E-MANUAL
BOOK
MODUL MANAJEMEN RISIKO V.2
SI RICO
Direktorat Kepatuhan Intern
Direktorat Jenderal Cipta Karya
AKTUALISASI CPNS 2022
MAULANA LIRAD, S.T.
PRAKATA
Puji beserta syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa
atas karunia - Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan
hasil kegiatan Aktualisasi CPNS 2022 dengan judul "E-Manual Book
Modul Manajemen Risiko V.2 SI-RICO".
Buku panduan ini berisi pemahaman dan tata cara pengisian Modul
Manajemen Risiko pada Aplikasi SI-RICO, dan menjadi panduan bagi
pengguna dari Modul dalam mendaftarkan potensi risiko entitas
pemilik risiko terhadap kegiatan Cipta Karya pada periode tahun
berjalan.
Penulis menyadari bahwa penyusunan buku panduan ini masih jauh
dari kata sempurna dan masih banyak terdapat keselahan serta
kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik
dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan buku
panduan ini. Demikian, semoga buku panduan ini bermanfaat bagi
para pembaca.
Terima Kasih.
Jakarta, September 2022
Penulis
MODUL MANAJEMEN RISIKO V.2 SI-RICO I
DAFTAR ISI
01 02
Glosarium Tentang SI-RICO
03 04
Manfaat SI-RICO Modul
Manajemen Risiko
05
06
Panduan Akses Login
Pengguna Modul 15
08 Peta Risiko &
Jadwal Pelaksanaan
Pengisian Menu 17
Komitmen MR
16 Rencana
Pengembangan
Print Data
G L OS AR I UM ! Register Risiko
Risiko Manajemen Risiko suatu daftar risiko, yang
diidentifikasi oleh
manajemen yang
mengancam pencapaian
tujuan organisasi.
kemungkinan suatu proses Kemungkinan Risiko
terjadinya suatu mengidentifikasi, menilai,
peristiwa atau kejadian frekuensi kemungkinan
mengelola, dan terjadinya suatu
yang dapat mengendalikan peristiwa
mengganggu atau situasi potensial untuk risiko yang diperoleh
pencapaian tujuan memberikan keyakinan
Dampak Risiko
organisasi memadai tentang
pencapaian tujuan akibat langsung yang
Pernyataan Risiko
organisasi
sesuatu yang tidak Penyebab Risiko timbul dan dirasakan
setelah Risiko
diharapkan namun peristiwa/keadaan yang
berpotensi terjadi menjadi penyebab Risiko setelah
kerugian, pelanggaran, langsung/hakiki dari pengendalian
kegagalan, atau kejadian Risiko
risiko yang
kesalahan, diidentifkasi dengan
serta sesuatu yang mempertimbangkan
diharapkan namun Risiko melekat pengendalian yang ada
berpotensi tidak
terwujud Risiko yang direspon
risiko yang diidentifkasi
berupa peluang yang tanpa mempertimbangkan
tidak dapat kontrol/pengendalian yang
dimanfaatkan
ada
UPR/ Unit Pemilik Pengelola Risiko risiko yang dievaluasi
Risiko dengan
mempertimbangkan respon
dan rancangan/ inovasi
unit yang pejabat setingkat dibawah pengendalian
bertanggung jawab Pemilik Risiko, yang
dalam pelaksanaan atas setiap risiko yang
Manajemen Risiko bertanggung jawab dan diambil
membantu Pemilik Risiko
dalam mengkoordinasikan
Prioritas risiko pengelolaan manajemen Pemilik Risiko
risiko, serta memastikan
urutan besaran risiko adanya komunikasi dalam pimpinan tertinggi pada
dari yang tertinggi pengelolaan manajemen tingkat Kementerian/Unit
Organisasi/Unit Kerja/Unit
sampai terendah yang risiko kepada seluruh Pelaksana Teknis/ Satuan
menunjukkan risiko pegawai di Unit Pemilik Kerja sebagai pihak yang
mana yang prioritas Risiko, dan memastikan diangggap memiliki tingkat
dilakukan respon pengelolaan manajemen
risiko risiko tersebut dijalankan akuntabilitas dan
kewenangan yang cukup
dengan benar
dalam mengelola risiko
1 MODUL MANAJEMEN RISIKO V.2 SI-RICO
MODUL MANAJEMEN RISIKO V.2
SI RICO
Sistem Informasi Risk and Compliance
( SI RICO )
TENTANG
SI-RICO
Sistem Informasi Risk and Compliance atau SI-RICO
merupakan sistem informasi yang dikembangkan dan
dikelola oleh Direktorat Kepatuhan Intern dalam rangka
pemanfaatan Sistem Informasi untuk penerapan
Manajemen Risiko dan penerapan Kepatuhan di Unit Kerja
Direktorat Jenderal Cipta Karya.
MODUL Modul Konsultasi dan pengaduan
APLIKASI Modul verifikasi
SI-RICO Modul Manajemen Risiko
Modul Pemantauan Temuan
2 MODUL MANAJEMEN RISIKO V.2 SI-RICO
MANFAAT
SI-RICO
Manfaat Aplikasi SI-RICO adalah meningkatkan efisiensi
dan efektivitas pengelolaan data terkait pelaksanaan
Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko. Dengan SI-RICO
kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan
teknologi informasi terkait penerapan KIMR di lingkungan
Ditjen Cipta Karya menjadi terorganisir dalam sebuah
Sistem Informasi
Modul Konsultasi dan pengaduan menjadi sarana bagi Satker di
lingkungan Cipta Karya untuk dapat mendaftarkan hal-hal yang perlu
dikonsultasikan dan hal-hal yang sifatnya pengaduan dari instansi lain
dan masyarakat terhadap kegiatan terkait Cipta Karya. kepada
Direktorat Kepatuhan Intern,
Modul Verifikasi menjadi sarana verifikasi dokumen yang
dilaksanakan Dit. KI terhadap kegiatan Cipta Karya
Modul Manajemen Risiko menjadi media untuk mendaftarkan
komitmen risiko dan pemetaan risiko risiko tahunan dalam setiap
kegiatan yang ada di Ditjen Cipta Karya
Modul Pemantauan Temuan menjadi sarana penyampaian proses
pemantauan tindak lanjut temuan untuk kegiatan di lingkungan
Ditjen Cipta Karya ke dalam Sistem Informasi
MODUL MANAJEMEN RISIKO V.2 SI-RICO 3
MODUL MANAJEMEN RISIKO V.2
SI RICO
Modul Manajemen Risiko
Modul Manajemen Risiko dalam aplikasi SI-RICO
merupakan sebuah sarana bagi Unit Pemilik Risiko (UPR T1,
UPR T2, UPR T3) di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta
Karya untuk dapat mendaftarkan potensi risiko entitas
pemilik risiko terhadap seluruh kegiatan Unor, Unit Kerja,
Balai, Satker pada periode tahun berjalan.
Risiko Melekat & Risiko Setelah Pengendalian yang
teridentifikasi pada setiap kegiatan Unor, Unit Kerja, Balai,
Satker didaftarkan kedalam aplikasi SI-RICO melalui
Modul Manajemen Risiko dengan tujuan untuk dilakukan
pemantauan proses tindak lanjut pengendalian dan
penentuan Risiko Yang Direspon untuk keperluan mitigasi
risiko organisasi sehingga terciptanya sebuah sistem
digitalisasi manajemen risiko yaitu dengan pemanfaatan
Sistem Informasi.
Pendaftaran risiko tersebut diisi oleh Tim Pengelola
Risiko di setiap tingkat UPR (T1/T2/T3) yang kemudian
akan di review dan difinalisasi oleh tim dari Direktorat
Kepatuhan Intern dan tim dari Inspektorat Jenderal yang
ditugaskan untuk mengawasi proses penerapan
manajemen risiko dapat terintegrasi dengan sistem
informasi terbangun pada setiap tahunnya.
MODUL MANAJEMEN RISIKO V.2 SI-RICO 4
"Pengguna Modul"
Manajemen Risiko
User/Pengguna Modul
Adalah Tim Pengelola Risiko dari masing-masing UPR
(T1(Unor), T2(Unit Kerja & Balai), T3(Satker)) yang
diberikan akses untuk melakukan pendaftaran potensi
risiko dari pemilik risiko. Penginputan data berupa data
pemilik dan pengelola risiko, data konteks, data profil
risiko, data pengendalian eksisting, dan inovasi
pengendalian risiko. Pengguna yang memerlukan inovasi
pengendalian risiko perlu menyertakan dokumen
pendukung dalam rangka realisasi tindak lanjut
pengurangan risiko/inovasi yang direncanakan.
Pendaftaran risiko dilakukan pada awal tahun dengan
disertai pemantauan setiap 3 bulan.
Admin/Verifikator
Adalah Direktorat Kepatuhan Intern yang memiliki akses
untuk melakukan reviu dan memberikan saran atau
komentar untuk setiap risiko yang didaftarkan oleh
user/pengguna, serta melakukan verifikasi untuk setiap
data yang diinput oleh user/pengguna
5 MODUL MANAJEMEN RISIKO V.2 SI-RICO
MODUL MANAJEMEN RISIKO V.2
SI RICO
Panduan Akses Login ke :
Modul Manajemen Risiko
PANDUAN AKSES LOGIN
MODUL MANAJEMEN RISIKO
1.Buka browser (Google Chrome, Mozilla Firefox, dsb)
2.Masuk ke dalam Website Direktorat Kepatuhan Intern
dengan cara ketikkan pada url:
https://kepatuhanintern.ciptakarya.pu.go.id/
3.Selanjutnya akan muncul beranda dari website Direktorat
Kepatuhan Intern
4.Arahkan kursor ke menu RI-CO, akan muncul hover
untuk memilih menu RI-CO. Pilih menu “Manajemen Risiko”,
untuk masuk ke halaman login Modul Manajemen Risiko
5.Masukkan Username dan Password sesuai dengan akses
akun masing-masing, lalu klik “login” untuk masuk ke Modul
Manajemen Risiko
6 MODUL MANAJEMEN RISIKO V.2 SI-RICO
PANDUAN AKSES LOGIN
MODUL MANAJEMEN RISIKO
6.Id & Password untuk akses Modul diberikan oleh
Direktorat KI kepada Tim Pengelola Risiko untuk setiap
akun pengguna
7.Setelah berhasil login akan User akan dialihkan ke
halaman pertama Modul Manajemen Risiko
8. Didalam Modul Manajemen Risiko terdapat 3 Menu Utama
yang menjadi fokus pengisian para User, yaitu :
Menu Komitmen MR
Menu Laporan Pemantauan
Menu Lost Event Database
9. Tampilan Dashboard
MODUL MANAJEMEN RISIKO V.2 SI-RICO 7
MODUL MANAJEMEN RISIKO V.2
SI RICO
Panduan Pengisian
Menu Komitmen MR
PENGISIAN
MENU KOMITMEN MR
a. Klik Menu Komitmen MR pada halaman Dashboard Modul
Manajemen Risiko, lalu akan muncul Drop Down Box menu-
menu tahapan pengisian dari Menu Komitmen MR
b. Sebelum masuk kedalam tahapan pengisian Konteks, Profil
Risiko, dll, pengguna harus memilih dan memastikan tahun
periode pada “Data Tahun” sesuai dengan Data yang ingin
diinput
c. User melakukan tahapan penginputan Data secara berurutan
dari menu Konteks – menu Print Data
d. Tahapan pengisian yang pertama adalah pengisian data pada
menu “Konteks” dengan cara menekan menu konteks pada
list menu dari Komitmen MR
MODUL MANAJEMEN RISIKO V.2 SI-RICO 8
PENGISIAN
MENU KOMITMEN MR
"Hal yang perlu di input pada menu konteks adalah:"
e . Data Unit Pemilik Risiko, Pemilik dan Pengelola Risiko, dengan cara
menekan tombol , selanjutnya akan muncul kolom pengisian data
seperti berikut :
Keterangan kolom pengisian :
Unit Organisasi : Sesuai Akun
Unit Pemilik Risiko : Sesuai Akun
Level : Sesuai Akun
Tahun : Tahun Periode data yang akan diinput
Status : Konsep (Status setelah pengisian oleh UPR)
Review dan Final (Status ditetapkan Dit. KI)
Pemilik Risiko : UPR T1 (Direktur Jenderal)
UPR T2 (Direktur dan Kabalai)
UPR T3 (Kasatker Pelaksanaan)
Pengelola Risiko : UPR T1 (Sekretaris Direktorat Jenderal)
UPR T2 (Kasubdit/Kasubbag/Kasatker)
UPR T3 (Kasatker Pelaksanaan)
f . Untuk melakukan pengisian data Sasaran Strategis/Program UPR dengan
cara menekan tombol
9 MODUL MANAJEMEN RISIKO V.2 SI-RICO
PENGISIAN
MENU
"Hal yang perlu di input pada menu konteks adalah:"
g . Setelahnya muncul tabel daftar Sasaran Strategis/Program UPR, User dapat
menekan tombol “Tambah” pada sudut kanan atas untuk melakukan
pengisian data pada halaman berikut :
Keterangan kolom pengisian :
Sasaran : UPR T1 (Sasaran Program)
UPR T2 (Sasaran Kegiatan)
UPR T3 (Sasaran Output)
Indikator Sasaran : UPR T1 (Indikator Sasaran Program)
UPR T2 (Indikator Sasaran Kegiatan)
UPR T3 (Indikator Sasaran Output)
Kegiatan Utama : 1.UPR T1 (Terkait pencapaian sasaran Program
Eselon I sesuai Renstra dan ditentukan oleh
Pimpinan UPR T1 melalui FGD bersama UPR T2
2.UPR T2 Eselom II (Terkait pencapaian sasaran
Kegiatan Unit Kerja sesuai Renstra dan
ditentukan oleh Pimpinan)
3.UPR T2 UPT (Seluruh aktivitas yang dikelola
tingkat UPT)
4.UPR T3 Satker (Seluruh aktivitas yang dikelola
tingkat Satker)
Tujuan Kegiatan Utama : UPR T1 (Capaian Indikator Sasaran Program)
UPR T2 (Capaian Indikator Sasaran Kegiatan)
UPR T3 (Capaian Indikator Sasaran Output)
Anggaran : Sesuai dengan PK dan DIPA
1 0M O D U L M A N A J E M E N R I S I K O V . 2 S I - R I C O
PENGISIAN
MENU KOMITMEN MR
h . Data yang sudah diisi akan muncul pada list tabel
i . Untuk merubah/mengganti data yang sudah diisi dapat menekan tombol
warna hijau dan untuk menghapus data dapat menakan tombol warna
merah
j . Untuk melakukan pengisian data Daftar Pemangku Kepentingan dengan cara
menekan tombol
k . Setelahnya muncul tabel daftar Daftar Pemangku Kepentingan,
User dapat menekan tombol “Tambah” pada sudut kanan atas
untuk melakukan pengisian data pada halaman berikut :
11 Keterangan kolom pengisian :
Daftar Pemangku Kepentingan diisi dengan pihak yang menjadi pemangku
kepentingan baik internal maupun eksternal
Keterangan diisi hubungan pemangku kepentingan dalam hubungannya
dengan pencapaian sasaran UPR
MODUL MANAJEMEN RISIKO V.2 SI-RICO
PENGISIAN
MENU KOMITMEN MR
l . Data yang sudah diisi akan muncul pada list tabel
m . Untuk merubah/mengganti data yang sudah diisi dapat menekan tombol warna
hijau dan untuk menghapus data dapat menakan tombol warna merah
n . Tujuan Pelaksanaan manajemen risiko adalah untuk menciptakan dan
melindungi nilai agar UPR dapat meningkatkan kinerja mendorong inovasi dan
mendukung pencapaian sasaran
o . Pengisian Menu Konteks "Selesai"
1 2M O D U L M A N A J E M E N R I S I K O V . 2 S I - R I C O
PENGISIAN
MENU KOMITMEN MR
p . Tahapan pengisian yang selanjutnya adalah pengisian data pada menu “Profil
Risiko” dengan cara menekan menu profil risiko pada list menu dari Komitmen
MR
q . Pengisian profil risiko dengan cara menekan tombol "Tambah" pada ujung
kanan tabel pengisian
r . Setelahnya akan mucul halaman pengisian data Profil Risiko seperti berikut:
1 3 MODUL MANAJEMEN RISIKO V.2 SI-RICO
Keterangan pengisian kolom Profil Risiko
1.Nama Kegiatan dipilih melalui Drop Down 11. Nilai Risiko Setelah pengendalian (N)
Box yang sudah tertaut dengan pengisian akan muncul setelah Nilai kemungkinan
di menu Konteks dan dampak (K&D) diisi berdasarkan Tabel
2.Tujuan kegiatan utama terganti otomatis 2 s/d 8 pada SE Menteri PUPR No.4 2021
linear dengan Nama Kegiatan dan nilai dipilih melalui Drop Down Box
3.Tahapan Pekerjaan dipilih melalui Drop serta diberikan penjelasan singkat
Down Box 12. Prioritas Risiko diisi sesuai urutan
4.Pernyataan Risiko diisi uraian peristiwa prioritas risiko (ranking risiko) yang
risiko yang telah diidentifikasi diperoleh pada tahap evaluasi risiko
5.Kategori Risiko dipilih sesuai dengan 13. Respon Risiko diisi dengan dipilih melalui
Tabel 1 pada SE Menteri PUPR No.4 Tahun Drop Down Box (mengurangi frekuensi/
2021 mengurangi dampak/ membagi risiko/
6.Penyebab risiko diisi penyebab hakiki menghindari risiko/ menerima risiko)
7.Kategori Dampak dipilih sesuai dengan 14. Inovasi Pengendalian diisi yang akan
tabel di bawah dilakukan
No. Kategori 15. K/D diisi sesuai dengan Inovasi
Dampak Pengendalian yang dilakukan, diberi “K”
1 Keuangan apabila mengurangi kemungkinan atau
2 Reputasi “D” apabila mengurangi dampak
3 Hukum 16. Alokasi Sumber Daya diisi sumber daya
4 Kecelakaan Kerja yang diperlukan untuk respon risiko (man,
5 Layanan money, method, machine, material)
6 Kinerja 17. Nilai Risiko yang Direspon (N) akan
muncul setelah Nilai kemungkinan dan
8. Uraian Dampak diisi berupa penjelasan dampak (K&D) diisi berdasarkan Tabel 2
terkait kategori dampak
s/d 8 pada SE Menteri PUPR No.4 2021
9. Nilai kemungkinan dan dampak (K&D) dan nilai dipilih melalui Drop Down Box
yang melekat diisi berdasarkan Tabel 2 serta diberikan penjelasan singkat
s/d 8 pada SE Menteri PUPR No.4 2021 18. Penanggung Jawab diisi pihak/pejabat
dan nilai dipilih melalui Drop Down Box, yang melaksanakan respon risiko
serta diberikan penjelasan singkat
19. Target Waktu diisi rencana triwulan
10.Uraian Pengendalian yang Ada diisi pelaksanaan atas rencana respon risiko
pengendalian yang sudah pernah 20.Indikator Keluaran diisi berupa dokumen,
dilakukan dan dipilih tingkat efektivitas aplikasi atau bentuk lainnya yang
memadai/belum memadai
merupakan keluaran respon risiko
1 4M O D U L M A N A J E M E N R I S I K O V . 2 S I - R I C O
PETA RISIKO
Selanjutnya dalam Menu “Komitmen MR” terdapat menu “Peta Risiko”. Untuk
memilih jenis peta risiko dapat memilih melalui Drop Down Box di sudut kiri atas.
Pernyataan risiko yang telah diiisi pada menu Konteks dan Profil Risiko akan
tertera dalam Peta Risiko sesuai dengan nilai besaran risiko yang merupakan
perpotongan koordinat tingkat kemungkinan dan dampak.
JADWAL PELAKSANAAN
Pengisian Menu “Jadwal Pelaksanaan” sesuai dengan
Lampiran pada SE Menteri PUPR No.4., dengan cara menekan
tombol , lalu memilih jadwal pelaksanaan dari baris No. 9
yaitu Inovasi Pengendalian dengan menekan kolom di tanggal
yang sesuai dari cursor dengan bentuk , berubah menjadi
bentuk , setelahnya kolom yang dijadwalkan akan berubah
warna hijau
1 5 MODUL MANAJEMEN RISIKO V.2 SI-RICO
PRINT DATA
Setelah pengisian Jadwal Pelaksanaan selesai
maka pengisian untuk Menu Komitmen MR telah
selesai dan untuk hasil output pengisian di Modul
Manajemen Risiko dapat di unduh pada menu
“Print Data” dengan cara menekan tombol
1 6M O D U L M A N A J E M E N R I S I K O V . 2 S I - R I C O
MODUL MANAJEMEN RISIKO V.2
SI RICO
Rencana
Pengembangan
RENCANA PENGEMBANGAN E-MANUAL
BOOK -MODUL MANAJEMEN RISIKO
Sejalan dengan pengembangan Modul Manajemen Risiko dalam
pengaplikasian kedua menu utama lainnya dari Modul yaitu, Menu
Pemantauan dan Loss Event Database.
Pengembangan Modul Manajemen Risiko merupakan salah satu
Target Road Map Implementasi Manajemen Risiko di Direktorat
Jenderal Cipta Karya Tahun 2022 yaitu Pemanfaatan Sistem
Informasi, E-Manual Book ini perlu penyesuaian materi linier
dengan pengembangan Modul yang dikerjakan.
MENU LAPORAN PEMANTAUAN
Menu ini bertujuan untuk memastikan bahwa implementaasi
Manajemen Risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana
dan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan proses
Manajemen Risiko.
User/Pengguna/UPR Admin/Verifikator
melakukan pemantauan
melakukan pemantauan dan evaluasi untuk setiap
risiko yang didaftarkan oleh
minimal setiap triwulan, user/pengguna
namun dapat juga
dilakukan setiap saat atau
sesuai kebutuhan (on
going control)
1 7M O D U L M A N A J E M E N R I S I K O V . 2 S I - R I C O
RENCANA PENGEMBANGAN E-MANUAL
BOOK-MODUL MANAJEMEN RISIKO
MENU LOSS EVENT DATABASE
Sesuai dengan yang tertulis pada SE Menteri No. 4 Tahun 2021,
LED adalah dokumen yang berisi catatan kejadian kerugian
yang pernah terjadi baik pada tahun berjalan maupun tahun
sebelumnya.
LED digunakan dalam rangka menentukan ukuran
kemungkinan, dampak, kapasitas, toleransi, dan selera risiko
yang diharapkan. Rincian mitigasi dan kondisi setalah mitigasi
digunakan sebagai dasar perumusan pengendalian dan/atau
inovasi pengendalian risiko tahun berjalan.
Loss Event Database atau yang biasa disebut LED dapat
digunakan sebagai referensi untuk mengisi Profil Risiko pada
kolom Nilai Risiko yang Melekat, Pengendalian yang Ada, Nilai
Risiko Setelah Pengendalian, dan Risiko yang Direspon.
LED
1 8 MODUL MANAJEMEN RISIKO V.2 SI-RICO
RENCANA PENGEMBANGAN E-MANUAL
BOOK-MODUL MANAJEMEN RISIKO
MENU EVALUASI PENERAPAN
MANAJEMEN RISIKO
Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Ditjen
Cipta Karya merupakan penilaian terhadap tingkat efektivitas
penerapan manajemen risiko dalam mendukung organisasi
melakukan tugas dan fungsi yang optimal.
Sesuai target Road Map Implementasi Manajemen Risiko di
DJCK tahun 2022 maka memasukkan Evaluasi Penerapan
Manajemen Risiko kedalam sebuah Sistem Informasi
terbangun yaitu SI-RICO, akan membantu efisiensi dan
efektivitas bagi tim evaluator dalam melaksanakan verifikasi
ataupun penilaian penerapan manajemen risiko di Ditjen
Cipta Karya.
1 9M O D U L M A N A J E M E N R I S I K O V . 2 S I - R I C O
RENCANA PENGEMBANGAN E-MANUAL
BOOK-MODUL MANAJEMEN RISIKO
INTEGRASI LOSS EVENT DATA
BASE - DATA RISIKO
Laporan Loss Event Database (LED), yaitu dokumen yang
berisi catatan kejadian kerugian yang pernah terjadi baik pada
tahun berjalan maupun tahun sebelumnya. Analisa dampak
berdasarkan data Risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya
sebagaimana dituangkan dalam Loss Event Database (LED)
menjadi data/sumber nilai dari Dampak/Kemungkinan Risiko
pada kolom pengisian Profil Risiko.
Integrasi Antara Menu Komitmen MR dan Menu Loss Event
Database dengan menjadikan data kejadian kerugian di masa
lalu menjadi sebuah nilai Dampak/Kemungkinan dari risiko
melekat ataupun risiko setelah pengendalian yang terkoneksi
secara langsung dengan nilai yang akan tertera didalam Profil
Risiko. Sehingga terdapat sebuah standar penilaian risiko yang
optimal berdasarkan nilai dari Loss Event Database
2 0 MODUL MANAJEMEN RISIKO V.2 SI-RICO
AKTOR YANG TERLIBAT DALAM
PENYUSUNAN E-MANUAL BOOK
Kasubdit Coach
Pembinaan dan Pengembangan Aktualisasi CPNS Kel.4 Batch V
KIMR Bapekom III Jakarta
Subkoordinator
Pengembangan KIMR
Staf Subdit
Pembinaan dan Pengembangan
KIMR
CPNS 2022
MAULANA LIRAD,S.T.
2 0M O D U L M A N A J E M E N R I S I K O V . 2 S I - R I C O
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Direktorat Kepatuhan Intern
Jln. Pattimura No.20, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan
http://kepatuhanintern.ciptakarya.pu.go.id