The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เล่มแผนการใช้จ่าย งปม.2567

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by npprovincial, 2024-05-09 00:10:13

เล่มแผนการใช้จ่าย งปม.2567

เล่มแผนการใช้จ่าย งปม.2567

๔๙ น่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ตำแหน่ง กลุ่ม/ ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้อง ส ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ยุทธ ศาสตร์ ชาติ 20 ปี แผน แม่บท ยุทธ. ชาติ แผน พัฒนา 13 นโย บาย รัฐบาล ยุทธ ศาสตร์ ศธ. ยุทธ ศาสตร์ สป. 40 - 1.5560 1.6800 กลุ่มส่งเสริม การศึกษา เอกชน 6 20 12 6 6


โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (หน่ไตรมาส 1 ไตรมา2 2.2 เพื่อตรวจการ ดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาของ โรงเรียนนอกระบบ ใน สังกัดสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัด นครปฐม พื้นฐานตามระบบ ศูนย์กลางบูรณาการ (PEDC) และข้อมูลการ พัฒนาการจัดการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนนอก ระบบตามระบบ ศูนย์กลางบูรณาการ (PEDC) ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบของ สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาอกชน ผลลัพธ์ (Outcome) 1.โรงเรียนเอกชนนอก ระบบ ดำเนินการจัดทำ ข้อมูลพื้นฐานตามระบบ ศูนย์กลางบูรณาการ (PEDC) และข้อมูลการ พัฒนาการจัดการ ศึกษาของโรงเรียน เอกชนนอกระบบตาม ระบบศูนย์กลางบูรณา การ (PEDC) ได้ถูกต้อง ครบถ้วน 2.โรงเรียนเอกชนนอก ระบบ สามารถมีการ ดำเนินงานประกัน คุณภาพการศึกษาของ โรงเรียน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เชิงคุณภาพ 1. 1.ร้อยละ 80 ของ โรงเรียนเอกชนนอก ระบบ สามารถจัดทำ ข้อมูลพื้นฐานตาม ระบบศูนย์กลาง บูรณาการ (PEDC) และข้อมูลการ พัฒนาการจัด การศึกษาของ โรงเรียนเอกชนนอก ระบบตามระบบ ศูนย์กลางบูรณาการ (PEDC) ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบ ของสำนักงาน คณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษา เอกชน 2. 2.ร้อยละ 80 ของ โรงเรียนเอกชนนอก ระบบดำเนินงาน ประกันคุณภาพ การศึกษาของ โรงเรียนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ


๕๐ น่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ตำแหน่ง กลุ่ม/ ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้อง ส ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ยุทธ ศาสตร์ ชาติ 20 ปี แผน แม่บท ยุทธ. ชาติ แผน พัฒนา 13 นโย บาย รัฐบาล ยุทธ ศาสตร์ ศธ. ยุทธ ศาสตร์ สป.


โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (หน่ไตรมาส 1 ไตรมา2 9. โครงการบริหารงานและ ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงิน อุดหนุนโรงเรียนเอกชนใน สังกัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อตรวจติดตามการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนทุก ประเภทของโรงเรียน เอกชนในระบบ ใน สังกัดให้เป็นไปด้วย ความถูกต้องเป็นไป ตามที่ระเบียบฯ กฎหมาย ที่กำหนด ผลผลิต (Output) โรงเรียนเอกชนใน ระบบ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ จ่ายเงินอุดหนุน ทุกประเภทของ โรงเรียนได้ถูกต้อง ครบถ้วน ผลลัพธ์(Outcome) โรงเรียนเอกชนใน ระบบ มีความรู้ ความ เข้าใจ และสามารถใช้ จ่ายเงินอุดหนุน ทุกประเภทของ โรงเรียนได้อย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน ตาม ระเบียบฯ กฎหมายที่ กำหนด เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 ของ โรงเรียนเอกชนใน ระบบ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการ ใช้จ่ายเงินอุดหนุน ทุกประเภทของ โรงเรียนได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตาม ระเบียบฯ กฎหมาย ที่กำหนด เชิงคุณภาพ โรงเรียนเอกชนใน ระบบ ร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้ จ่ายเงินอุดหนุน ทุกประเภทของ โรงเรียนได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตาม ระเบียบฯ กฎหมาย ที่กำหนด - 0.02810. โครงการประชุม คณะกรรมการประสาน และส่งเสริมการศึกษา เอกชนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 1.ประชุมคณะ กรรมการฯ เพื่อรับฟัง และขับเคลื่อนนโยบาย ของกระทรวงศึกษา ธิการและจุดเน้น ของ สำนักงานคณะกรรม ผลผลิต 1.คณะกรรมการ ประสานและส่งเสริม การศึกษาเอกชน จังหวัดนครปฐม ทั้ง ในระบบและนอก เชิงปริมาณ 1.คณะกรรมการ ประสานและส่งเสริม การศึกษาเอกชน จังหวัดนครปฐม ทั้งในระบบและนอก


๕๑ น่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ตำแหน่ง กลุ่ม/ ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้อง ส ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ยุทธ ศาสตร์ ชาติ 20 ปี แผน แม่บท ยุทธ. ชาติ แผน พัฒนา 13 นโย บาย รัฐบาล ยุทธ ศาสตร์ ศธ. ยุทธ ศาสตร์ สป. 80 0.8200 4.2720 5.1200 กลุ่มส่งเสริม การศึกษา เอกชน 4 17 9 8 4 4 1.4500 0.0500 .15000 กลุ่มส่งเสริม การศึกษา เอกชน 6 20 13 1 6 6


โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (หน่ไตรมาส 1 ไตรมา2 การส่งเสริมการศึกษา เอกชน 2.คณะกรรมการมี ส่วนร่วมในการแสดง ความคิดเห็นและ เสนอแนะแนวทาง ส่งเสริมการดำเนินงาน ของโรงเรียนเอกชนใน จังหวัดนครปฐม ระบบ เข้าร่วมประชุม รับฟังนโยบายการจัด การศึกษาเอกชนตาม นโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ 2.ผู้เข้าร่วมประชุม มี ส่วนร่วมระดมความ คิดเห็นและเสนอแนะ แนวทางการส่งเสริม การศึกษาของโรงเรียน เอกชน ให้มี ประสิทธิภาพ ระบบ และ คณะทำงาน ร้อยละ 80 เข้า ร่วมประชุมและรับ ฟังนโยบายการจัด การศึกษาเอกชน ตามนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ เชิงคุณภาพ 1.คณะกรรมการ ประสานและส่งเสริม การศึกษาเอกชน รับทราบนโยบาย และแนวทางการ ดำเนินงานตาม นโยบายของของ กระทรวงศึกษาธิการ 2.คณะกรรมการ ประสานและส่งเสริม การศึกษาเอกชน มี ส่วนร่วมแสดงความ คิดเห็นและ เสนอแนะ แนว ทางการส่งเสริม การศึกษาเอกชนให้มี ความเป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ


๕๒ น่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ตำแหน่ง กลุ่ม/ ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้อง ส ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ยุทธ ศาสตร์ ชาติ 20 ปี แผน แม่บท ยุทธ. ชาติ แผน พัฒนา 13 นโย บาย รัฐบาล ยุทธ ศาสตร์ ศธ. ยุทธ ศาสตร์ สป.


โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (หน่ไตรมาส 1 ไตรมา2 11.โครงการ ตรวจ ติดตามประเมินผลและ นิเทศการดำเนินงานตาม นโยบายและยุทธศาสตร์ ๑. เพื่อรายงานผลการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การดำเนินงานตาม นโยบายของกระทรวง ศึกษาธิการและ หน่วยงานระดับ จังหวัด 2. เพื่อประเมินผลการ ปฏิบัติงานแลรายงาน ผลการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดของส่วน ราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาใน สังกัดกระทรวงศึกษา ธิการระดับจังหวัด ผลผลิต (Output) 1. ส่วนราชการหรือ หน่วยงาน และสถาน ศึกษาในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดนครปฐม ได้รับการติดตาม ประเมินผลและนิเทศ การดำเนินงานตาม นโยบายของกระทรวง ศึกษาธิการ 2. รายงานผลการ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการดำเนิน งานตามนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ ผลลัพธ์ (Outcome 1. ส่วนราชการหรือ หน่วยงาน และสถาน ศึกษาในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดนครปฐม ได้รับการติดตาม ประเมินผลและนิเทศ ให้มีคุณภาพตาม ตัวชี้วัดในการดำเนิน งานของสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัด นครปฐม เชิงปริมาณ 1. มีรายงานผลการ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและ สนับสนุนการตรวจ ราชการ จำนวน 1 ฉบับ 2. มีรายงานผลการ ติดตามประเมินผล ระบบบริหารและ การจัดการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ 3. มีรายงานการ ตรวจราชการและ ติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 ฉบับ เชิงคุณภาพ 1. มีการนำข้อสรุป และข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการประชุม มาวางแผนปรับปรุง พัฒนาการดำเนิน งานให้มีคุณภาพตาม เป้าหมายการจัด การศึกษาของ สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดนครปฐม - 3.472


๕๓ น่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ตำแหน่ง กลุ่ม/ ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้อง ส ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ยุทธ ศาสตร์ ชาติ 20 ปี แผน แม่บท ยุทธ. ชาติ แผน พัฒนา 13 นโย บาย รัฐบาล ยุทธ ศาสตร์ ศธ. ยุทธ ศาสตร์ สป. 25 0.4075 - 3.8800 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผล 6 20 13- - 6 6


โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ (หน่ไตรมาส 1 ไตรมา2 2. การรายงานผลเป็น ระยะ (๖ เดือน, ๑๒ เดือน) ช่วยสนับสนุน การดำเนินงานให้ทัน ตามปฏิทินการทำงาน ที่กำหนดไว้ 3. ผลการรายงาน สามารถนำไปใช้เป็น ข้อมูลแนวทางการ ปรับแผนในปีต่อไปได้ 2. รายงานผลการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ นิเทศการดำเนินงาน ตามนโยบายและ ยุทธศาสตร์ ของ กระทรวงศึกษาธิการ ในระดับจังหวัด มี ความถูกต้องครบถ้วน บ่งชี้สภาพแท้ของส่วน ราชการหรือ หน่วยงานและ สถานศึกษาในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัด


๕๔ น่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ตำแหน่ง กลุ่ม/ ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้อง ส ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ยุทธ ศาสตร์ ชาติ 20 ปี แผน แม่บท ยุทธ. ชาติ แผน พัฒนา 13 นโย บาย รัฐบาล ยุทธ ศาสตร์ ศธ. ยุทธ ศาสตร์ สป.


๕๕ ส่วนที่ 3 การติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 1. การติดตามและรายงาน เป็นการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ของแผน/งาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ซึ่งกำหนดให้มีการรายงาน 3 รูปแบบ ได้แก่ 1.1 การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยใช้แบบรายงาน สงป.301, 302 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรายงานผลการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ชาติในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 1.2 การรายงานตามแบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นการรายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน เป็นรายไตรมาส ตามกำหนดระยะเวลา ดังนี้ ไตรมาสที่ 1 ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566 รายงานภายในวันที่ 7 มกราคม 2567 ไตรมาสที่ 2 ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม 2567 รายงานภายในวันที่ 7 เมษายน 2567 ไตรมาสที่ 3 ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน - มิถุนายน 2567 รายงานภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2567 ไตรมาสที่ 4 ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567 รายงานภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2567 2.3 จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกสิ้นเดือน ตามแบบ สงป.302 (รายเดือน และรายไตรมาส) เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน แจ้งให้ผู้รับผิดชอบ ทราบและดำเนินการโดยเร่งด่วน หากไม่เป็นไปตามแผน แจ้งให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการปรับแผนให้สามารถ ดำเนินการได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ 2. การประเมินผลแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ การดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานและผลการ ใช้จ่ายงบประมาณที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายของโครงการ ที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการฯ โดยมีขั้นตอน การดำเนินงาน ดังนี้ 2.1 ศึกษาและวิเคราะห์เป้าหมายของโครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ และ แผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินผล


๕๖ 2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย - เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินที่จัดทำขึ้น หรือจากการรายงานผลการ ดำเนินงานตามไตรมาสของผู้ปฏิบัติงาน เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส และสิ้นสุดปีงบประมาณ - รวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาสของหน่วยงาน 2.3 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ หลังสิ้นไตรมาส คณะกรรมการ ร่วมกันวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อวางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ในรอบปีงบประมาณและในปีงบประมาณถัดไป


๕๗ ภาคผนวก


รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารงบประมาณของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2/2566 วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม …………………………………………………… ผู้เข้าร่วมประชุม 1. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 2. นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 3. นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 4. นางธรรศญา กรอธิพงศ์ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 5. นางสาลิณี ธวัฒน์อธิชัย ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 6. นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 7. นางสุดา กลับสติ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 8. นางณิชชารัช เนาวรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 9. นางล าดวล ไพบูลย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ไม่มี ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม มติที่ประชุม เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2566 วันที่ 17 ตุลาคม 2566 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 3.1 แนวทางการจัดท างบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งหนังสือส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 423 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2566 เรื่อน แนวทางการจัดท างบประมาณและปฏิทินงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางประกอบการวางแผนการ ด าเนนิงานและก าหนดแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการด าเนนิงานของรัฐบาล ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 พระราชบัญญัติวิธีการ งบประมาณ พ.ศ.2561 และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ กฎหมาย พ.ศ.2562 ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้


2 1. แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 1.1 มุ่งเน้นด าเนินการตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความจ าเป็นและภารกิจของหน่วยรับ งบประมาณ รวมทั้งน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดสรร 1.2 จัดท างบประมาณเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นการสร้างรายได้ ขยายโอกาส ดูแลคุณภาพชีวิตและความมั่นคง รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินการภาครัฐ โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี หรือแนวปฎิบัติใหม่ๆ 1.3 จัดท างบประมาณโดยพิจารณาล าดับความส าคัญตามความจ าเป็นเร่งด่วนและสอดคล้อง กับสถานการณ์ในปัจจุบัน 1.4 จัดท าแผนงาน/โครงการ โดยมีการก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่จะเป็นประโยชน์ กับประชาชนหรือเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ โดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อลดความ ซ้ าซ้อน เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ 1.5 จัดท างบประมาณโดยพิจารณาให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน ทั้งเงินในงบประมาณและเงิน นอกงบประมาณ โดยให้หน่วยงานพิจารณาน าเงินนอกงบประมาณมาด าเนินภารกิจก่อนเป็นล าดับแรก 1.6 ให้ความส าคัญกับการจัดท างบประมาณมิติพื้นที่ (Area) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพื้นที่ ระดับภูมิภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด และท้องถิ่น ตรงตามความต้องการของประชาชน 1.7 ด าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 2. ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เป็นการก าหนดแผน และขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดท าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพื่อให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่บทบัญญัติของกฎหมายก าหนดไว้ ดังนี้ 2.1 การทบทวนและวางแผนงบประมาณ 2.2 การจัดท างบประมาณ 2.3 การอนุมัติงบประมาณ จึงน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด นครปฐม เพื่อทราบ มติที่ประชุม รับทราบ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 4.1 วาระสืบเนื่อง พิจารณาจัดสรรงบประมาณของส านักงานฯ งบด าเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการด าเนินงานโครงการตามภารกิจส าคัญตามนโยบายซึ่งไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณฯ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2566 วันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2566 เห็นชอบมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการทั้ง 15 โครงการน ากลับไปทบทวนอีกครั้ง ตามประเด็นข้อเสนอแนะ ให้ปรับลดงบประมาณ โครงการ กิจกรรม ที่สามารถด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ หรือที่โครงการที่สามารถบูรณาการร่วมกันได้ ภายในวงเงินที่อนุมัติให้ด าเนินการตามภารกิจ/นโยบาย


3 จ านวน 170,000 บาท และให้น าเสนอต่อที่ประชุมอีกครั้งในวันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ฝ่ายเลขา ได้รวบรวมข้อมูลโครงการที่ปรับแก้ไขรายละเอียดของโครงการตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จ านวน 11 โครงการ รวมงบประมาณ 228,925 บาท จึงน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด นครปฐม เพื่อพิจารณาวิเคราะห์งบประมาณโครงการ จัดเรียงล าดับความส าคัญ และอนุมัติโครงการให้ใช้ งบประมาณจาก งบด าเนินงาน ของส านักงานฯ มติที่ประชุม อนุมัติโครงการที่ 1 – 10 โดยใช้งบด าเนินงาน ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม จ านวน 208,925 บาท และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปรับลดงบประมาณและกิจกรรมตามที่คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาอนุมัติส่งให้กลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้ได้อนุมัติเป็นหลักการ ในการใช้จ่ายงบประมาณให้ขออนุมัติเป็นคราวไปตามช่วงเวลาของการด าเนินกิจกรรมในแต่ละไตรมาส และอนุมัติโครงการที่ 11 จ านวน 20,000 บาท โดยใช้งบประมาณของโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด (OD) ดังนี้ ที่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่แบบบูรณา การความร่วมมือภายใต้กลไกการมีส่วนร่วม 36,600 นผ. 2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน จังหวัดนครปฐม 12,000 สช. 3 การประยุกต์ใช้นวัตกรรมหุ่นยนต์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ สร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล 43,135 นตป. 4 การด าเนินการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด นครปฐม 5,900 นตป. 5 โครงการการประเมินและพัฒนาความสามารถด้านการอ่านออก เขียนได้ ด้านการคิดค านวณ และการน าผลการประเมินไปใช้เพื่อ ยกระดับคุณภาพการศึกษา 42,000 นตป. 6 .โครงการทุนการศึกษา พ.ศ.2567 26,965 พกศ. 7 จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ ใน หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดนครปฐม 11,000 บค. 8 โครงการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม ของส านักงานศึกษาธิการ จังหวัดนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 10,525 บค. 9 โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุตริตศึกษา 7,000 บค. 10 โครงการสร้างขวัญก าลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรภายใน หน่วยงาน และภายนอกองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 13,800 บค. รวมงบด าเนินงาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 208,925


4 ที่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 20,000 บค. รวมงบประมาณ (ใช้งบเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร OD) 20,000 4.2 พิจารณาจัดสรรงบประมาณของส านักงานฯ งบด าเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ด าเนินงานโครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบประมาณ 77,400 บาท (นผ.) กลุ่มนโยบายและแผน ขอเสนอโครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลักษณะงบประจ า เพื่อด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้รับจัดสรร จ านวน 30,400 บาท จากการหารือในคราวประชุมครั้งที่ 1/2566 เนื่องจากบุคลากรในส านักงานฯ บางคนยังไม่เคยได้รับผิดชอบโครงการ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดท าแผนงาน/โครงการ กิจกรรม จึงค านึงถึงความจ าเป็นในการจัดอบรมให้ความรู้ และเข้าใจวิธีการ เขียนแผนงาน/โครงการ กิจกรรม แต่ด้วยงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจ านวนจ ากัดและต้องด าเนินการตาม ภารกิจที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการก าหนด จึงได้วางแผนบูรณาการร่วมกันใช้งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 77,400 บาท ดังนี้ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ านวน 30,400 บาท ขออนุมัติงบประมาณของส านักงานฯ งบด าเนินงาน จ านวน 47,000 บาท จึงน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด นครปฐม เพื่อพิจารณาวิเคราะห์งบประมาณโครงการ และอนุมัติโครงการให้ใช้งบประมาณจาก งบด าเนินงาน ของส านักงานฯ มติที่ประชุม อนุมัติโครงการ มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการปรับกิจกรรม ปรับลดงบประมาณ สถานที่จัดกิจกรรม ให้จัดในสถานที่ราชการ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ บูรณาการงบประมาณตามที่ ได้รับจัดสรรจากโครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา และอนุมัติงบด าเนินงาน ของส านักงานศึกษาธิการ จังหวัดนครปฐมเพิ่มเติม จ านวน 14,400 บาท 4.3 การวางแผนจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบลงทุน สืบเนื่องจากวาระที่ 3.1 ตามที่ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งแนวทางการจัดท า งบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของส านักงเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ซึ่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด จ าท าค าขอตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี เป็นการล่วงหน้าในช่วงต้นเดือนธันวาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการเตรียมการวางแผนในการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม กลุ่มนโยบายและแผน ขอให้คณะกรรมการบริหาร งบประมาณฯ พิจารณาร่วมกันในการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (งบลงทุน) ก าหนดรายการครุภัณฑ์ตามความต้องการและจ าเป็นของส านักงานและกลุ่มงาน ตามแบบฟอร์ม


ปันทึกฃ้อความ ส่วนราชการ ศธจ.นครปฐม กลุ่มนโยบายและแผน โทร. ๐ ๓๔๓๐ ๖๔๑๗-๘, ๐ ๓๔๓๐ ๖๔๑๙ ที่ ศธ ๐๒๗๔/ วับที่ ๖ ตุลาคม ๒๔๖๖ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๖ ไปพลางก่อน เรียน ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ๑. ต้นเรื่อง ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๖ ไปพลางก่อนจากแผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที'ยั่งยืน ให้กับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน งบประมาณที่จัดสรรให้ทั้งสิ้น จำนวน ๒,๓๐๔,๖๔๐ บาท นัน ๒. ข้อเท็จจริง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๗ จะประกาศบังคับใช้ไม่ทันวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๖๖ อันเปีนวันเริมต้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๗ โดยนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๖ ไปพลางก่อน เพือให้หน่วยรับงบประมาณสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้เห็นขอบแผน การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๖ ไปพลางก่อน จำนวน ๒ แผนงาน จำนวนเงิน ๒,๓๐๔,๖๔๐ บาท ด้งนี้ ๒.๑ แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบดำเนินงาน รายการค่าเช่าบ้าน จำนวน ๔๔๑,๘๐๐ บาท ๒.๒ แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสบุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร มนุษย์ งบดำเนินงาน ๒.๒.๑ รายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำนวน ๑,๖๒๘,๘๔๐ บาท ๒.๒.๒ รายการค่าสาธารณูปโภค จำนวน ๒๒๔,๐๐๐ บาท ๒.๓ แจ้งมาตรการการบริหารงบประมาณสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๗ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ๓. ข้อเศนอเพื่อพิจารณา เห็นสมควรอนุญาตให้ใช้บันทึกข้อความฉบับนี้ แจ้งกลุ่มอำนวยการทราบและดำเนินการ ตามหนังสือสั่งการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา <0''พาน/เหนขอบ o อนฺททด/อนุมัด o ลงนๆ!นแคว ดำเนินการตามเสนอ..;................. „ น1 tf ifryj friW o r'M ••น์1 1_ (นางทองเจึอ เอชมรมานุรักษุ้) รองศึกษาริกาาจังหวั* รักษาการ1ไมสำแห'พ่ ---------------3ท .■ท -.ท ,รอ .ททลมกรป*!!---------- llO J . (นางณิขซารัซ เนาวรัตน์) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนขำนาญการ ปฏิบ้ติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ‘ร{VSVO ร , ^ * • ฟ *


ด่วนที่สุด I ที ศร 0 ๒๐๘/ ตุลาคม ๒๕๖๖ /\ ร , เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒<£๖๖ ไปพลางก่อน เรียน ศึกษาธการจังหวัดทุกจังหวัด สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐ฅเ๐๒/ว ๑๕๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ ๒. บัญชีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ค. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๑ ฉบับ ๓. มาตรการการบริหารงบประมาณ สำหรับการดำเบนงานใบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๑ ฉบับ ด้วยพระราขบัญญ้ติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะประกาศใช้บังคับ ไม่ทันในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ อันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗โดยนายกรัจมนดรโต้อนมิติหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ไปพลางก่อน เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณ จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันดามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวได้ตุงแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ บัดนี้ สำนักงบประมาณได้เห็นขอบแผนการปฏิบัติงาบและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานดามภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการจึงขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ให้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน ๒ แผนงาน ดังนี้ ๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการบุคลากรภาครัฐ งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รายการค่าเข่าบ้าน ๒. แผนงาบยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุบด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมบุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค งบดำเนินงาน ค่าตอบแทบ ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ทั้งนี้ การโอนเงินจัดสรรดังกล่าวเป็นไปดามการอบุม้ติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ โดยกองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณในระบบ New GFMIS Thai ต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒


-เออนึ๋ง เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และประหยัด จึง*ยอให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามมาตรการการบริหารงบประมาณ สำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสิก*ทธิการ อย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ โทร. o ๒๒๘๑ ๖๓๓๓ ต่อ ๑๗๐๖ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๔๑๓ E - mail: bud§[email protected] ขอแสดงความนับถิอ (บายยศพล เว£บุโณศศ) รองปลัดกระทรวงสืกนาริกา'ร รักนาราพาพลพ ปลัดกระทรวงสิกนาริการ


ยัญ?การจัดสรรงบ■ประมาณรายจ่ายประจำจงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน สำนักงานปลัดกระทรวงสิกทาธิการ สำนักงานสิกทารการจังหวัดนครปฐม ห แผนงาน โดรงการ กิจกรรม งบรายจ่าย และรายการ รวมทั้งลื่น 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 451,800 รายการบุคลากรภาครัฐ 451,800 1. งบดำเนินงาน 451,800 1.1 ค่าตอบแทบ ใข้สอยและวัสดุ 451,800 1) ค่าเข่าบ้าน 451,800 2 แผนงานยุทธศาสตร์เพี่อสนับสบุนด้านการพัฒนาและเสริมสรัางสักย^าพทรัพยากรมบุทtT'ร / ^ 1,852,850 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการสิกทาที่ยั่งยืน ( [ jl. u j ® \ \ 1,852,850 กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการสิกทาในส่วนภนิภาศ I I 1 1 1,852,850 1. งบดำเนินงาน l V ไ ฒ ร / 1/ I 1,852,850 1.1 ค่าตอบแทนใข้สอยและวัสดุ vfeN v P'S,/ 1,628,850 1.2 ค่าสาธารณูปโภค 224,000 รวมทั้งสิน (สองด้านสามแสนลื่พันหกรัอยห้าสิบบาทด้วน) 2,304,650 หมายเหตุ แผนงานยุทธศาสตร์เพี่อสนับศบุนด้านการพัฒนาและเสริมสรัางสักยภาพทรัพยากรมบุทย์ ค่าตอบแทน ไข้สอยและวัสดุ รวมค่าไข้จ่ายที่หน่วยงานต้องพิจารณาดำเปิบการ ไต้แก่ 1. ค่าตอบแหบผู้ปฏิบัติงาบให้ราขการ เปิบเงิน 315,000 บาท 1.1 วุฒิปริญญาตริ (15,000 บาท/เดอบ) จำบวบ 3 อัตรา เปิบเงิบ 315,000 บาท/? เดือบ 1.2 วุฒิ ปวส./ปวท. (11,500บาท/เดอบ) จำบวบ-อัตรา เป็นเงิน-บาท/?เดือน 1.3 วุฒิ ปวข. (9,400 บาท/เดือน) จำนวน - อัตรา เปิบเงิน - บาท/? เดือน 1.4 ไม่จำกัดวุฒิ (9,000 บาท/เดือน) จำนวน - อัตรา เปิบเงิน - บาท/? เดือน 2. ค่าจ้างเหมาบริการ เปิบเงิน 257,200 บาท 2.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน (9,000 บาท/เดือน) จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 63,000 บาท/? เดือน 2.2 ค่าจ้างพยักงานรักทาความปลอดภัย (12,000 บาท/เดือน) จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 84,000 บาท/? เดือน 2.3 ค่าจ้างพยักงาบขับรถยนต์สำนักงาน (8,500 บาท/เดือน) จำบวบ 1 อัตรา เป็นเงิน 59,500 บาท/? เดือน 2.4 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 50,700 บาท 3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เป็นเงิน 301,800 บาท 4. ค่าเข่ารถยนต์ [รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดืเขล) (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 2,400 ขีขี)] เป็นเงิน 173,250 บาท/? เดือน 5. ค่าเข่าสำนักงาบ/ค่าเข่าทรัพย์สิน เป็นเงิน 24,000 บาท 6. ให้ถัวจ่ายในการดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน เข่น ภารกิจอำนวยการ ภารกิจบริหารงาบ'บุคคล ภารกิจนโยบาย และแผน ภารกิจพัฒนาการสิกทา ภารกิจลูกเสิอ ยุวกาขาดและกิจการยักเริยน ภารกิจนิเทศ ติดตามและประเมินผล ภารกิจส่งเสริมการสิกทาเอกขน และภารกิจตรวจสอบภายใน เป็นต้น


บนทกฃอความ ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โทร ๐ ๓๔๓๐ ๖๔๑๙ เรอง แจ้งการโอนจ้ดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ่า!!เงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๖ เรียน ศึกษ'าธิการ'จังหวัด'นครปฐม ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งการโอบจัดสรรงบประมาณ รายจ่าย ประจำจงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๗ รายไตรมาส ๑ - ๒ และไตรมาสที่ ๓ เฉพาะเดือนเมษายนและพฤษภาคม ของจงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๗ ตามหนังสือ เลขที่ ศฮ ๐๒๑๔๐/๑๖๒๐๖ ลงวันที' ๑๐ ตุลาคม ๒๔๖๖ จำนวนเงิน ๒,๒๘๐,๖๔๐ บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ๑. งบดำเนินงาน รายการค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำนวนเงิน ๑,๑๑๖,๖๐๐ บาท ๒. งบดำเนินงาบ รายการค่าใช้จ่ายค่าสาธารญปโภค จำบวบเงิน ๒๒๔,๐๐๐ บาท ๓. งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราขการ จำนวนเงิน ๓๑๔,๐๐๐ บาท ๔. งบดำเนินงาน รายการค่าใช้จ่ายค่าเช่ารถยนต์ จำนวนเงิน ๑๗๓,๒๔๐ บาท ๔. งบดำเนินงาน รายการค่าเช่าบ้าน จำนวนเงิน ๔๔๑,๘๐๐ บาท กลุ่มอำนวยการ จึงขอแจ้งเวียนการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำจงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๗ รายไตรมาส ๑ - ๒ และไตรมาสที่ ๓ เฉพาะเดือนเมษายนและพฤษภาคม ให้กบกลุ่มนโยบายและแผน จึงเรียนมาเที่อโปรดพิจารณาและขอใช้หนังสือฉบับนี้แจ้งเวียนผู้เกี่ยวช้อง วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๔๖๖ (นางสาวพิซญ์สินี ฉงทองคำ) พนักงานจ้างปฏิบัติงานพัสดุ o ทราบ/เหบชอบ o อนุญาต/ฮนมัต o ลงนา!!แล้ว o ดำน งามเสบอ. (นางฃวรf'.ญา !รรอDพ#ล้ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยทาร 1 b ต.แ Zbbti (นางทองเจึอ เร่ยม(TUาบุร'กษ์) รองศึกษาธการจังหวัดนทร1เ* JJ ศึกษาธิการ'จัง,หวีต'นครปฐ^


ฟ้านักงานโ,.กษา' แพที่รบใบ.... ............ .....—...................1, ไ 8 fi.fl. า 8 fi.fl. m ft .01 ท ี่«502150/ 16206 10 ตุลาคม 2566 \ r ~ เรีอง แจ้งการโอบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ-ค. 2566 ไปพลางก่อน เรียบ ศึกษาธิการภาค (ภาค 1 - 18) / ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการโอบฝสิ่ยบแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ในแผนงาน/ผลผลิตเทียบเห่าโครงการและงบรายจ่ายต่างๆ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามบทบาทภาระหน้าที่ ไห้กับหน่วยงานในสังกัด และสำนักงบประมาณ ได้อนุมัติ เงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ตามแผนการปฎินัติงาบ และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 - 2 และไตรมาสที่ 3 เฉพาะเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามแผนงาน/โครงการเทียบเห่าผลผลิต และงบรายจ่าย ที่หน่วยงาบของห่านได้รับตามแผนการใช้จ่าย เงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 - 2 และไตรมาสที่ 3 เฉพาะเดือนนJษายนและเดือนพฤษภาคม ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มาตั้งจ่ายยังหน่วยเบิกจ่าย(ศูนย์ด้นทุน)ของห่านในระบบ New GFMlSThai เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแบบรายงาบการโอบเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2567 ด้วยสำนักงาบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนว่าดำเนิบการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จังเรียนมาเพอโปรดทราบ ขอแสดงความนิบถิอ (นายรัขกร วงศเพง) กองบริหารการคลัง สป. โทร. 02628 6136ต่อ 118 โทรสาร 0 2628 5618 ปฏิบัติรา'ชก' ผู ้ อำนวยกา,ร ส ' ไ พ ■> ลน่. ^ ^ราซการแทนน่สัตกระทรวงฅกษาธการ


รายงาบการโอบเปลี่ยนแปลงการจัดสสำนักงานปลัดกระทรวงรกพาริการ เพฒงานอุพธคาสศรีเลี่อสพัสบุบต้านการพัฒนาและเสริมสรัางหักยภาพทรัพยากรมบุพย โครงการขับเคลี่อนโทรพัฒนาการรก,พาลี่ยั๋งรบ กิจกรรมการขับเคลี่อบการปฎิรูปการรกพาใบส่วนภูมิภาค รทส ทบ่วยงาน รหัส พนลี่ หน่วยรับงบประมาณ งบประมาณ P1000 สำนักงานปลัดกระทรวงรกพาริการ 2000200000 20๓2340052702000000 2P5100 สำนักงานรกพาริการจังหวัดสำทุน 2000201147 20๓234๓527020๓๓0 2P5200 สำนักงานรกพารการจังหวัคสำปาง 2000201148 2๓0234๓527020๓0๓ 2°537> สำนักงานร.ท'พา'รการจัง.ทวั?ตุค่ร?รต้ 2000201149 20๓234๓5270200๓00 2P5400 สำนักงานรกพาริการจังทวัคแพร่ 2000201150 20๓234๓527020๓0๓ 2P5500 สำนักงานรกพาธการจังทวัดน่าน 2000201151 2๓0234๓527020๓๓0 2P5600 สำนักงานรกพาริการจังหวัคพะเยา 2000201152 20๓234๓527020๓0๓ 2P5700 สำนักงานรกพาริการจังทวัคเขียงราย 2000201153 2๓0234๓52702๓00๓ 2P5800 สำนักงานรกพาริการจังทวัคแม่®องสอน 2000201154 2๓0234๓52702000000 2P6000 สำนักงานรกพาริการจังหวัคนครสารรร 2000201155 2๓0234๓527020000๓ 2P6100 สำนักงานรกพาริการจังหวัดอุหัยธานี 2000201156 2๓0234๓527020000๓ 2P6200 สำนักงานรกพาริการจังทวัคก'านพ งเพจร 2000201157 20๓234๓527020000๓ 2P6300 สำนักงานรกพาริการจังหวัคคาก 2000201158 20๓23400527020๓0๓ 2P6400 สำนักงานรกพาริการจังหวัดสุโขทัย 2000201159 2๓0234๓527020000๓ 2P6500 สำนักงานรกพาริการจังหวัดพพยุโลก 2000201160 2๓0234๓52702๓00๓ 2P6600 สำนักงานรกพาริการจังหวัดพิจัคร 2000201161 2๓0234๓52702๓00๓ 2P67O0 สำนักงานรกพา?การจังหวัดเพขรงุJระน 2000201162 2๓0234๓52702๓00๓ 2P7000 สำนักงานรกพาริการจัง่ทวัดราขบุร* 2000201163 20๓234๓52702๓00๓ 2P7100 สำนัก ทนรกพาริการจัง่หวัดกาญจนบุรี 2000201164 2000234๓52702๓0๓0 2P7200 สำนักงานรกพาริการจังหวัดสุพรร!.นบุรี 2000201165 2000234๓52702๓00๓ 2P7300 3* ร 1 8 2000201166 2๓0234๓52702๓0000 2---พ..,-,.....*.:., -.......... . *


สรรงบประมาณรายจ่าย ประจ้าจงนประมาณ พ.ศ. 2567 ห ใเา 3 เลขลี่เอกสาร 2000000286 ลงวับลี่ 9 ตุลาคม 2566 รทสทน่ายงาน A002 โอน/เปลี่ยนแปลงคเงลี่ 60 จง'บประมาณ 2567 งบรายจ่าย- โอน กิจกรรมหลัก นทล่งจองเงิน รายการ งบประมาณ 2000266902660๓๓ 6711200 งบทำเนิบงาบ ค่าคอบแพน ใขัสอยและวัสดุ 85.982,900.๓ 2๓0266902660๓๓ 67112๓ ท + 1,116.600.00 2๓0266902660๓00 6711200 II + 1,116,600.00 2๓026690266๓000 6711200 พ น 16,6๓.50 2๓026690266000๓ 67112๓ N + 1,116,60000 2000266902660๓๓ 6711200 N + 1,116,600.00 20๓266902660๓๓ 6711200 M + 1,116,600.00 2000266902660๓00 6711200 » + 1,116,600.00 20๓26690266000๓ 6711200 ท + 1,116,600.00 2000266902660๓๓ 6711๓0 ท น 16,6๓.00 2000266902660๓๓ 6711200 M + 1,116,600.00 2000266902660๓๓ 67112๓ 1» 1,116.6๓.00 2๓026690266000๓ 6711200 " + 1.116,6๓.00 2๓026690266000๓ 6711200 " 1.116.6๓.00 2๓0266902660๓๓ 67112๓ II + 1,116.6๓.00 20๓2669026600๓0 67112๓ II + น 16^00X10- 2๓026690266000๓ 67112๓ M + 20๓266902660๓00 67112๓ ท / 1,^ 6 ๓ .00 20002669026600๓0 6711200 II 20002669026600๓0 67112๓ II 1 ( น 200026690266๓๓0 6711200 II + ไ,3f\1.116^ M !fc \ t s A ๚ ร เ ร ทมายเทตุ GENW2000000286 งนประมาณประจ้าจ


รายงานการโอนฟลียนนปลงการจัดสสำนักงาบปลัดกระทรวงลักพา?การ แผนงานยุทชศากด'น่ทีอสบันสบุนดำบการพัฒนานละเสริมสรัางทักยภาพทรัพยากรมบุพย์ โกรงการลันเกลีทบการพัฒนาการรกบาทีธงรบ รอกรรมการลับเกลีอบการปฎิเปการลักพาใบสํวบภูมภาท รหัส หน่วยงาน รหัส พนที หน่วยรับงบประมาณ งบประมาณ P1000 สำนักงาบปลัดกระทรวงลักพารการ 2000200000 20002340052702000000 P5100 สำนักงานลักพา?การจังหวัดลำพูน 2000201147 20002340052702000000 P5200 สำนักงานลักพา?การจังหวัดลำปาง 2000201148 20002340052702000000 P5300 สำนักทนลักพา?กา,'จังหวัดอุดรลัดท์ 2000201149 20002340052702000000 P5400 สำนักงาบลักพา?การจังหวัดแพร่ 2000201150 20002340052702000000 P5500 สำนักงานลักพา?การจังหวัดบ่'น 2000201151 20002340052702000000 P5600 สำนักงานลักพา?การจังหวัดพะเยา 2000201152 20002340052702000000 P5700 สำนักงานลักพา?การจังหวัดเชียงราย 2000201153 20002340052702000000 P5800 สำนักงานลักพา?การจังหวัดเนiร่องลอน 2000201154 20002340052702000000 P6000 สำนักงาบลักพา?การจังหวัดบกรลวรรด์ 2000201155 20002340052702000000 P6100 สำนักงาบลักพา?การจังหวัดอุทัยธานิ 2000201156 20002340052702000000 P6200 สำนักงาบลักพา?การจังหวัดลำนพงเพ,ชร 2000201157 20002340052702000000 P6300 สำนักงานลักพา?การจังหวัดดาก 2000201158 20002340052702000000 P6400 สำนักงาบลักพา?การจังหวัดสุโขทัย 2000201159 20002340052702000000 P6500 สำนักงาบลักพา?การจังหวัดหัพณุโลก 2000201160 20002340052702000000 P6600 สำนักงานลักพา?การจังหวัดหัริ๒ร 2000201161 20002340052702000000 P6700 สำนัก•ฑนลักพา?การจังหพัเพขรพูรณ์ 2000201162 20002340052702000000 P7000 สำนักงานลักพา?การจังหวัดราขบุริ 2000201163 20002340052702000000 P7100 สำนักงานลักพา?การจังหวัดกาญอนบุริ 2000201164 20002340052702000000 P7200 สำนักงานลักพา?การจังหวัดสุพรรณบุ? 2000201165 20002340052702000000 P7300 สำนัก.ทนลักพา?การจังหวัดนกรปรม 2000201166 20002340052702000000


( สรรงบประมาณรายจ่าย ประจำจงบงระมาณ พ.ส. 2567 หน้า 3 เลขทีเอกสาร 2000000292 สงวับที 9 ชุลากม 2566 รฟ้สหน่วยงาน A002 โอบ/ฟลียบนปลงกเงที 61 จงบประมาณ 2567 งบรายจ่าย- โอน หมายเหชุ รอกรรมหลัก แหล่งของ เริน รายการ งบประมาน 20002669026600000 6711200 งบดำเบับงาบ ค่าลาชารญปโภศ 21.978,700.00 GEN42000000290 งบประมาณประจำจ 20002669026600000 6711200 ท + 157,100.00 20002669026600000 6711200 H + 374,200.00 20002669026600000 6711200 M + 304.500 00 20002669026600000 6711200 N + 281.400.00 20002669026600000 6711200 II + 374,200.00 20002669026600000 6711200 พ 287.400.00 20002669026600000 6711200 ท + 240,700.00 20002669026600000 6711200 M + 305,300.00 20002669026600000 6711200 N 408.100.00 20002669026600000 6711200 ท + 456,70000 20002669026600000 6711200 II + 311,600.00 20002669026600000 6711200 N + 366,100.00 20002669026600000 6711200 «1 + 338.900.00 20002669026600000 6711200 II 331.400.00 20002669026600000 6711200 H + 28720000. 20002669026600000 6711200 " + y ^ 7 3 .lOpjXL. 20002669026600000 6711200 II + / #^300.00 20002669026600000 6711200 M + / / Iw 00^ > Jm /เ \ \ 20002669026600000 6711200 ท + พ น 20002669026600000 6711200 ” 4__ m M -


รายงานการโอนฟส์ยนเฟรงการจํคสรรงบประมา;เทายจ่าย ประจำจงนประมาณ Vi.fl. 2567 หน้า 3 สิ


3? 29 "9 ร ิ ร ิ 2 ะริ8 8 8 8 ■p2 NJ8 §K3M»oroMroS8ro2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 ร ํ5 ' 0 ' พ ุพ ุ0 > บ ไ บ 1 พฺO' ฬ่ I- ^jOO-^JON^OCrtN J N J 2 2 8 8 8U l U l บ* to N J to ริ ะ^ ะริ p o o jg ร8 8 8 นุท บุ ! บุ! to to N> ริ ร ิ ร ิ ร ิ ๐ 0 0 ๐ M พุ (ง to28>J •>๐ ๐1 ร 1 1 ร 5 & i 5 < ๐» ๐» ๐» ๐» ๐» ๐ ' ๐ ' ๐ ' ๐» ๐» ๐» ๐» ๐» ๐» ๐» ๐» ๐ร ิ 'J ■ ริ ร ิ ริ - J ร ิ ริ ■ ริ »—» ริ ร ิ ริ ร ิ ริ ร ิ ร ิ »—* ริto8 to8 N J 8 to8 to8 to8 to8 No 8 1 N J 8 N J 8 to N J 8 8 ho8 N J 8 ro8 N8 OJ ho ร &» บ! !ริ ร ๐ NJ •— *— O ' บ่3 ริ -P> ^ ๐» ๐ ๐» u» บา Cn ๐pi N8 8 8 8 8 8 8 8 8 8


£ * *f /« ci 2 « K =1 2. ส์1 N)8 2 S ร ร ุพ ุ tX^'O IB to to to 2 2 2 8 8 8 S บุเ to •>! >1 ริ ๐ ๐ to พุ 8 lฟฺเ ftB ร , วเ a2 » ๐» ๐» ๐» ร ิ ร ิ •—* ร ิ ร ิ J N J 8 N J 8 N J 8 IiI to u» ๐ » ริ );ริ N) & ผํ 8 8 c» ๐'»9 VO8 1 ' ร ิ SII I 1 « 1 Icfl '๐ •« * J •* § i 1 ร- j ร ิ. I ร.น!บG»IJIU?1 nntflULHU|4£Lui.rtwui.Luru2euinAi.LUKtf[ oocooooooz 6 tut&ta rtwuilt 99SZ flRhrtiuL8M£iu*ctfGuufL$Bttt0isBiiLrii»MH.uriL£nJumriBeuit«UL«fliiijnufimi iuugiAu^LUuiuNf(im*urikp


ฟ้าปักงานปริกกระทรวงรกพารการ นพนงานบุกกากรกาก!ฐ รายการก่าพฟ้ายบุกลากรกาก!ฐ ยกระรินแผกาพการรกพานละการเวิยน5กลอก!เวิก พเซทีเอกสาร 2000000304 ลงวันที 9 ตุลากน 2566 1ท I5 J ร vOM vO CO •ท ก่^ ร ิ ร ุ +_£ p I 1 £ p ร -JP Q T 11 SSI iH 2 รุ In ร ร


ร ุ ร ุร ุร ุ ร ุร ุร ุ ร ุร ุร ุ ร ุ 8 8 i 8 ^ CM CM, ร ิ ร ิ Op รr c> tn vO vO CO eg h* 0Q N *■^ _->» + + + + + + + + + + 4»_t _ ±_ SSSSSSS; sssssrsz <•' T—t *""» 2 2 2 2 2 I 8 8 ร ุร ุ 8 «"-1 1—ง 8 8 i 8 ร 8 o© 8 8 8 ร 8 CM CM CM eg CM CM CM CM CM CM CM VO NO c i VO VO VO VO£ SO VO VOc VO o£ tr rH to to to in In ฐ เท in in เท In In in in in i f o . VO 00 2 o 00 ร 2 ร VO 00 1 1 VO GO 1 1 1 VO 00 1 CM CM ร ิ ร ! ร ร ิ ร ิ CM CM CM CM CM CM CM CM so CM


ด่วนที่สุด ที่ นร๐๗o๒/ว๑(£๒ สำนักงบประมาณ ๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ๓๑ สิงหาคม ๒๔๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๖ ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๖ ไปพลางก่อน เรียน ปลัดกระทรวง นัวหนฯส่วนราชการ รัฐใสาหกํจ และหน่วยงานรน ด้วยพระราขบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๗ จะประกาศใช้บังคับ ไม่ทับในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๖๖ อันเปีนวันเริ่มด้บปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๗ ซี่งกรณีดังกล่าวรัฐธรรมนูญ แห่งราขอาณาจักรไทย ทุทธคักราข ๒๔๖๐ มาตรา ๑๔๑ บัญญัติให้ใช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ใบปีงบประมาณปีก่อนบั้นไปพลางก่อน ประกอบคับ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๑ มาตรา ๑๒ บัญญัติให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อนได้ ตามหล้กเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกำหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้อนุม้ติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๖ ไปพลางก่อน ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกำหนด และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกำหนด วิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๖ ไปพลางก่อน เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงินหรีอก่อหนี้ผูกพันตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขดังกล่าวได้ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๖๖ เป็นด้นไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไขต์สำนักงบประมาณ www.bb.go.th และ QR Code ที่ปรากฎท้ายหนังสือฉบับนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ขอแสดงความนับถือ (บายเฉลิมพล เพ็ญสูตร) ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กองกฎหมายและระเบัยบ โทร. ๐๘ ๓๘๐๘ ๖๔๗๗ และ ๐๘ ๓๘๐๗ ๘๗๔๔ ไปรพณีย์เล็กทรอนิกส์ [email protected] พลักเภณทินละส่อบไขการพงบประมาณรายจ่ายประจำจงนประมาณ พ.ศ. 10*๖๖ ไปพลางท่อน นละวิสีปฏิบัติลามพลักนาณทินละส่อนไขการพงบประมาณรายจ่ายประจำจงบประมาณ พ.ศ. ๖*๖๖ ไปพลางท่อน


Click to View FlipBook Version