ĂÜÙŤÖćøบøĉĀćøÿŠüนตĞćบúÛąöĆÜ đ×ต/ĂĞćđõĂ ßุöĒÿÜ ÝĆÜĀüĆดนÙøÿüøøÙŤ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ö.5 àĂ÷- ถนน- Ē×üÜ/ตĞćบú ÛąöĆÜ đ×ต/ĂĞćđõĂ ßุöĒÿÜ ÝĆÜĀüĆดนÙøÿüøøÙŤ 60120 พื้นที่ 29.64 ตćøćÜÖĉโúđöตø ปøąßćÖøทĆ้ÜĀöด 3,513 Ùน ชาย 1,674 คน หญิง 1,839 คน ×้Ăöูú ณ üĆนที่ 8 ÿĉÜĀćÙö 2566
ส่วนที่ 1 คĞćĒถลงปรąÖĂบงบปรąมćณรćยจ่ćย ปรąจĞćปŘงบปรąมćณ พศ ขĂง ĂงคŤÖćรบรĉĀćรส่วนตĞćบลฆąมĆง ĂĞćđภĂชčมĒสง จĆงĀวĆดนครสวรรคŤ
ทŠćนปรąธćนÿภćĄǰĒลąÿมćßĉÖÿภćĂÜÙŤÖćรบรĉĀćรÿŠวนêĞćบลÛąมĆÜ ǰïĆéîĊĚǰëċÜđüúćìĊęñĎšïøĉĀćøìšĂÜëĉęî×ĂÜĂÜÙŤÖćøïøĉĀćøÿŠüîêĞćïúÛąöĆÜǰÝąĕéšđÿîĂøŠćÜךĂïĆââĆêĉÜïðøąöćè øć÷ÝŠć÷ðøąÝĞćðŘêŠĂÿõćĂÜÙŤÖćøïøĉĀćøÿŠüîêĞćïúÛąöĆÜĂĊÖÙøĆĚÜĀîċęÜǰÞąîĆĚîǰĔîēĂÖćÿîĊĚǰñĎšïøĉĀćøìšĂÜëĉęîĂÜÙŤÖćø ïøĉĀćøÿŠüîêĞćïúÛąöĆÜǰÝċÜ×ĂßĊĚĒÝÜĔĀšìŠćîðøąíćîĒúąÿöćßĉÖìčÖìŠćîĕéšìøćïëċÜÿëćîąÖćøÙúĆÜǰêúĂéÝîĀúĆÖ ÖćøĒúąĒîüîē÷ïć÷ÖćøéĞćđîĉîÖćøǰĔîðŘÜïðøąöćèǰó.ý.ǰ2567ǰéĆÜêŠĂĕðîĊĚ 1.ǰÿถćนąÖćรÙลĆÜ 1.1ǰÜïðøąöćèøć÷ÝŠć÷ìĆęüĕð ÙĞćĒถลÜÜบปรąมćè ðøąÖĂïÜïðøąöćèøć÷ÝŠć÷ðøąÝĞćðŘÜïðøąöćèǰó.ý.ǰ2567 1.1.1ǰđÜĉîòćÖíîćÙćøǰÝĞćîüîǰ38,775,637.10ǰïćì 1.1.2ǰđÜĉîÿąÿöǰÝĞćîüîǰ32,174,895.08ǰïćì 1.1.3ǰđÜĉîìčîÿĞćøĂÜđÜĉîÿąÿöǰÝĞćîüîǰ14,233,220.92ǰïćì 1.1.4ǰøć÷ÖćøÖĆîđÜĉîĕüšĒïïÖŠĂĀîĊĚñĎÖóĆîĒúą÷ĆÜĕöŠĕéšđïĉÖÝŠć÷ǰÝĞćîüîǰ0ǰēÙøÜÖćøǰøüöǰ0.00ǰ ïćì 1.1.5ǰøć÷ÖćøÖĆîđÜĉîĕüšēé÷÷ĆÜĕöŠĕéšÖŠĂĀîĊĚñĎÖóĆîǰÝĞćîüîǰ0ǰēÙøÜÖćøǰøüöǰ0.00ǰïćì 1.2ǰđÜĉîÖĎšÙÜÙšćÜǰÝĞćîüîǰ0.00ǰïćì ĔîðŘÜïðøąöćèǰó.ý.ǰ2566ǰèǰüĆîìĊęǰ30ǰÖĆî÷ć÷îǰó.ý.ǰ2566ǰĂÜÙŤÖøðÖÙøĂÜÿŠüîìšĂÜëĉęîöĊ ÿëćîąÖćøđÜĉîǰéĆÜîĊĚ 2.ǰÖćรบรĉĀćรÜบปรąมćèในปีÜบปรąมćèǰพ.ศ.ǰ2565 2.1ǰøć÷øĆïÝøĉÜǰÝĞćîüîǰ33,983,601.79ǰïćìǰðøąÖĂïéšü÷ ĀöüéõćษĊĂćÖø ÝĞćîüî 239,607.61 ïćì ĀöüéÙŠćíøøöđîĊ÷öǰÙŠćðøĆïǰĒúąĔïĂîčâćê ÝĞćîüî 40,818.58 ïćì Āöüéøć÷ĕéšÝćÖìøĆó÷Ťÿĉî ÝĞćîüî 207,247.80 ïćì Āöüéøć÷ĕéšÝćÖÿćíćøèĎðēõÙǰĒúąÖĉÝÖćøóćèĉß÷Ť ÝĞćîüî 0.00 ïćì Āöüéøć÷ĕéšđï็éđêú็é ÝĞćîüî 7,017.87 ïćì Āöüéøć÷ĕéšÝćÖìčî ÝĞćîüî 0.00 ïćì ĀöüéõćษĊÝĆéÿøø ÝĞćîüî 16,404,604.35 ïćì ĀöüéđÜĉîĂčéĀîčî ÝĞćîüî 17,084,305.58 ïćì 2.2ǰđÜĉîĂčéĀîčîìĊęøĆåïćúĔĀšēé÷øąïčüĆêëčðøąÿÜÙŤǰÝĞćîüîǰ8,231,763.63ǰïćì 2.3ǰøć÷ÝŠć÷ÝøĉÜǰÝĞćîüîǰ23,692,659.91ǰïćìǰðøąÖĂïéšü÷
ÜïÖúćÜ ÝĞćîüî 8,316,153.00 ïćì ÜïïčÙúćÖø ÝĞćîüî 7,453,412.00 ïćì ÜïéĞćđîĉîÜćî ÝĞćîüî 6,576,698.91 ïćì ÜïúÜìčî ÝĞćîüî 898,320.00 ïćì ÜïđÜĉîĂčéĀîčî ÝĞćîüî 448,076.00 ïćì Üïøć÷ÝŠć÷Ăืęî ÝĞćîüî 0.00 ïćì 2.4ǰøć÷ÝŠć÷ìĊęÝŠć÷ÝćÖđÜĉîĂčéĀîčîìĊęøĆåïćúĔĀšēé÷øąïčüĆêëčðøąÿÜÙŤǰÝĞćîüîǰ8,231,763.63ǰïćì 2.5ǰöĊÖćøÝŠć÷đÜĉîÿąÿöđóืęĂéĞćđîĉîÖćøêćöĂĞćîćÝĀîšćìĊęǰÝĞćîüîǰ1,953,000.00ǰïćì 2.6ǰøć÷ÝŠć÷ìĊęÝŠć÷ÝćÖđÜĉîìčîÿĞćøĂÜđÜĉîÿąÿöǰÝĞćîüîǰ0.00ǰïćì 2.7ǰøć÷ÝŠć÷ìĊęÝŠć÷ÝćÖđÜĉîÖĎšǰÝĞćîüîǰ0.00ǰïćì
คĞาแถลงงบประมาณ ปรąÖĂบÜบปรąมćณรćยÝŠćยปรąÝĞćปŘÜบปรąมćณǰพ.ศ.ǰ2567 ĂÜÙŤÖćรบรĉĀćรÿŠวนตĞćบลÛąมĆÜ ĂĞćđภĂßčมĒÿÜǰǰÝĆÜĀวĆดนÙรÿวรรÙŤ 1. รายรับ รายรับ รายรับจริง ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566 ประมาณการ ปี 2567 รายได้จัดเก็บเอง ĀมวดภćษีĂćÖร 239,607.61 250,000.00 276,000.00 ĀมวดÙŠćธรรมđนียมǰÙŠćปรĆบǰĒลąใบ Ăนčญćต 40,818.58 16,000.00 19,000.00 Āมวดรćยได้ÝćÖทรĆพยŤÿĉน 207,247.80 200,000.00 200,000.00 Āมวดรćยได้đบ็ดđตล็ด 7,017.87 10,000.00 5,000.00 รวมรายได้จัดเก็บเอง 494,691.86 476,000.00 500,000.00 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ĀมวดภćษีÝĆดÿรร 16,404,604.35 14,424,000.00 15,200,000.00 รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16,404,604.35 14,424,000.00 15,200,000.00 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ĀมวดđÜĉนĂčดĀนčน 17,084,305.58 14,100,000.00 15,500,000.00 รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 17,084,305.58 14,100,000.00 15,500,000.00 รวม 33,983,601.79 29,000,000.00 31,200,000.00
ÙĞćĒëúÜÜïðøąöćè ðøąÖĂïÜïðøąöćèøć÷ÝŠć÷ðøąÝĞćðŘÜïðøąöćèǰóýǰ2567 ĂÜÙŤÖćøïøĉĀćøÿŠüîêĞćïúÛąöĆÜ ĂĞćđõĂßčöĒÿÜǰǰÝĆÜĀüĆéîÙøÿüøøÙŤ 2ǰøć÷ÝŠć÷ øć÷ÝŠć÷ øć÷ÝŠć÷ÝøĉÜ ðŘǰ2565 ðøąöćèÖćø ðŘǰ2566 ðøąöćèÖćø ðŘǰ2567 ÝŠć÷ÝćÖÜïðøąöćè งบกลาง 8,316,153.00 9,155,600.00 9,620,020.00 งบบุคลากร 7,453,412.00 9,548,470.00 11,157,400.00 งบดĞาđนินงาน 6,576,698.91 8,058,010.00 8,599,380.00 งบลงทุน 898,320.00 1,537,720.00 1,126,000.00 งบđงินอุดหนุน 448,076.00 700,200.00 697,200.00 øüöÝŠć÷ÝćÖÜïðøąöćè 23,692,659.91 29,000,000.00 31,200,000.00
ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจĞาปŘงบประมาณ พศ 2 ของ องคŤÖารบริĀารส่วนตĞาบลฆะมัง อĞาเภอชčมแสง จังĀวัดนครสวรรคŤ
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจĞาปŘงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององคŤการบริĀารÿ่วนตĞาบลฆะมัง อĞาđภอชčมĒÿง จังĀวัดนครÿวรรคŤ ด้าน รวม ด้านบริหารทั่วไป ĒผนงานบริĀารงานทั่วไป 14,074,240 Ēผนงานการรักษาความÿงบภายใน 1,169,440 ด้านบริการชุมชนและสังคม Ēผนงานการศึกษา 1,623,180 Ēผนงานÿาธารณÿčข 330,200 ĒผนงานÿังคมÿงđคราะĀŤ 20,000 Ēผนงานการศาÿนา วัฒนธรรม Ēละนันทนาการ 410,000 ด้านการเศรษฐกิจ ĒผนงานอčตÿาĀกรรมĒละการโยธา 3,937,920 Ēผนงานการđกษตร 15,000 ด้านการดĞาเนินงานอื่น Ēผนงานงบกลาง 9,620,020 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 31,200,000
รายจ่ายตามงานแ ĂÜÙŤÖćøบøĉĀćøÿŠ ĂĞćđภĂßุมĒÿÜǰǰÝĆÜ แผนงานงบกลาง งาน งบ งบกลาง รวม งบกลาง 9,620,020 9,620,020 ÜบÖúćÜ 9,620,020 9,620,020
และงบรายจ่าย üนตĞćบúÛąมĆÜ ĀüĆดนÙøÿüøøÙŤ Āน้ćǰ:ǰ1/7
แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน งบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งานควบค การตรวจ งบบุคลากร 5,881,860 1,959,060 đÜĉนđดืĂนǰ(ฝ่ćยÖćøđมืĂÜ) 2,194,080 0 đÜĉนđดืĂนǰ(ฝ่ćยปøąÝĞć) 3,687,780 1,959,060 งบดĞาđนินงาน 5,507,000 320,000 ÙŠćตĂบĒทน 318,000 60,000 ÙŠćใß้ÿĂย 1,265,000 220,000 ÙŠćüĆÿดุ 280,000 40,000 ÙŠćÿćธćøณูปโภÙ 3,644,000 0 งบลงทุน 16,000 0 ÙŠćÙøุภĆณฑŤ 16,000 0 งบđงินอุดหนุน 35,000 0 đÜĉนĂุดĀนุน 35,000 0 รวม 11,439,860 2,279,060
คุมภายในและ จสอบภายใน รวม 355,320 8,196,240 0 2,194,080 355,320 6,002,160 0 5,827,000 0 378,000 0 1,485,000 0 320,000 0 3,644,000 0 16,000 0 16,000 0 35,000 0 35,000 355,320 14,074,240 Āน้ćǰ:ǰ2/7
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน งบ งานบริหารทั่วไปđกี่ยว กับการรักษาความสงบ ภายใน งานป้องกันและบรรđทา สาธารณภัย งบบุคลากร 489,440 0 đÜĉนđดืĂนǰ(ฝ่ćยปøąÝĞć) 489,440 0 งบดĞาđนินงาน 545,000 135,000 ÙŠćตĂบĒทน 40,000 0 ÙŠćใß้ÿĂย 505,000 100,000 ÙŠćüĆÿดุ 0 35,000 รวม 1,034,440 135,000
รวม 489,440 489,440 680,000 40,000 605,000 35,000 1,169,440 Āน้ćǰ:ǰ3/7
แผนงานการศึกษา งาน งบ งานระดับก่อนวัยđรียน และประถมศึกษา รวม งบบุคลากร 478,800 478,800 đÜĉนđดืĂนǰ(ฝ่ćยปøąÝĞć) 478,800 478,800 งบดĞาđนินงาน 642,180 642,180 ÙŠćตĂบĒทน 25,000 25,000 ÙŠćใß้ÿĂย 350,480 350,480 ÙŠćüĆÿดุ 217,500 217,500 ÙŠćÿćธćøณูปโภÙ 49,200 49,200 งบđงินอุดหนุน 502,200 502,200 đÜĉนĂุดĀนุน 502,200 502,200 รวม 1,623,180 1,623,180
Āน้ćǰ:ǰ4/7
แผนงานสาธารณสุข งาน งบ งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น รวม งบดĞาđนินงาน 170,200 170,200 ÙŠćใß้ÿĂย 170,200 170,200 งบđงินอุดหนุน 160,000 160,000 đÜĉนĂุดĀนุน 160,000 160,000 รวม 330,200 330,200 แผนงานสังคมสงđคราะห์ งาน งบ งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงđคราะห์ รวม งบดĞาđนินงาน 20,000 20,000 ÙŠćใß้ÿĂย 20,000 20,000 รวม 20,000 20,000
Āน้ćǰ:ǰ5/7
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งาน งบ งานกีฬาและ นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น งบดĞาđนินงาน 210,000 200,000 ÙŠćใß้ÿĂย 210,000 200,000 รวม 210,000 200,000 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน งบ งานบริหารทั่วไปđกี่ยว กับอุตสาหกรรมและ การโยธา งานก่อสร้าง งบบุคลากร 1,992,920 0 đÜĉนđดืĂนǰ(ฝ่ćยปøąÝĞć) 1,992,920 0 งบดĞาđนินงาน 835,000 0 ÙŠćตĂบĒทน 50,000 0 ÙŠćใß้ÿĂย 585,000 0 ÙŠćüĆÿดุ 200,000 0 งบลงทุน 0 1,110,000 ÙŠćที่ดĉนĒúąÿĉ่ÜÖŠĂÿø้ćÜ 0 1,110,000 รวม 2,827,920 1,110,000
รวม 410,000 410,000 410,000 รวม 1,992,920 1,992,920 835,000 50,000 585,000 200,000 1,110,000 1,110,000 3,937,920 Āน้ćǰ:ǰ6/7
แผนงานการđกษตร งาน งบ งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ รวม งบดĞาđนินงาน 15,000 15,000 ÙŠćใß้ÿĂย 10,000 10,000 ÙŠćüĆÿดุ 5,000 5,000 รวม 15,000 15,000
Āน้ćǰ:ǰ7/7
แผนงาน ยอดรวม ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,074,240 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,169,440 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา 1,623,180 แผนงานสาธารณสุข 330,200 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 410,000 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,937,920 แผนงานการเกษตร 15,000 ด้านการดĞาเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง 9,620,020 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 31,200,000 โดยที่เปŨนการสมควรตัĚงงบประมาณรายจŠายประจĞาปŘงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาศัยอĞานาจตามความ ในพระราชบัญญัติ มาตรา จึงตราขึĚนไว้โดยความเห็นชอบของ และโดยอนุมัติของ............................................... ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นีĚเรียกวŠา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจŠายประจĞาปŘงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นีĚให้ใช้บังคับตัĚงแตŠวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เปŨนต้นไป ข้อ 3 งบประมาณรายจŠายประจĞาปŘงบประมาณ พ.ศ. 2567 เปŨนจĞานวนรวมทัĚงสิĚน 31,200,000 บาท ข้อ 4 งบประมาณรายจŠายทั่วไป จŠายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เปŨนจĞานวนรวมทัĚงสิĚน 31,200,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนีĚ ข้อ 5 งบประมาณรายจŠายเฉพาะการ จŠายจากรายได้ เปŨนจĞานวนรวมทัĚงสิĚน 0 บาท ดังนีĚ งบ ยอดรวม รวมรายจ่าย 0 ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายǰประจĞาปŘงบประมาณǰพ.ศ.ǰ2 องคŤการบริหารส่วนตĞาบลฆะมัง อĞาเภอชุมแสงǰǰจังหวัดนครสวรรคŤ
ข้อ 6 ให้...............................................ปฏิบัติการเบิกจŠายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปŨนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวŠาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น และระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวŠาด้วยการรับเงิน การเบิกจŠายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ เงินขององค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น ข้อ 7 ให้...............................................มีหน้าที่รักษาการให้เปŨนไปตามข้อบัญญัตินีĚ ประกาศ ณ วันที่ ...................................................................... (ลงนาม).................................................. (...............................................) ตĞาแหนŠง ............................................... อนุมัติ (ลงนาม).................................................. (...............................................) ตĞาแหนŠง ...............................................
รายงานประมาณก ปรąจĞćปŘงบปรąมćณ ĂงคŤÖćรบรĉĀćรÿŠวน ĂĞćđภĂชุมĒÿง จĆงĀวĆ รายรับจริง ปี 2564 ปี 2565 หมวดภาษีอากร ภćษีโรงđรืĂนĒลąที่ดĉน 0.00 ภćษีบĞćรุงทšĂงที่ 0.00 12 ภćษีที่ดĉนĒลąÿĉ่งปลูÖÿรšćง 18,581.70 183 ภćษีป้ćย 51,956.00 43 รวมหมวดภาษีอากร 70,537.70 239, หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต คŠćธรรมđนียมใบĂนุญćตÖćรขćยÿุรć 1,202.80 คŠćธรรมđนียมปิด โปรย ตĉดตĆ้งĒผŠนปรąÖćศĀรืĂĒผŠนปลĉว đพื่Ă Öćรโฆษณć 70.00 คŠćธรรมđนียมđÖี่ยวÖĆบÖćรควบคุมĂćคćร 517.47 1 คŠćธรรมđนียมđÖี่ยวÖĆบÖćรบĞćบĆดน้Ğćđÿีย 0.00 คŠćธรรมđนียมđÖี่ยวÖĆบทąđบียนพćณĉชยŤ 150.00 คŠćธรรมđนียมÖćรÿมĆครรĆบđลืĂÖตĆ้งÿมćชĉÖÿภćทšĂงถĉ่นĀรืĂผูš บรĉĀćรทšĂงถĉ่น 0.00 26 คŠćธรรมđนียมใบĂนุญćตปรąÖĂบÖĉจÖćรน้ĞćมĆนđชื้Ăđพลĉง 0.00 คŠćธรรมđนียมĂื่น ๆ 100.00 คŠćปรĆบÖćรผĉดÿĆญญć 12,151.00 10 วĆนที่พĉมพŤ : 8/8/2566 23:55:05
การรายรับ ณ พ.ศ. 2567 นตĞćบลฆąมĆง วĆดนครÿวรรคŤ ประมาณการ ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 0.00 200,000.00 -100.00 % 0.00 2,910.23 0.00 0.00 % 0.00 3,136.38 50,000.00 372.00 % 236,000.00 3,561.00 0.00 100.00 % 40,000.00 ,607.61 250,000.00 276,000.00 853.60 1,200.00 -16.67 % 1,000.00 100.00 0.00 100.00 % 100.00 ,219.85 0.00 100.00 % 1,000.00 20.00 0.00 0.00 % 0.00 330.00 300.00 0.00 % 300.00 6,000.00 0.00 0.00 % 0.00 600.00 0.00 0.00 % 0.00 127.13 500.00 -60.00 % 200.00 0,208.00 13,000.00 15.38 % 15,000.00 Āนšć : 1/3
รายรับจริง ปี 2564 ปี 2565 คŠćใบĂนุญćตđÖี่ยวÖĆบÖćรควบคุมĂćคćร 363.50 คŠćใบĂนุญćตĂื่น ๆ 200.00 รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 14,754.77 40, หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ดĂÖđบี้ย 195,157.06 207 รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 195,157.06 207, หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด đงĉนที่มีผูšĂุทĉศใĀš 22.82 คŠćขćยđĂÖÿćรÖćรจĆดซื้ĂจĆดจšćง 3,600.00 รćยไดšđบ็ดđตล็ดĂื่น ๆ 600.00 6 รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 4,222.82 7, หมวดภาษีจัดสรร ภćษีรถยนตŤ 453,582.84 609 ภćษีมูลคŠćđพĉ่มตćม พ.ร.บ. ÖĞćĀนดĒผนĄ 9,144,414.38 10,547 ภćษีมูลคŠćđพĉ่มตćม พ.ร.บ. จĆดÿรรรćยไดšĄ 1,724,507.15 1,916 ภćษีธุรÖĉจđฉพćą 46,001.37 64 ภćษีÿรรพÿćมĉต 2,876,888.76 2,620 คŠćภćคĀลวงĒลąคŠćธรรมđนียมตćมÖฎĀมćยวŠćดšวยป่ćไมš 0.25 คŠćภćคĀลวงĒรŠ 113,678.61 74 คŠćภćคĀลวงปิโตรđลียม 15,889.06 24 คŠćธรรมđนียมจดทąđบียนÿĉทธĉĒลąนĉตĉÖรรมตćมปรąมวล ÖฎĀมćยที่ดĉน 392,863.00 544 วĆนที่พĉมพŤ : 8/8/2566 23:55:05
ประมาณการ ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 600.00 0.00 100.00 % 600.00 760.00 1,000.00 -20.00 % 800.00 ,818.58 16,000.00 19,000.00 7,247.80 200,000.00 0.00 % 200,000.00 ,247.80 200,000.00 200,000.00 22.87 0.00 100.00 % 100.00 0.00 5,000.00 -100.00 % 0.00 6,995.00 5,000.00 -2.00 % 4,900.00 ,017.87 10,000.00 5,000.00 9,296.19 452,000.00 21.68 % 550,000.00 7,163.85 9,000,000.00 5.56 % 9,500,000.00 6,020.13 1,700,000.00 17.65 % 2,000,000.00 4,909.07 45,000.00 22.22 % 55,000.00 0,609.21 2,700,000.00 -7.41 % 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 4,344.63 120,000.00 -41.67 % 70,000.00 4,872.27 15,000.00 66.67 % 25,000.00 4,349.00 392,000.00 27.55 % 500,000.00 Āนšć : 2/3
รายรับจริง ปี 2564 ปี 2565 คŠćธรรมđนียมĒลąคŠćใชšน้Ğćบćดćล 0.00 3 รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,767,825.42 16,404, หมวดเงินอุดหนุน đงĉนĂุดĀนุนทĆ่วไป 14,144,826.72 17,084 รวมหมวดเงินอุดหนุน 14,144,826.72 17,084, รวมทุกหมวด 29,197,324.49 33,983, วĆนที่พĉมพŤ : 8/8/2566 23:55:05
ประมาณการ ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 3,040.00 0.00 0.00 % 0.00 ,604.35 14,424,000.00 15,200,000.00 4,305.58 14,100,000.00 9.93 % 15,500,000.00 ,305.58 14,100,000.00 15,500,000.00 ,601.79 29,000,000.00 31,200,000.00 Āนšć : 3/3
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปรąจĞćปŘงบปรąมćณǰǰพ.ศ.ǰ2567 ĂงคŤÖćรบรĉĀćรÿŠวนตĞćบลฆąมĆง ĂĞćđภĂชุมĒÿงǰǰจĆงĀวĆดนครÿวรรคŤ ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 31,200,000 บาท แยกเป็น รายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร รวม 276,000 บาท ภćษีที่ดĉนĒลąÿĉ่งปลูÖÿร้ćง จĞćนวน 236,000 บćท ปรąมćณÖćรใÖล้đคียงÖĆบรĆบจรĉงปŘ 2565 ภćษีป้ćย จĞćนวน 40,000 บćท ปรąมćณÖćรใÖล้đคียงÖĆบรĆบจรĉงปŘ 2565 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 19,000 บาท คŠćธรรมđนียมใบĂนุญćตÖćรขćยÿุรć จĞćนวน 1,000 บćท ปรąมćณÖćรใÖล้đคียงÖĆบรĆบจรĉงปŘ 2566 คŠćธรรมđนียมปิดǰโปรยǰตĉดตĆ้งĒผŠนปรąÖćศĀรืĂĒผŠนปลĉวǰđพื่ĂÖćร โฆษณć จĞćนวน 100 บćท ปรąมćณÖćรđทŠćÖĆบรĆบจรĉงปŘ 2565 คŠćธรรมđนียมđÖี่ยวÖĆบÖćรควบคุมĂćคćร จĞćนวน 1,000 บćท ปรąมćณÖćรใÖล้đคียงÖĆบรĆบจรĉงปŘ 2565 คŠćธรรมđนียมđÖี่ยวÖĆบทąđบียนพćณĉชยŤ จĞćนวน 300 บćท ปรąมćณÖćรใÖล้đคียงÖĆบรĆบจรĉงปŘ 2565 คŠćธรรมđนียมĂื่นǰๆ จĞćนวน 200 บćท ปรąมćณÖćรใÖล้đคียงÖĆบรĆบจรĉงปŘ 2565 คŠćปรĆบÖćรผĉดÿĆญญć จĞćนวน 15,000 บćท ปรąมćณÖćรใÖล้đคียงÖĆบรĆบจรĉงปŘ 2566 คŠćใบĂนุญćตđÖี่ยวÖĆบÖćรควบคุมĂćคćร จĞćนวน 600 บćท ปรąมćณÖćรđทŠćÖĆบรĆบจรĉงปŘ 2565 คŠćใบĂนุญćตĂื่นǰๆ จĞćนวน 800 บćท ปรąมćณÖćรใÖล้đคียงÖĆบรĆบจรĉงปŘ 2565 วĆนที่พĉมพŤǰ:ǰ8/8/2566ǰǰ23:57:12 Āน้ćǰ:ǰ1/3
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 200,000 บาท ดĂÖđบี้ย จĞćนวน 200,000 บćท ปรąมćณÖćรใÖล้đคียงÖĆบรĆบจรĉงปŘ 2565 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 5,000 บาท đงĉนที่มีผู้ĂุทĉศใĀ้ จĞćนวน 100 บćท ปรąมćณÖćรใÖล้đคียงÖĆบรĆบจรĉงปŘ 2565 รćยได้đบ็ดđตล็ดĂื่นǰๆ จĞćนวน 4,900 บćท ปรąมćณÖćรใÖล้đคียงÖĆบรĆบจรĉงปŘ 2566 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,200,000 บาท ภćษีรถยนตŤ จĞćนวน 550,000 บćท ปรąมćณÖćรใÖล้đคียงÖĆบรĆบจรĉงปŘ 2565 ภćษีมูลคŠćđพĉ่มตćมǰพ.ร.บ.ǰÖĞćĀนดĒผนĄ จĞćนวน 9,500,000 บćท ปรąมćณÖćรใÖล้đคียงÖĆบรĆบจรĉงปŘ 2565 ภćษีมูลคŠćđพĉ่มตćมǰพ.ร.บ.ǰจĆดÿรรรćยได้Ą จĞćนวน 2,000,000 บćท ปรąมćณÖćรใÖล้đคียงÖĆบรĆบจรĉงปŘ 2565 ภćษีธุรÖĉจđฉพćą จĞćนวน 55,000 บćท ปรąมćณÖćรใÖล้đคียงÖĆบรĆบจรĉงปŘ 2565 ภćษีÿรรพÿćมĉต จĞćนวน 2,500,000 บćท ปรąมćณÖćรใÖล้đคียงÖĆบรĆบจรĉงปŘ 2565 คŠćภćคĀลวงĒรŠ จĞćนวน 70,000 บćท ปรąมćณÖćรใÖล้đคียงÖĆบรĆบจรĉงปŘ 2565 คŠćภćคĀลวงปิโตรđลียม จĞćนวน 25,000 บćท ปรąมćณÖćรใÖล้đคียงÖĆบรĆบจรĉงปŘ 2565 คŠćธรรมđนียมจดทąđบียนÿĉทธĉĒลąนĉตĉÖรรมตćมปรąมวลÖฎĀมćย ที่ดĉน จĞćนวน 500,000 บćท ปรąมćณÖćรใÖล้đคียงÖĆบรĆบจรĉงปŘ 2565 วĆนที่พĉมพŤǰ:ǰ8/8/2566ǰǰ23:57:12 Āน้ćǰ:ǰ2/3
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุน รวม 15,500,000 บาท đงĉนĂุดĀนุนทĆ่วไป จĞćนวน 15,500,000 บćท ปรąมćณÖćรใÖล้đคียงÖĆบรĆบจรĉงปŘ 2565 วĆนที่พĉมพŤǰ:ǰ8/8/2566ǰǰ23:57:12 Āน้ćǰ:ǰ3/3
รายจ่ายจริง ปี 2564 ปี 2565 แผนงานงบกลาง งบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 55,077 63,3 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,189 4,1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,258,400 6,462,1 เบี้ยยังชีพความพิการ 1,243,200 1,172,0 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000 38,5 เงินสĞารองจŠาย 1,068,679 221,0 รายจŠายตามข้อผูกพัน คŠาใช้จŠายในการจัดการจราจร 0 เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแหŠงชาติ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ฯ 67,000 67,0 เงินสมทบกองทุนบĞาเหน็จบĞานาญข้า ราชการสŠวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 0 288,0 รายงานประมาณ ประจĞาปŘงบประมาณ องค์การบริหารสŠว อĞาเภอชุมแสง จังห วันที่พิมพ์ : 9/8/2566 00:02
ประมาณการ ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 373 90,000 0 % 90,000 155 5,000 0 % 5,000 100 6,896,400 2.91 % 7,096,800 000 1,507,200 17.36 % 1,768,800 500 42,000 0 % 42,000 025 800,000 -71.7 % 226,422 0 0 100 % 10,000 000 67,000 0 % 67,000 000 298,000 5.37 % 313,998 ณการรายจ่าย ณ พ.ศ. 2567 นตĞาบลฆะมัง หวัดนครสวรรค์ หน้า : 1/37
รายจ่ายจริง ปี 2564 ปี 2565 เงินสมทบกองทุนบĞาเหน็จบĞานาญข้าราชการสŠวน ท้องถิ่น (กบท.) 290,000 รวมงบกลาง 9,015,545 8,316,1 รวมงบกลาง 9,015,545 8,316,1 รวมงบกลาง 9,015,545 8,316,1 รวมแผนงานงบกลาง 9,015,545 8,316,1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสŠวนท้อง ถิ่น 511,908 415,9 คŠาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร ปกครองสŠวนท้องถิ่น 0 คŠาตอบแทนประจĞาตĞาแหนŠงนายก/รองนายก 41,949 34,1 คŠาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 41,949 34,1 วันที่พิมพ์ : 9/8/2566 00:02
ประมาณการ ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 0 0 0 % 0 53 9,705,600 9,620,020 53 9,705,600 9,620,020 53 9,705,600 9,620,020 53 9,705,600 9,620,020 962 514,080 -100 % 0 0 0 100 % 695,520 139 42,120 184.9 % 120,000 139 42,120 184.9 % 120,000 หน้า : 2/37
รายจ่ายจริง ปี 2564 ปี 2565 คŠาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสŠวนตĞาบล 86,400 67,3 คŠาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง สŠวนท้องถิ่น 1,368,000 701,1 รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,050,206 1,252,7 เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสŠวนท้องถิ่น 2,202,025 2,173,1 เงินเพิ่มตŠาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสŠวน ท้องถิ่น 1,562 เงินประจĞาตĞาแหนŠง 168,000 161,1 คŠาตอบแทนพนักงานจ้าง 427,558 493,2 เงินเพิ่มตŠาง ๆ ของพนักงานจ้าง 29,306 36,0 เงินอื่น ๆ 84,000 84,0 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 2,912,451 2,947,5 รวมงบบุคลากร 4,962,657 4,200,2 วันที่พิมพ์ : 9/8/2566 00:02
ประมาณการ ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 354 86,400 34.17 % 115,920 144 849,600 34.49 % 1,142,640 738 1,534,320 2,194,080 191 2,562,734 12.88 % 2,892,780 0 0 100 % 84,000 112 168,000 0 % 168,000 200 499,920 1.42 % 507,000 000 36,000 0 % 36,000 000 84,000 -100 % 0 503 3,350,654 3,687,780 241 4,884,974 5,881,860 หน้า : 3/37
รายจ่ายจริง ปี 2564 ปี 2565 งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกŠ องค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แกŠองค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น 99,200 315,360 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 0 คŠาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้ รับแตŠงตั้งตามกฎหมายวŠาด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 0 คŠาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง 0 คŠาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 คŠาเชŠาบ้าน 96,000 104,0 เงินชŠวยเหลือการศึกษาบุตร 16,040 เงินชŠวยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจĞา 0 16,8 รวมค่าตอบแทน 211,240 436,180 ค่าใช้สอย รายจŠายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจŠายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 501,347 503,0 วันที่พิมพ์ : 9/8/2566 00:02
ประมาณการ ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 0.5 110,000 -100 % 0 0 0 100 % 30,000 0 0 100 % 50,000 0 0 100 % 30,000 0 20,000 0 % 20,000 000 234,000 -28.21 % 168,000 0 0 0 % 0 820 40,000 -50 % 20,000 0.5 404,000 318,000 048 550,000 0 % 550,000 หน้า : 4/37
รายจ่ายจริง ปี 2564 ปี 2565 รายจŠายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รายจŠายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 รายจŠายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 3,750 1,2 รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ 1. คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 1.คŠาใช้จŠายคŠาธรรมเนียม คŠาลงทะเบียน และคŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการ จĞานวน 200,000.-บาท 108,852 1.คŠาลงทะเบียนในการฝึกอบกรม 0 70,8 2. คŠาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 2.คŠาพวงมาลัย ชŠอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัย 3,000 1,0 3. คŠาใช้จŠายในการเลือกตั้งท้องถิ่น 0 3.คŠาใช้จŠายสĞาหรับการเลือกตั้งของ อปท. 0 189,144 4. คŠาของรางวัลหรือเงินรางวัลคŠาพวงมาลัย ชŠอดอกไม้กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา คŠา ชดใช้คŠาเสียหายหรือคŠาสินไหมทดแทน 0 4. คŠาใช้จŠายในการอบรมคุณธรรม จริยธรรมพนักงานสŠวนตĞาบล 0 10,0 วันที่พิมพ์ : 9/8/2566 00:02
ประมาณการ ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 0 0 100 % 20,000 275 10,000 -100 % 0 0 0 100 % 100,000 0 0 0 % 0 800 100,000 -100 % 0 0 0 100 % 100,000 000 5,000 -100 % 0 0 0 100 % 30,000 4.5 50,000 -100 % 0 0 0 100 % 5,000 000 10,000 -100 % 0 หน้า : 5/37
รายจ่ายจริง ปี 2564 ปี 2565 5. คŠาใช้จŠายในการจัดงานรัฐพิธีและพระ ราชพิธีตŠาง ๆ 0 5. คŠาใช้จŠายในการจัดงานรัฐพิธีและพระ ราชพิธีตŠาง ๆ 0 12,3 6. โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 0 6.คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการ 0 12,1 7. โครงการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสŠวนตĞาบล ลูกจ้างประจĞา พนักงานจ้าง 0 7.โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 0 8. โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ บริหารสŠวนตĞาบล พนักงานสŠวนตĞาบล ลูกจ้างประจĞา พนักงานจ้าง องค์การบริหาร สŠวนตĞาบลฆะมัง 0 9. โครงการชŠวยเหลือประชาชนตามอĞานาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอวงสŠวนท้องถิ่น 0 โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ หล้านภาลัย แหลŠงศิลปวัฒนธรรมท้อง ถิ่น/สถานที่ทŠองเที่ยววิถีชุมชน) 0 4,7 คŠาบĞารุงรักษาและซŠอมแซม 54,530 84,8 วันที่พิมพ์ : 9/8/2566 00:02
ประมาณการ ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 0 0 100 % 20,000 300 20,000 -100 % 0 0 0 100 % 30,000 196 100,000 -100 % 0 0 0 100 % 200,000 0 30,000 -100 % 0 0 0 100 % 10,000 0 0 100 % 100,000 724 0 0 % 0 862 80,000 25 % 100,000 หน้า : 6/37
รายจ่ายจริง ปี 2564 ปี 2565 รวมค่าใช้สอย 671,479 889,349 ค่าวัสดุ วัสดุสĞานักงาน 33,850 29,8 วัสดุงานบ้านงานครัว 0 3,6 วัสดุยานพาหนะและขนสŠง 0 12,8 วัสดุเชื้อเพลิงและหลŠอลื่น 65,531.87 95,203. วัสดุโฆษณาและเผยแพรŠ 0 วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,700 9,4 วัสดุอื่น 0 รวมค่าวัสดุ 104,081.87 150,920. ค่าสาธารณูปโภค คŠาไฟฟ้า 3,010,309.57 3,067,188. คŠาน้Ğาประปา คŠาน้Ğาบาดาล 8,835 6,2 คŠาบริการโทรศัพท์ 1,640.32 1,368. คŠาบริการไปรษณีย์ 4,189 5,9 คŠาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 46,813.47 47,454. คŠาเชŠาพื้นที่เว็บไซต์ และคŠาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 รวมค่าสาธารณูปโภค 3,071,787.36 3,128,272. รวมงบดĞาเนินงาน 4,058,588.23 4,604,723 วันที่พิมพ์ : 9/8/2566 00:02
ประมาณการ ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 9.5 955,000 1,265,000 829 30,000 33.33 % 40,000 688 20,000 0 % 20,000 800 20,000 50 % 30,000 .81 150,000 0 % 150,000 0 5,000 0 % 5,000 400 30,000 0 % 30,000 0 5,000 0 % 5,000 .81 260,000 280,000 .57 3,250,000 7.69 % 3,500,000 281 10,000 0 % 10,000 .55 12,000 25 % 15,000 980 10,000 0 % 10,000 .67 60,000 56.67 % 94,000 0 15,000 0 % 15,000 .79 3,357,000 3,644,000 3.6 4,976,000 5,507,000 หน้า : 7/37
รายจ่ายจริง ปี 2564 ปี 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สĞานักงาน จัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยงโครงเหล็กบุฟองน้Ğา แบบ มีคาดเหล็กขาด้านข้างทั้ง 2 ข้าง จĞานวน 50 ตัว 0 29,0 จัดซื้อเก้าอี้สĞานักงาน 0 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 0 37,0 จัดซื้อโซฟา 1 ที่นั่ง ขนาด 95x80x86 ซม. จĞานวน 8 ตัว 0 30,0 จัดซื้อโซฟา 2 ที่นั่ง ขนาด 150x80x86 ซม. จĞานวน 2 ตัว 0 10,3 จัดซื้อโซฟา 3 ที่นั่ง ขนาด 190x80x86 ซม. จĞานวน 1 ตัว 0 7,1 จัดซื้อโต๊ะทĞางาน 0 จัดซื้อโต๊ะทĞางาน ระดับ 3-6 0 4,2 จัดซื้อโพเดียม ขนาด 60x45x115 ซม. จĞานวน 2 ตัว 0 6,9 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสŠง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 0 วันที่พิมพ์ : 9/8/2566 00:02
ประมาณการ ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 000 0 0 % 0 0 0 100 % 7,000 000 0 0 % 0 080 0 0 % 0 360 0 0 % 0 140 0 0 % 0 0 0 100 % 9,000 280 0 0 % 0 960 0 0 % 0 0 850,000 -100 % 0 หน้า : 8/37
รายจ่ายจริง ปี 2564 ปี 2565 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จĞานวน 3 เครื่อง 0 28,5 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จĞานวน 1 ตัว 0 12,0 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สĞาหรับสĞานักงาน 0 17,0 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 182,3 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คŠาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกŠอสร้าง ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานภายในสĞานักงาน ชั้น 2 องค์การบริหารสŠวนตĞาบลฆะมัง 0 77,0 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 77,0 รวมงบลงทุน 0 259,3 วันที่พิมพ์ : 9/8/2566 00:02