ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน งานวางแผนสถิติและวิขาการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน Tel ะ 0๕๓ - ๖๘๓๐๑๓ E - mail ะ [email protected] www.saohin.go.th
ส่วนที่ ๑ ส่วนที่ ๒ สารบัญ หน้า คำแถลงงบประมาณ บันทึกหลักการและเหตุผล รายจ่ายตามงานและงบประมาณ รายจ่าย ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - แผนงานงบกลาง - แผนงานบริหารงานทั่วไป - งานบริหารทั่วไป - งานวางแผนสถิติและวิชาการ - งานบริหารงานคลัง - งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน - แผนงานการรักษาความสงบภายใน - แผนงานการศึกษา - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา - งานศึกษาไม่กำหนดระดับ - แผนงานสาธารณสุข - แผนงานสังคมสงเคราะห์ - แผนงานเคหะและชุมซน - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมขน - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ - งานกีฬาและนันทนาการ - งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น - แผนงานการเกษตร - งานส่งเสริมการเกษตร - งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมซาติ ๑- ๕ ๕ ๖ ๗ - ๑๓ ๑๕ - ๑๕ ๑๖ - ๑๗ ๑ £9 — ๒ 0 ๒๑ - ๖๐ ๖๑ - ๖๕ ๖๕ - ๘๒ ๘๓ — ๘๕ ๘๕ - ๙๑ ๙ ๑ - ๙๒ ๙๓ - ๙๕ ๙๕ - ๑๐๕ ๑๐๕ - ๑๐๙ ๑๑0 (ร)(5)(5) — (ริ)(ริ)สา ๑ ๑ สา “ (ริ)๑ (ริ!! (ริ)(ริ)(ริ!! - (ริ)teo ๑๒๑ - ๑๒๒ ๑๒๓ - ๑๒๕ ๑๒๕ — ๑๒๖ ๑๒๖ ๑๒๗ - ๑๒๙
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ท่านประธานสภาฯ และสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน บัดนี้ ถึงเวลานี้ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบ ประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาหินอีกครั้งหนี้ง ฉะนี้'น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน จีงฃอซี้แจงให้ท่านประธานและสมาซิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอด จนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้ 1. สถานะการคลัง 1.1 งบประมาณรายจ่ายบัวไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันนี้ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี สถานะการเงิน ดังนี้ 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 33,709,670.46 บาท 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 35,702,376.71 บาท 1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 11,354,330.56 บาท 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม,ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม,ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ รวม 205,000.00 บาท 1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2.1 รายรับจริง จำนวน 25,131,227.24 บาท ประกอบด้วย หมวดภาษีอากร จำนวน 17,650.53 บาท หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 26,893.70 บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิบ จำนวน 135,078.63 บาท หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิขย์ จำนวน 0.00 บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 100.00 บาท หมวดรายได้จากทุน จำนวน 375,389.00 บาท หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 15,832,088.38 บาท หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 8,744,027.00 บาท 2.2 เงินอุดหนุนนี้รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 220,725.00 บาท 2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 17,943,310.98 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง จานวน 2.4 2.5 2.6 2.7 งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ใดยระบุวัตลุบ่'5 2,966,102.00 จำนวน 6,537,967.00 จำนวน 5,705,891.98 จำนวน 432,350.00 จำนวน 2,283,000.00 จำนวน 18,000.00 ะสงค์ จำนวน 220,725.00 บาท มีการจ่ายเงินสะสมเพี่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 512,464.00 บาท รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุบสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท
คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1. รายรับ รายรับ รายรับจริง ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566 ประมาณการ ปี 2567 รายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร 17,650.53 8,800.00 36,000.00 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ อนุญาต 26,893.70 3,300.00 3,000.00 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 135,078.63 258,000.00 225,400.00 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 100.00 7,100.00 5,100.00 หมวดรายได้จากทุน 375,389.00 5,000.00 5,000.00 รวมรายได้จัดเก็บเอง 555,111.86 282,200.00 274,500.00 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกดรองส่วนห้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร 15,832,088.38 14,717,800.00 15,025,500.00 รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15,832,088.38 14,717,800.00 15,025,500.00 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุน 8,744,027.00 9,000,000.00 9,000,000.00 รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนห้องถิ่น 8,744,027.00 9,000,000.00 9,000,000.00 รวม 25,131,227.24 24,000,000.00 24,300,000.00
คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2567 องคํการบริหารส่วนตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2. รายจ่าย รายจ่าย รายจ่ายจริง ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566 ประมาณการ ปี 2567 จ่ายจากงบประมาณ งบกลาง 2,966,102.00 3,485,971.00 3,970,713.00 งบบุคลากร 6,537,967.00 9,653,776.00 10,606,080.00 งบดำเนินงาน 5,705,891.98 7,998,695.00 6,977,107.00 งบลงทุน 432,350.00 329,858.00 0.00 งบเงินอุดหนุน 2,283,000.00 2,513,700.00 2,728,100.00 งบรายจ่ายอื่น 18,00000 18,000.00 18,000.00 รวมจ่ายจากงบประมาณ 17,943,310.98 24,000,000.00 24,300,000.00
-5- ส่วนที2 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- 6- บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้าน รวม ด้านบริหารบัวไป แผนงานบริหารงานบัวไป 10,017,280 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 100,000 ด้านบริการชุมชนและลังคม แผนงานการศึกษา 7,071,067 แผนงานสาธารณสุข 331,000 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 493,680 แผนงานเคหะและชุมชน 1,622,860 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 62,900 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 460,000 ด้านการเศรษฐกิจ i แผนงานการเกษตร 170,500 ด้านการดำเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง 3,970,713 งบประมาณรายจ่ายบังสัน 24,300,000
รายจ่ายตองค์การบอำเภอแม่สแผนงานงบกลาง งาน งบ งบกลาง r " รวม งบกลาง 3,970,713 3,970,713 งบกลาง 3,970,713 3,970,713
ตามงานและงบรายจ่าย บริหารส่วนตำบลเสาหิน ะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งบ : : : : - งาน ฟ ใ . ป - : . . . . . . . . . . .......บ ; . . . . . . . . . , ........................................ ...........................:. งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและ วิซาการ งบบุคลากร 4,968,720 335,640 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,962,240 0 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 3,006,480 335,640 งบดำเนินงาน 2,018,000 50,000 ค่าตอบแทน 159,000 0 ค่าใช้สอย 1,370,000 50,000 ค่าวัสดุ 340,000 0 ค่าสาธารณูปโภค 149,000 0 งบเงินอุดหนุน 56,500 0 เงินอุดหนุน 56,500 0 งบรายจ่ายอื่น 18,000 0 รายจ่ายอื่น 18,000 0 รวม 7,061,220 385,640
งานบริหารงานคลง งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน รวม 1,664,160 299,760 7,268,280 0 0 1,962,240 1,664,160 299,760 5,306,040 594,500 12,000 2,674,500 163,000 10,000 332,000 376,500 2,000 1,798,500 55,000 0 395,000 0 0 149,000 0 0 56,500 0 0 56,500 0 0 18,000 0 0 18,000 2,258,660 311,760 10,017,280
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบ งาน งาบฟ้องกันและบรรเทา สาธารณภัย รวม งบดำเนินงาน 100,000 100,000 ค่าตอบแทน 20,000 20,000 ค่าใช้สอย 55,000 55,000 ค่าวัสดุ 25,000 25,000 รวม 100,000 100,000
หน้า ะ 3/7
แผนงานการสืกษา **?'— S S L : 3»ฐพุ ■ .'พ'' : พ:' '-—ร-... งาน งบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการสืกษา งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมสืกษา งงบบุคลากร 979,680 701,580 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 979,680 701,580 งบดำเนินงาน 1,419,940 1,403,267 ค่าตอบแทน 33,000 0 ค่าใช้สอย 178,000 1,398,167 ค่าวัสดุ 1,208,940 5,100 งบเงินอุดหนุน 2,551,600 0 เงินอุดหนุน 2,551,600 0 รวม 4,951,220 2,104,847
หน้า : 4/7 งานสืกษาไม่กำหนด ระดับ รวน 0 1,681,260 0 1,681,260 15,000 2,838,207 0 33,0001 15,000 1,591,167 0 1,214,040 0 2,551,600 0 2,551,600! 15,000 7,071,067 P
แผนงานสาธารณสุข งาน งบ งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น รวม งบดำเนินงาน 211,000 211,000 ค่าตอบแทน 120,000 120,000 ค่าไซ้สอย 91,000 91,000 งบเงินอุดหนุน 120,000 120,000 เงินอุดหนุน 120,000 120,000 รวม 331,000 331,000 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน งบ งานบริหารทวไปเกี่ยว กับสังคมสงเคราะห์ รวม งบบุคลากร 493,680 493,680 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 493,680 493,680 รวม 493,680 493,680
หน้า : 5/7 - น -
แผนงานเคหะและชุมซน งาน งบ : ฐ;:.! . แ: :ฐ:ร'ป® 1 งานบริหารท์วไปเกี่ยว กับเคหะและชุมชน งบบุคลากร 1,162,860 1,162,860 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,162,860 1,162,860 งบดำเนินงาน 460,000 460,000 ค่าตอบแทน 29,000 29,000 ค่าใช้สอย 283,000 283,000 ค่าวัสดุ 148,000 148,000 รวม 1,622,860 1,622,860 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน งบ งานส่งเสริมและสนับ สนุนความเข้มแข็ง ชุมชน รวม งบดำเนินงาน 62,900 62,900 ค่าใช้สอย 62,900 62,900 รวม 62,900 62,900
หน้า : 6/7
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ '"ะร;; ----- ------------- -rr-JT-rงบ งาน งานกีฬาและ นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น งบดำเนินงาน 390,000 70,000 ค่าใช้สอย 360,000 70,000 ค่าวัสดุ 30,000 0 รวม 390,000 70,000 แผนงานการเกษตร น งบ งานส่งเสริมการเกษตร ■ . งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ I Iงบดำเนินงาน 50,000 120,500 ค่าใช้สอย 50,000 120,500 รวม 50,000 120,500
หน้า : 7/7 รวม 460,000 430,000 30,000 460,000 รวม I 1 1 ip y ■ 170,500 170,500 170,500 00
-14- ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ค. 2567 อาศัยอำนาจตามความ ใบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที่ 7) มาตรา 87 จึง ตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน และโดยอนมัติฃองนายอำเภอแม่ สะเรียง ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให็ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 24,300,000 บาท ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั้วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 24,300,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ แผนงาน ยอดรวม ด้านบริหารบัวไป แผนงานบริหารงานบัวไป 10,017,280 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 100,000 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา 7,071,067 แผนงานสาธารณสุข 331,000: แผนงานสังคมสงเคราะห์ 493,680 แผนงานเคหะและชุมชน 1,622,860 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 62,900 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 460,000 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 170,500- ด้านการตำเนินงานอื่น ! j แผนงานงบกลาง 3,970,713 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 24,300,000 ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้
งบ ยอดรวม รวมรายจ่าย ° ข้อ 6 ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสา หินปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องสิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องสิน ข้อ 7 ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราขการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสา หินมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ ประกาศ ณ วัน ที่....................................................................... (ลงนาม) .^ .$ ? ! f l ............................ (นายพะดา รักไพรสายเพชร) ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษา ราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน ตำแหน่ง นายอำเภอแม่สะเรียง
วันทีพิมพ์ ะ 22/8/2566 10:09:55 รายงานประมาณประจำปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนอำเภอแม่สะเรียง จังรายรับจริง ปี 2564 ปี 2565หมวดภาษีอากร ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1,680.02 1ภาษีป้าย 1,040.00 รวมหมวดภาษีอากร 2,720.02 1หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 552.90 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 50.00 ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั๊งสมาซิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ บริหารท้องถิ่น 0.00 2ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,000.00 ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,602.90 2หมวดรายได้จากทรัพย์ลืน ค่าเช่าหรือบริการ 3,000.00 1ดอกเบี้ย 148,838.92 12รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 151,838.92 13หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง 1,200.00
พน้า : 1/2 ณการรายรับ ณ พ.ศ. 2567 นตำบลเสาหิน หวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณการ 5 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 16,610.53 8,000.00 337.50 % 35,000.00 1,040.00 800.00 25.00 % 1,000.00 17,650.53 8,800.00 36,000.00 203.70 500.00 0.00 % 500.00 190.00 300.00 0.00 % 300.00 26,500.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 0.00 1,500.00 -20.00 % 1,200.00 26,893.70 3,300.00 3,000.00 12,200.00 8,000.00 25.00 % 10,000.00 22,878.63 250,000.00 -13.84 % 215,40000 35,078.63 258,000.00 225,40000 100.00 100.00 0.00 % 100.00 -16-
วันทีพิมพ์ ะ 22/8/2566 10:09:55 รายรับจริง ปี 2564 จ 2565ราย’ใต้เบ็ดเตล็ดอํ่น ๆ 0.00 รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,200.00 หมวดรายได้จาก!ทุบ ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 1,640.00 37รวมหมวดรายได้จากทุน 1,640.00 37หมวดภาษีจัดสรร ภาษีรถยนต์ 137,294.82 20ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 10,682,259 13 12,19ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ๆ 1,122,662.22 1,22ภาษีธุรกิจเฉพาะ 8,081.95 3ภาษีสรรพสามิต 2,306,793.07 2,13ค่าภาคหลวงแร่ 19,265.39 2ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 12,715.91 2เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งขาติ 734.50 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน 917.00 รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,290,723.99 15,83หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป 8,995,42979 8,74รวมหมวดเงินอุดหนุน 8,995,429.79 8,74รวมทุกหมวด 23,445,155.62 25,13
หน้า : 2/2 ประมาณการ 5 ....1 .. ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 0.00 7,000.00 -28.57 % 5,000.00 100.00 7,10000 5,100.00 75,389 00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 75,389.00 5,000.00 5,000.00 02,868.56 200,000.00 0.00 % 200.000.00 91,96854 10,900,00000 0.92 % 11,000,000.00 26,371.07 1,200,00000 16.67 % 1,400,000.00 36,991.95 80,000.00 0.00 % 80,000.00 31,60787 2,300,00000 0.00 % 2,300,00000 20,590.89 18,000.00 0.00 % 18,000.00 20,195.50 18,000.00 38.89 % 25,000 00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 1,494.00 800.00 87.50 % 1,500.00 32,088.38 14,717,800.00 15,025,500.00 44,027.00 9,000,000.00 0.00 % 9,000,000.00 44,027.00 9,000,000.00 9,000,000.00 31,227.24 24,000,000.00 24,300,00000 -17-
- 18- วับทีพิมพ์:22/8/2566 10:11:08 รายงานรายละเอียดประมาณ การรายรับงบประมาณ รายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณการรายรับรวมทั่งสัน 24,300,000 บาท แยกเป็น รายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร รวม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา โดยใช้ฐานข้อมูลผู้เสียภาษีที่มี อยู่จริงในปี พ.ศ.2566 และจากฐานข้อมูลแผนที่ภาษี ภาษีป้าย จำนวน ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา โดยใช้ฐานข้อมูลผู้เสียภาษีที่มี อยู่จริงในปี พ.ศ.2566 และจากฐานข้อมูลแผนที่ภาษี หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จำนวน ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัด สรรเท่ากับปีที่ผ่านมา ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จำนวน ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคงจะมีได้รับเท่าปีที่ผ่าน มา ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะ ได้รับเท่ากับปีที่ผ่านมา ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากในปีที' ผ่านมาไม่มีรายได้ไนส่วนของค่าปรับการผิดสัญญา หน้า : 1/3 36.000 บาท 35.000 บาท 1.000 บาท 3.000 บาท 500 บาท 300 บาท 1.000 บาท 1,200 บาท
วันทึ๋พ่มพ': 22/8/2566 10:11:08 - 19- หน้า : 2/3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม ค่าเช่าหรือบริการ จำนวน ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาโดยองค์การบริหารส่วนตำบล มีอาคารโกดังสินค้าให้เช่าบริเวณจุดผ่อนปรนตลาดการค้าชาย แดนซึ่งเป็นไปตามประกาศการหารายได้จากทรัพย์สินของ อบต. ดอกเบี้ย จำนวน ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียงปี งบประมาณ พ.ศ.2565 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง จำนวน ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่ากับ ปีที่ผ่านมา รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จำนวน ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่า กับปีที่ผ่านมา หมวดรายได้จากทุน รวม ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีทรัพย์สินที่ ขายทอดตลาดไม่มากนัก รายได้ที่รัf บาลเก็บแล้วจัดลรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร รวม ภาษีรถยนต์ จำนวน ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียงปีงบ ประมาณ พ.ศ.2565 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียงที่ได้ รับปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ๆ จำนวน ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียงที่ได้ รับปีงบประมาณ พ.ศ.2565 225,400 บาท 10,000 บาท 215,400 บาท 5,100 บาท 100 บาท 5.000 บาท 5.000 บาท 5.000 บาท 15,025,500 บาท 200,000 บาท 11,000,000 บาท 1,400,000 บาท
วันทีพิมพ์:22/8/2566 10:11:08 -20- หน้า : 3/3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมานื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรร ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ภาษีสรรพสามิต จำนวน ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียงที่ได้ รับปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน ประมาณการไว้เท่ากับปีปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียงปีงบ ประมาณ พ.ศ.2565 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียงปีงบ ประมาณ พ.ศ.2565 เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ จำนวน ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียงปีงบ ประมาณ พ.ศ.2565 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย จำนวน ที่ดิน ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยประมาณการ ใกล้เคียงกับที่ได้รับในปีงบปร ะมาณ พ.ศ.2565 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องคุกรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุน รวม เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ประมาณการไว้เท่ากับปิที่ผ่านมาโดยประมาณการใกล้เคียงปีงบ ประมาณ พ.ศ.2565 80,000 บาท 2,300,000 บาท 18,000 บาท 25,000 บาท 1,000 บาท 1,500 บาท 9.000. 000 บาท 9.000. 000 บาท
รายงานประจำปีงองค์การบอำเภอแม่สะเวันทีพิมพ์ ะ 21/8/2566 10:09 11 s ? 3 ||H E j £ vท รายจ่ายจริง จ 2564 ปี 2แผนงานงบกลาง งบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินลมทบกองทุนประกับสังคม 39,575 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทบ 2,292 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,711,600 เบี้ยยังชีพความพิการ 566,000 เงินสำรองจ่าย 378,397 รายจ่ายตามข้อผูกพัน รายจ่ายตามข้อผูกพัน 70,000 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการขุมชน 0 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถํ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน 0 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้า ราชการส่วนท้องถั๋บ (ก.บ.ท.) 0
ประมาณการรายจ่าย งบประมาณ พ.ศ. 2567 บริหารส่วนตำบลเสาหิน เรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณการ 2565 ปี 2566 ยอดต่าง(%) ปี 2567 68,090 80,000 0 % 80,000 2,712 3,500 0 % 3,500 1,816,700 2,175,000 24.01 % 2,697,200 577,000 667,200 4.32 % 696,000 131,600 213,166 -76.96 % 49,119 0 0 0 % 0 0 57,305 -14.68 % 48,894 70,000 70,000 0 % 70,000 300,000 300,000 2 % 306,000
วับทีพิมพ์ ะ 21/8/2566 10:09 .....rr.............— .......—~ไ~พ:...................... 1 . . ■ ' ■- - 1 / ร .. 1 รายจ่ายจริง ปี 2564 ปี 2พับสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถํ่น (กบท.) 300,000 พับช่วยพิเศษ พันช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน 0 พันช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง 0 รวมงบกลาง 3,067,864 รวมงบกลาง 3,067,864 รวมงบกลาง 3,067,864 รวมแผนงาบงบกลาง 3,067,864 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) พันเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้อง กน 514,080 ค่าตอบแทนรายเดือนบายก/รองนายกองค์กร ปกครองส่วนท้องกน 0 ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก 42,120 ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ทั่ปรีกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบรีหารส่วนตำบล 86,400
หน้า ะ 2/40 ประมาณการ 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 0 0 0 % 0 0 10,000 0 % 10,000 0 10,000 0 % 10,000 2,966,102 3,586,171 3,970,713 2,966,102 3,586,171 3,970,713 2,966,102 3,586,171 3,970,713 2,966,102 3,586,171 3,970,713 0 0 0 % 1 0 405,828 514,080 35.29 % 695,520 . 33,345 42,120 184.9 % 120,000 33,345 42,120 184.9 % 120,000 100,103 86,400 34.17 % 115,920 -22-
วันทีฟ้มพ' ะ 21/8/2566 10:09 r * f l | r w ~ T i รายจ่ายจริง ■■■ 1 ปี 2564 ปี 25ค่าตอบแทนประธานลภา/รองประธาน สภา/สมาซิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถํ่บ 1,141,759 รวมเงินเดิอน (ฝ่ายการเมิอง) 1,826,479 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราขการ หริอพนักงานส่วนท้องถน 1,991,469 เงินประจำตำแหน่ง 90,000 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 722,680 เงินเพั๋มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 53,840 เงินเบี้ยกันดาร 0 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,857,989 รวมงบบุคลากร 4,684,468 งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฎํนัดื,ราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถั๋น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราซการอันเป็น ประโยขน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องส์น 0 ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลอกๆ 0
หน้า : 3/40 ประมาณการ 2565 ปี 2566 ยอดต่าง(%) ปี 2567 519,971 590,360 54.28 % 910,800 1,092,592 1,275,080 1,962,240 2,102,440 2,282,280 -18.62 % 1,857,360 86,500 90,000 0 % 90,000 840,360 884,280 3.05 % 911,280 49,960 40,200 -30.75 % 27,840 0 168,000 -28.57 % 120,000 3,079,260 3,464,760 3,006,480 4,171,852 4,739,840 4,968,720 265,791.33 41,000 -100 % 0 1 0 0 100 % 5,000 ro บุ3
วันทพิมพ์ ะ 21/8/2566 10:09 ............................................ ■ รายจ่ายจริง H H M W n m i l ปี 2564 ปี 2ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิด 0 ค่าตอบแทบคณะกรรมการสอบสวบทาง วินัย 0 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท็ใบการเลิอกตั้ง 0 ค่าตอบแทบการปฏิบัติงานนอกเวลาราซการ 0 ค่าเข่าบ้าน 168,919 เงินช่วยเหลีอการศึกษาบุตร 32,110 เงินช่วยเหสิอการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 เงินข่วยเหลีอการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 0 รวมค่าตอบแทน 201,029 ค่าใช้สอย รายจ่ายเพอให้ได้มาช้งบริการ รายจ่ายเพอให้ได้มาชึ๋งบริการ 616,228.93 ค่าจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงาน ขนบท เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารสถานที่ เจ้า หน้าที่ดูแลความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ช่วย ปฏิบัติงาน 0 ค่าใช้จ่ายเพีอให้ได้มาซึ๋งบริการ 0 รายจ่ายเกียวภับการรับรองและพิธีการ 30,730
หน้า ะ 4/40 ประมาณการ 565 ปี 2566 ยอดด่าง (%) ปี 2567 0 0 100 % 5,000 0 0 100 % 5,000 0 0 100 % 5,000 0 5,000 -20 % 4,000 113,000 180,000 -41.67 % 105,000 0 0 0 % 0 0 20,000 -75 % 5,000 7,900 100,000 -75 % 25,000 386,691.33 346,000 159,000 _______...___J 488,128.56 732,100 -100 % 0 0 0 100 % 540,000 0 0 100 % 220,000 0 0 0 % 0 -24-
วันทีพิมพ์ : 21/8/2566 10:09 รายจ่ายจริง ปี 2564 ปี 25รายจ่ายเกียวกับการรันรองและพิธีการ รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 ค่ารับรอง 0 ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี 0 ค่าใช้จ่ายในการประ•ชุมราชการ 0 รายจ่ายเกียวเบีองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เช้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายกีบ ๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนิบการเลีอกตั้ง 0 ค่าใช้จ่ายใบการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าว สาร อบต. 3,650 ค่าใช้จ่ายในการเด่นทางไปราชการ 76,592 ค่าพวงมาลา ค่าพวงมาลัย ข่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และกีนๆ 0 ค่าลงทะเบียนในการฝิกอบรม 0 โครงการฝืกอบรม คิกษาดูงาน อปท.หริอ เอกชนทีมิการบริหารจัดการทีดีชอง อบต 0 โครงการรับเสด็จ 0 โครงการรับเสด็จ และเทิดพระเกียรติพระ บรมวงศ์และรัชทายาท 0 โครงการคิกษาดูงาบ อปท. เอกชน หริอ องค์กรต้นแบบพัฒนาอย่างย์งรน 0
หน้า : 5/40 ประมาณการ - 565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 33,250 50,000 -100 % 0 0 0 100 % 40,000 0 0 100 % 5,000 0 0 100 % 15,000 191,005 0 0 % 0 3,650 5,000 -100 % 0 104,712 120,000 -33.33 % 80,000 0 5,000 0 % 5,000 1 159,300 100,000 -60 % 40,000 0 220,000 ๐ ๐ 0 287,415 20,000 -100 % 0 0 0 100 % 160,000 0 0 100 % 50,000
วันที๋ฟ้มพ์ : 21/8/2566 10:09 pp—....................................................... . .............“ ~ • รายจ,ายจรง ร:! ปิ 2564 ปี 2โครงการเสริมสร้างจิตสำ'นกป้องกันการ ทุจริตคอร์รัปชั่น 0 โครงการเสริมสร้างจิตสำ'นกป้องกันการ ทุจริตคอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตำบล เสาหิน 0 โครงการให้ความรู้แก่ประขาขบตาม พ.ร.บ .ข้อมูลข่าวสาร 0 โครงการให้ความรู้แก่ประขาขนตามพระ ราขบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราขการ พ.ค .2540 0 โครงการอบรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 0 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับ คณะผู้บริหาร สมาซิกสภา•า พนักงาบส่วน ตำบล พนักงาบจ้างและบุคลากรทางการ ศก'ษา 0 โครงการอบรมเพี่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของ อบต.เสาหิน 0 โครงการอบรมเพี่อเพี่มศักยภาพบุคลากร อบต.เสาหิน 0 ค่าบำรุงรักษาและข่อมแซม 386,285 รวมค่าใซ้ลอย 1,113,485.93 1
หน้า ะ 6/40 ประมาณการ 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 0 15,000 -100 % 0 0 0 100 % 15,000 0 15,000 -100 % 0 0 0 100 % 10,000 1 0 15,000 -100 % 0 0 0 100 % 10,000 0 0 100 % 20,000: 27,239 0 0 % 0 325,706.02 390,000 -58.97 % 160,000 1,620,405.58 1,687,100 1,370,000 hoCh
วันทีฟ้มที ะ 21/8/2566 10:09 รายจ่ายจริง จ 2564 ปี 2ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน 49,905 วัสดุงาบบ้านงาบครัว 28,230 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 33,600 วัสดุเขึ้อเพลิงและหล่อลบ 163,443.86 วัสดุวิทยาศาสตร์หรีอการแพทย์ 0 วัสดุการเกษตร 0 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,348 รวมค่าวัสดุ 295,526.86 ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า 53,433.21 ค่าป้าประปา ค่าป้าบาดาล 5,037.56 ค่าบริการโทรศัพท์ 3,917.49 ค่าบริการไปรษณีย์ 5,377 ค่าบริการส์อสารและโทรคมนาคม 133,160.6 ค่าเข่าพนทีเว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมทึ๋เกียวข้อง 0 รวมค่าสาธารณูปโภค 200,925.86 รวมงบดำเนินงาน 1,810,96765
หน้า : 7/40 ประมาณการ 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 79,962 100,000 -65 % 35,000 56,993 50,000 -50 % 25,000 46,000 52,000 -3.85 % 50,000 182,538.57 300,000 -36.67 % 190,000 0 0 100 % 5,000 0 0 100 % 5,000 0 5,000 0 % 5,000 18,942 35,000 -28.57 % 25,000 384,435.57 542,000 340,000 : 42,294.3 110,000 -45.45 % 60,000 4,597.79 7,000 0 % 7,000 3,963.23 6,000 0 % 6,000 4,581 6,000 0 % 6,000 131,160.6 138,000 -56.52 % 60,000 2,000 61,000 -83.61 % 10,000 188,596.92 328,000 149,000 2,580,129.4 2,903,100 2,018,000
วันทีฟ้มพ' ะ 21/8/2566 10:09 รายจ่ายจริง ปี 2564 ปี 2งบลง'ทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำ,มักงาน จัดซื้อเก้าอี้สำมักงานสำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 17 ตัว 0 จัดซึ้อเก้าอี้สำมักานสำหรับหัวหน้าส่วน จำนวน 3 ตัว 0 จัดซื้อเคริองปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพบหรัอแบบ แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีที ยV 0 จัดซื้อเคริองปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหริอแบบ แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทิ ยู 0 จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0 จัดซอโต๊ะเก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติ การ/ขำนาญการ จำนวน 3 ขุด 0 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โครงการจัดซื้อแท่นยีนบรรยายขยายเสียง อเนกประสงค์ และขุดประขุมไร้สาย อัจฉริยะ 190,000
หน้า : 8/40 ประมาณการ 565 ปี 2566 ยอดด่าง (%) ปี 2567 _______________ 31,450 0 0 % 0 10,350 0 0 % 0 39,300 0 0 % 0 49,700 0 0 % 0 0 11,400 -100 % 0 19,050 0 0 % 0 0 0 0 % 0 -28-
วันทีพิมพ์ : 21/8/2566 10ะ09 ^ ^ ๔ : รายจ่ายจริง จ 2564 จ 25ครุภัณฑ์งานบ้าบงาบครัว จัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 0 ครุภัณฑ์คอมฟ้วเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อเครืองพิมพ์แบบรดหมีก (ขาวดำ) 1 เครือง 2,590 ค่าจัดซื้อเครืองพิมพ์แบบรดหมีก (สิ) 1 เครือง 6,200 จัดซึ้อเครึ่องคอมฟ้วเตอร์สำหรับงานสำนัก งาน 0 จัด1ซื้อเครืองพิมพํ่เลเซอรื หรือ LED ขาวดำ 0 จัดซื้อเครืองสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บ เอกสารระดับศูนย์บริการ 0 จัดซื้อเครืองสำรองไฟ จำนวน 3 เครือง 0 รวมค่าครุภัณฑ์ 198,790 รวมงบลงทุน 198,790 งบเงินอุดหนุบ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องสน เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องสน 33,000
หน้า ะ 9/40 ประมาณการ 565 ปี 2566 ยอดค่าง (0/0) ปี 2567 28,000 0 0 % 0 2,500 0 0 % 0 0 0 0 % 0 16,800 0 0 % 0 0 2,600 -100 % 0 15,700 0 0 % 0 7,200 0 0 % 0 220,050 14,000 0 220,050 14,000 0 33,000 31,500 0 % 31,500 ro vp