The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ซามูไร พเนจร, 2023-08-18 00:17:39

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประมาณการ ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 500 0 0 % 0 000 0 0 % 0 000 0 0 % 0 320 850,000 16,000 000 0 0 % 0 000 0 0 320 850,000 16,000 หน้า : 9/37


รายจ่ายจริง ปี 2564 ปี 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสŠวนราชการ โครงการศูนย์ปฏิบัติการรŠวมในการชŠวย เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสŠวน ท้องถิ่น อĞาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 10,000 20,0 โครงการศูนย์ปฏิบัติการรŠวมในการชŠวย เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสŠวน ท้องถิ่น อĞาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 0 โครงการศูนย์ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อĞาเภอชุม แสง จังหวัดนครสวรรค์ (โรงพยาบาลสนาม) 5,000 โครงการสนับสนุนงานรัฐพิธีของอĞาเภอชุม แสง 10,000 โครงการสนับสนุนงานรัฐพิธีของอĞาเภอชุม แสง 0 10,0 โครงการสนับสนุนงานรัฐพิธีของอĞาเภอชุม แสง 0 วันที่พิมพ์ : 9/8/2566 00:02


ประมาณการ ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 000 0 0 % 0 0 15,000 0 % 15,000 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 000 0 0 % 0 0 10,000 0 % 10,000 หน้า : 10/37


รายจ่ายจริง ปี 2564 ปี 2565 โครงการสนับสนุนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทาง สังคมแกŠผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผŠานการบĞาบัด รักษาตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 0 รวมเงินอุดหนุน 25,000 30,0 รวมงบเงินอุดหนุน 25,000 30,0 รวมงานบริหารทั่วไป 9,046,245.23 9,094,284 งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสŠวนท้องถิ่น 577,920 703,6 เงินประจĞาตĞาแหนŠง 0 คŠาจ้างลูกจ้างประจĞา 299,800 320,6 คŠาตอบแทนพนักงานจ้าง 256,220 250,5 เงินเพิ่มตŠาง ๆ ของพนักงานจ้าง 23,200 15,5 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 1,157,140 1,290,4 รวมงบบุคลากร 1,157,140 1,290,4 วันที่พิมพ์ : 9/8/2566 00:02


ประมาณการ ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 0 0 100 % 10,000 000 25,000 35,000 000 25,000 35,000 4.6 10,735,974 11,439,860 636 818,880 56.87 % 1,284,540 0 42,000 0 % 42,000 640 349,320 3.81 % 362,640 560 269,508 -4.31 % 257,880 575 12,000 0 % 12,000 411 1,491,708 1,959,060 411 1,491,708 1,959,060 หน้า : 11/37


รายจ่ายจริง ปี 2564 ปี 2565 งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกŠ องค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แกŠองค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น 0 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 0 คŠาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 คŠาเชŠาบ้าน 0 15,0 เงินชŠวยเหลือการศึกษาบุตร เงินชŠวยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจĞา 0 รวมค่าตอบแทน 0 15,0 ค่าใช้สอย รายจŠายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจŠายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 53,620 69,7 รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ คŠาใช้จŠายคŠาธรรมเนียม คŠาลงทะเบียน และ คŠาใช้จŠายเดินทางไปราชการ 53,336 คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการ 0 39,3 วันที่พิมพ์ : 9/8/2566 00:02


ประมาณการ ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 0 10,000 -100 % 0 0 0 100 % 10,000 0 10,000 0 % 10,000 000 51,000 -29.41 % 36,000 0 0 100 % 4,000 000 71,000 60,000 790 120,000 0 % 120,000 0 0 0 % 0 344 50,000 -100 % 0 หน้า : 12/37


รายจ่ายจริง ปี 2564 ปี 2565 คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 คŠาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 42,1 คŠาบĞารุงรักษาและซŠอมแซม 800 รวมค่าใช้สอย 107,756 151,2 ค่าวัสดุ วัสดุสĞานักงาน 9,290 19,7 วัสดุงานบ้านงานครัว 8,277 วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,680 9,4 รวมค่าวัสดุ 47,247 29,1 รวมงบดĞาเนินงาน 155,003 195,3 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สĞาหรับงาน ประมวลผล 0 22,0 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สĞาหรับงานสĞานัก งาน 0 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 22,0 รวมงบลงทุน 0 22,0 รวมงานบริหารงานคลัง 1,312,143 1,507,7 วันที่พิมพ์ : 9/8/2566 00:02


ประมาณการ ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 0 0 100 % 50,000 100 50,000 0 % 50,000 0 0 0 % 0 234 220,000 220,000 719 20,000 0 % 20,000 0 0 0 % 0 400 20,000 0 % 20,000 19 40,000 40,000 353 331,000 320,000 000 0 0 % 0 0 17,000 -100 % 0 000 17,000 0 000 17,000 0 764 1,839,708 2,279,060 หน้า : 13/37


รายจ่ายจริง ปี 2564 ปี 2565 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสŠวนท้องถิ่น 0 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 0 รวมงบบุคลากร 0 รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,358,388.23 10,602,048 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสŠวนท้องถิ่น 160,380 170,0 เงินเพิ่มตŠาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสŠวน ท้องถิ่น 330 คŠาตอบแทนพนักงานจ้าง 257,760 264,7 เงินเพิ่มตŠาง ๆ ของพนักงานจ้าง 21,660 14,7 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 440,130 449,4 รวมงบบุคลากร 440,130 449,4 วันที่พิมพ์ : 9/8/2566 00:02


ประมาณการ ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 0 238,560 48.94 % 355,320 0 238,560 355,320 0 238,560 355,320 0 238,560 355,320 8.6 12,814,242 14,074,240 040 178,200 11.58 % 198,840 0 0 0 % 0 720 270,984 2.81 % 278,600 700 12,000 0 % 12,000 460 461,184 489,440 460 461,184 489,440 หน้า : 14/37


รายจ่ายจริง ปี 2564 ปี 2565 งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกŠ องค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น คŠาป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน 0 เงินชŠวยเหลือการศึกษาบุตร 6,900 เงินชŠวยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจĞา 0 2,1 รวมค่าตอบแทน 6,900 2,1 ค่าใช้สอย รายจŠายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจŠายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 557,557 396,0 รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการ 0 2,0 คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 คŠาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 25,0 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ทางถนนชŠวงเทศกาล 23,620 29,4 วันที่พิมพ์ : 9/8/2566 00:02


ประมาณการ ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 0 0 100 % 30,000 0 0 0 % 0 100 10,000 0 % 10,000 00 10,000 40,000 000 630,000 -28.57 % 450,000 000 10,000 -100 % 0 0 0 100 % 10,000 000 10,000 0 % 10,000 420 30,000 -33.33 % 20,000 หน้า : 15/37


รายจ่ายจริง ปี 2564 ปี 2565 โครงการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินภายในตĞาบล 0 รวมค่าใช้สอย 581,177 452,4 ค่าสาธารณูปโภค คŠาน้Ğาประปา คŠาน้Ğาบาดาล 580 รวมค่าสาธารณูปโภค 580 รวมงบดĞาเนินงาน 588,657 454,5 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สĞานักงาน จัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 4,0 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สĞาหรับสĞานักงาน 0 17,0 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 21,0 รวมงบลงทุน 0 21,0 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1,028,787 924,9 วันที่พิมพ์ : 9/8/2566 00:02


ประมาณการ ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 0 20,000 -25 % 15,000 420 700,000 505,000 0 0 0 % 0 0 0 0 520 710,000 545,000 000 0 0 % 0 000 0 0 % 0 000 0 0 000 0 0 980 1,171,184 1,034,440 หน้า : 16/37


รายจ่ายจริง ปี 2564 ปี 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกŠ องค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แกŠองค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น 46,560 25,8 รวมค่าตอบแทน 46,560 25,8 ค่าใช้สอย รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ โครงการฝึกทบทวน อปพร. 0 โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน 0 โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ 0 คŠาบĞารุงรักษาและซŠอมแซม 167,000 รวมค่าใช้สอย 167,000 ค่าวัสดุ วัสดุเครื่องแตŠงกาย 0 วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 23,4 วันที่พิมพ์ : 9/8/2566 00:02


ประมาณการ ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 800 50,000 -100 % 0 800 50,000 0 0 0 100 % 50,000 0 200,000 -100 % 0 0 50,000 -40 % 30,000 0 0 100 % 20,000 0 250,000 100,000 0 80,000 -81.25 % 15,000 400 28,000 -100 % 0 หน้า : 17/37


รายจ่ายจริง ปี 2564 ปี 2565 วัสดุอื่น 0 รวมค่าวัสดุ 0 23,4 รวมงบดĞาเนินงาน 213,560 49,2 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเลื่อยโซŠยนต์ ขนาด 11.5 นิ้ว จĞานวน 1 เครื่อง 0 12,0 ครุภัณฑ์กŠอสร้าง คŠาจัดซื้อเครื่Ǵองเลี่อยโซŠยนต์ จĞานวน 1 เครื่อง ขนาด 18 นิ้ว ราคาเครื่องละ 14,500.-บาท 14,500 รวมค่าครุภัณฑ์ 14,500 12,0 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คŠากŠอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดเจาะบŠอบาดาลพร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้Ğา 98,000 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 98,000 รวมงบลงทุน 112,500 12,0 รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 326,060 61,2 วันที่พิมพ์ : 9/8/2566 00:02


ประมาณการ ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 0 0 100 % 20,000 400 108,000 35,000 200 408,000 135,000 000 0 0 % 0 0 0 0 % 0 000 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 000 0 0 200 408,000 135,000 หน้า : 18/37


รายจ่ายจริง ปี 2564 ปี 2565 รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,354,847 986,1 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสŠวนท้องถิ่น 265,440 280,5 เงินวิทยฐานะ 0 59,5 คŠาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 63,0 เงินเพิ่มตŠาง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 7,0 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 385,440 410,0 รวมงบบุคลากร 385,440 410,0 งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน เงินชŠวยเหลือการศึกษาบุตร 16,590 เงินชŠวยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจĞา 0 25,0 รวมค่าตอบแทน 16,590 25,0 ค่าใช้สอย รายจŠายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจŠายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 210,000 171,0 วันที่พิมพ์ : 9/8/2566 00:02


ประมาณการ ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 80 1,579,184 1,169,440 500 284,000 11.55 % 316,800 500 42,000 0 % 42,000 000 108,000 0 % 108,000 000 12,000 0 % 12,000 000 446,000 478,800 000 446,000 478,800 0 0 0 % 0 000 25,000 0 % 25,000 000 25,000 25,000 000 220,000 0 % 220,000 หน้า : 19/37


รายจ่ายจริง ปี 2564 ปี 2565 รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ คŠาจัดการเรียนการสอน 40,800 25,5 คŠาใช้จŠายในการจัดการศึกษาสĞาหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก 27,120 16,9 คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการ 0 คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 คŠาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 โครงการวันเด็กแหŠงชาติ 0 โครงการสนับสนุนคŠาใช้จŠายการบริหาร สถานศึกษา 0 โครงการอาหารกลางวันสĞาหรับเด็กเล็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 117,600 77,1 รวมค่าใช้สอย 395,520 290,6 ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 0 230,8 คŠาอาหารเสริม (นม) 220,296.28 รวมค่าวัสดุ 220,296.28 230,8 วันที่พิมพ์ : 9/8/2566 00:02


ประมาณการ ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 500 0 0 % 0 950 0 0 % 0 0 10,000 -100 % 0 0 0 100 % 10,000 0 10,000 0 % 10,000 0 0 100 % 15,000 0 184,110 -48.14 % 95,480 175 0 0 % 0 625 424,110 350,480 806 232,700 -6.53 % 217,500 0 0 0 % 0 806 232,700 217,500 หน้า : 20/37


รายจ่ายจริง ปี 2564 ปี 2565 ค่าสาธารณูปโภค คŠาไฟฟ้า 0 คŠาน้Ğาประปา คŠาน้Ğาบาดาล 0 คŠาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 รวมค่าสาธารณูปโภค 0 รวมงบดĞาเนินงาน 632,406.28 546,4 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สĞานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสŠวน (ราคารวมคŠาติดตั้ง) 0 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 รวมงบลงทุน 0 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสŠวนราชการ โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน 0 วันที่พิมพ์ : 9/8/2566 00:02


ประมาณการ ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 0 40,000 0 % 40,000 0 1,200 0 % 1,200 0 8,000 0 % 8,000 0 49,200 49,200 431 731,010 642,180 0 64,400 -100 % 0 0 64,400 0 0 64,400 0 0 515,200 -2.52 % 502,200 หน้า : 21/37


รายจ่ายจริง ปี 2564 ปี 2565 อุดหนุนกิจการด้านการศึกษา (อาหารกลาง วัน) ให้แกŠโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน 359,480 398,0 รวมเงินอุดหนุน 359,480 398,0 รวมงบเงินอุดหนุน 359,480 398,0 รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,377,326.28 1,354,5 รวมแผนงานการศึกษา 1,377,326.28 1,354,5 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบดĞาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือด ออก 25,200 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 50,835 รวมค่าใช้สอย 76,035 วันที่พิมพ์ : 9/8/2566 00:02


ประมาณการ ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 076 0 0 % 0 076 515,200 502,200 076 515,200 502,200 507 1,756,610 1,623,180 507 1,756,610 1,623,180 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 หน้า : 22/37


รายจ่ายจริง ปี 2564 ปี 2565 ค่าวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2,600 รวมค่าวัสดุ 2,600 รวมงบดĞาเนินงาน 78,635 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 78,635 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบดĞาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจŠายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจŠายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 คŠาจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก 0 รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือด ออก 0 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือด ออก 0 21,175 วันที่พิมพ์ : 9/8/2566 00:02


ประมาณการ ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000 0 % 50,000 0 0 100 % 10,200 0 40,000 -25 % 30,000 5.1 0 0 % 0 หน้า : 23/37


รายจ่ายจริง ปี 2564 ปี 2565 โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันการเกิด โรคอื่น ๆ ในตĞาบล 0 12,0 โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันการเกิด โรคอื่น ๆ ในตĞาบล 0 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษ สุนัขบ้า 0 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษ สุนัขบ้า 0 48,3 รวมค่าใช้สอย 0 81,475 ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 0 30,0 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 29,550 17,9 รวมค่าวัสดุ 29,550 47,9 รวมงบดĞาเนินงาน 29,550 129,405 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสŠวนราชการ โครงการศูนย์ป้องกันควบคุมโรคติดตŠอเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อĞาเภอชุม แสง จังหวัดนครสวรรค์ (COmmunity Isolation) 0 20,0 วันที่พิมพ์ : 9/8/2566 00:02


ประมาณการ ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 000 0 0 % 0 0 20,000 0 % 20,000 0 60,000 0 % 60,000 300 0 0 % 0 5.1 170,000 170,200 000 0 0 % 0 930 0 0 % 0 930 0 0 5.1 170,000 170,200 000 0 0 % 0 หน้า : 24/37


รายจ่ายจริง ปี 2564 ปี 2565 เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน โครงการพระราชดĞาริด้านสาธารณสุข 0 รวมเงินอุดหนุน 0 20,0 รวมงบเงินอุดหนุน 0 20,0 รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 29,550 149,405 รวมแผนงานสาธารณสุข 108,185 149,405 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบดĞาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ โครงการพัฒนากลุŠมแมŠบ้าน สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 0 วันที่พิมพ์ : 9/8/2566 00:02


ประมาณการ ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 0 160,000 0 % 160,000 000 160,000 160,000 000 160,000 160,000 5.1 330,000 330,200 5.1 330,000 330,200 0 10,000 0 % 10,000 หน้า : 25/37


รายจ่ายจริง ปี 2564 ปี 2565 โครงการพัฒนาสŠงเสริมอาชีพและการ สงเคราะห์ชŠวยเหลือผู้ด้อยโอกาส 0 รวมค่าใช้สอย 0 รวมงบดĞาเนินงาน 0 รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสŠวนท้องถิ่น 422,760 เงินประจĞาตĞาแหนŠง 42,000 คŠาตอบแทนพนักงานจ้าง 589,500 เงินเพิ่มตŠาง ๆ ของพนักงานจ้าง 7,500 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 1,061,760 รวมงบบุคลากร 1,061,760 วันที่พิมพ์ : 9/8/2566 00:02


ประมาณการ ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 0 10,000 0 % 10,000 0 20,000 20,000 0 20,000 20,000 0 20,000 20,000 0 20,000 20,000 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 หน้า : 26/37


รายจ่ายจริง ปี 2564 ปี 2565 งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาเชŠาบ้าน 45,000 เงินชŠวยเหลือการศึกษาบุตร 1,870 รวมค่าตอบแทน 46,870 ค่าใช้สอย รายจŠายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจŠายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 105,000 รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ 1.คŠาใช้จŠายธรรมเนียม คŠาลงทะเบียน และ คŠาใช้จŠายเดินทางไปราชการ 14,700 คŠาบĞารุงรักษาและซŠอมแซม 123,900 รวมค่าใช้สอย 243,600 ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 74,770 วัสดุกŠอสร้าง 272,830 รวมค่าวัสดุ 347,600 รวมงบดĞาเนินงาน 638,070 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,699,830 วันที่พิมพ์ : 9/8/2566 00:02


ประมาณการ ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 หน้า : 27/37


รายจ่ายจริง ปี 2564 ปี 2565 รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,699,830 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบดĞาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ โครงการจัดการแขŠงขันกีฬาในตĞาบล (สิงห์ ตĞาบล) 0 โครงการจัดสŠงนักกีฬาเข้ารŠวมการแขŠงขัน อปท.สัมพันธ์ อĞาเภอชุมแสง 0 รวมค่าใช้สอย 0 รวมงบดĞาเนินงาน 0 รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 วันที่พิมพ์ : 9/8/2566 00:02


ประมาณการ ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 0 0 0 0 100,000 50 % 150,000 0 60,000 0 % 60,000 0 160,000 210,000 0 160,000 210,000 0 160,000 210,000 หน้า : 28/37


รายจ่ายจริง ปี 2564 ปี 2565 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดĞาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ โครงการจัดงานเทศกาลกินปลาแมŠน้Ğาและ สืบสานวัฒนธรรมไทดĞา 0 โครงการจัดงานเทศกาลกินปลาแมŠน้Ğาและ สืบสานวัฒนธรรมไทดĞา 137,840 โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงชม ไหลเรือไฟ 0 โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงชม ไหลเรือไฟ 99,960 รวมค่าใช้สอย 237,800 รวมงบดĞาเนินงาน 237,800 รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 237,800 รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 237,800 วันที่พิมพ์ : 9/8/2566 00:02


ประมาณการ ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 0 0 100 % 50,000 0 0 0 % 0 0 139,000 7.91 % 150,000 0 0 0 % 0 0 139,000 200,000 0 139,000 200,000 0 139,000 200,000 0 299,000 410,000 หน้า : 29/37


รายจ่ายจริง ปี 2564 ปี 2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสŠวนท้องถิ่น 0 439,0 เงินเพิ่มตŠาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสŠวน ท้องถิ่น 0 เงินประจĞาตĞาแหนŠง 0 42,0 คŠาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 614,2 เงินเพิ่มตŠาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 8,0 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 0 1,103,3 รวมงบบุคลากร 0 1,103,3 งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกŠ องค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แกŠองค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น 0 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 0 คŠาเชŠาบ้าน 0 66,1 วันที่พิมพ์ : 9/8/2566 00:02


ประมาณการ ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 020 130,800 851.62 % 1,244,720 0 24,000 -100 % 0 000 22,000 90.91 % 42,000 280 653,244 6.27 % 694,200 000 12,000 0 % 12,000 300 842,044 1,992,920 300 842,044 1,992,920 0 10,000 -100 % 0 0 0 100 % 10,000 193 52,000 -42.31 % 30,000 หน้า : 30/37


รายจ่ายจริง ปี 2564 ปี 2565 เงินชŠวยเหลือการศึกษาบุตร เงินชŠวยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจĞา 0 4,6 รวมค่าตอบแทน 0 70,7 ค่าใช้สอย รายจŠายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจŠายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 265,5 รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการ 0 คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 คŠาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 คŠาบĞารุงรักษาและซŠอมแซม 0 72,7 รวมค่าใช้สอย 0 338,2 ค่าวัสดุ วัสดุสĞานักงาน 0 9,0 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 38,577. วัสดุกŠอสร้าง 0 75,064. วันที่พิมพ์ : 9/8/2566 00:02


ประมาณการ ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 600 10,000 0 % 10,000 793 72,000 50,000 500 530,000 -33.96 % 350,000 0 20,000 -100 % 0 0 0 100 % 15,000 0 20,000 0 % 20,000 750 200,000 0 % 200,000 250 770,000 585,000 061 10,000 0 % 10,000 .78 60,000 150 % 150,000 .43 50,000 -60 % 20,000 หน้า : 31/37


รายจ่ายจริง ปี 2564 ปี 2565 วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 4,6 รวมค่าวัสดุ 0 127,383. รวมงบดĞาเนินงาน 0 536,426. งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สĞาหรับงานสĞานัก งาน 0 17,0 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สĞาหรับ งานประมวลผล 0 22,0 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 39,0 รวมงบลงทุน 0 39,0 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 1,678,726. วันที่พิมพ์ : 9/8/2566 00:02


ประมาณการ ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 680 20,000 0 % 20,000 .21 140,000 200,000 .21 982,000 835,000 000 0 0 % 0 000 0 0 % 0 000 0 0 000 0 0 .21 1,824,044 2,827,920 หน้า : 32/37


รายจ่ายจริง ปี 2564 ปี 2565 งานก่อสร้าง งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกŠ องค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แกŠองค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น 0 57,9 รวมค่าตอบแทน 0 57,9 รวมงบดĞาเนินงาน 0 57,9 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กŠอสร้าง จัดซื้อเครื่องตบดิน 0 21,0 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 21,0 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คŠากŠอสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการกŠอสร้างกŠอสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านนายทวี หมูŠที่ 3 ตĞาบล ฆะมัง 0 วันที่พิมพ์ : 9/8/2566 00:02


ประมาณการ ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 900 50,000 -100 % 0 900 50,000 0 900 50,000 0 000 0 0 % 0 000 0 0 0 0 100 % 355,000 หน้า : 33/37


รายจ่ายจริง ปี 2564 ปี 2565 โครงการกŠอสร้างกŠอสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านนายยุทธ์ถึงบ้านผู้ใหญŠ ลอย หมูที่ 4 ตĞาบลฆะมัง 0 โครงการกŠอสร้างถนนคอนกรีตสริมเหล็ก สายพนังกั้นน้Ğา(ริมแมŠน้Ğา) หมูŠที่ 2 0 โครงการกŠอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสĞาอางค์ สิงห์เดช หมูŠที่ 7 0 โครงการกŠอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายลĞายอง หมูŠที่ 3 0 357,0 โครงการกŠอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญŠสุนิสา หมูŠที่ 8 ตĞาบลฆะมัง 0 คŠากŠอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกŠอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสุนันท์ หมูŠที่ 1 289,000 โครงการกŠอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายณรงค์ถึงบ้านนายสิงห์ หมูŠที่ 7 64,000 โครงการกŠอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสถานีสูบน้Ğา หมูŠที่ 5 (บ้านนายพยุง สิงห์ วี) 173,000 โครงการซŠอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปหนองยาว หมูŠที่ 8 141,000 โครงการซŠอมแซมประตูระบายน้Ğา หมูŠที่ 4 210,000 วันที่พิมพ์ : 9/8/2566 00:02


Click to View FlipBook Version