The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

กระทรวงสาธารณสุข

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by thaipbo.parliament, 2022-01-21 01:16:55

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ
งบประมาณปี 2564 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับจัดสรรท้ังสิ้น จานวน 1,409.9447

ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 จานวน - 1.9574 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ – 0.14 โดยงบประมาณ
จาแนกตามแผนงานต่างๆ ดังนี้

หนว่ ย:ล้านบาท

-
0.00%

826.1958 583.7489
58.60% 41.40%

-
0.00%

แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ

แผนงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุดคือแผนงานยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 58.60 และที่เหลือคือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ คิดเปน็ ร้อยละ 41.40

เมื่อพิจารณางบรายจ่าย พบว่าเป็นงบเงินอุดหนุนทั้งร้อยละ 100 ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายของสานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นอกจากนี้สานักงานฯ ยังได้รับจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการทั่วประเทศ อีกจานวน 142,364.8141
ล้านบาท ครอบคลุมประชากรกลมุ่ เปา้ หมาย จานวน 47.644 ล้านคน

สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 99 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

2. วเิ คราะห์ประเด็นสาคญั
2.1 ผลผลติ /โครงการทีส่ าคัญ

หน่วย : ลา้ นบาท

ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใช้จา่ ย งบประมาณ หมายเหตุ
ปี 2563 ปี 2564

โครงการพฒั นาระบบบรหิ ารจดั การระบบหลักประกนั 631.6435 635.1842

สุขภาพแหง่ ชาติมีประสิทธิภาพ เงนิ อดุ หนนุ 631.6435 635.1842

วตั ถปุ ระสงค์ - คา่ ใชจ้ ่ายดาเนินงาน 576.8543 576.3177 น. 548

- เพอื พฒั นาระบบบริหารจัดการหลกั ประกนั สขุ ภาพ - คา่ เชา่ รถยนต์ 57 คนั 9.6905 13.5868 น. 548

แหง่ ชาตใิ หม้ ีประสทิ ธภิ าพ - คา่ เชา่ ทดี นิ /คา่ เชา่ อาคาร สปสช. 3 แหง่ 17.5317 20.7514 น. 548 - 549

- พฒั นากลไกการเขา้ ถงึ บรกิ ารสาธารณสขุ - คา่ ทดี นิ /สงิ กอ่ สรา้ ง 2 รายการ 27.5670 24.5283 น. 549

โครงการพฒั นาระบบขอ้ มูลเทคโนโลยสี ารสนเทศฯ 194.8740 191.0116

วตั ถปุ ระสงค์ เงนิ อดุ หนนุ 194.8740 191.0116 น. 552

- เพอื ใหม้ ีระบบขอ้ มูลและเทคโนโลยสี ารสนเทศทที นั สมัย - คา่ ใชจ้ ่ายดาเนินงาน 143.2740 142.1116

สามารถเชอื มโยงระบบฐานขอ้ มูลการบรหิ ารหลกั ประกนั - คา่ ครภุ ณั ฑ์คอมพวิ เตอร์ 4 รายการ 51.6000 48.9000

สขุ ภาพภาครฐั การบริการสาธารณสขุ และสวสั ดกิ าร

ทเี กยี วขอ้ ง

ทีม่ า : เอกสารงบประมาณฉบบั ที่ 3 เล่มท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 100 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

3. ข้อมูลรายงานทางการเงิน

หนว่ ย: ลา้ นบาท

การแสดงฐานะการเงิน ปี 2561 ปี 2562 เพม่ิ (ลด) ร้อยละ

สนิ ทรพั ยร์ วม (1) 549.1903 504.8421 - 44.3482 - 8.08

สินทรัพย์หมนุ เวยี น (2) 404.0292 356.1907 - 47.8385 - 11.84

หนสี้ นิ รวม (3) 292.0235 121.3801 - 170.6434 - 58.43

หนส้ี ินหมนุ เวยี น (4) 290.9589 120.9901 - 169.9688 - 58.42

ทนุ (5) 257.1668 383.4619 126.2951 49.11

อตั ราสว่ นสภาพคลอ่ ง (2)/(4) 1.39 2.94 1.56

ท่มี า : ระบบ CFS กรมบัญชกี ลาง กระทรวงการคลงั ณ วนั ท่ี 30 กันยายน 2562

จากข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินของ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พบว่าหน่วยงานมี

สินทรัพย์รวมจานวน 504.8421 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จานวน – 44.3482 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ

– 8.08 โดยสว่ นใหญ่เป็นสินทรพั ย์หมนุ เวียน ไดแ้ กเ่ งนิ สดและรายการเทียบเทา่ เงนิ สด จานวน 296.3146 ล้าน
บาท ในขณะเดียวกันมีหนี้สินรวมจานวน 121.3801 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จานวน – 170.6434 ล้านบาท
คิดเปน็ รอ้ ยละ – 58.43

หากวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) โดยพิจารณาอตั ราสว่ นเงนิ ทุนหมนุ เวียนหรือ

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) พบว่า มีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในระดับเหมาะสม โดยในปี 2561 มี
อตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 1.39 เท่า และปี 2562 เท่ากับ 2.94 เทา่

หนว่ ย: ล้านบาท

การแสดงผลการดาเนนิ งาน ปี 2561 ปี 2562 เพมิ่ (ลด) รอ้ ยละ

รายไดจ้ ากงบประมาณ 1,481.3845 1,479.5378 - 1.8467 - 0.12

รายไดน้ อกงบประมาณ 1.3581 0.6745 - 0.6836 - 50.34

คา่ ใช้จ่าย 1,467.6231 1,469.7517 2.1286 0.15

รายไดส้ งู กว่าคา่ ใช้จา่ ยสทุ ธิ 15.1195 10.4606 - 4.6589

ทีม่ า : ระบบ CFS กรมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลัง ณ วนั ที่ 30 กนั ยายน 2562

จากข้อมูลงบแสดงผลการดาเนินงานของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พบว่า หน่วยงานมี

รายได้จากงบประมาณจานวน 1,479.5378 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จานวน – 1.8467 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ – 0.12 และมีรายได้นอกงบประมาณเพียง 0.6745 บาท เม่ือพิจารณาค่าใช้จ่ายท้ังหมดของหน่วยงาน
จานวน 1,469.7517 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 จานวน 2.1286 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.15 โดย

ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 40.39 และค่าใช้สอย คิดเป็นร้อยละ 39.38 ของ

ค่าใช้จ่ายท้ังหมด ท้ังนี้ในปี 2562 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจานวน
10.4606 ล้านบาท

สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 101 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

หนว่ ย: ล้านบาท

รายการ ปี 2561 ปี 2562 เพมิ่ (ลด) ร้อยละ

เงนิ อดุ หนุนจากงบประมาณ 1,481.3845 1,479.5378 - 1.8467 - 0.12

คา่ ใช้จ่ายบคุ ลากร 580.6729 593.6930 13.0201 2.24

สดั สว่ นตอ่ งบประมาณ (ร้อยละ) 39.20 40.13

ทม่ี า : ระบบ CFS กรมบญั ชีกลาง กระทรวงการคลัง ณ วนั ท่ี 30 กนั ยายน 2562

สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนท้ังก้อน เม่ือพิจารณา
สัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อเงินอุดหนุนจากงบประมาณพบว่า ใน 2562 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อเงิน
อดุ หนุนจากงบประมาณ คดิ เป็นรอ้ ยละ 40.13

4. ข้อสังเกต/ความเห็นของ PBO
4.1 ควรเร่งรัดการบูรณาการระบบประกันสุขภาพทั้ง 3 ระบบ (ระบบหลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้า ระบบประกันสังคม และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ) เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน เพิม่ ประสิทธภิ าพการบริหารจัดการ ลดคา่ ใชจ้ า่ ย ค่ารักษาพยาบาลของประเทศในภาพรวม
เพอ่ื ให้ประชาชนไดร้ ับประโยชน์สูงสุด รวมทงั้ กาหนดแนวทางในการบริหารจัดการจัดหาให้มยี าและเวชภัณฑ์ท่ี
เพยี งพอต่อการใช้งานในราคาท่เี หมาะสม

4.2 พัฒนาเครือข่ายระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและให้ความสาคัญในการตรวจสอบ
สิทธิการเบิกจ่ายของประชาชนไม่ให้เกิดความซ้าซ้อน กาหนดมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายบัญชียาหลักให้
ถกู ต้อง มีระบบตรวจสอบภายในให้เกดิ ความโปร่งใส

4.3 ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เช่นการจัดซ้ือยารวม จะทาให้การจัดซื้อมี
อานาจต่อรอง และจัดซ้ือได้ในราคาถูกลง จะทาให้ประหยัดงบประมาณและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ผู้รบั บริการ

4.4 ปญั หาในระบบหลกั ประกนั สุขภาพถว้ นหน้า
- รัฐบาลเปน็ ผู้แบกรับภาระค่าใชจ้ ่ายท้ังหมด และเป็นภาระงบประมาณรายจ่ายท่ีรัฐบาลตอ้ ง
สนับสนนุ เพ่ิมขน้ึ อยา่ งตอ่ เนือ่ ง สร้างความท้าทายใหก้ บั ระบบประกันสุขภาพให้ยัง่ ยนื ในระยะยาว
- บุคลากรและการกระจายของสถานพยาบาลยังมีความแตกต่างกัน ในแต่ละพน้ื ทบี่ ริการ และ
ยังเป็นบริการต้ังรับเป็นส่วนใหญ่ ระบบบริการปฐมภูมิยังไม่เพียงพอท้ังปริมาณและคุณภาพ ผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลยังแออัด ผู้ใช้สิทธิจานวนมากไม่ม่ันใจเร่ืองคุณภาพการให้บริการเม่ือเปรียบเทียบกับระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและระบบประกนั สังคม
- การกาหนดเป้าหมายประชากร อัตราเหมาจ่ายหรือการหักเงินเดือน มีความซับซ้อน เพราะ
มีปัจจัยที่เก่ียวข้องหลายประการ ซึ่งแต่ละปัจจัยมีผลกระทบที่ทาให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้หรือเสียประโยชน์เป็น
ปญั หาเรื่องนโยบาย ซึ่งผู้บริหารระดับสงู หรือรฐั บาลต้องเปน็ ผูต้ ัดสินใจ เพราะมผี ลกระทบสูง เชน่ การเพม่ิ สิทธิ
ประโยชน์ หรอื การปรับเพม่ิ อัตราเหมาจ่ายรายหัว จะเปน็ ภาระกับงบประมาณจานวนมากเนื่องจากครอบคลุม

ประชากรส่วนใหญข่ องประเทศ ประมาณ 47.644 ลา้ นคน

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 102 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

สถาบันวัคซนี แหง่ ชาติ (เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบบั ท่ี 3 เล่มที่ 11 หนา้ 555)

วสิ ยั ทศั น์
เป็นหนว่ ยงานระดบั ชาติในการบรหิ ารจดั การให้ประเทศมีความมัน่ คงดา้ นวัคซนี อย่างยั่งยืนภายในปี 2580

พนั ธกิจ
บูรณาการและบริหารจัดการงานด้านวัคซนี อยา่ งมีสว่ นร่วม และเกิดผลสัมฤทธ์ิ

ผลสมั ฤทธ์แิ ละประโยชนท์ ีค่ าดวา่ จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสมั ฤทธแ์ิ ละประโยชนท์ ค่ี าดว่าจะไดร้ บั หนว่ ยนบั ค่าเปา้ หมาย
ปี 2563 ปี 2564
ผลสมั ฤทธ์ิ : ประเทศไทยมีความมน่ั คงดา้ นวัคซนี ชนิด
- ตวั ชวี้ ดั : จานวนชนิดวคั ซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิ ชนิด 88
คมุ้ กนั โรค มเี พยี งพอใชใ้ นภาวะปกติ ชนิด 11
- ตวั ชวี้ ดั : จานวนวคั ซนี ทใี ชต้ อบโตภ้ าวะระบาดมเี พยี งพอ 11
ใช้ในสถานการณฉ์ ุกเฉนิ
- ตวั ชวี้ ดั : ชนิดวคั ซีนทผี ลิตไดเ้ องภายในประเทศ

ท่ีมา : เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 103 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

1. สรุปภาพรวมงบประมาณ

งบประมาณปี 2564 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้รับจัดสรรท้ังส้ิน จานวน 23.4379 ล้านบาท ลดลงจาก

ปีงบประมาณ 2563 จานวน – 19.8249 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ – 45.82 โดยงบประมาณจาแนกตาม

แผนงานตา่ งๆ ดงั นี้

หนว่ ย:ลา้ นบาท

- -
0.00% 0.00%

8.5354
36.42%

14.9025
63.58%

แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพ้นื ฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ

แผนงานท่ีได้รับงบประมาณสูงสุดคือแผนงานบุคลากรภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 63.58 รองลงมาคือ
แผนงานยุทธศาสตร์ คดิ เปน็ ร้อยละ 36.42

เม่ือพิจารณางบรายจ่าย พบว่าเปน็ งบเงินอุดหนุนทงั้ ร้อยละ 100 เพื่อเปน็ คา่ ใช้จา่ ยในการดาเนนิ งาน
ด้านวัคซนี ทั้งการพัฒนาระบบการประกนั คุณภาพ การควบคมุ คุณภาพวัคซนี และการพัฒนาห้องปฏบิ ัติการ
สตั ว์ทดลองใหไ้ ด้มาตรฐานสากล

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 104 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

2. ขอ้ มูลรายงานทางการเงิน

หนว่ ย: ลา้ นบาท

การแสดงฐานะการเงิน ปี 2561 ปี 2562 เพม่ิ (ลด) รอ้ ยละ

สนิ ทรัพยร์ วม (1) 93.9165 78.7894 - 15.1271 - 16.11

สินทรัพยห์ มนุ เวยี น (2) 82.3551 69.4937 - 12.8614 - 15.62

หนสี้ นิ รวม (3) 3.2407 3.2939 0.0532 1.64

หน้ีสินหมนุ เวยี น (4) 3.2407 3.2939 0.0532 1.64

ทนุ (5) 90.6758 75.4954 - 15.1804 - 16.74

อตั ราสว่ นสภาพคลอ่ ง (2)/(4) 25.41 21.10 - 4.32

ที่มา : ระบบ CFS กรมบญั ชีกลาง กระทรวงการคลัง ณ วนั ที่ 30 กันยายน 2562

จากข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินของ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ พบว่าหน่วยงานมีสินทรัพย์รวมจานวน

78.7894 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จานวน – 15.1271 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ – 16.11 โดยสว่ นใหญ่เป็น

สินทรัพย์หมุนเวียน ได้แก่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จานวน 68.8671 ล้านบาท ในขณะเดียวกันมี
หน้ีสินรวมจานวน 3.2939 ลา้ นบาท เพมิ่ ขน้ึ จากปี 2561 จานวน 0.0532 ล้านบาท คดิ เป็นร้อยละ 1.64

หากวเิ คราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) โดยพิจารณาอัตราส่วนเงนิ ทุนหมนุ เวียนหรือ

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) พบว่า มีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง โดยในปี 2561 มี

อตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 25.41 เท่า และปี 2562 เทา่ กบั 21.10 เทา่

หนว่ ย: ลา้ นบาท

การแสดงผลการดาเนินงาน ปี 2561 ปี 2562 เพม่ิ (ลด) ร้อยละ

รายไดจ้ ากงบประมาณ 71.9431 52.9674 - 18.9757 - 26.38

รายไดน้ อกงบประมาณ 4.3851 2.5897 - 1.7954 - 40.94

คา่ ใช้จ่าย 76.2844 70.7374 - 5.5470 - 7.27

รายไดส้ งู กวา่ คา่ ใช้จา่ ยสทุ ธิ 0.0438 - 15.1803 - 15.2241

ทีม่ า : ระบบ CFS กรมบญั ชีกลาง กระทรวงการคลงั ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จากข้อมูลงบแสดงผลการดาเนินงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พบว่า หน่วยงานมีรายได้จาก

งบประมาณจานวน 52.9674 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จานวน – 18.9757 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ – 26.38

และมีรายได้นอกงบประมาณจานวน 2.5897 ล้านบาท เม่ือพิจารณาค่าใช้จ่ายท้ังหมดของหน่วยงานจานวน
70.7374 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จานวน – 5.5470 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ – 7.27 โดยค่าใช้จ่ายส่วน
ใหญ่เป็นคา่ ใช้สอย คิดเปน็ รอ้ ยละ 39.37 ค่าใชจ้ า่ ยในการจัดกิจกรรมและโครงการ คิดเป็นรอ้ ยละ 27.49 และ

ค่าใช้จ่ายบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 23.24 ตามลาดับ ท้ังนี้ในปี 2562 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ มีรายได้น้อยกว่า

คา่ ใชจ้ ่ายจานวน – 15.1803 ลา้ นบาท

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 105 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

หน่วย: ล้านบาท

รายการ ปี 2561 ปี 2562 เพม่ิ (ลด) ร้อยละ

เงนิ อดุ หนุนจากงบประมาณ 71.9431 52.9674 - 18.9757 - 26.38

คา่ ใชจ้ ่ายบคุ ลากร 18.7023 16.4460 - 2.2563 - 12.06

สดั สว่ นตอ่ งบประมาณ (รอ้ ยละ) 26.00 31.05

ทมี่ า : ระบบ CFS กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้รับงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั้งก้อน เมื่อพิจารณาสัดส่วนค่าใช้จ่าย
บุคลากรต่อเงินอุดหนุนจากงบประมาณพบว่า ใน 2562 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อเงินอุดหนุนจาก
งบประมาณ คดิ เป็นร้อยละ 31.05

3. ขอ้ สังเกต/ความเหน็ ของ PBO
3.1 สถาบันควรเป็นศูนย์ข้อมูลในการวิจัย พัฒนา ผลิต จัดหา และสารองวัคซีน ให้เพียงพอ

ต่อการใชภ้ ายในประเทศ รวมทัง้ ควรศึกษาวา่ วัคซนี ชนิดใดที่มคี วามต้องการสูงในแต่ละปี และมวี ัคซนี ชนิดใดท่ี
ไทยมีศกั ยภาพในการผลติ และสามารถสง่ ออกเพอื่ สรา้ งรายได้ให้กับประเทศ

3.2 สถาบันมีข้ันตอนการผลิตและกระจายวัคซีนไปให้สถานพยาบาล และจัดเก็บรักษา
อย่างไร และกรณสี ถานพยาบาลตอ้ งการวคั ซีนเพ่ือบริการผปู้ ว่ ย จะเบิกไดจ้ ะแหล่งใดบา้ ง

3.3 กรณีของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สถาบันฯ มีบทบาทในการวิจัยและเตรียม
งบประมาณสาหรบั การจัดหาวคั ซีนเพือ่ ป้องกันโรคน้ีอย่างไร

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 106 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

โรงพยาบาลบา้ นแพ้ว (เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบบั ที่ 3 เล่มที่ 11 หน้า 565)

วิสยั ทัศน์
เป็นโรงพยาบาลมาตรฐานสากลระดับนานาชาติ

พันธกิจ
1. สรา้ งเสรมิ สขุ ภาพและป้องกนั โรคแก่ประชาชนในพนื้ ทร่ี ับผิดชอบ

2. ให้การรกั ษาพยาบาลโดยมหี ลกั ประกันสุขภาพถว้ นหนา้

3. ฟื้นฟสู ุขภาพทัง้ ทางร่างกาย และจิตใจ

4. เปน็ แหลง่ ฝึกฝนและเรียนรแู้ ก่องค์กรและสถาบันตา่ งๆ

ผลสมั ฤทธ์ิและประโยชนท์ คี่ าดวา่ จะได้รบั จากการใช้จา่ ยงบประมาณ

ผลสมั ฤทธแ์ิ ละประโยชนท์ ค่ี าดว่าจะไดร้ บั หนว่ ยนบั ค่าเปา้ หมาย
ปี 2563 ปี 2564
ผลสมั ฤทธ์ิ : ประชาชนไดร้ ับบรกิ ารสขุ ภาพอยา่ งมี
คณุ ภาพและรองรับการเพมิ่ ปรมิ าณของผใู้ ช้บรกิ าร ร้อยละ 80 80
ทม่ี ีแนวโน้มเพม่ิ มากขน้ึ และไดม้ าตรฐานตามทก่ี าหนด
- ตวั ชว้ี ดั : ความพงึ พอใจของประชาชนตอ่ การให้บริการ

ทม่ี า : เอกสารงบประมาณฉบบั ท่ี 3 เลม่ ท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564

1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ

งบประมาณปี 2564 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ได้รับจัดสรรท้ังส้ิน จานวน 6.4500 ล้านบาท ลดลงจาก

ปีงบประมาณ 2563 จานวน - 20.9877 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ – 76.49 โดยงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็น

รายการค่าก่อสร้างอาคารจอดรถ 9 ชั้น ซึ่งเป็นรายการก่อสร้างผูกพันข้ามปี โดยมีวงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

61.4288 ล้านบาท ดงั นี้ หน่วย : บาท

ปี เงนิ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

2564 6,450,000 2,764,000

2565 25,800,000 26,414,800

รวมเงิน 32,250,000 29,178,800

รวมวงเงนิ ทั้งสิน้ 61,428,800

ที่มา : เอกสารงบประมาณฉบบั ท่ี 3 เลม่ ที่ 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564 น.570

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 107 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

2. ข้อมูลรายงานทางการเงิน

หนว่ ย: ลา้ นบาท

การแสดงฐานะการเงิน ปี 2561 ปี 2562 เพมิ่ (ลด) ร้อยละ

สนิ ทรัพยร์ วม (1) 1,482.5019 1,699.4744 216.9725 14.64

สนิ ทรัพย์หมนุ เวยี น (2) 732.6006 832.3536 99.7530 13.62

หนส้ี นิ รวม (3) 684.8806 765.9991 81.1185 11.84

หนส้ี นิ หมนุ เวยี น (4) 636.5688 746.3093 109.7405 17.24

ทนุ (5) 797.6213 933.4753 135.8540 17.03

อตั ราสว่ นสภาพคลอ่ ง (2)/(4) 1.15 1.12 - 0.04

ท่ีมา : ระบบ CFS กรมบัญชกี ลาง กระทรวงการคลงั ณ วันท่ี 30 กนั ยายน 2562

จากข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินของ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว พบว่าหน่วยงานมีสินทรัพย์รวมจานวน

1,699.4744 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 จานวน 216.9725 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.64 โดยส่วนใหญ่

เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ได้แก่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จานวน 247.4819 ล้านบาท และเงินลงทุน
ระยะสั้น จานวน 253.0000 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จานวน
860.6896 ล้านบาท ในขณะเดียวกันมีหน้ีสินรวมจานวน 765.9991 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2561 จานวน

81.1185 ลา้ นบาท คิดเป็นรอ้ ยละ 11.84

หากวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) โดยพจิ ารณาอตั ราสว่ นเงนิ ทุนหมุนเวียนหรือ
อัตราส่วนสภาพคลอ่ ง (Current Ratio) พบว่า มีอัตราส่วนสภาพคลอ่ งอยู่ในระดับเหมาะสม โดยในปี 2561 มี
อตั ราส่วนสภาพคล่องเทา่ กบั 1.15 เท่า และปี 2562 เท่ากบั 1.12 เท่า

หนว่ ย: ล้านบาท

การแสดงผลการดาเนนิ งาน ปี 2561 ปี 2562 เพมิ่ (ลด) รอ้ ยละ

รายไดจ้ ากงบประมาณ 113.4033 7.5324 - 105.8709 - 93.36

รายไดน้ อกงบประมาณ 1,704.6615 1,891.2931 186.6316 10.95

คา่ ใชจ้ ่าย 1,578.6626 1,755.0594 176.3968 11.17

รายไดส้ งู กว่าคา่ ใช้จา่ ยสทุ ธิ 239.4022 143.7661 - 95.6361

ทม่ี า : ระบบ CFS กรมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลงั ณ วันที่ 30 กนั ยายน 2562

จากข้อมูลงบแสดงผลการดาเนินงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว พบว่า หน่วยงานมีรายได้จาก
งบประมาณจานวน 7.5324 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จานวน – 105.8709 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ – 93.36
แต่อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลบ้านแพ้วมีรายได้หลักในการดาเนินงานจากรายได้นอกงบประมาณ จานวน

1,891.2931 ลา้ นบาท เมอ่ื พจิ ารณาคา่ ใช้จ่ายท้ังหมดของหน่วยงานจานวน 1,755.0594 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจาก

ปี 2561 จานวน 176.3968 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.17 โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร คิด
เป็นร้อยละ 45.36 และค่าวัสดุยา เวชภัณฑ์และวัสดุอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 36.77 ทั้งนี้ในปี 2562 โรงพยาบาล
บ้านแพว้ มรี ายไดส้ งู กวา่ คา่ ใชจ้ า่ ยจานวน 143.7661 ลา้ นบาท

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 108 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

3. ขอ้ สังเกต/ความเห็นของ PBO
3.1 เมื่อพิจารณาข้อมูลรายได้ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว พบว่าโรงพยาบาลมีรายได้จากเงิน

นอกงบประมาณในปี 2561 และปี 2562 อยู่ระหว่าง 1,704.6615 – 1,891.2931 ล้านบาท อีกท้ังในปี 2562
มีรายได้สูงกว่ารายจ่าย 143 ล้านบาท และมีเงินลงทุนระยะส้ัน 253 ล้านบาท เพียงพอสาหรับการดาเนินงาน
ในแต่ละปี ประกอบกับเป็นองค์กรมหาชน ซ่ึงตามหลักการควรจะหารายได้เลี้ยงตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี มีเหตุผลอย่างไร จึงต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร
เพือ่ ใหบ้ รกิ ารผู้ปว่ ย สามารถใชเ้ งินรายได้ของหน่วยงานเองก่อสร้างทั้งหมดไดห้ รอื ไม่

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 109 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

สถาบนั รบั รองคุณภาพสถานพยาบาล (เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบับที่ 3เล่มท่ี 11 หน้า 573)

วสิ ยั ทศั น์
ระบบบรกิ ารสุขภาพมีคณุ ภาพ และไว้วางใจได้ดว้ ยมาตรฐาน HA

พันธกิจ

1. พฒั นาและกาหนดมาตรฐานเพอื่ การประเมินรบั รองคุณภาพสถานพยาบาล และจัดทาข้อเสนอแนะ

เพ่ือสง่ เสริมใหเ้ กดิ การพฒั นาคุณภาพสถานพยาบาลดว้ ยการรวบรวม ศกึ ษา วิเคราะหข์ ้อมลู จากการ

ประเมนิ รับรอง

2. ส่งเสรมิ สนับสนุนให้เกิดกลไกในการพฒั นาระบบการใหบ้ ริการสุขภาพท่ีมคี ุณภาพและความปลอดภัย

อยา่ งเปน็ ระบบ โดยการประสานความร่วมมอื กบั หน่วยงานภาครฐั และเอกชน ทั้งในประเทศและ

ตา่ งประเทศ เก่ยี วกับการประเมนิ การพฒั นา และการรบั รองคุณภาพของสถานพยาบาล

3. สง่ เสริมสนับสนุนและดาเนินการเพื่อเผยแพรอ่ งค์ความรู้ รวมทั้งจดั หลกั สตู รฝกึ อบรมให้เจา้ หน้าทขี่ อง

สถานพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ เพื่อนาไปใชป้ ระโยชน์ในการประเมนิ ตนเองและพฒั นาคณุ ภาพ

สถานพยาบาล ตัวชี้วัดดังกล่าว เป็นเพียงตัวชี้วัดในระดับผลผลิต/
โครงการ (Output) ในเชิงปริมาณเท่านั้น ควรพิจารณา
ทบทวนปรับปรุงตัวช้ีวัด ซึ่งควรวัดในระดับผลลัพธ์หรือ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดขึ้นเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนจะ
ได้รับประโยชน์จากการที่สถานพยาบาลผ่านการรับรอง
คณุ ภาพ มาตรฐาน อย่างไร

ผลสมั ฤทธ์ิและประโยชนท์ คี่ าดวา่ จะไดร้ บั จากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสมั ฤทธแ์ิ ละประโยชน์ทค่ี าดว่าจะไดร้ บั หนว่ ยนบั ค่าเปา้ หมาย
ปี 2563 ปี 2564
ผลสมั ฤทธิ์ : ประชาชนไดร้ บั บรกิ ารทม่ี ีคณุ ภาพ แหง่
จากสถานพยาบาลทผี่ า่ นการรับรองมาตรฐาน HA แห่ง 760 780
- ตวั ชวี้ ดั : จานวนสถานพยาบาลภาครัฐทอี ยใู่ นกระบวน
การคณุ ภาพทกุ ระดบั ชน้ั และไดร้ ับการรับรองคณุ ภาพ 120 120
ตามมาตรฐาน HA
- ตวั ชวี้ ดั : จานวนสถานพยาบาลภาคเอกชนทอี ยใู่ น
กระบวนการคณุ ภาพทกุ ระดบั ชน้ั และไดร้ ับการรับรอง
คณุ ภาพตามมาตรฐาน HA

ท่ีมา : เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 เลม่ ท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2564

สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 110 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

1. สรุปภาพรวมงบประมาณ
งบประมาณปี 2564 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ได้รับจัดสรรทั้งสิน้ จานวน 69.3293 ล้าน

บาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จานวน 0.7797 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.14 โดยงบประมาณจาแนก
ตามแผนงานตา่ งๆ ดังนี้

หนว่ ย:ลา้ นบาท

-
0.00%

19.2963
27.83%

5.3887 44.6443
7.77% 64.39%

แผนงานบุคลากรภาครฐั แผนงานพนื้ ฐาน แผนงานยทุ ธศาสตร์ แผนงานบรู ณาการ

แผนงานท่ีได้รับงบประมาณสูงสุดคือแผนงานบุคลากรภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 64.39 รองลงมาคือ
แผนงานยทุ ธศาสตร์ คดิ เป็นรอ้ ยละ 27.83 และทีเ่ หลอื คอื แผนงานพื้นฐาน คดิ เป็นรอ้ ยละ 7.77

เมือ่ พจิ ารณางบรายจา่ ย พบว่าเปน็ งบเงินอุดหนนุ ทั้งร้อยละ 100 เพื่อเป็นค่าใชจ้ า่ ยในการดาเนนิ งาน
การพฒั นากลไกการจัดการคุณภาพบรกิ ารของสถานพยาบาลทั่วประเทศ

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 111 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสุข

2. ขอ้ มูลรายงานทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

การแสดงฐานะการเงิน ปี 2561 ปี 2562 เพมิ่ (ลด) รอ้ ยละ

สนิ ทรัพยร์ วม (1) 180.4303 187.7631 7.3328 4.06

สนิ ทรัพยห์ มนุ เวยี น (2) 172.0218 178.3095 6.2877 3.66

หนสี้ นิ รวม (3) 6.8996 9.4709 2.5713 37.27

หน้ีสนิ หมนุ เวยี น (4) 6.8996 9.3598 2.4602 35.66

ทนุ (5) 173.5307 178.2922 4.7615 2.74

อตั ราสว่ นสภาพคลอ่ ง (2)/(4) 24.93 19.05 - 5.88

ทม่ี า : ระบบ CFS กรมบญั ชีกลาง กระทรวงการคลัง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562

จากขอ้ มูลงบแสดงฐานะการเงนิ ของ สถาบนั รบั รองคุณภาพสถานพยาบาล พบว่าหนว่ ยงานมีสินทรัพย์

รวมจานวน 187.7631 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จานวน 7.3328 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.06 โดยส่วน

ใหญ่เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ได้แก่เงินลงทุนระยะส้ัน (เงินฝากประจา) จานวน 147.7213 ล้านบาท ใน
ขณะเดียวกันมีหนี้สินรวมจานวน 9.4709 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 2.5713 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
37.27

หากวเิ คราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) โดยพจิ ารณาอตั ราส่วนเงินทนุ หมนุ เวียนหรือ

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) พบว่า มีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในระดับสูงมาก โดยในปี 2561 มี
อตั ราสว่ นสภาพคลอ่ งเทา่ กบั 24.93 เท่า และปี 2562 เท่ากับ 19.05 เท่า

หนว่ ย: ล้านบาท

การแสดงผลการดาเนินงาน ปี 2561 ปี 2562 เพม่ิ (ลด) ร้อยละ

รายไดจ้ ากงบประมาณ 79.6790 52.8700 - 26.8090 - 33.65

รายไดน้ อกงบประมาณ 104.0552 113.9394 9.8842 9.50

คา่ ใช้จ่าย 161.8670 162.1757 0.3087 0.19

รายไดส้ งู กว่าคา่ ใช้จา่ ยสทุ ธิ 21.8672 4.6337 - 17.2335

ท่มี า : ระบบ CFS กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ณ วนั ที่ 30 กนั ยายน 2562

จากข้อมูลงบแสดงผลการดาเนินงานของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล พบว่า หน่วยงานมี

รายไดจ้ ากงบประมาณจานวน 52.8700 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จานวน – 26.8090 ล้านบาท คดิ เป็นร้อยละ
– 33.65 แต่อย่างไรก็ตามสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล มีรายได้หลักในการดาเนินงานจากรายได้นอก
งบประมาณ จานวน 113.9394 ลา้ นบาท (สว่ นใหญ่เป็นรายได้จากการจัดอบรมและตรวจเย่ียมสถานพยาบาล)

ซึ่งเม่ือพิจารณาค่าใช้จ่ายท้ังหมดของหน่วยงานจานวน 162.1757 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน

0.3087 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.19 โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 26.95
และค่าอาหาร คิดเป็นร้อยละ 18.19 และค่าตอบแทน คิดเป็นร้อยละ 11.50 ตามลาดับ ท้ังน้ีในปี 2562
สถาบันรบั รองคุณภาพสถานพยาบาล มรี ายไดส้ ูงกว่าค่าใช้จ่ายจานวน 4.6337 ลา้ นบาท

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 112 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงสาธารณสขุ

หน่วย: ลา้ นบาท

รายการ ปี 2561 ปี 2562 เพมิ่ (ลด) รอ้ ยละ

เงนิ อดุ หนุนจากงบประมาณ 79.6790 52.8700 - 26.8090 - 33.65

คา่ ใชจ้ ่ายบุคลากร 42.7399 43.7120 0.9721 2.27

สดั สว่ นตอ่ งบประมาณ (ร้อยละ) 53.64 82.68

ทีม่ า : ระบบ CFS กรมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลัง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ได้รับงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั้งก้อน เม่ือพิจารณา
สัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อเงินอุดหนุนจากงบประมาณพบว่า ใน 2562 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อเงิน
อดุ หนนุ จากงบประมาณสูงมาก คิดเป็นรอ้ ยละ 82.68

3. ขอ้ สังเกต/ความเห็นของ PBO
3.1 การประเมนิ คณุ ภาพสถานพยาบาลมีหลายระดับตั้งแต่ระดับ 1-3 และ Advance และยัง

มโี รงพยาบาลทีย่ งั ไมไ่ ดร้ ับการรับรอง แตป่ ระชาชนไมท่ ราบความหมายของระดับตา่ งๆ เหล่านี้ ทาอย่างไรจะให้
ประชาชนทราบวา่ โรงพยาบาลแห่งใดมีมาตรฐานหรือผ่านการรับรองคุณภาพแลว้

3.2 การดาเนินงานของสถาบันฯ มีความซ้าซ้อนกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในส่วนท่ี
ต้องควบคมุ กากับดแู ลคุณภาพของสถานพยาบาลเอกชน หรือไม่อยา่ งไร

สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 113 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


Click to View FlipBook Version