The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เอกสารประกอบการตรวจราชการ พม. รอบที่ 2

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by สนง.พมจ.ปทุมธานี, 2022-05-26 02:06:44

เอกสารประกอบการตรวจราชการกระทรวง พม.

เอกสารประกอบการตรวจราชการ พม. รอบที่ 2

คำนำ
เอกสารฉบับน้ี จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานทีม One home พม. จังหวัดปทุมธานี
ที่ได้ร่วมบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน/องค์กร และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ตามแผน การตรวจราชการของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอต่อผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมน่ั คงของมนุษย์ ซงึ่ เปน็ การตรวจราชการ รอบที่ 2
ทั้งน้ี แผนการตรวจราชการ ประกอบด้วย การตรวจราชการกรณีปกติ จำนวน 5 ประเด็น ได้แก่
1. การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวง 2. การขับเคลื่อนงานด้านที่อยู่อาศัย 3. การส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่าย4. ประเด็นพิเศษ โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ 5. การแก้ไขปญั หาความเดือดรอ้ นหรือขอ้ รอ้ งเรียนของประชาชน

ทมี One home พม. จงั หวดั ปทุมธานี
เมษายน 2565

2

สารบญั หน้า

คำนำ 2
สารบัญ 3

สว่ นที่ 1 รายงานผลการเบิกจา่ ยงบประมาณ ประจำปี 2565 8
1.1 สำนักงานพฒั นาสงั คมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวดั ปทมุ ธานี 11
1.2 สำนกั งานสง่ เสรมิ และสนับสนุนวชิ าการ 1 จงั หวดั ปทุมธานี 14
1.3 สถาบันพระประชาบดี 17
1.4 สถานคุ้มครองสวสั ดิการภาพผู้เสยี หายจากการค้ามนุษย์จังหวัดปทุมธานี 20
1.5 สถานคมุ้ ครองคนไร้ทพ่ี ึ่งชายธญั บรุ ี 23
1.6 สถานคุม้ ครองคนไร้ทีพ่ ่งึ หญิงธัญบุรี 26
1.7 ศูนยค์ ุ้มครองคนไร้ทพ่ี ึ่งจังหวัดปทุมธานี 29
1.8 สถานสงเคราะหเ์ ดก็ ออ่ นรงั สิต 32
1.9 สถานสงเคราะห์เยาวชนมลู นธิ ิมหาราช 35
1.10 สถานแรกรับเด็กหญงิ บา้ นธัญญพร 38
1.11 บ้านพกั เด็กและครอบครัวจงั หวัดปทมุ ธานี 41
1.12 สถานค้มุ ครองและพฒั นาคนพิการบา้ นก่ึงวถิ ี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี 44
1.13 สถานคุม้ ครองและพฒั นาคนพิการบา้ นก่ึงวถิ ี (หญงิ ) จังหวัดปทุมธานี 47
1.14 ศนู ย์พฒั นาการจดั สวัสดกิ ารสงั คมผูส้ ูงอายุจงั หวดั ปทมุ ธานี 50
1.15 สำนกั งานภาคกรงุ เทพฯ ปรมิ ณฑลและตะวันออก 53
1.16 สำนักงานเคหะจงั หวดั ปทุมธานี สาขา 1 - 4
57
ส่วนท่ี 2 รายงานผลการดำเนนิ งานตาม ประเด็นการขบั เคลอื่ นนโยบายสำคญั ของกระทรวง 66
2.1 โครงการพัฒนาคณุ ภาพชวี ติ กลุ่มเปราะบาง 69
๒.๒ โครงการขับเคลอื่ นแผนปอ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษยข์ องจังหวดั 71
๒.๓ โครงการส่งเสรมิ และพัฒนาคณุ ภาพชวี ิตเด็กปฐมวยั
๒.4 โครงการศนู ยช์ ว่ ยเหลือสังคมตำบล 75
78
สว่ นท่ี 3 รายงานผลการดำเนินงานตาม ประเด็นการขบั เคลอ่ื นงานด้านที่อยู่อาศัย 80
๓.๑ โครงการผู้มีรายไดน้ ้อยในเมืองและชนบทมีความมั่นคงในทีอ่ ยู่อาศัย 82
๓.๒ โครงการปรบั สภาพแวดลอ้ มและสิ่งอำนวยความสะดวกของผ้สู ูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภยั
๓.๓ โครงการสง่ เสรมิ การจดั สิง่ อำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 84
๓.4 โครงการบา้ นเชา่ สำหรับผู้มีรายได้น้อย “บ้านเคหะสขุ ประชา” 86
88
สว่ นที่ 4 รายงานผลการดำเนนิ งานตาม ประเดน็ การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย 93
๔.๑ โครงการเสรมิ พลัง อพม. พฒั นาคณุ ภาพชวี ติ กลุ่มเปราะบาง 95
๔.๒ โครงการเสริมสรา้ งกลไกการพัฒนาผสู้ งู อายุในชุมชน (ศพอส.)
๔.๔ การขบั เคล่ือนการสง่ เสรมิ ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกจิ ระดับจังหวดั (CSR) 100
๔.๕ การขับเคลอื่ นศนู ย์พัฒนาครอบครัวในชมุ ชน
๔.๖ การเสรมิ สร้างความเข้มแขง็ ของสภาเดก็ และเยาวชน

ส่วนท่ี 5 รายงานผลการดำเนินงานตาม ประเด็นพิเศษ
โครงการเพิ่มทักษะดา้ นอาชีพแก่นักเรยี นท่ไี ม่ไดเ้ รียนต่อหลังจากจบการศกึ ษาภาคบังคับ
ในปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

3

สารบญั (ต่อ) หน้า

สว่ นที่ 6 ประเดน็ การแกไ้ ขปัญหาความเดือดร้อนหรอื ข้อรอ้ งเรยี นของประชาชน 101
6.1 สำนกั งานพัฒนาสังคมและความมน่ั คงของมนุษยจ์ ังหวัดปทมุ ธานี 104
6.2 สำนักงานสง่ เสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 จังหวัดปทมุ ธานี 105
6.3 สถาบันพระประชาบดี 107
6.4 สถานคมุ้ ครองสวัสดกิ ารภาพผ้เู สยี หายจากการค้ามนุษย์จังหวดั ปทุมธานี 109
6.5 สถานคุม้ ครองคนไร้ทพ่ี ง่ึ ชายธัญบุรี 110
6.6 สถานคุ้มครองคนไร้ทพ่ี งึ่ หญงิ ธัญบรุ ี 111
6.7 ศูนย์คุม้ ครองคนไร้ทพ่ี ่ึงจังหวดั ปทุมธานี 112
6.8 สถานสงเคราะหเ์ ดก็ ออ่ นรังสติ 113
6.9 สถานสงเคราะหเ์ ยาวชนมูลนธิ มิ หาราช 114
6.10 สถานแรกรบั เดก็ หญงิ บ้านธญั ญพร 116
6.11 บ้านพกั เด็กและครอบครวั จงั หวัดปทุมธานี 118
6.12 สถานค้มุ ครองและพัฒนาคนพิการบ้านก่ึงวถิ ี (ชาย) จงั หวัดปทุมธานี 119
6.13 สถานคมุ้ ครองและพัฒนาคนพิการบา้ นกึ่งวิถี (หญงิ ) จังหวัดปทมุ ธานี 120
6.14 ศูนย์พฒั นาการจดั สวสั ดกิ ารสังคมผ้สู ูงอายจุ ังหวดั ปทุมธานี 122
6.15 สำนักงานภาคกรุงเทพฯ ปรมิ ณฑลและตะวนั ออก 124
6.16 สำนกั งานเคหะจังหวดั ปทุมธานี สาขา 1 – 4

4

5

หน่วยงานในสังกดั กระทรวง พม. ในจงั หวัดปทมุ ธานี

ลำดบั หนว่ ยงาน หัวหนา้ หนว่ ยงาน

1 สำนกั งานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนษุ ย์จังหวดั ปทุมธานี นางสิรวิ ิมล เหมะธรุ นิ ทร์
2 สำนกั งานสง่ เสริมและสนบั สนุนวิชาการ 1 นางสาวทัศนีย์ สุชีวกลุ

3 สถาบันพระประชาบดี นางสาวจามกี ร ปิน่ สขุ

4 สถานคมุ้ ครองสวัสดกิ ารภาพผู้เสยี หายจากการค้ามนุษยจ์ ังหวดั ปทมุ ธานี นางสาววนั ดี ตรยี ศสนิ

5 สถานคุม้ ครองคนไร้ท่ีพ่งึ ชายธัญบุรี นางสาวนวลจนั ทร์ เงาประเสรฐิ

6 สถานคุ้มครองคนไรท้ ่ีพ่งึ หญิงธญั บุรี นางปรานอม ประดิษฐกำจรชัย

7 ศูนยค์ ุ้มครองคนไร้ที่พงึ่ จังหวัดปทุมธานี นายราเชนทร์ ปญั ญาธนคุณ

8 สถานธนานุเคราะห์ 5 นายณรงคช์ ยั กำแพงนิล

9 สถานสงเคราะห์เดก็ ออ่ นรังสิต นางสาวชุติมา สมประสงค์
10 สถานสงเคราะหเ์ ยาวชนมูลนิธิมหาราช จังหวัดปทุมธานี นางสาวสาลนิ ี วงศ์ทอง
11 สถานแรกรบั เด็กหญิงบ้านธัญญพร นางวัฒนา มังคะดานะรา

12 บา้ นพกั เด็กและครอบครวั จงั หวัดปทุมธานี นางสาวสภุ ชา พรหมศร

13 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพกิ ารบา้ นกงึ่ วิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี นางฐนิฏฐา จันทฤกษ์

14 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกง่ึ วิถี (หญิง) จงั หวดั ปทมุ ธานี นางสาวเพ็ญภคั ยาหยี

15 ศนู ย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผ้สู งู อายจุ ังหวัดปทมุ ธานี นายพรี พล สอนไข่

16 สถาบันพัฒนาองค์กรชมุ ชน (องค์การมหาชน) นางสาวสมุ ล ยางสงู
สำนกั งานภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก
นายอาทติ ย์ เข็มจรูญ
17 สำนักงานเคหะจังหวดั ปทมุ ธานี สาขา 1 นายสมศกั ดิ์ ดีขาย
นายกำพล ตงั้ ประดิษฐ
18 สำนักงานเคหะจงั หวดั ปทมุ ธานี สาขา 2
นางปภา วงษม์ ณี
19 สำนักงานเคหะจงั หวดั ปทมุ ธานี สาขา 3 นางสาวภิญญดา วฒั นาสนิท

20 สำนักงานเคหะจังหวัดปทมุ ธานี สาขา 4
21 สำนกั งานเคหะนครหลวง สาขาประชานเิ วศน์

6

7

แบบตรวจและตดิ ตามการปฏบิ ตั งิ านตามแผนการตรวจราชการ พม. ปี ๒๕๖๕ ๑

หน่วยงาน สำนักงานพฒั นาสังคมและความม่นั คงของมนุษย์ จังหวัดปทมุ ธานี

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

************************************************

งบประมาณทไี่ ดร้ บั การจดั สรรทงั้ หมด ผลการเบกิ จ่าย

งบดำเนนิ งาน 1,513,498.00 บาท  ไตรมาสที่ ๑

งบอุดหนนุ 6,762,176.00 บาท งบดำเนนิ งาน+งบอดุ หนุน+งบลงทนุ

งบลงทนุ .....................-.............................. บาท จำนวน 2,509,879.52 บาท

งบจงั หวัด .....................-............................. บาท คิดเปน็ ร้อยละของงบทไ่ี ด้รบั จดั สรร 40.22

งบกลุ่มจังหวดั ......................-............................ บาท (เปา้ หมาย ๓๐ %)

งบบรู ณาการพัฒนาพนื้ ทร่ี ะดบั ภาค งบจังหวดั /งบกลุม่ จงั หวดั

.......................-............................. บาท จำนวน .................-............................ บาท

งบกองทุน (ระบุ) คดิ เป็นร้อยละของงบทไ่ี ด้รบั จดั สรร...........-...............

๑. กองทนุ ส่งเสริมและพัฒนาคณุ ภาพชวี ติ คนพกิ าร งบบรู ณาการพฒั นาพน้ื ที่ระดบั ภาค

23,521,950.00 บาท จำนวน .....................-........................ บาท

๒. กองทุนสง่ เสรมิ การจัดสวัสดกิ ารสังคม คดิ เป็นร้อยละของงบทไ่ี ดร้ บั จดั สรร...........-...............

1,161,850.00 บาท งบกองทนุ

๓. กองทุนผ้สู ูงอายุ ๑. กองทุนสง่ เสรมิ และพฒั นาคณุ ภาพชีวติ คนพิการ
976,861.00 บาท จำนวน 7,715,544.82 บาท
คิดเป็นร้อยละของงบทไ่ี ด้รบั จดั สรร 32.82
๔. กองทนุ คุม้ ครองเด็ก
188,750.00 บาท ๒. กองทนุ สง่ เสริมการจดั สวัสดกิ ารสังคม
จำนวน 92,130.00 บาท
๕. กองทุนค้ามนุษย์ คดิ เป็นร้อยละของงบทไี่ ด้รบั จดั สรร 12.48
- บาท
๓. กองทุนผสู้ งู อายุ
๖. กองทนุ ส่งเสรมิ ความเทา่ เทยี มระหวา่ งเพศ จำนวน 735,761.00 บาท
- บาท

อนื่ ๆ (ระบุ)..................-...............................บาท คิดเป็นรอ้ ยละของงบทไ่ี ด้รับจัดสรร 80.96
๔. กองทนุ ค้มุ ครองเดก็

รวม 34,125,085.00 บาท จำนวน ...................-.......................... บาท
คิดเป็นร้อยละของงบทไี่ ด้รบั จัดสรร............-.............

๕. กองทุนค้ามนษุ ย์

จำนวน ..................-........................... บาท

คิดเปน็ ร้อยละของงบทไี่ ดร้ ับจดั สรร...........-..............

๖. กองทนุ ส่งเสริมความเท่าเทียมระหวา่ งเพศ

จำนวน ..................-........................... บาท

คิดเป็นรอ้ ยละของงบทไี่ ด้รบั จัดสรร..........-...............

รวมทงั้ ส้นิ 11,053,315.34 บาท

8

งบประมาณทไ่ี ด้รบั การจดั สรรท้ังหมด ผลการเบิกจ่าย
 ไตรมาสที่ ๒
งบดำเนนิ งาน+งบอดุ หนุน+งบลงทุน

จำนวน 6,888,965.62 บาท
คดิ เป็นร้อยละของงบทไี่ ด้รบั จดั สรร 83.24
(เป้าหมาย ๕๑ %)
งบจงั หวัด/งบกลุ่มจังหวัด
จำนวน ....................-......................... บาท
คิดเป็นรอ้ ยละของงบทไ่ี ด้รบั จดั สรร...........-...............
งบบูรณาการพฒั นาพน้ื ทรี่ ะดบั ภาค
จำนวน ..................-........................... บาท
คดิ เป็นร้อยละของงบทไี่ ด้รบั จดั สรร............-..............
งบกองทนุ
จำนวน 15,459,265.83 บาท
คดิ เป็นรอ้ ยละของงบทไี่ ด้รบั จัดสรร 59.80

 ไตรมาสที่ ๓
งบดำเนนิ งาน+งบอุดหนุน+งบลงทุน

จำนวน ............................................. บาท
คดิ เปน็ รอ้ ยละของงบทไี่ ด้รบั จัดสรร ..........................
(เป้าหมาย ๗๒ %)
งบจงั หวดั /งบกล่มุ จงั หวัด
จำนวน ............................................. บาท
คิดเปน็ ร้อยละของงบทไ่ี ด้รบั จัดสรร............................
งบบรู ณาการพัฒนาพนื้ ทีร่ ะดบั ภาค
จำนวน ............................................. บาท
คดิ เปน็ รอ้ ยละของงบทไ่ี ดร้ บั จดั สรร............................
งบกองทนุ ...........................................
จำนวน ............................................. บาท
คดิ เปน็ รอ้ ยละของงบทไ่ี ด้รบั จดั สรร.........................
 ไตรมาสท่ี ๔
งบดำเนนิ งาน+งบอุดหนุน+งบลงทนุ
จำนวน ............................................. บาท
คดิ เป็นร้อยละของงบทไ่ี ดร้ บั จัดสรร ..........................
(เปา้ หมายไมน่ อ้ ยกว่า ๙๓ %)
งบจังหวดั /งบกลมุ่ จงั หวดั
จำนวน ............................................. บาท
คิดเป็นรอ้ ยละของงบทไี่ ด้รบั จดั สรร............................
งบบรู ณาการพฒั นาพนื้ ท่ีระดบั ภาค
จำนวน ............................................. บาท
คิดเป็นร้อยละของงบทไ่ี ดร้ บั จัดสรร...........................
งบกองทนุ ...........................................
จำนวน ............................................. บาท
คิดเปน็ รอ้ ยละของงบทไี่ ด้รบั จดั สรร.........................

9

ปญั หา/อปุ สรรค
เหตผุ ลที่ไมส่ ามารถดำเนนิ การให้เปน็ ไปตามเป้าหมาย .....................................................................................

.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ

...........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

หมายเหตุ - ขอใหห้ น่วยงานจดั ทำรายงานเปน็ รายหน่วยงาน

- ส่งใหก้ องตรวจราชการทาง E-mail : [email protected]
 รายงานครง้ั ที่ ๑ (ผลการเบิกจ่าย ณ วนั ที่ ๓๑ มี.ค. ๖๕) ภายในวันท่ี ๗ เม.ย. ๖๕
 รายงานครั้งที่ ๒ (ผลการเบกิ จา่ ย ณ วนั ท่ี ๓๐ มิ.ย. ๖๕) ภายในวนั ที่ ๗ ก.ค. ๖๕
 รายงานคร้ังท่ี ๓ (ผลการเบกิ จ่าย ณ วนั ที่ ๓๐ ก.ย. ๖๕) ภายในวนั ท่ี ๗ ต.ค. ๖๕

10

แบบตรวจและตดิ ตามการปฏบิ ตั งิ านตามแผนการตรวจราชการ พม. ปี ๒๕๖๕ ๑

หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมและสนับสนนุ วิชาการ 1 จงั หวัดปทมุ ธานี

ณ วนั ท่ี 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

************************************************

งบประมาณทไี่ ดร้ ับการจัดสรรทั้งหมด ผลการเบกิ จ่าย

งบดำเนินงาน 1,299,495.00 บาท  ไตรมาสท่ี ๑

งบอดุ หนุน ...............-................... บาท งบดำเนินงาน+งบอุดหนุน+งบลงทนุ

งบลงทนุ 637,740.00 บาท จำนวน 944,172.16 บาท

งบจงั หวดั ................-.................. บาท คิดเปน็ รอ้ ยละของงบทไ่ี ดร้ บั จดั สรร 30.22

งบกลมุ่ จังหวัด .................-.................. บาท (เป้าหมาย ๓๐ %)

งบบคุ ลากร 1,281,558.67 บาท งบจังหวัด/งบกลุ่มจังหวดั

งบเบิกแทนกนั 10,000.00 บาท จำนวน .................-............................ บาท

งบบูรณาการพฒั นาพนื้ ทรี่ ะดับภาค คิดเปน็ ร้อยละของงบทไี่ ดร้ ับจดั สรร.......-...................

................-.................................. บาท งบบูรณาการพัฒนาพืน้ ทร่ี ะดบั ภาค

งบกองทนุ (ระบุ) จำนวน ...............-.............................. บาท

๑. กองทนุ สง่ เสรมิ และพฒั นาคณุ ภาพชีวิตคนพกิ าร คดิ เป็นรอ้ ยละของงบท่ีไดร้ ับจดั สรร......-....................

- บาท

๒. กองทนุ ส่งเสริมการจัดสวสั ดิการสังคม
- บาท งบกองทุน
๑. กองทุนส่งเสรมิ และพัฒนาคณุ ภาพชวี ิตคนพกิ าร
๓. กองทุนผูส้ ูงอายุ
- บาท จำนวน ................-............................. บาท
คดิ เปน็ รอ้ ยละของงบท่ีไดร้ บั จดั สรร.........-................
๔. กองทุนคมุ้ ครองเด็ก
- บาท ๒. กองทนุ ส่งเสรมิ การจดั สวสั ดิการสงั คม
จำนวน ................-............................. บาท
๕. กองทนุ ค้ามนษุ ย์
คดิ เป็นรอ้ ยละของงบทไ่ี ดร้ บั จดั สรร..........-...............
- บาท
๓. กองทุนผสู้ งู อายุ
๖. กองทนุ ส่งเสรมิ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ
จำนวน ................-............................. บาท
- บาท
คดิ เป็นรอ้ ยละของงบที่ไดร้ บั จดั สรร........-.................

อนื่ ๆ (ระบุ)..................-................................บาท ๔. กองทุนค้มุ ครองเด็ก

จำนวน ...............-.............................. บาท

รวม 3,228,793.67 บาท คดิ เป็นรอ้ ยละของงบท่ีได้รับจดั สรร.........-................

๕. กองทนุ ค้ามนษุ ย์

จำนวน ..............-............................... บาท

คดิ เปน็ ร้อยละของงบที่ไดร้ ับจดั สรร...........-..............

๖. กองทนุ สง่ เสรมิ ความเท่าเทยี มระหว่างเพศ

จำนวน ..............-............................... บาท

คดิ เปน็ ร้อยละของงบทีไ่ ด้รบั จดั สรร.........-................

รวมท้งั สนิ้ ..............-.......................บาท

11

งบประมาณทไี่ ดร้ บั การจัดสรรท้ังหมด ผลการเบกิ จา่ ย
 ไตรมาสที่ ๒
งบดำเนนิ งาน+งบอุดหนุน+งบลงทุน

จำนวน 2,586,127.03 บาท
คิดเป็นร้อยละของงบทไ่ี ดร้ บั จัดสรร 80.10
(เป้าหมาย ๕๑ %)
งบจงั หวัด/งบกลุ่มจังหวดั
จำนวน .................-............................ บาท
คดิ เปน็ รอ้ ยละของงบทไี่ ด้รบั จดั สรร.........-.................
งบบรู ณาการพฒั นาพน้ื ทีร่ ะดบั ภาค
จำนวน .................-............................ บาท
คดิ เป็นร้อยละของงบทไ่ี ด้รบั จัดสรร..........-................
งบกองทุน...................-........................
จำนวน ................-............................. บาท
คิดเป็นร้อยละของงบทไ่ี ดร้ บั จัดสรร........-.................

 ไตรมาสท่ี ๓
งบดำเนนิ งาน+งบอดุ หนุน+งบลงทนุ

จำนวน ............................................. บาท
คิดเป็นรอ้ ยละของงบทไ่ี ดร้ บั จดั สรร ..........................
(เป้าหมาย ๗๒ %)
งบจังหวัด/งบกลมุ่ จงั หวดั
จำนวน ............................................. บาท
คิดเปน็ ร้อยละของงบทไี่ ด้รบั จัดสรร...........-.................
งบบูรณาการพฒั นาพน้ื ท่รี ะดบั ภาค
จำนวน ............................................ บาท
คิดเปน็ รอ้ ยละของงบทไี่ ด้รบั จดั สรร...........................
งบกองทนุ ...........................................
จำนวน ............................................. บาท
คดิ เปน็ ร้อยละของงบทไ่ี ด้รบั จดั สรร.........................
 ไตรมาสท่ี ๔
งบดำเนนิ งาน+งบอุดหนุน+งบลงทนุ
จำนวน ............................................. บาท
คิดเป็นรอ้ ยละของงบทไี่ ด้รบั จดั สรร ..........................
(เปา้ หมายไมน่ อ้ ยกวา่ ๙๓ %)
งบจงั หวัด/งบกลมุ่ จงั หวัด
จำนวน ............................................. บาท

คิดเปน็ รอ้ ยละของงบทไี่ ดร้ บั จัดสรร............................
งบบรู ณาการพฒั นาพนื้ ที่ระดบั ภาค

จำนวน ............................................. บาท
คิดเป็นร้อยละของงบทไ่ี ดร้ บั จดั สรร...........................
งบกองทุน...........................................
จำนวน ............................................. บาท

คดิ เป็นรอ้ ยละของงบทไ่ี ดร้ บั จัดสรร.........................

12

ปญั หา/อุปสรรค
เหตผุ ลที่ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย .....................................................................................

........................................................................................................... ..............................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
ข้อเสนอแนะ

............................................................................................................................. ..............................................
................................................................ ............................................................................................... ..........................

หมายเหตุ - ขอให้หนว่ ยงานจดั ทำรายงานเปน็ รายหน่วยงาน

- ส่งใหก้ องตรวจราชการทาง E-mail : [email protected]
 รายงานครง้ั ท่ี ๑ (ผลการเบิกจ่าย ณ วันท่ี ๓๑ ม.ี ค. ๖๕) ภายในวนั ท่ี ๗ เม.ย. ๖๕
 รายงานครั้งที่ ๒ (ผลการเบกิ จ่าย ณ วนั ท่ี ๓๐ มิ.ย. ๖๕) ภายในวนั ท่ี ๗ ก.ค. ๖๕
 รายงานครงั้ ท่ี ๓ (ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๕) ภายในวนั ที่ ๗ ต.ค. ๖๕

13

แบบตรวจและตดิ ตามการปฏบิ ตั งิ านตามแผนการตรวจราชการ พม. ปี ๒๕๖๕ ๑

หนว่ ยงาน สถาบนั พระประชาบดี จังหวัดปทุมธานี

ณ วนั ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

************************************************

งบประมาณทไี่ ดร้ บั การจัดสรรทง้ั หมด ผลการเบิกจา่ ย

งบดำเนนิ งาน 4,502,000.00 บาท  ไตรมาสท่ี ๑

งบอดุ หนนุ ......................-.............................บาท งบดำเนนิ งาน+งบอดุ หนนุ +งบลงทนุ

งบลงทนุ 3,055,100.00 บาท จำนวน 527,781.00 บาท

งบจังหวดั ......................-............................ บาท คิดเป็นร้อยละของงบทไ่ี ด้รบั จัดสรร 4.26

งบกล่มุ จงั หวัด .......................-............................ บาท (เปา้ หมาย ๓๐ %)

งบบรู ณาการพฒั นาพน้ื ทีร่ ะดบั ภาค งบจงั หวดั /งบกลุม่ จังหวัด

........................-............................ บาท จำนวน ................-............................. บาท

งบกองทุน (ระบ)ุ คดิ เปน็ ร้อยละของงบทไี่ ด้รบั จัดสรร........-..................

๑. กองทนุ ส่งเสรมิ และพฒั นาคณุ ภาพชวี ิตคนพิการ งบบรู ณาการพัฒนาพนื้ ทีร่ ะดบั ภาค

- บาท จำนวน .................-............................ บาท

๒. กองทนุ ส่งเสรมิ การจดั สวสั ดกิ ารสงั คม คิดเปน็ ร้อยละของงบทไ่ี ดร้ บั จัดสรร........-..................

- บาท

๓. กองทุนผู้สูงอายุ งบกองทนุ

- บาท ๑. กองทนุ สง่ เสริมและพัฒนาคณุ ภาพชีวติ คนพิการ
๔. กองทนุ คมุ้ ครองเดก็
จำนวน .................-............................ บาท
- บาท คิดเป็นรอ้ ยละของงบทไี่ ด้รบั จดั สรร.........-................
๕. กองทุนค้ามนษุ ย์
๒. กองทุนสง่ เสริมการจดั สวสั ดกิ ารสงั คม
- บาท จำนวน .................-............................ บาท
๖. กองทุนส่งเสรมิ ความเทา่ เทยี มระหว่างเพศ
คิดเปน็ รอ้ ยละของงบทไ่ี ด้รบั จดั สรร.........-................
- บาท ๓. กองทุนผูส้ งู อายุ
อ่ืน ๆ (ระบุ)
จำนวน ..................-........................... บาท
งบรายจา่ ยอื่น 4,828,300 บาท
คิดเปน็ รอ้ ยละของงบทไี่ ดร้ ับจัดสรร.........-................

รวม 12,385,400.00 บาท ๔. กองทนุ คมุ้ ครองเด็ก

จำนวน ...................-.......................... บาท

คิดเป็นรอ้ ยละของงบทไี่ ดร้ ับจดั สรร........-.................

๕. กองทนุ คา้ มนษุ ย์

จำนวน .................-............................ บาท

คดิ เป็นร้อยละของงบทไ่ี ดร้ ับจัดสรร..........-...............

๖. กองทนุ สง่ เสรมิ ความเท่าเทยี มระหวา่ งเพศ

จำนวน ...................-.......................... บาท

คิดเป็นรอ้ ยละของงบทไ่ี ดร้ บั จดั สรร.........-................

รวมทัง้ สน้ิ .....................................บาท

14

งบประมาณทไี่ ดร้ บั การจดั สรรทัง้ หมด ผลการเบิกจา่ ย
 ไตรมาสท่ี ๒
งบดำเนนิ งาน+งบอุดหนนุ +งบลงทุน

จำนวน 2,473,886.20 บาท
คิดเปน็ ร้อยละของงบทไี่ ดร้ บั จัดสรร 19.39
(เปา้ หมาย ๕๑ %)
งบจังหวัด/งบกลุ่มจงั หวดั
จำนวน .................-............................ บาท
คดิ เป็นร้อยละของงบทไี่ ดร้ บั จดั สรร............-..............
งบบูรณาการพฒั นาพนื้ ท่รี ะดบั ภาค
จำนวน ................-............................. บาท
คิดเปน็ รอ้ ยละของงบทไี่ ด้รบั จัดสรร..........-................
งบกองทนุ ..................-.........................
จำนวน ...............-............................... บาท
คิดเปน็ รอ้ ยละของงบทไ่ี ดร้ บั จดั สรร........-.................
 ไตรมาสที่ ๓
งบดำเนนิ งาน+งบอดุ หนนุ +งบลงทุน
จำนวน ............................................. บาท
คิดเป็นรอ้ ยละของงบทไ่ี ดร้ บั จดั สรร ..........................
(เป้าหมาย ๗๒ %)
งบจงั หวัด/งบกลุ่มจงั หวัด
จำนวน ............................................. บาท
คดิ เปน็ ร้อยละของงบทไ่ี ด้รบั จดั สรร............................
งบบรู ณาการพฒั นาพนื้ ท่รี ะดบั ภาค
จำนวน ............................................. บาท
คดิ เป็นร้อยละของงบทไี่ ดร้ บั จดั สรร............................
งบกองทนุ ...........................................
จำนวน ............................................. บาท
คดิ เป็นรอ้ ยละของงบทไ่ี ดร้ บั จดั สรร.........................
 ไตรมาสที่ ๔
งบดำเนนิ งาน+งบอุดหนนุ +งบลงทุน
จำนวน ............................................. บาท
คิดเปน็ รอ้ ยละของงบทไ่ี ดร้ บั จัดสรร ..........................
(เปา้ หมายไม่น้อยกวา่ ๙๓ %)
งบจังหวัด/งบกลมุ่ จังหวัด
จำนวน ............................................. บาท
คดิ เปน็ ร้อยละของงบทไี่ ด้รบั จัดสรร............................
งบบรู ณาการพัฒนาพนื้ ทร่ี ะดบั ภาค
จำนวน ............................................. บาท
คิดเปน็ ร้อยละของงบทไ่ี ด้รบั จดั สรร...........................
งบกองทนุ ...........................................
จำนวน ............................................. บาท
คิดเปน็ รอ้ ยละของงบทไ่ี ดร้ บั จดั สรร.........................

15

ปญั หา/อุปสรรค
เหตุผลท่ีไมส่ ามารถดำเนนิ การใหเ้ ป็นไปตามเป้าหมาย

- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารจัดงาน สถาบันพระประชาบดีตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการก่อสรา้ ง
- ซ่อมแซมถนนทางเข้าสถาบนั พระประชาบดี ตำบลรังสติ อำเภอธญั บรุ ี จังหวดั ปทุมธานี อยู่ในระหวา่ งลงนามสัญญา
จา้ ง

ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ..............................................

.................................................................................... ........................................................................... ..........................

หมายเหตุ - ขอให้หน่วยงานจัดทำรายงานเปน็ รายหน่วยงาน

- ส่งใหก้ องตรวจราชการทาง E-mail : [email protected]
 รายงานคร้ังท่ี ๑ (ผลการเบกิ จ่าย ณ วนั ที่ ๓๑ ม.ี ค. ๖๕) ภายในวันท่ี ๗ เม.ย. ๖๕
 รายงานครั้งที่ ๒ (ผลการเบกิ จ่าย ณ วันที่ ๓๐ ม.ิ ย. ๖๕) ภายในวนั ที่ ๗ ก.ค. ๖๕
 รายงานคร้งั ที่ ๓ (ผลการเบกิ จา่ ย ณ วนั ท่ี ๓๐ ก.ย. ๖๕) ภายในวนั ท่ี ๗ ต.ค. ๖๕

16

แบบตรวจและตดิ ตามการปฏิบตั งิ านตามแผนการตรวจราชการ พม. ปี ๒๕๖๕ ๑

หนว่ ยงาน สถานคุ้มครองสวัสดกิ ารภาพผูเ้ สยี หายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมธานี

ณ วันท่ี 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

************************************************

งบประมาณทไี่ ดร้ ับการจัดสรรท้งั หมด ผลการเบกิ จ่าย

งบดำเนินงาน 3,335,325.00 บาท  ไตรมาสท่ี ๑

งบอุดหนนุ - บาท งบดำเนนิ งาน+งบอดุ หนุน+งบลงทุน

งบลงทุน 87,500.00 บาท จำนวน ๑,625,383.43 บาท

งบจงั หวดั ๘๐๖,๘๒๐.00 บาท คดิ เปน็ ร้อยละของงบท่ีได้รบั จัดสรร 36.72

งบกลุ่มจงั หวัด - บาท (เปา้ หมาย ๓๐ %)

งบบรู ณาการพฒั นาพนื้ ทร่ี ะดับภาค งบจงั หวัด/งบกลมุ่ จังหวดั

- บาท จำนวน ...............-.............................. บาท

งบกองทนุ (ระบ)ุ คดิ เป็นร้อยละของงบที่ได้รบั จดั สรร........-.................

๔. กองทนุ ส่งเสริมและพฒั นาคุณภาพชวี ติ คนพิการ งบบูรณาการพฒั นาพ้ืนที่ระดับภาค

- บาท จำนวน ..............-............................... บาท

๕. กองทนุ ส่งเสรมิ การจดั สวสั ดกิ ารสงั คม คิดเปน็ ร้อยละของงบท่ีได้รบั จัดสรร........-.................

- บาท งบกองทุน
๖. กองทุนผ้สู ูงอายุ ๑. กองทนุ สง่ เสริมและพฒั นาคุณภาพชวี ติ คนพกิ าร

- บาท จำนวน ...................-......................... บาท
๔. กองทนุ คุ้มครองเด็ก คดิ เปน็ ร้อยละของงบท่ไี ด้รับจัดสรร..........-...............
๒. กองทนุ ส่งเสรมิ การจดั สวัสดกิ ารสงั คม
- บาท จำนวน ...................-......................... บาท
๕. กองทุนคา้ มนุษย์ คิดเปน็ รอ้ ยละของงบทีไ่ ด้รบั จัดสรร.........-................
๓. กองทนุ ผสู้ ูงอายุ
- บาท จำนวน ...................-.......................... บาท
๖. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทยี มระหวา่ งเพศ

- บาท

อน่ื ๆ (ระบ)ุ - บาท คิดเปน็ ร้อยละของงบท่ีได้รับจดั สรร.........-..............
๔. กองทนุ คุ้มครองเด็ก

จำนวน ...................-.......................... บาท
รวม 1,229,645.00 บาท คิดเปน็ ร้อยละของงบที่ได้รับจดั สรร.........-................

๕. กองทุนค้ามนษุ ย์

จำนวน .................-............................ บาท

คดิ เปน็ ร้อยละของงบทไ่ี ด้รับจดั สรร........-.................

๖. กองทนุ สง่ เสริมความเทา่ เทียมระหวา่ งเพศ

จำนวน ..................-........................... บาท

คดิ เป็นรอ้ ยละของงบท่ไี ด้รบั จัดสรร........-.................

รวมทั้งสิ้น..............-.......................บาท

17

งบประมาณทไี่ ดร้ บั การจดั สรรท้งั หมด ผลการเบิกจา่ ย
 ไตรมาสที่ ๒
งบดำเนนิ งาน+งบอดุ หนุน+งบลงทนุ

จำนวน 3,506,878.85 บาท
คดิ เป็นร้อยละของงบทไ่ี ด้รบั จัดสรร 82.91
(เปา้ หมาย ๕๑ %)
งบจังหวัด/งบกลมุ่ จังหวดั
จำนวน ................-............................. บาท
คดิ เปน็ ร้อยละของงบทไี่ ดร้ บั จัดสรร..............-............
งบบูรณาการพฒั นาพน้ื ที่ระดบั ภาค
จำนวน ..............-............................... บาท
คดิ เป็นร้อยละของงบทไี่ ดร้ บั จดั สรร...............-...........
งบกองทนุ ...................-........................
จำนวน ...............-.............................. บาท
คดิ เปน็ ร้อยละของงบทไ่ี ดร้ บั จัดสรร.........-................
 ไตรมาสที่ ๓
งบดำเนนิ งาน+งบอุดหนนุ +งบลงทุน
จำนวน ............................................. บาท
คดิ เป็นรอ้ ยละของงบทไ่ี ดร้ บั จดั สรร ..........................
(เปา้ หมาย ๗๒ %)
งบจงั หวัด/งบกลุม่ จังหวัด
จำนวน ............................................. บาท
คิดเปน็ ร้อยละของงบทไ่ี ด้รบั จัดสรร............................
งบบูรณาการพัฒนาพนื้ ทร่ี ะดบั ภาค
จำนวน ............................................. บาท
คิดเป็นร้อยละของงบทไี่ ด้รบั จดั สรร............................
งบกองทนุ ...........................................
จำนวน ............................................. บาท
คิดเป็นรอ้ ยละของงบทไ่ี ดร้ บั จดั สรร.........................
 ไตรมาสท่ี ๔
งบดำเนนิ งาน+งบอุดหนุน+งบลงทุน
จำนวน ............................................. บาท
คิดเป็นรอ้ ยละของงบทไี่ ดร้ บั จัดสรร ..........................
(เป้าหมายไม่น้อยกวา่ ๙๓ %)
งบจังหวดั /งบกลุม่ จังหวดั
จำนวน ............................................. บาท
คิดเปน็ ร้อยละของงบทไ่ี ดร้ บั จดั สรร............................
งบบรู ณาการพัฒนาพนื้ ทีร่ ะดบั ภาค
จำนวน ............................................. บาท
คดิ เปน็ ร้อยละของงบทไี่ ดร้ บั จดั สรร...........................
.งบกองทนุ ...........................................
จำนวน ............................................. บาท

คดิ เป็นร้อยละของงบทไี่ ดร้ บั จัดสรร.........................

18

ปญั หา/อุปสรรค
เหตผุ ลที่ไม่สามารถดำเนินการใหเ้ ปน็ ไปตามเปา้ หมาย .....................................................................................

............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
ข้อเสนอแนะ

..................................................................................................................................................... ......................
............................................................................................................................. ............................................................

หมายเหตุ - ขอให้หน่วยงานจัดทำรายงานเป็นรายหน่วยงาน

- ส่งใหก้ องตรวจราชการทาง E-mail : [email protected]
 รายงานครง้ั ที่ ๑ (ผลการเบกิ จ่าย ณ วนั ท่ี ๓๑ มี.ค. ๖๕) ภายในวันท่ี ๗ เม.ย. ๖๕
 รายงานครั้งที่ ๒ (ผลการเบกิ จา่ ย ณ วนั ท่ี ๓๐ มิ.ย. ๖๕) ภายในวันที่ ๗ ก.ค. ๖๕
 รายงานครงั้ ท่ี ๓ (ผลการเบกิ จ่าย ณ วนั ที่ ๓๐ ก.ย. ๖๕) ภายในวันที่ ๗ ต.ค. ๖๕

19



แบบตรวจและตดิ ตามการปฏิบตั งิ านตามแผนการตรวจราชการ พม. ปี ๒๕๖๕

หนว่ ยงาน สถานคุ้มครองคนไรท้ ีพ่ ึ่งชายธญั บุรี จงั หวัดปทุมธานี

ณ วันท่ี 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

************************************************

งบประมาณท่ไี ด้รับการจัดสรรท้ังหมด ผลการเบิกจ่าย

งบดำเนนิ งาน 8,889,116.00 บาท  ไตรมาสท่ี ๑

งบอุดหนุน ............................-.......................บาท งบดำเนนิ งาน+งบอุดหนุน+งบลงทนุ

งบลงทุน 814,600.00 บาท จำนวน 4,112,785.39 บาท

งบจงั หวัด .................................................. บาท คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร 34.91

งบกลมุ่ จังหวัด ..........................-....................... บาท (เปา้ หมาย ๓๐ %)

งบบุคลากร 3,487,080.00 บาท งบจงั หวดั /งบกลุ่มจังหวดั

งบบูรณาการพฒั นาพ้นื ทร่ี ะดับภาค จำนวน ...............-.............................. บาท

.............................-....................... บาท คดิ เปน็ รอ้ ยละของงบท่ีได้รับจัดสรร...........-...............

งบกองทนุ (ระบ)ุ งบบรู ณาการพฒั นาพนื้ ท่รี ะดับภาค

๑. กองทุนสง่ เสรมิ และพัฒนาคุณภาพชวี ิตคนพิการ จำนวน ..............-............................... บาท

- บาท คิดเป็นรอ้ ยละของงบที่ได้รบั จดั สรร..........-................

๒. กองทุนส่งเสรมิ การจัดสวัสดิการสงั คม งบกองทุน
- บาท ๑. กองทุนสง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๓. กองทนุ ผู้สูงอายุ จำนวน ................-............................. บาท
- บาท คิดเปน็ ร้อยละของงบทไ่ี ด้รบั จดั สรร..........-...............
๒. กองทนุ สง่ เสรมิ การจัดสวสั ดกิ ารสังคม
๔. กองทนุ ค้มุ ครองเด็ก จำนวน ................-............................. บาท
- บาท คิดเปน็ รอ้ ยละของงบทีไ่ ด้รบั จดั สรร...........-..............
๓. กองทนุ ผสู้ ูงอายุ
๕. กองทนุ คา้ มนุษย์ จำนวน ................-............................. บาท
- บาท คิดเป็นรอ้ ยละของงบท่ไี ด้รบั จัดสรร............-.............
๔. กองทนุ คุ้มครองเด็ก
๖. กองทนุ ส่งเสริมความเท่าเทียมระหวา่ งเพศ
- บาท

อนื่ ๆ (ระบ)ุ ...................-..................................บาท

รวม 13,190,796.00 บาท จำนวน ................-............................. บาท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจดั สรร............-.............

๕. กองทุนค้ามนุษย์

จำนวน ...............-.............................. บาท

คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รบั จัดสรร...........-..............

๖. กองทุนสง่ เสรมิ ความเทา่ เทยี มระหว่างเพศ

จำนวน ..............-............................... บาท

คิดเป็นรอ้ ยละของงบที่ได้รับจดั สรร...........-..............

รวมทั้งสิ้น..............-.......................บาท

20

งบประมาณทไี่ ดร้ บั การจัดสรรท้ังหมด ผลการเบิกจ่าย
 ไตรมาสที่ ๒
งบดำเนนิ งาน+งบอุดหนุน+งบลงทนุ

จำนวน 10,579,754.75 บาท
คิดเป็นรอ้ ยละของงบทไี่ ด้รบั จัดสรร 80.21
(เป้าหมาย ๕๑ %)
งบจงั หวดั /งบกลมุ่ จงั หวัด
จำนวน ...................-.......................... บาท
คิดเปน็ ร้อยละของงบทไ่ี ดร้ บั จดั สรร.............-.............
งบบูรณาการพัฒนาพน้ื ที่ระดบั ภาค
จำนวน ..................-........................... บาท
คดิ เป็นร้อยละของงบทไ่ี ด้รบั จดั สรร............-..............
งบกองทุน.....................-......................
จำนวน ..................-........................... บาท
คิดเปน็ ร้อยละของงบทไ่ี ดร้ บั จัดสรร..........-...............

 ไตรมาสที่ ๓
งบดำเนนิ งาน+งบอดุ หนนุ +งบลงทนุ

จำนวน ............................................. บาท
คิดเป็นรอ้ ยละของงบทไ่ี ดร้ บั จัดสรร ..........................
(เป้าหมาย ๗๒ %)
งบจงั หวดั /งบกลุม่ จงั หวดั
จำนวน ............................................. บาท
คดิ เปน็ รอ้ ยละของงบทไ่ี ดร้ บั จัดสรร............................
งบบรู ณาการพฒั นาพน้ื ทร่ี ะดบั ภาค
จำนวน ............................................. บาท
คดิ เป็นรอ้ ยละของงบทไี่ ดร้ บั จดั สรร............................
งบกองทนุ ...........................................
จำนวน ............................................. บาท
คิดเปน็ รอ้ ยละของงบทไี่ ดร้ บั จดั สรร.........................
 ไตรมาสท่ี ๔
งบดำเนนิ งาน+งบอุดหนนุ +งบลงทุน
จำนวน ............................................. บาท
คดิ เป็นรอ้ ยละของงบทไ่ี ด้รบั จดั สรร ..........................
(เป้าหมายไมน่ อ้ ยกวา่ ๙๓ %)
งบจงั หวัด/งบกลมุ่ จงั หวัด
จำนวน ............................................. บาท

คดิ เปน็ รอ้ ยละของงบทไี่ ดร้ บั จดั สรร............................
งบบูรณาการพัฒนาพนื้ ท่ีระดบั ภาค

จำนวน ............................................. บาท
คิดเป็นร้อยละของงบทไี่ ดร้ บั จัดสรร...........................
งบกองทุน...........................................
จำนวน ............................................. บาท

คิดเป็นรอ้ ยละของงบทไ่ี ด้รบั จดั สรร.........................

21

ปญั หา/อุปสรรค
เหตผุ ลที่ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย .....................................................................................

........................................................................................................... ..............................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
ข้อเสนอแนะ

............................................................................................................................. ..............................................
................................................................ ............................................................................................... ..........................

หมายเหตุ - ขอให้หนว่ ยงานจดั ทำรายงานเปน็ รายหน่วยงาน

- ส่งใหก้ องตรวจราชการทาง E-mail : [email protected]
 รายงานครง้ั ท่ี ๑ (ผลการเบิกจ่าย ณ วันท่ี ๓๑ ม.ี ค. ๖๕) ภายในวนั ท่ี ๗ เม.ย. ๖๕
 รายงานครั้งท่ี ๒ (ผลการเบิกจา่ ย ณ วนั ที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๕) ภายในวนั ท่ี ๗ ก.ค. ๖๕
 รายงานครงั้ ที่ ๓ (ผลการเบิกจา่ ย ณ วนั ท่ี ๓๐ ก.ย. ๖๕) ภายในวนั ที่ ๗ ต.ค. ๖๕

22

แบบตรวจและตดิ ตามการปฏิบตั งิ านตามแผนการตรวจราชการ พม. ปี ๒๕๖๕ ๑

หนว่ ยงาน สถานคุ้มครองคนไรท้ พี่ ่ึงหญิงธญั บุรี จังหวดั ปทุมธานี

ณ วันที่ 31 เดอื น มนี าคม พ.ศ. 2565

************************************************

งบประมาณทไี่ ด้รับการจัดสรรทัง้ หมด ผลการเบกิ จา่ ย

งบดำเนนิ งาน ๖,๙๗๔,๔๘๑.00 บาท  ไตรมาสท่ี ๑

งบอดุ หนนุ ......................-.............................บาท งบดำเนินงาน+งบอุดหนุน+งบลงทุน

งบลงทนุ ๒,๖๓๖,๖๐๐.00 บาท จำนวน ๕,๒๑๗,๖๓๒.๒๔ บาท

งบจังหวดั .......................-........................... บาท คิดเปน็ ร้อยละของงบท่ีได้รบั จดั สรร ๔๔.๖๗

งบกลุ่มจงั หวัด ........................-........................... บาท (เปา้ หมาย ๓๐ %)
งบจงั หวัด/งบกลุ่มจงั หวัด
งบบุคลากร ๒,๐๖๘,๕๗๖ บาท
จำนวน .................-............................ บาท
งบบูรณาการพฒั นาพนื้ ท่รี ะดับภาค คดิ เปน็ ร้อยละของงบที่ได้รบั จดั สรร.......-...................
งบบูรณาการพัฒนาพนื้ ทรี่ ะดับภาค
........................-............................ บาท จำนวน ................-............................. บาท
งบกองทุน (ระบุ) คดิ เป็นร้อยละของงบที่ได้รบั จดั สรร.......-...................

๑. กองทุนส่งเสรมิ และพฒั นาคุณภาพชวี ติ คนพกิ าร งบกองทุน
๑. กองทุนสง่ เสริมและพัฒนาคณุ ภาพชีวิตคนพกิ าร
- บาท
๒. กองทนุ สง่ เสรมิ การจัดสวสั ดกิ ารสงั คม จำนวน .................-............................ บาท
คิดเปน็ รอ้ ยละของงบทไ่ี ด้รบั จัดสรร............-.............
- บาท ๒. กองทุนส่งเสริมการจดั สวัสดิการสงั คม
จำนวน .................-............................ บาท
๓. กองทนุ ผู้สงู อายุ บาท คิดเป็นร้อยละของงบท่ไี ด้รบั จัดสรร...........-..............
- ๓. กองทุนผ้สู ูงอายุ
จำนวน ................-............................. บาท
๔. กองทุนค้มุ ครองเด็ก คดิ เป็นร้อยละของงบที่ได้รบั จดั สรร...........-..............

- บาท
๕. กองทุนคา้ มนษุ ย์ บาท

-

๖. กองทุนสง่ เสรมิ ความเทา่ เทยี มระหวา่ งเพศ
- บาท

อ่ืน ๆ (ระบุ)....................-.................................บาท ๔. กองทนุ คุ้มครองเดก็
จำนวน ................-............................. บาท

คิดเปน็ ร้อยละของงบทไ่ี ด้รับจดั สรร...........-..............
รวม ๑๑,๖๗๙,๖๕๗.00 บาท ๕. กองทนุ คา้ มนุษย์

จำนวน ................-............................. บาท

คิดเปน็ ร้อยละของงบทไ่ี ด้รับจดั สรร...........-..............

๖. กองทุนส่งเสริมความเทา่ เทยี มระหว่างเพศ

จำนวน ..............--............................... บาท

คดิ เป็นรอ้ ยละของงบที่ได้รับจดั สรร............-.............

รวมท้งั ส้นิ ................-......................บาท

23

งบประมาณท่ีได้รับการจดั สรรท้งั หมด ผลการเบิกจ่าย
 ไตรมาสที่ ๒
งบดำเนนิ งาน+งบอุดหนุน+งบลงทนุ

จำนวน ๗,๒๙๑,๖๙๕.๙๙ บาท

คดิ เปน็ ร้อยละของงบทไี่ ดร้ บั จดั สรร ๖๒.๔๓

(เปา้ หมาย ๕๑ %)
งบจงั หวดั /งบกลุ่มจงั หวดั

จำนวน ..................-........................... บาท
คดิ เปน็ รอ้ ยละของงบทไ่ี ดร้ บั จดั สรร..............-............
งบบรู ณาการพฒั นาพน้ื ทรี่ ะดบั ภาค
จำนวน ..................-........................... บาท
คดิ เปน็ ร้อยละของงบทไ่ี ดร้ บั จัดสรร.............-.............
งบกองทนุ .....................-......................
จำนวน ..................-........................... บาท
คิดเปน็ ร้อยละของงบทไ่ี ดร้ บั จัดสรร...........-..............
 ไตรมาสท่ี ๓
งบดำเนนิ งาน+งบอดุ หนนุ +งบลงทุน
จำนวน ............................................. บาท
คดิ เป็นรอ้ ยละของงบทไ่ี ดร้ บั จัดสรร ..........................
(เปา้ หมาย ๗๒ %)
งบจังหวัด/งบกลุ่มจงั หวัด
จำนวน ............................................. บาท
คดิ เปน็ ร้อยละของงบทไี่ ดร้ บั จัดสรร............................
งบบรู ณาการพฒั นาพน้ื ที่ระดบั ภาค
จำนวน ............................................. บาท
คิดเป็นร้อยละของงบทไี่ ด้รบั จัดสรร............................
งบกองทุน...........................................
จำนวน ............................................. บาท
คดิ เป็นรอ้ ยละของงบทไ่ี ดร้ บั จัดสรร.........................
 ไตรมาสท่ี ๔
งบดำเนนิ งาน+งบอุดหนุน+งบลงทุน
จำนวน ............................................. บาท
คิดเปน็ รอ้ ยละของงบทไ่ี ด้รบั จัดสรร ..........................
(เป้าหมายไมน่ ้อยกว่า ๙๓ %)
งบจังหวดั /งบกลมุ่ จังหวดั
จำนวน ............................................. บาท
คดิ เป็นร้อยละของงบทไ่ี ดร้ บั จัดสรร............................
งบบรู ณาการพฒั นาพน้ื ทรี่ ะดบั ภาค
จำนวน ............................................. บาท
คดิ เป็นรอ้ ยละของงบทไ่ี ด้รบั จัดสรร...........................
งบกองทนุ ...........................................
จำนวน ............................................. บาท

คิดเป็นร้อยละของงบทไี่ ดร้ บั จดั สรร.........................

24

ปญั หา/อุปสรรค
เหตผุ ลที่ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย .....................................................................................

........................................................................................................... ..............................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
ข้อเสนอแนะ

............................................................................................................................. ..............................................
................................................................ ............................................................................................... ..........................

หมายเหตุ - ขอให้หนว่ ยงานจดั ทำรายงานเปน็ รายหน่วยงาน

- ส่งใหก้ องตรวจราชการทาง E-mail : [email protected]
 รายงานครง้ั ท่ี ๑ (ผลการเบิกจ่าย ณ วันท่ี ๓๑ ม.ี ค. ๖๕) ภายในวนั ท่ี ๗ เม.ย. ๖๕
 รายงานครั้งที่ ๒ (ผลการเบกิ จ่าย ณ วนั ท่ี ๓๐ มิ.ย. ๖๕) ภายในวนั ท่ี ๗ ก.ค. ๖๕
 รายงานครงั้ ท่ี ๓ (ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๕) ภายในวนั ที่ ๗ ต.ค. ๖๕

25

แบบตรวจและตดิ ตามการปฏบิ ตั งิ านตามแผนการตรวจราชการ พม. ปี ๒๕๖๕ ๑

หนว่ ยงาน ศนู ยค์ มุ้ ครองคนไรท้ ี่พ่งึ จังหวัดปทุมธานี

ณ วนั ที่ 31 เดอื น มนี าคม พ.ศ. 2565

************************************************

งบประมาณท่ีได้รับการจดั สรรทง้ั หมด ผลการเบิกจา่ ย

งบดำเนินงาน 635,335.55 บาท  ไตรมาสท่ี ๑

งบอดุ หนุน 203,000.00 บาท งบดำเนินงาน+งบอุดหนนุ +งบลงทุน
จำนวน .................-............................ บาท
งบลงทุน .............................-...................... บาท คิดเป็นรอ้ ยละของงบที่ได้รับจดั สรร ..........-...............
(เปา้ หมาย ๓๐ %)
งบจังหวัด ............................-....................... บาท
งบจงั หวัด/งบกล่มุ จงั หวดั
งบกลุม่ จงั หวัด .............................-...................... บาท จำนวน ................-............................. บาท
คิดเป็นรอ้ ยละของงบท่ีได้รบั จดั สรร...........-...............
งบบคุ ลากร 1,511,850.00 บาท
งบบูรณาการพฒั นาพนื้ ท่รี ะดับภาค
งบบรู ณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค จำนวน .................-............................ บาท
คดิ เปน็ รอ้ ยละของงบที่ได้รบั จัดสรร..............-............
.............................-....................... บาท

งบกองทุน (ระบุ)

๑. กองทุนส่งเสริมและพฒั นาคณุ ภาพชวี ิตคนพิการ

- บาท งบกองทนุ

๒. กองทนุ ส่งเสริมการจัดสวสั ดิการสงั คม
- บาท ๑. กองทนุ ส่งเสริมและพัฒนาคณุ ภาพชีวติ คนพกิ าร
จำนวน ...................-.......................... บาท
๓. กองทนุ ผู้สูงอายุ
- บาท คดิ เป็นรอ้ ยละของงบทีไ่ ด้รับจดั สรร.............-............
๒. กองทนุ ส่งเสรมิ การจัดสวสั ดกิ ารสงั คม
๔. กองทุนคมุ้ ครองเด็ก
- บาท จำนวน ..................-........................... บาท
คดิ เป็นรอ้ ยละของงบทีไ่ ด้รับจัดสรร...........-..............
๕. กองทนุ ค้ามนุษย์
- บาท ๓. กองทุนผู้สูงอายุ
จำนวน .................-............................ บาท
๖. กองทุนส่งเสรมิ ความเท่าเทยี มระหวา่ งเพศ
- บาท คิดเป็นรอ้ ยละของงบท่ไี ด้รับจัดสรร...........-..............
๔. กองทนุ คุ้มครองเดก็
อ่นื ๆ (ระบ)ุ .............................-......................บาท
จำนวน ................-............................. บาท

รวม 2,350,185.55 บาท คิดเปน็ รอ้ ยละของงบท่ไี ด้รับจดั สรร............-.............

๕. กองทนุ คา้ มนษุ ย์

จำนวน .................-............................ บาท

คดิ เป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร............-.............

๖. กองทนุ ส่งเสรมิ ความเทา่ เทียมระหวา่ งเพศ

จำนวน ..................-........................... บาท

คิดเปน็ ร้อยละของงบท่ีได้รับจดั สรร............-.............

รวมทั้งสน้ิ ................-.....................บาท

26

งบประมาณท่ีได้รับการจดั สรรท้งั หมด ผลการเบิกจา่ ย
 ไตรมาสที่ ๒
งบดำเนนิ งาน+งบอุดหนนุ +งบลงทุน

จำนวน 1,923,477.33 บาท
คดิ เปน็ ร้อยละของงบทไ่ี ดร้ บั จัดสรร 81.84
(เปา้ หมาย ๕๑ %)
งบจงั หวดั /งบกลมุ่ จังหวดั
จำนวน ...................-.......................... บาท
คดิ เปน็ ร้อยละของงบทไี่ ดร้ บั จดั สรร.......-...................
งบบรู ณาการพฒั นาพน้ื ท่รี ะดบั ภาค
จำนวน ....................-......................... บาท
คดิ เปน็ ร้อยละของงบทไ่ี ดร้ บั จดั สรร........-..................
งบกองทนุ ......................-.....................
จำนวน ..................-........................... บาท
คิดเปน็ ร้อยละของงบทไี่ ด้รบั จัดสรร.........-................

 ไตรมาสที่ ๓
งบดำเนนิ งาน+งบอดุ หนนุ +งบลงทุน

จำนวน ............................................. บาท
คดิ เป็นรอ้ ยละของงบทไ่ี ดร้ บั จดั สรร ..........................
(เปา้ หมาย ๗๒ %)
งบจังหวัด/งบกลุ่มจงั หวัด
จำนวน ............................................. บาท
คดิ เปน็ ร้อยละของงบทไี่ ดร้ บั จดั สรร............................
งบบรู ณาการพัฒนาพนื้ ทรี่ ะดบั ภาค
จำนวน ............................................. บาท
คิดเป็นร้อยละของงบทไี่ ดร้ บั จดั สรร............................
งบกองทุน...........................................
จำนวน ............................................. บาท
คดิ เป็นรอ้ ยละของงบทไ่ี ดร้ บั จัดสรร.........................
 ไตรมาสท่ี ๔
งบดำเนนิ งาน+งบอดุ หนุน+งบลงทุน
จำนวน ............................................. บาท
คิดเปน็ รอ้ ยละของงบทไี่ ด้รบั จัดสรร ..........................
(เป้าหมายไมน่ ้อยกวา่ ๙๓ %)
งบจังหวดั /งบกลมุ่ จังหวัด
จำนวน ............................................. บาท

คดิ เป็นร้อยละของงบทไ่ี ด้รบั จดั สรร............................
งบบรู ณาการพัฒนาพน้ื ท่ีระดบั ภาค

จำนวน ............................................. บาท
คดิ เป็นร้อยละของงบทไี่ ดร้ บั จัดสรร...........................
งบกองทนุ ...........................................
จำนวน ............................................. บาท

คิดเปน็ รอ้ ยละของงบทไี่ ด้รบั จดั สรร.........................

27

ปญั หา/อุปสรรค
เหตผุ ลที่ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย .....................................................................................

........................................................................................................... ..............................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
ข้อเสนอแนะ

............................................................................................................................. ..............................................
................................................................ ............................................................................................... ..........................

หมายเหตุ - ขอให้หนว่ ยงานจดั ทำรายงานเปน็ รายหน่วยงาน

- ส่งใหก้ องตรวจราชการทาง E-mail : [email protected]
 รายงานครง้ั ท่ี ๑ (ผลการเบิกจ่าย ณ วันท่ี ๓๑ ม.ี ค. ๖๕) ภายในวนั ท่ี ๗ เม.ย. ๖๕
 รายงานครั้งที่ ๒ (ผลการเบกิ จ่าย ณ วนั ท่ี ๓๐ มิ.ย. ๖๕) ภายในวนั ท่ี ๗ ก.ค. ๖๕
 รายงานครงั้ ท่ี ๓ (ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๕) ภายในวนั ที่ ๗ ต.ค. ๖๕

28

แบบตรวจและตดิ ตามการปฏบิ ตั งิ านตามแผนการตรวจราชการ พม. ปี ๒๕๖๕ ๑

หน่วยงาน สถานสงเคราะหเ์ ด็กอ่อนรังสติ จงั หวัดปทมุ ธานี

ณ วันที่ 31 เดอื น มีนาคม พ.ศ. 2565

************************************************

งบประมาณทไี่ ดร้ บั การจัดสรรทั้งหมด ผลการเบกิ จ่าย

งบดำเนนิ งาน 3,340,800.00 บาท  ไตรมาสท่ี ๑

งบอดุ หนนุ 168,000.00 บาท งบดำเนินงาน+งบอุดหนนุ +งบลงทนุ

งบลงทนุ 2,125,900.00 บาท จำนวน 1,784,842.40 บาท

งบคา่ สาธารณูปโภค 1,131,800.00 บาท คิดเปน็ รอ้ ยละของงบท่ีได้รบั จัดสรร 21.50

งบบุคลากร 1,471,737.00 บาท (เปา้ หมาย ๓๐ %)

เงินสมทบประกันสังคม 64,575.00 บาท งบจงั หวัด/งบกลมุ่ จงั หวัด

งบกลุม่ จังหวดั .............................-...................... บาท จำนวน ....................-......................... บาท

งบบูรณาการพฒั นาพน้ื ที่ระดับภาค คดิ เปน็ ร้อยละของงบที่ได้รับจดั สรร...........-...............

...............................-..................... บาท งบบรู ณาการพฒั นาพ้ืนท่รี ะดับภาค

งบกองทนุ (ระบุ) จำนวน ....................-......................... บาท

๑. กองทุนส่งเสริมและพฒั นาคณุ ภาพชวี ติ คนพกิ าร คิดเป็นรอ้ ยละของงบท่ีได้รับจัดสรร...........-...............

- บาท งบกองทุน
๒. กองทุนส่งเสรมิ การจัดสวัสดกิ ารสังคม ๑. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวี ิตคนพกิ าร

- บาท จำนวน .................-............................ บาท
๓. กองทนุ ผสู้ ูงอายุ คิดเปน็ ร้อยละของงบทไ่ี ด้รับจดั สรร.........-................
๒. กองทนุ สง่ เสริมการจดั สวัสดกิ ารสังคม
- บาท จำนวน .................-............................ บาท
๔. กองทุนคมุ้ ครองเด็ก คิดเปน็ รอ้ ยละของงบทีไ่ ด้รับจัดสรร.........-................
๓. กองทุนผสู้ งู อายุ
- บาท จำนวน ..................-........................... บาท
๕. กองทนุ คา้ มนุษย์ คดิ เป็นรอ้ ยละของงบทไ่ี ด้รับจดั สรร.........--................
๔. กองทนุ คุ้มครองเดก็
- บาท จำนวน .................-............................ บาท
๖. กองทุนส่งเสรมิ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

- บาท
อืน่ ๆ (ระบุ)....................-.................................บาท

รวม 8,302,812.00 บาท คดิ เป็นรอ้ ยละของงบทไ่ี ด้รบั จดั สรร.........-................
๕. กองทุนคา้ มนุษย์

จำนวน .................-............................ บาท

คดิ เปน็ ร้อยละของงบทไ่ี ด้รบั จดั สรร..........-...............

๖. กองทนุ สง่ เสริมความเทา่ เทยี มระหวา่ งเพศ

จำนวน ..................-........................... บาท

คิดเปน็ ร้อยละของงบทไ่ี ด้รับจดั สรร............-.............

รวมทงั้ สน้ิ ...............-......................บาท

29

งบประมาณทไี่ ดร้ บั การจดั สรรท้งั หมด ผลการเบิกจา่ ย
 ไตรมาสที่ ๒
งบดำเนนิ งาน+งบอดุ หนนุ +งบลงทุน

จำนวน 4,956,676.37 บาท
คดิ เปน็ ร้อยละของงบทไี่ ด้รบั จัดสรร 59.70
(เปา้ หมาย ๕๑ %)
งบจงั หวดั /งบกลุม่ จงั หวัด
จำนวน .................-............................ บาท
คดิ เปน็ รอ้ ยละของงบทไี่ ดร้ บั จดั สรร.............-.............
งบบรู ณาการพฒั นาพนื้ ท่รี ะดบั ภาค
จำนวน ..................-........................... บาท
คดิ เปน็ ร้อยละของงบทไี่ ดร้ บั จัดสรร.............-.............
งบกองทนุ .....................-......................
จำนวน ..................-........................... บาท
คิดเปน็ ร้อยละของงบทไ่ี ด้รบั จัดสรร..............-...........
 ไตรมาสที่ ๓
งบดำเนนิ งาน+งบอุดหนนุ +งบลงทนุ
จำนวน ............................................. บาท
คดิ เป็นรอ้ ยละของงบทไ่ี ดร้ บั จัดสรร ..........................
(เปา้ หมาย ๗๒ %)
งบจังหวัด/งบกลุ่มจังหวดั
จำนวน ............................................. บาท
คดิ เปน็ ร้อยละของงบทไี่ ดร้ บั จดั สรร............................
งบบรู ณาการพัฒนาพนื้ ที่ระดบั ภาค
จำนวน ............................................. บาท
คิดเป็นร้อยละของงบทไี่ ดร้ บั จดั สรร............................
งบกองทุน...........................................
จำนวน ............................................. บาท
คดิ เป็นรอ้ ยละของงบทไี่ ดร้ บั จัดสรร.........................
 ไตรมาสท่ี ๔
งบดำเนนิ งาน+งบอุดหนนุ +งบลงทุน
จำนวน ............................................. บาท
คิดเปน็ รอ้ ยละของงบทไ่ี ด้รบั จดั สรร ..........................
(เป้าหมายไมน่ อ้ ยกวา่ ๙๓ %)
งบจังหวดั /งบกลุ่มจงั หวดั
จำนวน ............................................. บาท
คดิ เป็นร้อยละของงบทไี่ ดร้ บั จดั สรร............................
งบบรู ณาการพัฒนาพน้ื ทร่ี ะดบั ภาค
จำนวน ............................................. บาท
คดิ เป็นรอ้ ยละของงบทไ่ี ด้รบั จดั สรร...........................
งบกองทนุ ...........................................
จำนวน ............................................. บาท

คิดเป็นร้อยละของงบทไี่ ด้รบั จดั สรร.........................

30

ปญั หา/อุปสรรค
เหตผุ ลที่ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย .....................................................................................

........................................................................................................... ..............................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
ข้อเสนอแนะ

............................................................................................................................. ..............................................
................................................................ ............................................................................................... ..........................

หมายเหตุ - ขอให้หนว่ ยงานจดั ทำรายงานเปน็ รายหน่วยงาน

- ส่งใหก้ องตรวจราชการทาง E-mail : [email protected]
 รายงานครง้ั ท่ี ๑ (ผลการเบิกจ่าย ณ วันท่ี ๓๑ ม.ี ค. ๖๕) ภายในวนั ท่ี ๗ เม.ย. ๖๕
 รายงานครั้งที่ ๒ (ผลการเบกิ จ่าย ณ วนั ท่ี ๓๐ มิ.ย. ๖๕) ภายในวนั ท่ี ๗ ก.ค. ๖๕
 รายงานครงั้ ท่ี ๓ (ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๕) ภายในวนั ที่ ๗ ต.ค. ๖๕

31

แบบตรวจและตดิ ตามการปฏิบตั งิ านตามแผนการตรวจราชการ พม. ปี ๒๕๖๕ ๑

หนว่ ยงาน สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธมิ หาราช จังหวัดปทมุ ธานี

ณ วันที่ 31 เดอื น มีนาคม พ.ศ. 2565

************************************************

งบประมาณทไี่ ด้รบั การจัดสรรทั้งหมด ผลการเบกิ จ่าย

งบดำเนินงาน 3,555,090.00 บาท  ไตรมาสที่ ๑

งบอุดหนุน 216,000.00 บาท งบดำเนนิ งาน+งบอุดหนนุ +งบลงทนุ

งบลงทุน 1,360,548.00 บาท จำนวน 2,702,139.78 บาท

งบจงั หวัด ............................-...................... บาท คดิ เปน็ ร้อยละของงบท่ีได้รับจดั สรร 50.36

งบกลุม่ จงั หวัด ............................-....................... บาท (เป้าหมาย ๓๐ %)

งบบรู ณาการพัฒนาพืน้ ที่ระดับภาค งบจงั หวดั /งบกลุม่ จงั หวัด

...........................-......................... บาท จำนวน ..............-............................... บาท

งบกองทุน (ระบ)ุ คดิ เปน็ ร้อยละของงบที่ได้รับจดั สรร..........-................

๑. กองทนุ ส่งเสรมิ และพฒั นาคุณภาพชีวิตคนพกิ าร งบบรู ณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค

- บาท จำนวน .............-................................ บาท

๒. กองทนุ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม คดิ เปน็ รอ้ ยละของงบที่ได้รบั จัดสรร.........-.................

- บาท งบกองทุน
๓. กองทุนผสู้ ูงอายุ ๑. กองทนุ ส่งเสริมและพฒั นาคณุ ภาพชวี ติ คนพิการ

- บาท จำนวน ...............-.............................. บาท
๔. กองทนุ คุ้มครองเด็ก คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รบั จัดสรร..........-...............
๒. กองทุนสง่ เสริมการจัดสวัสดกิ ารสงั คม
- บาท จำนวน ..............-............................... บาท
๕. กองทุนค้ามนษุ ย์ คดิ เป็นรอ้ ยละของงบที่ได้รบั จดั สรร.........-................
๓. กองทุนผู้สงู อายุ
- บาท จำนวน ..............-............................... บาท
๖. กองทนุ สง่ เสริมความเท่าเทยี มระหวา่ งเพศ คิดเปน็ ร้อยละของงบที่ได้รบั จดั สรร.........-................

- บาท
อ่นื ๆ (ระบุ)...............-...................................บาท

รวม 5,131,638.00 บาท ๔. กองทนุ คุ้มครองเดก็
จำนวน ............-................................. บาท

คิดเปน็ ร้อยละของงบทไ่ี ด้รบั จัดสรร........-.................

๕. กองทนุ ค้ามนษุ ย์

จำนวน ............-................................. บาท

คดิ เป็นร้อยละของงบทีไ่ ด้รบั จัดสรร........-.................

๖. กองทนุ ส่งเสรมิ ความเทา่ เทียมระหวา่ งเพศ

จำนวน ...........-.................................. บาท

คดิ เป็นร้อยละของงบที่ได้รบั จดั สรร...........-..............

รวมทงั้ สน้ิ ..........-...........................บาท

32

งบประมาณทไี่ ดร้ บั การจดั สรรท้งั หมด ผลการเบกิ จา่ ย
 ไตรมาสท่ี ๒
งบดำเนนิ งาน+งบอดุ หนนุ +งบลงทุน

จำนวน 4,613,390.39 บาท
คดิ เป็นรอ้ ยละของงบทไี่ ดร้ บั จัดสรร 89.90 (เปา้ หมาย
๕๑ %)
งบจงั หวดั /งบกล่มุ จังหวดั
จำนวน .............-................................ บาท
คดิ เป็นร้อยละของงบทไ่ี ด้รบั จดั สรร...........-...............
งบบรู ณาการพฒั นาพนื้ ทรี่ ะดบั ภาค
จำนวน .............-................................ บาท
คิดเป็นร้อยละของงบทไี่ ด้รบั จัดสรร...........-...............
งบกองทุน................-...........................
จำนวน ...............-.............................. บาท
คดิ เปน็ รอ้ ยละของงบทไี่ ดร้ บั จดั สรร..........-...............
 ไตรมาสที่ ๓
งบดำเนนิ งาน+งบอุดหนนุ +งบลงทนุ
จำนวน ............................................. บาท
คดิ เปน็ รอ้ ยละของงบทไ่ี ด้รบั จดั สรร ..........................
(เปา้ หมาย ๗๒ %)
งบจังหวัด/งบกลมุ่ จงั หวดั
จำนวน ............................................. บาท
คิดเปน็ ร้อยละของงบทไี่ ด้รบั จัดสรร............................
งบบรู ณาการพฒั นาพน้ื ที่ระดบั ภาค
จำนวน ............................................. บาท
คดิ เปน็ รอ้ ยละของงบทไี่ ด้รบั จัดสรร............................
งบกองทุน...........................................
จำนวน ............................................. บาท
คิดเป็นร้อยละของงบทไี่ ด้รบั จดั สรร.........................
 ไตรมาสท่ี ๔
งบดำเนนิ งาน+งบอุดหนนุ +งบลงทนุ
จำนวน ............................................. บาท
คิดเปน็ รอ้ ยละของงบทไี่ ดร้ บั จดั สรร ..........................
(เปา้ หมายไมน่ อ้ ยกว่า ๙๓ %)
งบจังหวดั /งบกลุม่ จงั หวดั
จำนวน ............................................. บาท
คดิ เป็นรอ้ ยละของงบทไี่ ดร้ บั จดั สรร............................
งบบรู ณาการพัฒนาพน้ื ทีร่ ะดบั ภาค
จำนวน ............................................. บาท
คดิ เปน็ ร้อยละของงบทไ่ี ดร้ บั จดั สรร...........................
งบกองทนุ ...........................................
จำนวน ............................................. บาท

คิดเป็นรอ้ ยละของงบทไ่ี ดร้ บั จดั สรร.........................

33

ปญั หา/อุปสรรค
เหตผุ ลที่ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย .....................................................................................

........................................................................................................... ..............................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
ข้อเสนอแนะ

............................................................................................................................. ..............................................
................................................................ ............................................................................................... ..........................

หมายเหตุ - ขอให้หนว่ ยงานจดั ทำรายงานเปน็ รายหน่วยงาน

- ส่งใหก้ องตรวจราชการทาง E-mail : [email protected]
 รายงานครง้ั ท่ี ๑ (ผลการเบิกจ่าย ณ วันท่ี ๓๑ ม.ี ค. ๖๕) ภายในวนั ท่ี ๗ เม.ย. ๖๕
 รายงานครั้งที่ ๒ (ผลการเบกิ จ่าย ณ วนั ท่ี ๓๐ มิ.ย. ๖๕) ภายในวนั ท่ี ๗ ก.ค. ๖๕
 รายงานครงั้ ท่ี ๓ (ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๕) ภายในวนั ที่ ๗ ต.ค. ๖๕

34

แบบตรวจและตดิ ตามการปฏบิ ตั งิ านตามแผนการตรวจราชการ พม. ปี ๒๕๖๕ ๑

หนว่ ยงาน สถานแรกรับเด็กหญงิ บา้ นธญั ญพร จงั หวดั ปทุมธานี

ณ วนั ท่ี 31 เดือน มนี าคม พ.ศ. 2565

************************************************

งบประมาณท่ีไดร้ ับการจดั สรรท้งั หมด ผลการเบกิ จา่ ย

งบดำเนนิ งาน 2,118,790.00 บาท  ไตรมาสที่ ๑

งบอดุ หนนุ .........................-.........................บาท งบดำเนนิ งาน+งบอดุ หนนุ +งบลงทนุ

งบลงทนุ 1,605,000.00 บาท จำนวน 1,094,064.21 บาท

งบจงั หวัด .........................-......................... บาท คดิ เปน็ รอ้ ยละของงบที่ได้รบั จดั สรร 25.26

งบกลุม่ จงั หวัด ..........................-......................... บาท (เป้าหมาย ๓๐ %)

งบบรู ณาการพัฒนาพ้นื ที่ระดับภาค งบจังหวัด/งบกลุม่ จงั หวัด

............................-........................ บาท จำนวน ..................-........................... บาท

งบกองทนุ (ระบุ) คิดเปน็ ร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร........-..................

๑. กองทุนส่งเสรมิ และพัฒนาคณุ ภาพชวี ิตคนพกิ าร งบบรู ณาการพฒั นาพน้ื ทรี่ ะดับภาค

- บาท จำนวน .................-............................ บาท

๒. กองทนุ ส่งเสรมิ การจดั สวัสดิการสงั คม คดิ เปน็ ร้อยละของงบท่ีได้รบั จดั สรร........-..................

- บาท งบกองทนุ
๓. กองทุนผสู้ งู อายุ ๑. กองทุนส่งเสริมและพฒั นาคุณภาพชีวิตคนพกิ าร

- บาท จำนวน .................-............................ บาท
๔. กองทุนค้มุ ครองเดก็ คิดเปน็ รอ้ ยละของงบท่ีได้รบั จดั สรร..........-...............
๒. กองทนุ สง่ เสรมิ การจัดสวสั ดิการสังคม
- บาท จำนวน .................-............................ บาท
๕. กองทุนค้ามนษุ ย์ คิดเปน็ รอ้ ยละของงบทไี่ ด้รับจัดสรร...........-..............
๓. กองทุนผู้สูงอายุ
- บาท จำนวน .................-............................ บาท
๖. กองทุนส่งเสรมิ ความเท่าเทยี มระหวา่ งเพศ คดิ เป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร........-.................

- บาท
อื่น ๆ (ระบ)ุ .....................-................................บาท

รวม 3,723,790.00 บาท ๔. กองทนุ คุ้มครองเดก็
จำนวน .................-............................ บาท

คิดเปน็ รอ้ ยละของงบที่ได้รบั จดั สรร.........-................

๕. กองทนุ ค้ามนษุ ย์

จำนวน .................-............................ บาท

คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจดั สรร.........-................

๖. กองทุนสง่ เสริมความเทา่ เทียมระหวา่ งเพศ

จำนวน .................-............................ บาท

คิดเปน็ ร้อยละของงบที่ได้รับจดั สรร.........-................

รวมทง้ั สนิ้ ..............-.......................บาท

35

งบประมาณทไี่ ดร้ บั การจดั สรรท้งั หมด ผลการเบกิ จา่ ย
 ไตรมาสท่ี ๒
งบดำเนนิ งาน+งบอดุ หนุน+งบลงทนุ

จำนวน 3,571,909.41 บาท
คิดเปน็ รอ้ ยละของงบทไี่ ดร้ บั จัดสรร 82.48 (เปา้ หมาย
๕๑ %)
งบจงั หวัด/งบกลุ่มจงั หวัด
จำนวน .............-................................ บาท
คดิ เป็นร้อยละของงบทไ่ี ด้รบั จดั สรร.........-.................
งบบูรณาการพัฒนาพน้ื ที่ระดบั ภาค
จำนวน .............-................................ บาท
คดิ เป็นร้อยละของงบทไ่ี ด้รบั จดั สรร...........-...............
งบกองทุน.................-..........................
จำนวน ..............-............................... บาท
คิดเปน็ ร้อยละของงบทไี่ ดร้ บั จดั สรร.........-................
 ไตรมาสที่ ๓
งบดำเนนิ งาน+งบอุดหนนุ +งบลงทุน
จำนวน ............................................. บาท
คิดเป็นรอ้ ยละของงบทไ่ี ดร้ บั จัดสรร ..........................
(เปา้ หมาย ๗๒ %)
งบจงั หวดั /งบกลมุ่ จังหวดั
จำนวน ............................................. บาท
คดิ เป็นร้อยละของงบทไ่ี ดร้ บั จัดสรร............................
งบบูรณาการพัฒนาพนื้ ทร่ี ะดบั ภาค
จำนวน ............................................. บาท
คิดเปน็ รอ้ ยละของงบทไี่ ดร้ บั จัดสรร............................
งบกองทุน...........................................
จำนวน ............................................. บาท
คิดเป็นร้อยละของงบทไ่ี ดร้ บั จัดสรร.........................
 ไตรมาสท่ี ๔
งบดำเนนิ งาน+งบอุดหนนุ +งบลงทนุ
จำนวน ............................................. บาท
คิดเปน็ ร้อยละของงบทไ่ี ดร้ บั จดั สรร ..........................
(เป้าหมายไม่น้อยกวา่ ๙๓ %)
งบจังหวัด/งบกลมุ่ จังหวดั
จำนวน ............................................. บาท
คิดเปน็ รอ้ ยละของงบทไี่ ด้รบั จดั สรร............................
งบบรู ณาการพัฒนาพนื้ ท่รี ะดบั ภาค
จำนวน ............................................. บาท
คดิ เป็นรอ้ ยละของงบทไี่ ด้รบั จดั สรร...........................
งบกองทุน...........................................
จำนวน ............................................. บาท

คิดเป็นรอ้ ยละของงบทไี่ ดร้ บั จัดสรร.........................

36

ปญั หา/อุปสรรค
เหตผุ ลที่ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย .....................................................................................

........................................................................................................... ..............................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
ข้อเสนอแนะ

............................................................................................................................. ..............................................
................................................................ ............................................................................................... ..........................

หมายเหตุ - ขอให้หนว่ ยงานจดั ทำรายงานเปน็ รายหน่วยงาน

- ส่งใหก้ องตรวจราชการทาง E-mail : [email protected]
 รายงานครง้ั ท่ี ๑ (ผลการเบิกจ่าย ณ วันท่ี ๓๑ ม.ี ค. ๖๕) ภายในวนั ท่ี ๗ เม.ย. ๖๕
 รายงานครั้งท่ี ๒ (ผลการเบิกจา่ ย ณ วนั ที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๕) ภายในวนั ท่ี ๗ ก.ค. ๖๕
 รายงานครงั้ ที่ ๓ (ผลการเบิกจา่ ย ณ วนั ท่ี ๓๐ ก.ย. ๖๕) ภายในวนั ที่ ๗ ต.ค. ๖๕

37

แบบตรวจและตดิ ตามการปฏบิ ตั งิ านตามแผนการตรวจราชการ พม. ปี ๒๕๖๕ ๑

หนว่ ยงาน บา้ นพกั เด็กและครอบครวั จงั หวดั ปทุมธานี

ณ วันท่ี 31 เดือน มนี าคม พ.ศ. 2565

************************************************

งบประมาณท่ไี ด้รับการจดั สรรทงั้ หมด ผลการเบิกจ่าย

งบดำเนินงาน 811,831.00 บาท  ไตรมาสที่ ๑

งบอดุ หนุน 1,202,000.00 บาท งบดำเนินงาน+งบอุดหนุน+งบลงทนุ

งบลงทุน ......................-............................. บาท จำนวน 3,627,650.00 บาท

งบจงั หวดั ......................-............................ บาท คิดเปน็ ร้อยละของงบท่ีได้รบั จดั สรร 35.42

งบกลมุ่ จงั หวัด .......................-............................ บาท (เปา้ หมาย ๓๐ %)

งบบรู ณาการพัฒนาพ้นื ทีร่ ะดับภาค งบจังหวัด/งบกล่มุ จงั หวดั

.......................-............................. บาท จำนวน ................-............................. บาท

งบกองทนุ (ระบุ) คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร..........-................

๑. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ งบบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค

- บาท จำนวน ................-............................. บาท

๒. กองทุนส่งเสริมการจดั สวัสดกิ ารสงั คม คิดเปน็ ร้อยละของงบที่ได้รบั จดั สรร...........-...............

- บาท งบกองทุน
๓. กองทุนผูส้ งู อายุ ๑. กองทุนสง่ เสริมและพัฒนาคณุ ภาพชวี ิตคนพิการ

- บาท จำนวน ...............-.............................. บาท
๔. กองทุนคมุ้ ครองเด็ก คิดเป็นรอ้ ยละของงบที่ได้รบั จดั สรร...........-..............
๒. กองทนุ สง่ เสรมิ การจัดสวสั ดิการสงั คม
- บาท จำนวน ................-............................. บาท
๕. กองทนุ ค้ามนุษย์ คดิ เปน็ รอ้ ยละของงบทไี่ ด้รบั จัดสรร...........-..............
๓. กองทนุ ผสู้ งู อายุ
- บาท จำนวน ................-............................. บาท
๖. กองทนุ สง่ เสริมความเทา่ เทียมระหว่างเพศ คิดเปน็ รอ้ ยละของงบทไ่ี ด้รับจดั สรร..........-...............
๔. กองทนุ คุ้มครองเด็ก
- บาท
อน่ื ๆ (ระบ)ุ

งบบคุ ลากร 1,719,090.00 บาท

รวม 3,732,921.00 บาท จำนวน ................-............................. บาท
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจดั สรร..........-...............

๕. กองทุนคา้ มนษุ ย์

จำนวน ................-............................. บาท

คดิ เป็นรอ้ ยละของงบทไ่ี ด้รับจดั สรร..........-...............

๖. กองทนุ ส่งเสริมความเทา่ เทยี มระหวา่ งเพศ

จำนวน ................-............................. บาท

คิดเปน็ ร้อยละของงบทไี่ ด้รบั จัดสรร..........-...............

รวมท้ังสิ้น............-.........................บาท

38

งบประมาณทไี่ ดร้ บั การจดั สรรท้งั หมด ผลการเบิกจา่ ย
 ไตรมาสที่ ๒
งบดำเนนิ งาน+งบอดุ หนุน+งบลงทุน

จำนวน 3,733,022 บาท
คดิ เป็นรอ้ ยละของงบทไี่ ด้รบั จดั สรร 82.89
(เป้าหมาย ๕๑ %)
งบจงั หวดั /งบกลุ่มจังหวัด
จำนวน ...............-.............................. บาท
คิดเปน็ รอ้ ยละของงบทไ่ี ดร้ บั จดั สรร........-..................
งบบูรณาการพฒั นาพนื้ ที่ระดบั ภาค
จำนวน ..............-............................... บาท
คิดเป็นร้อยละของงบทไี่ ดร้ บั จดั สรร.........-.................
งบกองทุน...................-........................
จำนวน ................-............................. บาท
คิดเป็นรอ้ ยละของงบทไี่ ดร้ บั จดั สรร.........-................
 ไตรมาสท่ี ๓
งบดำเนนิ งาน+งบอดุ หนุน+งบลงทุน
จำนวน ............................................. บาท
คดิ เปน็ ร้อยละของงบทไ่ี ด้รบั จดั สรร ..........................
(เป้าหมาย ๗๒ %)
งบจงั หวดั /งบกล่มุ จงั หวัด
จำนวน ............................................. บาท
คิดเป็นร้อยละของงบทไ่ี ด้รบั จัดสรร............................
งบบรู ณาการพฒั นาพน้ื ทร่ี ะดบั ภาค
จำนวน ............................................. บาท
คดิ เปน็ รอ้ ยละของงบทไี่ ดร้ บั จัดสรร............................
งบกองทนุ ...........................................
จำนวน ............................................. บาท
คิดเป็นรอ้ ยละของงบทไ่ี ดร้ บั จัดสรร.........................
 ไตรมาสท่ี ๔
งบดำเนนิ งาน+งบอดุ หนนุ +งบลงทนุ
จำนวน ............................................. บาท
คดิ เป็นร้อยละของงบทไ่ี ดร้ บั จัดสรร ..........................
(เป้าหมายไม่น้อยกวา่ ๙๓ %)
งบจงั หวดั /งบกล่มุ จงั หวัด
จำนวน ............................................. บาท
คดิ เปน็ ร้อยละของงบทไี่ ดร้ บั จดั สรร............................
งบบรู ณาการพัฒนาพนื้ ท่รี ะดบั ภาค
จำนวน ............................................. บาท
คิดเป็นรอ้ ยละของงบทไี่ ด้รบั จดั สรร...........................
งบกองทุน...........................................
จำนวน ............................................. บาท

คดิ เป็นรอ้ ยละของงบทไี่ ด้รบั จัดสรร.........................

39

ปญั หา/อุปสรรค
เหตผุ ลทีไ่ มส่ ามารถดำเนนิ การใหเ้ ป็นไปตามเปา้ หมาย .....................................................................................

............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
ข้อเสนอแนะ

............................................................................................................................. ..............................................
.................................................................................... ........................................................................... ..........................

หมายเหตุ - ขอให้หนว่ ยงานจัดทำรายงานเปน็ รายหน่วยงาน

- ส่งใหก้ องตรวจราชการทาง E-mail : [email protected]
 รายงานครั้งที่ ๑ (ผลการเบิกจ่าย ณ วนั ท่ี ๓๑ มี.ค. ๖๕) ภายในวันที่ ๗ เม.ย. ๖๕
 รายงานครั้งท่ี ๒ (ผลการเบกิ จา่ ย ณ วันที่ ๓๐ ม.ิ ย. ๖๕) ภายในวนั ที่ ๗ ก.ค. ๖๕
 รายงานคร้ังท่ี ๓ (ผลการเบิกจา่ ย ณ วนั ที่ ๓๐ ก.ย. ๖๕) ภายในวันที่ ๗ ต.ค. ๖๕

40

แบบตรวจและตดิ ตามการปฏบิ ตั งิ านตามแผนการตรวจราชการ พม. ปี ๒๕๖๕ ๑

หน่วยงาน สถานคมุ้ ครองและพฒั นาคนพกิ ารบา้ นกึ่งวถิ ี (ชาย) จังหวดั ปทุมธานี

ณ วันที่ 31 เดอื น มีนาคม พ.ศ. 2565

************************************************

งบประมาณที่ได้รบั การจดั สรรทัง้ หมด ผลการเบกิ จ่าย

งบดำเนินงาน 6,721,807.00 บาท  ไตรมาสท่ี ๑

งบอุดหนุน ......................-..........................บาท งบดำเนินงาน+งบอดุ หนุน+งบลงทนุ

งบลงทุน 3,149,100.00 บาท จำนวน ................-............................. บาท

งบจังหวัด .....................-.......................... บาท คิดเป็นร้อยละของงบท่ีได้รบั จัดสรร .........-................

งบกลุ่มจังหวัด ......................-.......................... บาท (เปา้ หมาย ๓๐ %)

งบบรู ณาการพัฒนาพน้ื ท่ีระดับภาค งบจังหวัด/งบกลุ่มจงั หวดั

.......................-............................ บาท จำนวน ...............-.............................. บาท

งบกองทุน (ระบ)ุ คดิ เปน็ รอ้ ยละของงบท่ีได้รบั จัดสรร..........-................

๑. กองทุนสง่ เสรมิ และพัฒนาคณุ ภาพชีวติ คนพิการ งบบูรณาการพัฒนาพ้นื ทรี่ ะดับภาค

- บาท จำนวน ...............-.............................. บาท

๒. กองทนุ สง่ เสริมการจัดสวัสดิการสังคม คิดเป็นรอ้ ยละของงบท่ีได้รับจัดสรร..........-................

- บาท งบกองทุน
๓. กองทนุ ผูส้ งู อายุ ๑. กองทุนสง่ เสริมและพัฒนาคณุ ภาพชีวิตคนพิการ

- บาท จำนวน ..............-............................... บาท
๔. กองทนุ คุม้ ครองเด็ก คดิ เป็นรอ้ ยละของงบทไ่ี ด้รบั จดั สรร...........-..............
๒. กองทุนสง่ เสริมการจดั สวสั ดกิ ารสังคม
- บาท จำนวน ................-............................. บาท
๕. กองทนุ ค้ามนุษย์ คดิ เป็นรอ้ ยละของงบที่ได้รับจัดสรร..........-...............
๓. กองทุนผสู้ งู อายุ
- บาท จำนวน ................-............................. บาท
๖. กองทุนส่งเสรมิ ความเทา่ เทียมระหวา่ งเพศ คดิ เป็นร้อยละของงบที่ได้รบั จัดสรร...........-..............

- บาท
อ่ืน ๆ (ระบุ)....................-.................................บาท

รวม 13,421,089.00 บาท ๔. กองทุนคุ้มครองเดก็
จำนวน ................-............................. บาท

คิดเป็นรอ้ ยละของงบท่ไี ด้รบั จดั สรร..........-...............

๕. กองทุนค้ามนษุ ย์

จำนวน ...............-.............................. บาท

คิดเปน็ ร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร..........-...............

๖. กองทุนส่งเสรมิ ความเท่าเทยี มระหว่างเพศ

จำนวน ...............-.............................. บาท

คดิ เปน็ รอ้ ยละของงบท่ไี ด้รับจดั สรร..........-...............

รวมท้งั สนิ้ ............-.........................บาท

41

งบประมาณทไี่ ดร้ บั การจดั สรรท้งั หมด ผลการเบิกจา่ ย
 ไตรมาสท่ี ๒
งบดำเนนิ งาน+งบอุดหนุน+งบลงทนุ

จำนวน 8,149,797.18 บาท
คดิ เปน็ รอ้ ยละของงบทไี่ ด้รบั จดั สรร 60.72
(เปา้ หมาย ๕๑ %)
งบจงั หวดั /งบกลุ่มจังหวดั
จำนวน ................-............................. บาท
คดิ เปน็ ร้อยละของงบทไี่ ดร้ บั จดั สรร.............-.............
งบบรู ณาการพฒั นาพน้ื ทีร่ ะดบั ภาค
จำนวน ................-............................. บาท
คดิ เป็นร้อยละของงบทไี่ ดร้ บั จดั สรร.............-.............
งบกองทุน...................-........................
จำนวน ...............-.............................. บาท
คิดเป็นรอ้ ยละของงบทไี่ ดร้ บั จัดสรร..........-...............
 ไตรมาสท่ี ๓
งบดำเนนิ งาน+งบอุดหนนุ +งบลงทนุ
จำนวน ............................................. บาท
คดิ เป็นรอ้ ยละของงบทไี่ ดร้ บั จดั สรร ..........................
(เปา้ หมาย ๗๒ %)
งบจังหวัด/งบกลมุ่ จังหวัด
จำนวน ............................................. บาท
คดิ เปน็ ร้อยละของงบทไ่ี ดร้ บั จัดสรร............................
งบบรู ณาการพฒั นาพนื้ ที่ระดบั ภาค
จำนวน ............................................. บาท
คิดเป็นร้อยละของงบทไี่ ดร้ บั จดั สรร............................
งบกองทนุ ...........................................
จำนวน ............................................. บาท
คดิ เปน็ รอ้ ยละของงบทไ่ี ดร้ บั จัดสรร.........................
 ไตรมาสที่ ๔
งบดำเนนิ งาน+งบอดุ หนุน+งบลงทุน
จำนวน ............................................. บาท
คิดเปน็ รอ้ ยละของงบทไี่ ด้รบั จัดสรร ..........................
(เป้าหมายไม่น้อยกว่า ๙๓ %)
งบจังหวัด/งบกลุ่มจงั หวดั
จำนวน ............................................. บาท
คดิ เป็นรอ้ ยละของงบทไ่ี ดร้ บั จดั สรร............................
งบบรู ณาการพัฒนาพนื้ ท่ีระดบั ภาค
จำนวน ............................................. บาท
คดิ เป็นร้อยละของงบทไี่ ด้รบั จัดสรร...........................
งบกองทุน...........................................
จำนวน ............................................. บาท

คิดเป็นร้อยละของงบทไ่ี ดร้ บั จดั สรร.........................

42

ปญั หา/อุปสรรค
เหตผุ ลที่ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย .....................................................................................

........................................................................................................... ..............................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
ข้อเสนอแนะ

............................................................................................................................. ..............................................
................................................................ ............................................................................................... ..........................

หมายเหตุ - ขอให้หนว่ ยงานจดั ทำรายงานเปน็ รายหน่วยงาน

- ส่งใหก้ องตรวจราชการทาง E-mail : [email protected]
 รายงานครง้ั ท่ี ๑ (ผลการเบิกจ่าย ณ วันท่ี ๓๑ ม.ี ค. ๖๕) ภายในวนั ท่ี ๗ เม.ย. ๖๕
 รายงานครั้งท่ี ๒ (ผลการเบิกจา่ ย ณ วนั ที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๕) ภายในวนั ท่ี ๗ ก.ค. ๖๕
 รายงานครงั้ ที่ ๓ (ผลการเบิกจา่ ย ณ วนั ท่ี ๓๐ ก.ย. ๖๕) ภายในวนั ที่ ๗ ต.ค. ๖๕

43

แบบตรวจและตดิ ตามการปฏิบตั งิ านตามแผนการตรวจราชการ พม. ปี ๒๕๖๕ ๑

หนว่ ยงาน สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบา้ นกงึ่ วถิ ี (หญิง) จังหวดั ปทุมธานี
ณ วนั ท่ี 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

************************************************

งบประมาณท่ไี ดร้ ับการจัดสรรท้งั หมด ผลการเบกิ จ่าย
 ไตรมาสท่ี ๑
งบดำเนินงาน 7,956,925.00 บาท งบดำเนนิ งาน+งบอดุ หนนุ +งบลงทนุ

งบอุดหนนุ .......................-............................บาท จำนวน 4,740,114.27 บาท
คิดเปน็ ร้อยละของงบท่ีได้รบั จัดสรร 42.02
งบลงทนุ 1,643,900.00 บาท (เปา้ หมาย ๓๐ %)
งบจังหวดั /งบกลุ่มจังหวดั
งบจังหวดั .......................-........................... บาท จำนวน ..............-............................... บาท
คดิ เปน็ รอ้ ยละของงบท่ีได้รับจดั สรร.......-...................
งบกล่มุ จังหวัด .......................-............................ บาท งบบรู ณาการพฒั นาพนื้ ท่ีระดับภาค
จำนวน ...............-.............................. บาท
งบบรู ณาการพฒั นาพ้นื ท่ีระดับภาค คดิ เปน็ รอ้ ยละของงบท่ีได้รบั จดั สรร......-....................

........................-............................ บาท งบกองทนุ
๑. กองทุนส่งเสริมและพฒั นาคณุ ภาพชีวติ คนพิการ
งบกองทุน (ระบ)ุ
จำนวน 160,642.94 บาท
๑. กองทนุ สง่ เสรมิ และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพกิ าร คดิ เปน็ รอ้ ยละของงบทีไ่ ด้รับจดั สรร 57.18
๒. กองทนุ สง่ เสรมิ การจดั สวัสดิการสงั คม
561,920.00 บาท จำนวน ..................--........................... บาท
คดิ เป็นร้อยละของงบที่ได้รบั จัดสรร........-.................
๒. กองทุนส่งเสริมการจดั สวสั ดิการสังคม ๓. กองทุนผูส้ งู อายุ
จำนวน ....................-......................... บาท
บาท คดิ เป็นรอ้ ยละของงบที่ได้รบั จัดสรร..........-...............
๔. กองทุนคุ้มครองเด็ก
๓. กองทนุ ผ้สู ูงอายุ จำนวน ...................-.......................... บาท
คิดเป็นรอ้ ยละของงบทไ่ี ด้รบั จัดสรร..........-...............
บาท ๕. กองทุนคา้ มนษุ ย์
จำนวน ..................-........................... บาท
๔. กองทุนค้มุ ครองเดก็ คดิ เปน็ ร้อยละของงบท่ไี ด้รับจดั สรร.........-................
๖. กองทนุ ส่งเสริมความเทา่ เทยี มระหวา่ งเพศ
บาท จำนวน ...................-.......................... บาท
คดิ เปน็ รอ้ ยละของงบที่ได้รบั จดั สรร...........-..............
๕. กองทุนคา้ มนุษย์ รวมทั้งสิน้ 160,642.94 บาท

บาท

๖. กองทุนส่งเสรมิ ความเทา่ เทียมระหวา่ งเพศ

บาท

อืน่ ๆ (ระบ)ุ

งบบคุ ลากร 2,437,030.00 บาท

รวม 12,599,755.00 บาท

44

งบประมาณทไี่ ดร้ บั การจัดสรรท้ังหมด ผลการเบกิ จา่ ย
 ไตรมาสท่ี ๒
งบดำเนนิ งาน+งบอดุ หนุน+งบลงทนุ

จำนวน 7,260,942.73 บาท
คดิ เป็นร้อยละของงบทไ่ี ดร้ บั จดั สรร 60.32
(เป้าหมาย ๕๑ %)
งบจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด
จำนวน ........-..................................... บาท
คดิ เปน็ ร้อยละของงบทไ่ี ดร้ บั จัดสรร.........-.................
งบบรู ณาการพัฒนาพน้ื ทร่ี ะดบั ภาค
จำนวน ..........-................................... บาท
คดิ เป็นร้อยละของงบทไ่ี ด้รบั จัดสรร.........-.................
งบกองทนุ สง่ เสรมิ และพฒั นาคุณภาพชีวติ คนพิการ
จำนวน ๓๖๙,๙๘๗.๒๐ บาท
คิดเป็นรอ้ ยละของงบทไี่ ด้รบั จดั สรร 65.84
 ไตรมาสที่ ๓
งบดำเนนิ งาน+งบอดุ หนุน+งบลงทนุ
จำนวน ............................................. บาท
คดิ เปน็ ร้อยละของงบทไี่ ด้รบั จดั สรร ..........................
(เปา้ หมาย ๗๒ %)
งบจงั หวัด/งบกลุม่ จงั หวดั
จำนวน ............................................. บาท
คิดเปน็ ร้อยละของงบทไี่ ด้รบั จัดสรร............................
งบบรู ณาการพฒั นาพนื้ ท่ีระดบั ภาค
จำนวน ............................................. บาท
คิดเปน็ ร้อยละของงบทไี่ ด้รบั จดั สรร............................
งบกองทุน...........................................
จำนวน ............................................. บาท
คดิ เป็นรอ้ ยละของงบทไ่ี ด้รบั จดั สรร.........................
 ไตรมาสท่ี ๔
งบดำเนนิ งาน+งบอุดหนุน+งบลงทนุ
จำนวน ............................................. บาท
คดิ เปน็ รอ้ ยละของงบทไี่ ดร้ บั จดั สรร ..........................
(เป้าหมายไมน่ ้อยกวา่ ๙๓ %)
งบจังหวัด/งบกลมุ่ จังหวดั
จำนวน ............................................. บาท
คดิ เป็นรอ้ ยละของงบทไี่ ด้รบั จดั สรร............................
งบบูรณาการพฒั นาพนื้ ทีร่ ะดบั ภาค
จำนวน ............................................. บาท
คดิ เปน็ รอ้ ยละของงบทไ่ี ด้รบั จดั สรร...........................
งบกองทุน...........................................
จำนวน ............................................. บาท

คดิ เป็นร้อยละของงบทไ่ี ดร้ บั จัดสรร.........................

45

ปญั หา/อุปสรรค
เหตผุ ลที่ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย .....................................................................................

........................................................................................................... ..............................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
ข้อเสนอแนะ

............................................................................................................................. ..............................................
................................................................ ............................................................................................... ..........................

หมายเหตุ - ขอให้หนว่ ยงานจดั ทำรายงานเปน็ รายหน่วยงาน

- ส่งใหก้ องตรวจราชการทาง E-mail : [email protected]
 รายงานครง้ั ท่ี ๑ (ผลการเบิกจ่าย ณ วันท่ี ๓๑ ม.ี ค. ๖๕) ภายในวนั ท่ี ๗ เม.ย. ๖๕
 รายงานครั้งที่ ๒ (ผลการเบกิ จ่าย ณ วนั ท่ี ๓๐ มิ.ย. ๖๕) ภายในวนั ท่ี ๗ ก.ค. ๖๕
 รายงานครงั้ ท่ี ๓ (ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๕) ภายในวนั ที่ ๗ ต.ค. ๖๕

46

แบบตรวจและตดิ ตามการปฏบิ ตั งิ านตามแผนการตรวจราชการ พม. ปี ๒๕๖๕ ๑

หนว่ ยงาน ศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดกิ ารสงั คมผู้สูงอายุ จังหวดั ปทุมธานี
ณ วันท่ี 31 เดือน มนี าคม พ.ศ. 2565

************************************************

งบประมาณท่ไี ดร้ บั การจดั สรรท้งั หมด ผลการเบิกจา่ ย
 ไตรมาสท่ี ๑
งบดำเนนิ งาน ๒,๔๒๔,๖๔๒.00 บาท งบดำเนินงาน+งบอุดหนุน+งบลงทนุ

งบอดุ หนุน ๑,๒๑๕,๐๐๐.00 บาท จำนวน .................-............................ บาท
คิดเป็นร้อยละของงบท่ีได้รบั จดั สรร .........-................
งบลงทุน ๒,๒๒๐,๑๐๐.00 บาท (เป้าหมาย ๓๐ %)
งบจังหวดั /งบกลมุ่ จังหวัด
งบจังหวัด .......................-........................... บาท จำนวน ................-............................. บาท
คดิ เปน็ ร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร..........-................
งบกล่มุ จงั หวัด ........................-........................... บาท งบบูรณาการพฒั นาพ้ืนท่ีระดับภาค
จำนวน ................-............................. บาท
งบบูรณาการพฒั นาพืน้ ทร่ี ะดับภาค คิดเปน็ ร้อยละของงบท่ีได้รับจัดสรร.........-.................

.........................-........................... บาท งบกองทนุ
๑. กองทุนสง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
งบกองทุน (ระบุ)
จำนวน .................-............................ บาท
๑. กองทนุ สง่ เสรมิ และพฒั นาคณุ ภาพชวี ติ คนพิการ คดิ เป็นร้อยละของงบท่ีได้รับจัดสรร..........-...............
๒. กองทนุ สง่ เสริมการจัดสวสั ดกิ ารสงั คม
- บาท จำนวน .................-............................ บาท
คดิ เป็นรอ้ ยละของงบที่ได้รับจดั สรร...........-..............
๒. กองทุนส่งเสรมิ การจัดสวัสดกิ ารสังคม ๓. กองทนุ ผสู้ ูงอายุ
จำนวน .................-............................ บาท
- บาท คิดเป็นร้อยละของงบทไ่ี ด้รับจดั สรร..........-...............
๔. กองทนุ คุ้มครองเดก็
๓. กองทนุ ผู้สูงอายุ จำนวน ..................-........................... บาท
คิดเปน็ รอ้ ยละของงบทีไ่ ด้รับจัดสรร.........-................
- บาท ๕. กองทุนค้ามนุษย์
จำนวน .................-............................ บาท
๔. กองทนุ คมุ้ ครองเด็ก คดิ เป็นรอ้ ยละของงบท่ีได้รบั จัดสรร..........-...............
๖. กองทนุ ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
- บาท จำนวน .................-............................ บาท
คดิ เปน็ ร้อยละของงบทไี่ ด้รับจดั สรร..........-...............
๕. กองทนุ ค้ามนษุ ย์ รวมทง้ั สน้ิ ..............-.......................บาท

- บาท

๖. กองทนุ สง่ เสริมความเท่าเทียมระหวา่ งเพศ

- บาท

อน่ื ๆ (ระบุ)

งบบคุ ลากร ๒,๙๐๗๒๒๕.00 บาท

รวม ๘,๗๖๖,๙๖๗.00 บาท

47

งบประมาณทไี่ ดร้ บั การจดั สรรท้งั หมด ผลการเบิกจา่ ย
 ไตรมาสที่ ๒
งบดำเนนิ งาน+งบอุดหนุน+งบลงทนุ

จำนวน ๕,๑๗๐๐๓๐.00 บาท
คดิ เปน็ ร้อยละของงบทไี่ ด้รบั จดั สรร ๕๘.๙๗ (เป้าหมาย
๕๑ %)
งบจงั หวัด/งบกลุ่มจงั หวัด
จำนวน ..................-........................... บาท
คดิ เป็นรอ้ ยละของงบทไี่ ดร้ บั จดั สรร.........-.................
งบบูรณาการพัฒนาพนื้ ทร่ี ะดบั ภาค
จำนวน ..................-........................... บาท
คดิ เปน็ ร้อยละของงบทไ่ี ดร้ บั จัดสรร..........-................
งบกองทนุ .....................-......................
จำนวน ..................-........................... บาท
คดิ เปน็ ร้อยละของงบทไี่ ดร้ บั จัดสรร.........-................
 ไตรมาสท่ี ๓
งบดำเนนิ งาน+งบอุดหนนุ +งบลงทนุ
จำนวน ............................................. บาท
คดิ เป็นร้อยละของงบทไ่ี ดร้ บั จัดสรร ..........................
(เป้าหมาย ๗๒ %)
งบจังหวดั /งบกลุ่มจังหวดั
จำนวน ............................................. บาท
คดิ เปน็ รอ้ ยละของงบทไี่ ดร้ บั จัดสรร............................
งบบูรณาการพฒั นาพนื้ ทร่ี ะดบั ภาค
จำนวน ............................................. บาท
คิดเปน็ รอ้ ยละของงบทไ่ี ดร้ บั จัดสรร............................
งบกองทนุ ...........................................
จำนวน ............................................. บาท
คิดเป็นร้อยละของงบทไี่ ด้รบั จดั สรร.........................
 ไตรมาสที่ ๔
งบดำเนนิ งาน+งบอดุ หนนุ +งบลงทนุ
จำนวน ............................................. บาท
คิดเปน็ ร้อยละของงบทไ่ี ดร้ บั จัดสรร ..........................
(เปา้ หมายไม่นอ้ ยกว่า ๙๓ %)
งบจงั หวดั /งบกลมุ่ จังหวดั
จำนวน ............................................. บาท
คิดเปน็ รอ้ ยละของงบทไี่ ด้รบั จัดสรร............................
งบบูรณาการพฒั นาพนื้ ท่ีระดบั ภาค
จำนวน ............................................. บาท
คดิ เป็นรอ้ ยละของงบทไี่ ดร้ บั จดั สรร...........................
งบกองทนุ ...........................................
จำนวน ............................................. บาท

คดิ เป็นร้อยละของงบทไ่ี ด้รบั จดั สรร.........................

48

ปญั หา/อุปสรรค
เหตผุ ลทีไ่ มส่ ามารถดำเนนิ การใหเ้ ป็นไปตามเปา้ หมาย .....................................................................................

.......................................................................................................................... ...............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
ข้อเสนอแนะ

............................................................................................................................. ..............................................
.........................................................................................................................................................................................

หมายเหตุ - ขอให้หนว่ ยงานจัดทำรายงานเปน็ รายหนว่ ยงาน

- ส่งใหก้ องตรวจราชการทาง E-mail : [email protected]
 รายงานครั้งที่ ๑ (ผลการเบกิ จ่าย ณ วนั ที่ ๓๑ ม.ี ค. ๖๕) ภายในวันที่ ๗ เม.ย. ๖๕
 รายงานครั้งท่ี ๒ (ผลการเบิกจา่ ย ณ วันที่ ๓๐ ม.ิ ย. ๖๕) ภายในวันที่ ๗ ก.ค. ๖๕
 รายงานคร้ังท่ี ๓ (ผลการเบิกจา่ ย ณ วนั ท่ี ๓๐ ก.ย. ๖๕) ภายในวนั ท่ี ๗ ต.ค. ๖๕

49

แบบตรวจและตดิ ตามการปฏบิ ตั งิ านตามแผนการตรวจราชการ พม. ปี ๒๕๖๕ ๑

หน่วยงาน สำนกั งานภาคกรงุ เทพฯ ปรมิ ณฑลและตะวนั ออก จังหวัดปทุมธานี
ณ วนั ท่ี 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

************************************************

งบประมาณท่ไี ดร้ ับการจดั สรรทงั้ หมด ผลการเบกิ จา่ ย

1. โครงการเสรมิ สร้างขดี ความสามารถของชุมชน  ไตรมาสที่ ๑

๑.๑ สนบั สนุนกลไกและการเชื่อมโยงขบวนองคก์ ร งบประมาณสนบั สนนุ โครงการเสริมสร้างขีด

ชมุ ชน ระดับจงั หวดั จำนวน ๖๘,๐๐๐ บาท ความสามารถของชุมชน

๑.๒ สนับสนนุ ตำบลรูปธรรมการพฒั นาชมุ ชนท้องถ่ิน จำนวน ๙๖,๖๐๐ บาท คิดเป็นรอ้ ยละ ๗๐ ของ

จำนวน ๒ พ้นื ท่ี งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีได้จัดสรร ๑๓๘,๐๐๐ บาท

๑.๓ สนับสนุนการพฒั นาคณุ ภาพสภาองค์กรชุมชน

(เกรด C,D) จำนวน ๑๐ พืน้ ที่ งบประมาณสนับสนนุ โครงการบา้ นพอเพยี ง

งบประมาณ ๔๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๔,๙๒๖,๖๕๖ บาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ ๖๒.๘๖

๒. โครงการสนบั สนุนการจดั สวัสดิการชุมชน ของงบประมาณท่ีไดจ้ ัดสรร ๗,๘๓๗,๕๘๐ บาท

๒.๑ สนับสนุนการขับเคล่ือนกลไกยุทธศาสตร์ขบวน

สวสั ดิการชุมชน ระดับจังหวดั รวมเบกิ จ่ายท้ังหมด ๕,๑๒๑,๒๕๖ บาท

จำนวน ๑๔๐,๐๐0 บาท คิดเปน็ ร้อยละ ๕๖.๖๐ ของ

๒.๒ สมทบงบประมาณกองทนุ สวสั ดิการชุมชน งบประมาณทั้งหมด ๙,๐๔๘,๘๐๐ บาท

จำนวน ๘ กองทุน สมาชิกครบปี ๕,๙๒๔ คน (เปา้ หมาย ๓๐ %)

งบสมทบ ๙๑๘,๒๒๐ บาท งบกองทุน

๒.๓ สนบั สนุนการพัฒนาคณุ ภาพกองทนุ สวสั ดกิ าร ๑. กองทุนสง่ เสริมและพัฒนาคณุ ภาพชวี ิตคนพกิ าร
ชุมชนจำนวน ๑ กองทนุ
จำนวน ............-................................. บาท
งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
คิดเป็นรอ้ ยละของงบที่ได้รบั จดั สรร........-.................
๓. โครงการบา้ นพอเพียง
๒. กองทนุ ส่งเสริมการจัดสวัสดกิ ารสังคม
๓.๑ สนบั สนุนกลไกและการเชือ่ มโยงขบวนองค์กร จำนวน ...........-.................................. บาท
ชมุ ชน ระดับจงั หวัด จำนวน ๑๒๙,๐๘๐ บาท คดิ เป็นรอ้ ยละของงบทไ่ี ด้รบั จัดสรร........-.................
๓.๒ สนบั สนุนการซอ่ มแซม/ปรบั ปรุง/ต่อเตมิ บ้านทม่ี ี ๓. กองทนุ ผสู้ ูงอายุ
สภาพทรดุ โทรมในพ้ืนที่ชนบท
จำนวน ............-................................. บาท
จำนวน ๑3 ตำบล ๓๖๙ ครัวเรือน
คิดเป็นรอ้ ยละของงบทไ่ี ด้รับจัดสรร........-.................
งบประมาณ ๗,๕๖๔,๕๐๐ บาท
๔. กองทุนคุ้มครองเดก็
๓.๓ สนบั สนุนการจดั ทำแผนพฒั นาท่ีอยู่อาศยั
จำนวน ............-................................. บาท
ระดับตำบล จำนวน ๑๖ ตำบล
คดิ เปน็ รอ้ ยละของงบที่ได้รับจดั สรร.......-..................
งบประมาณ ๑๔๔,๐๐๐ บาท
๕. กองทุนค้ามนุษย์

รวม 9,048,800 บาท จำนวน ............-................................. บาท

คดิ เปน็ ร้อยละของงบที่ได้รับจดั สรร.......-..................

๖. กองทนุ ส่งเสรมิ ความเท่าเทยี มระหวา่ งเพศ

จำนวน ............-................................. บาท

คดิ เปน็ ร้อยละของงบทไ่ี ด้รับจัดสรร.......-..................

รวมทั้งสิน้ ...........-..........................บาท

50


Click to View FlipBook Version