The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนปฏิบัติราชการ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ramanhospital รพ.รามัน, 2022-01-20 09:07:56

แผนปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการ

Keywords: action plan

เป้าหมาย พื้นท่ี ตัวช้ีวัด งบประมาณ ระยะเวลา(ระบุวันท่ี/เดือน) ผ้รู ับ
เชงิ ปริมาณ ดาเนินการ กิจกรรม รายละเอียด ผดิ ชอบ
กลยุทธ/กิจกรรมหลัก รวมงบ แหล่งงบ ไตร ไตร ไตร ไตร
ประมาณ มาส1 มาส2 มาส3 มาส4 มะมุสตะ
3. รณรงค์สร้างกระแส เชิญชวนให้
ประชาชนออกกาลงั กาย โดยมีกิจกรรม บุคลากร อัตราความ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดม่ื เงนิ บารุง ส.ค.
นทิ รรศการเรอ่ื ง 3 อ 2 ส และ สาธารณสขุ พึงพอใจของ จานวน 1,500 คน * 1 ม้ือ * 30 บาท 45,000 รพ.รามัน 65
จัดการแข่งขันว่ิงเพื่อสขุ ภาพ (Fun Run) ผู้เข้าร่วม
และวิ่งมินิ มาราธอน (Mini Marathon) และ 5,400
กิจกรรม - ค่าอาหารว่างและเครือ่ งด่ืม
ประชาชน มากกว่าหรือ จานวน 30 คน * 1 มือ้ * 30 บาท * 6 ครัง้ 4,000
อาเภอ 3,500
รามันและ เท่ากับ 3,750

ข้างเคียง ร้อยละ 80 - ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ 6,000
จานวน
1,500 คน 1. ไวนิลขนาด 4 * 4 เมตรๆละ 250บาท

2. ไวนลิ ขนาด 2 เมตร *
7 เมตร ๆละ250 จานวน 1 ช้ิน

3. ไวนิลขนาด 1 เมตร *
3 เมตรๆละ 250 จานวน 5 ช้ิน

4.ไวนิลขนาด 10 เมตร * 1.2
เมตรๆละ 250 บาท
จานวน 2 ชิ้น

กลยุทธ/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย พื้นท่ี ตัวชว้ี ัด งบประมาณ รวมงบ ระยะเวลา(ระบุวันที่/เดอื น) ผู้รับ
หมายเหตุ เชงิ ปริมาณ ดาเนนิ การ กิจกรรม รายละเอียด แหล่งงบ ไตร ไตร ไตร ไตร ผดิ ชอบ
ประมาณ มาส1 มาส2 มาส3 มาส4

5.โฟมบอร์ดขนาด 2 เมตร *

2 เมตรๆละ 750 บาท

จานวน 2 ชิ้น 6,000

- ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ (เสื้อพร้อมสกรีน

ข้อความรณรงค์) 1,500 ตัว*150 บาท 225,000

- ค่าของรางวัลสาหรับตอบคาถาม 5,000

- ค่าเช่าอุปกรณ์ในการจัดสถานท่ี 39,400

- ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ 10,000

- ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด กิจกรรมรณรงค์ฯ 5,000

รวมเป็นเงิน 407,900

เจ้าของงบประมาณ : แผนของโรงพยาบาล เงนิ บารุงที่คาดว่าจะได้รับและจานวนเงินท่ีบรรจุอยู่ในรายได้ของแผนการเงินการคลงั เท่านั้น

ตารางที่ 8 แผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปี 2565 ของหน่วยงานอบุ ัตเิ หตแุ ละฉกุ เฉิน โรงพยาบาลรามัน หน้าที่ 19.1

แผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปี 2565

ยุทธศาสตร์กระทรวง/จงั หวัด/จชต./เขตตรวจราชการ/สสจ./หน่วยงาน

ประเภทโครงการ ( ) 1.ปัญหาสาคญั ของพ้ืนที่ ( /) 2.ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ( ) 3.ยุทธศาสตรร์ ะบบสขุ ภาพจ.ยะลา ( ) 4.นโยบายเรง่ ดว่ นและปัญหาระดบั ชาติ

( ) 5.นโยบายของกระทรวง/กรม/เขต/งานประจาที่ตอ้ งใช้เงิน

ชื่อโครงการ การปอ้ งกนั อบุ ตั เิ หตุทางท้องถนนในเขตอาเภอรามัน

วัตถปุ ระสงคข์ องโครงการ 1. เพื่อลดจานวนอุบัตเิ หตทุ างท้องถนนในเขตอาเภอรามัน

2. เพ่ือเพิ่มการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินของผปู้ ระสบอบุ ัตเิ หตทุ างถนน

ตัวชี้วัดระดับวัตถปุ ระสงคข์ องโครงการ 1. อัตราการเกดิ อบุ ตั เิ หตทุ างท้องถนนไม่เกนิ ร้อยละ 20 ตอ่ แสนประชากร
กลยทุ ธ/กจิ กรรมหลัก
2. อัตราการตายจากอุบัตเิ หตุบนท้องถนนลดลงร้อยละ 5

3. อัตราผบู้ าดเจ็บจากอุบตั เิ หตทุ างถนนที่มาโดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ร้อยละ 80

เปา้ หมาย งบประมาณ ระยะเวลา(ระบุวันท่ี/เดอื น) ผูร้ บั
เชิงปริมาณ พืน้ ที่ ตัวช้ีวัด ผดิ ชอบ
รายละเอยี ด รวมงบ แหล่งงบ ไตร ไตร ไตร ไตร
ดาเนินการ กจิ กรรม ประมาณ มาส1 มาส2 มาส3 มาส4

1. รณรงคป์ ระชาสัมพนั ธล์ ดอบุ ัตเิ หตทุ าง 7 จุด อาเภอ จุดเสย่ี ง - ไวนิลขนาด 2.4 เมตร * 2.4 เมตรๆ เงินบารงุ / อาหมัด/

ถนนในจุดเสย่ี ง เสย่ี ง รามัน อนั ตราย ละ 250 บาท จานวน 7 ชิ้น 10,080 รพ.รามัน ซูรยาตี
อนั ตราย มีป้าย - ไวนิลขนาด 1 เมตร * 2 เมตรๆละ 3,500

ประชาสมั พนั ธ์ 250 บาท จานวน 7 ชิ้น

รอ้ ยละ 100

เปา้ หมาย งบประมาณ ระยะเวลา(ระบวุ ันท่ี/เดือน) ผูร้ ับ
เชิงปริมาณ พน้ื ท่ี ตัวชี้วัด รายละเอียด ผดิ ชอบ
กลยุทธ/กจิ กรรมหลกั รวมงบ แหล่งงบ ไตร ไตร ไตร ไตร
ดาเนินการ กจิ กรรม ประมาณ มาส1 มาส2 มาส3 มาส4
2. ประชาสัมพันธ์รณรงคส์ วมหมวกกนั
น็อกและสาเหตขุ องอบุ ัตเิ หตใุ นชุมชน 16 ตาบล อาเภอ มีป้าย - ไวนิลขนาด 1.2 เมตร * 2 เมตรๆละ 10,800 เงินบารงุ / อาหมัด/
รามัน ประชาสมั พนั ธ์ 250 บาท จานวน 18 ชน้ิ
ตาบลละ รพ.รามัน ซูรยาตี
1 แห่ง
ร้อยละ 100

3. ประกวดคลปิ หนังสน้ั (ไม่เกนิ 3 นาที) 16 ตาบล อาเภอ - คา่ ตอบแทนคณะกรรมการ 8,700 เงินบารงุ / อาหมัด/
จานวน 3 คนๆละ 400 บาท รพ.รามัน ซรู ยาตี
รณรงค์ลดอุบัตเิ หตุ รามัน - ค่าเงินรางวลั

รางวลั ที่ 1 3,500 บาท
รางวัลท่ี 2 2,500 บาท
รางวลั ที่ 3 1,500 บาท

เปา้ หมาย งบประมาณ ระยะเวลา(ระบุวันที่/เดอื น) ผู้รบั
เชิงปริมาณ พ้ืนท่ี ตวั ชี้วัด รายละเอียด ผดิ ชอบ
กลยุทธ/กจิ กรรมหลัก รวมงบ แหลง่ งบ ไตร ไตร ไตร ไตร
ดาเนินการ กจิ กรรม ประมาณ มาส1 มาส2 มาส3 มาส4
4. อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่องลดอบุ ัตเิ หตุ
ทางถนน จานวน 2 รุ่น ประชาชน ห้อง อตั ราความรู้ - คา่ อาหารวา่ งและเคร่ืองดม่ื เงินบารงุ / อาหมัด/
ความเข้าใจ จานวน 200 คน * 30 บาท * 1 ม้ือ
ท่ัวไป ประชุมตกึ 6,000 รพ.รามัน อสุ มาน
เรื่องการลด - คา่ สมนาคุณวิทยากร
จานวน อบุ ัตเิ หตุ อุบัตเิ หตุ จานวน 3 ช่ัวโมงๆ ละ 300 บาท 1,800
100 คน ฉุกเฉิน ทางถนน จานวน 2 รุ่น
2 รุ่น รอ้ ยละ 80

รวมเปน็ เงิน 40,880

หมายเหตุ เจ้าของงบประมาณ : แผนของโรงพยาบาล เงินบารงุ ที่คาดว่าจะไดร้ ับและจานวนเงินท่ีบรรจุอยใู่ นรายไดข้ องแผนการเงินการคลังเท่าน้ัน

ตารางท่ี 8 แผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปี 2565 ของหน่วยงานเครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอรามัน หน้าท่ี 19.1

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์กระทรวง/จังหวัด/จชต./เขตตรวจราชการ/สสจ./หน่วยงาน

ประเภทโครงการ ( ) 1.ปัญหาสาคัญของพ้ืนท่ี ( ) 2.ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ( ) 3.ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจ.ยะลา ( ) 4.นโยบายเร่งด่วนและปัญหาระดับชาติ

( / ) 5.นโยบายของกระทรวง/กรม/เขต/งานประจาท่ีต้องใช้เงนิ

ช่ือโครงการ ขบั เคลื่อนระบบสุขภาพอาเภอรามัน จังหวัดยะลา

วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่อื ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ระบบสุขภาพจังหวัดยะลา สู่การปฏิบัติ

2. เพ่ือพัฒนาหน่วยบริการให้ได้มาตรฐาน

ตัวช้ีวัดระดับวัตถุประสงค์ของโครงการ 1. บุคลากรสาธารณสุขรู้และเข้าใจในการขับเคล่ือนตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ สาธารณสุขปี 2565

2. หน่วยบริการในพ้นื ท่ีอาเภอรามันสามารถพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว

เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา(ระบุวันท/่ี เดือน)
พื้นที่ กิจกรรม
กลยุทธ/กิจกรรมหลัก รายละเอียด รวมงบ แหล่งงบ ไตร ไตร ไตร ไตร
เชงิ ปริมาณ ดาเนินการ ประมาณ มาส1 มาส2 มาส3 มาส4

1. ประชุม คปสอ. รามัน 35 คน รพ. รามัน ร้อยละ 80 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม เงินบารุง ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย. ก.ค.
* มีการจัดประชุมทุกเดือน คณะกรรมการ จานวน 35 คน * 30 บาท รพ.รามัน 64 65 -มิ.ย. -ก.ย.
คปสอ. * 12 คร้ัง 65 65
12,600

ร่วมประชุมตาม
กาหนด

เป้าหมาย ตวั ชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา(ระบุวันท/ี่ เดือน)
พื้นท่ี กิจกรรม รายละเอียด
กลยุทธ/กิจกรรมหลัก รวมงบ แหล่งงบ ไตร ไตร ไตร ไตร
2. นิเทศ รพ.สต. ในพื้นที่ อาเภอรามัน เชงิ ปริมาณ ดาเนินการ ประมาณ มาส1 มาส2 มาส3 มาส4

3. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ 16 แห่ง 16 รพ.สต. ร้อยละ 100 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เงินบารุง
บริการปฐมภูมิ รพ.สต.ได้รับ จานวน 30 คน * 2 มื้อ * 30 บาท
การนิเทศ * 8 วัน * 2 ครั้ง รพ.รามัน
4. ประกวด รพ.สต. ต้นแบบ ผลงาน ปีละ 2 คร้ัง 28,800
ดีเด่น ปี 2564 จากผลงาน Rankking
HDC 25 คน สสอ.รามัน ร้อยละ 80 - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม เงินบารุง ม.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65
คณะกรรมการ จานวน 35 คน * 2 ม้ือ * 30 บาท * รพ.รามัน
รพ.สต. 4 ครั้ง 2,100 ม.ค. มิ.ย.-65 ก.ค.-65
ร่วมประชุม - ค่าอาหารกลางวัน 65
ตามกาหนด จานวน 35 คน * 1 มื้อ * 90 บาท * 12,600
4 ครั้ง เงนิ บารุง

16 รพ.สต รพ.สต. - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1,200 รพ.รามัน
ร้อยละ 100 จานวน 40 คน * 1 มื้อ * 30 บาท
มีการพัฒนา - ค่าอาหารกลางวัน 3,600
คุณภาพผลงาน จานวน 40 คน * 1 มื้อ * 90 บาท

- ค่ารางวัลประกวด

รพ.สต.ต้นแบบ

เป้าหมาย ตวั ช้ีวัด งบประมาณ ระยะเวลา(ระบุวันท/่ี เดือน)
พ้ืนที่ กิจกรรม
กลยุทธ/กิจกรรมหลัก รายละเอียด รวมงบ แหล่งงบ ไตร ไตร ไตร ไตร
หมายเหตุ เชงิ ปริมาณ ดาเนินการ ประมาณ มาส1 มาส2 มาส3 มาส4
รางวัลท่ี 1 เป็นเงนิ 3,500 บาท
รางวัลท่ี 2 เป็นเงิน 2,500 บาท 3,500 ม.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65
รางวัลท่ี 3 เป็นเงนิ 1,500 บาท
2,500

รวมเป็นเงิน 1,500
68,400

เจ้าของงบประมาณ : แผนของโรงพยาบาล เงินบารุงทค่ี าดว่าจะได้รับและจานวนเงนิ ที่บรรจุอยู่ในรายได้ของแผนการเงนิ การคลังเท่านั้น

19.1

ผู้รับ
ผิดชอบ
สีตีแอ
เสาะ

ผู้รับ
ผิดชอบ
ยะห์ยา

ยะห์ยา

ยะห์ยา

ผู้รับ
ผิดชอบ

ตารางท่ี 8 แผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปี 2565 ของหน่วยงาน เภสัชกรรมโรงพยาบาลรามัน

แผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปี 2565

ยุทธศาสตร์กระทรวง/จังหวัด/สสจ./จชต./เขตตรวจราชการ/หน่วยงาน

ประเภทโครงการ ( ) 1.ปัญหาสาคัญของพ้นื ท่ี (/ ) 2.ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ( ) 3.ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจ.ยะลา ( ) 4.นโยบายเร่งด่วนและปัญหาระดับชาติ

( ) 5.นโยบายของกระทรวง/กรม/เขต/งานประจาทตี่ ้องใช้เงนิ

ช่ือโครงการ ชุมชนปลอดภัย ใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพอ่ื ให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ในเร่ืองยาอันตรายจากการใช้ยาชุด ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจมีการปลอมปนสารสเตียรอยด์ ยาปฏิชีวนะ

หรือยาแผนโบราณ

2. เพอ่ื ให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจทถ่ี ูกต้องเก่ียวกับยาปฏิชีวนะ และอันตรายที่เกิดข้ึนจากเช้ือดื้อยา

3. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจทีถ่ ูกต้องเกี่ยวกับยาที่ปลอดภัยในร้านชา

4. เพอ่ื เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน

ตัวชี้วัดระดบั วัตถุประสงคข์ องโครงการ ร้อยละ 80 ของร้านชาไม่จาหน่ายยาอันตราย

เป้าหมาย พื้นท่ี ตัวช้ีวัด งบประมาณ ระยะเวลา(ระบุเดอื น)
เชิงปริมาณ ดาเนินการ กิจกรรม รายละเอียด
กลยุทธ/กิจกรรมหลัก รวมงบ แหล่งงบ ไตร ไตร ไตร
ประมาณ มาส 1 มาส 2 มาส 3

1.พัฒนาศักยภาพ อสม. ในอาเภอ 100 ราย อ.รามัน ร้อยละ 70 ของ 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
รามันโดยการจัดอบรมเพมิ่ ความรู้เรื่อง
การใช้ยาและผลิตภัณฑส์ ุขภาพ (16 ตาบล) กลุ่มเปา้ หมาย จานวน 100 คน * 30 บาท * 1 มื้อ 3,000 มี.ค
ที่เหมาะสมในชุมชน คะแนน 65
แบบทดสอบหลัง 2.ค่าอาหารกลางวัน เงินบารุง
4,500
ให้ความรู้อยู่ใน จานวน 50 คน * 90 บาท * 1 มื้อ
600
เกณฑร์ ะดับสูง 3.ค่าชุดตรวจสเตียรอยด์ 10 Test/Set

เป้าหมาย พื้นที่ ตัวช้ีวัด งบประมาณ ระยะเวลา(ระบุเดอื น)
เชิงปริมาณ ดาเนินการ กิจกรรม รายละเอียด
กลยุทธ/กิจกรรมหลัก 4.ค่าไวนิล ขนาด 1*3 เมตร เมตรละ 250 บาท รวมงบ แหล่งงบ ไตร ไตร ไตร
5.ค่าไวนิล พร้อม X-stand ขนาด 0.8 * 1.2 ประมาณ มาส 1 มาส 2 มาส 3
2.พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบร้านชา
จานวน 25 ร้าน โดยดาเนินการร้านชา 750
คุณภาพ จาหน่ายยาปลอดภัย
นาร่องใน ต.กายูบอเกาะ และ จานวน 3 ช้ิน ชิ้นละ 1,200 บาท 3,600
อ.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 6.ค่าส่ือโปสเตอร์สี ขนาด A 3 พร้อมเคลือบ

จานวน 15 แผ่น แผ่นละ 30 บาท 450
7.ค่ารางวัล 1,000
8.ค่าวิทยากร จานวน 4 ไตรมาส ๆละ

5 วันๆ จานวน 2 ชั่วโมง 1,500
รวม 15,400
25 ร้านชา ตาบล ร้อยละ 80 1.ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
กายูบอเกาะ เงินบารุง
ของร้านชา - ตาแหน่งเภสัชกรชานาญการ
และ
อ.วังพญา ไม่จาหน่าย จานวน 1 คน ชั่วโมงละ 120 บาท
ยาอันตราย - ตาแหน่งเจ้าพนักงานชานาญงาน

จานวน 1 คน ช่ัวโมงละ 80 บาท

ลงพื้นทวี่ ันละ 2 ช่ัวโมง จานวน 5 วัน/ไตรมาส 8,000

เป้าหมาย พื้นท่ี ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา(ระบุเดือน)
เชิงปริมาณ ดาเนินการ กิจกรรม รายละเอียด
กลยุทธ/กิจกรรมหลัก รวมงบ แหล่งงบ ไตร ไตร ไตร
หมายเหตุ ประมาณ มาส 1 มาส 2 มาส 3

2.ค่าน้ามันเช้ือเพลิง 1,500

3.ค่าสต๊ิกเกอร์สัญลักษณร์ ้านชาคุณภาพ

ขนาด A4 จานวน 25 แผ่น แผ่นละ 50 บาท 1,250
4.ค่าสื่อโปสเตอร์สี ขนาด A 3 พร้อมเคลือบ

จานวน 25 แผ่น แผ่นละ 30 บาท 750

รวม 11,500

รวมเป็นเงิน 26,900

เจ้าของงบประมาณ : แผนของโรงพยาบาล เงินบารุงทีค่ าดว่าจะได้รับและจานวนเงนิ ทีบ่ รรจุอยู่ในรายได้ของแผนการเงินการคลังเท่าน้ัน

หน้าท่ี 19.1

บุเดือน) ผู้รับ
ไตร ผดิ ชอบ
มาส 4

ภก.ณรงค์

บุเดอื น) ผู้รับ
ไตร ผิดชอบ
มาส 4

ภก.ณรงค์

บุเดือน) ผู้รับ
ไตร ผิดชอบ
มาส 4

คลังเท่าน้ัน

ตารางที่ 8 แผนปฏิบัติราชการ ประจาปี 2565 ของหน่วยงาน สุขภาพจิต โรงพยาบาลรามัน หนา้ ท่ี 19.1

แผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปี 2565
ยุทธศาสตรก์ ระทรวง/จังหวัด/สสจ./จชต./เขตตรวจราชการ/หน่วยงาน
ประเภทโครงการ ( / ) 1.ปญั หาสาคัญของพ้ืนที่ ( ) 2.ยุทธศาสตรห์ น่วยงาน ( ) 3.ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจ.ยะลา ( ) 4.นโยบายเรง่ ด่วนและปญั หาระดับชาติ

( ) 5.นโยบายของกระทรวง/กรม/เขต/งานประจาที่ต้องใช้เงิน

ช่ือโครงการ จิตเวชครบวงจร

วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเพ่ิมอัตราการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต

2. เพื่อลดความเส่ียงต่อการฆ่าตัวตาย

3. เพ่ือใหผ้ ู้ดูแลและคนในชุมชนมีความร้คู วามเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช

4. เพ่ือใหเ้ จ้าหน้าที่เก่ียวข้องมีความรคู้ วามเข้าใจในการจัดการกับผู้ปว่ ยจิตเวชท่ีมีพฤติกรรมก้าวร้าวรนุ แรง สามารถจัดการนามารพ.

ได้ถูกต้องปลอดภัย และทนั เวลา

ตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์ของโครงการ 1. อัตราการเข้าถึงบริการโรคซึมเศรา้ > รอ้ ยละ 55

2. อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จน้อยกวา่ รอ้ ยละ 6 ต่อแสนประชากร
3. ผู้เข้ารบั การอบรมมีความรู้หลังการอบรมเพ่ิมขึ้นจากเดิม รอ้ ยละ 80

เปา้ หมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ ระยะเวลา(ระบเุ ดือน) ผู้รับ
พนื้ ที่ กิจกรรม ผิดชอบ
กลยุทธ/กิจกรรมหลัก รายละเอียด รวมงบ แหล่งงบ ไตร ไตร ไตร ไตร
เชิงปรมิ าณ ดาเนินการ ประมาณ มาส1 มาส2 มาส3 มาส4

1.อบรมพัฒนาความรูเ้ ทา่ ทันด้าน จนท รพ.สต หอ้ งประชุม ความรู้ความ 1.ค่าอาหารวา่ งและเคร่ืองดื่ม เงินบารงุ มี.ค. ฟูรยี า
สุขภาพจิต จานวน อุบตั ิเหตุ เข้าใจใน จานวน 20 คน * 30 บาท ร.พ รามัน 65
1.1 อบรมพัฒนาความรู้ในการประเมิน 20 คน ฉุกเฉิน การประเมิน * 2 ม้ือ * 1 วัน 1,200

เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา(ระบเุ ดือน) ผู้รับ
พนื้ ที่ กิจกรรม รายละเอียด ผิดชอบ
กลยุทธ/กิจกรรมหลัก รวมงบ แหล่งงบ ไตร ไตร ไตร ไตร
คัดกรองผู้ปว่ ยด้านสุขภาพจิต รุน่ ที่ 1 เชิงปริมาณ ดาเนินการ ประมาณ มาส1 มาส2 มาส3 มาส4
1,800
1.2 อบรมพฒั นาความร้ใู นการ ผู้นาชุมชน หอ้ ง คัดกรอง 2.ค่าอาหารกลางวนั 1,800 เงินบารงุ มี.ค. ฟรู ยี า
ประเมินคัดกรองผู้ปว่ ยด้าน ผู้ปว่ ยด้าน จานวน 20 คน * 90 บาท 3,600 ร.พ รามัน 65
สุขภาพจิต รุน่ ท่ี 2 ,อสม,ผู้ดูแล ประชุม สุขภาพจิต * 1 ม้ือ * 1 วัน 5,400
มากกว่า 3.ค่าสมนาคุณวิทยากรภายใน 1,800
ผู้ป่วย จานวน อุบตั ิเหตุ รอ้ ยละ 80 จานวน 6 ชั่วโมง * 300 บาท
60 คน ฉุกเฉิน ความรคู้ วาม 1.ค่าอาหารว่างและเคร่อื งดื่ม
รพ.รามัน
เข้าใจใน จานวน 60 คน* 30 บาท *2 ม้ือ * 1 วนั

การประเมิน 2.ค่าอาหารกลางวนั
คัดกรอง จานวน 60 คน * 90บาท * 1 ม้ือ * 1 วนั
ผู้ป่วยด้าน 3.ค่าสมนาคุณวิทยากรภายใน
สุขภาพจิต จานวน 6 ชั่วโมง * 300 บาท
มากกวา่
ร้อยละ 80

เปา้ หมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา(ระบุเดือน) ผู้รบั
พน้ื ท่ี กิจกรรม รายละเอียด ผิดชอบ
กลยุทธ/กิจกรรมหลัก รวมงบ แหล่งงบ ไตร ไตร ไตร ไตร
2. อบรมเชิงปฏิบตั ิการการ เชิงปริมาณ ดาเนนิ การ 3,600 ประมาณ มาส1 มาส2 มาส3 มาส4
จัดการกับพฤติกรรมก้าวรา้ ว เงินบารงุ
รนุ แรงในผู้ปว่ ยจิตเวชฉุกเฉิน จนท. รพ ห้องประชุม ความรู้ความ 1.ค่าอาหารวา่ งและเคร่อื งด่ืม มี.ค. นุจรี
และภาคี วระพนิ ิจ เข้าใจ จจาานนววนน 60 คน * 30 บาท * 2 ม้ือ ร.พ รามัน
หมายเหตุ 65

เครือข่าย รพ.รามัน เกี่ยวกับ 2.ค่าอาหารกลางวนั
ในชุมชน
การจากัด จานวน 60 คน * 90 บาท * 1 ม้ือ 5,400
จานวน 3.ค่าสมนาคุณวทิ ยากร 1,800
60 คน พฤติกรรม จานวน 1 ท่าน * 300 บาท * 6 ช่ัวโมง
ผู้ป่วย
จิตเวช

มากกวา่
ร้อยละ 80

รวมเป็นเงนิ 26,400

เจ้าของงบประมาณ : แผนของโรงพยาบาล เงินบารงุ ท่ีคาดว่าจะได้รบั และจานวนเงินท่ีบรรจุอยู่ในรายได้ของแผนการเงินการคลังเทา่ น้ัน

ตารางที่ 8 แผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปี 2565 ของงานสุขภาพภาคประชาชน เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอรามัน หน้าท่ี 19.1

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปี 2565

ยุทธศาสตร์กระทรวง/จังหวัด/จชต./เขตตรวจราชการ/สสจ./หน่วยงาน

ประเภทโครงการ ( ) 1.ปญั หาสาคัญของพ้ืนท่ี (/) 2.ยทุ ธศาสตร์หน่วยงาน ( ) 3.ยทุ ธศาสตร์ระบบสขุ ภาพจ.ยะลา ( ) 4.นโยบายเรง่ ด่วนและปัญหาระดบั ชาติ

( ) 5.นโยบายของกระทรวง/กรม/เขต/งานประจาท่ีตอ้ งใช้เงิน

ช่ือโครงการ การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.) อาเภอรามัน จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2565

วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อใหแ้ ตล่ ะครอบครวั มีอสค. อยา่ งน้อย 1 คน เป็นผ้ดู ูแลสุขภาพผู้ป่วยและครอบครัว

2. เพื่อให้ อสค มีศักยภาพในการดูแลสขุ ภาพครอบครัว

ตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์ของโครงการ 1 .ร้อยละ 75 ของผู้ปว่ ย กลมุ่ เปา้ หมายท่ีได้รบั การดูแลจาก อสม. หมอประจาบา้ นมี คณุ ภาพชีวิตที่ดี

2. จานวน อสม. ที่ไดร้ บั การพัฒนาเปน็ อสม. หมอประจาบ้าน รอ้ ยละ 80 (สะสม)

เปา้ หมาย พื้นที่ ตัวช้ีวัด งบประมาณ ระยะเวลา(ระบเุ ดือน) ผู้รับ
เชิง ดาเนินการ กิจกรรม ผิดชอบ
กลยุทธ์/กิจกรรมหลัก รายละเอียด รวมงบ แหล่งงบ ไตร ไตร ไตร ไตร
ปริมาณ ประมาณ มาส1 มาส2 มาส3 มาส4

กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏบิ ัตกิ าร กลมุ่ แกน ท่ีว่าการ อัตราความ 1. คา่ อาหารว่างและเครื่องดื่ม เงินบารงุ ธ.ค. ฮาสมาน/

พัฒนาแกนนาครอบครวั (กล่มุ CKD, NCD, นา อาเภอ รู้ความเข้าใจ จานวน 60 คน * 2 มื้อ * 30 บาท 3,600 (PPB) 64 การหี ม๊ะ
LTC) ท่ีมีศักยภาพในการดแู ลสขุ ภาพ อสค. รามัน ของผู้เข้ารว่ ม 2. ค่าอาหารกลางวันและเคร่ืองด่มื 5,400
ตนเอง จานวน 1,800
60 คน กิจกรรมหลงั จานวน 60 คน * 90 บาท* 1 มื้อ

ประชุมเชิง 3. ค่าสมนาคณุ วิทยากร
ปฏบิ ตั ิการ จานวน 1 คน * 300 บาท * 6 ชั่วโมง

ร้อยละ 80 4. ค่าจดั จ้างทาไวนิล

ขนาด 2.0 * 3.0 เมตร 1,500

เปา้ หมาย พ้นื ที่ ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา(ระบุเดือน) ผู้รับ
เชิง ดาเนินการ กจิ กรรม รายละเอียด ผิดชอบ
กลยุทธ์/กจิ กรรมหลัก รวมงบ แหล่งงบ ไตร ไตร ไตร ไตร
ปริมาณ ประมาณ มาส1 มาส2 มาส3 มาส4
กจิ กกรรมที่ 2 การประกวดแกนนา อสค.
ต้นแบบ ในเครอื ข่ายบรกิ ารสขุ ภาพ ตัวแทน เงินรางวัลสาหรบั การประกวด ดังน้ี เงินบารงุ มิ.ย. ฮาสมาน/
อาเภอรามัน อสค. - เงินรางวัลชนะเลิส
- เงินรางวัลรองชนะเลศิ อันดับ 1 3,500 (PPB) 65 การหี ม๊ะ
- เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2
- คา่ ตอบแทนกรรมการประกวด 2,500
จานวน 5 คน * 400 บาท
1,500

รวมเปน็ เงินท้ังสิ้น 2,000
21,800

หมายเหตุ เจา้ ของงบประมาณ : แผนของโรงพยาบาล เงินบารุงท่ีคาดว่าจะไดร้ ับและจานวนเงินที่บรรจอุ ยู่ในรายได้ของแผนการเงินการคลงั เท่าน้ัน

ตารางที่ 8 แผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปี 2565 ของหน่วยงานอบุ ตั เิ หตแุ ละฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามัน หนา้ ที่ 19.1

แผนปฏบิ ตั ิราชการ ประจาปี 2565

ประเภทโครงการ ( ) 1.ปญั หาสาคญั ของพื้นท่ี ( /) 2.ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ( ) 3.ยุทธศาสตรร์ ะบบสุขภาพจ.ยะลา ( ) 4.นโยบายเรง่ ดว่ นและปัญหาระดบั ชาติ

( ) 5.นโยบายของกระทรวง/กรม/เขต/งานประจาที่ตอ้ งใช้เงิน

ช่ือโครงการ พฒั นาศกั ยภาพระบบบริการการแพทยฉ์ กุ เฉิน

วัตถปุ ระสงคข์ องโครงการ 1 เพ่ือพัฒนาศกั ยภาพกลมุ่ เป้าหมายเก่ยี วกบั ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และการดแู ลผปู้ ว่ ยฉุกเฉิน

2 เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบรกิ ารการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชน

ตัวช้ีวัดระดบั วัตถปุ ระสงคข์ องโครงการ 1 อัตราความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกบั ระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการดแู ลผปู้ ว่ ยฉุกเฉิน ≥ 80 %

2 รอ้ ยละ 50 ของประชาชนเข้าถึงระบบบรกิ ารการแพทย์ฉุกเฉิน

3 อตั ราผปู้ ่วยวิกฤตฉุกเฉินมาโดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน รอ้ ยละ 24

เปา้ หมาย พื้นที่ ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา(ระบวุ ันที่/เดือน) ผู้รับ
กจิ กรรม แหลง่ งบ ไตร ไตร ไตร ไตร ผิดชอบ
กลยุทธ/กจิ กรรมหลัก เชิงปริมาณ ดาเนินการ รายละเอียด รวมงบ ประมาณ มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4

1. อบรมเฃงิ ปฏิบตั เิ รื่องการเข้าถึงระบบ FR ในพื้นที่ ห้อง FR ในพื้นที่ - คา่ อาหารว่างและเคร่ืองดม่ื เงนิ บารุง /
บริการการแพทย์ฉุกเฉินและการดแู ล 6,600 รพ.รามัน
ผปู้ ่วยฉุกเฉินการช่วยฟ้ืนคนื ชีพ อาเภอรามัน ประชุม อาเภอรามนั (110 คน * 30 บาท * 2 มอ้ื ) 9,900
ขัน้ พื้นฐาน
จานวน 110 คน ตกึ อบุ ัตเิ หตุ เข้าร่วมอบรม - คา่ อาหารกลางวัน 3,600

แบ่งเป็น และ ช่วยฟ้ืนคนื ชีพ (110 คน * 90 บาท * 1 มือ้ )

2 รุ่น : รุ่นที่ 1 ฉุกเฉิน ขนั้ พื้นฐาน - คา่ สมนาคณุ วิทยากร

จานวน 50 คน (6 ชม.* 300 บาท * 2 รุ่น)

รุ่นท่ี 2 จานวน
60 คน

เป้าหมาย พ้ืนท่ี ตวั ช้ีวัด งบประมาณ ระยะเวลา(ระบวุ ันที่/เดอื น) ผรู้ ับ
ดาเนนิ การ กจิ กรรม แหลง่ งบ ไตร ไตร ไตร ไตร ผิดชอบ
กลยทุ ธ/กจิ กรรมหลกั เชงิ ปริมาณ รายละเอยี ด รวมงบ ประมาณ มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4

2. อบรมเชิงปฏิบตั บิ คุ ลากรท่ัวไปใน บุคลากร ห้องประชุม บุคลากรท่ีเข้า - คา่ อาหารว่างและเครื่องดม่ื เงนิ บารงุ / แวแอเสาะ
โรงพยาบาลเรื่อง การช่วยฟื้นคนื ชีพ โรงพยาบาล วระพินิจ รว่ มการ 125 คน * 30 บาท * 2 ม้อื
ขัน้ พ้ืนฐาน และการใหช้ ่วยฟื้นคนื ชีพ และรพ.สต.
ข้ันสูง จานวน 250 อบรมมี * 2 รุ่น 15,000
คน แบ่งเป็น
ความรู้ความ - คา่ อาหารกลางวัน
2 รุ่น : เข้าใจและ 125 คน * 90 บาท * 1ม้ือ

สามารถ * 2 รุ่น 22,500

รุ่นท่ี 1 ปฏิบัตไิ ดถ้ ูกตอ้ ง - คา่ สมนาคณุ วิทยากร 6 ชม. 3,600
จานวน 125 คน มากกว่าหรอื * 300 บาท * 2รุ่น

รุ่นท่ี 2 เท่ากบั
จานวน 125 คน รอ้ ยละ 80

3.อบรมเฃงิ ปฏบิ ตั ใิ หค้ วามรู้การแกอ่ สม. ประชาชน 16 รพสต.ในเขต ผเู้ ข้าร่วมอบรม - คา่ อาหารว่างและเครื่องดมื่ เงินบารงุ /
และตวั แทนประชนในพ้ืนท่ี ในการเข้าถึง ตาบลๆ 50 คน อาเภอ มคี วามรู้ (800 คน * 30 บาท * 2 มือ้ ) 48,000
ระบบบรกิ ารการแพทย์ฉุกเฉินและ รวม 800 คน รามัน ความสามารถ อสุ มาน
72,000
การดแู ลผปู้ ว่ ยฉุกเฉินการช่วยฟ้ืนคนื ชีพ สาธิตย้อนกลับ - คา่ อาหารกลางวัน 28,800
ขน้ั พื้นฐาน (จัดในพ้ืนท)่ี ร้อยละ 80 (800 คน * 90 บาท * 1 ม้ือ)

- คา่ สมนาคณุ วิทยากร
(6 ชม.* 300 บาท * 16 ตาบล)

เป้าหมาย พน้ื ท่ี ตัวช้ีวัด งบประมาณ ระยะเวลา(ระบุวันที่/เดอื น) ผรู้ ับ
กจิ กรรม แหล่งงบ ไตร ไตร ไตร ไตร ผิดชอบ
กลยทุ ธ/กจิ กรรมหลัก เชงิ ปริมาณ ดาเนินการ รายละเอยี ด รวมงบ ประมาณ มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4

4. ตดิ ปา้ ยรณรงคป์ ระชาสมั พันธ์ อาการ 17 สถาน อาเภอ พื้นที่อาเภอ - คา่ ปา้ ยประชาสัมพันธ์ เงนิ บารงุ / อสุ มาน

และช่องทางเข้ารบั บริการระบบ บรกิ ารสขุ ภาพ รามนั รามนั ไดร้ ับการ (ไวนลิ ขนาด 1.5 ม. * 3 ม. *

การแพทย์ฉุกเฉิน ประชาสมั พันธ์ 250 บาท * 17 สถานบริการ) 19,125

5.จัดทานามบตั รแนะนาบรกิ ารการแพทย์ 17 สถาน อาเภอ การเข้าถึง - คา่ จ้างผลิตบัตร จินดา

ฉุกเฉินสาหรบั กลมุ่ เสยี่ งและผปู้ ่วยกลมุ่ บริการสุขภาพ รามนั บรกิ ารของ ประชาสมั พันธ์ฯ จานวน 5,000

โรคสาคญั (ACS / STROKE / High risk ผปู้ ว่ ยฉุกเฉิน ใบๆ ละ 5 บาท

Pregnancy / NCD) ทุกตาบล 25,000

รวม 254,125

เจ้าของงบประมาณ : แผนของโรงพยาบาล เงนิ บารงุ ท่ีคาดว่าจะไดร้ ับและจานวนเงินท่ีบรรจุอยใู่ นรายไดข้ องแผนการเงนิ การคลังเท่านัน้

ตารางท่ี 8 แผนปฏิบัติราชการ ประจาปี 2565 ของหน่วยงาน ห้องคลอด โรงพยาบาลรามัน หน้าท่ี 19.1

แผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปี 2565
ยุทธศาสตร์กระทรวง/จงั หวดั /สสจ./จชต./เขตตรวจราชการ/หน่วยงาน
ประเภทโครงการ ( / ) 1.ปัญหาสาคญั ของพืน้ ที่ ( ) 2.ยทุ ธศาสตรห์ น่วยงาน ( ) 3.ยทุ ธศาสตรร์ ะบบสขุ ภาพจ.ยะลา ( ) 4.นโยบายเร่งดว่ นและปัญหาระดบั ชาติ

( ) 5.นโยบายของกระทรวง/กรม/เขต/งานประจาที่ต้องใชเ้ งิน

ชอื่ โครงการ พฒั นาระบบคณุ ภาพการดูแลแม่และเด็กในอาเภอรามัน

วัตถุประสงคข์ องโครงการ 1. เพ่อื ฟนื้ ฟูความรู้ ทักษะของบุคลากรสาธารณสขุ โรงพยาบาลรามันในการดแู ลมารดาที่มีภาวะวิกฤตทิ างสตู ิศาสตร์

2. เพ่ือฟนื้ ฟูความรู้ ทักษะ ของบุคลากรสาธารณสขุ เครือขา่ ยบริการสขุ ภาพอาเภอรามันให้มีศกั ยภาพในการเฝา้ ระวังค้นหาปัจจัยเส่ียงของหญิงตั้งครรภ์

ในชมุ ชนและสามารถให้การดูแลช่วยเหลอื สง่ ต่อไดอ้ ยา่ งเหมาะสมและปลอดภัย

3. เพอ่ื ลดภาวะแทรกซอ้ นทส่ี ามารถควบคมุ ได้

ตัวชวี้ ัดระดับวัตถปุ ระสงค์ของโครงการ 1. อตั ราความรู้ ความเขา้ ใจของบุคลากรหลงั เข้าร่วมกจิ กรรม ≥ 80%
2. อตั ราการตกเลอื ดหลงั คลอด ไม่เกินรอ้ ยละ 5

3. อตั ราการเกดิ ภาวะ E-clampsia รอ้ ยละ 0

4. อัตราการเกดิ ภาวะขาดออกซเิ จนนาที ท่ี 1 ไม่เกิน 25:1,000 การเกิดมีชพี

เป้าหมาย พ้ืนที่ ตวั ชว้ี ัด งบประมาณ ระยะเวลา(ระบุเดือน) ผรู้ ับ
ดาเนินการ กิจกรรม
กลยทุ ธ/กจิ กรรมหลัก เชิงปริมาณ รายละเอยี ด รวมงบ แหลง่ งบ ไตร ไตร ไตร ไตร ผิดชอบ
ห้อง ประมาณ มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส4
1. อบรมเชงิ ปฏิบัติการฟ้ืนฟูการดแู ล บุคลากร ประชมุ
มารดาท่มี ีภาวะวิกฤตทิ างสตู ิศาสตร์ จานวน รพ.รามัน ผู้เข้าอบรม 1.คา่ อาหารกลางวัน เงนิ บารุง รอมือละ
40 คน มีความรู้ จานวน 40 คน * 90 บาท * 1 มอื้
P เจ๊ะแว
ความเข้าใจ * 2 วัน * 2 รนุ่
14,400
หลงั อบรม 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 9,600
≥ร้อยละ 80 จานวน 40 คน * 30 บาท * 2 มอื้

* 2 วัน * 2 รุ่น

3.ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน

จานวน 1 คน * 6 ชม. * 300 บาท 7,200
* 2 วัน * 2 รุน่

เป้าหมาย ตัวชวี้ ัด งบประมาณ ระยะเวลา(ระบุเดอื น) ผรู้ ับ
พื้นที่ กจิ กรรม
กลยุทธ/กจิ กรรมหลกั รายละเอยี ด รวมงบ แหล่งงบ ไตร ไตร ไตร ไตร ผดิ ชอบ
2. อบรมเชิงปฏิบัติการฟ้นื ฟูทักษะและ เชงิ ปริมาณ ดาเนินการ ประมาณ มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส4
ความรู้ของเจา้ หน้าที่โรงพยาบาลสง่ เสรมิ
สขุ ภาพตาบลในเครือข่าย บุคคลากร ห้อง อัตราความรู้ 1.คา่ อาหารกลางวัน เงินบารุง P
ผู้รบั ผดิ ชอบ ประชมุ ความเข้าใจ จานวน 30 คน * 90 บาท * 1 มอื้ 2,700
3. ซอ้ มภาวะวิกฤติสตู ศิ าสตร์
งานอนามัย รพ.รามัน หลงั อบรม 2.ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดืม่
4.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ติดตามผลการปฏิบัติงานประจาเดือน แม่และเด็ก ≥ 80 % จานวน 30 คน * 30 บาท * 2 มื้อ 1,800
จานวน 1,800
30 คน 3.คา่ ตอบแทนวิทยากรภายนอก
จานวน 1 คน * 6 ชม.* 300 บาท

บุคลากร ห้อง ประสทิ ธิภาพ 1.คา่ อาหารกลางวัน เงนิ บารุง
ผู้เกี่ยวขอ้ ง ประชมุ การซ้อมแผน จานวน 30 คน * 90 บาท * 1 ม้ือ 2,700

จานวน รพ.รามัน ≥80 % 2.คา่ อาหารว่างและเครื่องดื่ม

30 คน จานวน 30 คน * 30 บาท * 2 มื้อ 1,800

3.ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน

จานวน 1 คน * 3 ชม. * 300 บาท 900

บุคลากร ห้องประชมุ อตั ราการ 1.คา่ อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม เงนิ บารุง

จานวน อบุ ัติเหตุ ประชุมตาม จานวน 20 คน * 30 บาท * 6,000
20 คน ฉกุ เฉนิ แผนทีก่ าหนด 10 ครงั้

รพ.รามัน ≥ ร้อยละ 80

รวมเป็นเงิน 48,900

หมายเหตุ เจ้าของงบประมาณ : แผนของโรงพยาบาล เงนิ บารุงทค่ี าดว่าจะได้รบั และจานวนเงินทบี่ รรจุอยู่ในรายได้ของแผนการเงินการคลงั เท่านนั้

ตารางท่ี 8 แผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปี 2565 ของหน่วยงาน หลงั คลอด โรงพยาบาลรามัน หน้าท่ี 19.1

แผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปี 2565

ยุทธศาสตร์กระทรวง/จังหวัด/สสจ./จชต./เขตตรวจราชการ/หน่วยงาน

ประเภทโครงการ ( / ) 1.ปัญหาสาคญั ของพื้นที่ ( ) 2.ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ( ) 3.ยุทธศาสตรร์ ะบบสุขภาพจ.ยะลา ( ) 4.นโยบายเรง่ ดว่ นและปัญหาระดบั ชาติ

( ) 5.นโยบายของกระทรวง/กรม/เขต/งานประจาท่ีตอ้ งใช้เงิน

ช่ือโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเลยี้ งลูกดว้ ยนมแม่และการดแู ลทารกเพอ่ื ป้องกนั ภาวะตวั เหลืองตัวเหลอื ง

วัตถปุ ระสงคข์ องโครงการ 1.เพื่อพฒั นาศกั ยภาพบุคลากรผรู้ ับผิดชอบงานอนามัยแม่และเดก็ เครือข่ายสขุ ภาพอาเภอรามันเรื่องการเลยี้ งลูกดว้ ยนมแม่

2.เพื่อป้องกันสาเหตทุ ารกตวั เหลืองจากไดร้ ับนมมารดาไม่พอ

ตวั ช้ีวัดระดบั วัตถปุ ระสงคข์ องโครงการ 1.อัตราความรู้ ความเข้าใจ หลงั เข้ารบั การอบรม > ร้อยละ 80

2.อตั ราทารกตวั เหลอื งจากไดร้ ับนมมารดาไม่เพียงพอ < รอ้ ยละ 20

เปา้ หมาย พน้ื ที่ ตัวช้ีวัด งบประมาณ ระยะเวลา(ระบุวันที่/เดือน) ผู้รับ
เชิงปรมิ าณ ดาเนินการ กจิ กรรม ไตร ไตร ไตร ไตร ผดิ ชอบ
กลยุทธ/กจิ กรรมหลัก รายละเอยี ด รวมงบ แหล่งงบ
1.ประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่องการเลย้ี งลูก ประมาณ มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4

บุคลากร อตั ราพยาบาล 1.คา่ อาหารวา่ งและเครื่องดม่ื

ดว้ ยนมแม่ และการดแู ลทารก สาธารณสุข หอ้ งประชุม และ จานวน 43 คน มื้อละ 30 บาท เงินบารงุ PP ยีส๊ะ
เพ่ือป้องกันภาวะตวั เหลอื ง แกส่ าธารณสขุ เครือข่าย อบุ ัตเิ หตแุ ละ ผรู้ บั ผดิ ชอบ คนละ 2 ม้ือ จานวน 2 รุ่น 5,160
เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอรามัน
บรกิ าร ฉุกเฉิน งานแม่และเดก็ 2.คา่ อาหารกลางวนั 7,740

สขุ ภาพ รพ.รามนั ในเครอื ข่าย จานวน 43 คน คนละ 1 ม้ือ

อ.รามัน และแผนก ผา่ นการอบรม มื้อละ 90 บาท จานวน 2 รุ่น
จาโนดยวนแบ8่ง6 หลังคลอด และมีความรู้ 3.คา่ ตอบแทนวทิ ยากร
ออกเป็น รพ.รามัน รอ้ ยละ 80 จานวน 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 300

2 รุ่น บาท จานวน 2 รุ่น 3,600
รุ่นละ 43 ครนวมเปน็ เงิน 16,500

หมายเหตุ เจ้าของงบประมาณ : แผนของโรงพยาบาล เงินบารุงที่คาดว่าจะไดร้ บั และจานวนเงินที่บรรจุอยใู่ นรายไดข้ องแผนการเงินการคลังเท่าน้ัน

ตารางท่ี 8 แผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปี 2565 ของหนว่ ยงานเครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอรามัน หนา้ ท่ี 19.1

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปี 2565

ยุทธศาสตร์กระทรวง/จังหวัด/สสจ./จชต./เขตตรวจราชการ/หนว่ ยงาน
ประเภทโครงการ (/ ) 1.ปัญหาสาคัญของพ้ืนที่ ( ) 2.ยทุ ธศาสตร์หน่วยงาน ( ) 3.ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจ.ยะลา ( ) 4.นโยบายเร่งด่วนและปญั หาระดับชาติ

( ) 5.นโยบายของกระทรวง/กรม/เขต/งานประจาท่ีตอ้ งใช้เงิน

ชื่อโครงการ พฒั นาคุณภาพคลินกิ เบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ของโรงพยาบาลรามัน

วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพ่ือให้ผปู้ ่วยมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับกิจกรรมสุขภาพท่ีถูกต้อง

2.เพ่ือให้ผปู้ ว่ ยเบาหวานสามารถควบคุมระดบั น้าตาลไดด้ ี

3.เพ่ือให้ผปู้ ว่ ยความดนั โลหิตสูงสามารถควบคุมระดบั ความดนั ได้ดี

4.เพื่อลดอัตราการเกิดผปู้ ่วยเบาหวานและผปู้ ว่ ยความดนั โลหิตสูงรายใหม่

ตัวช้วี ัดระดับวัตถปุ ระสงค์ของโครงการ 1.อัตราความรู้ ความเข้าใจ ของผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมหลงั เข้าร่วมกิจกรรม ≥80%
กลยุทธ/กจิ กรรมหลัก
2.เพื่อใหผ้ ปู้ ่วยเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้าตาลได้ดี ร้อยละ40

3.ผปู้ ว่ ยความดันโลหติ สูงสามารถควบคุมความดันไดด้ ี ร้อยละ 50

4.อัตราการเกิดผปู้ ่วยเบาหวานและผปู้ ่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง

เปา้ หมาย พ้ืนที่ งบประมาณ ระยะเวลา(ระบุเดือน) ผู้รับ
ดาเนนิ การ รายละเอียด ผิดชอบ
เชิงปริมาณ ตัวชีว้ ัด กิจกรรม รวมงบ แหล่งงบ ไตร ไตร ไตร ไตร
ประมาณ มาส1 มาส2 มาส3 มาส4

กลยุทธท์ ่ี 1 เสริมสร้างความรอบรู้ด้าน ผปู้ ่วย ห้องประชุม - อัตราความรู้ - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดมื่ เงินบารุง ม.ค. สุไลณี/อา
65 หมัด
สุขภาพ (Health literacy) DM HT วระพินิจ ความเข้าใจ จานวน 100 คน * 2 มื้อๆ ละ 30 บาท 6,000 (กองทุน
HT-DM)

เปา้ หมาย พื้นที่ งบประมาณ ระยะเวลา(ระบเุ ดือน) ผู้รับ
ดาเนนิ การ รายละเอียด ผิดชอบ
กลยุทธ/กจิ กรรมหลัก เชิงปริมาณ ตัวช้วี ัด กิจกรรม รวมงบ แหล่งงบ ไตร ไตร ไตร ไตร
ประมาณ มาส1 มาส2 มาส3 มาส4
กจิ กรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการลดโรค
กิจกรรมลดพุง จานวน รพ.รามัน หลังอบรม - ค่าอาหารกลางวัน 9,000
กิจกรรมฐานความรู้ท่ีสาคัญและจาเปน็ 100 คน
สาหรับผปู้ ่วยเร้ือรัง จานวน 8ฐาน 4 รุ่น มากกว่าหรือ จานวน 100 คน * 90 บาท * 1 วัน
รุ่นที่ 1 กลมุ่ ปว่ ย DMHT 50 คน 12,000
รุ่นที่ 2 กลมุ่ ปว่ ย DMHT 50 คน เท่ากับ - ค่าสมนาคุณวิทยากรภายใน

ร้อยละ 80 300 บาท * 8 คน

- อัตราความ
พึงพอใจตอ่
การจดั กิจกรรม
มากกว่าหรือ

เท่ากับ
ร้อยละ 80

เปา้ หมาย พ้ืนท่ี งบประมาณ ระยะเวลา(ระบเุ ดือน) ผู้รับ
ดาเนนิ การ รายละเอียด ผิดชอบ
กลยุทธ/กิจกรรมหลัก เชิงปริมาณ ตัวช้ีวัด กจิ กรรม รวมงบ แหล่งงบ ไตร ไตร ไตร ไตร
ประมาณ มาส1 มาส2 มาส3 มาส4

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏบิ ัตกิ ารกิจกรรม 340 คน ห้องประชุม - อัตรความรู้ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดมื่ เงินบารุง ก.พ. อาหมัด
ลดเสยี่ งลดโรคในกลมุ่ เสย่ี ง (หน่วยบริการ รพสต 20,400 รพ.รามัน 65
ในชุมชน ละ 20 คน) ความเข้าใจ จานวน 340 คน * 2 มื้อๆละ 30 บาท
(กองทุน
มากกว่าหรือ - ค่าอาหารกลางวัน จานวน 340 คน * 30,600 HT-DM)
1 มอื้ * 90 บาท-* 1 วัน

เทา่ กับร้อยละ - ค่าสมนาคุณวิทยากรภายใน

80 กิจกรรม จานวน 17 ครั้ง * 5 ชว่ั โมง *300 บาท 25,500
ความพึงพอใจ

ต่อการจดั

มากกว่าหรือ

เทา่ กับ
ร้อยละ 80

กิจกรรมที่ 3 แลกเปลยี่ นเรียนรู้ ผดู้ แู ลผปู้ ว่ ย หอ้ งประชุม อัตราความรู้ - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดม่ื เงินบารุง เม.ย. อาหมัด
การป้องกันโรคไม่ตดิ ต่อเร้ือรังสาหรับ DM รพ.สต.16 ความเข้าใจ จานวน 340 คน*2 มอ้ื * 30 บาท* 1 วัน รพ.รามัน 65
ผดู้ ูแลผปู้ ่วยโรคเร้ือรัง หลังอบรม 20,400 (กองทุน
HT 340 คน แหง่ มากกว่าหรือ - ค่าอาหารกลางวัน HT-DM)
(หน่วยบริการ รพ.1 แหง่ เทา่ กับ จานวน 340 คน * 1 ม้ือ * 90 บาท 30,600
ละ 20 คน)
25,500
ร้อยละ 80 - ค่าสมนาคุณวิทยากรภายใน

จานวน 17 คร้ัง * 5 ชัว่ โมง * 300 บาท

เป้าหมาย พ้ืนท่ี งบประมาณ ระยะเวลา(ระบเุ ดือน) ผ้รู ับ
ดาเนนิ การ รายละเอียด ผิดชอบ
กลยุทธ/กิจกรรมหลัก เชิงปริมาณ ตัวชี้วัด กจิ กรรม รวมงบ แหล่งงบ ไตร ไตร ไตร ไตร
ประมาณ มาส1 มาส2 มาส3 มาส4
กจิ กรรมท่ี4 ประชุมติดตามผลการ
ดาเนินงานและสง่ เสริมการเรียนรู้ข้อมูล ผรู้ ับผดิ ชอบ หอ้ งประชุม ผเู้ ข้าร่วมประชุม - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดม่ื 6,000 เงินบารุง ม.ค.- เม.ย.- ก.ค.- สตี แี อ
จาก HDC เดือนละ 1 คร้ัง งาน ncd เวชสาร ร้อยละ 80 จานวน 25 คน * 1 มื้อ * 30 บาท *8 ครั้ง รพ.รามัน มี.ค. มิ.ย. ส.ค. เสา๊ ะ/
เครือข่าย สนเทศ (กองทุน 65 65 65 อาหมัด
อาเภอรามัน HT-DM)
จานวน
25 คน

กจิ กรรมท่ี 5 จดั กิจกรรมกลมุ่ เพ่ือนช่วย ผปู้ ่วย NCD ห้องประชุม - ค่าอาหารว่างและเครื่องดมื่ มีค มิย รสนานี
เพื่อน 2 คร้ัง เพื่อแลกเปลย่ี นเรียนรู้ ที่อยใู่ นคลนิ ิก เวชสาร จานวน 30 คน * 2 มอื้ * 30 บาท * 2 วัน 65 65
3,600
30 คน สนเทศ

กจิ กรรมที่ 6 การสนับสนุนการดาเนินงาน คณะกรรมการ ห้อประชุม - ค่าอาหารว่างและเครื่องดมื่ มี.ค. พ.ค. ก.ค. รสนานี
จานวน 30 คน * 2 มอ้ื * 30 บาท * 3 วัน 65 65 65
ของชมรม ผปู้ ว่ ยโรคเรื้อรัง ชมรมผปู้ ่วย เวชสาร

โรคเรื้อรัง สนเทศ 5,400

30 คน

เปา้ หมาย พื้นท่ี งบประมาณ ระยะเวลา(ระบเุ ดือน) ผรู้ ับ
ดาเนนิ การ รายละเอียด ผิดชอบ
กลยุทธ/กิจกรรมหลัก เชิงปริมาณ ตัวชี้วัด กจิ กรรม รวมงบ แหล่งงบ ไตร ไตร ไตร ไตร
ประมาณ มาส1 มาส2 มาส3 มาส4

กิจกรรมท่ี 7 จดั ทาสตก๊ิ เกอร์ปิงปองจราจร ผปู้ ่วย รพ.รามัน - ค่าจดั จา้ งผลติ สตก๊ิ เกอร์ 100 6,000 ก.พ. อิลมีย์
7 สี โรคเร้ือรัง ดวงต่อวัน * 60 วัน ดวงละ 1 บาท 65
จานวน
30 คน

กิจกรรมที่ 8 สนับสนุนการดาเนินงานการ - ค่าจดั ทาสมุดบันทึกสขุ ภาพ เงินบารุง ม.ค. อิลมีย์
คัดกรองภาวะแทรกซ้อนโดยจัดทาสมุด จานวน 2000 เลม่ ๆ ละ 25 บาท 65
บันทกึ สขุ ภาพสาหรับผปู้ ่วย 50,000 (กองทนุ
HT-DM)

กลยุทธ์ที่ 2 : รณรงค์ ประชาชน อัตราความรู้ - ไวนิล ขนาด 1 * 3 เมตรๆละ เงินบารุง พ.ค. รสนานี
กิจกรรมท่ี 9 กิจกรรมวันรณรงค์ ท่ัวไปและ ความเข้าใจ 250 บาท 750 รพ.รามัน 65

สร้างกระแสความดันโลหิตสงู โลก เดือน ผปู้ ว่ ยโรค หลงั อบรม - ไวนิล พร้อม X – stand ขนาด (PPB)
พฤษภาคม 2563 เร้ือรัง จานวน มากกว่าหรือ 0.8 เมตร * 1.2 เมตร
จานวน 5 ช้ินๆละ1,200 บาท 6,000
30 คน เท่ากับ
- ค่าของรางวัล สาหรับผปู้ ว่ ยโรคเรื้อรัง 1,000
ร้อยละ 80 และญาตทิ ่ีมาร่วมกิจกรรม

เป้าหมาย พื้นที่ งบประมาณ ระยะเวลา(ระบุเดือน) ผู้รับ
ดาเนนิ การ รายละเอียด ผิดชอบ
กลยุทธ/กจิ กรรมหลัก เชิงปริมาณ ตัวช้วี ัด กิจกรรม รวมงบ แหล่งงบ ไตร ไตร ไตร ไตร
กิจกรรมท่ี 10 กิจกรรมวันรณรงค์ ประมาณ มาส1 มาส2 มาส3 มาส4
เบาหวานโลก เดือน พฤศจกิ ายน 2562
ประชาชน รพ.รามัน อัตราความรู้ - ไวนิล ขนาด 1 * 3 เมตรๆละ เงินบารุง พย สุไลณี
กิจกรรมท่ี 11 กิจกรรมวันรณรงค์ ท่ัวไปและ รพ.รามัน ความเข้าใจ 250 บาท 750 รพ.รามัน 65
วันไตโลก เดือนกรกฎาคม 2563 ผปู้ ่วยโรค หลังอบรม - ไวนิล พร้อม X – stand ขนาด 0.8 เมตร
มากกว่าหรือ * 1.2 เมตร (PPB) ก.ค. สไุ ลณี
เรื้อรัง เทา่ กับ 65
จานวน ร้อยละ80 จานวน 4 ชน้ิ ๆละ 1,200 บาท 4,800
30 คน
- ค่าของรางวัล สาหรับผปู้ ว่ ยโรคเรื้อรัง 1,000
ประชาชน และญาตทิ ่ีมาร่วมกิจกรรม 750 เงินบารุง
ท่ัวไปและ รพ.รามัน
ผปู้ ่วยโรค อัตราความรู้ -ไวนิล ขนาด 1 * 3 เมตรๆละ 250 บาท (PPB)

ความเข้าใจ - ไวนิล พร้อม X – stand ขนาด
หลงั อบรม 0.8 เมตร * 1.2 เมตร

เรื้อรัง มากกว่าหรือ จานวน 4 ชิ้นๆละ1,200 บาท 4,800

จานวน เทา่ กับ - ค่าของรางวัล สาหรับผปู้ ่วย

30 คน ร้อยละ80 โรคเร้ือรังและญาตทิ ี่มารับบริการ 1,000

เป้าหมาย พ้ืนที่ งบประมาณ ระยะเวลา(ระบเุ ดือน) ผรู้ ับ
ดาเนนิ การ รายละเอียด ผิดชอบ
กลยุทธ/กจิ กรรมหลัก เชิงปริมาณ ตัวชีว้ ัด กจิ กรรม รวมงบ แหล่งงบ ไตร ไตร ไตร ไตร
ประมาณ มาส1 มาส2 มาส3 มาส4

กิจกรรมท่ี 12 สอ่ื ประชาสัมพนั ธ์โรค ncd พื้นที่ อัตราการจดั - ไวนิล ขนาด 0.8 เมตร*1.5 เมตร เงินบารุง ม.ค. อาหมัด
ในกิจกรรมบริการนอกสถานที่ อาเภอ กิจกรรม ราคา ตารางเมตรละ 250 บาท รพ.รามัน 65
รามัน ประชาสมั พันธ์ จานวน7 ผนื (1.2 ตร.ม.*250*7) 2,100 (PPB)

โรค ncd - เสาติดตงั้ ไวนิล ปรับได้ 3,500
ในกิจกรรมบริการ เคลอื่ นยา้ ยได้ จานวน 7 ต้นๆละ

นอกสถานท่ี 500 บาท
ร้อยละ 80

กิจกรรมท่ี 13 สอ่ื ประชาสัมพนั ธ์ สัญญาณ ประชาชน ร้านค้าใน จานวนผปู้ ว่ ย - ค่าสอ่ื ประชาสมั พันธ์ 13,500 เงินบารุง ม.ค. อาหมัด
เตอื น 7 โรค ncd ที่ต้องรู้ ท่ัวไป ชุมชน และ stroke ลดลง จานวน 450 แผ่น ๆละ 30 บาท รพ.รามัน 65
จดุ รวมพล และเข้าถึง (PPB)
ในชุมชน บริการได้ทันเวลา

เป้าหมาย พ้ืนท่ี งบประมาณ ระยะเวลา(ระบุเดือน) ผู้รับ
ดาเนนิ การ รายละเอียด ผิดชอบ
กลยุทธ/กจิ กรรมหลัก เชิงปริมาณ ตัวชว้ี ัด กจิ กรรม รวมงบ แหล่งงบ ไตร ไตร ไตร ไตร
ประมาณ มาส1 มาส2 มาส3 มาส4

กิจกรรมท่ี 14 กิจกรรม SMBP SMBG ตวั แทนแกน รพ.รามัน 1.อัตราความรู้ 1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดม่ื เงินบารุง ม.ค. สไุ ลณี
อบรมและสร้างแกนนาผปู้ ว่ ย และอสม. นา/อสม. ความเข้าใจ จานวน 90 คน*2 มอ้ื * 30 บาท 65
เพื่อตรวจระดับน้าตาลดว้ ยตนเอง และ ตาบลละ5คน ของผเู้ ข้าร่วม 2. ค่าอาหารกลางวัน 5,400 รพ.รามัน
ตรวจวัดความดนั โลหิตดว้ ยตนเองท่ีบา้ น/ รวม 90คน กิจกรรม จานวน 90 คน* 1 ม้ือ * 90 บาท (กองทุน
ในหมบู่ ้าน มากกว่าหรือ
8,100 HT-DM)

เท่ากับ 3. ค่าสมนาคุณวิทยากรภายใน 1,800
ร้อยละ 80 จานวน 1 วัน * 6 ชั่วโมง *300 บาท

2. ผปู้ ่วย DM
ที่ทาSMBG
สามารถควบคุม
น้าตาลได้ดี
มากกว่าหรือ

เท่ากับ
ร้อยละ 40

เป้าหมาย พ้ืนที่ งบประมาณ ระยะเวลา(ระบุเดือน) ผรู้ ับ
ดาเนนิ การ รายละเอียด ผิดชอบ
กลยุทธ/กิจกรรมหลัก เชิงปริมาณ ตัวช้วี ัด กจิ กรรม รวมงบ แหล่งงบ ไตร ไตร ไตร ไตร
หมายเหตุ ประมาณ มาส1 มาส2 มาส3 มาส4

3.ผปู้ ่วย HT
ท่ีทาHMBG
สามารถควบคุม
ความดันได้ดี
มากกว่าหรือ

เทา่ กับ
ร้อยละ 50

รวมเปน็ เงิน 306,250

เจ้าของงบประมาณ : แผนของโรงพยาบาล เงินบารุงที่คาดว่าจะได้รับและจานวนเงินที่บรรจุอยใู่ นรายได้ของแผนการเงินการคลังเทา่ น้ัน

ตารางท่ี 8 แผนปฏิบัติราชการ ประจาปี 2565 ของหน่วยงาน กายภาพบาบัดโรงพยาบาลรามัน หน้าท่ี 19.1

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2565
ยุทธศาสตร์กระทรวง/จังหวัด/สสจ./จชต./เขตตรวจราชการ/หน่วยงาน
ประเภทโครงการ ( / ) 1.ปัญหาสาคัญของพน้ื ท่ี ( ) 2.ยุทธศาสตรห์ น่วยงาน ( ) 3.ยุทธศาสตรร์ ะบบสุขภาพจ.ยะลา ( ) 4.นโยบายเรง่ ด่วนและปัญหาระดับชาติ

( ) 5.นโยบายของกระทรวง/กรม/เขต/งานประจาที่ต้องใช้เงิน

ชอ่ื โครงการ กายภาพบาบัดสัญจร ปี 2565

วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพอื่ ขยายบรกิ ารสุขภาพทั้งในและนอกสถานบรกิ าร ครอบคลุมทุกกลมุ่ เป้าหมาย

2. เพอ่ื ให้ผปู้ ่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รบั การฟนื้ ฟูสมรรถภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม

ตัวชว้ี ัดระดับวัตถุประสงค์ของโครงการ 3. เพอื่ ให้เกิดการพัฒนานวตั กรรมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพทส่ี อดคล้องกับบรบิ ทของพน้ื ทมี่ ากขน้ึ
1. อัตรากลมุ่ ผทู้ ีม่ ีปัญหาทางระบบกระดูกและกล้ามเนือ้ ทีเ่ กิดจากการทางาน (Work mechanical injury) ได้รบั การรกั ษาทางกายภาพบาบัดรอ้ ยละ 80
2. อัตรากลมุ่ ผสู้ ูงอายุทีไ่ ด้รบั การประเมินสมรรถภาพทางกาย รอ้ ยละ 80
3. อัตราผดู้ ูแลผปู้ ่วย Stroke มีความรคู้ วามเข้าใจหลังการอบรมรอ้ ยละ 80
4. อัตราผปู้ ่วยโรคหลอดเลือดสมองในตาบลกายูบอเกาะได้รบั นวตั กรรมเก้าอน้ี ัง่ ถ่ายเคลอื่ นที่ รอ้ ยละ 100
5. อัตราผปู้ ่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รบั การฟนื้ ฟูและการฝึกการทรงท่าในท่ายืนด้วยเครอ่ื ง Standing balance monitoring biofeedback รอ้ ยละ 100

เป้าหมาย ตัวชวี้ ัด งบประมาณ ระยะเวลา(ระบุเดือน) ผรู้ ับ
พนื้ ทดี่ าเนินการ กิจกรรม ผิดชอบ
กลยุทธ/กิจกรรมหลัก รายละเอียด รวมงบ แหล่งงบ ไตร ไตร ไตร ไตร
เชิงปริมาณ ประมาณ มาส1 มาส 2 มาส 3 มาส4
1. คลินิคกายภาพบาบัดเคลอื่ นที่
จานวน 2 รนุ่ ได้แก่ รนุ่ ที่ 1 - ค่าอาหารกลางวนั และเครอ่ื งดม่ื 1,200 เงินบารงุ ม.ค. พ.ค. มูฮาหมัด
จานวน 30 บาท * 40 คน 750 รพ. 65 65 /ตัสนีม
ณ โรงเรยี นรามันศิรวิ ชิ ย์ และรนุ่ ท่ี 2 รามัน
ณ ห้องประชุมสถานีตารวจภูธรรามันตง้ั แต่ - ค่าไวนิล 3 * 1 เมตร
เวลา 08:30 น.ถึงเวลา 12.00 น.โดยมี (ตารางเมตรละ 250)
กิจกรรมดังต่อไปนี้

1.1 ตรวจประเมินทางกายภาพบาบัด กลมุ่ ผทู้ ี่มี ห้องประชุม 1.
ปัญหาทาง โรงเรยี น กลมุ่ เป้าหมาย
ได้รบั การตรวจ
ระบบกระดูก รามันศิรวิ ชิ ย์ ประเมินทาง
และ และห้อง
กายภาพบาบัด
กล้ามเนอื้ ท่ี ประชุม รอ้ ยละ 80
เกิดจากการ สถานี
ตารวจ
ทางาน

เป้าหมาย ตัวชวี้ ัด งบประมาณ ระยะเวลา(ระบุเดือน) ผรู้ ับ
พนื้ ทดี่ าเนินการ กิจกรรม ผิดชอบ
กลยุทธ/กิจกรรมหลัก รายละเอียด รวมงบ แหล่งงบ ไตร ไตร ไตร ไตร
1.2. รกั ษาและฟนื้ ฟูทางกายภาพบาบัด เชิงปริมาณ ประมาณ มาส1 มาส 2 มาส 3 มาส4

1.3. ให้ความรทู้ างการยศาสตรแ์ ละการดูแล (Work อาเภอ 2.
ตนเองตามหลักกายภาพบาบัด mechanical รามัน กลมุ่ เป้าหมาย

injury) ได้รบั การรกั ษา
จานวน 20 ทาง

ต่อ 1 สถานท่ี กายภาพบาบัด
รวม 40 คน รอ้ ยละ 80

3.
กลมุ่ เป้าหมาย

รบั รแู้ ละเข้าใจ
เกยี่ วกับการ

ดูแลตัวเองตามหลัก

การยศาตรท์ าง

กายภาพบาบัด
รอ้ ยละ 80

2. อบมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ กลมุ่ ผสู้ ูงอายุ ลาน - ค่าอาหารกลางวนั และเครอื่ งดม่ื เงนิ บารงุ ม.ค.
"การล้มมหันตภัยเงียบสาหรับผสู้ ูงอายุ รนุ่ ละ อเนกประสงค์ จานวน 30 บาท * 120 คน 3,600 รพ. 65 ซ็อฟวาน
ในชุมชน"
40 คน องค์การบรหิ าร - ค่าไวนิล 3 * 1 เมตร รามัน /นุสรนี า
ณ องค์การบรหิ ารส่วนตาบล ท้งั หมด 3 รนุ่ ส่วน (ตารางเมตรละ 250) 750
กายูบอเกาะ อาเภอรามัน ตง้ั แต่เวลา
รวม ตาบล
08.30-12.30 น. โดยจัดแบ่งกลมุ่ เป้าหมาย 120 คน กายูบอเกาะ
ในการเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นรนุ่ 1-3 รนุ่
ละ40 คน มีรายละเอียดกิจกรรมดังน้ี

เป้าหมาย ตัวชว้ี ัด งบประมาณ ระยะเวลา(ระบุเดือน) ผรู้ บั
พนื้ ทดี่ าเนินการ กิจกรรม ผิดชอบ
กลยุทธ/กิจกรรมหลัก รายละเอียด รวมงบ แหล่งงบ ไตร ไตร ไตร ไตร
เชิงปรมิ าณ ประมาณ มาส1 มาส 2 มาส 3 มาส4

1. กิจกรรมตรวจประเมินสมรรถภาพทางกาย 1. ผสู้ ูงอายุได้รบั ก.พ.
ผสู้ ูงอายุ 2 สถานี ได้แก่ 10 MWT และ Time การประเมิน 65
up ang go test (TUG)
สมรรถภาพทางกาย
ทัง้ หมด
2 สถานี
รอ้ ยละ 80

2. กิจกรรมให้ความรคู้ วามเข้าใจแก่ 2. ผสู้ ูงอายุมีความรู้ มี.ค.
ผสู้ ูงอายุในหัวข้อต่อไปน้ี ความเข้าใจ 65

- สาเหตุของการล้มในผสู้ ูงอายุ เกยี่ วกับ
- ผลกระทบจากการล้มในผสู้ ูงอายุทาง สาเหตุ
ด้านรา่ งกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ ผลกระทบ
- วธิ กี ารป้องกันการล้มในผสู้ ูอายุ และวธิ กี าร
ป้องกันการ

ล้มในผสู้ ูงอายุ
รอ้ ยละ 80

เป้าหมาย ตัวชวี้ ัด งบประมาณ ระยะเวลา(ระบุเดือน) ผรู้ ับ
พนื้ ทดี่ าเนินการ กิจกรรม ผิดชอบ
กลยุทธ/กิจกรรมหลัก รายละเอียด รวมงบ แหล่งงบ ไตร ไตร ไตร ไตร
เชิงปริมาณ ประมาณ มาส1 มาส 2 มาส 3 มาส4
3. การออกกาลังกายแบบ
"Flex-Strength exercise" 3. ผสู้ ูงอายุสามารถ
ในผสู้ ูงอายุ ทาท่าออกกาลังกาย
"Flex-Strength

exercise"
ได้อย่างถูกต้อง

รอ้ ยละ 80

4. ติดตามการดาเนินงาน 4. ผสู้ ูงอายุที่เข้ารว่ ม
โครงการได้รบั การ
3. อบมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "พัฒนา ติดตามหลังจาก
ศักยภาพ Care giver สกู่ ารดูแลผปู้ ่วย อบรม รอ้ ยละ 80
Stroke ทดี่ ีเลิศ" ณ เทศบาลตาบลรามัน
ตง้ั แต่เวลา 08.30-12.30 น. โดยมงุ่ เน้น ผดู้ ูแลหลัก 1. ผดู้ ูแลหลัก พ.ค.
ให้ความรแู้ ละหลักการดูแลทาง (Care giver) - ค่าอาหารกลางวนั และเครอื่ งดม่ื 65
กายภาพบาบัดให้กับผดู้ ูแลหลัก ห้องประชุม มีความรคู้ วาม เข้าใจ จานวน 40 คน * 30 บาท
(Care giver) จานวน 40 คน ซ็อฟวาน
ซงึ่ มีรายละเอียดกิจกรรมดังน้ี (Care giver) อุบัติเหตุฉุกเฉิน เกยี่ วกับสาเหตุ 1,200 /นุสรนี า
750
จานวน โรงพยาบาล ผลกระทบ - ค่าไวนิล 3 * 1 เมตร
30 คน รามัน ภาวะแทรกซ้อน (ตารางเมตรละ 250)

และวธิ กี ารดูแล

ผปู้ ่วยโรคหลอด

เลือดสมอง

รอ้ ยละ 80

เป้าหมาย ตัวชวี้ ัด งบประมาณ ระยะเวลา(ระบุเดือน) ผรู้ ับ
พน้ื ทดี่ าเนินการ กิจกรรม ผิดชอบ
กลยุทธ/กิจกรรมหลัก รายละเอียด รวมงบ แหล่งงบ ไตร ไตร ไตร ไตร
เชิงปรมิ าณ ประมาณ มาส1 มาส 2 มาส 3 มาส4
1. กิจกรรมให้ความรคู้ วามเข้าใจแก่
ผดู้ ูแลหลัก (Care giver)
ในหัวข้อต่อไปนี้

-สาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
-ผลกระทบจากการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
- ภาวะแทรกซ้อนต่างๆทีอ่ าจเกิดข้นึ ในผปู้ ่วย
โรคหลอดเลือดสมอง
- วธิ กี ารดูแลตามหลักกายภาพบาบัดในใน
ผปู้ ่วยโรคหลอดเลือดสมอง

2. กิจกรรมปฏิบัติการการดูแลผปู้ ่วย 2. ผดู้ ูแลหลัก (Care
โรคหลอดเลือดสมองตามหลัก giver) สามารถจัก
กายบาบัด
ท่าทาง ฝึกการ
- การจัดท่าทาง (Positioning) เคลอ่ื นไหวในชีวติ
- การเคลอื่ นไหวในชีวติ ประจาวนั ประจาวนั และ
(Ambulation) นาออกกาลังกาย
- การออกกาลังกาย (Exercise) ผปู้ ่วยโรคหลอด

เลือดสมอง

รอ้ ยละ 80

เป้าหมาย ตัวชว้ี ัด งบประมาณ ระยะเวลา(ระบุเดือน) ผรู้ ับ
พนื้ ทด่ี าเนินการ กิจกรรม ผิดชอบ
กลยุทธ/กิจกรรมหลัก รายละเอียด รวมงบ แหล่งงบ ไตร ไตร ไตร ไตร
3. ติดตามการดาเนินงาน เชิงปรมิ าณ ประมาณ มาส1 มาส 2 มาส 3 มาส4

4. พัฒนาและศึกษานวตั กรรม "เก้าอนี้ ง่ั 3. ผดู้ ูแลหลัก
ถ่ายเคลอ่ื นทสี่ าหรับผปู้ ่วยโรคหลอด (Care giver)
เลือดสมอง" เพอ่ื พัฒนาคุณภาพชีวติ
ทีด่ ีข้นึ ท่เี ข้ารว่ มโครงการ
ได้รบั การติดตาม
หลังจากอบรม

ผปู้ ่วยโรค ตาบล รอ้ ยละ 80 - โถชักโครกนัง่ ราบ 9,000 ม.ค. พ.ค.
หลอด กายูบอเกาะ 1. ผปู้ ่วยโรค ราคา 900 บาท * 10 คน 65 65
หลอดเลือดสมอง 2,000
เลือดสมอง อ.รามัน - ไม้เนอ้ื อ่อน 4,000 ซ็อฟวาน
10 คน จ.ยะลา ในตาบลกายูบอ ขนาดกวา้ ง 1 เมตร * ยาว 2 เมตร * /มูฮาหมัด
และโรงพยาบาล เกาะได้รบั
ในตาบล รามัน หนา 1.5 นวิ้ ราคา 200 บาท*10 แผ่น
กายูบอเกาะ นวตั กรรมเก้าอี้
เคลอื่ นที่ - ล้อเข็น 4 ล้อ ขนาด 4 นิว้ * 100 บาท
รอ้ ยละ 100 * 10 คัน

เป้าหมาย ตัวชว้ี ัด งบประมาณ ระยะเวลา(ระบุเดือน) ผรู้ บั
พน้ื ทดี่ าเนินการ กิจกรรม ผิดชอบ
กลยุทธ/กิจกรรมหลัก รายละเอียด รวมงบ แหล่งงบ ไตร ไตร ไตร ไตร
เชิงปริมาณ ประมาณ มาส1 มาส 2 มาส 3 มาส4
5. พัฒนาและศึกษานวตั กรรม "Standing
balance monitoring ผปู้ ่วยโรค หอบรกิ ารผปู้ ่วย 1. ผปู้ ่วยโรคหลอด - เครอ่ื งชัง่ น้าหนักดิจิตอล Body ม.ค. พ.ค.
65 65
biofeedback-เครอ่ื งฝึกการลงน้าหนัก หลอดเลือด SNAP เลือดสมอง composition 1,000 บาท * 2 ข้าง 2,000
5,500
ของขาท้งั สองข้างขณะยืนพรอ้ มกับ สมอง โรงพยาบาล ได้รบั การฟนื้ ฟูและ - หน้าจอแสดงผล ขนาด 24 นวิ้
การส่งสัญญาณกลับในผปู้ ่วยโรคหลอดเลือด ที่ได้รบั การ รามัน 500
สมอง" เพอ่ื ใช้ในการฝึกผปู้ ่วยในการทรง 1,000
ท่าในท่ายืนให้มีความมัน่ คงและ ฟน้ื ฟูในหอ การฝึกการทรงท่า - สาย HDMI ขนาด 5 เมตร
เตรยี มพรอ้ มสทู่ ักษะการเดินต่อไป บรกิ ารผปู้ ่วย 32,250
ในท่ายืนด้วยเครอ่ื ง - ราวสแตนเลส 4 มุม
SNAP
Standing ซ็อฟวาน
/มูฮาหมัด
จานวน balance
1 เครอื่ ง monitoring
biofeedback
รอ้ ยละ 100

รวมเป็นเงนิ

หมายเหตุ เจ้าของงบประมาณ : แผนของโรงพยาบาล เงนิ บารงุ ท่ีคาดวา่ จะได้รบั และจานวนเงนิ ท่บี รรจุอยใู่ นรายได้ของแผนการเงนิ การคลังเท่าน้นั

ตารางท่ี 8 แผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปี 2565 ของหน่วยงาน ยาเสพติดโรงพยาบาลรามัน หน้าท่ี 19.1

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปงี บประมาณ 2565

ยุทธศาสตรก์ ระทรวง/จังหวัด/สสจ./จชต./เขตตรวจราชการ/หน่วยงาน

ประเภทโครงการ ( / ) 1.ปัญหาสาคัญของพื้นท่ี ( ) 2.ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ( ) 3.ยุทธศาสตรร์ ะบบสขุ ภาพจ.ยะลา ( ) 4.นโยบายเร่งดว่ นและปัญหาระดับชาติ

( ) 5.นโยบายของกระทรวง/กรม/เขต/งานประจาท่ีต้องใช้เงิน

ชื่อโครงการ การปอ้ งกนั และการค้นหาผู้ปว่ ยยาเสพติดในชุมชน

วัตถปุ ระสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรอื่ งโรคสมองตดิ ยา และการบาบัดรักษา แก่ครอบครัวผตู้ ิดยาเสพติด

2. เพ่ือให้ชุมชนมีความรเู้ รอ่ื งยาเสพตดิ และสามารถนาผู้ป่วยเข้ารบั การบาบัดรกั ษาได้

3. เพ่ือเพิ่มอัตราการบาบัดครบเกณฑแ์ ละตดิ ตามดูแลหลงั บาบัดอยา่ งต่อเน่ือง 1 ปี ไม่เสพซ้า

ตัวช้ีวัดระดับวัตถุประสงค์ของโครงการ 1. อัตราความรู้ ความเข้าใจ ของผู้เข้ารบั การอบรม หลังอบรม ≥80 %

2. อัตราร้อยละของผู้ป่วยเข้ารบั การบาบัดรกั ษาและติดตามดูแลอยา่ งต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) ร้อยละ 50

กลยุทธ/กจิ กรรมหลัก 3. อัตราคงอยูข่ ณะบาบัดรกั ษา ร้อยละ 80 งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ระยะเวลา(ระบุวันท่ี/เดือน) ผู้รับ
เป้าหมาย พ้นื ที่ ตัวช้ีวัด รายละเอียด ประมาณ ไตร ไตร ไตร ไตร ผิดชอบ
เชิงปรมิ าณ ดาเนินการ กิจกรรม
มาส1 มาส2 มาส3 มาส4

1. จัดอบรมให้ความรเู้ รอื่ งโรคสมองติดยา ผูป้ กครอง ห้องประชุม ความรคู้ วาม - ค่าอาหารวา่ งและเครอ่ื งดื่ม เงินบารงุ √ เซาเด๊าะ
และการบาบัดรักษาผ้ปู ่วย ยาเสพติด ผูป้ ่วย สานักงาน เข้าใจ (60 คน x 30 บาท x 2 ม้ือ)
ยายเาสเพสตพิด 3,600 รพ.รามัน
ในผปู้ กครอง สาธารณสขุ เรอ่ื งโรค - ค่าอาหารกลางวันและเครอ่ื งดื่ม

กลุม่ ติด อาเภอ สมองตดิ ยา (60 คน x 90 บาท x 1 ม้ือ) 5,400

จานวน รามัน มากกวา่ - ค่าสมนาคุณวิทยากร

60 คน รอ้ ยละ 80 (6 ชม. x 300 บาท x 2 รนุ่ ) 3,600

กลยุทธ/กิจกรรมหลัก เป้าหมาย พน้ื ที่ ตัวช้ีวัด งบประมาณ รวมงบ แหล่งงบ ระยะเวลา(ระบุวันท่ี/เดือน) ผู้รับ
2. ถอดบทเรยี นปัญหาการนาผปู้ ่วย ดาเนินการ กิจกรรม รายละเอียด ประมาณ ไตร ไตร ไตร ไตร ผิดชอบ
ยาเสพตดิ เข้ารับบาบัดรักษา และ เชิงปริมาณ
การดแู ลหลังผ่านการบาบัด มาส1 มาส2 มาส3 มาส4
ผู้ปกครอง
3. จัดอบรมให้ความรแู้ ก่ผนู้ าชุมชนเรอ่ื ง ผู้ป่วย ห้องประชุม ความรู้ - ค่าอาหารวา่ งและเครอ่ื งดืม่ เงินบารุง √ เซาเด๊าะ
โรคสมองติดยาและผลกระทบของ ยาเสพตดิ สานักงาน ความเข้าใจ (20 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
ปัญหายาเสพติดในชุมชน กลมุ่ ติด 1,200 รพ.รามัน

หมายเหตุ สาธารณสขุ ในการ - ค่าอาหารกลางวนั 1,800
อาเภอ บาบัดรกั ษา (20 คน x 90 บาท x 1 มื้อ)

จานวน รามัน โรคสมอง - ค่าสมนาคุณวทิ ยากร 1,500
20 คน ติดยา (5 ชม. x 300 บาท X 1 คน)

มากกวา่
รอ้ ยละ 80

ผนู้ าชุมชน ห้องประชุม ความรู้ - ค่าอาหารวา่ งและเครอ่ื งดื่ม เงินบารุง √ อุบล
จานวน สานักงาน ความเข้าใจ (100 คน x 30 บาท x 2 มื้อ) 6,000 รพ.รามัน
100 คน
สาธารณสขุ เรอ่ื งโรค - ค่าอาหารกลางวนั และเครอ่ื งดม่ื 9,000
อาเภอ สมอง (100 คน x 90 บาท x 1 มื้อ)

รามัน ตดิ ยา - ค่าสมนาคุณวทิ ยากร 3,600
มากกว่า (6 ชม. x 300 บาท x 2 รนุ่ )
รอ้ ยละ 80

รวมเปน็ เงิน 35,700

เจ้าของงบประมาณ : แผนของโรงพยาบาล เงินบารุงท่ีคาดว่าจะได้รับและจานวนเงินท่ีบรรจุอยู่ในรายได้ของแผนการเงินการคลังเท่าน้ัน

ตารางที่ 8 แผนปฏิบัติราชการ ประจาปี 2565 ของหน่วยงานศนู ยค์ อมพวิ เตอร์ โรงพยาบาลรามัน หน้าที่ 19.1

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2565
ยุทธศาสตร์กระทรวง/จังหวัด/สสจ./จชต./เขตตรวจราชการ/หน่วยงาน
ประเภทโครงการ ( ) 1.ปัญหาสาคญั ของพ้ืนท่ี ( / ) 2.ยทุ ธศาสตร์หน่วยงาน ( ) 3.ยทุ ธศาสตร์ระบบสขุ ภาพจ.ยะลา ( ) 4.นโยบายเร่งด่วนและปัญหาระดบั ชาติ

( ) 5.นโยบายของกระทรวง/กรม/เขต/งานประจาท่ีต้องใช้เงิน

ช่ือโครงการ มุ่งมั่น พฒั นาคุณภาพเทคโนโลยสี ารสนเทศ โรงพยาบาลรามันปี 2565

วัตถปุ ระสงคข์ องโครงการ 1.เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเขา้ ใจ เกยี่ วกับ การพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยสี ารสนเทศ โรงพยาบาล

2.เพื่อพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลให้ไดต้ ามมาตรฐาน

ตัวช้ีวัดระดับวัตถปุ ระสงค์ของโครงการ 1.บุคลากรมีความรู้ ความเขา้ ใจ เก่ยี วกบั การพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยสี ารสนเทศโรงพยาบาล มากกว่าหรือเท่ากบั ร้อยละ 80

2.โรงพยาบาลผา่ นการรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศโรงพยาบาล (HAIT)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ ระยะเวลา(ระบุวันท่ี/เดือน) ผู้รับ
กจิ กรรม รายละเอยี ด
กลยทุ ธ/กจิ กรรมหลัก เชิงปริมาณ พื้นท่ีดาเนินการ รวมงบ แหล่งงบ ไตร ไตร ไตร ไตร ผิดชอบ
ประมาณ มาส1 มาส 2 มาส 3 มาส 4
- อบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรอ่ื ง การพัฒนาคุณภาพดา้ นเทคโนโลยี ทีมนาและคณะ ห้องประชุม บุคลากรมี 1. ค่าอาหารว่างและเครอื่ งดื่ม เงินบารุง ก.พ. นิอัสลนั
สารสนเทศโรงพยาบาล และความม่ันคง อนุกรรม โรงพยาบาล
ปลอดภัยดา้ นไซเบอร์ การ IMKM ความรู้ ความ จานวน 50 คนละ * 2 มื้อ 65
โรงพยาบาล รามัน เขา้ ใจ
รามัน 6,000
จานวน หลังอบรม * มื้อละ 30 * 2 วัน
50 คน 9,000
มากกว่า 2. ค่าอาหารกลางวัน
เท่ากบั จานวน 50 คนๆละ * 1 ม้ือ
ร้อยละ 80 * มื้อละ 90 บาท * 2 วัน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ ระยะเวลา(ระบุวันที่/เดือน) ผู้รับ
กิจกรรม รายละเอียด
กลยุทธ/กิจกรรมหลัก เชิงปริมาณ พ้ืนท่ีดาเนินการ รวมงบ แหล่งงบ ไตร ไตร ไตร ไตร ผิดชอบ
ประมาณ มาส1 มาส 2 มาส 3 มาส 4
- กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้
โดยการศกึ ษาดูงานนอกสถานที่ 3. คา่ สมนาคณุ วิทยากรภายนอก 7,200
1. โรงพยาบาลด่านมะขามเตยี้ จานวน 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท * 2 วัน 8,000
จ.กาญจนบุรี 4. คา่ พาหนะวิทยากร
2. โรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์ ทีมนาIM-KM 1.โรงพยาบาล 2,000 ก.พ.- นิอัสลัน
ตัวแทนทีม ดา่ นมะขาม 5. คา่ ท่ีพักวิทยากร มี.ค.
หมายเหตุ MRS และ IT จานวน 1 ห้อง * 2 คืน * 1,000 บาท 90,000 65
จานวน เตยี้ 19,000
จ.กาญจนบุรี 1.ค่าท่ีพัก 3,000
20 คน 2. โรงพยาบาล จานวน 10 ห้อง * 1,500 บาท * 6 วัน
2.คา่ เชื้อเพลิง
คเู มือง 3. คา่ สมนาคณุ ในการดงู าน 33,600
จ.บุรีรัมย์
4. คา่ เบ้ียเลย้ี ง
จานวน 20 คนละ * 240 บาท * 7 วัน

เป็นเงินท้ังส้ิน 177,800

เจ้าของงบประมาณ : แผนของโรงพยาบาล เงินบารุงท่ีคาดว่าจะได้รับและจานวนเงินท่ีบรรจอุ ยใู่ นรายไดข้ องแผนการเงินการคลงั เท่าน้ัน


Click to View FlipBook Version