The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2566-2570)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by k_na_r, 2021-10-13 23:51:00

แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2566-2570)

แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2566-2570)

ทนุ เพอ่ื เชอื่ มโยงส่สู ากล
มลู คา่ ด้วยเทคโนโลยีและนวตั กรรม

นฐานการพฒั นาอยา่ งยงั่ ยนื

ค่าเปา้ หมาย

.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. แนวทางการพัฒนา

567 2568 2569 2570 2566-2570

มขึ้น เพมิ่ ข้ึน เพิม่ ขนึ้ เพม่ิ ขึน้ เพ่ิมข้นึ 1. พ ั ฒ น า โ ค ร ง ส ร ้ าง

ละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 รอ้ ยละ 5 ร้อยละ 5 ตอ่ ปี พื้นฐานและระบบการ

อปี ตอ่ ปี ตอ่ ปี ต่อปี ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร โ ล จ ิ ส ต ิ ก ส์

(Logistics) เพื่อสนับสนุน

การคา้ การลงทุน

3. พัฒนาเพื่อยกระดับ

การผลิตสินค้าและ

บรกิ ารให้ไดม้ าตรฐาน

4. ส่งเสริมการเปิดตลาด

และพัฒนาความร่วมมือ

ทางการค้า การลงทุนทั้ง

ในและต่างประเทศ

5. พัฒนาศักยภาพ

บคุ ลากรด้านการคา้ การ

ประเดน็ การพฒั นา วตั ถปุ ระสงค์ เป้าหมายและตวั ช้วี ัด พ.ศ. พ.
2566 25

84

ค่าเป้าหมาย

.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. แนวทางการพัฒนา

567 2568 2569 2570 2566-2570

ล ง ท ุ น ร ะ บ บ Smart

Mobility

6. พ ั ฒ น า ศ ั ก ย ภ า พ

บุคลากรด้านภาษาและ

เทคโนโลยี เพื่อเพ่ิม

ความสามารถในการ

แข่งขัน

ประเดน็ การพฒั นา วตั ถุประสงค์ เปา้ หมายและตวั ชวี้ ัด พ.ศ. พ.ศ
2566 256
ประเดน็ การพัฒนา 2 1. สนิ คา้ เกษตร เกษตรสมัยใหมเ่ พิ่มขน้ึ ปลี ะ
การยกระดบั มาตรฐาน มคี ณุ ภาพได้ ไม่นอ้ ยกวา่ 10 แปลง/ฟารม์ 10 แปลง/ 10 แป
การเกษตรและการต่อ มาตรฐาน ฟารม์ ฟาร
ยอดเพ่อื เพิ่มมูลค่า สอดคล้องกับ
ดว้ ยเทคโนโลยแี ละ ความต้องการ
นวัตกรรม ของตลาด

85 2. พื้นที่เกษตรกรรมย่ังยืน 2,500 ไร่ 2,500
เพมิ่ ขึน้ ปลี ะไม่น้อยกว่า
2,500 ไร่

3. แปลง/ฟารม์ ท่ไี ดร้ ับรอง เพมิ่ ขนึ้ เพิ่มข

มาตรฐาน GAP เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10 รอ้ ยละ
ตอ่ ปี ต่อป
ร้อยละ 10 ต่อปี

คา่ เปา้ หมาย

ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. แนวทางการพัฒนา

67 2568 2569 2570 2566-2570

ปลง/ 10 แปลง/ 10 แปลง/ 10 แปลง/ 10 แปลง/ฟาร์ม 1. สง่ เสริมการผลติ

ร์ม ฟาร์ม ฟาร์ม ฟารม์ สินค้าเกษตรปลอดภยั

และเกษตรมูลค่าสงู ที่

ย่งั ยนื ด้วยเทคโนโลยี

และนวัตกรรม

1.1 สง่ เสรมิ การทำ

เกษตรมูลค่าสูงและ

เกษตรสมยั ใหมเ่ พอ่ื เพ่ิม

ขีดความสามารถในการ

แข่งขัน

0 ไร่ 2,500 ไร่ 2,500 ไร่ 2,500 ไร่ 2,500 ไร่ 1.2 ส่งเสริมเกษตรกรรม

ยั่งยนื และสินค้าเกษตรที่

ได้มาตรฐานความ

ปลอดภัยแบบครบวงจร

ดว้ ยเทคโนโลยีและ

นวตั กรรม

ขึน้ เพ่มิ ขน้ึ เพ่ิมขึ้น เพมิ่ ข้ึน เพ่ิมขน้ึ 1.2 สง่ เสรมิ เกษตรกรรม

ะ 10 รอ้ ยละ 10 รอ้ ยละ 10 รอ้ ยละ 10 ร้อยละ 10 ต่อปี ย่งั ยืนและสนิ คา้ เกษตรที่

ปี ต่อปี ต่อปี ต่อปี ได้มาตรฐานความ

ปลอดภัยแบบครบวงจร

ด้วยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม

ประเดน็ การพฒั นา วตั ถุประสงค์ เปา้ หมายและตวั ชว้ี ัด พ.ศ. พ.ศ
2566 256
4. แหล่งนำ้ /ระบบบรหิ าร เพิม่ ข
จัดการนำ้ และโครงสรา้ ง เพม่ิ ขึน้ ร้อยล
พ้ืนฐานเพือ่ การเกษตรได้รับ รอ้ ยละ 5 ต่อป
การพฒั นา และฟน้ื ฟู
เพ่มิ ขนึ้ ร้อยละ 5 ตอ่ ปี ต่อปี เพิ่มข
รอ้ ยล
5. ดินเหมาะสมต่อการเกษตร เพิ่มข้นึ
ต่อป
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 5 ตอ่ ปี ร้อยละ 5
ต่อปี

86

2. สินคา้ เกษตร 6. ผลผลิตการเกษตรไดร้ บั เพิ่มขึ้น เพมิ่ ข
และเกษตรแปร การสร้างมลู ค่าเพ่ิม เพ่มิ ขึ้น รอ้ ยละ 10 รอ้ ยละ
รูปมีมลู คา่ สงู รอ้ ยละ 10 ต่อปี
ต่อปี ตอ่ ป

7. สินคา้ เกษตรอัตลกั ษณ์ 2 ชนิด 2 ชน
เพิ่มขึ้นปลี ะ 2 ชนิด 4 แห

8. แหลง่ ทอ่ งเท่ียวเชิง 4 แห่ง

เกษตรเพม่ิ ขน้ึ ปีละ 4 แหง่

คา่ เป้าหมาย

ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. แนวทางการพัฒนา

67 2568 2569 2570 2566-2570

ขน้ึ เพิ่มข้นึ เพ่มิ ขึน้ เพิ่มขึ้น เพ่มิ ข้นึ 1.3 พัฒนาโครงสรา้ ง

ละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 รอ้ ยละ 5 ร้อยละ 5 ตอ่ ปี พืน้ ฐานการผลิตและ

ปี ต่อปี ต่อปี ตอ่ ปี ปัจจยั การผลิต

ขน้ึ เพิ่มข้ึน เพมิ่ ขน้ึ เพิม่ ข้ึน เพิม่ ขนึ้ 1.3 พัฒนาโครงสรา้ ง

ละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 รอ้ ยละ 5 ร้อยละ 5 ต่อปี พ้ืนฐานการผลิตและ

ปี ตอ่ ปี ต่อปี ตอ่ ปี ปัจจัยการผลิต

ขึ้น เพิม่ ขึ้น เพม่ิ ขน้ึ เพ่ิมขน้ึ เพ่มิ ข้ึน 2. สร้างมลู คา่ เพิม่ สนิ คา้

ะ 10 รอ้ ยละ 10 รอ้ ยละ 10 รอ้ ยละ 10 ร้อยละ 10 ตอ่ ปี เกษตรตลอดห่วงโซ่

ปี ตอ่ ปี ตอ่ ปี ต่อปี อปุ ทาน2.1 สร้าง

มลู คา่ เพ่มิ สินคา้ เกษตรที่

สำคัญเพื่อการแข่งขนั

นิด 2 ชนดิ 2 ชนิด 2 ชนดิ 2 ชนิด 2.2 สง่ เสริมสนิ ค้า
เกษตรอตั ลกั ษณ์

ห่ง 4 แห่ง 4 แหง่ 4 แหง่ 4 แหง่ 2.3 สง่ เสรมิ ทอ่ งเที่ยว
เชงิ เกษตร

ประเดน็ การพฒั นา วัตถุประสงค์ เปา้ หมายและตัวชี้วัด พ.ศ. พ.ศ
2566 256
3. ราคาสินค้า แหล่งจำหนา่ ยสนิ ค้า Q
เกษตรดีและมี เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 30 ต่อปี เพ่มิ ขนึ้ เพิ่มข
เสถียรภาพ ร้อยละ 30 ร้อยละ

ตอ่ ปี ตอ่ ป

87 10. ตลาดและการกระจาย รอ้ ยละ75 รอ้ ยละ
สนิ ค้าเกษตรสำคัญมีการ
บริหารจดั การท่ีมี
ประสิทธิภาพไม่นอ้ ยกว่า
รอ้ ยละ75

11. เกษตรพนั ธสัญญา เพิ่มขน้ึ เพ่มิ ข
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ตอ่ ปี ร้อยละ 10 ร้อยละ

ต่อปี ตอ่ ป

4. เกษตรกร 12. Smart Farmer, เพิม่ ขน้ึ เพิม่ ข
รอ้ ยละ 5 ร้อยล
ประกอบอาชีพได้ Young Smart Farmer
อย่างยั่งยืน ต่อปี ตอ่ ป
เพมิ่ ขึ้นร้อยละ 5 ตอ่ ปี

ค่าเป้าหมาย

ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. แนวทางการพัฒนา

67 2568 2569 2570 2566-2570

ขึ้น เพม่ิ ข้ึน เพ่ิมขน้ึ เพ่ิมขึน้ เพ่มิ ขน้ึ 3. พัฒนาการตลาดและ

ะ 30 รอ้ ยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ต่อปี การกระจายสินคา้

ปี ต่อปี ต่อปี ต่อปี เกษตร

3.1 พัฒนาตลาดและ

การกระจายสนิ คา้

เกษตร

ะ75 ร้อยละ75 รอ้ ยละ75 ร้อยละ75 รอ้ ยละ75 3.1 พัฒนาตลาดและ
การกระจายสนิ ค้า
เกษตร

ข้ึน เพิ่มขึน้ เพม่ิ ข้ึน เพิม่ ขน้ึ เพิ่มขน้ึ 3.2 ส่งเสรมิ เกษตรพันธ

ะ 10 รอ้ ยละ 10 รอ้ ยละ 10 ร้อยละ 10 รอ้ ยละ 10 ตอ่ ปี สญั ญา

ปี ตอ่ ปี ตอ่ ปี ต่อปี

ขนึ้ เพ่มิ ขึน้ เพม่ิ ข้นึ เพิ่มขน้ึ เพิ่มขน้ึ 4. สรา้ งความเขม้ แขง็

ละ 5 ร้อยละ 5 รอ้ ยละ 5 รอ้ ยละ 5 ร้อยละ 5 ต่อปี ใหก้ บั เกษตรกรและ

ปี ตอ่ ปี ตอ่ ปี ตอ่ ปี สถาบนั เกษตรกร

4.1 สร้างความเขม้ แข็ง

ให้กับเกษตรกรและ

สถาบนั เกษตรกร

ประเดน็ การพฒั นา วตั ถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชวี้ ัด พ.ศ. พ.ศ
2566 256
13. บุคลากรทางการเกษตร
ไดร้ ับการพฒั นาเพ่มิ ขน้ึ ปีละ รอ้ ยละ 10 รอ้ ยละ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

14. ความรว่ มมือและการ 3 เรื่อง 3 เรอ่ื
แก้ไขปญั หาทางการเกษตร
ระหวา่ งประเทศปลี ะ 3 เร่ือง

88

15. โครงการพระราชดำริ ร้อยละ 80 รอ้ ยละ
ไดร้ ับสนับสนนุ ขยายผล
รอ้ ยละ 80

เกษตรกรและบุคลากร ร้อยละ 70 ร้อยละ
ทางการเกษตรเข้าถงึ และใช้
ประโยชน์ระบบข้อมูล
สารสนเทศการเกษตรรอ้ ยละ
70

คา่ เปา้ หมาย พ.ศ. แนวทางการพัฒนา
2566-2570
ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. 4.2 เพ่ิมศกั ยภาพการ
67 2568 2569 2570 ร้อยละ 10 บริหารจัดการทาง
การเกษตรเพื่อการ
ะ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 รอ้ ยละ 10 แขง่ ขัน

อง 3 เร่อื ง 3 เรอ่ื ง 3 เรือ่ ง 3 เรื่อง ต่อปี 4.2.1 ส่งเสริม
ะ 80 รอ้ ยละ 80 รอ้ ยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 พัฒนาการเกษตรภายใต้
เขตพัฒนาเศรษฐกจิ
พิเศษและกรอบความ
รว่ มมอื อนุภูมิภาคลุ่ม
นำ้ โขง (GMS)

4.2.2 สนับสนุน
โครงการตาม
พระราชดำริ

ะ 70 รอ้ ยละ 70 รอ้ ยละ 70 รอ้ ยละ 70 รอ้ ยละ 70 4.2.3 พัฒนาและใช้
ประโยชนร์ ะบบข้อมลู
สารสนเทศการเกษตร

ประเด็นการพฒั นา วัตถปุ ระสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วดั พ.ศ. พ.
2566 25
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 1. การพัฒนา 1. จำนวนนักท่องเที่ยว
การพัฒนาการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว เพมิ่ ข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี เพ่มิ ขึ้น เพิม่
ตามวิถีชวี ิตล่มุ แมน่ ้ำโขง ใ ห ้ ม ี ค ว า ม ร้อยละ 3 ร้อยล

ปลอดภยั ยง่ั ยนื ตอ่ ปี ต่อ

89

2 . ก า ร ส ร ้ า ง 2. รายได้จากการท่องเที่ยว เพิม่ ข้ึน เพิ่ม
ม ู ล ค ่ า เ พ่ิ ม เพม่ิ ข้ึน ร้อยละ 3 ตอ่ ปี รอ้ ยละ 3 ร้อยล
ทางการ
ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว ใ ห้ ต่อปี ต่อ
ครบวงจร

ค่าเปา้ หมาย

.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. แนวทางการพัฒนา

567 2568 2569 2570 2566-2570

มข้นึ เพม่ิ ขึ้น เพิ่มข้ึน เพิ่มขึ้น เพมิ่ ข้นึ 1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ละ 3 รอ้ ยละ 3 รอ้ ยละ 3 รอ้ ยละ 3 รอ้ ยละ 3 ตอ่ ปี สินค้าและบริการด้านการ

อปี ต่อปี ตอ่ ปี ต่อปี ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

ธรรมะ และวัฒนธรรม

อย่างเป็นระบบ

2. พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานสาธารณูปโภค

และสิ่งอำนวยความ

สะดวกแหล่งท่องเที่ยว

เชิงธรรมชาติ ธรรมะ

วัฒนธรรม วิถีชีวิตลุ่มน้ำ

โขง ความสามารถ

ทางการแขง่ ขัน

8. พัฒนาการท่องเที่ยว

เมืองคู่แฝด “มุกดาหาร

- สะหวันนะเขต”

มขน้ึ เพิม่ ขึน้ เพิม่ ขน้ึ เพ่ิมขนึ้ เพม่ิ ขน้ึ 3. เพิ่มประสิทธิภาพการ

ละ 3 ร้อยละ 3 รอ้ ยละ 3 รอ้ ยละ 3 ร้อยละ 3 ตอ่ ปี สื่อสารทางการตลาด

อปี ต่อปี ต่อปี ตอ่ ปี ตามแนวคิดการสื่อสาร

การตลาดแบบบรู ณาการ

4. ขยายความร่วมมือใน

การดำเนินกิจกรรมด้าน

การท่องเที่ยวระหว่าง

เครือข่ายและพันธมิตร

ประเดน็ การพฒั นา วตั ถปุ ระสงค์ เป้าหมายและตวั ช้วี ัด พ.ศ. พ.
2566 25

90

คา่ เปา้ หมาย

.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. แนวทางการพัฒนา

567 2568 2569 2570 2566-2570

ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ

5 . ก า ร พ ั ฒ น า ขี ด

ความสามารถบุคลากร

และผู้ประกอบการด้าน

การท่องเที่ยว

6. การพัฒนาการ

ท่องเที่ยวด้าน Sport

Tourism เ พ ื ่ อ เ พิ่ ม

ศักยภาพและโอกาสการ

ทอ่ งเทยี่ วของจังหวัด

7. พัฒนาต่อยอดผลิตผล

ท า ง เ ก ษ ต ร อ ิ น ท ร ี ย ์ สู่

การท่องเทยี่ วเชงิ สุขภาพ

ประเด็นการพฒั นา วตั ถปุ ระสงค์ เปา้ หมายและตัวชี้วัด พ.ศ. พ.ศ
2566 256
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เพื่อยกระดับ 1. อัตราผู้เสียชีวิตจาก
การพัฒนาเมืองและ คุณภาพชีวิต อุบัติเหตุบนท้องถนนต่อ ลดลง ลดล
ชุมชนน่าอย่อู ย่างยั่งยนื ของประชาชน แสนประชากร รอ้ ยละ 5 ร้อยล

สร้างชุมชนให้ ต่อปี ต่อป
น่าอยู่ มีความ
มั่นคง และ
เปน็ ธรรม

91

2. สัดส่วนของนักเรียนที่มี เพิ่มขน้ึ เพ่ิมข
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ ร้อยละ 5 รอ้ ยล
ทางการศึกษาระดับชาติ
พื้นฐาน (O-Net) เพิ่มขึ้น ต่อปี ต่อป
ร้อยละ 5 ต่อปี

ค่าเป้าหมาย

ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. แนวทางการพัฒนา

67 2568 2569 2570 2566-2570

ลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง 1 . พ ั ฒ น า ร ะ บ บ

ละ 5 ร้อยละ 5 รอ้ ยละ 5 รอ้ ยละ 5 รอ้ ยละ 5 ตอ่ ปี สวัสดิการโครงสร้าง

ปี ตอ่ ปี ตอ่ ปี ตอ่ ปี พื้นฐานและความมั่นคง

ทางสังคมเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวติ

3. พัฒนาสถานบริการ

ด้านสุขภาพภาครัฐและ

ก า ร ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร ท ี ่ มี

คุณภาพทั่วถึง และ

เชือ่ มโยงทุกระดบั

5. สร้างสังคม ชุมชน

สภาพแวดล้อมที่มั่นคง

และมีคุณภาพด้วย

เทคโนโลยดี ิจทิ ัล

6. พัฒนาจังหวัดสู่เมือง

อจั ฉริยะ (Smart City)

ขึน้ เพมิ่ ขน้ึ เพมิ่ ขนึ้ เพิ่มขน้ึ เพ่ิมขนึ้ 2. พัฒนาสถานศึกษา

ละ 5 ร้อยละ 5 รอ้ ยละ 5 ร้อยละ 5 รอ้ ยละ 5 ต่อปี ก า ร ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร ท า ง

ปี ต่อปี ตอ่ ปี ต่อปี การศึกษา ทั้งในระบบ

นอกระบบ รองรับการ

เป็นเมืองน่าอยู่และ

ชุมชนเข้มแข็งอย่าง

ย่งั ยนื

ประเด็นการพฒั นา วตั ถุประสงค์ เป้าหมายและตวั ช้วี ัด พ.ศ. พ.ศ
2566 256
3. คะแนนเฉลี่ยสติปัญญา
(IQ) เด็กไทย ไม่ต่ำกว่า ค่า ค่า
เกณฑ์มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐ
ปี พ.ศ. ปี พ.

2565 256

92 4. อัตราการคลอดมีชีพใน ลดลง ลดล
หญิง อายุ 15 – 19 ปี ต่อ ร้อยละ 2 ร้อยล
ประชากรหญิง อายุ 15 –
19 ปี พนั คน ตอ่ ปี ตอ่ ป

ค่าเปา้ หมาย

ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. แนวทางการพัฒนา

67 2568 2569 2570 2566-2570

า คา่ ค่า ค่า คา่ มาตรฐาน 2. พัฒนาสถานศึกษา

ฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน ปี พ.ศ. 2565 ก า ร ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร ท า ง

.ศ. ปี พ.ศ. ปี พ.ศ. ปี พ.ศ. การศึกษา ทั้งในระบบ

65 2565 2565 2565 นอกระบบ รองรับการ

เป็นเมืองน่าอยู่และ

ชุมชนเข้มแข็งอย่าง

ยั่งยนื

ลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง 1 . พ ั ฒ น า ร ะ บ บ

ละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 รอ้ ยละ 2 สวัสดิการโครงสร้าง

ปี ต่อปี ตอ่ ปี ตอ่ ปี ต่อปี พื้นฐานและความมั่นคง

ทางสังคมเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวติ

3. พัฒนาสถานบริการ

ด้านสุขภาพภาครัฐและ

ก า ร ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร ท ี ่ มี

คุณภาพทั่วถึง และ

เชื่อมโยงทุกระดบั

5. สร้างสังคม ชุมชน

สภาพแวดล้อมที่มั่นคง

และมีคุณภาพด้วย

เทคโนโลยดี ิจิทัล

ประเด็นการพฒั นา วัตถุประสงค์ เปา้ หมายและตัวชว้ี ดั พ.ศ. พ
2566 25
ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู 1. จำนวนพื้นที่ป่า เพิ่มข้ึน
เพมิ่ ขน้ึ เพ
การจัดการทรัพยากร ทรัพยากรธรรมชาติ ไมน่ อ้ ยกว่าร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ร้อย

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม ตอ่ ปี ต

เพื่อเป็นฐานการพัฒนา แ ล ะ ป ้ อ ง ก ั น ภั ย

อย่างยงั่ ยืน ธรรมชาติ

2. อัตราการใช้พลังงาน เพิม่ ข้นึ เพ
ทดแทน ท่ีเพิ่มขึ้น ร้อยละ รอ้ ยละ 3 รอ้ ย
3 ต่อปี ตอ่ ปี


93

ค่าเป้าหมาย

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. แนวทางการพัฒนา

567 2568 2569 2570 2566-2570

พิ่มขนึ้ เพมิ่ ขึน้ เพิ่มขน้ึ เพิ่มขนึ้ เพิ่มขึ้น 1. การสง่ เสริมการอนรุ ักษ์

ยละ 1 รอ้ ยละ 1 รอ้ ยละ 1 รอ้ ยละ 1 ร้อยละ 1 ต่อปี ป ้ อ ง ก ั น แ ล ะ ฟ ื ้ น ฟู

ต่อปี ต่อปี ตอ่ ปี ตอ่ ปี ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่ แวดล้อม

5. การเพิ่มและพัฒนา

แหลง่ น้ำเพ่ือการเกษตร

พมิ่ ขึน้ เพิม่ ข้นึ เพิ่มขึ้น เพม่ิ ข้ึน เพ่มิ ขนึ้ 2. การรักษาและฟื้นฟู

ยละ 3 ร้อยละ 3 รอ้ ยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ตอ่ ปี สง่ิ แวดลอ้ มอย่างมสี ่วนร่วม

ต่อปี ตอ่ ปี ต่อปี ต่อปี 3. การป้องกัน และฟื้นฟู

ค ว า ม เ ส ี ย ห า ย จ า ก ภั ย

ธรรมชาติ

4. การพัฒนาและ

ส่งเสริม การใช้พลังงาน

ท ด แ ท น แ ล ะ ก า ร ใ ช้

พ ล ั ง ง า น อ ย ่ า ง มี

ประสิทธภิ าพ

6 . อ น ุ ร ั ก ษ ์ ฟ ื ้ น ฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม และป้องกัน

ภัยธรรมชาติ ภายใต้

Smart Environment

City

ประเดน็ การพัฒนา วตั ถุประสงค์ เปา้ หมายและตวั ชวี้ ัด พ.ศ. พ
2566 25
ประเด็นการพัฒนาท่ี 6 เพ่อื ยกระดับ 1. อัตราการลดลงของ
ลดลง ลด
การเสริมสร้างความ คุณภาพชีวิตของ จำนวนคดีความ/ความ รอ้ ยละ 3 ร้อย

มน่ั คงชายแดน ประชาชนและ ขัดแยง้ ที่เกิดขน้ึ ร้อยละ 3 ตอ่ ปี ต่อ

สภาพความมัน่ คง ตอ่ ปี

ทางสงั คมให้

ทัว่ ถึง รวมท้ังเพ่มิ

ประสิทธภิ าพการ

รักษาความมั่นคง

บริเวณชายแดน

94

2. อัตราการลดลงของ ลดลง ลด
จำนวนคดกี ารลกั ลอบขน รอ้ ยละ 3 ร้อย
สนิ คา้ ผิดกฎหมายร้อยละ 3
ต่อปี ต่อปี ต่อ

ค่าเปา้ หมาย

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. แนวทางการพัฒนา

567 2568 2569 2570 2566-2570

ดลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง 1. เสริมสร้างสมรรถนะ

ยละ 3 รอ้ ยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ตอ่ ปี บคุ ลากรและเคร่ืองมือใน

อปี ต่อปี ตอ่ ปี ต่อปี การสร้างความมั่นคง

ชายแดน

2. สร้างความมั่นคงใน

ชีวิตและทรัพย์สินให้กับ

ประชาชน

4. พัฒนาศักยภาพความ

มั่นคงเพื่อสกัดกั้นการ

ลักลอบขนส่งสินค้าผิด

กฎหมาย ดว้ ยเทคโนโลยี

ทม่ี ปี ระสทิ ธภิ าพ

5. พัฒนาเศรษฐกิจใน

พ้นื ทีช่ ายแดน

ดลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง 1. เสริมสร้างสมรรถนะ

ยละ 3 รอ้ ยละ 3 ร้อยละ 3 รอ้ ยละ 3 รอ้ ยละ 3 ต่อปี บุคลากรและเคร่อื งมือใน

อปี ต่อปี ต่อปี ตอ่ ปี การสร้างความมั่นคง

ชายแดน

2. สร้างความมั่นคงใน

ชีวิตและทรัพย์สินให้กับ

ประชาชน

4. พัฒนาศักยภาพความ

มั่นคงเพื่อสกัดกั้นการ

ลักลอบขนส่งสินค้าผิด

ประเดน็ การพฒั นา วตั ถุประสงค์ เปา้ หมายและตัวชี้วัด พ.ศ. พ
2566 25

ลดปญั หา 3. อัตราลดลงของคดดี ้าน ลดลง ลด
ร้อยละ 3 ร้อย
ยาเสพตดิ ในพืน้ ท่ี ยาเสพตดิ รอ้ ยละ 3 ตอ่ ปี
ตอ่ ปี ตอ่

95

ค่าเป้าหมาย

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. แนวทางการพัฒนา

567 2568 2569 2570 2566-2570

กฎหมาย ด้วยเทคโนโลยี

ที่มปี ระสทิ ธิภาพ

5. พัฒนาเศรษฐกิจใน

พนื้ ทีช่ ายแดน

ดลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง 3 . ป ้ อ ง ก ั น แ ล ะ

ยละ 3 ร้อยละ 3 รอ้ ยละ 3 รอ้ ยละ 3 ร้อยละ 3 ตอ่ ปี ป ร า บ ป ร า ม ป ั ญ ห า

อปี ต่อปี ตอ่ ปี ต่อปี อาชญากรรมข้ามชาติ

และด้านยาเสพติด

แบบ จ.1

แบบฟอร์มการจดั ทำแผนพฒั นาจงั หวดั มกุ ดาหาร
(พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570)

แบบฟอร์มการจัดทา้ แผนพฒั นาจังหวัดม
จังหวัดมกุ

เปา้ หมายการพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร : เมืองการคา้ ทนั สม

ประเดน็ การพัฒนา พ.ศ. 2566

ประเดน็ การพัฒนาท่ี 1 การเพ่ิมความสามารถในการแขง่ ขนั ดา้ น 147,604,000

การค้าการลงทุน เพื่อเชอื่ มโยงสู่สากล

ประเดน็ การพัฒนาที่ 2 การยกระดบั มาตรฐานการเกษตรและการตอ่ 396,243,849
ยอดเพื่อเพิ่มมลู ค่าดว้ ยเทคโนโลยีและนวตั กรรม

ประเดน็ การพฒั นาที่ 3 การพัฒนาแหล่งทอ่ งเทย่ี ววถิ ีชวี ิตลุ่มแมน่ ้าโขง 1,427,227,626 1,

ประเดน็ การพัฒนาที่ 4 การพฒั นาเมอื งและชมุ ชนนา่ อยูอ่ ยา่ งย่งั ยนื 1,389,040,000

ประเดน็ การพฒั นาที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิ ละ 658,722,870
สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพฒั นาอยา่ งยง่ั ยนื

ประเดน็ การพฒั นาท่ี 6 การเสรมิ สรา้ งความมั่นคงชายแดน 81,791,835

คา่ ใชจ้ ่ายในการบริหารงานจงั หวดั แบบบูรณาการ 8,000,000

รวมทง้ั สิ้น 4,108,630,180 2,9

แบบ จ.1

มุกดาหาร (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570)
กดาหาร
มัย เกษตรคณุ ภาพสงู ท่องเที่ยวชายโขง เชอ่ื มโยงสู่สากล

พ.ศ. 2567 ค่าเป้าหมาย พ.ศ.2570 พ.ศ. 2566 - 2570
พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569

145,104,000 145,104,000 145,104,000 145,104,000 728,020,000

396,005,949 393,335,649 386,754,049 386,640,749 1,958,980,245

,427,227,626 1,427,227,626 1,427,227,626 1,427,227,626 7,111,738,130
90,779,000 68,538,300 46,920,700 34,889,200 1,630,167,200
821,467,270 691,467,270 791,467,270 911,467,270 3,874,591,950

86,291,835 86,291,835 86,291,835 86,291,835 426,959,175
8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 40,000,000
974,875,680 2,819,964,680 2,891,765,480 2,999,620,680 15,770,456,700

แบบฟอร์มการจดั ทาแผนพัฒนาจงั หวดั ม

จงั หวดั มกุ

เป้าหมายการพฒั นาจงั หวัดมกุ ดาหาร : เมืองการคา้ ทันสมยั เกษตรคุณภาพสูง ทอ่

ประเดน็ การพฒั นา ตวั ช้ีวดั ของประเดน็ การพัฒนา

พ.ศ. 2566

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 ร้อยละท่ีเพ่มิ ขนึ้ ของมูลค่าการจาหนา่ ยผลิตภณั ฑ์ เพิ่มขึน้
OTOP รอ้ ยละ 5 ต่อปี

ประเดน็ การพัฒนาท่ี 2 เกษตรสมัยใหม่เพิ่มขึ้นปลี ะไม่นอ้ ยกวา่ 10 10 แปลง/ฟารม์
แปลง/ฟารม์

พ้นื ท่ีเกษตรกรรมยงั่ ยืนเพ่ิมข้ึนปลี ะไม่น้อยกวา่ 2,500 ไร่
2,500 ไร่

แปลง/ฟารม์ ท่ีได้รับรองมาตรฐาน GAP เพมิ่ ขึน้ เพม่ิ ข้นึ

รอ้ ยละ 10 ต่อปี ร้อยละ 10 ต่อปี

แหล่งนา้ /ระบบบรหิ ารจดั การน้าและโครงสรา้ ง เพ่ิมขึน้
พืน้ ฐานเพอื่ การเกษตรได้รับการพฒั นา และฟน้ื ฟู ร้อยละ 5 ต่อปี
เพิ่มขึน้ รอ้ ยละ 5 ต่อปี

ดินเหมาะสมต่อการเกษตรเพ่มิ ข้นึ ร้อยละ 5 ต่อปี เพม่ิ ข้ึน
รอ้ ยละ 5 ต่อปี
ผลผลิตการเกษตรได้รับการสร้างมูลค่าเพ่ิม
เพ่มิ ขนึ้ รอ้ ยละ 10 ต่อปี เพิ่มขน้ึ
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์เพมิ่ ขึน้ ปลี ะ 2 ชนิด ร้อยละ 10 ต่อปี
แหล่งทอ่ งเท่ียวเชิงเกษตรเพ่ิมขึ้นปลี ะ 4 แหง่
แหล่งจาหน่ายสินค้า Q เพม่ิ ขนึ้ ร้อยละ 30 ต่อปี 2 ชนดิ
4 แหง่
เพม่ิ ขน้ึ
ร้อยละ 30 ต่อปี

หน้าท่ี 1

แบบ จ.1

มกุ ดาหาร (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) พ.ศ.2570 พ.ศ. 2566 - 2570
กดาหาร เพ่ิมขน้ึ เพ่มิ ขน้ึ
องเที่ยวชายโขง เชอ่ื มโยงสสู่ ากล ร้อยละ 5 ต่อปี
ร้อยละ 5 ต่อปี
ค่าเปา้ หมาย 10 แปลง/ฟาร์ม
พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 10 แปลง/ฟาร์ม

เพม่ิ ขนึ้ เพม่ิ ข้ึน เพม่ิ ขึ้น
รอ้ ยละ 5 ต่อปี รอ้ ยละ 5 ต่อปี รอ้ ยละ 5 ต่อปี

10 แปลง/ฟาร์ม 10 แปลง/ฟารม์ 10 แปลง/ฟาร์ม

2,500 ไร่ 2,500 ไร่ 2,500 ไร่ 2,500 ไร่ 2,500 ไร่

เพิ่มขน้ึ เพ่ิมขึ้น เพิม่ ขนึ้ เพิ่มขึ้น เพมิ่ ข้นึ
รอ้ ยละ 10 ต่อปี รอ้ ยละ 10 ต่อปี ร้อยละ 10 ต่อปี รอ้ ยละ 10 ต่อปี รอ้ ยละ 10 ต่อปี

เพม่ิ ขนึ้ เพม่ิ ข้นึ เพม่ิ ขนึ้ เพ่ิมข้ึน เพม่ิ ขึน้
ร้อยละ 5 ต่อปี รอ้ ยละ 5 ต่อปี ร้อยละ 5 ต่อปี ร้อยละ 5 ต่อปี รอ้ ยละ 5 ต่อปี

เพิม่ ขึน้ เพิ่มขึ้น เพ่ิมขน้ึ เพม่ิ ขน้ึ เพม่ิ ขึน้
รอ้ ยละ 5 ต่อปี ร้อยละ 5 ต่อปี รอ้ ยละ 5 ต่อปี รอ้ ยละ 5 ต่อปี ร้อยละ 5 ต่อปี

เพิม่ ขน้ึ เพม่ิ ขึ้น เพิ่มขึ้น เพม่ิ ขนึ้ เพมิ่ ขึน้
ร้อยละ 10 ต่อปี ร้อยละ 10 ต่อปี ร้อยละ 10 ต่อปี รอ้ ยละ 10 ต่อปี รอ้ ยละ 10 ต่อปี

2 ชนดิ 2 ชนดิ 2 ชนดิ 2 ชนิด 2 ชนิด
4 แหง่ 4 แหง่ 4 แหง่ 4 แหง่ 4 แหง่
เพิ่มข้นึ เพิ่มขนึ้ เพ่มิ ขน้ึ เพม่ิ ขน้ึ เพิ่มขน้ึ
รอ้ ยละ 30 ต่อปี ร้อยละ 30 ต่อปี ร้อยละ 30 ต่อปี ร้อยละ 30 ต่อปี รอ้ ยละ 30 ต่อปี

1 จาก 3

ประเด็นการพัฒนา ตวั ช้ีวดั ของประเดน็ การพัฒนา พ.ศ. 2566
รอ้ ยละ75
ประเดน็ การพฒั นาท่ี 3 ตลาดและการกระจายสินค้าเกษตรสาคัญมีการ
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 บรหิ ารจดั การท่ีมีประสิทธภิ าพไม่นอ้ ยกวา่ ร้อย เพม่ิ ขน้ึ
ละ75 ร้อยละ 10 ต่อปี
เกษตรพนั ธสัญญาเพ่มิ ข้นึ ร้อยละ 10 ต่อปี
เพิ่มขึ้น
Smart Farmer, Young Smart Farmer รอ้ ยละ 5 ต่อปี
เพมิ่ ขึ้นรอ้ ยละ 5 ต่อปี
บคุ ลากรทางการเกษตรได้รบั การพฒั นาเพิ่มขึ้นปี ร้อยละ 10
ละไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 10
ความร่วมมือและการแก้ไขปญั หาทางการเกษตร 3 เร่อื ง
ระหวา่ งประเทศปลี ะ 3 เรอ่ื ง
โครงการพระราชดารไิ ด้รบั สนับสนุนขยายผล ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
เกษตรกรและบคุ ลากรทางการเกษตรเข้าถงึ และ ร้อยละ 70
ใช้ประโยชน์ระบบขอ้ มูลสารสนเทศการเกษตร
ร้อยละ 70 เพ่มิ ขนึ้ รอ้ ยละ 3
จานวนนักทอ่ งเท่ียวเพ่ิมข้ึนรอ้ ยละ 3 ต่อปี ต่อปี

รายได้จากการทอ่ งเท่ียวเพมิ่ ขน้ึ ร้อยละ 3 ต่อปี เพม่ิ ข้นึ รอ้ ยละ 3
ต่อปี
อตั ราผู้เสียชวี ติ จากอุบตั ิเหตุบนทอ้ งถนนต่อแสน ลดลง
ประชากร
ร้อยละ 5 ต่อปี

หน้าที่ 2

ค่าเปา้ หมาย

พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ.2570 พ.ศ. 2566 - 2570
รอ้ ยละ75
ร้อยละ75 รอ้ ยละ75 ร้อยละ75 รอ้ ยละ75

เพ่มิ ขนึ้ เพ่มิ ขึ้น เพมิ่ ข้นึ เพิ่มขึน้ เพ่มิ ขนึ้
ร้อยละ 10 ต่อปี รอ้ ยละ 10 ต่อปี ร้อยละ 10 ต่อปี ร้อยละ 10 ต่อปี รอ้ ยละ 10 ต่อปี

เพิม่ ข้นึ เพม่ิ ข้ึน เพมิ่ ขึ้น เพม่ิ ข้ึน เพิม่ ขึน้
รอ้ ยละ 5 ต่อปี รอ้ ยละ 5 ต่อปี รอ้ ยละ 5 ต่อปี ร้อยละ 5 ต่อปี รอ้ ยละ 5 ต่อปี

รอ้ ยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 รอ้ ยละ 10 ร้อยละ 10

3 เรอื่ ง 3 เร่ือง 3 เรือ่ ง 3 เรื่อง 3 เร่อื ง

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 รอ้ ยละ 80 รอ้ ยละ 80 รอ้ ยละ 80

รอ้ ยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70

เพิ่มข้นึ รอ้ ยละ 3 เพม่ิ ข้ึน ร้อยละ 3 เพ่มิ ข้นึ รอ้ ยละ 3 เพิ่มขึ้น รอ้ ยละ 3 เพิม่ ข้นึ รอ้ ยละ 3
ต่อปี ต่อปี ต่อปี ต่อปี ต่อปี

เพิ่มขนึ้ ร้อยละ 3 เพม่ิ ขน้ึ รอ้ ยละ 3 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 เพิ่มขน้ึ รอ้ ยละ 3
ต่อปี ต่อปี ต่อปี ต่อปี ต่อปี

ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง
รอ้ ยละ 5 ต่อปี ร้อยละ 5 ต่อปี ร้อยละ 5 ต่อปี รอ้ ยละ 5 ต่อปี ร้อยละ 5 ต่อปี

2 จาก 3

ประเด็นการพฒั นา ตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา พ.ศ. 2566
เพิ่มขนึ้
ประเด็นการพฒั นาท่ี 5 สัดส่วนของนกั เรยี นท่ีมีคะแนนเฉลี่ยผลการ รอ้ ยละ 5 ต่อปี
ประเด็นการพัฒนาท่ี 6 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพ้นื ฐาน (O-Net)
เพิม่ ข้ึน รอ้ ยละ 5 ต่อปี ค่ามาตรฐาน
คะแนนเฉล่ียสติปญั ญา (IQ) เด็กไทย ไม่ต่ากวา่ ปี พ.ศ. 2565
เกณฑ์มาตรฐาน
อตั ราการคลอดมีชีพในหญงิ อายุ 15 – 19 ปี ต่อ ลดลง
ประชากรหญิง อายุ 15 – 19 ปี พนั คน ร้อยละ 2

จานวนพืน้ ท่ีปา่ เพ่มิ ขน้ึ ไม่นอ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 1 ต่อปี

อัตราการใชพ้ ลังงานทดแทน ที่เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 3 เพม่ิ ขึ้น
ต่อปี รอ้ ยละ 1 ต่อปี
อตั ราการลดลงของจานวนคดีความ/ความ
ขดั แยง้ ที่เกดิ ขน้ึ รอ้ ยละ 3 ต่อปี เพม่ิ ขึน้
อัตราการลดลงของจานวนคดีการลักลอบขน รอ้ ยละ 3 ต่อปี
สินค้าผิดกฎหมายร้อยละ 3 ต่อปี
อัตราลดลงของคดีด้าน ลดลง
ยาเสพติด รอ้ ยละ 3 ต่อปี ร้อยละ 3 ต่อปี

ลดลง
รอ้ ยละ 3 ต่อปี

ลดลง
ร้อยละ 3 ต่อปี

หน้าท่ี 3

พ.ศ. 2567 ค่าเปา้ หมาย พ.ศ.2570 พ.ศ. 2566 - 2570

เพิ่มข้ึน พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 เพิม่ ข้ึน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ต่อปี ร้อยละ 5 ต่อปี ร้อยละ 5 ต่อปี
เพิ่มขึน้ เพม่ิ ขนึ้
รอ้ ยละ 5 ต่อปี รอ้ ยละ 5 ต่อปี

ค่ามาตรฐาน ค่ามาตรฐาน ค่ามาตรฐาน ค่ามาตรฐาน ค่ามาตรฐาน
ปี พ.ศ. 2565 ปี พ.ศ. 2565 ปี พ.ศ. 2565 ปี พ.ศ. 2565 ปี พ.ศ. 2565

ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง
รอ้ ยละ 2 รอ้ ยละ 2 ร้อยละ 2 รอ้ ยละ 2 ร้อยละ 2

ต่อปี ต่อปี ต่อปี ต่อปี ต่อปี

เพมิ่ ขึ้น เพม่ิ ขนึ้ เพิ่มขน้ึ เพม่ิ ขน้ึ เพิ่มขน้ึ
ร้อยละ 1 ต่อปี รอ้ ยละ 1 ต่อปี ร้อยละ 1 ต่อปี ร้อยละ 1 ต่อปี รอ้ ยละ 1 ต่อปี

เพ่ิมขึน้ เพม่ิ ขึ้น เพ่ิมขึ้น เพมิ่ ขึน้ เพม่ิ ขน้ึ
รอ้ ยละ 3 ต่อปี ร้อยละ 3 ต่อปี ร้อยละ 3 ต่อปี รอ้ ยละ 3 ต่อปี ร้อยละ 3 ต่อปี

ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง
รอ้ ยละ 3 ต่อปี ร้อยละ 3 ต่อปี ร้อยละ 3 ต่อปี รอ้ ยละ 3 ต่อปี ร้อยละ 3 ต่อปี

ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง
ร้อยละ 3 ต่อปี ร้อยละ 3 ต่อปี ร้อยละ 3 ต่อปี รอ้ ยละ 3 ต่อปี รอ้ ยละ 3 ต่อปี

ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง
รอ้ ยละ 3 ต่อปี รอ้ ยละ 3 ต่อปี รอ้ ยละ 3 ต่อปี รอ้ ยละ 3 ต่อปี รอ้ ยละ 3 ต่อปี

3 จาก 3

บญั ชรี ายการชุดโครงการสาคัญ

แผนงาน/โครงการสาคัญ ยุทธศาสตร์ แหล่ง หน่วย พ.ศ.
ดาเนินการ 147,
ชาติ งปม.

ประเดน็ การพัฒนาที่ 1 การเพม่ิ ความสามารถใน
การแข่งขนั ดา้ นการค้าการลงทนุ เพอื่ เช่ือมโยงสู่
สากล

แผนงานที่ 1 พัฒนาโครงสรา้ งพน้ื ฐานและ
ระบบการใหบ้ รกิ ารโลจิสติกส์ (Logistics)
เพอื่ สนบั สนุนการค้าการลงทนุ

1. โครงการพัฒนาโครงสรา้ งพน้ื ฐานและ 100,
เสรมิ สรา้ งศักยภาพบคุ ลากรภาครฐั
แรงงาน และผู้ประกอบการ เพอ่ื รองรบั 2 1 แขวงทางหลวง 50
เขตพัมนาเศรษฐกิจพิเศษ 2 มุกดาหาร

กิจกรรมหลักที่ 1.1 งานกอ่ สร้างเพม่ิ 1 แขวงทางหลวง 50
ประสิทธภิ าพทางหลวง ทางหลวง มุกดาหาร
หมายเลข 2034 ตอนควบคุม 0101 ตอน
มุกดาหาร - นาสีนวน - บุ่งเขยี ว 20,

กจิ กรรมหลักท่ี 1.2 งานก่อสรา้ งเพ่มิ
ประสิทธภิ าพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข 12 ตอนควบคุม 1100 ตอน
คาพอก - มุกดาหาร

2. โครงการเสรมิ สรา้ งโอกาสการแข่งขัน
ทางการค้า การลงทนุ เพอ่ื รองรบั เขต
พฒั นาเศรษฐกิจพิเศษ

หน้าที่ 1

หน่วย : บาท
งบประมาณดาเนินการ
2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570
,604,000 145,104,000 145,104,000 145,104,000 145,104,000 728,020,000

,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 500,000,000

0,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 250,000,000

0,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 250,000,000

,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 100,000,000

จาก 86

บญั ชีรายการชดุ โครงการสาคัญ

แผนงาน/โครงการสาคัญ ยทุ ธศาสตร์ แหล่ง หน่วย พ.ศ.
ชาติ งปม. ดาเนินการ 20

กิจกรรมหลักท่ี 2.1 ตลาดกลางสินค้า 2 1 ที่ทาการปกครอง 4,
เกษตร อาเภอหนองสูง อาเภอหนองสูง 1
2
แผนงานท่ี 2 พัฒนาศักยภาพบคุ ลากรดา้ น 1
การค้าการลงทนุ เพอ่ื สรา้ งโอกาสเพมิ่ ขีด
ความสามารถในการแข่งขนั

3. โครงการพฒั นาศักยภาพบคุ ลากรเพอื่
รองรบั การแขง่ ขันดา้ นการค้า และการ
ลงทนุ

กิจกรรมหลักที่ 3.1 พฒั นาอาชพี ใหม่ 2 1 สนง.จัดหางาน
ใหก้ ับแรงงาน ในยุค New Normal จังหวดั มุกดาหาร

กจิ กรรมหลักท่ี 3.2 เพิ่มศักยภาพและข่อง 2 1 สนง.พาณิชย์
ทางการตลาดใหก้ ับผู้ประกอบการค้า จังหวดั มุกดาหาร
ชายแดนของจงั หวดั มุกดาหาร

กิจกรรมหลักที่ 3.3 ยกระดับ 2 1 สนง.พาณิชย์
ผู้ประกอบการนาเขา้ และส่งออก (Smart จงั หวดั มุกดาหาร
Importer - Exporter) และตัวแทนออก
ของ (Customs Broker) เพื่อเพม่ิ ขดี
ความสามารถในการแข่งขันทางการค้า
ระหวา่ งประเทศ

หน้าท่ี 2

หนว่ ย : บาท
งบประมาณดาเนินการ
2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570

0,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 100,000,000

,846,000 4,846,000 4,846,000 4,846,000 4,846,000 24,230,000

1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 5,250,000
2,585,000 2,585,000 2,585,000 2,585,000 2,585,000 12,925,000

1,211,000 1,211,000 1,211,000 1,211,000 1,211,000 6,055,000

จาก 86

บญั ชีรายการชุดโครงการสาคัญ

แผนงาน/โครงการสาคัญ ยทุ ธศาสตร์ แหล่ง หน่วย พ.ศ.
ชาติ งปม. ดาเนินการ 7,
1
แผนงานท่ี 3 พัฒนาเพอื่ ยกระดบั การผลิต
สินค้าและบรกิ ารใหไ้ ด้มาตรฐาน

4. โครงการพฒั นาเพอื่ ยกระดับการผลิต
สินค้าและพฒั นาความรว่ มมอื ทางการค้า
การลงทนุ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ

กิจกรรมหลักที่ 4.1 ขบั เคลื่อนการพฒั นา 2 1 สนง.พฒั นาชุมชน
เศรษฐกิจฐานรากและประชารฐั จังหวดั จงั หวดั มุกดาหาร
มุกดาหาร

กิจกรรมหลักที่ 4.2 สืบสาน อนรุ ักษผ์ ้า 2 1 สนง.พฒั นาชุมชน
ทอ้ งถนิ่ ไทย แปรรูปผ้าลายพระราชทาน จงั หวดั มุกดาหาร
"ผ้าลายขอเจา้ ฟา้ สิรวิ ณั ณวรฯี "

กจิ กรรมหลักที่ 4.3 พฒั นาผลิตภณั ฑแ์ ละ 2 1 สนง.อุตสาหกรรม
บรรจภุ ณั ฑส์ ินค้าเด่นของจังหวดั มุกดาหาร จงั หวดั มุกดาหาร

กจิ กรรมหลักท่ี 4.4 ส่งเสรมิ และยกระดับ 2 1 สนง.พาณชิ ย์ 2
สินค้า GI ผ้าหมักโคลนหนองสูง จังหวดั 2 จงั หวดั มุกดาหาร 2
มุกดาหาร
1 สนง.พาณชิ ย์
กจิ กรรมหลักท่ี 4.5 ส่งเสรมิ ตราสัญลักษณ์ จังหวดั มุกดาหาร
เคร่ืองหมายรบั รองฯ Mukdahan Brand

หน้าที่ 3

หน่วย : บาท
งบประมาณดาเนนิ การ
2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570

,073,000 7,073,000 7,073,000 7,073,000 7,073,000 35,365,000

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 2,000,000

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,500,000

2,573,000 2,573,000 2,573,000 2,573,000 2,573,000 12,865,000

2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 13,000,000

จาก 86

บญั ชรี ายการชุดโครงการสาคัญ

แผนงาน/โครงการสาคัญ ยุทธศาสตร์ แหล่ง หนว่ ย พ.ศ.
ชาติ งปม. ดาเนนิ การ
8,
แผนงานที่ 4 ส่งเสรมิ การเปดิ ตลาดและพัฒนา 1
ความรว่ มมือทางการค้าการลงทนุ ท้ังในและ 2
ตา่ งประเทศ 4

5. โครงการส่งเสรมิ การเปดิ ตลาดและ
พฒั นาความรว่ มมอื ทางการค้า การลงทนุ
ทั้งในและตา่ งประเทศ

กจิ กรรมหลักท่ี 5.1 จดั ตลาดนดั ชุมชน 2 1 สนง.พฒั นาชุมชน

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเน่ืองจาก จงั หวดั มุกดาหาร

สถานการณ์ COVID-19

กิจกรรมหลักท่ี 5.2 ส่งเสริมความร่วมมือ 2 1 สนง.จงั หวดั
ตามกรอบความสัมพนั ธเ์ มืองพีเ่ มืองน้อง มุกดาหาร
(Sister City) และเสริมสร้างความสัมพนั ธ์
กับต่างประเทศ

กิจกรรมหลักท่ี 5.3 พฒั นาแพลตฟอร์ม 2 1 สนง.จังหวดั
มุกดาหารไม่ท้ิงกนั จงั หวดั มุกดาหาร และ มุกดาหาร
ประชาสัมพนั ธก์ ารดาเนนิ ชีวติ วถิ ีใหม่ใน
เขตส่งเสริมเมืองอจั ฉริยะจังหวดั มุกดาหาร

กจิ กรรมหลักท่ี 5.4 ส่งเสริมใหม้ ีระบบ 2 1 สนง.ขนส่งจงั หวดั
ควบคุมการเดินรถโดยสารประจาทาง มุกดาหาร
และจอแสดงผลขอ้ มูลการเดินทางอตั โนมัติ
ภายในสถานขี นส่งผู้โดยสาร หน้าท่ี 4

หนว่ ย : บาท
งบประมาณดาเนนิ การ
2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570

,420,000 8,420,000 8,420,000 8,420,000 8,420,000 42,100,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000
2,320,000 2,320,000 2,320,000 2,320,000 2,320,000 11,600,000

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 20,000,000

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 500,000

จาก 86

บญั ชรี ายการชดุ โครงการสาคัญ

แผนงาน/โครงการสาคัญ ยทุ ธศาสตร์ แหล่ง หนว่ ย พ.ศ.
ชาติ งปม. ดาเนนิ การ 1
2,
กิจกรรมหลักที่ 5.5 ส่งเสรมิ และ 2 1 สนง.พาณิชย์
ประชาสัมพนั ธเ์ ขตพฒั นาเศรษฐกิจพเิ ศษ จังหวดั มุกดาหาร 2

6. โครงการพัฒนาศักยภาพชมุ ชนทางดา้ น 2,
พาณชิ ย์ในสถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของ
โรคตดิ เชื้อไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19) 2
เขา้ สู่ตลาดสมยั ใหม่

กจิ กรรมหลักท่ี 6.1 พฒั นาหมู่บา้ น 2 1 สนง.พฒั นาชุมชน
เศรษฐกจิ ต้นแบบเพื่อความยงั่ ยนื 2 จังหวดั มุกดาหาร

กจิ กรรมหลักที่ 6.2 ส่งเสรมิ และสนับสนนุ 1 สนง.พฒั นาชุมชน
ศูนยเ์ รียนรู้ โคก หนอง นา พฒั นาชมุ ชน จงั หวดั มุกดาหาร
สู่ความยั่งยืน

7. โครงการพัฒนาศักยภาพดา้ นการค้าให้
ประชาชนผู้มรี ายได้น้อยในครวั เรอื น
ยากจนแบบเบด็ เสรจ็ และยง่ั ยืน (Smart
Economy)

กจิ กรรมหลักท่ี 7.1 การฝึกอบรม 2 1 วทิ ยาลัยชุมชน
ครัวเรอื นยากจนทางด้านโลจสิ ติกส์เพ่ือ มุกดาหาร
การค้าของชุมชนในการแก้ไขปญั หาความ
ยากจนอย่างยงั่ ยนื

หน้าท่ี 5

หนว่ ย : บาท
งบประมาณดาเนนิ การ
2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000

,765,000 2,765,000 2,765,000 2,765,000 2,765,000 13,825,000

2,380,000 2,380,000 2,380,000 2,380,000 2,380,000 11,900,000
385,000 385,000 385,000 385,000 385,000 1,925,000

,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10,000,000

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10,000,000

จาก 86

บญั ชรี ายการชุดโครงการสาคัญ

แผนงาน/โครงการสาคัญ ยุทธศาสตร์ แหล่ง หนว่ ย พ.ศ.
ดาเนนิ การ 2,
ชาติ งปม. 2

8. โครงการจัดตั้งศูนย์แสดงสินค้า (EWEC 147,
Outlet) และศูนยอ์ านวยความสะดวก
แบบเบด็ เสรจ็ (One Stop Service) ของ
จังหวดั มกุ ดาหาร

กิจกรรมหลักที่ 8.1 การสารวจความ 2 1 สานกั งานพาณชิ ย์
ต้องการจัดต้ัง รปู แบบ รวมทั้งการ จังหวดั มุกดาหาร
บริหารจัดการของศูนย์แสดงสินค้า (EWEC
Outlet) และศูนยอ์ านวยความสะดวก
แบบเบด็ เสร็จ (One Stop Service) ใน
พ้ืนที่จงั หวดั มุกดาหาร

กจิ กรรมหลักที่ 8.2 การเสวนาเพอ่ื 2 1 สานกั งานพาณชิ ย์
ประชาสัมพนั ธร์ ปู แบบและการบริหาร จังหวดั มุกดาหาร
จัดการศูนย์แสดงสินค้า (EWEC Outlet)
และศูนยอ์ านวยความสะดวกแบบ
เบด็ เสร็จ (One Stop Service) ในพ้ืนที่
จังหวดั มุกดาหาร

ประเดน็ การพัฒนาท่ี 1

หน้าท่ี 6

หน่วย : บาท
งบประมาณดาเนินการ
2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570
,500,000 0 0 0 0 2,500,000
2,000,000 0 0 0 0 2,000,000

500,000 0 0 0 0 500,000

,604,000 145,104,000 145,104,000 145,104,000 145,104,000 728,020,000

จาก 86

บญั ชรี ายการชดุ โครงการสาคัญ

แผนงาน/โครงการสาคัญ ยทุ ธศาสตร์ แหล่ง หน่วย พ.ศ.
ดาเนนิ การ 396,
ชาติ งปม.

ประเด็นการพฒั นาที่ 2 การยกระดบั มาตรฐาน
การเกษตรและการต่อยอดเพอ่ื เพมิ่ มลู ค่าดว้ ย
เทคโนโลยแี ละนวัตกรรม

แผนงานที่ 1 ส่งเสรมิ การผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภยั และเกษตรมูลค่าสูงท่ียัง่ ยนื ด้วย
เทคโนโลยแี ละนวตั กรรม

1. โครงการส่งเสรมิ เกษตรอินทรยี ์และ 1,
เกษตรปลอดภยั
2 1 ศูนย์วจิ ัยและ
กิจกรรมหลักที่ 1.1 เพ่มิ ประสิทธภิ าพการ พฒั นาการเกษตร
ผลิตพชื สมุนไพรอนิ ทรยี ์จังหวดั มุกดาหาร 2 มุกดาหาร
2
กจิ กรรมหลักที่ 2 มุกดาหาร Organic 2 1
Valley
กิจกรรมหลักท่ี 3 ส่งเสริมการผลิตข้าว 1
อินทรีย์
กิจกรรมหลักท่ี 1.2 ส่งเสรมิ การผลิตขา้ ว 1 สนง.เกษตรและ
อนิ ทรยี ์ สหกรณจ์ ังหวดั
มุกดาหาร

หน้าที่ 7

หน่วย : บาท
งบประมาณดาเนนิ การ
2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570

,243,849 396,005,949 393,335,649 386,754,049 386,640,749 1,958,980,245

,620,000 1,690,000 1,690,000 900,000 900,000 6,800,000
0 0 2,300,000
720,000 790,000 790,000

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 4,500,000

จาก 86

บญั ชีรายการชดุ โครงการสาคัญ

แผนงาน/โครงการสาคัญ ยทุ ธศาสตร์ แหล่ง หนว่ ย พ.ศ.
ชาติ งปม. ดาเนนิ การ 4,
1
2. โครงการส่งเสรมิ เกษตรมลู ค่าสูงและ 2
เกษตรสมยั ใหม่
353,
กิจกรรมหลักที่ 2.1 พฒั นานวตั กรรม เพือ่ 2 1 สถานพี ฒั นาที่ดิน
การจัดการเกษตรคุณภาพสูงและเกษตร มุกดาหาร 172
สร้างมูลค่าจังหวดั มุกดาหาร ใหเ้ กิดความ
ย่ังยืน

กิจกรรมหลักท่ี 2.2 ปรับปรุงบารุงดิน 2 1 สถานีพฒั นาที่ดิน

พฒั นาเกษตรแม่นยา พชื เศรษฐกิจมัน มุกดาหาร

สาปะหลัง จงั หวดั มุกดาหาร

กจิ กรรมหลักท่ี 2.3 พฒั นาการผลิตและ 2 1 ศูนยว์ จิ ัยและ
การใชป้ ระโยชนช์ ีวภณั ฑเ์ พอ่ื ควบคุม พฒั นาการเกษตร
ศัตรพู ชื ของกลุ่มผลิตผักแปลงใหญ่ จ. มุกดาหาร
มุกดาหาร

3. โครงการพฒั นาแหล่งน้าและระบบ
บรหิ ารจัดการน้าและโครงสรา้ งพนื้ ฐาน
การเกษตร

กิจกรรมหลักที่ 3.1 การพฒั นาแหล่งเกบ็ 2 1 โครงการ
กักน้าและระบบชลประทาน ชลประทาน
มุกดาหาร
- กิจกรรมย่อยที่ 3.1.1 การพฒั นา
แหล่งเกบ็ กกั น้าและระบบชลประทาน
(จานวน 13 แหง่ )

หน้าท่ี 8

หนว่ ย : บาท
งบประมาณดาเนินการ
2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2566-2570
,348,600 4,321,200 2,901,600 0 0 11,571,400
1,450,000 1,450,000 0 0 0 2,900,000

2,818,600 2,818,600 2,818,600 0 0 8,455,800
80,000 52,600 83,000 0 0 215,600

,075,529 353,075,529 353,075,529 353,075,529 353,075,529 1,765,377,645

2,490,000 172,490,000 172,490,000 172,490,000 172,490,000 862,450,000

จาก 86


Click to View FlipBook Version