ท่ี โครงการ วัตถปุ ระสงค์ เปา้ หมาย 2566 19
(ผลผลติ ของโครงการ) (บาท)
7 พัฒนาระบบดิจทิ ลั 25๖7
สําหรับการท่องเท่ยี ว เพ่ือพัฒนาระบบดิจิทัล สาํ หรับ จัดทาํ ระบบดิจทิ ลั สาํ หรับ - (บาท)
(Songkhla Digital การท่องเทย่ี ว ทีน่ ักทอ่ งเทย่ี ว การท่องเที่ยว
Ecosystem) สามารถเข้าถึงไดส้ ะดวกและ 500,00
สามารถจดั การการเดนิ ทาง
ไดด้ ้วยตนเอง
8 ส่งเสรมิ กจิ กรรมการ เพื่อจัดกจิ กรรมการท่องเที่ยว พฒั นาแหล่งทอ่ งเทยี่ วเป็น 200,000 200,00
ท่องเทย่ี วเชิงสรา้ งสรรค์ ใหร้ ปู แบบที่เชื่อมโยงกบั อัตลักษณ์ท้องถ่นิ
พัฒนาจดุ ถา่ ยภาพ ศกั ยภาพทรพั ยากรของท้องถิ่น บนแนวคดิ สรา้ งสรรค์
เพิม่ ภาพ 3 มติ ิ อตั ลักษณท์ อ้ งถ่นิ บนแนวคดิ จุดถ่ายภาพ เพ่มิ ภาพ 3 มติ ิ
สร้างสรรค์
9 สง่ เสรมิ การท่องเทยี่ ว 1. เพือ่ จัดการการท่องเทย่ี ว 1. พัฒนาแหล่งทอ่ งเทยี่ ว 500,000 500,00
เชงิ อนรุ ักษ์
(Songkhla Camping) เชงิ อนุรักษธ์ รรมชาติ เชิงอนุรกั ษ์ธรรมขาติ
Camping รมิ ทะเล Camping รมิ ทะเล
2. เพ่ือเพม่ิ ความหลากหลาย 2. จดั ร้านจําหนา่ ยอาหาร
ในการท่องเทย่ี วในเขต สนิ คา้ ท้องถน่ิ จาํ นวน
เทศบาลนครสงขลา มากกว่า 100 รา้ น
3. เพือ่ ใหป้ ระชาชนในทอ้ งถน่ิ
มรี ายได้เพิ่มข้ึน
90 25๖9 2570 ตัวชีว้ ัด ผลลพั ธ์ทคี่ าดวา่ หน่วยงาน
(บาท) (บาท) (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก
งบประมาณ
25๖8 - - ร้อยละ 80 ของ ประชาชนในพื้นที่ สํานักปลดั ฯ
(บาท) กลุ่มเปา้ หมาย มรี ายได้เพ่มิ ขน้ึ ทั้ง งานส่งเสริม
มีความพงึ พอใจมาก ทางตรงและทางออ้ ม การทอ่ งเที่ยว
00 -
00 200,000 200,000 200,000 รอ้ ยละ 80 ของ ไดแ้ หล่งท่องเท่ยี วเปน็ สาํ นกั ปลัดฯ
กล่มุ เปา้ หมาย อตั ลกั ษณท์ ้องถน่ิ บน งานส่งเสริม
มคี วามพึงพอใจมาก แนวคิดสรา้ งสรรค์ การท่องเทีย่ ว
จุดถา่ ยภาพเพิ่มภาพ 3
มิติ ประชาชนในพนื้ ท่ี
มรี ายได้เพม่ิ ขนึ้ ท้งั
ทางตรงและทางอ้อม
00 500,000 500,000 500,000 1. ร้อยละ 80 ของ ได้แหล่งทอ่ งเทยี่ วเชิง สํานกั ปลดั ฯ
ผู้ประกอบการ อนุรกั ษ์ธรรมชาติ งานส่งเสรมิ
มีรายได้เพมิ่ ข้ึน Camping รมิ ทะเล การท่องเที่ยว
2. ร้อยละ 80 ของ ประชาชนในพ้ืนที่
ผูเ้ ขา้ รว่ มโครงการ มรี ายไดพ้ ่มิ ขึน้ ทั้ง
มีความพงึ พอใจมาก ทางตรงและทางอ้อม
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้ หมาย 2566 25๖7
(ผลผลติ ของโครงการ) (บาท) (บาท)
10 อบรม พฒั นามัคคเุ ทศก์ 1. เพือ่ อนรุ กั ษภ์ ูมิปัญญา 1. มัคคุเทศก์และเยาวชน 500,000 500,00
ชุมชน เจา้ บ้านนอ้ ย ท้องถนิ่ อยา่ งเปน็ ระบบและ ในทอ้ งถิน่ ท่ผี ่านการอบรม
ให้มคี วามรู้ เขา้ ใจใน ไม่ใหส้ ูญหาย จาํ นวน 100 คน
ความเป็นอตั ลกั ษณ์ 2. เพือ่ สง่ เสริมและพัฒนา 2. ได้คูม่ อื อบรม
"เล่าเรือ่ งเมอื งสงขลา" เยาวชนในทอ้ งถิ่น "เล่าเร่อื งเมืองสงขลา"
3. เพื่อสรา้ งความรู้ ความ
เขา้ ใจและความผูกพนั ใน
ภมู ปิ ัญญาทอ้ งถน่ิ
4. เพ่อื การอนรุ กั ษ์และการ
พัฒนาต่อยอดการจดั การ
ทอ่ งเทย่ี ว
11 ส่งเสริมการท่องเท่ียว 1. เพื่อใหน้ ักท่องเที่ยวได้ 1. พฒั นาแหลง่ ท่องเท่ียว 1,000,000 1,000,00
เชิงกีฬา (Songkhla สนกุ สนานดว้ ยการเลน่ กีฬา เชงิ กฬี า (Sport Tourism)
Sport Tourism) เชน่ วง่ิ ดําน้ํา พายเรือ 2. จัดรา้ นจาํ หนา่ ย อาหาร
2. เพอื่ รองรับนกั ทอ่ งเท่ียว สินค้าทอ้ งถิ่นจาํ นวน
ระดับประเทศ มากกวา่ 100 รา้ น
(Songkhla Sport city)
รวม 11 โครงการ 13,700,000 13,200,00
19
งบประมาณ ตวั ช้วี ดั ผลลพั ธท์ ่คี าดวา่ หน่วยงาน
25๖8 25๖9 2570 (KPI) จะได้รับ รบั ผิดชอบหลกั
(บาท) (บาท)
(บาท)
00 500,000 500,000
500,000 รอ้ ยละ 80 ของผู้ มัคคุเทศกช์ มุ ชน เยาวชน สาํ นักปลัดฯ
เขา้ รบั การอบรม ในท้องถ่นิ ผกู พันใน งานสง่ เสรมิ
ใหม้ คี วามรู้ เขา้ ใจ ภมู ิปญั ญาท้องถน่ิ เพ่ือ การทอ่ งเทีย่ ว
ในความเปน็ การอนุรกั ษ์และการ
อตั ลักษณ์ พัฒนาต่อยอดการจัดการ
"เล่าเรอื่ งเมือง ทอ่ งเทย่ี ว
สงขลา"
00 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. ร้อยละ 80 ของ ไดแ้ หลง่ ท่องเทย่ี วเชงิ สาํ นกั ปลดั ฯ
ผ้ปู ระกอบการ กีฬา (Sport Tourism) งานส่งเสรมิ
มรี ายได้เพิม่ ขนึ้ ประชาชนในพื้นที่ การทอ่ งเที่ยว
2. รอ้ ยละ 80 ของ มรี ายไดเ้ พมิ่ ขึน้ ท้งั
ผู้เข้าร่วมโครงการ ทางตรงและทางออ้ ม
มีความพงึ พอใจมาก
00 12,700,000 12,700,000 12,700,000
91
รายละเอยี ดโค
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ
เทศบาลน
ก. ยทุ ธศาสตรจ์ ังหวัดที่ 1 พฒั นาและยกระดบั ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การคา้ การลงทุน การทอ่ งเท่ียวและบ
ปลอดภัยและมมี าตรฐาน
ข. ยทุ ธศาสตร์การพฒั นาของ อปท.ในเขตจงั หวดั สงขลาที่ 5 การพัฒนา พลังงาน เศรษฐกจิ การคา้ การท่องเที่ย
ยุทธศาสตรเ์ ทศบาลนครสงขลา ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พฒั นาเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว กีฬาและนันทนาการ ไปสไู่ ทยแล
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 25๖7
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท)
1 นาํ สายไฟฟา้ - เพอ่ื ความเป็นระเบยี บ เพอ่ื กอ่ สร้างงานระบบ 20,500,000 -
ลงดินถนนนครนอก เรยี บรอ้ ยและสวยงามของ นําสายไฟฟา้ ลงดนิ
เมือง (เฉพาะงานโยธาตลอด
- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ แนวถนนนครนอก)
ไฟฟา้ ของเมืองใหด้ ีขน้ึ
19
แบบ ผ.๐2
ครงการพัฒนา
พ.ศ.2566 - 2570)
นครสงขลา
บรกิ ารท่ีมีคุณภาพและมลู คา่ สงู พรอ้ มพฒั นาโครงสรา้ งพนื้ ฐานและระบบโลจิสตกิ ส์ทเี่ ช่ือมโยงอยา่ งเปน็ ระบบ
ยวและกฬี า
ลนด์ 4.0
งบประมาณ 25๖9 2570 ตัวช้วี ัด ผลลัพธ์ที่คาดวา่ หน่วยงาน
(บาท) (บาท) (KPI) จะไดร้ ับ รับผิดชอบ
7 25๖8
(บาท) - - ประชาชนและ หลัก
นักท่องเทยี่ ว
-- มีความพึงพอใจ - ชว่ ยเพ่ิม สํานกั ช่าง
ในการจัดทํา ประสทิ ธภิ าพ ส่วนควบคุมฯ
โครงการ ในการจ่ายไฟฟ้า
ไม่นอ้ ยกวา่
ร้อยละ 90 - ลดปญั หาอบุ ตั เิ หตุ
และเกดิ ความปลอดภยั
ในการใชร้ ถใช้ถนน
92
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 19
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท)
2 ปรบั ปรุงภูมทิ ศั น์ 25๖7
ลานสนามเดก็ เลน่ เพื่อปรบั ปรุง ซอ่ มแซม - ติดตง้ั อปุ กรณ์ของเล่นใหม่ - (บาท)
บริเวณสระบวั เครอ่ื งเลน่ ทช่ี ํารดุ ให้กลบั มา (เพื่อการฝึกทกั ษะและเสริม
ใช้งานได้ และมีความ พฒั นาการเด็ก) 3,000,0
ปลอดภัยสาํ หรับเด็ก ๆ - ตดิ ต้งั เสาไฟส่องสว่าง
จํานวน 7 จุด
- ตดิ ตง้ั รัว้ กันเขต
จํานวน 1 ชุด
- ตดิ ตงั้ กลอ้ งวงจรปิด
จาํ นวน 6 ชดุ
- ป้ายศูนย์การเรยี นรู้
เทศบาลนครสงขลา
3 ปรบั ปรงุ ภูมิทัศน์ 1. เพอ่ื ซอ่ มแซมและปรบั ปรุง 1. งานปรบั ปรงุ ทางเทา้ 50,000,000 -
หาดชลาทศั น์
เพ่อื การทอ่ งเท่ยี ว ภูมิทัศน์ตลอดแนว และลานจอดรถในถนน
ระดับสากล
ถนนชลาทศั น์เพอื่ ใหม้ ี ชลาทศั น์
ความสวยงาม 2. งานปรบั ปรงุ ระบบ
2.เพือ่ กอ่ สร้างลานกจิ กรรม สาธารณูปโภคและปรับปรุง
ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกนั ของ ระบบไฟฟา้ แสงสว่างตลอด
ประชาชนและนกั ท่องเทยี่ ว แนว
3. เพอ่ื เพิ่มแสงสวา่ งตลอด 3. งานปรบั ปรงุ ลาน
แนวถนน เพอื่ ความปลอดภัย กจิ กรรมหาดชลาทัศน์
93 25๖9 2570 ตัวช้ีวัด ผลลัพธท์ ่ีคาดว่า หนว่ ยงาน
(บาท) (บาท) (KPI) จะไดร้ บั รบั ผดิ ชอบ
งบประมาณ
7 25๖8 - - ร้อยละ 80 ของ หลัก
ผมู้ าใชส้ นามฯ
(บาท) มคี วามพึงพอใจ มสี นามเด็กเล่น และ สาํ นักชา่ ง
เครื่องเล่นทม่ี ีความ ส่วนควบคมุ ฯ
000 - ปลอดภัย และช่วย
ฝกึ ทักษะและพฒั นา
ให้กับเด็ก ๆ
- - - 1. ประชาชนและ 1. ประชาชนและ สาํ นักช่าง
นกั ท่องเท่ียวมี นกั ท่องเทย่ี วได้รบั สว่ นควบคุมฯ
ความพงึ พอใจ ความสะดวกสบาย
ไม่น้อยกวา่ ในการเขา้ มา
รอ้ ยละ 90 ท่องเท่ยี ว
2. มีนักทอ่ งเที่ยว 2. มพี ืน้ ท่จี ดั กิจกรรม
เขา้ มาใช้ นนั ทนาการตา่ ง ๆ
หาดชลาทัศน์ ของคนไดท้ กุ ช่วงวัย
เพมิ่ ข้นึ ไม่น้อยกว่า 3. เพ่ิมรายได้ของ
ที่ โครงการ วตั ถปุ ระสงค์ เปา้ หมาย 2566 25๖7
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท)
ในการใช้รถใช้ถนน - ซ่อมแซมปรับปรุงศาลา
ท่ีพักนกั ท่องเทีย่ ว
- ปรับปรงุ ระบบไฟฟา้
แสงสว่าง บริเวณลาน
จอดรถ
- ปรับปรุงลานหน้าห้องนํา้
เทศบาล 1 แห่ง
- ปรบั ปรงุ ลานเกา้ อี้ดํา
- ปรับปรงุ ลานประตมิ า-
กรรมหางพญานาค และ
ศนู ย์ไลฟ์การ์ด
4 ปรับปรุงภมู ิทัศน์เพ่อื เพ่อื ปรับปรุงผิวจราจรเดิมใน ดําเนนิ การปรับปรงุ 2,600,000 -
สง่ เสริมเศรษฐกจิ เมือง ถนนใหม้ สี ภาพดี สามารถใช้ ผวิ จราจรถนนสงขลาพลาซา่
สงขลา งานไดย้ าวนานขนึ้ โดยการปูทบั ผวิ จราจรเดิม
(ถนนสงขลาพลาซ่า) ด้วยแอสฟัลทต์ ิกคอนกรตี
หนาไม่น้อยกว่า 0.05 ม.
ระยะทางประมาณ
355 ม. หรือพน้ื ทไ่ี ม่น้อย
กว่า 6,572 ตารางเมตร
และงานตีเส้นจราจร
ตามรปู แบบที่กาํ หนด
19
งบประมาณ 2570 ตัวช้วี ัด ผลลัพธ์ทีค่ าดว่า หน่วยงาน
(บาท) (KPI) จะได้รบั รบั ผิดชอบ
7 25๖8 25๖9
(บาท) (บาท) รอ้ ยละ 10 ตอ่ ปี ของคนในพนื้ ท่ี หลัก
4. ส่งเสรมิ ให้มีการ
การออกกําลังกาย
โดยมีภมู ทิ ศั นท์ ี่สวย
งามเป็นแรงดึงดูดใจ
- - - ประชาชนในชุมชน ประชาชนสามารถ สํานกั ชา่ ง
มคี วามพงึ พอใจใน คมนาคมขนส่งได้ ส่วนควบคุมฯ
การปรับปรุงผิวทาง สะดวกสบายยิ่งขน้ึ
จราจรไมน่ ้อยกวา่ และชว่ ยลดอุบตั เิ หตุ
ร้อยละ 90 และการสญู เสียชีวติ
และทรพั ย์สนิ ของ
ประชาชน
94
19
ท่ี โครงการ วตั ถุประสงค์ เปา้ หมาย 2566 25๖7
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท)
5 ปรบั ปรงุ ผวิ จราจร
ในถนนบรริ ักษ์อทุ ิศ เพือ่ ปรบั ปรุงผวิ จราจรเดิม ทําการปูทับผิวจราจรเดิม 1,100,000 -
ในถนนให้มสี ภาพดี สามารถ ด้วยยางแอสฟัลทต์ ิกคอน-
ใชง้ านได้ยาวนานขึ้น กรีต กวา้ งเฉลีย่ 7.50 เมตร
ยาว 335 เมตร หรอื ให้ได้
พืน้ ทป่ี ยู างไมน่ ้อยกว่า
2,510 ตารางเมตร
พร้อมตีเสน้ จราจร
ตามรูปแบบทีก่ าํ หนด
6 ปรบั ปรุงสนามเทนนิส เพ่อื ปรบั ปรุงสนามเทนนสิ โดยการปรบั ปรุง - 1,800,0
(ระยะท่ี 2) และซ่อมแซมสว่ นทช่ี ํารุด สนามเทนนิส สนามท่ี 5 และ
ใหส้ ามารถใช้งานได้อย่าง 6 โดยติดต้ังไฟแสงสว่าง
มีประสิทธิภาพ และปรับปรงุ รว้ั เดมิ
ซ่อมแซมพน้ื สนามทชี่ ํารดุ
และทําสพี ืน้ สนามใหม่
ตามรูปแบบที่กําหนด
95 25๖9 2570 ตวั ช้ีวัด ผลลัพธท์ ีค่ าดว่า หนว่ ยงาน
(บาท) (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผดิ ชอบ
งบประมาณ
7 25๖8 - - หลกั
(บาท) ประชาชนในชุมชน ประชาชนสามารถ สํานักชา่ ง
สว่ นควบคมุ ฯ
-
มคี วามพึงพอใจใน คมนาคมขนสง่ ได้
การปรับปรงุ ผวิ ทาง สะดวกสบายยิ่งขน้ึ
จราจรไมน่ ้อยกว่า และชว่ ยลดอบุ ตั เิ หตุ
ร้อยละ 90 และการสูญเสียชีวิต
และทรพั ย์สินของ
ประชาชน
000 - - - ร้อยละ 85 ของ ทําใหป้ ระชาชนทเี่ ข้า สํานกั ช่าง
ผูม้ าใช้บริการใน มาใช้สนามเทนนสิ สว่ นควบคมุ ฯ
สนามเทนนสิ เพอ่ื ออกกําลงั กาย
มคี วามพึงพอใจ มคี วามสะดวกและ
หลังการปรบั ปรงุ มีความปลอดภยั มาก
มากข้ึน ยงิ่ ขึน้ อกี ท้งั ยืดอายุ
การใชง้ านของสนาม
ที่ โครงการ วตั ถปุ ระสงค์ เป้าหมาย 2566 25๖7
(ผลผลติ ของโครงการ) (บาท) (บาท)
7 ปรับปรงุ ภมู ทิ ัศน์
แหลง่ ทอ่ งเท่ยี ว 1. เพ่อื จดั ทาํ เป็นเสน้ ทาง 1. จัดทําเส้นทางเดิน - 15,000,0
แหลมสนอ่อน
สําหรบั พกั ผอ่ นหยอ่ นใจ ธรรมชาติตามรูปแบบท่ี
และศึกษาพืชพรรณธรรมชาติ เทศบาลฯ กาํ หนด
2. เพ่อื ส่งเสรมิ การทอ่ งเทยี่ ว 2. ปรับปรุงอาคารเดิมของ
ธรรมชาตแิ นวใหม่ โดยใช้ เทศบาลฯ เพื่อเป็นจุดแวะ
ภมู ิทศั นป์ า่ สนเป็นจุดดงึ ดูด พัก (Station) สําหรบั
การท่องเที่ยว นักท่องเท่ียวในเสน้ ทาง
3. เพือ่ ใหเ้ กิดการอนรุ กั ษ์ 3. ตดิ ตั้งไฟฟา้ สอ่ งสว่างใน
และดแู ลรกั ษาให้เกดิ เสน้ ทาง
ความยั่งยนื ของสงิ่ แวดลอ้ ม 4. ตดิ ตง้ั ปา้ ยบอกทาง/
ปา้ ยสญั ลักษณ์
5. ปรับปรุงลานธรรมชาติ
เพอ่ื จดั กจิ กรรมย่อยและ
เพือ่ สันทนาการได้
8 ปรับปรงุ หอ้ งนํ้า 1. เพือ่ รองรบั การใชง้ าน 1. ปรับปรุงโครงสร้างและ 2,000,000 -
วัสดตุ กแต่งของห้องน้าํ
สาธารณะ เขตเทศบาล ของประชาชนและ สาธารณะท้งั หมด 4 จดุ 19
2. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
นครสงขลา นกั ท่องเท่ียวทเี่ พ่ิมมากขน้ึ ส่องสว่างและระบบประปา
ระบบสุขาภิบาลทง้ั หมด
2. เพื่อสุขอนามัยทีด่ แี ละ
ลดการแออัด หรือการแพร่
เชือ้ โรคในห้องนํา้ สาธารณะ
งบประมาณ 25๖9 2570 ตัวชวี้ ดั ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(บาท) (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
7 25๖8
(บาท) - - หลกั
000 - 1. ประชาชนและ 1. สง่ เสริมแหล่ง สํานกั ชา่ ง
สว่ นควบคุมฯ
นกั ทอ่ งเทีย่ วมี ทอ่ งเทย่ี วทาง
ความพงึ พอใจ ธรรมชาตใิ ห้มมี ติ ิ
ในการจดั ทํา ทางการทอ่ งเทย่ี วได้
โครงการไม่น้อยกว่า หลากหลายมากข้นึ
รอ้ ยละ 90 2. ทาํ ให้เกิดรายได้
2. เป็นสถานที่ จากการท่องเทยี่ ว
ท่องเท่ียวเปน็ ภายในชุมชนมากขนึ้
จดุ หมายของ
นักท่องเท่ยี ว
ไม่นอ้ ยกวา่ ร้อยละ
90 ของแหลง่
ท่องเทย่ี วทั้งหมด
-- - - 1. ประชาชนและ 1. ทําใหป้ ระชาชน สาํ นกั ชา่ ง
นักทอ่ งเทีย่ วมี ได้ใช้ห้องนาํ้ ท่ีสะอาด สว่ นควบคุมฯ
96 ความพึงพอใจใน สวยงาม ถูกสุขอนามัย
การจัดทาํ โครงการ ลดการแพร่เชอ้ื
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ของโรคตดิ ต่ออื่น ๆ ได้
95 2. ทําใหส้ ามารถ
ที่ โครงการ วตั ถปุ ระสงค์ เป้าหมาย 2566 19
(ผลผลติ ของโครงการ) (บาท)
25๖7
(บาท)
3. เพือ่ สรา้ งภาพลักษณ์ 3. ปรับปรุงภมู ิทศั น์รอบ
และยกระดับคุณภาพของ ห้องน้ํา
การท่องเท่ยี วใหด้ ีอยู่ใน 4. ปา้ ยสัญลกั ษณ์/
ระดบั สากล ป้ายประชาสมั พันธ์
9 จดั ทาํ ป้ายรอรถประจํา- 1. เพ่อื จัดทําจดุ รอรถ 1. รื้อถอนส่วนของอาคาร 2,000,000 -
ทชี่ ํารุดและปรับปรุง
ทาง ภายในเขตเทศบาล ประจาํ ทางท่ีสะดวก สบาย โครงสรา้ งรวมทงั้ วัสดุตกแต่ง
จดุ รอรถประจําทางให้เปน็
นครสงขลา และรองรับประชาชนและ ไปตามรูปแบบท่เี ทศบาล
กาํ หนด
นักท่องเทย่ี วมากขึ้น 2. ติดตั้งระบบไฟฟ้า
3. ตดิ ต้งั กล้องวจรปิด
2. เพือ่ สรา้ งความปลอดภยั 4. ตดิ ต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
ใหก้ ับผู้ท่รี อรถประจําทาง
และลดปัญหาอาชญากรรม
97 25๖9 2570 ตัวชวี้ ัด ผลลัพธท์ ี่คาดว่า หนว่ ยงาน
(บาท) (บาท) (KPI) จะได้รับ รบั ผิดชอบ
งบประมาณ
7 25๖8 หลกั
(บาท)
2. จาํ นวนผู้ใช้งาน อํานวยความสะดวก
ในหอ้ งน้ํามากข้ึน ใหแ้ กน่ กั ทอ่ งเท่ยี ว
จากเดมิ ไมน่ อ้ ยกวา่ ให้เขา้ มาเที่ยวภายใน
รอ้ ยละ 20 แหล่งท่องเท่ียวมากขึ้น
และใชเ้ วลาทอ่ งเทย่ี ว
มากข้นึ
-- - - ประชาชนและ 1. ทําใหป้ ระชาชน สํานกั ช่าง
นักทอ่ งเท่ยี วได้ใช้ ทว่ั ไปได้ใชป้ ระโยชน์ สว่ นควบคมุ ฯ
ประโยชน์จากจุด จากจุดรอรถ ทมี่ ี
จอดรถดงั กล่าว ความม่นั คง แข็งแรง
มากข้นึ ไมน่ ้อยกว่า และสวยงาม
ร้อยละ 30 เปน็ ระเบยี บ
2. เพื่อเป็นการสร้าง
ภมู ทิ ัศนท์ ่ดี ี และ
สวยงามในเส้นทาง
หลักเข้าสู่เขตเมอื ง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้ หมาย 2566 25๖7
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท)
10 โครงการกอ่ สรา้ ง
สะพานลอย บริเวณ เพ่อื ความปลอดภัย 1. รอื้ ถอนสะพานลอยเดมิ - 6,000,0
ถนนรามวิถี ในการสญั จรของผู้ใชร้ ถใช้ จาํ นวน 1 จุด
ถนน ในบริเวณถนนรามวถิ ี 2. ก่อสรา้ งสะพานลอยข้าม
ถนน
3. ติดตง้ั ระบบไฟฟา้ และ
กล้องวงจรปดิ
4. ติดตงั้ ป้ายเตอื น/
ปา้ ยสัญลกั ษณ์
รวม 10 โครงการ 78,200,000 25,800,0
19
งบประมาณ 25๖9 2570 ตวั ช้ีวดั ผลลัพธ์ท่คี าดวา่ หน่วยงาน
(บาท) (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผดิ ชอบ
7 25๖8
(บาท) - - หลกั
000 - 1. ประชาชนมี 1. ทาํ ใหป้ ระชาชน สํานกั ช่าง
สว่ นควบคุมฯ
ความพึงพอใจใน ในชมุ ชนและเด็ก
การจดั ทําโครงการ นักเรียนสามารถใช้
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ สะพานลอยข้ามถนน
95 ไดอ้ ยา่ งปลอดภยั
2. ปญั หาจราจร 2. ลดปัญหาการ
และอบุ ัตเิ หตุ จราจรท่แี ออดั ใน
บริเวณถนนรามวิถี ชว่ งเช้า - เยน็ ได้
ลดลงเปน็ 0 - 5 % 3. เพ่อื สร้างวนิ ัย
ของจํานวนอุบัตเิ หตุ การข้ามถนน
ภายในเขต โดยใช้สะพานลอย
เทศบาลนครสงขลา ท่จี ัดไว้
000 - - -
98
รายละเอียดโค
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
เทศบาลน
ก. ยทุ ธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พฒั นาและยกระดบั ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การคา้ การลงทนุ การทอ่ งเทย่ี วและ
ปลอดภัยและมีมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตรก์ ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงั หวดั สงขลาท่ี 1 พฒั นาโครงสรา้ งพ้นื ฐานและโครงขา่ ยการคมนาคม
ยทุ ธศาสตร์เทศบาลนครสงขลา ยทุ ธศาสตร์ที่ 4 พฒั นาโครงสร้างพืน้ ฐาน และโครงข่ายการสือ่ สาร
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถปุ ระสงค์ เปา้ หมาย 2566 25๖7
(ผลผลติ ของโครงการ) (บาท) (บาท)
1 ก่อสรา้ งคูระบายนํ้า เพ่ือให้สามารถระบาย ก่อสร้างครู ะบายนํา้ คสล. 5,500,000 -
ถนนกําแพงเพชร นํ้าทิง้ และนาํ้ ฝน แบบส่ีเหลีย่ มปดิ 5,800,000 -
ไม่ใหม้ นี ํา้ ทว่ มขัง ขนาดกวา้ ง 1.00 ม.
ลึกเฉล่ีย 1.00 ม.
2 ก่อสร้างคูระบายนํา้ เพื่อใหส้ ามารถระบาย หนา 0.12 ม.
ถนนแหลมทราย นาํ้ ทิ้งและน้ําฝน ไม่ใหม้ ี ความยาว 520 ม.
น้ําท่วมขงั กอ่ สร้างคูระบายนาํ้ คสล.
แบบสีเ่ หลี่ยมปิด ขนาดกวา้ ง
1.00 ม. ลึกเฉลย่ี 1.00 ม.
หนา 0.12 ม.
ความยาว 555 ม.
19
แบบ ผ.๐2
ครงการพฒั นา
พ.ศ.2566 - 2570)
นครสงขลา
ะบริการท่มี ีคณุ ภาพและมูลค่าสูงพร้อมพฒั นาโครงสรา้ งพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ท่เี ชื่อมโยงอยา่ งเปน็ ระบบ
ม
งบประมาณ 25๖9 2570 ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดวา่ หน่วยงาน
(บาท) (บาท) (KPI) จะไดร้ บั รับผดิ ชอบหลกั
25๖8
(บาท) - - ปญั หานํ้าทว่ มขงั การระบายนา้ํ ออกจาก สาํ นกั ช่าง
ในชมุ ชนลดลง พนื้ ที่ได้อยา่ งรวดเรว็ ขน้ึ สว่ นชา่ งสขุ าภิบาล
- ร้อยละ 70 ลดปัญหานาํ้ ทว่ มขงั
- - - ปัญหานํ้าท่วมขงั การระบายนํ้าออกจาก สาํ นักชา่ ง
ในชมุ ชนลดลง พ้นื ที่ ไดร้ วดเรว็ ขึ้น สว่ นชา่ งสุขาภบิ าล
รอ้ ยละ 70 ลดปญั หาน้าํ ทว่ มขงั
ในชมุ ชน
99
ที่ โครงการ วตั ถปุ ระสงค์ เปา้ หมาย 2566 20
(ผลผลติ ของโครงการ) (บาท)
3 กอ่ สร้างทอ่ ระบายน้ํา เพอื่ ให้สามารถระบาย 25๖7
ถนนไทรบรุ ี นาํ้ ทิ้งและนํ้าฝน ไม่ใหม้ ี กอ่ สร้างท่อส่เี หลย่ี มสําเร็จรูป - (บาท)
ฝง่ั ตะวนั ออก น้าํ ทว่ มขัง (RC Box Culvert)
ตอนที่ 1 1.50 x 1.50 ม. พรอ้ มบ่อ 20,000,00
ตรวจป้องกันน้ําทว่ ม 39 บอ่
ความยาวรวม 1,000 ม.
4 ก่อสร้างทอ่ ระบายน้ํา เพ่ือใหส้ ามารถระบาย ก่อสรา้ งท่อส่เี หลยี่ มสาํ เร็จรูป - -
ถนนไทรบุรี นํา้ ท้ิงและนา้ํ ฝน ไม่ใหม้ ี (RC Box Culvert) -
ฝั่งตะวันออก นา้ํ ท่วมขงั 1.50 x 1.50 ม. พรอ้ มบ่อ
ตอนที่ 2 ตรวจปอ้ งกันน้าํ ทว่ ม 64 บ่อ
ความยาวรวม 1,580 ม.
5 กอ่ สรา้ งทอ่ ระบายนา้ํ เพือ่ ใหส้ ามารถระบาย ก่อสรา้ งทอ่ ส่เี หลี่ยมสําเรจ็ รูป -
ถนนไทรบรุ ี น้ําทิ้งและนํ้าฝน ไมใ่ ห้มี (RC Box Culvert)
ฝ่งั ตะวนั ตก นํ้าท่วมขงั 1.50 x 1.50 ม. พร้อมบ่อ
ตอนท่ี 1 ตรวจปอ้ งกนั นํา้ ท่วม 39 บ่อ
ความยาวรวม 1,000 ม.
00 25๖9 2570 ตัวชีว้ ัด ผลลพั ธ์ท่ีคาดว่า หนว่ ยงาน
(บาท) (บาท) (KPI) จะได้รบั รบั ผดิ ชอบหลัก
งบประมาณ
25๖8 - - ปัญหาน้ําทว่ มขงั การระบายนาํ้ ออกจาก สาํ นกั ชา่ ง
(บาท) ในชมุ ชนลดลง พืน้ ที่ ได้รวดเร็วข้นึ สว่ นช่างสุขาภิบาล
รอ้ ยละ 70 ลดปัญหานํ้าทว่ มขัง
00 -
32,000,000 - - ปัญหาน้ําท่วมขงั การระบายน้ําออกจาก สํานักชา่ ง
ในชมุ ชนลดลง พ้ืนท่ี ไดร้ วดเร็วขึ้น ส่วนชา่ งสขุ าภิบาล
ร้อยละ 70 ลดปัญหานาํ้ ท่วมขงั
- 20,000,000 - ปญั หานํ้าท่วมขัง การระบายน้าํ ออกจาก สาํ นกั ชา่ ง
ในชุมชนลดลง พืน้ ท่ี ไดร้ วดเร็วขนึ้ ส่วนชา่ งสุขาภบิ าล
ร้อยละ 70 ลดปัญหานํา้ ท่วมขงั
ที่ โครงการ วตั ถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 25๖7
(ผลผลติ ของโครงการ) (บาท) (บาท)
6 กอ่ สร้างทอ่ ระบายนาํ้ เพ่อื ใหส้ ามารถระบาย
ถนนไทรบรุ ี นา้ํ ท้งิ และนา้ํ ฝน ไมใ่ หม้ ี ก่อสรา้ งท่อสเ่ี หล่ยี มสาํ เรจ็ รูป - -
ฝงั่ ตะวนั ตก นาํ้ ทว่ มขัง (RC Box Culvert)
ตอนที่ 2 1.50 x 1.50 ม. พร้อมบอ่
ตรวจปอ้ งกันนํา้ ทว่ ม 64 บอ่
ความยาวรวม 1,580 ม.
7 ปรับปรงุ เกาะกลาง เพอื่ กอ่ สรา้ งปรับปรงุ ทําการรือ้ ถอนเกาะกลาง 1,979,928 -
ถนนไทรบรุ ี เกาะกลางถนนไทรบรุ ี เดมิ ออกและทําการก่อสรา้ ง
จากถนนไทรุบรี จากถนนไทรบุรีเดิม เกาะกลางใหม่
ซอย 13 - แยกกุโบร์ ให้มีความเป็นระเบียบ กวา้ งเฉลี่ย 3.10 เมตร
เรยี บรอ้ ยและสามารถดูแล ยาว 330.80 เมตร
บาํ รุงรกั ษาไดส้ ะดวก (รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลกาํ หนด)
8 ปรบั ปรงุ เกาะกลาง เพ่ือกอ่ สร้างปรบั ปรุง ทาํ การรื้อถอนเกาะกลาง - 1,881,27
ถนนไทรบุรี เกาะกลางถนนไทรุบรี เดิมออกและทําการก่อสร้าง 13,279,928 21,881,27
จาก แยกกโุ บร์ - จากถนนไทรบุรีเดมิ เกาะกลางใหม่
หน้าค่าย ต.ช.ด ให้มคี วามเปน็ ระเบยี บ กวา้ งเฉลยี่ 3.10 เมตร
เรียบรอ้ ยและสามารถดแู ล ยาว 312.90 เมตร
บํารุงรกั ษาไดส้ ะดวก (รายละเอยี ดตามแบบ
แปลนเทศบาลกําหนด)
รวม 8 โครงการ
20
งบประมาณ 25๖9 ตวั ชี้วัด ผลลัพธท์ ี่คาดว่า หนว่ ยงาน
(บาท) 2570 (KPI) จะไดร้ ับ รับผดิ ชอบหลกั
25๖8 (บาท)
(บาท) - การระบายนาํ้ ออกจาก สาํ นักช่าง
32,000,000 ปญั หานํา้ ทว่ มขัง พ้นื ที่ ไดร้ วดเร็วขนึ้ สว่ นชา่ งสุขาภบิ าล
- ลดปัญหาน้ําท่วมขงั
ในชมุ ชนลดลง
รอ้ ยละ 70
- - - เกาะกลาง 1. ทาํ ให้มีความเป็น สํานกั ช่าง
ถนนไทรุบรี ระเบยี บเรียบรอ้ ยเพม่ิ ขึน้ ส่วนการโยธา
แบบใหม่ ความยาว 2. ดูแลรักษาได้งา่ ย งานสวนสาธารณะ
รวม 330.80 และสะดวกข้นึ
เมตร
74 - - - เกาะกลาง 1. ทําใหม้ คี วามเปน็ สาํ นักชา่ ง
ถนนไทรบุ รี ระเบยี บเรียบร้อยเพิ่มข้ึน ส่วนการโยธา
แบบใหม่ ความยาว 2. ดแู ลรกั ษาไดง้ ่าย งานสวนสาธารณะ
รวม 312.90 และสะดวกขึ้น
เมตร
74 32,000,000 20,000,000 32,000,000
01
รายละเอียดโค
แผนพฒั นาท้องถิ่น (พ
เทศบาลน
ก. ยทุ ธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 พัฒนาและยกระดับภาคการเกษตร อตุ สาหกรรม การคา้ การลงทุน การทอ่ งเท่ยี วและ
ปลอดภัยและมมี าตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒั นาของ อปท.ในเขตจังหวัดสงขลาที่ 1 พัฒนาโครงสรา้ งพืน้ ฐานและโครงขา่ ยการคมนาคม
ยุทธศาสตรเ์ ทศบาลนครสงขลา ยุทธศาสตรท์ ่ี 4 พัฒนาโครงสรา้ งพ้ืนฐาน และโครงขา่ ยการสือ่ สาร
4.2 แผนงานอตุ สาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถปุ ระสงค์ เป้าหมาย 2566 25๖7
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท)
1 ติดต้งั ไฟฟ้าแสงสวา่ ง ตดิ ตัง้ ไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตง้ั ไฟฟา้ แสงสว่าง 874,100 -
ชนดิ เสาสูง High Mast บรเิ วณชุมชนบาลาเซาะห์ ชนดิ เสาสงู High Mast
15 เมตร บริเวณชมุ ชน เก้าแสน ความสูง 15 เมตร
บาลาเซาะห์เก้าแสน แบบ 8 ดวงโคม จาํ นวน
1 ต้น พร้อมตู้ควบคมุ
บริเวณชมุ ชนบาลาเซาะห์
เก้าแสน (รายละเอียด
ตามท่แี บบแปลนเทศบาล
กาํ หนด)
2
แบบ ผ.๐2
ครงการพัฒนา
พ.ศ.2566 - 2570)
นครสงขลา
ะบรกิ ารท่มี ีคณุ ภาพและมูลคา่ สูงพรอ้ มพฒั นาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกสท์ เี่ ช่อื มโยงอย่างเปน็ ระบบ
ม
งบประมาณ 25๖9 2570 ตวั ชี้วัด ผลลัพธท์ คี่ าดวา่ หนว่ ยงาน
(บาท) (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผดิ ชอบหลกั
25๖8
(บาท) - - 1. ประชาชน 1. มีไฟฟ้าสาธารณะ สํานักชา่ ง
-
มคี วามปลอดภัยใน ทไ่ี ดม้ าตรฐาน ทาํ ให้ ส่วนการโยธา
ชีวิตและทรัพย์สิน มีความปลอดภัย งานสถานท่แี ละ
เพ่ิมมากข้ึน ในชีวิตและทรพั ยส์ นิ ไฟฟา้ สาธารณะ
2. ไดไ้ ฟฟ้า ของประชาชน
แสงสว่าง ชนดิ เสา 2. ลดภาระในการซ่อม
สงู High Mast บาํ รุงและมคี วาม
ความสูง 15 เมตร ประหยัดในการใช้
แบบ 8 ดวงโคม พลังงาน
จาํ นวน 1 ต้น
202
2
ที่ โครงการ วัตถปุ ระสงค์ เปา้ หมาย 2566 25๖7
(ผลผลติ ของโครงการ) (บาท) (บาท)
2 ปรบั ปรุงไฟฟา้ แสงสวา่ ง เพอื่ ปรบั ปรงุ ไฟฟ้าแสงสว่าง
ถนนไทรบุรี เป็นเสาเหลก็ ถนนไทรบรุ ี ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสวา่ ง 1,481,300 -
รดี กง่ิ คู่ สูง 9 เมตร เปน็ เสาเหล็กรีดกง่ิ คู่ สงู 9
พร้อมดวงโคมไฟ LED เมตร พร้อมดวงโคมไฟ
ขนาดไม่น้อยกว่า LED ขนาดไม่น้อยกว่า 180
180 วตั ต์ วัตต์ บริเวณถนนไทรบรุ ี
จาํ นวน 16 ต้น
(รายละเอยี ดตามที่
แบบแปลนเทศบาลกาํ หนด)
รวม 2 โครงการ 2,355,400 -
203 25๖9 2570 ตวั ชีว้ ัด ผลลัพธท์ ี่คาดว่า หนว่ ยงาน
(บาท) (บาท) (KPI) จะได้รับ รบั ผดิ ชอบหลัก
งบประมาณ
25๖8 - - 1. ประชาชน 1. มีไฟฟ้าสาธารณะ สาํ นักชา่ ง
(บาท)
-
มีความปลอดภยั ใน ท่ีได้มาตรฐาน ทําให้ สว่ นการโยธา
ชวี ิตและทรัพยส์ ิน มีความปลอดภัย งานสถานท่แี ละ
เพิ่มมากข้ึน ในชีวิตและทรัพย์สิน ไฟฟา้ สาธารณะ
2. ได้ไฟฟา้ ของประชาชน
แสงสวา่ ง ชนดิ เสา 2. ลดภาระในการซอ่ ม
เหล็กรดี กง่ิ สงู บํารุงและมคี วาม
ความสงู 9 เมตร ประหยัดในการใช้
จาํ นวน 16 ต้น พลงั งาน
- --
รายละเอยี ดโค
แผนพฒั นาท้องถนิ่ (พ
เทศบาลน
ก. ยทุ ธศาสตรจ์ ังหวดั ท่ี 2 การพฒั นาทรพั ยากรมนษุ ย์ รองรบั ทศิ ทางการพฒั นาเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวติ
ข. ยุทธศาสตรก์ ารพฒั นาของ อปท.ในเขตจังหวดั สงขลาที่ 7 การบรหิ ารจดั การบา้ นเมืองท่ดี ี
ยทุ ธศาสตร์เทศบาลนครสงขลา ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบรหิ ารจัดการบ้านเมอื งทด่ี ี และองคก์ รรบั ใชป้ ระชาชน
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ท่ี โครงการ วตั ถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 25๖7
(ผลผลติ ของโครงการ) (บาท) (บาท)
1 ประชมุ เชิงปฏิบตั กิ าร 1. เพอ่ื รบั ฟงั และรวบรวม 1. จดั ประชมุ เชิงปฏบิ ตั กิ าร 50,000 50,00
การจดั ทาํ แผนพฒั นา ขอ้ มูล ปัญหาความต้องการ การจดั ทําแผนพฒั นา
เทศบาลนครสงขลา ของชมุ ชน เทศบาลนครสงขลา โดยมี
2. เพ่ือให้ประชาชนมี กลุม่ เป้าหมายคือชมุ ชนใน
สว่ นร่วมในการจดั ทาํ แผน เขตเทศบาล
พัฒนาของเทศบาล 2. จดั ประชุมคณะกรรมการ
3. เพอ่ื ให้การจดั ประชมุ ฯ พฒั นาเทศบาลและ
เป็นไปตามระเบียบฯ/ ประชาคม เพอ่ื พิจารณา
หนงั สอื ส่ังการกําหนดไว้ รา่ งแผนพัฒนาทอ้ งถ่นิ
เทศบาลนครสงขลา ตาม
ระเบยี บฯ
2
แบบ ผ.๐2
ครงการพัฒนา
พ.ศ.2566 - 2570)
นครสงขลา
ตของประชาชนบนฐานความรู้พหวุ ัฒนธรรม และสรา้ งการเตบิ โตอยา่ งมนั่ คงด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี ง
งบประมาณ ตวั ช้ีวัด ผลลพั ธ์ท่ีคาดวา่ หน่วยงาน
25๖8 25๖9 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท)
(บาท)
00 50,000 50,000
50,000 รอ้ ยละ 40 ของ แผนพฒั นาทอ้ งถน่ิ กองยทุ ธศาสตร์ฯ
โครงการที่เกนิ สามารถตอบสนองความ งานวิเคราะหฯ์
ศักยภาพของชุมชน ต้องการและแกไ้ ขปัญหา
และโครงการท่ี ของประชาชนได้อยา่ ง
สามารถทํารว่ มกัน ยัง่ ยืน
กบั ชุมชนทผ่ี ่าน
เขา้ ส่แู ผนพฒั นา
เทศบาล
204
2
ท่ี โครงการ วตั ถุประสงค์ เปา้ หมาย 2566 25๖7
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท)
2 ฝกึ อบรมหลักสตู ร
การสร้างความเข้าใจ 1. เพือ่ สรา้ งความเขา้ ใจใหแ้ ก่ ฝกึ อบรมให้ความรเู้ กย่ี วกับ 40,000 40,00
ในการใชจ้ ่ายเพ่อื ลด
ขอ้ ทักทว้ งจากหนว่ ย เจ้าหน้าที่ผ้เู กี่ยวข้องใหป้ ฏบิ ัติ ควบคมุ ภายใน การบรหิ าร
ตรวจสอบ
เป็นไปตามระเบียบและ จัดการความเสี่ยงให้แก่
หนังสอื ส่งั การท่ีเกี่ยวขอ้ ง ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
2. เพ่อื เพม่ิ ประสิทธิภาพการ พนักงานจา้ ง บคุ ลากรทาง
ปฏิบัติงาน ใหแ้ กพ่ นกั งาน การศกึ ษาสงั กดั เทศบาล
เจา้ หนา้ ทใ่ี ห้เปน็ ไปใน นครสงขลา
แนวทางเดยี วกนั ท้ังองค์กร
3. เพ่ือลดความเสย่ี งในการ
ปฏบิ ตั ิงานไม่ให้ถูกทักท้วง
จากหน่วยตรวจสอบภายนอก
และภายใน
3 จดั ทาํ คมู่ ือการปฏบิ ตั งิ าน - เพือ่ ลดความเสี่ยงในการ จัดทาํ คมู่ อื การปฏิบัติงาน - -
แกเ่ จ้าหน้าท่ใี นองค์กร ปฏิบัตงิ าน ในแต่ละดา้ น ตามระเบยี บฯ
- เพ่ือเป็นแนวทางในการ และหนงั สอื สงั่ การ
ปฏิบตั ิงานของเจา้ หนา้ ท่ี
และเพอ่ื ให้เป็นแนวทางเดยี ว
กนั ทั้งองค์กร
205 ตวั ชวี้ ดั ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า หน่วยงาน
งบประมาณ 25๖9 2570 (KPI) จะไดร้ บั รบั ผิดชอบหลัก
25๖8 (บาท)
(บาท) (บาท)
40,000
00 40,000 40,000 รอ้ ยละของ ผูเ้ ข้ารบั การฝึกอบรมมี หนว่ ยตรวจสอบ
เป้าหมายผ่านการ ความรคู้ วามเข้าใจใน ภายใน
ฝกึ อบรมร้อยละ ระเบียบหนังสือสัง่ การท่ี
80 เก่ียวขอ้ ง ตลอดจน
สามารถนาํ ความรู้ที่ไดร้ บั
กลับไปถา่ ยทอดใหแ้ ก่
บุคลากรที่เก่ยี วข้องให้
สามารถดาํ เนนิ งานไปใน
ทศิ ทางเดย่ี วกัน
- - - รอ้ ยละของ การทํางานในองคก์ ร หนว่ ยตรวจสอบ
พนักงานเทศบาล มคี วามเป็นระบบและ ภายใน
ปฏิบัตงิ านเป็นไป ปฏิบตั งิ านเปน็ แนวทาง
ตามระเบียบฯ / เดียวกนั
หนงั สือส่ังการ
เพม่ิ มากขึ้น
ท่ี โครงการ วตั ถปุ ระสงค์ เปา้ หมาย 2566 25๖7
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท)
4 พัฒนาบคุ ลากร
- เพ่อื พฒั นาบคุ ลากรเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจา้ ง 800,000 800,00
ให้มีสมรรถนะ ความรู้ ทักษะ ประจําและพนกั งานจ้างได้
ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ รบั การอบรมและพัฒนา
ความรบั ผดิ ชอบ บุคลากรจากเทศบาลหรือ
- เพอื่ สง่ เสรมิ คุณธรรม หน่วยงานภายนอก
จรยิ ธรรมและหลักเศรษฐกจิ
พอเพียงในการปฏิบตั ิหนา้ ท่ี
ราชการ
- เพอ่ื ให้บุคลากรเทศบาลมีจติ
สาํ นึกทีด่ ีในการทํางานและไม่
เรียกรับผลประโยชนจ์ ากการ
ปฏิบัตหิ น้าทีร่ าชการ
- เพอ่ื ใหบ้ ุคลากรเทศบาล
ทํางานรว่ มกันอย่างมีความสุข
- เพอื่ ให้บุคลากรเทศบาลได้มี
ความรู้ความเข้าใจในทักษะ
ด้านดจิ ทิ ัลและนํามาปรบั ใช้
ในการปฏบิ ตั ิหนา้ ทร่ี าชการ
2
งบประมาณ ตัวช้ีวดั ผลลพั ธท์ ่คี าดวา่ หนว่ ยงาน
25๖8 25๖9 2570 (KPI) จะไดร้ ับ รบั ผดิ ชอบหลกั
(บาท) (บาท)
(บาท)
00 800,000 800,000
800,000 - พนักงานเทศบาล - พนกั งานเทศบาลมี กองการเจา้ หน้าที่
ได้ผ่านการอบรม ความรู้ สมรรถนะและ
และพัฒนาบคุ ลากร ทกั ษะในการทํางานเพม่ิ
ไม่นอ้ ยกว่ารอ้ ยละ มากขน้ึ
80 ของจาํ นวน - ลดความผิดพลาดใน
สายงาน การทํางาน
- ลกู จา้ งประจํา
และพนกั งานจ้าง
ได้รับการอบรมไม่
นอ้ ยกวา่ 100 คน
206
2
ที่ โครงการ วตั ถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 25๖7
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท)
5 คัดเลือกบุคคลต้นแบบ - เพอื่ คดั เลือกบุคลากร บคุ ลากรเทศบาลไดร้ ับการ 50,000 50,00
เทศบาลท่ีมีความประพฤตติ น คดั เลือกบุคคลตน้ แบบ 4
เป็นแบบอยา่ งโดยยึดหลัก ประเภท ดังน้ี
คุณธรรมจรยิ ธรรมและหลัก - ตน้ แบบประเภทด้านความ
ปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพียงและ ซื่อสตั ยส์ จุ ริตและมคี ุณธรรม
อุทิศตนเพ่อื ประโยชน์แก่ จริยธรรม
เทศบาล - ดเี ด่นดา้ นการปฏิบัตงิ าน
- เพอื่ เปน็ ขวัญและกําลงั ใจใน - ดเี ดน่ ด้านการใหค้ วาม
การปฏบิ ตั ริ าชการ ช่วยเหลือกิจการสาธารณะ
- เพื่อใหบ้ คุ ลากรเทศบาลได้มี ของทอ้ งถิน
การพฒั นาตนเองใหอ้ ยใู่ น - พนักงานเทศบาลพอเพยี ง
กรอบคุณธรรมและจริยธรรม ตามหลักปรชั ญาเศรษฐกจิ
- เพ่ือให้บุคลากรไดร้ ูจ้ กั พฒั นา พอเพียง
ตนเองและปรับปรงุ การ
ทํางานให้ประสบความสําเรจ็
ตามวสิ ัยทัศน์ขององค์กร
207
งบประมาณ ตัวชีว้ ัด ผลลพั ธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
25๖8 25๖9 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั
(บาท) (บาท)
(บาท)
00 50,000 50,000
50,000 การพจิ ารณา - มบี ุคคลตน้ แบบเปน็ กองการเจา้ หน้าท่ี
คดั เลอื กบคุ คลตน้ ตัวอยา่ งการปฏบิ ัติ
แบบท้ัง 4 ดา้ น ราชการในองคก์ ร
ไดด้ ําเนินการ
หลกั เกณฑ์ที่
กาํ หนดไว้
ที่ โครงการ วตั ถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 25๖7
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท)
6 ส่งเสรมิ และพัฒนา
ศกั ยภาพพนกั งานครู เพ่อื สง่ เสรมิ และพัฒนา - จดั ประชุม/อบรม/สัมมนา 1,500,000 1,500,00
เทศบาลและบคุ ลากร
ทางการศกึ ษา ศักยภาพพนักงานครเู ทศบาล พนกั งานครูเทศบาลและ
และบุคลากรทางการศึกษา บคุ ลากรทางการศกึ ษา
ในด้านต่างๆ ใหส้ ามารถนาํ ไป - อน่ื ๆ
ประยกุ ตใ์ ช้ในการปฏบิ ัติงาน
ได้
7 จัดต้ังศูนยส์ ่งเสริม เพือ่ ส่งเสรมิ ใหพ้ นักงานครู จัดตง้ั ศูนย์ส่งเสริมวิทยฐานะ 200,000 200,00
วิทยฐานะพนกั งานครู
เทศบาลและบุคลากร เทศบาลและบคุ ลากรทางการ พนกั งานครเู ทศบาลและ
ทางการศึกษาในสังกดั
เทศบาลนครสงขลา ศกึ ษาไดพ้ ัฒนาตนเอง บุคลากรทางการศกึ ษา
และมีวิทยฐานะทีส่ งู ขึ้น ในสงั กัดเทศบาลนครสงขลา
ตามมาตรฐานวิชาชพี ครู เพื่อจดั กจิ กรรมการประชมุ
การฝึกอบรม และการ
สัมมนาทางวชิ าการหรอื
ปฏิบตั ิการเกีย่ วกับการ
พฒั นาวิทยฐานะฯ ตลอดปี
การศึกษา
2
งบประมาณ ตัวชี้วดั ผลลัพธท์ ี่คาดว่า หนว่ ยงาน
25๖8 25๖9 2570 (KPI) จะไดร้ ับ รบั ผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท)
(บาท)
00 1,500,000 1,500,000
1,500,000 พนักงานครเู ทศบาล พนักงานครเู ทศบาลและ กองการเจา้ หนา้ ท่ี
และบุคลากร บคุ ลากรทางการศึกษา กลุ่มงานบคุ ลากร
ทางการศกึ ษา มศี ักยภาพในการ ทางการศกึ ษา
ปฏบิ ตั งิ านได้เต็ม ปฏบิ ัติงานเพ่มิ มากขึน้
ศักยภาพและ
มีความพงึ พอใจ
ในการเขา้ รว่ ม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75
00 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 ของ พนักงานครูเทศบาลและ กองการเจา้ หนา้ ที่
พนกั งานครเู ทศบาล บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มงานบคุ ลากร
และบุคลากร มีความรู้ความเขา้ ใจ ทางการศกึ ษา
ทางการศึกษา และสามารถขอเล่อื น
ท่มี คี ุณสมบตั ิ วทิ ยฐานะได้ตาม
ตามเกณฑ์ไดร้ ับ มาตรฐานวิชาชีพครู
โอกาสการเข้ารับ ไดท้ นั ทีเมือ่ ถึงระยะเวลา
การพฒั นา ทม่ี ีคณุ สมบตั ิครบ
วทิ ยฐานะ ไม่ลา่ ช้า ทาํ ใหม้ ีความ
อย่างท่วั ถงึ ในศูนย์ ก้าวหนา้ ในอาชีพที่
สง่ เสริมวิทยฐานะฯ รวดรว็ สง่ ผลตอ่ ขวญั
ทเ่ี ทศบาลจัดขึน้ กําลังใจในการปฏบิ ตั ิ
หนา้ ทรี่ าชการ
208
2
ท่ี โครงการ วัตถปุ ระสงค์ เปา้ หมาย 2566 25๖7
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท)
8 พัฒนาและปรบั ปรงุ 1. เพือ่ สํารวจและออกแบบ ปรับปรงุ โปรแกรมประยุกต์ 100,000 100,00
โปรแกรมประยุกต์ศนู ย์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประยุกตใ์ ชส้ าํ หรบั บริการ
บริการร่วมเทศบาล ด้วยโปรแกรมประยุกต์ ประชาชน
นครสงขลา เพ่ือให้สํานกั /กอง สามารถให้
(Government บรกิ ารประชาชนไดอ้ ย่าง
e-Service) รวดเรว็ และมปี ระสิทธภิ าพ
มากย่ิงข้นึ
2. เพ่ือพฒั นารูปแบบการให้
บริการประชาชนให้มีความ
ทนั สมยั ลดข้นั ตอนและ
ระยะเวลาในการใหบ้ รกิ าร
9 อบรมเพอื่ เผยแพรค่ วามรู้ เพอื่ ใหค้ วามรู้แก่พนกั งาน จัดอบรมใหค้ วามร้กู บั 35,000 35,00
พนักงานเทศบาล
เกี่ยวกบั การป้องกัน เทศบาลเกีย่ วกับการปอ้ งกัน
ประโยชน์ทับซ้อนแก่ ประโยชน์ทบั ซอ้ นแก่
เจ้าหนา้ ทีข่ องรัฐ เจ้าหนา้ ทีข่ องรัฐ
209 ตวั ชวี้ ัด ผลลพั ธ์ที่คาดว่า หนว่ ยงาน
งบประมาณ 25๖9 2570 (KPI) จะได้รบั รบั ผดิ ชอบหลัก
25๖8 (บาท)
(บาท) (บาท)
100,000
00 100,000 100,000 ประชาชนรอ้ ยละ ประชาชนได้รบั สํานักปลัดฯ
95 มีความพงึ พอใจ ความสะดวกสบาย ฝ่ายอํานวยการ
ในการใชร้ ะบบ ลดขัน้ ตอนและระยะ
โปรแกรมประยุกต์ เวลาในการขอรับบริการ
00 35,000 35,000 35,000 พนกั งานเทศบาล พนักงานเทศบาล สาํ นักปลัดฯ
รอ้ ยละ 50 มีความรู้ มีความรู้เกย่ี วกับ ฝา่ ยนติ ิการ
เก่ยี วกับการปอ้ งกัน การปอ้ งกันประโยชน์
ประโยชน์ทับซอ้ น ทับซอ้ นแก่เจ้าหน้าท่ี
แกเ่ จา้ หนา้ ท่ีของรฐั ของรัฐทเี่ พมิ่ ข้นึ และ
เพิม่ ขน้ึ สามารถนําความรู้ท่ไี ด้
ไปปฏบิ ตงิ านเพื่อ
ป้องกนั การทุจริต
ที่ โครงการ วตั ถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 25๖7
(ผลผลติ ของโครงการ) (บาท) (บาท)
10 อบรมเพ่อื เผยแพรค่ วามรู้ เพอ่ื ใหค้ วามร้ทู างกฎหมาย จัดอบรมให้ความร้กู ับผู้นํา 40,000 40,00
ทางกฎหมายสทิ ธิ สทิ ธเิ สรภี าพ กระบวนการ ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
เสรีภาพ กระบวนการ ยตุ ิธรรมและภารกจิ ของศนู ย์ สงขลา และคณะกรรมการ
ยุติธรรมและภารกิจของ ยตุ ิธรรมชุมชนแกผ่ ู้นาํ ชุมชน ศนู ย์ยตุ ิธรรมชมุ ชน
ศูนยย์ ุตธิ รรมชุมชน ในเขตเทศบาลนครสงขลาและ เทศบาลนครสงขลา
คณะกรรมการศนู ยย์ ตุ ิธรรม
ชุนชนเทศบาลนครสงขลา
รวม 10 โครงการ 2,815,000 2,815,00
2
งบประมาณ ตวั ชี้วัด ผลลพั ธ์ที่คาดว่า หนว่ ยงาน
25๖8 25๖9 2570 (KPI) จะได้รบั รบั ผดิ ชอบหลกั
(บาท) (บาท)
(บาท)
00 40,000 40,000
40,000 ผ้นู าํ ชุมชนในเขต ผู้นาํ ชุมชนในเขต สํานกั ปลดั ฯ
เทศบาลนครสงขลา เทศบาลนครสงขลา ฝา่ ยนิติการ
และคณะกรรมการ และคณะกรรมการ
ศนู ย์ยตุ ธิ รรมชมุ ชน ศนู ยย์ ตุ ธิ รรมชุมชน
เทศบาลนครสงขลา เทศบาลนครสงขลา
ร้อยละ 60 มี มีความรู้ทาง
ความร้ทู างกฎหมาย กฎหมาย สทิ ธเิ สรภี าพ
สทิ ธเิ สรภี าพ กระบวนการยุตธิ รรม
กระบวนการ และภารกจิ ของ
ยุตธิ รรมและภารกจิ ศูนย์ยุตธิ รรมชุมชน
ของศนู ย์ยุตธิ รรม ท่ถี ูกต้อง สามารถนาํ ไป
ชุมชน ปรับใชเ้ พ่อื ใหเ้ กดิ
ประโยชนใ์ นชุมชน
00 2,815,000 2,815,000 2,815,000
210
รายละเอยี ดโค
แผนพฒั นาทอ้ งถนิ่ (พ
เทศบาลน
ก. ยทุ ธศาสตรจ์ ังหวดั ท่ี 2 การพัฒนาทรพั ยากรมนษุ ย์ รองรับทศิ ทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดบั คุณภาพชวี ิต
ข. ยุทธศาสตรก์ ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงั หวดั สงขลาที่ 7 การบริหารจัดการบา้ นเมืองทดี่ ี
ยทุ ธศาสตร์เทศบาลนครสงขลา ยทุ ธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจดั การบ้านเมอื งท่ดี ี และองคก์ รรบั ใชป้ ระชาชน
5.2 แผนงานสาธารณสขุ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้ หมาย 2566 25๖7
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท)
1 กอ่ สรา้ งปา้ ย เพ่อื ประชาสมั พนั ธ์ ความรู้ ปา้ ยประชาสมั พันธ์และ 50,000 -
ประชาสัมพันธพ์ รอ้ ม
ระบบไฟสอ่ งป้าย ดา้ นสขุ ภาพ แกป่ ระชาชนและ ระบบไฟส่องป้าย พรอ้ ม
และผมู้ ารบั บริการ ติดตั้งจาํ นวน 1 ชดุ
2 บํารงุ รักษาและ เพ่อื จ่ายเปน็ คา่ บาํ รุงรกั ษา บํารุงรกั ษาและซอ่ มแซม ๖๐๐,๐๐๐ -
ปรับปรุงครภุ ัณฑ์ และซอ่ มแซมครภุ ณั ฑ์ ยานพาหนะ รายการดังน้ี
ยานพาหนะ ทบ 179 ยานพาหนะ ทบ 179 1. คัสซีช่วงลา่ ง
2. แหนบรถ
3. ทําสีท้งั คัน
4. ซอ่ มระบบไฟฟา้ ของรถ
2
แบบ ผ.๐2
ครงการพฒั นา
พ.ศ.2566 - 2570)
นครสงขลา
ตของประชาชนบนฐานความรู้พหวุ ฒั นธรรม และสรา้ งการเติบโตอย่างมน่ั คงด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณ 25๖9 2570 ตวั ช้ีวัด ผลลัพธ์ทีค่ าดวา่ หนว่ ยงาน
(บาท) (บาท) (KPI) จะได้รับ รบั ผดิ ชอบหลัก
25๖8
(บาท) - - ปา้ ยประชาสมั พนั ธ์ ประชาชนผมู้ ารบั บริการ กองสาธารณสขุ ฯ
-
พรอ้ มตดิ ตงั้ ได้รับความร้ดู ้าน (ศูนย์ฯ เตาหลวง)
จาํ นวน ๑ ชุด สาธารณสขุ
- - - ซอ่ มใหญ่รถเกบ็ ขน มอี ุปกรณ์ในการปฏบิ ัติ กองสาธารณสขุ ฯ
ขยะแบบอดั ทา้ ย งานไดเ้ ต็มประสทิ ธภิ าพ (งานรกั ษา
เพ่ือใหใ้ ช้งานได้ ประชาชนมีความ ความสะอาด)
อย่างมปี ระสทิ ธิภาพ พงึ พอใจและได้รับ
การบริการทร่ี วดเรว็
211
2
ท่ี โครงการ วตั ถปุ ระสงค์ เปา้ หมาย 2566 25๖7
(ผลผลติ ของโครงการ) (บาท) (บาท)
3 บาํ รงุ รักษาและ เพอ่ื จา่ ยเป็นค่าบาํ รงุ รกั ษา
ปรับปรงุ ครภุ ัณฑ์ และซ่อมแซมครุภณั ฑ์ บํารุงรักษาและซ่อมแซม ๖๐๐,๐๐๐ -
ยานพาหนะ ทบ 206 ยานพาหนะ ทบ ๒๐๖ ยานพาหนะ รายการดังน้ี
1. คัสซีช่วงล่าง
2. ปะผุตวั ถังรถยนต์
รวม 3 โครงการ 1,250,000 -
212 25๖9 2570 ตัวชีว้ ดั ผลลัพธท์ ค่ี าดว่า หน่วยงาน
(บาท) (บาท) (KPI) จะไดร้ บั รับผดิ ชอบหลัก
งบประมาณ
25๖8 - - ซ่อมใหญ่รถเกบ็ ขน มอี ุปกรณใ์ นการปฏบิ ตั ิ กองสาธารณสุข ฯ
(บาท) ขยะแบบอัดท้าย งานไดเ้ ต็มประสทิ ธภิ าพ (งานรักษา
เพื่อให้ใชง้ านได้ ประชาชนมีความ ความสะอาด)
- อยา่ งมปี ระสทิ ธิภาพ พึงพอใจและได้รบั
การบรกิ ารท่ีรวดเรว็
-- -
รายละเอียดโค
แผนพัฒนาทอ้ งถนิ่ (พ
เทศบาลน
ก. ยทุ ธศาสตรจ์ ังหวดั ที่ 2 การพฒั นาทรพั ยากรมนษุ ย์ รองรบั ทศิ ทางการพฒั นาเศรษฐกจิ ยกระดบั คุณภาพชวี ติ
ข. ยทุ ธศาสตรก์ ารพฒั นาของ อปท.ในเขตจงั หวัดสงขลาท่ี 7 การบรหิ ารจัดการบ้านเมืองทด่ี ี
ยุทธศาสตรเ์ ทศบาลนครสงขลา ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบรหิ ารจดั การบา้ นเมืองท่ดี ี และองค์กรรับใช้ประชาชน
5.3 เคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถปุ ระสงค์ เปา้ หมาย 2566 25๖7
(ผลผลติ ของโครงการ) (บาท) (บาท)
1 บาํ รงุ รกั ษาและปรับปรุง เพ่ือจา่ ยเปน็ คา่ บํารงุ รกั ษา บาํ รุงรกั ษาและปรับปรุง 630,000 -
ยานพาหนะ รายการดงั น้ี
ครภุ ณั ฑ์ยานพาหนะ และปรับปรงุ ครุภัณฑ์ 1. คัสซีตัวถงั
2. ระบบท่อไอเสีย
ทะเบียน 82-1184 ยานพาหนะ ทะเบยี น 3. ระบบป๊มั นา้ํ และ
ท่อส่งนาํ้
ทบ.203 82-1184 ทบ.203 4. ปะผุถังเก็บน้าํ และ
ทําสใี หม่
เพือ่ ใช้งานไดต้ ามปกติ 5. ระบบส่งถา่ ยกาํ ลัง
6. ระบบไฟฟ้า
7. ตรวจเช็คและบรกิ าร
รวม 1 โครงการ 630,000 -
21
แบบ ผ.๐2
ครงการพัฒนา
พ.ศ.2566 - 2570)
นครสงขลา
ตของประชาชนบนฐานความรพู้ หุวฒั นธรรม และสรา้ งการเตบิ โตอย่างมน่ั คงด้วยหลักปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง
งบประมาณ 25๖9 2570 ตัวชีว้ ดั ผลลัพธท์ คี่ าดว่า หน่วยงาน
(บาท) (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผดิ ชอบหลัก
25๖8
(บาท) - - ครุภณั ฑ์ ประชาชนได้รับ สาํ นกั ช่าง
ยานพาหนะ การบริการทีร่ วดเร็ว ส่วนการโยธา
- ทะเบียน ทันเหตกุ ารณ์ งานสวนสาธารณะ
82-1184
ทบ.203
สามารถใช้งานได้
อย่างมี
ประสทิ ธภิ าพ
- - -
13
รายละเอียดโค
แผนพฒั นาท้องถิ่น (พ
เทศบาลน
ก. ยทุ ธศาสตร์จงั หวดั ท่ี 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รองรบั ทศิ ทางการพฒั นาเศรษฐกจิ ยกระดบั คณุ ภาพชวี ติ ข
ข. ยทุ ธศาสตร์การพฒั นาของ อปท.ในเขตจงั หวัดสงขลาท่ี 7 การบริหารจดั การบ้านเมืองทีด่ ี
ยทุ ธศาสตรเ์ ทศบาลนครสงขลา ยทุ ธศาสตร์ท่ี 5 การบรหิ ารจดั การบ้านเมอื งทด่ี ี และองค์กรรับใชป้ ระชาชน
5.4 แผนงานอตุ สาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วตั ถุประสงค์ เป้าหมาย 2566 25๖7
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท)
1 กอ่ สรา้ งอาคารโรงจอด เพ่ือให้มสี ถานท่ีจอดรถ โรงจอดรถ 500,000 -
รถพร้อมรว้ั เหลก็ ทเี่ พียงพอและเปน็ ระเบียบ ขนาดกว้าง 6 เมตร
ยาว 20 เมตร
2 กอ่ สรา้ งอาคาร เพื่อรองรับการใหบ้ รกิ าร ดําเนินการกอ่ สรา้ ง 2,900,000 -
อาคารแพทยแ์ ผนไทยและ
แพทย์แผนไทยและ ผู้ปว่ ยท่มี ปี ัญหาทางดา้ น กายภาพบาํ บดั 21
จํานวน 1 หลงั
กายภาพบาํ บดั กล้ามเน้ือและกระดูก 1. ร้ือถอนอาคารเดมิ
2. กอ่ สร้างอาคารเพอ่ื ให้
ศนู ย์บรกิ ารสาธารณสขุ ผู้ป่วยอมั พฤกษ์ อมั พาต บรกิ ารโดยมีพน้ื ทีใ่ ช้สอย
ไม่น้อยกวา่ 150 ตรม.
เตาหลวง ในเขตเทศบาลนครสงขลา พร้อมระบบไฟฟ้าและ
ด้วยศาสตรแ์ พทย์แผนไทย
และกายภาพบาํ บดั
แบบ ผ.๐2
ครงการพฒั นา
พ.ศ.2566 - 2570)
นครสงขลา
ของประชาชนบนฐานความรพู้ หุวัฒนธรรม และสร้างการเติบโตอยา่ งม่ันคงด้วยหลกั ปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณ 25๖9 2570 ตวั ช้วี ัด ผลลพั ธ์ท่คี าดว่า หนว่ ยงาน
(บาท) (บาท) (KPI) จะได้รบั รบั ผดิ ชอบหลัก
25๖8
(บาท) - - มีสถานทีจ่ อดรถ มีสถานท่ีจอดรถ สํานกั ปลดั ฯ
เพยี งพอสําหรบั รถ ทเ่ี พียงพอและเป็น งานรักษาความ
- 6 คนั ระเบียบเรียบร้อย สงบเรยี บร้อยฯ
- - - มีอาคารแพทย์ ศนู ย์บริการสาธารณสขุ กองสาธารณสุข ฯ
แผนไทยและ เตาหลวง มีอาคาร (ศนู ยฯ์ เตาหลวง)
กายภาพบําบดั แพทย์แผนไทยและ
ทีม่ พี น้ื ท่ีใช้สอย กายภาพบําบดั ให้
ของอาคาร บริการแกผ่ ู้ปว่ ย
ไม่น้อยกว่า
150 ตรม.
14