วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงการคลงั
บรษิ ทั บริหารสนิ ทรพั ย์ ธนาคารอสิ ลามแห่งประเทศไทย จากดั (เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง
ฉบบั ท่ี 3 เลม่ ท่ี 14 หน้า 299)
1. วสิ ัยทศั น์ พันธกิจ อานาจหน้าท่ี
- วสิ ยั ทศั น์
มุ่งสู่การเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีมุ่งบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพอย่างมืออาชีพ บริษัทบริหาร
สินทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จากัด มุ่งม่ันพัฒนาบุคลากรและระบบงานบริหาร สินทรัพย์ด้าน
การเร่งรัดประนอมหน้ีอย่างสร้างสรรค์ด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างเป็นธรรม
โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
- พนั ธกจิ
1. เพอื่ ให้หน้ีดอ้ ยคุณภาพทไ่ี ด้รบั โอนมาจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้รับการบริหารจัดการ
แก้ปัญหาและได้รับข้อยุติอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพด้ว ยเคร่ืองมือที่ทันสมัยและสัมฤทธิ์ผลตามนโยบาย
ทก่ี าหนด
2. เพอื่ ใหบ้ รษิ ัทฯ สามารถชาระผลตอบแทนการโอนสินทรัพย์คืนให้กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศ
ไทยตามสญั ญาทก่ี าหนด
3. เพื่อเป็นเคร่ืองมือสาคัญของภาครัฐในการบริหารจัดการหน้ีด้อยคุณภาพ ช่วยปรับโครงสร้างหน้ี
ใหก้ ับลกู หน้ีและแกไ้ ขปญั หาสถาบันการเงนิ เพ่ือลดความสูญเสยี ใหค้ งเหลือน้อยทส่ี ดุ
4. เพ่อื เสรมิ สร้างบคุ ลากรผเู้ ชยี่ วชาญด้านการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ การติดตามหนี้ทาง
กฎหมาย รวมทั้งการดาเนินคดแี ละบังคบั คดีอยา่ งมีประสทิ ธภิ าพ
2. ความเช่ือมโยงกับยทุ ธศาสตร์ชาติ เป้าหมาย ตวั ช้ีวัดแผนแม่บทภายใตย้ ุทธศาสตรช์ าติ แผนพฒั นา
เศรษฐกิจและสังคมแหง่ ชาติ นโยบายสาคัญ
สานักงบประมาณของรัฐสภาได้พิจารณาข้อเสนอการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ของหน่วยรับงบประมาณน้ีแล้ว พบว่า มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงานงบประมาณ
ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมท้ังแผนพัฒนา
เศรษฐกจิ และสงั คมแห่งชาติ และยุทธศาสตรช์ าติ
3. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ
3.1 งบประมาณตามแผนงาน
งบประมาณปี 2564 บริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จากัด ได้รับจัดสรร
ท้ังสิ้น จานวน 2,000 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2564 จานวน 971 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -32.68
โดยงบประมาณจาแนกตามแผนงานตา่ งๆ ดงั นี้
สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 99
วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงการคลัง
แผนงาน หนว่ ย : ลา้ นบาท
รวมท้ังสิน้
1. แผนงานยทุ ธศาสตร์ งบประมาณ ร้อยละ
2,000.0000 100.00
1.1 แผนงานยทุ ธศาสตร์เพื่อสนับสนนุ ดา้ นการสรา้ งความสามารถในการ
แขง่ ขนั 2,000.0000 100.00
ทม่ี า : เอกสารงบประมาณ
3.2 งบประมาณตามงบรายจ่าย
หนว่ ย : ล้านบาท
แผนงาน / ผลผลติ หรอื โครงการ งบบคุ ลากร งบดาเนินการ งบลงทนุ งบเงินอดุ หนนุ งบรายจา่ ยอนื่ เงินนอก งปม. รวม
รวมทง้ั สน้ิ - -- - 2,000.0000 - 2,000.0000
แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอื่ สนับสนุนดา้ นการ - -- - 2,000.0000 - 2,000.0000
สรา้ งความสามารถในการแข่งขัน
โครงการท่ี 1 การบริหารจัดการสินทรัพย์ - -- - 2,000.0000 - 2,000.0000
ดอ้ ยคณุ ภาพ
ท่มี า : เอกสารงบประมาณ
สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 100
วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงการคลัง
4. ขอ้ มูลรายงานการเงนิ
ท่ีมา : www.iam-asset.co.th/adpanel/annual/file/งบการเงิน%202563.pdf
สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 101
วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงการคลัง
สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 102
วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงการคลัง
สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 103
วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงการคลัง
5. ผลการเบกิ จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2562 – 2564)
ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562
งปม. หลังโอนฯ (ลา้ นบาท) เบิกจา่ ย (ลา้ นบาท)
ประจา ลงทุน รวม ประจา ลงทุน รวม
จานวน ร้อยละ จานวน รอ้ ยละ จานวน ร้อยละ
775.170 - 775.170 775.170 100.00 - - 775.170 100.00
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งปม. หลังโอนฯ (ลา้ นบาท) เบกิ จา่ ย (ลา้ นบาท)
ประจา ลงทุน รวม ประจา ลงทุน รวม
จานวน ร้อยละ จานวน รอ้ ยละ จานวน ร้อยละ
2,800.000 - 2,800.000 2,800.000 100.00 - - 2,800.000 100.00
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วนั ท่ี 31 ม.ี ค. 2564
งปม. หลังโอนฯ (ล้านบาท) เบกิ จ่าย (ลา้ นบาท)
ประจา ลงทนุ รวม ประจา ลงทุน รวม
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
2,971.00 - 2,971.00 2,971.00 100 - - 2,971.00 100
ทีม่ า : กรมบญั ชีกลาง
6. ข้อสังเกต/ความเหน็ ของ PBO
6.1การบรหิ ารจดั การสินทรัพยด์ อ้ ยสภาพในชว่ งการแพร่ระบาดของโรคตดิ เชอ้ื ไวรัสโคโรนา 2019
ปัจจบุ ัน การแพร่ระบาดของโรคตดิ เชอ้ื ทาให้เศรษฐกจิ หดตวั ความต้องการท่ีอยู่อาศยั ประเภทที่ต้องใช้
ส่วนกลางร่วมกัน อาทิ คอนโดมิเนียม ลดลง เน่ืองจากความกังวลเก่ียวกับการติดเชื้อ และอาจทาให้ความ
ต้องการท่ีพักอาศัยแนวราบ อาทิ บ้านเด่ียวและทาวน์โฮม เพิ่มสูงขึ้น สถานการณ์ดังกล่าว จะส่งผลต่อการ
บรหิ ารจัดการสนิ ทรัพย์ด้อยคณุ ภาพในส่วนที่เป็นอสงั หารมิ ทรัพย์หรอื ไมอ่ ย่างไร และจะทาให้ภาระงบประมาณ
ในการจดั การสินทรัพยด์ อ้ ยคณุ ภาพของบรรษัทเพิ่มขึ้นหรือไม่ อย่างไร
สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 104
วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงการคลัง
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 14 หน้า 281)
1. วิสัยทศั น์ พนั ธกจิ อานาจหนา้ ที่
- วิสัยทัศน์
ธนาคารที่ดีทสี่ ดุ สาหรับการมีบา้ น (The Best Housing Solution Bank)
- พนั ธกิจ
ทาให้คนไทยมี “บ้าน”
2. ความเชื่อมโยงกบั ยทุ ธศาสตรช์ าติ เป้าหมาย ตวั ชวี้ ดั แผนแม่บทภายใตย้ ทุ ธศาสตรช์ าติ แผนพฒั นา
เศรษฐกิจและสังคมแหง่ ชาติ นโยบายสาคญั
สานกั งบประมาณของรฐั สภาได้พิจารณาข้อเสนอการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ของหน่วยรับงบประมาณน้ีแล้ว พบว่า มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงานงบประมาณ
ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ แต่การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเป็นไปเพ่ือชดเชยผลการ
ดาเนนิ งานโครงการตามนโยบายรฐั ที่ดาเนินการแล้วในอดตี เป็นหลัก หรอื เพอ่ื ชดเชยภาระงบประมาณค้างจ่าย
ท่ีรัฐบาลต้องชดใช้คืนให้กับหน่วยรับงบประมาณ ท่ีได้ทาการสารองค่าใช้จ่ายไปก่อน ดังนั้น การจัดสรร
งบประมาณรายจา่ ยประจาปีแกห่ นว่ ยรับงบประมาณนี้ จะไม่กอ่ ใหเ้ กิดผลลัพธใ์ นปงี บประมาณ พ.ศ. 2565
3. สรุปภาพรวมงบประมาณ
3.1 งบประมาณตามแผนงาน
งบประมาณปี 2565 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้รับจัดสรรท้ังส้ิน จานวน 67.6074 ล้านบาท ลดลง
จากปีงบประมาณ 2564 จานวน 88.7631 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -56.76 โดยงบประมาณจาแนกตาม
แผนงานต่างๆ ดงั น้ี
หนว่ ย : ล้านบาท
แผนงาน งบประมาณ ร้อยละ
รวมท้ังสน้ิ 67.6074 100.00
1. แผนงานยทุ ธศาสตร์
1.1 แผนงานยทุ ธศาสตร์เพ่ือสนบั สนุนดา้ นการสร้างโอกาสและความเสมอ 67.6074 100.00
ภาคทางสงั คม
ทีม่ า : เอกสารงบประมาณ
สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 105
วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงการคลงั
3.2 งบประมาณตามงบรายจ่าย
หนว่ ย : ล้านบาท
แผนงาน / ผลผลติ หรือโครงการ งบบคุ ลากร งบดาเนนิ การ งบลงทนุ งบเงินอดุ หนุน งบรายจา่ ยอน่ื เงินนอก งปม. รวม
รวมทง้ั สนิ้ - -- - 67.6074 - 67.6074
แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอื่ สนบั สนุนดา้ นการ - -- - 67.6074 - 67.6074
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงั คม
โครงการที่ 1 มาตรการสนิ เชอ่ื เพอื่ ทอ่ี ยู่อาศยั - -- - 67.6074 - 67.6074
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทีม่ า : เอกสารงบประมาณ
4. ขอ้ มลู รายงานการเงนิ
ทีม่ า : https://www.ghbank.co.th/information/plan/operational-results/
สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 106
วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงการคลัง
สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 107
วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงการคลัง
สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 108
วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงการคลัง
สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 109
วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงการคลัง
สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 110
วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงการคลงั
5. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปงี บประมาณ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2562 – 2564)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งปม. หลงั โอนฯ (ลา้ นบาท) เบกิ จ่าย (ล้านบาท)
ประจา ลงทนุ รวม ประจา ลงทนุ รวม
จานวน รอ้ ยละ จานวน รอ้ ยละ จานวน ร้อยละ
---------
ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563
งปม. หลังโอนฯ (ล้านบาท) เบกิ จ่าย (ลา้ นบาท)
ประจา ลงทุน รวม ประจา ลงทนุ รวม
จานวน ร้อยละ จานวน รอ้ ยละ จานวน รอ้ ยละ
148.39 - 148.39 94.10 63.41 - - 94.10 63.41
ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วนั ท่ี 31 มี.ค. 2563
งปม. หลังโอนฯ (ลา้ นบาท) เบกิ จ่าย (ลา้ นบาท)
ประจา ลงทุน รวม ประจา ลงทนุ รวม
จานวน ร้อยละ จานวน รอ้ ยละ จานวน ร้อยละ
156.37 - 156.37 122.95 78.62 - - 122.95 78.62
ท่ีมา : กรมบัญชีกลาง
สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 111
วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงการคลงั
กองทนุ ประชารัฐสวสั ดกิ ารเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสงั คม (เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบับ
ท่ี 3 เล่มที่ 20 หน้า 46)
1. วสิ ัยทัศน์ พันธกจิ อานาจหนา้ ที่
- วัตถุประสงค์
ลดความเหลือ่ มลา้ เพิ่มศกั ยภาพให้ประชาชนผู้มรี ายไดน้ อ้ ยมีความเปน็ อยทู่ ่ดี ขี น้ึ
2. ความเชื่อมโยงกบั ยทุ ธศาสตรช์ าติ เป้าหมาย ตัวชวี้ ัดแผนแมบ่ ทภายใต้ยุทธศาสตรช์ าติ แผนพฒั นา
เศรษฐกิจและสงั คมแหง่ ชาติ นโยบายสาคญั
สานกั งบประมาณของรัฐสภาได้พิจารณาข้อเสนอการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ของหน่วยรับงบประมาณน้ีแล้ว พบว่า มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงานงบประมาณ
ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงั คมแหง่ ชาติ และยทุ ธศาสตร์ชาติ
3. สรุปภาพรวมงบประมาณ
3.1 งบประมาณตามแผนงาน
งบประมาณปี 2565 กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคมได้รับจัดสรรท้ังสิ้น
จานวน 30,000 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2564 จานวน 19,500.8342 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
-39.39 โดยงบประมาณจาแนกตามแผนงานต่างๆ ดงั น้ี
หนว่ ย : ลา้ นบาท
แผนงาน งบประมาณ ร้อยละ
รวมท้ังสนิ้ 30,000.0000 100.00
1. แผนงานยุทธศาสตร์
1.1 แผนงานยุทธศาสตรเ์ พ่ือสนบั สนุนดา้ นการสรา้ งโอกาสและความเสมอ 30,000.0000 100.00
ภาคทางสังคม
ท่ีมา : เอกสารงบประมาณ
3.2 งบประมาณตามงบรายจา่ ย
หน่วย : ลา้ นบาท
แผนงาน / ผลผลติ หรอื โครงการ งบบคุ ลากร งบดาเนนิ การ งบลงทนุ งบเงินอดุ หนุน งบรายจา่ ยอน่ื เงินนอก งปม. รวม
รวมทงั้ สนิ้ - -- - 30,000.0000 - 30,000.0000
แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอ่ื สนับสนนุ ดา้ นการ - -- - 30,000.0000 - 30,000.0000
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงั คม
กองทุนประชารัฐสวสั ดกิ ารเพอื่ เศรษฐกจิ ฐาน - -- - 30,000.0000 - 30,000.0000
รากและสงั คม
ทีม่ า : เอกสารงบประมาณ
สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 112
วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงการคลงั
4. ข้อมูลรายงานการเงิน
ทีม่ า : เอกสารงบประมาณ
สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 113
วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงการคลงั
5. ผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณประจาปีงบประมาณ 3 ปียอ้ นหลัง (พ.ศ. 2562 – 2564)
ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562
งปม. หลงั โอนฯ (ล้านบาท) เบิกจา่ ย (ลา้ นบาท)
ประจา ลงทุน รวม ประจา ลงทนุ รวม
จานวน รอ้ ยละ จานวน รอ้ ยละ จานวน ร้อยละ
40,000.000 - 40,000.000 40,000.000 100.00 - - 40,000.000 100.00
ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563
งปม. หลังโอนฯ (ลา้ นบาท) เบิกจ่าย (ล้านบาท)
ประจา ลงทุน รวม ประจา ลงทุน รวม
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
40,000.000 - 40,000.000 40,000.000 100.00 - - 40,000.000 100.00
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วนั ที่ 31 มี.ค. 2564
งปม. หลังโอนฯ (ลา้ นบาท) เบิกจา่ ย (ล้านบาท)
ประจา ลงทนุ รวม ประจา ลงทนุ รวม
จานวน ร้อยละ จานวน รอ้ ยละ จานวน ร้อยละ
49,500.83 - 49,500.83 24,750.42 50.00 - - 24,750.42 50.00
ที่มา : กรมบญั ชกี ลาง
6. ข้อสงั เกต/ความเห็นของ PBO
6.1 คา่ ใชจ้ า่ ยสวสั ดกิ ารของรฐั สูงกวา่ รายได้ของกองทุน
ข้อมูลรายงานการเงินที่ปรากฏตามข้อ 4 ซึ่งเป็นข้อมูลจากเอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 5 (คาดม่วง)
หน้า 668 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนจะมีค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ จานวน 77,291.7560
ล้านบาท และแม้จะได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 30,000.0000
ล้านบาท แต่กองทุนจะยังคงมีรายได้ต่ากว่าค่าใช้จ่ายสะสม จานวน 41,331.2344 ล้านบาท ดังนั้น ภายใต้
สภาวะที่รายได้ไม่เพยี งพอกับค่าใช้จ่ายดังกล่าว กองทุนจะยังคงสามารถดาเนินการ เพื่อบรรลุเป้าหมายการให้
ความชว่ ยเหลือแกป่ ระชาชนต่อไปไดอ้ ย่างไร
สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 114
วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงการคลงั
กองทนุ การออมแห่งชาติ (เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบับที่ 3 เล่มท่ี 20 หน้า 9)
1. วสิ ัยทัศน์ พนั ธกิจ อานาจหน้าที่
- วัตถปุ ระสงค์
เพ่อื ส่งเสรมิ การออมทรัพย์ของสมาชกิ และเพื่อเปน็ หลักประกันการจ่ายบานาญและให้ประโยชน์ตอบ
แทนแกส่ มาชกิ เมื่อสิ้นสมาชิกภาพ
2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมาย ตวั ชี้วัดแผนแมบ่ ทภายใตย้ ทุ ธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกจิ และสังคมแห่งชาติ นโยบายสาคญั
สานกั งบประมาณของรัฐสภาได้พิจารณาข้อเสนอการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ของหน่วยรับงบประมาณน้ีแล้ว พบว่า มคี วามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงานงบประมาณ
ภายใต้ยทุ ธศาสตรก์ ารจัดสรรงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งแผนพฒั นา
เศรษฐกจิ และสงั คมแหง่ ชาติ และยุทธศาสตรช์ าติ
3. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ
3.1 งบประมาณตามแผนงาน
งบประมาณปี 2565 กองทุนการออมแหง่ ชาติไดร้ ับจัดสรรท้ังสนิ้ จานวน 300 ล้านบาท ลดลงจาก
ปีงบประมาณ 2564 จานวน 305.7869 ล้านบาท คิดเปน็ ร้อยละ -50.48 โดยงบประมาณจาแนกตามแผนงาน
ต่างๆ ดงั น้ี
หนว่ ย : ลา้ นบาท
แผนงาน งบประมาณ รอ้ ยละ
รวมทั้งส้นิ 300.0000 100.00
1. แผนงานยุทธศาสตร์
1.1 แผนงานยทุ ธศาสตร์เพ่ือสนับสนนุ ดา้ นการสร้างโอกาสและความเสมอ 300.0000 100.00
ภาคทางสังคม
ที่มา : เอกสารงบประมาณ
3.2 งบประมาณตามงบรายจ่าย
หนว่ ย : ล้านบาท
แผนงาน / ผลผลติ หรือโครงการ งบบคุ ลากร งบดาเนนิ การ งบลงทนุ งบเงินอดุ หนนุ งบรายจา่ ยอน่ื เงินนอก งปม. รวม
รวมทงั้ สนิ้ - -- - 300.0000 - 300.0000
แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอื่ สนบั สนนุ ดา้ นการ - -- - 300.0000 - 300.0000
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงั คม
กองทนุ การออมแห่งชาติ - -- - 300.0000 - 300.0000
ทีม่ า : เอกสารงบประมาณ
สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 115
วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงการคลัง
4. ข้อมลู รายงานการเงนิ
ทีม่ า : เอกสารงบประมาณ หนา้ 116
สานกั งบประมาณของรัฐสภา
วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงการคลัง
5. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 3 ปียอ้ นหลัง (พ.ศ. 2562 – 2564)
ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562
งปม. หลังโอนฯ (ล้านบาท) เบิกจ่าย (ลา้ นบาท)
ประจา ลงทนุ รวม ประจา ลงทนุ รวม
จานวน รอ้ ยละ จานวน ร้อยละ จานวน รอ้ ยละ
299.624 - 299.624 299.624 100.00 - - 299.624 100.00
ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563
งปม. หลงั โอนฯ (ล้านบาท) เบิกจ่าย (ล้านบาท)
ประจา ลงทุน รวม ประจา ลงทนุ รวม
จานวน รอ้ ยละ จานวน รอ้ ยละ จานวน รอ้ ยละ
480.93 - 480.93 480.93 100.00 - - 480.93 100.00
ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วนั ท่ี 31 พ.ค. 2563
งปม. หลงั โอนฯ (ล้านบาท) เบิกจา่ ย (ล้านบาท)
ประจา ลงทุน รวม ประจา ลงทนุ รวม
จานวน รอ้ ยละ จานวน รอ้ ยละ จานวน รอ้ ยละ
605.79 - 605.79 454.34 74.99 - - 454.34 74.99
ทีม่ า : กรมบัญชกี ลาง
สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 117
PBO วเิ คราะหง์ บประมาณอยา่ งมืออาชพี เปน็ กลาง และสรา้ งสรรค์