The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by homi.suck, 2021-12-04 21:13:07

Dok RENSTRA Bappeda Tahun 2017-2022

Dok RENSTRA Bappeda Tahun 2017-2022

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Data 2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi
Kegiatan Program Capaian pada akhir Perangkat
target Rp 2019 2020 2021 2022
(outcome) dan pada periode Renstra Daerah
Kegiatan (Output) Tahun SKPD Penang-
Awal gungjawab
Perenca target Rp
naan target Rp target Rp target Rp target Rp

1. Mewujudkan 1.3 078 Perencanaan, Rata-rata capaian
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Pengendalian dan kinerja kegiatan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Evaluasi UKPD subbidang
daerah
Pembangunan pemerintahan 0 85 83.160. 0 - 0 - 0 -0- 85 83.160. Suban DKI
000 000 Adm. JB Jakarta
Bidang

Pemerintahan

Kota Adm Jakarta

Barat

1. Mewujudkan 1.3 078 Perencanaan, Rata-rata capaian
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Pengendalian dan kinerja kegiatan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Evaluasi UKPD subbidang 58.700. 58.700. Suban DKI
daerah 000 000 Adm. JS Jakarta
Pembangunan perekonomian dan 0 85 0 - 0 - 0 -0- 85

Bidang Ekbang pembangunan

Kota Administrasi

Jakarta Selatan

1. Mewujudkan 1.3 078 Perencanaan, Rata-rata capaian
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Pengendalian dan kinerja kegiatan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Evaluasi UKPD subbidang 60.590. 60.590. Suban DKI
daerah 000 000 Adm. JS Jakarta
Pembangunan kesejahteraan 0 85 0 - 0 - 0 -0- 85

Bidang Kesra rakyat

Kota Administrasi

Jakarta Selatan

1. Mewujudkan 1.3 078 Perencanaan, Rata-rata capaian
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Pengendalian dan kinerja kegiatan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Evaluasi UKPD subbidang
daerah
Pembangunan pemerintahan 0 85 78.200. 0 - 0 - 0 -0- 85 78.200. Suban DKI
000 000 Adm. JS Jakarta
Bidang

Pemerintahan

Kota Administrasi

Jakarta Selatan

1. Mewujudkan 1.3 078 Perencanaan, Rata-rata capaian
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Pengendalian dan kinerja kegiatan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Evaluasi UKPD subbidang 66.850. 66.850. Suban DKI
daerah 000 000 Adm. JT Jakarta
Pembangunan perekonomian dan 0 85 0 - 0 - 0 -0- 85

Bidang Ekbang pembangunan

Kota Adm Jakarta

Timur

101 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

102 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Data 2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi
Kegiatan Program Capaian pada akhir Perangkat
target Rp 2019 2020 2021 2022
(outcome) dan pada periode Renstra Daerah
Kegiatan (Output) Tahun SKPD Penang-
Awal gungjawab
Perenca target Rp
naan target Rp target Rp target Rp target Rp

1. Mewujudkan 1.3 078 Perencanaan, Rata-rata capaian
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Pengendalian dan kinerja kegiatan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Evaluasi UKPD subbidang 77.575. 77.575. Suban DKI
daerah 000 000 Adm. JT Jakarta
Pembangunan kesejahteraan 0 85 0 - 0 - 0 -0- 85

Bidang Kesra rakyat

Kota Jakarta

Timur

1. Mewujudkan 1.3 078 Perencanaan, Rata-rata capaian
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Pengendalian dan kinerja kegiatan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Evaluasi UKPD subbidang
daerah
Pembangunan pemerintahan 0 85 84.250. 0 - 0 - 0 -0- 85 84.250. Suban DKI
000 000 Adm. JT Jakarta
Bidang

Pemerintahan

Kota Adm Jakarta

Timur

1. Mewujudkan 1.3 078 Perencanaan, Rata-rata capaian
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Pengendalian dan kinerja kegiatan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Evaluasi UKPD subbidang Suban
daerah Adm. Kep.
Pembangunan kesejahteraan 0 85 26.000. 0 - 0 - 0 -0- 85 26.000. DKI
000 000 Seribu Jakarta
Bidang Kesra dan rakyat dan

Pemerintahan pemerintahan

Kab Adm Kep

Seribu

1. Mewujudkan 1.3 078 Perencanaan, Rata-rata capaian
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Pengendalian dan kinerja kegiatan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Evaluasi UKPD subbidang 26.000. 26.000. Suban DKI
daerah 000 000 Adm. Kep. Jakarta
Pembangunan perekonomian dan 0 85 0 - 0 - 0 -0- 85
Seribu
Bidang Ekbang pembangunan

Kab Adm Kep

Seribu

1. Mewujudkan 1.3 078 Program persentase
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Perencanaan, keselarasan RKPD
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Pengendalian dan terhadap KUA 0 100 535.200 0 - 0 - 0 -0- 100 535.200
daerah .000 .000
Evaluasi PPAS

Pembangunan

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Data 2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi
Kegiatan Program Capaian pada akhir Perangkat
target Rp 2019 2020 2021 2022
(outcome) dan pada periode Renstra Daerah
Kegiatan (Output) Tahun SKPD Penang-
Awal gungjawab
Jumlah sistem yang Perenca target Rp
dikembangkan naan target Rp target Rp target Rp target Rp

1. Mewujudkan 1.3 078 Pengembangan Jumlah sistem yang 1 1 335.400 0 - 0 - 0 -0- 1 335.400 Pusdatin DKI
Sasaran Meningkatnya Sistem Analisa dikembangkan .000 .000 Renbang Jakarta
Pembangunan kualitas dan Dashboard
Daerah secara perencanaan Perencanaan 1 1 199.800 0 - 0 - 0 -0- 1 199.800 Pusdatin DKI
Efektif dan Efisien pembangunan Pembangunan .000 .000 Renbang Jakarta
daerah
1. Mewujudkan 078 Pengembangan
Sasaran 1.3 Sistem Informasi
Pembangunan Meningkatnya Perencanaan
Daerah secara kualitas APBD
Efektif dan Efisien perencanaan
pembangunan 078 Program persentase
1. Mewujudkan daerah
Sasaran Perencanaan, keselarasan
Pembangunan 1.3
Daerah secara Meningkatnya Pengendalian dan Renstra SKPD 0 100 262.450 0 - 0 - 0 -0- 100 262.450
Efektif dan Efisien kualitas .077 .077
perencanaan Evaluasi terhadap RPJMD
1. Mewujudkan pembangunan
Sasaran daerah Pembangunan
Pembangunan
Daerah secara 1.3 078 Pengelolaan dan Jumlah sistem yang
Efektif dan Efisien Meningkatnya
kualitas Pengembangan dikembangkan
perencanaan
pembangunan Sistem Informasi 0 1 214.650 0 - 0 - 0 -0- 1 214.650 Pusdatin DKI
daerah Perencanaan .000 .000 Renbang Jakarta
Pembangunan

Jangka

Menengah

1. Mewujudkan 1.3 078 Penyusunan Persentase
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Renstra Bappeda ketepatan waktu
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Provinsi DKI penyusunan 0 100 47.800. 0 - 0 - 0 -0- 100 47.800. Sekretariat DKI
daerah 077 077 Jakarta
1. Mewujudkan Jakarta Tahun Renstra Bappeda
Sasaran 1.3
Pembangunan Meningkatnya 2018-2022.
Daerah secara kualitas
Efektif dan Efisien perencanaan 078 Program persentase data set
pembangunan
daerah Perencanaan, informasi publik

Pengendalian dan yang diverifikasi dan 0 50 1.669.5 0 - 0 - 0 -0- 50 1.669.5
02.926 02.926
Evaluasi terpublikasi kepada

Pembangunan masyarakat

103 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

104 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Data 2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi
Kegiatan Program Capaian pada akhir Perangkat
target Rp 2019 2020 2021 2022
(outcome) dan pada periode Renstra Daerah
Kegiatan (Output) Tahun SKPD Penang-
Awal gungjawab
Perenca target Rp
naan target Rp target Rp target Rp target Rp

1. Mewujudkan 1.3 078 Pengelolaan Data Jumlah Data
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Terbuka terbuka yang
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan dikelola 0 1100 350.447 0 - 0 - 0 -0- 1100 350.447 Pusdatin DKI
daerah .424 .424 Renbang Jakarta
1. Mewujudkan
Sasaran 1.3 078 Publikasi Data Jumlah jenis data
Pembangunan Meningkatnya
Daerah secara kualitas dan Informasi dan informasi yang
Efektif dan Efisien perencanaan
pembangunan Pembangunan di publikasikan 0 8 448.013 0 - 0 - 0 -0- 8 448.013 Pusdatin DKI
1. Mewujudkan daerah .712 .712 Renbang Jakarta
Sasaran
Pembangunan 1.3 078 Pengembangan Jumlah sistem yang
Daerah secara Meningkatnya
Efektif dan Efisien kualitas Sistem dikembangkan
perencanaan
1. Mewujudkan pembangunan Knowledge 0 1 339.150 0 - 0 - 0 -0- 1 339.150 Pusdatin DKI
Sasaran daerah Management .000 .000 Renbang Jakarta
Pembangunan
Daerah secara 1.3 Bappeda
Efektif dan Efisien Meningkatnya
kualitas 078 Pengelolaan dan Jumlah sistem yang
1. Mewujudkan perencanaan
Sasaran pembangunan Pengembangan dikembangkan
Pembangunan daerah
Daerah secara Sistem Informasi 0 1 211.534 0 - 0 - 0 -0- 1 211.534 Pusdatin DKI
Efektif dan Efisien 1.3 Jakarta Peduli .140 .140 Renbang Jakarta
Meningkatnya
kualitas (SIJALI)
perencanaan
pembangunan 078 Pengelolaan dan Jumlah sistem yang
daerah
Pengembangan dikembangkan

Sistem Database

Perencanaan 0 1 135.810 0 - 0 - 0 -0- 1 135.810 Pusdatin DKI
Spasial, Nasional .000 .000 Renbang Jakarta
dan Simpul

Jaringan Data

Spasial

1. Mewujudkan 1.3 078 Pengelolaan Jumlah pustakawan
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Perpustakaan yang ditugaskan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Bappeda 0 1 64.131. 0 - 0 - 0 -0- 1 64.131. Sekretariat DKI
daerah 400 400 Jakarta

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Data 2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi
Kegiatan Program Capaian pada akhir Perangkat
2019 2020 2021 2022
(outcome) dan pada periode Renstra Daerah
Kegiatan (Output) Tahun SKPD Penang-
Awal gungjawab
Perenca target Rp
naan target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1. Mewujudkan 1.3 078 Keikutsertaan Jumlah pameran 0
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Bappeda dalam yang diikuti 0
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Pameran Bappeda 0 1 120.416 0 - 0 - 0 -0- 1 120.416 Sekretariat DKI
daerah .250 .250 Jakarta
1. Mewujudkan 1.1 0
Sasaran Tercapainya 078 - Rata-rata capaian
Pembangunan sasaran RPJMD sasaran RPJMD 0
Daerah secara 20.160. 20.160.
Efektif dan Efisien 1.1 75 654.140 75 - 75 - 80 - 80 - 80 654.140
Tercapainya
1. Mewujudkan sasaran RPJMD 078 Program persentase capaian
Sasaran
Pembangunan 1.1 Perencanaan, indikator kinerja 20.160. 20.160.
Daerah secara Tercapainya 654.140 654.140
Efektif dan Efisien sasaran RPJMD Pengendalian dan program dalam 75 0 - 0 - 0 -0- 75

1. Mewujudkan 1.1 Evaluasi RPJMD yang
Sasaran Tercapainya
Pembangunan sasaran RPJMD Pembangunan berkinerja tinggi
Daerah secara
Efektif dan Efisien 078 Pengelolaan dan Jumlah Pengelolaan

1. Mewujudkan Pengembangan dan Pengembangan 279.834 279.834 Pusdatin DKI
Sasaran .140 .140 Renbang Jakarta
Pembangunan e-Monev e-Monev 1 0 - 0 - 0 -0- 1
Daerah secara
Efektif dan Efisien 078 Penyelenggaraan Jumlah

Tugas Tim rekomendasi/

Gubernur Untuk masukan kebijakan 5 19.880. 0 - 0 - 0 -0- 5 19.880. Sekretariat DKI
820.000 820.000 Jakarta
Percepatan kepada Gubernur

Pembangunan dan Wakil Gubernur

(TGUPP)

1. Mewujudkan 1.3 - - Nilai perencanaan
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas kinerja pada
Daerah secara perencanaan
Efektif dan pembangunan evaluasi AKIP 21 22 9.932.1 23 19.195. 24 16.378. 25 17.122.1 26 17.182.8 26 79.811.
Efisien daerah 94.943 727.978 765.737 40.622 73.356 702.634

105 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

106 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Data 2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi
Kegiatan Program Capaian pada akhir Perangkat
target Rp 2019 2020 2021 2022 DKI
(outcome) dan pada periode Renstra Daerah Jakarta
Kegiatan (Output) Tahun SKPD Penang-
Awal gungjawab
Perenca target Rp
naan target Rp target Rp target Rp target Rp

1. Mewujudkan 1.3 153 Program indeks kepuasan
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Peningkatan dan pelayanan kantor
Daerah secara perencanaan
Efektif dan pembangunan Pengelolaan
Efisien daerah
Kantor 4 4 9.652.2 4 10.989. 4 7.370.9 4 7.718.09 4 8.082.67 4 43.813.
58.039 472.009 88.936 5.766 1.716 486.465
SKPD/UKPD

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

1. Mewujudkan 1.3 153 Digitalisasi Jumlah alat
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Kearsipan digitalisasi
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Dinamis kearsipan yang 0 2 43.560. 0 - 0 - 0 - 0 - 2 43.560. Sekretariat
daerah 000 000
1. Mewujudkan disediakan
Sasaran 1.3
Pembangunan Meningkatnya 153 Penyediaan Jumlah jenis
Daerah secara kualitas
Efektif dan Efisien perencanaan Peralatan dan peralatan dan
pembangunan
1. Mewujudkan daerah Perlengkapan perlengkapan kerja 7 22 4.471.1 15 899.034 15 948.481 15 1.000.64 15 1.055.68 15 8.375.0 Sekretariat DKI
Sasaran Kerja yang disediakan 94.420 .972 .896 8.400 4.062 43.750 Jakarta
Pembangunan 1.3
Daerah secara Meningkatnya 153 Penyediaan Jasa Jumlah Pegawai
Efektif dan Efisien kualitas
perencanaan Bidang Teknis Jasa Lainnya
1. Mewujudkan pembangunan
Sasaran daerah dan Penunjang Perorangan (PJLP) 9 9 451.208 9 476.024 9 502.205 9 529.827. 9 558.967. 9 2.518.2 Sekretariat DKI
Pembangunan .007 .447 .792 111 602 32.959 Jakarta
Daerah secara 1.3 yang disediakan
Efektif dan Efisien Meningkatnya
kualitas 153 Pemeliharaan Jumlah jenis 7 7 132.852 10 235.159 9 147.867 9 156.000. 9 164.580. 9 836.460 Sekretariat DKI
1. Mewujudkan perencanaan peralatan dan peralatan dan .291 .167 .921 657 693 .729 Jakarta
Sasaran pembangunan perlengkapan kantor
Pembangunan daerah perlengkapan yang dipelihara
Daerah secara kerja
Efektif dan Efisien 1.3
Meningkatnya 153 Penyediaan alat Jumlah jenis bahan
kualitas
perencanaan tulis kantor pakai habis yang
pembangunan
daerah disediakan 2 2 405.364 2 427.659 2 451.180 2 475.995. 2 502.175. 2 2.262.3 Sekretariat DKI
.649 .705 .988 943 720 77.005 Jakarta

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Data 2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi
Kegiatan Program Capaian pada akhir Perangkat
2019 2020 2021 2022 DKI
(outcome) dan pada periode Renstra Daerah Jakarta
Kegiatan (Output) Tahun SKPD Penang-
Awal gungjawab
Perenca
naan target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1. Mewujudkan 1.3 153 Penyediaan Jumlah jenis barang 4
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas barang cetakan cetakan dan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan dan penggandaan penggandaan yang 4 183.840 4 193.951 4 204.619 4 215.873. 4 227.746. 4 1.026.0 Sekretariat
daerah .668 .905 .260 319 351 31.503
1. Mewujudkan disediakan
Sasaran 1.3
Pembangunan Meningkatnya 153 Penyediaan jasa Jumlah jenis
Daerah secara kualitas
Efektif dan Efisien perencanaan administrasi administrasi
pembangunan
1. Mewujudkan daerah keuangan keuangan yang 2 2 12.147. 2 2.500.0 2 2.625.0 2 2.756.25 2 2.894.06 2 22.923. Sekretariat DKI
Sasaran 850 00 00 0 3 163 Jakarta
Pembangunan 1.3 disediakan
Daerah secara Meningkatnya
Efektif dan Efisien kualitas 153 Penyediaan jasa Jumlah surat yang
perencanaan
1. Mewujudkan pembangunan administrasi surat terkirim
Sasaran daerah
Pembangunan menyurat/caraka 0 100 3.500.0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 3.500.0 Sekretariat DKI
Daerah secara 1.3 00 00 Jakarta
Efektif dan Efisien Meningkatnya
kualitas 153 Penyediaan jasa Jumlah jenis bahan
1. Mewujudkan perencanaan
Sasaran pembangunan dan pengadaan pakai habis
Pembangunan daerah
Daerah secara perlengkapan perlengkapan 2 2 30.085. 3 31.740. 3 33.486. 3 35.327.9 3 37.270.9 3 167.911 Sekretariat DKI
Efektif dan Efisien 1.3 3 770 487 214 56 94 .421 Jakarta
Meningkatnya kebersihan kantor kebersihan kantor
1. Mewujudkan kualitas
Sasaran perencanaan yang disediakan
Pembangunan pembangunan
Daerah secara daerah 153 Penyediaan Jasa Jumlah titik internet
Efektif dan Efisien
1.3 Telepon, Air, dengan kapasitas
Meningkatnya
kualitas Listrik dan 10 Mbps yang 3 75.042. 3 50.000. 3 52.500. 3 55.125.0 3 57.881.2 3 290.548 Sekretariat DKI
perencanaan 000 000 000 00 50 .250 Jakarta
pembangunan Internet (TALI) dipasang
daerah
153 Penyediaan Jumlah jenis 6 6 609.852 6 610.344 6 672.362 6 705.980. 6 741.279. 6 3.339.8 Sekretariat DKI
makanan dan makanan dan .300 .915 .161 269 282 18.927 Jakarta
minuman minuman yang
disediakan

107 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

108 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Data 2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi
Kegiatan Program Capaian pada akhir Perangkat
target Rp 2019 2020 2021 2022 DKI
(outcome) dan pada periode Renstra Daerah Jakarta
Kegiatan (Output) Tahun SKPD Penang-
Awal gungjawab
Jumlah jenis Perenca target Rp
peralatan rumah naan target Rp target Rp target Rp target Rp
tangga yang
1. Mewujudkan 1.3 153 Penyediaan disediakan 10 10 97.904. 10 103.289 10 108.970 10 114.963. 10 121.286. 10 546.413 Sekretariat
Sasaran Meningkatnya peralatan rumah 400 .142 .045 397 384 .368
Pembangunan kualitas
Daerah secara perencanaan tangga
Efektif dan Efisien pembangunan
daerah 153 Penyediaan sewa Jumlah mesin foto
1. Mewujudkan
Sasaran 1.3 mesin foto copy copy yang disewa
Pembangunan Meningkatnya
Daerah secara kualitas 5 7 420.000 7 420.000 7 420.000 7 420.000. 7 420.000. 7 2.100.0 Sekretariat DKI
Efektif dan Efisien perencanaan .042 .042 .042 042 042 00.210 Jakarta
pembangunan
1. Mewujudkan daerah 153 Pengelolaan Jumlah pustakawan
Sasaran Perpustakaan yang ditugaskan
Pembangunan 1.3 Bappeda
Daerah secara Meningkatnya 1 0 - 1 67.658. 1 71.379. 1 75.305.7 1 79.447.5 1 293.791 Sekretariat DKI
Efektif dan Efisien kualitas 627 852 44 59 .782 Jakarta
perencanaan
1. Mewujudkan pembangunan 153 Rencana Jumlah dokumen
Sasaran daerah
Pembangunan Penataan Ruang Rencana Penataan
Daerah secara 1.3
Efektif dan Efisien Meningkatnya Kerja Bappeda Ruang Kerja 0 0 - 1 30.000. - - - - - - - 30.000. Sekretariat DKI
kualitas 11 000 000 Jakarta
1. Mewujudkan perencanaan Provinsi DKI Bappeda Provinsi 1
Sasaran pembangunan
Pembangunan daerah Jakarta DKI Jakarta
Daerah secara
Efektif dan Efisien 1.3 153 Pengadaan Sewa Jumlah kapal yang 8 234.993 8 247.918 8 261.553 8 275.939. 8 291.116. 8 1.311.5 Suban DKI
Meningkatnya Sarana Mobilitas disewa .710 .364 .874 337 001 21.286 Adm. Kep. Jakarta
1. Mewujudkan kualitas Air Kabupaten
Sasaran perencanaan Administrasi Seribu
Pembangunan pembangunan Kepulauan Seribu
Daerah secara daerah
Efektif dan Efisien 153 Pengadaan Sewa Jumlah rumah dinas
1.3
Meningkatnya Rumah Dinas yang disewa Suban
kualitas Adm. Kep.
perencanaan Subanppekab 1 27.500. 1 29.012. 1 30.608. 1 32.291.6 1 34.067.6 1 153.480 DKI
pembangunan 000 500 188 38 78 .004 Seribu Jakarta
daerah Administrasi

Kepulauan Seribu

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Data 2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi
Kegiatan Program Capaian pada akhir Perangkat
target Rp 2019 2020 2021 2022
(outcome) dan pada periode Renstra Daerah
Kegiatan (Output) Tahun SKPD Penang-
Awal gungjawab
Jumlah jenis Perenca target Rp
peralatan dan naan target Rp target Rp target Rp target Rp
perlengkapan kerja
1. Mewujudkan 1.3 153 Penyediaan yang disediakan 0 2 67.164. 2 70.858. 2 74.756. 2 78.867.8 2 83.205.5 2 374.853 Suban DKI
Sasaran Meningkatnya Peralatan dan 900 970 213 05 34 .422 Adm. JP Jakarta
Pembangunan kualitas Perlengkapan Jumlah jenis
Daerah secara perencanaan Kerja peralatan dan
Efektif dan Efisien pembangunan Subanppeko perlengkapan kerja
daerah Administrasi yang disediakan
Jakarta Pusat
1. Mewujudkan 1.3 Jumlah jenis 1 7 198.881 7 209.820 7 221.360 7 233.535. 7 246.379. 7 1.109.9 Suban DKI
Sasaran Meningkatnya 153 Penyediaan peralatan dan .650 .141 .249 062 491 76.593 Adm. JU Jakarta
Pembangunan kualitas Peralatan dan perlengkapan kerja
Daerah secara perencanaan Perlengkapan yang disediakan
Efektif dan Efisien pembangunan Kerja
daerah Subanppeko Jumlah jenis
Administrasi peralatan dan
1. Mewujudkan 1.3 Jakarta Utara perlengkapan kerja 1 3 76.545. 3 80.755. 3 85.196. 3 89.882.4 3 94.825.9 3 427.205 Suban DKI
Sasaran Meningkatnya yang disediakan 095 075 604 18 51 .143 Adm. JB Jakarta
Pembangunan kualitas 153 Penyediaan
Daerah secara perencanaan Peralatan dan Jumlah jenis
Efektif dan Efisien pembangunan Perlengkapan peralatan dan
daerah Kerja perlengkapan kerja
Subanppeko yang disediakan
1. Mewujudkan 1.3 Administrasi 0 2 86.815. 2 91.590. 2 96.627. 2 101.942. 2 107.549. 2 484.525 Suban DKI
Sasaran Meningkatnya Jakarta Barat 520 374 844 376 206 .320 Adm. JS Jakarta
Pembangunan kualitas
Daerah secara perencanaan 153 Penyediaan
Efektif dan Efisien pembangunan Peralatan dan
daerah Perlengkapan
Kerja
1. Mewujudkan 1.3 Subanppeko 2 2 96.857. 2 102.184 2 107.805 2 113.734. 2 119.989. 2 540.571 Suban DKI
Sasaran Meningkatnya Administrasi 750 .926 .097 378 768 .919 Adm. JT Jakarta
Pembangunan kualitas Jakarta Selatan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan 153 Penyediaan
daerah Peralatan dan
Perlengkapan
Kerja
Subanppeko
Administrasi
Jakarta Timur

109 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

110 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Data 2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi
Kegiatan Program Capaian pada akhir Perangkat
target Rp 2019 2020 2021 2022 DKI
(outcome) dan pada periode Renstra Daerah Jakarta
Kegiatan (Output) Tahun SKPD Penang-
Awal gungjawab DKI
Perenca target Rp Jakarta
naan target Rp target Rp target Rp target Rp
DKI
1. Mewujudkan 1.3 153 Penyediaan Jumlah jenis Jakarta
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Peralatan dan peralatan dan DKI
Daerah secara perencanaan Jakarta
Efektif dan Efisien pembangunan Perlengkapan perlengkapan kerja 160.722 169.561 178.887 188.726. 199.106. 897.004 Suban
daerah .100 .816 .715 540 500 .671 Adm. Kep. DKI
Kerja yang disediakan 0 7 7 7 7 7 7 Jakarta
Seribu
Subanppekab DKI
Jakarta
Administrasi

Kepulauan Seribu

1. Mewujudkan 1.3 153 Penyediaan Jasa Jumlah Pegawai
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Bidang Jasa Lainnya
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Teknis/Penunjang Perorangan (PJLP) 2 2 100.268 2 105.783 2 111.601 2 117.739. 2 124.215. 2 559.607 Suban
daerah .446 .211 .287 358 023 .325 Adm. JP
Subanppeko yang disediakan

Administrasi

Jakarta Pusat

1. Mewujudkan 1.3 153 Penyediaan Jasa Jumlah Pegawai
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Bidang Jasa Lainnya
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Teknis/Penunjang Perorangan (PJLP) 2 2 100.268 2 105.783 2 111.601 2 117.739. 2 124.215. 2 559.607 Suban
daerah .446 .211 .287 358 023 .325 Adm. JU
1. Mewujudkan Subanppeko yang disediakan
Sasaran 1.3 Administrasi
Pembangunan Meningkatnya Jakarta Utara
Daerah secara kualitas
Efektif dan Efisien perencanaan 153 Penyediaan Jasa Jumlah Pegawai
pembangunan
1. Mewujudkan daerah Bidang Jasa Lainnya 3 3 150.402 3 158.674 3 167.401 3 176.609. 3 186.322. 3 839.410 Suban
Sasaran Teknis/Penunjang Perorangan (PJLP) .669 .816 .931 037 534 .987 Adm. JB
Pembangunan 1.3 Subanppeko yang disediakan
Daerah secara Meningkatnya Administrasi
Efektif dan Efisien kualitas Jakarta Barat
perencanaan
1. Mewujudkan pembangunan 153 Penyediaan Jasa Jumlah Pegawai
Sasaran daerah
Pembangunan Bidang Jasa Lainnya
Daerah secara 1.3
Efektif dan Efisien Meningkatnya Teknis/Penunjang Perorangan (PJLP) 2 2 100.268 2 105.783 2 111.601 2 117.739. 2 124.215. 2 559.607 Suban
kualitas .446 .211 .287 358 023 .325 Adm. JS
perencanaan Subanppeko yang disediakan
pembangunan
daerah Administrasi

Jakarta Selatan

153 Penyediaan Jasa Jumlah Pegawai

Bidang Jasa Lainnya

Teknis/Penunjang Perorangan (PJLP) 3 3 150.402 3 158.674 3 167.401 3 176.609. 3 186.322. 3 839.410 Suban
.669 .816 .931 037 534 .987 Adm. JT
Subanppeko yang disediakan

Administrasi

Jakarta Timur

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Data 2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi
Kegiatan Program Capaian pada akhir Perangkat
target Rp 2019 2020 2021 2022 DKI
(outcome) dan pada periode Renstra Daerah Jakarta
Kegiatan (Output) Tahun SKPD Penang-
Awal gungjawab DKI
Perenca target Rp Jakarta
naan target Rp target Rp target Rp target Rp
DKI
1. Mewujudkan 1.3 153 Penyediaan Jasa Jumlah Pegawai 2 Jakarta
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Bidang Jasa Lainnya 6 Suban DKI
Daerah secara perencanaan Adm. Kep. Jakarta
Efektif dan Efisien pembangunan Teknis/Penunjang Perorangan (PJLP) 4 2 100.268 2 105.783 2 111.601 2 117.739. 2 124.215. 2 559.607
daerah .446 .211 .287 358 023 .325 Seribu DKI
1. Mewujudkan Subanppekab yang disediakan 4 Jakarta
Sasaran 1.3
Pembangunan Meningkatnya Administrasi 4 DKI
Daerah secara kualitas Jakarta
Efektif dan Efisien perencanaan Kepulauan Seribu 0
pembangunan
1. Mewujudkan daerah 153 Pemeliharaan Jumlah jenis
Sasaran
Pembangunan 1.3 peralatan dan peralatan dan
Daerah secara Meningkatnya
Efektif dan Efisien kualitas perlengkapan perlengkapan kantor 6 19.296. 6 20.357. 6 21.477. 6 22.658.6 6 23.904.8 6 107.694 Suban
perencanaan 400 702 376 31 56 .965 Adm. JP
1. Mewujudkan pembangunan kerja Subanppeko yang dipelihara
Sasaran daerah
Pembangunan Administrasi
Daerah secara 1.3
Efektif dan Efisien Meningkatnya Jakarta Pusat
kualitas
1. Mewujudkan perencanaan 153 Pemeliharaan Jumlah jenis
Sasaran pembangunan
Pembangunan daerah peralatan dan peralatan dan
Daerah secara
Efektif dan Efisien 1.3 perlengkapan perlengkapan kantor 2 3.551.5 2 3.746.8 2 3.952.9 2 4.170.33 2 4.399.70 2 19.821. Suban
Meningkatnya 15 48 25 6 4 328 Adm. JU
1. Mewujudkan kualitas kerja Subanppeko yang dipelihara
Sasaran perencanaan
Pembangunan pembangunan Administrasi
Daerah secara daerah
Efektif dan Efisien Jakarta Utara
1.3
Meningkatnya 153 Pemeliharaan Jumlah jenis
kualitas
perencanaan peralatan dan peralatan dan
pembangunan
daerah perlengkapan perlengkapan kantor 4 9.333.0 4 9.846.3 4 10.387. 4 10.959.1 4 11.561.9 4 52.088. Suban
00 15 862 95 50 322 Adm. JB
kerja Subanppeko yang dipelihara

Administrasi

Jakarta Barat

153 Pemeliharaan Jumlah jenis

peralatan dan peralatan dan

perlengkapan perlengkapan kantor 2 18.260. 2 19.264. 2 20.323. 2 21.441.6 2 22.620.9 2 101.910 Suban
000 300 837 48 38 .723 Adm. JS
kerja Subanppeko yang dipelihara

Administrasi

Jakarta Selatan

153 Pemeliharaan Jumlah jenis

peralatan dan peralatan dan

perlengkapan perlengkapan kantor 2 5.121.6 2 5.403.2 2 5.700.4 2 6.013.99 2 6.344.76 2 28.584. Suban
00 88 69 5 4 116 Adm. JT
kerja Subanppeko yang dipelihara

Administrasi

Jakarta Timur

111 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

112 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Data 2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi
Kegiatan Program Capaian pada akhir Perangkat
target Rp 2019 2020 2021 2022 DKI
(outcome) dan pada periode Renstra Daerah Jakarta
Kegiatan (Output) Tahun SKPD Penang-
Awal gungjawab DKI
Perenca target Rp Jakarta
naan target Rp target Rp target Rp target Rp
DKI
1. Mewujudkan 1.3 153 Pemeliharaan Jumlah jenis 3 Jakarta
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas peralatan dan peralatan dan 1 DKI
Daerah secara perencanaan Jakarta
Efektif dan Efisien pembangunan perlengkapan perlengkapan kantor 1 23.210. 24.486. 25.833. 27.254.1 28.753.1 129.537 Suban
daerah 000 550 310 42 20 .122 Adm. Kep. DKI
kerja yang dipelihara 1 4 4 4 4 4 4 Jakarta
Seribu
Subanppekab 1 DKI
Jakarta
Administrasi 1

Kepulauan Seribu

1. Mewujudkan 1.3 153 Penyediaan Alat Jumlah jenis alat
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Tulis Kantor tulis kantor yang
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Subanppeko disediakan 2 50.175. 2 52.935. 2 55.846. 2 58.918.1 2 62.158.6 2 280.034 Suban
daerah 517 170 605 68 67 .127 Adm. JP
1. Mewujudkan Administrasi
Sasaran 1.3
Pembangunan Meningkatnya Jakarta Pusat
Daerah secara kualitas
Efektif dan Efisien perencanaan 153 Penyediaan Alat Jumlah jenis alat
pembangunan
1. Mewujudkan daerah Tulis Kantor tulis kantor yang
Sasaran
Pembangunan 1.3 Subanppeko disediakan 1 39.293. 1 41.454. 1 43.734. 1 46.140.4 1 48.678.1 1 219.302 Suban
Daerah secara Meningkatnya 814 974 997 22 45 .352 Adm. JU
Efektif dan Efisien kualitas Administrasi
perencanaan
1. Mewujudkan pembangunan Jakarta Utara
Sasaran daerah
Pembangunan 153 Penyediaan Alat Jumlah jenis alat
Daerah secara 1.3
Efektif dan Efisien Meningkatnya Tulis Kantor tulis kantor yang
kualitas
1. Mewujudkan perencanaan Subanppeko disediakan 1 50.169. 1 52.929. 1 55.840. 1 58.911.5 1 62.151.6 1 280.002 Suban
Sasaran pembangunan 866 209 315 32 67 .589 Adm. JB
Pembangunan daerah Administrasi
Daerah secara
Efektif dan Efisien 1.3 Jakarta Barat
Meningkatnya
kualitas 153 Penyediaan Alat Jumlah jenis alat
perencanaan
pembangunan Tulis Kantor tulis kantor yang
daerah
Subanppeko disediakan 1 50.003. 1 52.753. 1 55.654. 1 58.715.6 1 61.944.9 1 279.071 Suban
009 174 599 02 60 .344 Adm. JS
Administrasi

Jakarta Selatan

153 Penyediaan Alat Jumlah jenis alat

Tulis Kantor tulis kantor yang

Subanppeko disediakan 1 27.811. 1 29.340. 1 30.954. 1 32.657.2 1 34.453.3 1 155.217 Suban
345 969 722 32 80 .648 Adm. JT
Administrasi

Jakarta Timur

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Data 2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi
Kegiatan Program Capaian pada akhir Perangkat
target Rp 2019 2020 2021 2022 DKI
(outcome) dan pada periode Renstra Daerah Jakarta
Kegiatan (Output) Tahun SKPD Penang-
Awal gungjawab DKI
Perenca target Rp Jakarta
naan target Rp target Rp target Rp target Rp
DKI
1. Mewujudkan 1.3 153 Penyediaan Alat Jumlah jenis alat 1 Jakarta
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Tulis Kantor tulis kantor yang 2 Suban DKI
Daerah secara perencanaan Adm. Kep. Jakarta
Efektif dan Efisien pembangunan Subanppekab disediakan 2 2 42.293. 2 44.619. 2 47.073. 2 49.662.4 2 52.393.8 2 236.042
daerah 181 306 368 03 35 .093 Seribu DKI
1. Mewujudkan Administrasi 2 Jakarta
Sasaran 1.3
Pembangunan Meningkatnya Kepulauan Seribu 3
Daerah secara kualitas
Efektif dan Efisien perencanaan 153 Penyediaan Jumlah jenis barang
pembangunan
daerah Barang Cetakan cetakan dan

dan penggandaan yang 23.835. 25.146. 26.529. 27.988.3 29.527.6 133.026 Suban
250 189 229 37 95 .700 Adm. JP
Penggandaan disediakan 2 2 2 2 2 2

Subanppeko

Administrasi

Jakarta Pusat

1. Mewujudkan 1.3 153 Penyediaan Jumlah jenis barang
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Barang Cetakan cetakan dan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan dan penggandaan yang 37.081. 39.120. 41.272. 43.542.3 45.937.1 206.953 Suban
daerah 220 687 325 03 29 .664 Adm. JU
Penggandaan disediakan 2 2 2 2 2 2

Subanppeko

Administrasi

Jakarta Utara

1. Mewujudkan 1.3 153 Penyediaan Jumlah jenis barang
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Barang Cetakan cetakan dan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan dan penggandaan yang 23.520. 24.814. 24.814. 27.619.2 29.138.3 129.907 Suban
daerah 970 623 623 96 57 .869 Adm. JB
Penggandaan disediakan 2 2 2 2 2 2

Subanppeko

Administrasi

Jakarta Barat

1. Mewujudkan 1.3 153 Penyediaan Jumlah jenis barang
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Barang Cetakan cetakan dan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan dan penggandaan yang 34.743. 36.654. 38.670. 40.796.9 43.040.8 193.905 Suban
daerah 266 146 124 80 14 .330 Adm. JS
Penggandaan disediakan 3 3 3 3 3 3

Subanppeko

Administrasi

Jakarta Selatan

113 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

114 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Data 2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi
Kegiatan Program Capaian pada akhir Perangkat
target Rp 2019 2020 2021 2022 DKI
(outcome) dan pada periode Renstra Daerah Jakarta
Kegiatan (Output) Tahun SKPD Penang-
Awal gungjawab DKI
Perenca target Rp Jakarta
naan target Rp target Rp target Rp target Rp
DKI
1. Mewujudkan 1.3 153 Penyediaan Jumlah jenis barang 3 Jakarta
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Barang Cetakan cetakan dan 3 DKI
Daerah secara perencanaan Jakarta
Efektif dan Efisien pembangunan dan penggandaan yang 2 18.469. 19.485. 20.557. 21.687.9 22.880.7 103.081 Suban
daerah 744 580 287 38 74 .323 Adm. JT DKI
Penggandaan disediakan 2 3 3 3 3 3 3 Jakarta

Subanppeko 2 DKI
Jakarta
Administrasi 2

Jakarta Timur

1. Mewujudkan 1.3 153 Penyediaan Jumlah jenis barang
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Barang Cetakan cetakan dan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan dan penggandaan yang 6.404.8 6.757.1 7.128.7 7.520.85 7.934.49 35.746. Suban
daerah 60 27 69 2 8 106 Adm. Kep.
Penggandaan disediakan 3 3 3 3 3 3
Seribu
Subanppekab

Administrasi

Kepulauan Seribu

1. Mewujudkan 1.3 153 Penyediaan Jasa Jumlah jenis
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Administrasi administrasi Suban
Daerah secara perencanaan Adm. Kep.
Efektif dan Efisien pembangunan Keuangan keuangan yang 2 954.100 2 1.006.5 2 1.061.9 2 1.120.34 2 1.181.96 2 5.324.9
daerah 76 37 4 3 20 Seribu
Subanppekab disediakan

Administrasi

Kepulauan Seribu

1. Mewujudkan 1.3 153 Penyediaan Jasa Jumlah jenis
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Administrasi administrasi
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Keuangan keuangan yang 2 2.644.6 2 2.790.0 2 2.943.5 2 3.105.39 2 3.276.19 2 14.759. Suban
daerah 00 53 06 9 6 754 Adm. JP
1. Mewujudkan Subanppeko disediakan
Sasaran 1.3
Pembangunan Meningkatnya Administrasi
Daerah secara kualitas
Efektif dan Efisien perencanaan Jakarta Pusat
pembangunan
1. Mewujudkan daerah 153 Penyediaan Jasa Jumlah jenis
Sasaran
Pembangunan 1.3 Administrasi administrasi
Daerah secara Meningkatnya
Efektif dan Efisien kualitas Keuangan keuangan yang 2 254.100 2 268.076 2 282.820 2 298.375 2 314.785 2 1.418.1 Suban
perencanaan 56 Adm. JU
pembangunan Subanppeko disediakan
daerah
Administrasi

Jakarta Utara

153 Penyediaan Jasa Jumlah jenis

Administrasi administrasi

Keuangan keuangan yang 2 954.100 2 1.006.5 2 1.061.9 2 1.120.34 2 1.181.96 2 5.324.9 Suban
76 37 4 3 20 Adm. JB
Subanppeko disediakan

Administrasi

Jakarta Barat

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Data 2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi
Kegiatan Program Capaian pada akhir Perangkat
target Rp 2019 2020 2021 2022 DKI
(outcome) dan pada periode Renstra Daerah Jakarta
Kegiatan (Output) Tahun SKPD Penang-
Awal gungjawab DKI
Perenca target Rp Jakarta
naan target Rp target Rp target Rp target Rp
DKI
1. Mewujudkan 1.3 153 Penyediaan Jasa Jumlah jenis Jakarta
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Administrasi administrasi DKI
Daerah secara perencanaan Jakarta
Efektif dan Efisien pembangunan Keuangan keuangan yang 2 2 954.100 2 1.006.5 2 1.061.9 2 1.120.34 2 1.181.96 2 5.324.9 Suban
daerah 76 37 4 3 20 Adm. JS DKI
1. Mewujudkan Subanppeko disediakan Jakarta
Sasaran 1.3
Pembangunan Meningkatnya Administrasi
Daerah secara kualitas
Efektif dan Efisien perencanaan Jakarta Selatan
pembangunan
1. Mewujudkan daerah 153 Penyediaan Jasa Jumlah jenis
Sasaran
Pembangunan 1.3 Administrasi administrasi
Daerah secara Meningkatnya
Efektif dan Efisien kualitas Keuangan keuangan yang 2 2 954.100 2 1.006.5 2 1.061.9 2 1.120.34 2 1.181.96 2 5.324.9 Suban
perencanaan 76 37 4 3 20 Adm. JT
pembangunan Subanppeko disediakan
daerah
Administrasi

Jakarta Timur

153 Penyediaan Jasa Jumlah jenis

dan Pengadaan perlengkapan

Perlengkapan kebersihan kantor

Kebersihan yang disediakan 2 2 4.031.2 2 4.252.9 2 4.486.8 2 4.733.60 2 4.993.95 2 22.498. Suban
00 16 26 2 0 494 Adm. JP
Kantor

Subanppeko

Administrasi

Jakarta Pusat

1. Mewujudkan 1.3 153 Penyediaan Jasa Jumlah titik internet
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Telepon, Air, yang dipasang dan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Listrik dan berfungsi 25.014. 26.389. 27.841. 29.372.4 30.987.9 139.605 Suban
daerah 000 770 207 74 60 .411 Adm. JP
Internet (TALI) 1 1 1 1 1 1 1

Subanppeko

Administrasi

Jakarta Pusat

1. Mewujudkan 1.3 153 Penyediaan Jasa Jumlah titik internet
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Telepon, Air, yang dipasang dan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Listrik dan berfungsi 4.379.8 4.620.7 4.874.9 5.143.05 5.425.91 24.444. Suban
daerah 92 86 29 0 8 575 Adm. JU
Internet (TALI) 1 1 1 1 1 1 1

Subanppeko

Administrasi

Jakarta Utara

115 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

116 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Data 2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi
Kegiatan Program Capaian pada akhir Perangkat
target Rp 2019 2020 2021 2022 DKI
(outcome) dan pada periode Renstra Daerah Jakarta
Kegiatan (Output) Tahun SKPD Penang-
Awal gungjawab DKI
Perenca target Rp Jakarta
naan target Rp target Rp target Rp target Rp
DKI
1. Mewujudkan 1.3 153 Penyediaan Jasa Jumlah titik internet Jakarta
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Telepon, Air, yang dipasang dan DKI
Daerah secara perencanaan Jakarta
Efektif dan Efisien pembangunan Listrik dan berfungsi 8.340.0 8.798.7 9.282.6 9.793.17 10.331.7 46.546. Suban
daerah 00 00 29 3 98 300 Adm. JS DKI
Internet (TALI) 1 1 1 1 1 1 1 Jakarta

Subanppeko DKI
Jakarta
Administrasi

Jakarta Selatan

1. Mewujudkan 1.3 153 Penyediaan Jasa Jumlah titik internet
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Telepon, Air, yang dipasang dan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Listrik dan berfungsi 9.954.2 10.501. 11.079. 11.688.6 12.331.5 55.555. Suban
daerah 40 723 318 80 58 519 Adm. JT
Internet (TALI) 1 1 1 1 1 1 1

Subanppeko

Administrasi

Jakarta Timur

1. Mewujudkan 1.3 153 Penyediaan Jumlah jenis 6 6 26.146. 6 27.584. 6 29.101. 6 30.701.9 6 32.390.5 6 145.924 Suban
Sasaran Meningkatnya Makanan dan makanan dan 216 258 392 69 77 .412 Adm. JP
Pembangunan kualitas Minuman minuman yang
Daerah secara perencanaan Subanppeko disediakan 6 6 37.503. 6 39.566. 6 41.742. 6 44.038.3 6 46.460.4 6 209.311 Suban
Efektif dan Efisien pembangunan Administrasi 680 382 533 73 83 .451 Adm. JU
daerah Jakarta Pusat Jumlah jenis
1. Mewujudkan makanan dan 6 6 48.432. 6 51.095. 6 53.906. 6 56.870.8 6 59.998.7 6 270.303 Suban
Sasaran 1.3 153 Penyediaan minuman yang 000 760 027 58 55 .400 Adm. JB
Pembangunan Meningkatnya Makanan dan disediakan
Daerah secara kualitas Minuman
Efektif dan Efisien perencanaan Subanppeko Jumlah jenis
pembangunan Administrasi makanan dan
1. Mewujudkan daerah Jakarta Utara minuman yang
Sasaran disediakan
Pembangunan 1.3 153 Penyediaan
Daerah secara Meningkatnya Makanan dan
Efektif dan Efisien kualitas Minuman
perencanaan Subanppeko
pembangunan Administrasi
daerah Jakarta Barat

1. Mewujudkan 1.3 153 Penyediaan Jumlah jenis
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Makanan dan makanan dan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Minuman minuman yang 6 6 48.201. 6 50.852. 6 53.648. 6 56.599.6 6 59.712.6 6 269.014 Suban
daerah 060 118 985 79 61 .503 Adm. JS
Subanppeko disediakan

Administrasi

Jakarta Selatan

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Data 2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi
Kegiatan Program Capaian pada akhir Perangkat
target Rp 2019 2020 2021 2022 DKI
(outcome) dan pada periode Renstra Daerah Jakarta
Kegiatan (Output) Tahun SKPD Penang-
Awal gungjawab DKI
Perenca target Rp Jakarta
naan target Rp target Rp target Rp target Rp
DKI
1. Mewujudkan 1.3 153 Penyediaan Jumlah jenis Jakarta
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Makanan dan makanan dan DKI
Daerah secara perencanaan Jakarta
Efektif dan Efisien pembangunan Minuman minuman yang 6 6 36.623. 6 38.638. 6 40.763. 6 43.005.1 6 45.370.4 6 204.400 Suban
daerah 750 056 149 23 04 .482 Adm. JT DKI
1. Mewujudkan Subanppeko disediakan Jakarta
Sasaran 1.3
Pembangunan Meningkatnya Administrasi DKI
Daerah secara kualitas Jakarta
Efektif dan Efisien perencanaan Jakarta Timur
pembangunan
1. Mewujudkan daerah 153 Penyediaan Jumlah jenis
Sasaran
Pembangunan 1.3 Makanan dan makanan dan Suban
Daerah secara Meningkatnya Adm. Kep.
Efektif dan Efisien kualitas Minuman minuman yang 6 6 16.859. 6 17.786. 6 18.764. 6 19.796.8 6 20.885.7 6 94.093.
perencanaan 300 562 822 88 16 288 Seribu
1. Mewujudkan pembangunan Subanppekab disediakan
Sasaran daerah
Pembangunan Administrasi
Daerah secara 1.3
Efektif dan Efisien Meningkatnya Kepulauan Seribu
kualitas
1. Mewujudkan perencanaan 153 Penyediaan Sewa Jumlah mesin foto
Sasaran pembangunan
Pembangunan daerah Mesin Foto Copy copy yang di sewa
Daerah secara
Efektif dan Efisien 1.3 Subanppeko 1 1 43.131. 1 45.503. 1 48.006. 1 50.646.9 1 53.432.5 1 240.721 Suban
Meningkatnya 660 901 616 80 64 .721 Adm. JP
1. Mewujudkan kualitas Administrasi
Sasaran perencanaan
Pembangunan pembangunan Jakarta Pusat
Daerah secara daerah
Efektif dan Efisien 153 Penyediaan Sewa Jumlah mesin foto 1 1 43.131. 1 45.503. 1 48.006. 1 50.646.9 1 53.432.5 1 240.721 Suban
1.3 Mesin Foto Copy copy yang di sewa 660 901 616 80 64 .721 Adm. JU
Meningkatnya Subanppeko
kualitas Administrasi
perencanaan Jakarta Utara
pembangunan
daerah 153 Penyediaan Sewa Jumlah mesin foto 1 1 43.131. 1 45.503. 1 48.006. 1 50.646.9 1 53.432.5 1 240.721 Suban
Mesin Foto Copy copy yang di sewa 660 901 616 80 64 .721 Adm. JB
Subanppeko
Administrasi
Jakarta Barat

153 Penyediaan Sewa Jumlah mesin foto 1 1 43.131. 1 45.503. 1 48.006. 1 50.646.9 1 53.432.5 1 240.721 Suban
Mesin Foto Copy copy yang di sewa 660 901 616 80 64 .721 Adm. JS
Subanppeko
Administrasi
Jakarta Selatan

117 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

118 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Data 2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi
Kegiatan Program Capaian pada akhir Perangkat
2019 2020 2021 2022 DKI
(outcome) dan pada periode Renstra Daerah Jakarta
Kegiatan (Output) Tahun SKPD Penang-
Awal gungjawab DKI
Perenca Jakarta
naan target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
DKI
1. Mewujudkan 1.3 153 Penyediaan Sewa Jumlah mesin foto 1 1 89.100. 1 94.000. 1 99.170. 1 104.624. 1 110.379. 1 497.275 Suban Jakarta
Sasaran Meningkatnya Mesin Foto Copy copy yang di sewa 000 500 528 907 276 .211 Adm. JT
Pembangunan kualitas Subanppeko DKI
Daerah secara perencanaan Administrasi Jakarta
Efektif dan Efisien pembangunan Jakarta Timur
daerah DKI
1. Mewujudkan 153 Penyediaan Sewa Jumlah mesin foto 1 1 43.131. 1 45.503. 1 48.006. 1 50.646.9 1 53.432.5 1 240.721 Suban Jakarta
Sasaran 1.3 Mesin Foto Copy copy yang di sewa 660 901 616 80 64 .721 Adm. Kep.
Pembangunan Meningkatnya Subanppekab
Daerah secara kualitas Administrasi Seribu
Efektif dan Efisien perencanaan Kepulauan Seribu
pembangunan
1. Mewujudkan daerah 153 Penyediaan Jumlah jenis
Sasaran
Pembangunan 1.3 peralatan rumah peralatan rumah
Daerah secara Meningkatnya
Efektif dan Efisien kualitas tangga tangga yang 7 7 4.812.5 7 5.077.1 7 5.356.4 7 5.651.03 7 5.961.84 7 26.859. Suban
perencanaan 00 88 33 7 4 002 Adm. JB
1. Mewujudkan pembangunan Subanppeko disediakan
Sasaran daerah
Pembangunan Administrasi
Daerah secara 1.3
Efektif dan Efisien Meningkatnya Jakarta Barat
kualitas
1. Mewujudkan perencanaan 153 Penyediaan Jumlah jenis
Sasaran pembangunan
Pembangunan daerah peralatan rumah peralatan rumah
Daerah secara
Efektif dan Efisien 1.3 tangga tangga yang - - 5 10.000. 5 5.000.0 5 10.000.0 5 5.000.00 5 30.000. Suban
Meningkatnya 000 00 00 0 000 Adm. JS
1. Mewujudkan kualitas Subanppeko disediakan
Sasaran perencanaan
Pembangunan pembangunan Administrasi
Daerah secara daerah
Efektif dan Efisien Jakarta Selatan
1.3
Meningkatnya 153 Keikutsertaan Jumlah pameran
kualitas
perencanaan Bappeda dalam yang diikuti
pembangunan
daerah Pameran Bappeda 1 0 - 1 127.039 1 134.026 1 141.397. 1 149.174. 1 551.637 Sekretariat
.144 .297 743 619 .803

153 Peningkatan Jumlah jenis sarana

Sarana dan dan prasarana

Prasarana Ruang ruang pola dan 0 0 - 10 3.270.0 5 300.000 5 300.000. 5 300.000. 5 4.170.0 Sekretariat DKI
00.000 .000 000 000 00.000 Jakarta
Pola dan Ruang ruang tempo doeloe

Tempo Doeloe yang disediakan

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Data 2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi
Kegiatan Program Capaian pada akhir Perangkat
target Rp 2019 2020 2021 2022
(outcome) dan pada periode Renstra Daerah
Kegiatan (Output) Tahun SKPD Penang-
Awal gungjawab
Jumlah jenis Perenca target Rp
pengelolaan naan target Rp target Rp target Rp target Rp
kearsipan yang
1. Mewujudkan 1.3 153 Pengelolaan disediakan
Sasaran Meningkatnya Kearsipan
Pembangunan kualitas
Daerah secara perencanaan 0 0- 3 450.000 2 300.000 2 300.000. 2 300.000. 2 1.350.0 Sekretariat DKI
Efektif dan Efisien pembangunan .000 .000 000 000 00.000 Jakarta
daerah
1. Mewujudkan 153 Penataan Arsip Jumlah jenis
Sasaran 1.3
Pembangunan Meningkatnya Subanppeko pengelolaan 100.000
Daerah secara kualitas .000
Efektif dan Efisien perencanaan Administrasi kearsipan yang 0 0- 2 25.000. 2 25.000. 2 25.000.0 2 25.000.0 2 Suban DKI
pembangunan 000 000 00 00 Adm. JP Jakarta
1. Mewujudkan daerah Jakarta Pusat disediakan
Sasaran
Pembangunan 1.3 153 Penataan Arsip Jumlah jenis
Daerah secara Meningkatnya
Efektif dan Efisien kualitas Subanppeko pengelolaan 100.000
perencanaan .000
1. Mewujudkan pembangunan Administrasi kearsipan yang 0 0- 2 25.000. 2 25.000. 2 25.000.0 2 25.000.0 2 Suban DKI
Sasaran daerah 000 000 00 00 Adm. JU Jakarta
Pembangunan Jakarta Utara disediakan
Daerah secara 1.3
Efektif dan Efisien Meningkatnya 153 Penataan Arsip Jumlah jenis
kualitas
1. Mewujudkan perencanaan Subanppeko pengelolaan 200.000
Sasaran pembangunan .000
Pembangunan daerah Administrasi kearsipan yang 0 0- 2 50.000. 2 50..000. 2 50.000.0 2 50.000.0 2 Suban DKI
Daerah secara 000 000 00 00 Adm. JB Jakarta
Efektif dan Efisien 1.3 Jakarta Barat disediakan
Meningkatnya
1. Mewujudkan kualitas 153 Penataan Arsip Jumlah jenis
Sasaran perencanaan
Pembangunan pembangunan Subanppeko pengelolaan 100.000
Daerah secara daerah .000
Efektif dan Efisien Administrasi kearsipan yang 0 0- 2 25.000. 2 25.000. 2 25.000.0 2 25.000.0 2 Suban DKI
1.3 000 000 00 00 Adm. JS Jakarta
Meningkatnya Jakarta Selatan disediakan
kualitas
perencanaan 153 Penataan Arsip Jumlah jenis
pembangunan
daerah Subanppeko pengelolaan 200.000
.000
Administrasi kearsipan yang 0 0- 2 50.000. 2 50..000. 2 50.000.0 2 50.000.0 2 Suban DKI
000 000 00 00 Adm. JT Jakarta
Jakarta Timur disediakan

119 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

120 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Data 2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi
Kegiatan Program Capaian pada akhir Perangkat
target Rp 2019 2020 2021 2022
(outcome) dan pada periode Renstra Daerah
Kegiatan (Output) Tahun SKPD Penang-
Awal gungjawab
Perenca target Rp
naan target Rp target Rp target Rp target Rp

1. Mewujudkan 1.3 211 Program indeks kepuasan
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Pengelolaan pelayanan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan pembangunan Kendaraan kendaraan
Efisien daerah
Operasional operasional 4 4 279.936 4 315.265 4 303.192 4 339.750. 4 328.971. 4 1.567.1
.904 .545 .785 325 546 17.104
SKPD/UKPD

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

1. Mewujudkan 1.3 211 Penyediaan BBM Volume BBM yang
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas KDO/KDO disediakan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Khusus 7200 8640 77.112. 8640 80.967. 8640 85.015. 8640 89.266.7 8640 93.730.1 8640 426.092 Sekretariat DKI
daerah 000 600 980 79 18 .477 Jakarta
1. Mewujudkan
Sasaran 1.3 211 Penyediaan jasa Jumlah KDO/KDO
Pembangunan Meningkatnya
Daerah secara kualitas perizinan khusus yang
Efektif dan Efisien perencanaan
pembangunan KDO/KDO khusus dibayarkan 5 6 20.785. 6 21.825. 6 22.916. 6 24.062.1 6 25.265.2 6 114.854 Sekretariat DKI
1. Mewujudkan daerah 820 111 367 85 94 .777 Jakarta
Sasaran pajaknya
Pembangunan 1.3
Daerah secara Meningkatnya 211 Pemeliharaan Jumlah KDO/KDO 5 6 65.061. 6 89.061. 6 65.061. 6 89.061.8 6 65.061.8 6 373.309 Sekretariat DKI
Efektif dan Efisien kualitas KDO/KDO khusus yang 832 832 832 32 32 .160 Jakarta
perencanaan Khusus dipelihara/service
1. Mewujudkan pembangunan
Sasaran daerah 211 Penyediaan BBM Volume BBM yang
Pembangunan
Daerah secara 1.3 KDO/KDO disediakan
Efektif dan Efisien Meningkatnya
kualitas Khusus 1200 640 5.712.0 640 6.026.1 640 6.357.5 640 6.707.26 640 7.076.16 640 31.879. Suban DKI
1. Mewujudkan perencanaan 00 60 99 7 6 192 Adm. JP Jakarta
Sasaran pembangunan Subanppeko
Pembangunan daerah
Daerah secara Administrasi
Efektif dan Efisien 1.3
Meningkatnya Jakarta Pusat
kualitas
perencanaan 211 Penyediaan BBM Volume BBM yang
pembangunan
daerah KDO/KDO disediakan

Khusus 1200 800 7.140.0 800 7.532.7 800 7.946.9 800 8.384.08 800 8.845.20 800 39.848. Suban DKI
00 00 99 3 8 990 Adm. JU Jakarta
Subanppeko

Administrasi

Jakarta Utara

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Data 2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi
Kegiatan Program Capaian pada akhir Perangkat
target Rp 2019 2020 2021 2022
(outcome) dan pada periode Renstra Daerah
Kegiatan (Output) Tahun SKPD Penang-
Awal gungjawab
Perenca target Rp
naan target Rp target Rp target Rp target Rp

1. Mewujudkan 1.3 211 Penyediaan BBM Volume BBM yang
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas KDO/KDO disediakan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Khusus 960 1440 12.852. 1440 13.558. 1440 14.304. 1440 15.091.3 1440 15.921.3 1440 71.728. Suban DKI
daerah 000 860 597 50 74 181 Adm. JB Jakarta
Mewujudkan Subanppeko
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Administrasi
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Jakarta Barat
daerah
211 Penyediaan BBM Volume BBM yang

KDO/KDO disediakan

Khusus 700 1320 11.781. 1320 12.428. 1320 13.112. 1320 13.833.7 1320 14.594.5 1320 65.750. Suban DKI
000 955 548 38 93 834 Adm. JS Jakarta
Subanppeko

Administrasi

Jakarta Selatan

1. Mewujudkan 1.3 211 Penyediaan BBM Volume BBM yang
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas KDO/KDO disediakan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Khusus 2112 1056 9.424.8 1056 9.943.1 1056 10.490. 1056 11.066.9 1056 11.675.6 1056 52.600. Suban DKI
daerah 00 64 038 90 75 667 Adm. JT Jakarta
1. Mewujudkan Subanppeko
Sasaran 1.3
Pembangunan Meningkatnya Administrasi
Daerah secara kualitas
Efektif dan Efisien perencanaan Jakarta Timur
pembangunan
1. Mewujudkan daerah 211 Penyediaan BBM Volume BBM yang
Sasaran
Pembangunan 1.3 KDO/KDO disediakan Suban
Daerah secara Meningkatnya Adm. Kep.
Efektif dan Efisien kualitas Khusus 1200 800 8.064.0 800 8.507.5 800 8.975.4 800 9.469.08 800 9.989.88 800 45.005. DKI
perencanaan 00 20 34 2 2 918 Seribu Jakarta
pembangunan Subanppekab
daerah
Administrasi

Kepulauan Seribu

211 Penyediaan jasa Jumlah KDO/KDO

perizinan khusus yang

KDO/KDO dibayarkan 1.450.0 1.529.7 1.613.8 1.702.65 1.796.29 8.092.5 Suban DKI
00 50 86 0 6 82 Adm. JP Jakarta
Khusus pajaknya 1 1 1 1 1 1 1

Subanppeko

Administrasi

Jakarta Pusat

1. Mewujudkan 1.3 211 Penyediaan jasa Jumlah KDO/KDO
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas perizinan khusus yang
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan KDO/KDO dibayarkan 2.610.0 2.753.5 2.904.9 3.064.77 3.233.33 14.566. Suban DKI
daerah 00 50 95 0 2 647 Adm. JU Jakarta
Khusus pajaknya 1 1 1 1 1 1 1

Subanppeko

Administrasi

Jakarta Utara

121 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

122 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Data 2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi
Kegiatan Program Capaian pada akhir Perangkat
target Rp 2019 2020 2021 2022 DKI
(outcome) dan pada periode Renstra Daerah Jakarta
Kegiatan (Output) Tahun SKPD Penang-
Awal gungjawab DKI
Perenca target Rp Jakarta
naan target Rp target Rp target Rp target Rp
DKI
1. Mewujudkan 1.3 211 Penyediaan jasa Jumlah KDO/KDO Jakarta
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas perizinan khusus yang DKI
Daerah secara perencanaan Jakarta
Efektif dan Efisien pembangunan KDO/KDO dibayarkan 2.252.8 2.376.7 2.507.4 2.645.33 2.790.82 12.573. Suban
daerah 00 04 23 1 4 082 Adm. JB DKI
Khusus pajaknya 1 1 1 1 1 1 1 Jakarta

Subanppeko

Administrasi

Jakarta Barat

1. Mewujudkan 1.3 211 Penyediaan jasa Jumlah KDO/KDO
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas perizinan khusus yang
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan KDO/KDO dibayarkan 4.157.9 Suban
daerah 13 Adm. JS
Khusus pajaknya 1 1 745.000 1 785.975 1 829.204 1 874.810 1 922.924 1

Subanppeko

Administrasi

Jakarta Selatan

1. Mewujudkan 1.3 211 Penyediaan jasa Jumlah KDO/KDO
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas perizinan khusus yang
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan KDO/KDO dibayarkan 2.340.5 2.469.3 2.605.1 2.748.40 2.899.56 13.062. Suban
daerah 80 12 24 6 8 990 Adm. JT
Khusus pajaknya 1 1 1 1 1 1 1

Subanppeko

Administrasi

Jakarta Timur

1. Mewujudkan 1.3 211 Penyediaan jasa Jumlah KDO/KDO
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas perizinan khusus yang
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan KDO/KDO dibayarkan 1.015.0 1.070.8 1.129.7 1.191.85 1.257.40 5.664.8 Suban
daerah 00 25 20 5 7 07 Adm. Kep.
Khusus pajaknya 1 1 1 1 1 1 1
Seribu
Subanppekab

Administrasi

Kepulauan Seribu

1. Mewujudkan 1.3 211 Pemeliharaan Jumlah KDO/KDO
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas KDO/KDO khusus yang
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Khusus dipelihara/service 1 1 10.721. 1 11.310. 1 11.932. 1 12.589.2 1 13.281.6 1 59.835. Suban
daerah 200 866 964 77 87 994 Adm. JP
Subanppeko

Administrasi

Jakarta Pusat

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Data 2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi
Kegiatan Program Capaian pada akhir Perangkat
target Rp 2019 2020 2021 2022 DKI
(outcome) dan pada periode Renstra Daerah Jakarta
Kegiatan (Output) Tahun SKPD Penang-
Awal gungjawab DKI
Perenca target Rp Jakarta
naan target Rp target Rp target Rp target Rp
DKI
1. Mewujudkan 1.3 211 Pemeliharaan Jumlah KDO/KDO 1 1 8.161.5 1 8.610.4 1 9.084.0 1 9.583.64 1 10.110.7 1 45.550. Suban Jakarta
Sasaran Meningkatnya KDO/KDO khusus yang 60 46 20 1 42 409 Adm. JU
Pembangunan kualitas Khusus dipelihara/service DKI
Daerah secara perencanaan Subanppeko Jakarta
Efektif dan Efisien pembangunan Administrasi
daerah Jakarta Utara DKI
Jakarta
1. Mewujudkan 1.3 211 Pemeliharaan Jumlah KDO/KDO
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas KDO/KDO khusus yang
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Khusus dipelihara/service 1 1 10.852. 1 11.449. 1 12.078. 1 12.743.0 1 13.443.9 1 60.566. Suban
daerah 160 029 725 55 23 892 Adm. JB
1. Mewujudkan Subanppeko
Sasaran 1.3
Pembangunan Meningkatnya Administrasi
Daerah secara kualitas
Efektif dan Efisien perencanaan Jakarta Barat
pembangunan
daerah 211 Pemeliharaan Jumlah KDO/KDO

KDO/KDO khusus yang

Khusus dipelihara/service 10.411. 10.983. 11.587. 12.225.0 12.897.4 58.104. Suban
010 616 714 39 16 795 Adm. JS
Subanppeko 1 1 1 1 1 1 1

Administrasi

Jakarta Selatan

1. Mewujudkan 1.3 211 Pemeliharaan Jumlah KDO/KDO 1 1 4.607.0 1 4.860.4 1 5.127.7 1 5.409.77 1 5.707.31 1 25.712. Suban
Sasaran Meningkatnya KDO/KDO khusus yang 42 29 53 9 7 320 Adm. JT
Pembangunan kualitas Khusus dipelihara/service
Daerah secara perencanaan Subanppeko
Efektif dan Efisien pembangunan Administrasi
daerah Jakarta Timur
1. Mewujudkan
Sasaran 1.3 211 Pemeliharaan Jumlah KDO/KDO
Pembangunan Meningkatnya
Daerah secara kualitas KDO/KDO khusus yang Suban
Efektif dan Efisien perencanaan Adm. Kep.
pembangunan Khusus dipelihara/service 1 1 6.837.1 1 7.213.1 1 7.609.8 1 8.028.40 1 8.469.96 1 38.158.
daerah 00 41 63 6 8 478 Seribu
Subanppekab

Administrasi

Kepulauan Seribu

123 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

124 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Data 2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi
Kegiatan Program Capaian pada akhir Perangkat
target Rp 2019 2020 2021 2022
(outcome) dan pada periode Renstra Daerah
Kegiatan (Output) Tahun SKPD Penang-
Awal gungjawab
Perenca target Rp
naan target Rp target Rp target Rp target Rp

1. Mewujudkan 1.3 364 Program Persentase
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Perencanaan keselarasan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan pembangunan Pembangunan prioritas
Efisien daerah
Daerah pembangunan 3.209.4 3.764.0 3.827.03 3.299.02 14.099.
95.753 18.020 9.010 6.157 578.940
daerah dalam 100 0 - 100 100 100 100 100

RKPD dengan

strategi dan arah

kebijakan dalam

RPJMD

1. Mewujudkan 1.3 364 Penyusunan Jumlah Dokumen 0 0- 0-0- 1 400.000. 0 - 1 400.000 Bidang DKI
Sasaran Meningkatnya Rancangan Teknokratik RPJMD 1 0- 000 .000 PPPP Jakarta
Pembangunan kualitas Teknokratik 2022-2027 yang 100 0 -
Daerah secara perencanaan RPJMD disusun 0 0-
Efektif dan Efisien pembangunan 0 0-
daerah 364 Penyiapan Jumlah dokumen
1. Mewujudkan
Sasaran 1.3 Skema skema pendanaan
Pembangunan Meningkatnya
Daerah secara kualitas Pendanaan infrastruktur 1 820.948 1 866.100 1 913.735. 1 963.991. 1 3.564.7 Bidang PPP DKI
Efektif dan Efisien perencanaan .250 .404 926 402 75.982 Jakarta
pembangunan Infrastruktur strategis daerah
1. Mewujudkan daerah
Sasaran Strategis Daerah
Pembangunan 1.3
Daerah secara Meningkatnya 364 Penyusunan Persentase 100 1.665.8 100 1.757.4 100 1.854.15 100 1.956.13 100 7.233.6 Bidang PPP DKI
Efektif dan Efisien kualitas RKPD Provinsi ketepatan waktu 67.102 89.793 1.731 0.077 38.703 Jakarta
perencanaan DKI Jakarta penyusunan
pembangunan Rencana Kerja
daerah Pemerintah Daerah
(RKPD)

1. Mewujudkan 1.3 364 Penyusunan Draft Jumlah Dokumen
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Revisi Perda Draft Revisi Perda
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Nomor 14 Tahun Nomor 14 Tahun 0 - 1 500.000 0 - 0 - 0 500.000 Bidang PPP DKI
daerah .000 .000 Jakarta
1. Mewujudkan 2011 2011 yang
Sasaran 1.3
Pembangunan Meningkatnya dihasilkan
Daerah secara kualitas
Efektif dan Efisien perencanaan 364 Evaluasi RPJMD Jumlah dokumen 0 - 1 300.000 1 300.000. 0 - 0 600.000 Bidang DKI
pembangunan Tahun 2017-2022 evaluasi RPJMD .000 000 .000 PPPP Jakarta
Tahun 2017-2022

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Data 2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi
daerah Kegiatan Program Capaian pada akhir Perangkat
target Rp 2019 2020 2021 2022
(outcome) dan pada periode Renstra Daerah
Kegiatan (Output) Tahun SKPD Penang-
Awal gungjawab
Perenca target Rp
naan target Rp target Rp target Rp target Rp

1. Mewujudkan 1.3 364 Penyusunan SOP Persentase

Sasaran Meningkatnya Perencanaan ketepatan waktu

Pembangunan kualitas Pembangunan penyusunan SOP 100 0 - 100 300.000 0 - 0 - 0 - 100 300.000 Bidang PPP DKI
Daerah secara perencanaan Perencanaan .000 .000 Jakarta

Efektif dan Efisien pembangunan Pembangunan

daerah

1. Mewujudkan 1.3 364 Evaluasi Perda Jumlah Dokumen

Sasaran Meningkatnya Nomor 14 Tahun hasil evaluasi Perda

Pembangunan kualitas 2011 tentang Nomor 14 Tahun

Daerah secara perencanaan Sistem 2011 tentang 0 0 - 1 100.000 0 - 0 - 0 - 1 100.000 Bidang PPP DKI
Efektif dan Efisien pembangunan Perencanaan dan Sistem .000 .000 Jakarta
Penganggaran Perencanaan dan
daerah

Terpadu Penganggaran

Terpadu

1. Mewujudkan 1.3 364 Penyusunan Persentase
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Kebijakan Umum ketepatan waktu
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Anggaran (KUA) penyusunan
daerah
serta Prioritas Dokumen KUA- 100 0 - 100 322.680 100 340.427 100 359.151. 100 378.904. 100 1.401.1 Bidang PPP DKI
.401 .823 353 678 64.255 Jakarta
dan Plafon PPAS

Anggaran

Sementara

(PPAS)

1. Mewujudkan 1.3 402 Program Persentase usulan 0 0 - 100 2.021.4 100 2.125.0 100 2.234.73 100 2.350.80 100 8.732.0
Sasaran Meningkatnya Perencanaan, masyarakat yang 94.671 65.996 0.521 2.687 93.875
Pembangunan kualitas Pengendalian, diakomodir dalam
Daerah secara perencanaan dan Evaluasi RKPD
Efektif dan pembangunan Pembangunan
Efisien daerah Wilayah

125 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

126 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Data 2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi
Kegiatan Program Capaian pada akhir Perangkat
target Rp 2019 2020 2021 2022
(outcome) dan pada periode Renstra Daerah
Kegiatan (Output) Tahun SKPD Penang-
Awal gungjawab
Perenca target Rp
naan target Rp target Rp target Rp target Rp

1. Mewujudkan 1.3 402 Perencanaan, Rata-rata capaian
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Pengendalian dan kinerja kegiatan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Evaluasi UKPD subbidang
daerah
Pembangunan pemerintahan 85 0 - 85 44.921. 85 47.392. 85 49.999.1 85 52.749.1 85 195.062 Suban DKI
900 605 98 54 .857 Adm. JP Jakarta
Bidang

Pemerintahan

Kota Administrasi

Jakarta Pusat

1. Mewujudkan 1.3 402 Perencanaan, Rata-rata capaian
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Pengendalian dan kinerja kegiatan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Evaluasi UKPD subbidang
daerah
Pembangunan pemerintahan 85 0 - 85 46.156. 85 48.694. 85 51.373.0 85 54.198.5 85 200.422 Suban DKI
85 0 - 250 844 60 78 .732 Adm. JU Jakarta
Bidang 85 0 -

Pemerintahan

Kota Administrasi

Jakarta Utara

1. Mewujudkan 1.3 402 Perencanaan, Rata-rata capaian
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Pengendalian dan kinerja kegiatan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Evaluasi UKPD subbidang
daerah
Pembangunan pemerintahan 85 87.733. 85 92.559. 85 97.649.9 85 103.020. 85 380.963 Suban DKI
800 159 13 658 .530 Adm. JB Jakarta
Bidang

Pemerintahan

Kota Administrasi

Jakarta Barat

1. Mewujudkan 1.3 402 Perencanaan Rata-rata capaian
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Pengendalian dan kinerja kegiatan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Evaluasi UKPD subbidang
daerah
Pembangunan pemerintahan 85 82.501. 85 87.038. 85 91.825.6 85 96.876.0 85 358.241 Suban DKI
000 555 76 88 .319 Adm. JS Jakarta
Bidang

Pemerintahan

Kota Administrasi

Jakarta Selatan

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Data 2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi
Kegiatan Program Capaian pada akhir Perangkat
target Rp 2019 2020 2021 2022
(outcome) dan pada periode Renstra Daerah
Kegiatan (Output) Tahun SKPD Penang-
Awal gungjawab
Perenca target Rp
naan target Rp target Rp target Rp target Rp

1. Mewujudkan 1.3 402 Perencanaan, Rata-rata capaian
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Pengendalian dan kinerja kegiatan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Evaluasi UKPD subbidang
daerah
Pembangunan pemerintahan 85 0 - 85 88.883. 85 93.772. 85 98.929.8 85 104.370. 85 385.956 Suban DKI
750 356 36 977 .919 Adm. JT Jakarta
Bidang

Pemerintahan

Kota Administrasi

Jakarta Timur

1. Mewujudkan 1.3 402 Perencanaan, Rata-rata capaian
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Pengendalian dan kinerja kegiatan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Evaluasi UKPD subbidang
daerah
Pembangunan kesejahteraan 27.430. 28.938. 30.530.2 32.209.4 119.108 Suban DKI
000 650 76 41 .367 Adm. Kep. Jakarta
Bidang Kesra dan rakyat dan 85 0 - 85 85 85 85 85
Seribu
Pemerintahan pemerintahan

Kabupaten

Administrasi

Kepulauan Seribu

1. Mewujudkan 1.3 402 Perencanaan, Rata-rata capaian
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Pengendalian dan kinerja kegiatan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Evaluasi UKPD subbidang
daerah
Pembangunan perekonomian dan

Bidang pembangunan 85 0 - 85 57.866. 85 61.049. 85 64.407.1 85 67.949.5 85 251.272 Suban DKI
750 421 39 32 .842 Adm. JP Jakarta
Perekonomian

dan

Pembangunan

Kota Administrasi

Jakarta Pusat

1. Mewujudkan 1.3 402 Perencanaan, Rata-rata capaian
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Pengendalian dan kinerja kegiatan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Evaluasi UKPD subbidang
daerah
Pembangunan perekonomian dan

Bidang pembangunan 85 0 - 85 62.297. 85 65.724. 85 69.338.9 85 73.152.5 85 270.513 Suban DKI
750 126 53 96 .425 Adm. JU Jakarta
Perekonomian

dan

Pembangunan

Kota Administrasi

Jakarta Utara

127 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

128 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Data 2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi
Kegiatan Program Capaian pada akhir Perangkat
target Rp 2019 2020 2021 2022
(outcome) dan pada periode Renstra Daerah
Kegiatan (Output) Tahun SKPD Penang-
Awal gungjawab
Perenca target Rp
naan target Rp target Rp target Rp target Rp

1. Mewujudkan 1.3 402 Perencanaan, Rata-rata capaian
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Pengendalian dan kinerja kegiatan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Evaluasi UKPD subbidang
daerah
Pembangunan perekonomian dan

Bidang pembangunan 85 0 - 85 39.731. 85 41.916. 85 44.221.9 85 46.654.1 85 172.523 Suban DKI
300 521 30 36 .887 Adm. JB Jakarta
Perekonomian

dan

Pembangunan

Kota Administrasi

Jakarta Barat

1. Mewujudkan 1.3 402 Perencanaan, Rata-rata capaian
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Pengendalian dan kinerja kegiatan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Evaluasi UKPD subbidang
daerah
Pembangunan perekonomian dan

Bidang pembangunan 85 0 - 85 61.928. 85 65.334. 85 68.927.9 85 72.719.0 85 268.910 Suban DKI
85 0 - 500 567 68 06 .041 Adm. JS Jakarta
Perekonomian

dan

Pembangunan

Kota Administrasi

Jakarta Selatan

1. Mewujudkan 1.3 402 Perencanaan, Rata-rata capaian
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Pengendalian dan kinerja kegiatan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Evaluasi UKPD subbidang
daerah
Pembangunan perekonomian dan

Bidang pembangunan 85 70.526. 85 74.405. 85 78.498.0 85 82.815.4 85 306.245 Suban DKI
750 721 35 27 .933 Adm. JT Jakarta
Perekonomian

dan

Pembangunan

Kota Administrasi

Jakarta Timur

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Data 2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi
Kegiatan Program Capaian pada akhir Perangkat
target Rp 2019 2020 2021 2022
(outcome) dan pada periode Renstra Daerah
Kegiatan (Output) Tahun SKPD Penang-
Awal gungjawab
Perenca target Rp
naan target Rp target Rp target Rp target Rp

1. Mewujudkan 1.3 402 Perencanaan, Rata-rata capaian
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Pengendalian dan kinerja kegiatan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Evaluasi UKPD subbidang
daerah
Pembangunan perekonomian dan

Bidang pembangunan Suban
Adm. Kep.
Perekonomian 85 0 - 85 27.430. 85 28.938. 85 30.530.2 85 32.209.4 85 119.108 DKI
000 650 76 40 .366 Seribu Jakarta
dan

Pembangunan

Kabupaten

Administrasi

Kepualauan

Seribu

1. Mewujudkan 1.3 402 Perencanaan, Rata-rata capaian
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Pengendalian dan kinerja kegiatan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Evaluasi UKPD subbidang
daerah
Pembangunan kesejahteraan 48.013. 50.653. 53.439.7 56.378.9 208.485 Suban DKI
050 767 24 09 .450 Adm. JP Jakarta
Bidang rakyat 85 0 - 85 85 85 85 85
85 0 -
Kesejahteraan 85 0 -

Rakyat Kota

Administrasi

Jakarta Pusat

1. Mewujudkan 1.3 402 Perencanaan, Rata-rata capaian
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Pengendalian dan kinerja kegiatan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Evaluasi UKPD subbidang
daerah
Pembangunan kesejahteraan 59.396. 62.663. 66.109.7 69.745.8 257.915 Suban DKI
500 307 89 27 .423 Adm. JU Jakarta
Bidang rakyat 85 85 85 85 85

Kesejahteraan

Rakyat Kota

Administrasi

Jakarta Utara

1. Mewujudkan 1.3 402 Perencanaan, Rata-rata capaian
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Pengendalian dan kinerja kegiatan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Evaluasi UKPD subbidang
daerah
Pembangunan kesejahteraan 39.731. 41.916. 44.221.9 46.654.1 172.523 Suban DKI
300 521 30 36 .887 Adm. JB Jakarta
Bidang rakyat 85 85 85 85 85

Kesejahteraan

Rakyat Kota

Administrasi

Jakarta Barat

129 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

130 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Data 2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi
Kegiatan Program Capaian pada akhir Perangkat
2019 2020 2021 2022
(outcome) dan pada periode Renstra Daerah
Kegiatan (Output) Tahun SKPD Penang-
Awal gungjawab
Perenca
naan target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1. Mewujudkan 1.3 402 Perencanaan Rata-rata capaian
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Pengendalian dan kinerja kegiatan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Evaluasi UKPD subbidang
daerah
Pembangunan kesejahteraan 63.922. 67.438. 71.147.2 75.060.3 277.568 Suban DKI
450 184 84 85 .303 Adm. JS Jakarta
Bidang rakyat 85 0 - 85 85 85 85 85

Kesejahteraan

Rakyat Kota

Administrasi

Jakarta Selatan

1. Mewujudkan 1.3 402 Perencanaan, Rata-rata capaian
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Pengendalian dan kinerja kegiatan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Evaluasi UKPD subbidang
daerah
Pembangunan kesejahteraan 81.841. 86.342. 91.091.7 96.101.8 355.378 Suban DKI
625 914 74 22 .135 Adm. JT Jakarta
Bidang rakyat 85 0 - 85 85 85 85 85
100 0 -
Kesejahteraan

Rakyat Kota

Administrasi

Jakarta Timur.

1. Mewujudkan 1.3 402 Penyelenggaraan Persentase
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Musrenbang Kota kehadiran peserta
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Adm Jakarta musrenbang yang 100 75.577. 100 80.284. 100 85.249.7 100 90.488.5 100 331.599 Suban DKI
daerah 380 136 63 00 .779 Adm. JP Jakarta
1. Mewujudkan Pusat diundang
Sasaran 1.3
Pembangunan Meningkatnya 402 Penyelenggaraan Persentase
Daerah secara kualitas
Efektif dan Efisien perencanaan Musrenbang Kota kehadiran peserta
pembangunan
1. Mewujudkan daerah Adm Jakarta musrenbang yang 100 0 - 100 84.541. 100 89.740. 100 95.226.6 100 101.014. 100 370.522 Suban DKI
Sasaran Utara diundang 103 864 11 075 .653 Adm. JU Jakarta
Pembangunan 1.3
Daerah secara Meningkatnya 402 Penyelenggaraan Persentase
Efektif dan Efisien kualitas
perencanaan Musrenbang Kota kehadiran peserta
pembangunan
daerah Adm Jakarta musrenbang yang 100 0 - 100 114.169 100 121.549 100 129.334. 100 137.547. 100 502.601 Suban DKI
Barat diundang .889 .233 440 835 .397 Adm. JB Jakarta

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Data 2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi
Kegiatan Program Capaian pada akhir Perangkat
target Rp 2019 2020 2021 2022
(outcome) dan pada periode Renstra Daerah
Kegiatan (Output) Tahun SKPD Penang-
Awal gungjawab
Perenca
naan target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1. Mewujudkan 1.3 402 Penyelenggaraan Persentase
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Musrenbang Kota kehadiran peserta
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Adm Jakarta musrenbang yang 100 0 - 100 107.036 100 113.473 100 120.264. 100 127.429. 100 468.204 Suban DKI
daerah .657 .673 725 285 .340 Adm. JS Jakarta
1. Mewujudkan Selatan. diundang
Sasaran 1.3
Pembangunan Meningkatnya 402 Penyelenggaraan Persentase
Daerah secara kualitas
Efektif dan Efisien perencanaan Musrenbang Kota kehadiran peserta
pembangunan
1. Mewujudkan daerah Adm Jakarta musrenbang yang 100 0 - 100 122.798 100 130.102 100 137.808. 100 145.937. 100 536.647 Suban DKI
Sasaran Timur diundang .674 .601 244 697 .216 Adm. JT Jakarta
Pembangunan 1.3
Daerah secara Meningkatnya 402 Penyelenggaraan Persentase
Efektif dan Efisien kualitas
perencanaan Musrenbang Kab kehadiran peserta Suban
1. Mewujudkan pembangunan Adm. Kep.
Sasaran daerah Adm Kepulauan musrenbang yang 100 0 - 100 60.943. 100 64.295. 100 67.831.7 100 71.562.4 100 264.633 DKI
Pembangunan Seribu diundang 594 492 44 90 .320 Seribu Jakarta
Daerah secara 1.3
Efektif dan Efisien Meningkatnya 402 Pengendalian Persentase usulan
kualitas
perencanaan Forum masyarakat yang
pembangunan
daerah Perencanaan lolos verifikasi 85 0 - 85 55.673. 85 59.285. 85 63.096.5 85 67.116.8 85 245.172 Suban DKI
Berjenjang Kota sesuai dengan 750 806 26 35 .917 Adm. JP Jakarta

Adm Jakarta pedoman

Pusat

1. Mewujudkan 1.3 402 Pengendalian Persentase usulan
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Forum masyarakat yang
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Perencanaan lolos verifikasi 51.084. 54.444. 57.988.5 61.727.9 225.245 Suban DKI
daerah 500 148 76 47 .171 Adm. JU Jakarta
Berjenjang Kota sesuai dengan 85 0 - 85 85 85 85 85

Adm Jakarta pedoman

Utara

1. Mewujudkan 1.3 402 Pengendalian Persentase usulan
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Forum masyarakat yang
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Perencanaan lolos verifikasi 85 0 - 85 61.041. 85 57.338. 85 53.827.5 85 50.500.0 85 222.707 Suban DKI
daerah Berjenjang Kota sesuai dengan 603 013 00 00 .116 Adm. JB Jakarta

Adm Jakarta pedoman

Barat

131 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

132 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Data 2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi
Kegiatan Program Capaian pada akhir Perangkat
2019 2020 2021 2022
(outcome) dan pada periode Renstra Daerah
Kegiatan (Output) Tahun SKPD Penang-
Awal gungjawab
Perenca
naan target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1. Mewujudkan 1.3 402 Perencanaan Rata-rata capaian
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Pengendalian dan kinerja kegiatan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Evaluasi UKPD subbidang
daerah
Pembangunan kesejahteraan 63.922. 67.438. 71.147.2 75.060.3 277.568 Suban DKI
450 184 84 85 .303 Adm. JS Jakarta
Bidang rakyat 85 0 - 85 85 85 85 85

Kesejahteraan

Rakyat Kota

Administrasi

Jakarta Selatan

1. Mewujudkan 1.3 402 Perencanaan, Rata-rata capaian
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Pengendalian dan kinerja kegiatan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Evaluasi UKPD subbidang
daerah
Pembangunan kesejahteraan 81.841. 86.342. 91.091.7 96.101.8 355.378 Suban DKI
625 914 74 22 .135 Adm. JT Jakarta
Bidang rakyat 85 0 - 85 85 85 85 85
100 0 -
Kesejahteraan

Rakyat Kota

Administrasi

Jakarta Timur.

1. Mewujudkan 1.3 402 Penyelenggaraan Persentase
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Musrenbang Kota kehadiran peserta
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Adm Jakarta musrenbang yang 100 75.577. 100 80.284. 100 85.249.7 100 90.488.5 100 331.599 Suban DKI
daerah 380 136 63 00 .779 Adm. JP Jakarta
1. Mewujudkan Pusat diundang
Sasaran 1.3
Pembangunan Meningkatnya 402 Penyelenggaraan Persentase
Daerah secara kualitas
Efektif dan Efisien perencanaan Musrenbang Kota kehadiran peserta
pembangunan
1. Mewujudkan daerah Adm Jakarta musrenbang yang 100 0 - 100 84.541. 100 89.740. 100 95.226.6 100 101.014. 100 370.522 Suban DKI
Sasaran Utara diundang 103 864 11 075 .653 Adm. JU Jakarta
Pembangunan 1.3
Daerah secara Meningkatnya 402 Penyelenggaraan Persentase
Efektif dan Efisien kualitas
perencanaan Musrenbang Kota kehadiran peserta
pembangunan
daerah Adm Jakarta musrenbang yang 100 0 - 100 114.169 100 121.549 100 129.334. 100 137.547. 100 502.601 Suban DKI
Barat diundang .889 .233 440 835 .397 Adm. JB Jakarta

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Data 2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi
Kegiatan Program Capaian pada akhir Perangkat
target Rp 2019 2020 2021 2022
(outcome) dan pada periode Renstra Daerah
Kegiatan (Output) Tahun SKPD Penang-
Awal gungjawab
Perenca
naan target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1. Mewujudkan 1.3 402 Penyelenggaraan Persentase
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Musrenbang Kota kehadiran peserta
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Adm Jakarta musrenbang yang 100 0 - 100 107.036 100 113.473 100 120.264. 100 127.429. 100 468.204 Suban DKI
daerah .657 .673 725 285 .340 Adm. JS Jakarta
1. Mewujudkan Selatan. diundang
Sasaran 1.3
Pembangunan Meningkatnya 402 Penyelenggaraan Persentase
Daerah secara kualitas
Efektif dan Efisien perencanaan Musrenbang Kota kehadiran peserta
pembangunan
1. Mewujudkan daerah Adm Jakarta musrenbang yang 100 0 - 100 122.798 100 130.102 100 137.808. 100 145.937. 100 536.647 Suban DKI
Sasaran Timur diundang .674 .601 244 697 .216 Adm. JT Jakarta
Pembangunan 1.3
Daerah secara Meningkatnya 402 Penyelenggaraan Persentase
Efektif dan Efisien kualitas
perencanaan Musrenbang Kab kehadiran peserta Suban
1. Mewujudkan pembangunan Adm. Kep.
Sasaran daerah Adm Kepulauan musrenbang yang 100 0 - 100 60.943. 100 64.295. 100 67.831.7 100 71.562.4 100 264.633 DKI
Pembangunan Seribu diundang 594 492 44 90 .320 Seribu Jakarta
Daerah secara 1.3
Efektif dan Efisien Meningkatnya 402 Pengendalian Persentase usulan
kualitas
perencanaan Forum masyarakat yang
pembangunan
daerah Perencanaan lolos verifikasi 85 0 - 85 55.673. 85 59.285. 85 63.096.5 85 67.116.8 85 245.172 Suban DKI
Berjenjang Kota sesuai dengan 750 806 26 35 .917 Adm. JP Jakarta

Adm Jakarta pedoman

Pusat

1. Mewujudkan 1.3 402 Pengendalian Persentase usulan
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Forum masyarakat yang
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Perencanaan lolos verifikasi 51.084. 54.444. 57.988.5 61.727.9 225.245 Suban DKI
daerah 500 148 76 47 .171 Adm. JU Jakarta
Berjenjang Kota sesuai dengan 85 0 - 85 85 85 85 85

Adm Jakarta pedoman

Utara

1. Mewujudkan 1.3 402 Pengendalian Persentase usulan
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Forum masyarakat yang
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Perencanaan lolos verifikasi 85 0 - 85 61.041. 85 57.338. 85 53.827.5 85 50.500.0 85 222.707 Suban DKI
daerah Berjenjang Kota sesuai dengan 603 013 00 00 .116 Adm. JB Jakarta

Adm Jakarta pedoman

Barat

133 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

134 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Data 2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi
Kegiatan Program Capaian pada akhir Perangkat
target Rp 2019 2020 2021 2022
(outcome) dan pada periode Renstra Daerah
Kegiatan (Output) Tahun SKPD Penang-
Awal gungjawab
Perenca target Rp
naan target Rp target Rp target Rp target Rp

1. Mewujudkan 1.3 402 Penataan Jumlah dokumen
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Kawasan Lenteng rencana penataan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Agung Kawasan Lenteng 0 0 -- 1 40.000. 0 -- 0 -- 0 -- 1 40.000. Suban DKI
daerah 000 000 Adm. JS Jakarta
1. Mewujudkan Agung yang
Sasaran 1.3
Pembangunan Meningkatnya tersusun
Daerah secara kualitas
Efektif dan Efisien perencanaan 402 Penataan Jumlah dokumen
pembangunan Kawasan Tebet rencana penataan
1. Mewujudkan daerah Kawasan Tebet
Sasaran yang tersusun 0 0 -- 1 40.000. 0 -- 0 -- 0 -- 1 40.000. Suban DKI
Pembangunan 1.3 000 000 Adm. JS Jakarta
Daerah secara Meningkatnya
Efektif dan Efisien kualitas 402 Penataan Jumlah dokumen
perencanaan
1. Mewujudkan pembangunan Kawasan Eko rencana penataan
Sasaran daerah
Pembangunan Wisata Cipayung Kawasan Eko 0 0 -- 1 40.000. 0 -- 0 -- 0 -- 1 40.000. Suban DKI
Daerah secara 1.3 000 000 Adm. JT Jakarta
Efektif dan Efisien Meningkatnya Wisata Cipayung
kualitas
1. Mewujudkan perencanaan yang tersusun
Sasaran pembangunan
Pembangunan daerah 402 Penataan Jumlah dokumen
Daerah secara
Efektif dan 1.3 Kawasan Sekolah rencana penataan
Efisien Meningkatnya
kualitas Kreatif Kawasan Sekolah 0 0 -- 1 40.000. 0 -- 0 -- 0 -- 1 40.000. Suban DKI
perencanaan 000 000 Adm. JT Jakarta
pembangunan Kreatif yang
daerah
tersusun

366 Program Indeks kepuasan

Pengelolaan pelayanan sistem

Data dan Sistem informasi

Informasi Perencanaan, 2.610.0 2.740.5 2.877.52 3.021.40 11.249.
00.000 00.000 5.000 1.250 426.250
Perencanaan, Pengendalian dan 0 0- 3 3 3 3 3

Pengendalian, Evaluasi

dan Evaluasi Pembangunan

Pembangunan Daerah

Daerah

1. Mewujudkan 1.3 366 Pengelolaan Data Jumlah Data
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Terbuka terbuka yang
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan dikelola 0 0- 1200 370.000 1300 388.500 1400 407.925. 1500 428.321. 1500 1.594.7 Pusdatin DKI
daerah .000 .000 000 250 46.250 Renbang Jakarta

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Data 2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi
Kegiatan Program Capaian pada akhir Perangkat
target Rp 2019 2020 2021 2022
(outcome) dan pada periode Renstra Daerah
Kegiatan (Output) Tahun SKPD Penang-
Awal gungjawab
Perenca target Rp
naan target Rp target Rp target Rp target Rp

1. Mewujudkan 1.3 366 Publikasi Data Jumlah jenis data 8 0- 8 480.000 8 504.000 8 529.200. 8 555.660. 8 2.068.8 Pusdatin DKI
Sasaran Meningkatnya dan Informasi dan informasi yang .000 .000 000 000 60.000 Renbang Jakarta
Pembangunan kualitas Pembangunan di publikasikan
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan 366 Pengelolaan dan Jumlah
daerah
1. Mewujudkan Pengembangan Pengembangan
Sasaran 1.3
Pembangunan Meningkatnya Sistem Sistem Knowledge 360.000 378.000 396.900. 416.745. 1.551.6 Pusdatin DKI
Daerah secara kualitas .000 .000 000 000 45.000 Renbang Jakarta
Efektif dan Efisien perencanaan Knowledge Management 1 0- 1 1 1 1 1
pembangunan
daerah Management Bappeda

Perencanaan

Pembangunan

1. Mewujudkan 1.3 366 Pengembangan Jumlah Sistem
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas dan pengelolaan Informasi
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Sistem Informasi Perencanaan 0 0- 3 600.000 3 630.000 3 661.500. 3 694.575. 3 2.586.0 Pusdatin DKI
daerah 0 0- .000 .000 000 000 75.000 Renbang Jakarta
1. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan
Sasaran 1.3
Pembangunan Meningkatnya Pembangunan yang Dikelola dan
Daerah secara kualitas
Efektif dan Efisien perencanaan Dikembangkan
pembangunan
1. Mewujudkan daerah 366 Pengembangan Jumlah Sistem
Sasaran
Pembangunan 1.3 dan pengelolaan Informasi
Daerah secara Meningkatnya
Efektif dan kualitas Sistem Informasi Pengendalian 3 800.000 3 840.000 3 882.000. 3 926.100. 3 3.448.1 Pusdatin DKI
Efisien perencanaan .000 .000 000 000 00.000 Renbang Jakarta
pembangunan Pengendalian Pembangunan
daerah
Pembangunan yang Dikelola dan

Dikembangkan

372 Program Rata-rata capaian

Perencanaan, program OPD

Pengendalian Perencanaan

dan Evaluasi Pembangunan 91,63 0 - 91,8 50.000. 91,9 75.000. 92 125.000. 92,1 100.000. 92,1 350.000
000 000 000 000 .000
OPD Daerah

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

1. Mewujudkan 1.3 372 Penyusunan Persentase
Sasaran Meningkatnya
Pembangunan kualitas Renstra Bappeda ketepatan waktu
Daerah secara perencanaan
Efektif dan Efisien pembangunan Provinsi DKI penyusunan 100 0 - 0 - 0 - 100 50.000.0 100 50.000.0 100 100.000 Sekretariat DKI
daerah 00 00 .000 Jakarta
Jakarta Renstra Bappeda

135 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

136 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Data 2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi
Kegiatan Program Capaian pada akhir Perangkat
target Rp 2019 2020 2021 2022
(outcome) dan pada 0- periode Renstra Daerah
Kegiatan (Output) Tahun 0- SKPD Penang-
Awal 75 - gungjawab
Perenca 0- target Rp
naan 0- target Rp target Rp target Rp target Rp
85 -
1. Mewujudkan 1.3 372 Penyusunan Persentase 0 100 25.000. 100 25.000. 100 25.000.0 100 25.000.0 100 100.000 Sekretariat DKI
Sasaran Meningkatnya 372 Renja Bappeda ketepatan waktu 000 000 00 00 .000 Jakarta
Pembangunan kualitas Provinsi DKI penyusunan 0
Daerah secara perencanaan Jakarta dokumen Renja
Efektif dan Efisien pembangunan Bappeda -
daerah
1. Mewujudkan Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen 85 1 25.000. 2 50.000. 2 50.000.0 1 25.000.0 1 150.000 Sekretariat DKI
Sasaran 1.3 Dokumen Perencanaan OPD 000 000 00 00 .000 Jakarta
Pembangunan Meningkatnya Perencanaan (Renstra dan Renja) 85
Daerah secara kualitas OPD (Renstra yang dievaluasi
Efektif dan Efisien perencanaan dan Renja) 85
pembangunan Bappeda Provinsi Rata-rata capaian
daerah DKI Jakarta sasaran Renstra
OPD
1. Mewujudkan 1.2 - -
Sasaran Tercapainya 360
Pembangunan sasaran 75 1.197.0 80 1.262.9 80 1.332.39 80 1.405.67 80 5.198.0
Daerah secara Renstra OPD 91.620 31.660 2.900 4.509 90.689
Efektif dan
Efisien 1.2 Program Rata-rata capaian 85 264.625 85 279.180 85 294.534. 85 310.734. 85 1.149.0
Tercapainya Perencanaan, program perangkat .650 .061 964 387 75.062
1. Mewujudkan sasaran Pengendalian daerah Bidang
Sasaran Renstra OPD dan Evaluasi Pemerintahan
Pembangunan Pembangunan
Daerah secara Bidang Rata-rata capaian
Efektif dan Pemerintahan kinerja kegiatan
Efisien perangkat daerah
Perencanaan, bidang
1. Mewujudkan 1.2 360 Pengendalian dan pemerintahan
Sasaran Tercapainya Evaluasi
Pembangunan sasaran Renstra Pembangunan Rata-rata capaian 85 264.625 85 279.180 85 294.534. 85 310.734. 85 1.149.0 Bidang DKI
Daerah secara OPD Bidang program perangkat .650 .061 964 387 75.062 Pemerintah Jakarta
Efektif dan Efisien Pemerintahan daerah Bidang
Kesra an
Program
1. Mewujudkan 1.2 361 Perencanaan,
Sasaran Tercapainya Pengendalian
Pembangunan sasaran dan Evaluasi 85 542.692 85 572.540 85 604.029. 85 637.251. 85 2.356.5
Daerah secara Renstra OPD Pembangunan .000 .060 763 400 13.223
Efektif dan Bidang Kesra
Efisien

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Data 2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi
Kegiatan Program Capaian pada akhir Perangkat
target Rp 2019 2020 2021 2022
(outcome) dan pada 0- periode Renstra Daerah
Kegiatan (Output) Tahun SKPD Penang-
Awal 85 - gungjawab
Perenca 0- target Rp
naan 0- target Rp target Rp target Rp target Rp

1. Mewujudkan 1.2 361 Perencanaan, Rata-rata capaian 85 0-
Sasaran Tercapainya Pengendalian dan kinerja kegiatan 75 -
Pembangunan sasaran Renstra Evaluasi perangkat daerah 85 85 542.692 85 572.540 85 604.029. 85 637.251. 85 2.356.5 Bidang DKI
Daerah secara OPD Pembangunan bidang .000 .060 763 400 13.223 Kesra Jakarta
Efektif dan Efisien Bidang kesejahteraan 85
Kesejahteraan rakyat
Rakyat. 85

1. Mewujudkan 1.2 362 Program Rata-rata capaian 85 85 147.693 85 155.816 85 164.386. 85 173.428. 85 641.325
Sasaran Tercapainya 362 Perencanaan, program perangkat .670 .822 747 018 .257
Pembangunan sasaran 363 Pengendalian daerah Bidang 0
Daerah secara Renstra OPD dan Evaluasi SPKLH
Efektif dan Pembangunan
Efisien 1.2 Bidang SPKLH
Tercapainya
1. Mewujudkan sasaran Renstra Perencanaan, Rata-rata capaian 85 147.693 85 155.816 85 164.386. 85 173.428. 85 641.325 Bidang DKI
Sasaran OPD Pengendalian dan kinerja kegiatan .670 .822 747 018 .257 SPKLH Jakarta
Pembangunan Evaluasi perangkat daerah
Daerah secara 1.2 Pembangunan bidang SPKLH 85 242.080 85 255.394 85 269.441. 85 284.260. 85 1.051.1
Efektif dan Efisien Tercapainya Bidang SPKLH .300 .717 426 704 77.147
sasaran Rata-rata capaian
1. Mewujudkan Renstra OPD Program program perangkat
Sasaran Perencanaan, daerah Bidang
Pembangunan Pengendalian Perekonomian
Daerah secara dan Evaluasi
Efektif dan Pembangunan
Efisien Bidang
Perekonomian

1. Mewujudkan 1.2 363 Perencanaan, Rata-rata capaian
Sasaran Tercapainya Pengendalian dan kinerja kegiatan
Pembangunan sasaran Renstra Evaluasi perangkat daerah 85 242.080 85 255.394 85 269.441. 85 284.260. 85 1.051.1 Bidang DKI
Daerah secara OPD Pembangunan bidang .300 .717 426 704 77.147 Perekonomi Jakarta
Efektif dan Efisien Bidang perekonomian
Perekonomian. an
Rata-rata capaian
1. Mewujudkan 1.1 - - sasaran RPJMD
Sasaran Tercapainya
Pembangunan sasaran 75 22.207. 75 23.769. 80 24.959.9 80 28.513.7 80 99.450. - -
Daerah secara RPJMD 483.773 598.707 15.128 23.376 720.984
Efektif dan
Efisien

137 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

138 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Data 2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi
Kegiatan Program Capaian pada akhir Perangkat
target Rp 2019 2020 2021 2022
(outcome) dan pada periode Renstra Daerah
Kegiatan (Output) Tahun SKPD Penang-
Awal gungjawab
Perenca target Rp
naan target Rp target Rp target Rp target Rp

1. Mewujudkan 1.1 359 Program Rata-rata capaian
Sasaran Tercapainya Pengendalian dan program
Pembangunan sasaran RPJMD Evaluasi pembangunan 65,6 0 - 85 22.207. 85 23.769. 85 24.959.9 85 28.513.7 85 99.450.
Daerah secara Pembangunan daerah 483.773 598.707 15.128 23.376 720.984
Efektif dan Efisien Daerah

1. Mewujudkan 1.1 359 Evaluasi Kinerja Jumlah dokumen
Sasaran Tercapainya Perencanaan perencanaan
Pembangunan sasaran RPJMD Pembangunan pembangunan yang 4 0- 4 348.148 4 367.297 4 387.498. 4 408.810. 4 1.511.7 Bidang DKI
Daerah secara dievaluasi .945 .137 480 896 55.458 PPPP Jakarta
Efektif dan Efisien

1. Mewujudkan 1.1 359 Perencanaan, Persentase capaian
Sasaran Tercapainya Pemantauan dan Program Utama
Pembangunan sasaran RPJMD Evaluasi RTRW terkait 0 0- 77 409.100 78 420.555 79 445.532. 0 - 79 1.275.1 Bidang DKI
Daerah secara Implementasi struktur ruang .116 .122 878 88.116 PPPP Jakarta
Efektif dan Efisien RTRW

1. Mewujudkan 1.1 359 Penyusunan Jumlah dokumen
Sasaran Tercapainya peraturan turunan peraturan turunan
Pembangunan sasaran RPJMD RTRW RTRW yang 0 0- 0 - 1 450.000 1 472.500. 1 430.000. 1 1.352.5 Bidang DKI
Daerah secara dihasilkan .000 000 000 00.000 PPPP Jakarta
Efektif dan Efisien

1. Mewujudkan 1.1 359 Peninjauan Jumlah dokumen
Sasaran Tercapainya kembali RTRW peninjauan kembali
Pembangunan sasaran RPJMD RTRW yang
Daerah secara dihasilkan 0 0- 0-0- 0 - 1 2.000.00 1 2.000.0 Bidang DKI
Efektif dan Efisien 0.000 00.000 PPPP Jakarta

1. Mewujudkan 1.1 359 Penyusunan Jumlah Dokumen
Sasaran Tercapainya Rancangan Rancangan RPJMD
Pembangunan sasaran RPJMD RPJMD
Daerah secara 0 0- 0-0- 0 - 1 800.000. 1 800.000 Bidang DKI
Efektif dan Efisien 000 .000 PPPP Jakarta

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Data 2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi
Kegiatan Program Capaian pada akhir Perangkat
target Rp 2019 2020 2021 2022
(outcome) dan pada 0- periode Renstra Daerah
Kegiatan (Output) Tahun SKPD Penang-
Awal 0- gungjawab
Perenca target Rp
naan target Rp target Rp target Rp target Rp

1. Mewujudkan 1.1 359 Penyelenggaraan Jumlah 5
Sasaran Tercapainya Tugas Tim rekomendasi/
Pembangunan sasaran RPJMD Gubernur Untuk masukan kebijakan 1 5 20.874. 5 21.918. 5 23.014.5 5 24.165.2 5 89.973. Sekretariat DKI
Daerah secara Percepatan kepada Gubernur 861.000 604.050 34.253 60.965 260.268 Jakarta
Efektif dan Efisien Pembangunan dan Wakil Gubernur
(TGUPP)
1. Mewujudkan 1.1 359 Jumlah dokumen
Sasaran Tercapainya Penyelenggaraan hasil koordinasi
Pembangunan sasaran RPJMD Koordinasi Penataan Ruang 1 200.000 1 219.000 1 226.000. 1 275.109. 1 920.109 Bidang DKI
Daerah secara Penataan Ruang Daerah .000 .000 000 522 .522 PPPP Jakarta
Efektif dan Efisien Daerah

1. Mewujudkan 1.1 359 Pengendalian dan Jumlah dokumen 0 0 - 1 275.373 1 294.142 1 313.849. 1 334.541. 1 1.217.9 Bidang DKI
Sasaran Tercapainya 359 Evaluasi RPJMD hasil evaluasi 0 .712 .398 517 993 07.620 PPPP Jakarta
Pembangunan sasaran RPJMD
Daerah secara RPJMD -
Efektif dan Efisien 1.1 0
Tercapainya Penyelenggaraan Jumlah dokumen
1. Mewujudkan sasaran RPJMD Sekretariat SDG’s pedoman umum
Sasaran dan teknis SDGs
Pembangunan serta laporan 0 0 2 100.000 2 100.000 2 100.000. 2 100.000. 8 400.000 Bidang DKI
Daerah secara tahunan pencapaian .000 .000 000 000 .000 Kesra Jakarta
Efektif dan Efisien SDGs

MENINGKATKAN IMPLEMENTASI INOVASI DI PROVINSI DKI JAKARTA

2. Meningkatkan 2.1 - - Inovasi yang layak 1 471.968 2 2.299.9 2 3.014.5 2 3.171.28 2 3.060.53 2 12.018.
implementasi Meningkatnya 255 diikutsertakan .491 51.742 75.221 7.530 9.549 322.534
inovasi di kualitas Program dalam lomba
Provinsi DKI inovasi daerah Penelitian dan berskala nasional 471.968 471.968
Jakarta Pengembangan .491 .491
2.1 persentase
2. Meningkatkan Meningkatnya penyelenggaraan 25 0 - 0 - 0 - 0 - 0
implementasi kualitas inovasi analisis hasil
inovasi di Provinsi daerah penelitian dan
DKI Jakarta pengembangan
yang dapat
diimplementasikan

139 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

140 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Data 2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi
Kegiatan Program Capaian pada akhir Perangkat
2019 2020 2021 2022 DKI
(outcome) dan pada periode Renstra Daerah Jakarta
Kegiatan (Output) Tahun SKPD Penang-
Awal gungjawab DKI
Perenca Jakarta
naan target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
DKI
2. Meningkatkan 2.1 255 Pengembangan Jumlah inovasi 0 Jakarta
implementasi Meningkatnya
inovasi di Provinsi kualitas inovasi Hasil Riset daerah yang 0 DKI
DKI Jakarta daerah Jakarta
Pembangunan dihasilkan dan 0 216.900 216.900 Bidang
.000 .000 PPPP DKI
Daerah. dinyatakan layak 0 3 0 - 0 - 0 - 0 - 3 Jakarta

untuk 3 DKI
Jakarta
diimplementasikan 10

2. Meningkatkan 2.1 255 Penyelenggaraan Jumlah Design 235
implementasi Meningkatnya
inovasi di Provinsi kualitas inovasi Sayembara Penataan Kawasan 3 255.068 0 - 0 - 0 - 0 - 3 255.068 Bidang
DKI Jakarta daerah .491 .491 PPPP
Desain Penataan yang dihasilkan
2. Meningkatkan 2.1
implementasi Meningkatnya Kawasan
inovasi di Provinsi kualitas inovasi
DKI Jakarta daerah 255 Program Jumlah inovasi yang
2.1
2. Meningkatkan Meningkatnya Penelitian dan dapat 2 - 2 2.299.9 2 3.014.5 2 3.171.28 2 3.060.53 10 11.546.
implementasi kualitas inovasi 51.742 75.221 7.530 9.549 354.043
inovasi di Provinsi daerah Pengembangan diimplementasikan
DKI Jakarta
255 Pengembangan Jumlah hasil

Hasil penelitian penelitian 269.097 283.897 299.511. 315.985. 1.168.4 Bidang
.258 .607 976 134 91.975 PPPP
dan inovasi pembangunan 0 - 2 2 2 2 2

Pembangunan daerah yang

Daerah diimplementasikan

2. Meningkatkan 2.1 255 Penyelenggaraan Jumlah Design
implementasi Meningkatnya
inovasi di Provinsi kualitas inovasi Sayembara Penataan Kawasan 0 - 0 - 3 250.000 3 262.500. 0 - 9 512.500 Bidang
DKI Jakarta daerah .000 000 .000 PPPP
Desain Penataan yang dihasilkan
2. Meningkatkan 2.1
implementasi Meningkatnya Kawasan
inovasi di Provinsi kualitas inovasi
DKI Jakarta daerah 255 Diklat Internship Jumlah pegawai

terkait Kerjasama yang mengikuti 715.281 1.200.0 1.260.00 1.323.00 4.498.2 Bidang
.634 00.000 0.000 0.000 81.634 PPPP
Sister City Diklat Internship 0 - 10 15 15 15 65

terkait Kerjasama

Sister City

2. Meningkatkan 2.1 255 Pengembangan Jumlah Pegawai
implementasi Meningkatnya
inovasi di Provinsi kualitas inovasi Kompetensi yang mengikuti
DKI Jakarta daerah
Perencana bagi Pengembangan 765.224 912.811 963.016. 1.015.98 3.657.0 Bidang
.485 .831 482 2.389 35.187 PPPP
Bappeda / Kompetensi 0 - 235 235 235 235 235

Subanppeko / Perencana bagi

Subanppekab Bappeda/Subanppe

dan SKPD ko/Kab dan SKPD

Tujuan Sasaran Kode Program dan Indikator Kinerja Data 2018 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Unit Kerja Lokasi
Kegiatan Program Capaian pada akhir Perangkat
target Rp 2019 2020 2021 2022
(outcome) dan pada periode Renstra Daerah
Kegiatan (Output) Tahun SKPD Penang-
Awal gungjawab
Perenca target Rp
naan target Rp target Rp target Rp target Rp

2. Meningkatkan 2.1 255 Pengembangan Jumlah Pegawai
implementasi Meningkatnya Kapasitas yang mengikuti
inovasi di Provinsi kualitas inovasi Pegawai Pengembangan 0 0- 235 350.348 235 367.865 235 386.259. 235 405.572. 235 1.510.0 Sekretariat DKI
DKI Jakarta daerah Bappeda Provinsi Kapasitas Pegawai .365 .783 072 026 45.247 Jakarta
DKI Jakarta Bappeda Provinsi
2. Meningkatkan 2.1 255 DKI Jakarta 0 0- 1 100.000 0 - 0 - 0 - 1 100.000 Bidang DKI
implementasi Meningkatnya 255 Kajian Penataan 0 0- .000 .000 PPPP Jakarta
inovasi di Provinsi kualitas inovasi Kawasan Jakarta Jumlah desain
DKI Jakarta daerah Pusat penataan kawasan 1 100.000 0 - 0 - 0 - 1 100.000 Bidang DKI
Senen Jakarta .000 .000 PPPP Jakarta
2. Meningkatkan 2.1 Pengembangan Pusat
implementasi Meningkatnya Kebijakan
inovasi di Provinsi kualitas inovasi Kewirausahaan Jumlah dokumen
DKI Jakarta daerah pengembangan
kebijakan
kewirausahaan

141 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022





RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022BAB VII.
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bidang urusan yang diemban Bappeda adalah urusan penunjang pemerintahan daerah
bidang perencanaan, penelitan, dan pengembangan. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan
merupakan ringkasan dari indikator kinerja yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya.
Bagian ini bertujuan untuk menunjukkan keselarasan indikator renstra dengan indikator
kinerja program yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Ukuran kinerja merupakan instrumen pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda. Selain itu, instrumen tersebut juga akan digunakan
sebagai sarana pengendalian dan evaluasi kinerja Bappeda dalam rangka memperbaiki
kelemahan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Indikator kinerja dalam
dokumen Renstra ini menjadi ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan
tingkat pencapaian kinerja eselon II dan III Bappeda.

Indikator Kinerja Bappeda Provinsi DKI Jakarta yang ditampilkan pada bab ini adalah
indikator yang telah melalui proses penelaahan visi, misi, tujuan, sasaran, sampai dengan
arah kebijakan RPJMD dan Renstra. Hal ini sebagai perwujudan komitmen Bappeda untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD selama lima tahun ke depan.

Adapun Indikator Kinerja Utama Bappeda Provinsi DKI Jakarta yang akan dicapai lima tahun
mendatang dapat dilhat pada Tabel 7.1. Indikator ini menjadi tolok ukur keberhasilan Bappeda
dalam mencapai sasaran dan tujuan RenstraTahun 2017-2022.

144

Tabel 7.1 / Indikator Kinerja Utama Bappeda Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

Sedangkan, indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja eselon III selama
lima tahun mendatang dapat dilihat padaTabel 7.2. Seluruh indikator yang ditampilkan dalam
tabel tersebut merupakan indikator program yang termuat dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2012-2022.

Tabel 7.2 / Indikator Program Bappeda Provinsi DKI Jakarta 2017-2022

145





RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022BAB VIII.
PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun
2017-2022 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang diturunkan dari RPJMD
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Hal ini sesuai dengan tujuan disusunnya Renstra
Bappeda yaitu untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Dokumen ini juga berfungsi sebagai acuan kerja dan ukuran keberhasilan kinerja Bappeda
Provinsi DKI Jakarta. Sehingga, renstra merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja)
dan evaluasi kinerja Bappeda tahun 2017-2022.
Demi tercapainya tujuan jangka menengah Bappeda, maka harus dilakukan monitoring,
pengendalian, dan evaluasi terhadap rencana, pelaksanaan, dan hasil kinerja Renstra Bappeda
Provinsi DKI JakartaTahun 2017-2022.

148



LAMPIRAN LAMPIRAN

DAFTAR INDIKATOR KDINaEfRtJaArBIAnPdPEiDkAator Kinerja Bappeda

LLAaMmPpIiRraAnNI I
CCAaRrAa PPeErRhiHtuITnUgaNnGInAdNikIaNtoDrISKaAsTaOraRnSBAaSpApeRdAaN BAPPEDA

No. Sasaran Indikator Sasaran Satuan Definisi Operasional
%
1 Tercapainya sasaran Rata-rata capaian Jumlah capaian indikator
RPJMD sasaran RPJMD sasaran dibagi jumlah
indikator sasaran RPJMD

2 Tercapainya sasaran Rata-rata capaian % Rata-rata capaian indikator
Renstra OPD sasaran Renstra OPD sasaran Renstra OPD dibagi
jumlah OPD

RENSTRA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022 3 Meningkatnya kualitas Nilai perencanaan kinerja skor Hasil penilaian evaluasi
perencanaan pada evaluasi AKIP SAKIP Pemerintah Provinsi
pembangunan daerah DKI Jakarta khususnya nilai
Inovasi yang layak pada komponen perencanaan
4 Meningkatnya kualitas diikutsertakan dalam kinerja
inovasi daerah lomba berskala nasional
buah Jumlah inovasi yang diikutkan
dalam lomba berskala
nasional

150


Click to View FlipBook Version