฝ่ายสวัสดิการสังคม - งานรับแจ้งเหตุและให้คำปรึกษา - งานสังคมสงเคราะห์ - งานบำบัดฟื้นฟู - งานดูแลผู้ใช้บริการ - งานพัฒนาคุณภาพชีวิต - งานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ทางกฎหมาย - งานติดตามประวัติเด็ก ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา - งานส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย - งานพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กในชุมชน - งานติดตามเด็กสูญหาย - งานบริการวิชาการ - งานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาทางสังคม ในเด็กและเยาวชน - งานพัฒนาระบบคุณภาพการให้บริการ - งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน - งานส่งเสริมสนับสนุนกิจการสภาเด็กและ เยาวชนในระดับพื้นที่ - งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น - งานสนับสนุนกองทุนคุ้มครองเด็ก ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานและบุคคลากร 16


ทำเนียบบุคลากร บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ น.ส.ดวงใจ แซ่อื้อ น.ส.อรนันต์คงภักดี น.ส.จิรกาล จีบโจง น.ส.อัญชลีย์ ไกรทอง นางยุภาภรณ์นำพา นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักพัฒนาสังคม นักพัฒนาสังคม พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 น.ส.พรทิพย์ ไทรทอง น.ส.กันยากร เต้บำรุง น.ส.วาสนา นกห้อง นายอธิพนธ์ ทิพย์บุญศรี เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี พี่เลี้ยง พี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม นางนงนุช จิตตะเสโณ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ นางสาวอทิพตยา พริ้มทอง ช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม นางพิมพ์พร แป้นจันทร์ ช่วยปฏิบัติงานธุรการ นายสิทธิวัฒน์ เคี่ยมการ พนักงานขับรถยนต์ 17


ปีงบประมาณ 2566 มีบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่จำนวน 13 คน โดยจำแนก ดังนี้ 1. จำแนกตามประเภทบุคลากร 2.จำแนกตามตำแหน่ง ตำแหน่ง ประเภท ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ รวม พนักงาน ราชการ จ้างเหมา บริการฯ ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 1. หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ - 1 - - - - - - 1 2.นักสังคมสงเคราะห์ - - - - - 1 - - 1 3. นักจิตวิทยา - - - - - 1 - - 1 4. นักพัฒนาสังคม - - - - - 2 - - 2 5. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี - - - - - 1 - - 1 6. พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 - - - - - 1 - - 1 7. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม (พนักงานขับรถยนต์) - - - - 1 - - - 1 8. พี่เลี้ยง (งานสูทกรรม) - - - - - 1 - - 1 9. พี่เลี้ยง (ดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่) - - - - - 1 - - 1 10. จ้างเหมาบริการ (ช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม) - - - - - - - 1 1 11. จ้างเหมาบริการ (ช่วยปฏิบัติงานธุรการ - การเงิน - บัญชี) - - - - - - - 1 1 12. จ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์) - - - - - - 1 - 1 รวม 13 ประเภทบุคลากร ชาย หญิง รวม 1. ข้าราชการ - 1 คน 1 คน 2. ลูกจ้างประจำ - - - 3. พนักงานราชการ 1 คน 8 คน 9 คน 4. จ้างเหมาบริการ 1 คน 2 คน 3 คน รวม 13 คน 18


บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรปี2566 ไตรมาสที่ 1 - 4 ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 รายการ รับ เบิกจ่าย คงเหลือ เบิกจ่าย คิดเป็น% งบบุคลากร - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,160,600.00 2,160,600.00 - 100.00 - ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานราชการ 5,220.00 5,220.00 - 100.00 รวม 2,165,820.00 2,165,820.00 - 100.00 งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,002,500.00 1,002,500.00 - 100.00 - ค่าสาธารณูปโภค 163,128.29 163,128.29 - 100.00 - ค่าประกันสังคม 71,973.00 71,973.00 - 100.00 - ค่าประกันสังคมกองทุนเงินทดแทน 1,870.00 1,870.00 - 100.00 - ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 66,000.00 66,000.00 - 100.00 - โครงการพัฒนาระบบและขับเคลื่อนกลไกการ ปกป้อง 20,000.00 20,000.00 - 100.00 คุ้มครองเด็กและเยาวชน - โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็ก และ 5,000.00 5,000.00 - 100.00 เยาวชนไทยฯ - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการลงพื้นที่ 12,000.00 12,000.00 - 100.00 รวม 1,342,471.29 1,342,471.29 - 100.00 19


บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรปี2566 ไตรมาสที่ 1 - 4 ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 (ต่อ) รายการ รับ เบิกจ่าย คงเหลือ เบิกจ่าย คิดเป็น% งบดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชน - ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สภาเด็กและเยาวชน 179,032.23 179,032.23 - 100.00 - ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนงานสภาเด็กฯ 12,000.00 12,000.00 - 100.00 รวม 191,032.23 191,032.23 - 100.00 งบเงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน - เงินอุดหนุนสภาเด็กฯ อำเภอ 240,000.00 240,000.00 - 100.00 - เงินอุดหนุนสภาเด็กฯ จังหวัด 85,000.00 85,000.00 - 100.00 - สนับสนุนสภาเด็กฯ ตำบล/เทศบาล 610,000.00 610,000.00 - 100.00 รวม 935,000.00 935,000.00 - 100.00 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,634,323.52 4,634,323.52 - 100.00 20


สถานการณ์ปัญหาเด็กในจังหวัดกระบี่ อันดับที่ 1 : ปัญหายาเสพติด อันดับที่ 2 : ปัญหาครอบครัว (ความสัมพันธ์ในครอบครัว) อันดับที่ 3 : ปัญหาเด็กอยู่ในครอบครัวยากจน อันดับที่ 4 : ปัญหาเด็กไม่เรียนหนังสือ จำนวนประชากร รวม ชาย หญิง 236,790 239,949 476,739 ประเภท ช่วงอายุ 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 รวม เด็ก 31,186 36,989 37,617 33,672 - 139,464 เยาวชน - - - - 34,273 34,273 คนพิการ 178 164 287 275 492 1,396 รวม 31,364 37,153 37,904 33,947 34,765 175,133 กิจกรรม การ ให้บริการ ภายใน บ้านพัก การ ให้บริการ ภายนอก บ้านพัก การจัด กิจกรรม บ้านพัก เคลื่อนที่ งานรณรงค์ป้องกัน ปัญหาโดยการจัด อบรมสัมมนา/สภา เด็กฯ การ ให้บริการ สายด่วน ๑๓๐๐ รวม รวม 44 325 415 2,246 54 3,084 การปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม ประมวลสถิติข้อมูลในการดำเนินงานต่างๆ ประจำปี2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565– 30 กันยายน 2566) ข้อมูลสถานการณ์ด้านเด็ก จังหวัดกระบี่ จ านวนประชากรของจังหวัดกระบี่ 21


สถิติการให้บริการแก่ผู้รับบริการภายในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ประจำปี2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) ประเด็นปัญหา เดือน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 1. เด็กกำพร้า/ถูกทอดทิ้ง 2. เด็กเร่ร่อน/พลัดหลง 3. เด็กถูกทารุณกรรม/แสวงหา ผลประโยชน์ 4. เด็กที่ผปค.ไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้ 5 1 1 1 3 11 5. เด็ก/สตรีถูกล่วงละเมิดทางเพศ 1 3 1 5 6. เด็กมีปัญหาพฤติกรรม 7. เด็ก/สตรีถูกกระทำด้วยความรุนแรงใน ครอบครัว 1 1 1 1 1 5 8. เด็ก/สตรีตั้งครรภ์ไม่พร้อม 9. เด็ก/สตรีติดเชื้อ HIV 10.เด็กจากมารดาตั้งครรภ์ไม่พร้อม 11.เด็กพิการ 1 1 12.เด็ก/สตรีเหยื่อค้ามนุษย์/ค้าประเวณี 13.บุตร/ญาติของผู้รับการสงเคราะห์ 1 1 3 2 1 1 2 1 12 14.ไม่มีที่พักอาศัย/ต้องการกลับภูมิลำเนา 2 1 1 4 15.ผู้พิการ(ร่างกาย/จิตใจ/สติปัญญา/จิต เวช) 16.ผู้สูงอายุไม่มีผู้ดูแล 17.ผู้ประสบปัญหาสังคมอื่นๆ เช่น เร่ร่อน/ ต่างด้าว 1 3 2 6 รวม 8 6 3 5 5 - 3 5 5 3 - 1 44 22


สถิติการให้บริการแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมผ่านทางศูนย์ช่วยเหลือสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ประจำปี2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) ประเด็นปัญหา เดือน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 1. ปัญหาเด็กและเยาวชน 2 3 4 8 13 1 3 2 2 2 3 43 2. ปัญหาสตรี 3. ปัญหาผู้สูงอายุ 4. เด็กที่ผปค.ไม่สามารถอุปการะ เลี้ยงดูได้ 1 2 3 5. ปัญหาด้านสุขภาพ 1 1 6. เด็กมีปัญหาพฤติกรรม 7. ปัญหาผู้ติดเชื้อและผู้ได้รับ ผลกระทบจากHIV 8. ปัญหาเศรษฐกิจ/การเงิน (ครอบครัวยากจน) 5 4 3 2 5 2 21 9. ปัญหาที่อยู่อาศัย 10. ปัญหาเกี่ยวกับบุคคลต่างชาติ 11. เบาะแสด้านสังคม 12. ปัญหาด้านกฎหมาย 1 1 1 1 4 13. ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 14. ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 15. ปัญหาเกี่ยวกับการขอทาน 16. สอบถามข้อมูลภารกิจกระทรวง 17. อื่น ๆ รวม 7 7 5 9 14 2 3 5 5 7 5 3 72 23


หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด กระบี่ ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 ************************************************ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด ผลการเบิกจ่าย งบดำเนินงาน ............2,879,004.33.................บาท งบบุคลากร ...........1,390,604....................... บาท งบอุดหนุน ...........12,524,471.31.............. บาท งบลงทุน ..................-.................................... บาท งบจังหวัด ..............449,050..................... บาท งบกลุ่มจังหวัด .................... - ................................ บาท งบบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ........................-.............................. บาท งบกองทุน (ระบุ) ๑. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ 10,405,167.49 บาท ๒. กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ......1,030,135..... บาท ๓. กองทุนผู้สูงอายุ 5,836,300 บาท ๔. กองทุนคุ้มครองเด็ก 778,652.48 บาท ๕. กองทุนค้ามนุษย์...............-............. บาท ๖. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ..............................-.................................บาท อื่น ๆ (ระบุ) ....................................................... บาท รวม .............34,844,334.61........... บาท ไตรมาสที่ ๑ งบดำเนินงาน+งบอุดหนุน+งบลงทุน จำนวน ............................................. บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร ......................... (เป้าหมาย ๓๒ %) งบจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด จำนวน ............................................. บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร.......................... งบบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค จำนวน ............................................. บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร.......................... งบกองทุน........................................... จำนวน ............................................. บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร......................... ไตรมาสที่ ๒ งบดำเนินงาน+งบอุดหนุน+งบลงทุน จำนวน ............................................. บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร.......................... (เป้าหมาย ๕๒ %) งบจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด จำนวน ............................................. บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร.......................... งบบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค จำนวน ............................................. บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร.......................... งบกองทุน........................................... จำนวน ............................................. บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร......................... แบบตรวจและติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการ พม. ปี๒๕๖๖ ประเด็น การเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการการคลัง ด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ๑ 24


- ๒ - งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด ผลการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๓ งบดำเนินงาน+งบอุดหนุน+งบลงทุน จำนวน .......10,175,981.17........................ บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร ....75.42.... (เป้าหมาย ๗๕ %) งบจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด จำนวน .........207,690.................. บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร........100...... งบบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค จำนวน ............................................. บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร............................ งบกองทุน กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 6,709,753.11 บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสร 43.31 กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม..840,891.66...บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร....96...... กองทุนผู้สูงอายุ 3,276,920 บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร 91.15 กองทุนคุ้มครองเด็ก.........744,887.19.......บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร ....95.70..... กองทุนค้ามนุษย์กองทุนส่งเสริมความ เท่าเทียมระหว่างเพศ...........................บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร.......... ไตรมาสที่ ๔ งบดำเนินงาน+งบอุดหนุน+งบลงทุน จำนวน ......16,790,085.79......... บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร ............99.98......... (เป้าหมายไม่น้อยกว่า ๙๓ %) งบจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด จำนวน .................449,050............................ บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร..........100......... งบบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค จำนวน ............................................. บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร........................ .งบกองทุน. จำนวน ......18,050,254.97........................ บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร...........100...... 25


- ๓ - ปัญหา/อุปสรรค เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ..................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .. ....................................................................................................................................................................................... .. ....................................................................................................................................................................................... . ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................. ............................................ .. ....................................................................................................................................................................................... .. ....................................................................................................................................................................................... . ............................................................................................................................. .......................................................... .. หมายเหตุ - ขอให้ดำเนินการเป็นรายหน่วยงาน - ส่งให้กองตรวจราชการทาง E-mail : [email protected] รายงานครั้งที่ ๑ (ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๖) ภายในวันที่ ๗ เม.ย. ๖๖ รายงานครั้งที่ ๒ (ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๖) ภายในวันที่ ๗ ก.ค. ๖๖ รายงานครั้งที่ ๓ (ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๖) ภายในวันที่ ๖ ต.ค. ๖๖ 26


หน่วยงาน ............ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง........จังหวัด........กระบี่.. ณ วันที่ .....๓๐...... เดือน .........กันยายน....... พ.ศ. ......๒๕๖๖..... ************************************************ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด ผลการเบิกจ่าย งบดำเนินงาน ..............๖๔๙,๕๓๐.๓๒..............บาท งบอุดหนุน ..............๑๔๕,๐๐๐.๐๐.............บาท งบลงทุน ..................๒๙,๑๐๔.๐๐............ บาท งบจังหวัด ..........................-........................ บาท งบกลุ่มจังหวัด ...........................-........................ บาท งบบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค .............................-....................... บาท งบกองทุน (ระบุ) ๑. ......................................-....................... บาท ๒. ......................................-....................... บาท ๓. ......................................-....................... บาท ๔. ......................................-....................... บาท ๕. ......................................-....................... บาท อื่น ๆ (งบบุคลากร) ......๑,๙๗๘,๙๗๘.๖๗........... บาท รวม ..............๒,๘๐๒,๖๑๒.๙๙......... บาท ไตรมาสที่ ๑ งบดำเนินงาน+งบอุดหนุน+งบลงทุน + งบบุคลากร (๑,๒๖๖,๓๘๐.๐๐) จำนวน .......๖๑๖,๕๐๙.๐๒......... บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร ......๔๘.๖๘....... (เป้าหมาย ๓๒ %) งบจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด จำนวน ............................................. บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร.......................... งบบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค จำนวน ............................................. บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร.......................... งบกองทุน........................................... จำนวน ............................................. บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร......................... ไตรมาสที่ ๒ งบดำเนินงาน+งบอุดหนุน+งบลงทุน+งบบุคลากร (๑,๓๓๔,๐๘๐.๐๐) จำนวน ...........๑,๐๓๒,๗๑๗.๖๗........ บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร........๗๗.๔๑...... (เป้าหมาย ๕๒ %) งบจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด จำนวน ............................................. บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร.......................... งบบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค จำนวน ............................................. บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร.......................... งบกองทุน........................................... จำนวน ............................................. บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร......................... แบบตรวจและติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการ พม. ปี๒๕๖๖ ประเด็น การเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการการคลัง ด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ๑ 27


- ๒ – งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด ผลการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๓ งบดำเนินงาน+งบอุดหนุน+งบลงทุน+งบบุคลากร (๒,๕๖๓,๓๒๔.๐๐) จำนวน ......๑,๗๖๙,๕๙๑.๑๔...... บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร .....๖๙.๐๔........ (เป้าหมาย ๗๕ %) งบจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด จำนวน ............................................. บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร............................ งบบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค จำนวน ............................................. บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร............................ งบกองทุน........................................... จำนวน ............................................. บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร......................... ไตรมาสที่ ๔ งบดำเนินงาน+งบอุดหนุน+งบลงทุน+งบบุคลากร (๒,๘๐๒,๖๑๒.๙๙) จำนวน ........๒,๘๐๒,๖๑๒.๙๙......... บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร ......๑๐๐%....... (เป้าหมายไม่น้อยกว่า ๙๓ %) งบจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด จำนวน ............................................. บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร............................ งบบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค จำนวน ............................................. บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร........................... .งบกองทุน........................................... จำนวน ............................................. บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร......................... 28


- ๓ - ปัญหา/อุปสรรค เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ..............................- ..................................................... ....................................................................................................................................................................................... .. ....................................................................................................................................................................................... .. ....................................................................................................................................................................................... . ข้อเสนอแนะ .....................................................................- .................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .. ....................................................................................................................................................................................... . ....................................................................................................................................................................................... .. หมายเหตุ - ขอให้ดำเนินการเป็นรายหน่วยงาน - ส่งให้กองตรวจราชการทาง E-mail : [email protected] รายงานครั้งที่ ๑ (ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๖) ภายในวันที่ ๗ เม.ย. ๖๖ รายงานครั้งที่ ๒ (ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๖) ภายในวันที่ ๗ ก.ค. ๖๖ รายงานครั้งที่ ๓ (ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๖) ภายในวันที่ ๖ ต.ค. ๖๖ 29


หน่วยงาน ............บ้านพักเด็กและครอบครัว........จังหวัด........กระบี่.. ณ วันที่ .....๓๐...... เดือน .........กันยายน....... พ.ศ. ......๒๕๖๖..... ************************************************ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด ผลการเบิกจ่าย งบดำเนินงาน ..............2,165,820.-.................บาท งบอุดหนุน .............1,533,503.52.............บาท งบลงทุน ..................935,000.-............... บาท งบจังหวัด ..........................-........................ บาท งบกลุ่มจังหวัด ...........................-........................ บาท งบบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค .............................-....................... บาท งบกองทุน (ระบุ) ๑. ......................................-....................... บาท ๒. ......................................-....................... บาท ๓. ......................................-....................... บาท ๔. ......................................-....................... บาท ๕. ......................................-....................... บาท อื่น ๆ (งบบุคลากร) ..................-....................... บาท รวม ..............4,634,323.52......... บาท ไตรมาสที่ ๑ งบดำเนินงาน+งบอุดหนุน+งบลงทุน จำนวน ............856,258.82............. บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร ......38.61....... (เป้าหมาย ๓๒ %) งบจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด จำนวน ...................-.......................... บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร.........-................. งบบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค จำนวน ..................-........................... บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร.............-............. งบกองทุน...................-........................ จำนวน ...............-.............................. บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร...........-.............. ไตรมาสที่ ๒ งบดำเนินงาน+งบอุดหนุน+งบลงทุน จำนวน ...........1,790,009.75........ บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร........52.27...... (เป้าหมาย ๕๒ %) งบจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด จำนวน ....................-......................... บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร..........-................ งบบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค จำนวน .................-............................ บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร..........-................ งบกองทุน...............-............................ จำนวน ............-..................................บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร............-............. แบบตรวจและติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการ พม. ปี๒๕๖๖ ประเด็น การเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการการคลัง ด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ๑ 30


- ๒ – งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด ผลการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๓ งบดำเนินงาน+งบอุดหนุน+งบลงทุน จำนวน ......2,738,743.88...... บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร .....68.43........ (เป้าหมาย ๗๕ %) งบจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด จำนวน ...................-.......................... บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร.............-............... งบบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค จำนวน ....................-......................... บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร.............-............... งบกองทุน.................-.......................... จำนวน ..............-............................... บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร..........-............... ไตรมาสที่ ๔ งบดำเนินงาน+งบอุดหนุน+งบลงทุน จำนวน ........4,634,323.52......... บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร ......๑๐๐%....... (เป้าหมายไม่น้อยกว่า ๙๓ %) งบจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด จำนวน ...................-.......................... บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร.............-............... งบบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค จำนวน .................-............................ บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร............-............... .งบกองทุน.............-.............................. จำนวน ...........-.................................. บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร...........-.............. 31


- ๓ - ปัญหา/อุปสรรค เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ..............................- ..................................................... ............................................................................................................................. .......................................................... .. ....................................................................................................................................................................................... .. ....................................................................................................................................................................................... . ข้อเสนอแนะ .....................................................................- .................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .. ....................................................................................................................................................................................... . ....................................................................................................................................................................................... .. หมายเหตุ - ขอให้ดำเนินการเป็นรายหน่วยงาน - ส่งให้กองตรวจราชการทาง E-mail : [email protected] รายงานครั้งที่ ๑ (ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๖) ภายในวันที่ ๗ เม.ย. ๖๖ รายงานครั้งที่ ๒ (ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๖) ภายในวันที่ ๗ ก.ค. ๖๖ รายงานครั้งที่ ๓ (ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๖) ภายในวันที่ ๖ ต.ค. ๖๖ 32


หน่วยงาน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคใต้ ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 ************************************************ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด ผลการเบิกจ่าย งบประมาณสนับสนุน การพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน จังหวัดกระบี่ ที่ได้รับการอนุมัติประจำปี 2566 จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคใต้ รวม 47 โครงการ งบประมาณ 11,890,818 บาท เบิกจ่าย 11,890,818 บาท คงเหลือ 0 บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับการอนุมัติ 100 ไตรมาสที่ ๑ งบประมาณเพื่อการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2566 อยู่ระหว่างการพิจารณาแผนงานโครงการ คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับการอนุมัติ 0 (เป้าหมาย ๓๒ %) ไตรมาสที่ ๒ งบประมาณเพื่อการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 6,686,360 บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับการอนุมัติ 56 (เป้าหมาย ๕๒ %) ไตรมาสที่ ๓ งบประมาณเพื่อการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 9,523,869 บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับการอนุมัติ 80 (เป้าหมาย ๗๕ %) ไตรมาสที่ ๔ งบประมาณเพื่อการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 11,890,818 บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับการอนุมัติ 100 (เป้าหมายไม่น้อยกว่า ๙๓ %) ปัญหา/อุปสรรค - ไม่มี – สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสรุปรายงานผลการดำเนินงานของ องค์กร ผู้เสนอโครงการตามแผนงานงวดพร้อมรายงานปิดโครงการปีงบประมาณ 2566 ข้อเสนอแนะ - ไม่มี – แบบตรวจและติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการ พม. ปี๒๕๖๖ ประเด็น การเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการการคลัง ด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ๑ 33


- ๒ - ระบบการบริหารโครงการสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคใต้ การบริหารงบประมาณโครงการในการสนับสนุนงบพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนระดับจังหวัด ของสถาบัน พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคใต้ ในช่วงไตรมาสแรก (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) เป็น กระบวนการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2566 พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางการบริหารโครงการ และพัฒนา แผนงานโครงการระดับภาค-กลุ่มจังหวัด-จังหวัด-ตำบล (ขาขึ้นโครงการ) ต่อมาในช่วงไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2566) นำเสนอแผนงานโครงการต่อคณะทำงานชุดแต่งตั้ง จัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณโครงการงวด ที่ 1 และดำเนินงานติดตามผลการทำงานพัฒนาไตรมาส 3 (เมษายน – มิถุนายน 2566) พร้อมเบิกจ่าย งบประมาณ งวดที่ 2 และ ไตรมาส 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2566) รายงานผลและปิดโครงการ ต่อไป สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคใต้สนับสนุนงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนงาน พัฒนาของ ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดกระบี่ ภายใต้47 โครงการหลัก มีงบประมาณอนุมัติรวมทั้งสิ้น 11,890,818 บาท เบิกจ่าย 11,890,818 บาท คงเหลือ 0 บาท คิดเป็นร้อยละเบิกจ่ายของงบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ100 ดังนี้ ลำดับ ประเภทโครงการ จำนวน โครงการ งบประมาณ อนุมัติ เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ เบิกจ่าย 1 โครงการเสริมสร้างขีด ค วาม ส าม ารถข อ ง ชุมชน 1 263,372 263,372 0 100 2 โครงการบ้านพอเพียง 27 10,172,790 10,172,790 0 100 3 โครงการสนับสนุนการ จัดสวัสดิการชุมชน 14 1,244,656 1,244,656 0 100 4 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า คุณภาพชีวิตผู้มีรายได้ น้ อ ยใน เมื อ ง แ ล ะ ชนบท 5 210,000 210,000 0 100 รวมทั้งสิ้น 47 11,890,818 11,890,818 0 100 หมายเหตุ - ขอให้ดำเนินการเป็นรายหน่วยงาน - ส่งให้กองตรวจราชการทาง E-mail : [email protected] รายงานครั้งที่ ๑ (ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๖) ภายในวันที่ ๗ เม.ย. ๖๖ รายงานครั้งที่ ๒ (ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๖) ภายในวันที่ ๗ ก.ค. ๖๖ รายงานครั้งที่ ๓ (ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๖) ภายในวันที่ ๖ ต.ค. ๖๖ ทั้งนี้ได้รายงานในระบบ inspector.m-society.go.th แล้วด้วย 34


ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๖๖) รายงานภายในวันที่ ๗ เม.ย. ๖๖ ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๖๖ - ๓๐ สิงหาคม ๖๖) รายงานภายในวันที่ ๗ ก.ย. ๖๖ บันทึกตรวจราชการนอกรอบ ณ วันที่ 30 ก.ย. 66 จังหวัด............กระบี่......... ................ แบบตรวจและติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการ พม. ปี๒๕๖๖ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ๒ ๒.๑ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (สป) ๒.๒ โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล ๔,๐๐๐ ตำบล ใน ๗๖ จังหวัด (ดย.) ๒.๓ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดย.) ๒.๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ ๒๑ (ดย.) ๒.๕ โครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน (ผส.) ๒.๖ โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ (พก.) ๒.๗ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว (สค.) ๒.๘ โครงการศูนย์ช่วยเหลืองสังคมตำบล (สป.) 35


๒.๑ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการช่วยเหลือประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จุดเน้นประเด็น การตรวจ - การบันทึกข้อมูลในระบบ MSO-Logbook (ความครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูล) - การใช้ประโยชน์จากข้อมูลครัวเรือนเปราะบาง - การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงคุณภาพ - การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ/ พัฒนา คุณภาพชีวิตใน 5 มิติ เป้าหมาย และผลการดำเนินงาน เป้าหมายการ ดำเนินงาน (ครัวเรือน) ผลการดำเนินงาน (จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการ ช่วยเหลือ และบันทึกติดตาม ผลการดำเนินงานในระบบ MSO – Logbook) คิดเป็น ร้อยละ ข้อมูล ณ วันที่ รอบ 6 เดือน 4,801 8,876 184.88 (เกินเป้าหมายที่วางไว้) 23 กุมภาพันธ์ 2566 รอบ 12 เดือน 9,602 9,801 (เฉพาะระดับ 1,2,3) 102.07 18 กันยายน 2566 ผลการดำเนินงานรายมิติ(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2566 ) ผลการ ดำเนินงาน (ครัวเรือน) มิติรายได้ มิติการศึกษา มิติสุขภาพ มิติความเป็นอยู่ มิติการเข้าถึง บริการภาครัฐ ระดับ 1 2,870 95 68 2,066 208 ระดับ 2 3,527 278 268 2,940 156 ระดับ 3 327 99 30 153 18 - 2 - 36


รายละเอียดการดำเนินงาน และการบูรณาการให้ความช่วยเหลือ รายมิติ มิติรายได้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ ร่วมกับทีม One Home และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สำนักงานเกษตรอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศน.อำเภอ และที่ทำการปกครอง อำเภอได้บูรณาการความช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบางมิติด้านรายได้โดยมีประเด็นที่ให้ความช่วยเหลือ ดังนี้ - ช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน 1,000.-3,000 บาท/ปี - เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง 3,000 บาท/ปี - เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก 2,000 บาท เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน 2,000 บาท - เงินสงเคราะห์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 2,000 บาท - เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว - ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว (มอบเมล็ดพันธุ์ผัก พันธุ์กล้าไม้) - ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ (มอบพันธุ์ปลา) - ประสานความร่วมมือกับศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) และจังหวัด (ศจพ.จ) ในการส่งเสริมอาชีพลรายได้ให้กับครัวเรือนเปาะบาง - ให้คำแนะนำและส่งเสริมการประกอบอาชีพโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ - ถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้มีประสบการณ์ (ปราชญ์) การนำวัสดุทรัพยากรในชุมชน ท้องถิ่น มาใช้ให้เกิด ประโยชน์ สร้างรายได้ - ให้ความรู้ด้านการขาย การตลาด และช่องทางจำหน่าย (การต่อยอดอาชีพ) - ให้ความรู้เรื่องการรวมกลุ่ม เพื่อต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - สำรวจครัวเรือนเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพตามความสนใจ - การกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุรายบุคคล รายละไม่เกินสามหมื่นบาท กู้ยืมรายกลุ่มๆ ละไม่ น้อยกว่า 5 คน กลุ่มละไม่เกินหนึ่งแสนบาท โดยการทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ต้องชำระเงินคืนเป็นรายงวด ทุก เดือน ระยะเวลา 3 ปีโดยไม่คิดดอกเบี้ย - เงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ วงเงินไม่เกินรายละ 60,000 /ปี - ปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย - การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี - กองทุนคุ้มครองเด็ก - เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ 37


มิติการศึกษา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ ร่วมกับทีม One Home และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้ง กศน.อำเภอและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ได้บูรณาการความช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบางมิติด้าน การศึกษา โดยมีประเด็นที่ให้ความช่วยเหลือ ดังนี้ - ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริงครัวเรือนเปราะบางเป้าหมายที่มีเด็กอยู่ในวัยเรียน กรณีมีเด็กหลุดออกจากระบบ การศึกษาได้ประสานส่งต่อข้อมูลให้โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือตามภารกิจ - ให้คำแนะนำด้านการศึกษาบุตรเข้าโรงเรียนประจำของภาครัฐเพื่อลดค่าใช้จ่ายกศน. เข้าดูแล ส่งเสริมและ ให้บริการด้านการศึกษาต่อ - มอบอุปกรณ์การเรียนช่วยเหลือในเบื้องต้น - เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวอุปถัมภ์โดยช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กและด้านการศึกษา มิติสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ รพ.สต. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้บูรณาการความ ช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบางมิติด้านสุขภาพ โดยมีประเด็นที่ให้ความช่วยเหลือ ดังนี้ - ให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพ ประสาน อสม./รพสต.ในพื้นที่ดูแลด้านสุขภาพ - มอบสิ่งของจำเป็นต่อการดูแลสุขภาพ (ยารักษาโรค) - แนะนำการรักษาความสะอาด และสุขลักษณะในที่อยู่อาศัยรวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ - ประสานงานหน่วยงานโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อขอวัสดุสำหรับผู้พิการ เช่น รถเข็น แขน ขาเทียมสำหรับผู้พิการ เป็น ต้น - สนับสนุนกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ รถโยกสำหรับคนพิการ - การจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ - งานจัดบริการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป (นำพาคนพิการเข้ารับสิทธิหมอนัดช่วยเหลือต่อเนื่อง) - ช่วยเหลือผ้าอ้อมสำเร็จรูป - ค่าพาหนะเดินทางไปพบแพทย์จากกองทุนคุ้มครองเด็ก มิติความเป็นอยู่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง สำนักงาน เหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จิตอาสาพระราชทาน และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้บูรณาการความช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบางมิติด้านความเป็นอยู่ โดยมีประเด็นที่ให้ความ ช่วยเหลือ ดังนี้ - งบสนับสนุนปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ หลังละไม่เกินสี่หมื่นบาท - งบโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย หลังละ 40,000 .- บาท - งบโครงการบ้านพอเพียงชนบทจังหวัดกระบี่ 38


มิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ ร่วมกับทีม One Home และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ที่ทำการปกครองอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้บูรณาการความ ช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบางมิติด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยมีประเด็นที่ให้ความช่วยเหลือ ดังนี้ - ให้คำแนะนำโครงการของภาครัฐ สิทธิ ช่องทางการเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐ แก่ครัวเรือนเป้าหมาย โดยให้ คำแนะนำสวัสดิการด้านต่างๆ ตามนโยบายของภาครัฐในแต่ละกระทรวง เพื่อให้ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึง สวัสดิการภาครัฐอย่างทั่วถึงและได้รับสิทธิตามขั้นพื้นฐาน - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายและส่งเสริมให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการต่างๆ ของรัฐ รายละเอียดการดำเนินงานอื่น ๆ เพิ่มเติม จังหวัดกระบี่ มุ่งเน้นให้ครัวเรือนเป้าหมายได้มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันจนเป็นวิถีชีวิต เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน และก่อให้เกิดความมั่นคง ของคุณภาพชีวิต วางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตรายครัวเรือน บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งอพ ม. ,CSRสภาเด็กและเยาวชน,เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน ฯลฯผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับตำบลเพื่อให้ความช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในมิติที่ประสบปัญหา ผลลัพธ์การดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2566 ) ลําดับ ระดับ ความ เปราะบาง ครัวเรือนที่บันทึกใน MSO Logbook เรียบร้อย (ครัวเรือน) ครัวเรือนที่วางแผนพัฒนา คุณภาพชีวิตเรียบร้อย (ครัวเรือน) ครัวเรือนที่ดำเนินการให้ความ ช่วยเหลือ/พัฒนาคุณภาพชีวิตแล้ว (ครัวเรือน) 2.1 ระดับ 0 410 410 410 2.2 ระดับ 1 4,114 4,114 4,114 2.3 ระดับ 2 5,240 5,240 5,240 2.4 ระดับ 3 447 447 447 รวม 10,211 10,211 10,211 ผลการดำเนินงานรายมิติ(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2566 ) ผลการ ดำเนินงาน (ครัวเรือน) มิติรายได้ มิติการศึกษา มิติสุขภาพ มิติความเป็นอยู่ มิติการเข้าถึง บริการภาครัฐ ระดับ 1 2,870 95 68 2,066 208 ระดับ 2 3,527 278 268 2,940 156 ระดับ 3 327 99 30 153 18 39


ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 1. ในระบบใน MSO Logbook ควรให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถดึงข้อมูลรายชื่อครัวเรือนตามระดับความ เปราะบางและรายมิติได้ เพื่อให้สามารถดึงข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด 2. ครัวเรือเปราะบางเป้าหมายบางครัวเรือนมีปัญหาในหลายมิติที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือหรือพัฒนา ซึ่ง จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ และไม่สามารถให้การช่วยเหลือเสร็จสิ้นได้เพียงครั้ง เดียว ดังนั้นควรมีกรอบระยะเวลาในการให้ดำเนินการนานกว่านี้ เพื่อสามารถให้การช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบางได้ มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ ผู้รายงาน นางสาวภัทรวดี อ้นเพ็ชร์ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ 40


๒.๒ โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล ๔,๐๐๐ ตำบล ใน ๗๖ จังหวัด (ดย.) ผู้รับผิดชอบหลัก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างกลไกและขยายเครือข่ายระบบคุ้มครองเด็กในระดับตำบล 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กระดับตำบล 3. เพื่อให้เด็กได้รับการคัดกรองตามมาตรฐานการเลี้ยงดูเด็กขั้นต่ำ (CMST) 4. เพื่อให้เด็กเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ได้รับการช่วยเหลือตามสภาพปัญหา รวมทั้งการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพตามความเหมาะสม เป้าหมาย ประเภทที่ ๑ กลุ่มจังหวัดที่มีเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบลครบ ๑๐๐% จำนวน ๘ จังหวัด ได้แก่สุพรรณบุรีระนอง พิจิตร นครนายก สมุทรปราการ สระแก้ว เลย และ ภูเก็ต ประเภทที่ ๒ กลุ่มจังหวัดนำร่องอาสาจัดตั้งเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบล ๑๐๐% จำนวน ๘ จังหวัด ได้แก่ชัยภูมิหนองบัวลำภูลำพูน ระยอง แพร่ พะเยา หนองคาย และ สตูล ประเภทที่ ๓ กลุ่มจังหวัดที่ดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบลตามปกติ จำนวน ๖๐ จังหวัด ทั้งนี้แต่ละจังหวัดสามารถของบประมาณสนับสนุนอื่น ๆเพิ่มเติมได้เช่น งบกองทุนคุ้มครองเด็ก ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ (CSR) เป็นต้น ตัวชี้วัด -การจัดตั้งเครือข่ายเพิ่มเติม จำนวน ๘๖๐ ตำบล - การสนับสนุนในการพัฒนาเครือข่าย จุดเน้นประเด็นการ ตรวจ - การพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบลให้สามารถขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ /การช่วยเหลือและให้ความคุ้มครองเด็กในพื้นที่ - การบูรณการร่วมกับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เป้าหมาย และผลการดำเนินงาน จำนวน อปท. จำนวนศูนย์ฯ ที่จัดตั้ง ระหว่าง ปีงบประมาณ 2561 – 2565 จำนวน ศูนย์ที่ยัง ไม่ได้ จัดตั้ง การจัดตั้ง การยกระดับ งบประมาณ ค่า เป้าหม าย ผล (ศูนย์/ ร้อยละ) ค่า เป้าหม าย ผล (บาท/ ร้อยละ) งบประมา ณที่ได้รับ (ศูนย์/ร้อย ละ) ผลการ เบิกจ่าย (บาท/ร้อย ละ) 61 23 38 9 9 ศูนย์ 100% 6 9 150% 10,000 10,000 100% 41


กิจกรรม และผลการดำเนินงาน รายละเอียดกระบวนงาน การปฏิบัติ ทำเครื่องหมาย ( / ) รายละเอียดการดำเนินงาน ดำเนินการ แล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ได้ ดำเนินการ 1. ทบทวน/จัดตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ ชุมชนคุ้มครองเด็กระดับตำบล 1.1. พื้นที่เดิม ทบทวนคณะอนุกรรมการ 1.2. พื้นที่ใหม่คัดเลือก อปท. เป้าหมาย และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ / / -มีการทบทวนพื้นที่เดิม จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย ต.คลองยาง ทต.เขาพนม -มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการชุมชนคุ้มครอง เด็กพื้นที่ใหม่ จำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย ต.คลองประสงค์ ต.สินปุน ต.คลองหิน ต.บ้านกลาง ต.ไสไทย ต.ทับปริก ต.คลองยา ต.พรุเตียว และทต.คลองพน และพื้นที่เดิมจัดทำคำสั่งใหม่ฯ จำนวน ๔ แห่ง ประกอบด้วย ทม.กระบี่ ต.คลองยาง และต.คลองเขม้า ทต.คลอง ท่อมใต้ 2. พัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการศูนย์ ชุมชนคุ้มครองเด็กระดับตำบลและการใช้ งานระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก (CPIS) / มีการพัฒนาคณะกรรมการฯในศูนย์ชุมชนฯ ในพื้นที่ชุมชนคุ้มครองเด็ก จำนวน 150 คน 3. จัดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบคัดกรองตาม มาตรฐานการเลี้ยงดูเด็กขั้นต่ำ (Child Maltreatment Surveillance Tool: CMST) / มีการอบรมเรื่องวิธีการจัดเก็บ และพื้นที่มี การดำเนินการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กมี การจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้ดำเนินการ ช่วยเหลือเด็กตามสภาพปัญหาเป็น รายกรณี 4. จัดทำฐานข้อมูลเด็กระดับตำบล / มีการบันทึกข้อมูลแล้วและสามารถคัดกรอง เด็กเป็น 3 กลุ่ม อาทิ ปกติ เฝ้าระวัง เสี่ยง 5. จัดทำแผนการให้คความช่วยเหลือ รายบุคคล/จัดกิจกรรมในเชิงป้องกัน ส่งเสริม หรือพัฒนาตามสภาพปัญหาที่ พบในพื้นที่ / มีการติดตามการช่วยเหลือในบางพื้นที่ ที่ได้ มีการคัดกรองผ่านระบบ CMST) 6. ติดตามผลการดำเนินงานและรายงานต่อ คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด / จังหวัดกระบี่ไม่ได้จัดประชุมคณะกรรมการ คุ้มครองเด็กจังหวัด แต่มีการทำรายงาน สรุป และเวียนแจ้งให้คณะกรรมการทราบ 7. จัดทำแผนการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก บรรจุในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ / มีพื้นที่ดำเนินการทำแผนฯ 5 แห่ง ต.คลองขนาน ต.คลองยาง ทต.คลองพน พัฒนา ทต.ทรายขาว และต.เกาะกลาง 8. การรายงานผลการดำเนินงาน / มีการรายงานผลการปฏิบัติงานทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน ให้กับกรมฯทราบ 42


ผลลัพธ์/ รายละเอียดการดำเนินงาน ในการดำเนินงานในการขยายผลระบบคุ้มครองเด็กระดับตำบล ภายใต้โครงการพัฒนาระบบและขับเคลื่อน กลไกการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้มอบหมายให้บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดกระบี่ จัดตั้งศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กระดับตำบบจำนวน 9 แห่ง ซึ่งมีการดำเนินการ ดังนี้ 1. ทบทวน/จัดตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กระดับตำบล คือ - ทบทวน การทำงานของคณะอนุกรรมการฯ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ต.คลองยาง และ ทต.เขาพนม โดย พื้นที่ตำบลคลองยางมีการดำเนินการร่วมกับมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดอบรมให้ความรู้กับ คณะทำงาน ครู ผู้นำ ชุมชน ผู้ปกครอง และแกนนำเด็ก เพื่อให้ชุมชนสามารถมีการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ - จัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ โดยบ้านพักเด็กฯ ได้มีการจัดทำหนังสือให้กับอปท. ในการคัดเลือก คณะกรรมการที่มาทำหน้าที่ในการดูแลปกป้องคุ้มครองเด็กในตำบล ซึ่งได้มีการจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว 9 แห่ง (พื้นที่ใหม่) ประกอบด้วย ต.คลองประสงค์ ต.สินปุน ต.คลองหิน ต.บ้านกลาง ต.ไสไทย ต.ทับปริก ต.คลองยา ต.พรุ เตียว และทต.คลองพน ส่วนพื้นที่เดิมที่เคยจัดตั้งไปแล้ว แต่มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการได้มีการจัดทำคำสั่งใหม่ ฯ จำนวน ๔ แห่ง ประกอบด้วย ทม.กระบี่ ต.คลองยาง และต.คลองเขม้า ทต.คลองท่อมใต้ 2. พัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กระดับตำบลและการใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อการคุ้มครองเด็ก (CPIS) - มีการพัฒนาคณะกรรมการฯในศูนย์ชุมชนฯ 2 แห่ง ต.คลองยาง และต.เกาะกลางโดยมีการดำเนินการ ร่วมกับมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดอบรมให้ความรู้กับ คณะทำงาน ครู ผู้นำชุมชน ให้เป็นผู้ทำหน้าที่ในการเก็บ ข้อมูล และส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบของอบต./เทศบาล นั้นๆ ส่วนพื้นที่ไม่ได้อบรม ได้มีการจัด อบรมวิธีการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก (CPIS) แล้วและมีการใช้งานระบบในบางพื้นที่อย่าง ต่อเนื่อง 3.จัดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบคัดกรองตามมาตรฐานการเลี้ยงดูเด็กขั้นต่ำ (Child Maltreatment Surveillance Tool: CMST) การจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกผ่านระบบฯ ซึ่งในการจัดเก็บต้องมีการเก็บข้อมูลเด็กในพื้นที่ และมีการคัดกรองแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ เด็กกลุ่มปกติ(เขียว) เด็กกลุ่มเสี่ยงที่รับการเฝ้าระวัง(เหลือง) และ เด็กกลุ่มที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเร่งด่วน (แดง) เพื่อจะได้นำข้อมูลเพื่อลงติดตามให้การช่วยเหลือต่อไป โดยมีการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลแล้วจำนวน 12 พื้นที่ รวม 128 ราย ดังนี้ 43


รายงานสรุปผลการคัดกรองจำแนกเพศ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 2566 ลำดับ หน่วยงาน หญิง ชาย รวม เขียว เหลือง แดง รวม เขียว เหลือง แดง รวม ทั้งสิ้น (ฉบับ) (ฉบับ) (ฉบับ) (ฉบับ) (ฉบับ) (ฉบับ) (ฉบับ) (ฉบับ) (ฉบับ) 1 ต.คลองท่อมใต้ 6 0 0 6 2 0 0 2 8 2 ทต.ห้วยน้ำขาว 4 0 0 4 5 0 0 5 9 3 ทต.คลองพนพัฒนา 3 1 0 4 8 1 0 9 13 4 ทต.ทรายขาว 1 0 0 1 1 0 0 1 2 5 ต.อ่าวลึกใต้ 9 0 0 9 18 1 0 19 28 6 ต.คลองยาง 242 5 3 250 289 10 6 305 555 7 ต.เกาะกลาง 188 8 12 208 206 11 11 228 436 8 ทต.เขาพนม 0 0 0 0 0 1 0 1 1 9 ต.ไสไทย 1 0 0 1 8 0 0 8 9 10 ทต.กระบี่น้อย 1 0 0 1 0 0 0 0 1 11 ต.คลองขนาน 7 1 0 8 6 1 0 7 15 12 ต.เกาะศรีบอยา 1 0 0 1 3 0 0 3 4 13 ทต.ปลายพระยา 0 0 1 1 1 0 0 1 2 14 ต.สินปุน 1 0 0 1 0 0 0 0 1 15 ต.บ้านกลาง 1 0 0 1 1 0 0 1 2 16 ต.คลองประสงค์ 1 0 0 1 0 0 0 0 1 17 ต.พรุเดียว 2 0 0 2 1 0 0 1 3 18 ต.ทับปริก 1 0 0 1 0 0 0 0 1 19 ทต.คลองพน 2 0 0 2 0 0 0 0 2 20 ต.คลองหิน 2 0 0 2 3 0 0 3 5 21 ต.คลองยา 1 0 0 1 0 0 0 0 1 รวม 474 15 16 505 552 25 17 594 1,099 44


Click to View FlipBook Version