The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Sarayuth Yodsan, 2020-10-26 00:31:45

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

พมิ่ พืน้ ที่สเี ขียวและการใช้พลังงานสะอาด
กรธรรมชาติ สง่ิ แวดล้อมและพลงั งาน

งบประมาณ ๒๕๖๕ ตวั ช้วี ดั ผลที่คาดว่าจะ หนว่ ยงาน
(บาท) (KPI) ไดร้ บั รับผดิ ชอบ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
บาท) (บาท) (บาท) ๑๕,๐๐๐ มผี ู้เขา้ ร่วมโครง การ ผเู้ ข้าร่วมได้ หลัก
งบเทศบาล รอ้ ยละ ๙๐ รบั ทราบถงึ
๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ของกลมุ่ เปา้ หมาย ประโยชนข์ อง สำนักปลดั
เทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล หญ้าแฝก ใน
การอนรุ ักษด์ นิ
และนำ้ รวมทง้ั
สภาพพน้ื ทท่ี ี่
เหมาะสมในการ
ปลูก

71-

ยทุ ธศาสตร์จงั หวดั ท่ี ๔ การสรา้ งความม่นั คงบนพน้ื ฐานชมุ ชนเขม้ แขง็
ยทุ ธศาสตรก์ ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ท่ี ๓ การพฒั นาสังคมและคุณภาพชวี ิต

๓. ยุทธศาสตร์ การพฒั นาสังคมและคุณภาพชวี ิต
๓.๑ แผนงานรกั ษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วตั ถปุ ระสงค์ เปา้ หมาย ๒๕๖๑ ๒
(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บ

๑. โครงการตั้งจดุ เฝ้าระวัง เพ่อื ป้องกันและลด ตั้งจดุ ตรวจบรกิ าร ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐
อุบตั เิ หตุในช่วงเทศกาล จำนวนอุบัตเิ หตใุ นช่วง นักทอ่ งเที่ยว งบเทศบาล งบเ

เทศกาลปใี หม่ เฝ้าระวงั อุบัติเหตจุ ำนวน

สงกรานต์ ๑ จดุ

ปีละ ๒ คร้งั

๒. โครงการพฒั นาศักยภาพการ เพอ่ื ฝกึ อบรมเสรมิ จดั ฝกึ อบรมเจ้าหน้าที่ ๒๐๐,๐๐๐
งบเทศบาล
คน้ หาและกภู้ ยั ทางทะเล สรา้ งศักยภาพให้แก่ จำนวน ๑ ครงั้

เจา้ หน้าท่ีและ สมาชิก

อปพร.

๓. โครงการศนู ย์บริการ เพอื่ ชว่ ยเหลอื / ใหบ้ ริการประชาชน ๒๔ ๑๐,๐๐๐ ๑๐
ประชาชน ๒๔ ช่ัวโมง บรกิ ารประชาชน ชั่วโมง งบเทศบาล งบเ
- รับแจง้ เหตเุ พลิงไหม้
- การขอรบั บริการน้ำ
- รบั แจง้ เรื่องราวรอ้ ง
ทกุ ข์ ฯลฯ

-7

งบประมาณ ๒๕๖๕ ตัวชว้ี ดั ผลที่คาดว่าจะ หนว่ ยงาน
(บาท) (KPI) ไดร้ ับ รบั ผดิ ชอบ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
บาท) (บาท) (บาท) ๒๐๐,๐๐๐ อุบัตเิ หตใุ นช่วง ลดอตั ราการบาด หลกั
งบเทศบาล เทศกาล ลดลงรอ้ ยละ เจบ็ สูญเสีย ชีวิต
๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๘๐ อันเกิดจาก สำนักปลัด
เทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล อบุ ตั เิ หตุ

๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ผู้เข้าอบรม รอ้ ยละ ผูเ้ ขา้ รบั การอบรม สำนกั ปลัด
เทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ๘๐เกิดทักษะความรู้ เกิดทักษะความรู้ สำนักปลัด
ในการช่วย เหลือ ประชาชนได้รับ
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชนไดท้ ันท่วงที การช่วยเหลอื
งบเทศบาล งบเทศบาล อยา่ งรวดเรว็
ประชาชน รอ้ ยละ ทนั ท่วงที
๘๐ ได้รับการ
ชว่ ยเหลอื /การบริการ ประชาชนได้รับ
ได้ทันท่วงที ความสะดวก รวด
เรว็ ในงานบรกิ าร
สาธารณะของ
เทศบาล

72-

ยุทธศาสตร์จังหวดั ที่ ๔ การสร้างความม่นั คงบนพ้นื ฐานชมุ ชนเข้มแข็ง
ยุทธศาสตรก์ ารพฒั นาของ อปท. ในเขตจังหวดั ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวี ิต

๓. ยุทธศาสตร์ การพฒั นาสังคมและคณุ ภาพชวี ิต
๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถปุ ระสงค์ เปา้ หมาย ๒๕๖๑ ๒
(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บ
๔. โครงการช่วยเหลือฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือ
ช่วยเหลือผ้ปู ระสบภัย ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐
กรณเี กดิ อทุ กภัย นำ้ ปา่ ไหล ผปู้ ระสบภยั ในเขต เช่น กอ่ สรา้ ง ซอ่ มแซม งบเทศบาล งบเ
บ้านให้กับผูป้ ระสบภัย,
หลาก ดนิ โคลนถลม่ เทศบาลตำบลอา่ ว จดั ตัง้ ศนู ย์ชว่ ยเหลอื

สาธารณภยั หรือภยั ต่าง ๆ ขนอม

๕. โครงการป้องกันและแก้ไข เพื่อบรรเทาปญั หา ๑.บริการสง่ นำ้ ใหแ้ ก่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐
ปญั หาภยั แลง้ ความเดอื ดร้อนให้แก่ ประชาชน จำนวน ๑๓ งบเทศบาล งบเ
ประชาชน หมูบ่ ้าน ๑๗ ชมุ ชน
๒. จดั ต้ังศนู ยเ์ ฝา้ ระวัง
เหตุภยั แลง้

-7

งบประมาณ ๒๕๖๕ ตัวช้วี ดั ผลท่คี าดวา่ จะ หนว่ ยงาน
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (บาท) (KPI) ได้รับ รบั ผิดชอบ
บาท) (บาท) (บาท)
๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนไดร้ ับ หลัก
๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ งบเทศบาล ผปู้ ระสบภยั การชว่ ยเหลือ สำนกั ปลดั
เทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ร้อยละ ๘๐ ไดร้ ับ อย่างรวดเร็วทนั
๕๐,๐๐๐ การช่วยเหลอื ทนั เหตุการณ์ สำนกั ปลดั
๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ งบเทศบาล เหตกุ ารณ์
เทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ประชาชน ประชาชนมีน้ำ
ผปู้ ระสบภยั ใช้อยา่ งเพียงพอ
รอ้ ยละ ๘๐ มนี ้ำใช้
อย่างเพยี งพอ

73-

ยทุ ธศาสตรจ์ งั หวัดที่ ๔ การสร้างความมน่ั คงบนพ้นื ฐานชุมชนเขม้ แขง็
ยุทธศาสตรก์ ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ท่ี ๓ การพัฒนาสงั คมและคณุ ภาพชวี ติ

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวี ิต
๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๑ ๒
(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บ
๖. โครงการตดิ ต้งั ปา้ ยเคร่ือง
หมายจราจร สญั ญาณไฟ เพอื่ ความปลอดภยั ๑. ตดิ ตง้ั สัญญาณไฟ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐
จราจร ราวเหล็กเตือนทาง งบเทศบาล งบเ
โคง้ ของประชาชน และลด กระพริบ

ภาระของเจา้ หนา้ ที่ ๒. ตดิ ต้ังป้าย

ดำรวจจราจร เครื่องหมายจราจร

๓. รอื้ ถอนเตอื นกระโดด

ผิว จราจรสายส่ีแยก –

หนา้ ดา่ น

๔. ติดตัง้ ราวเหล็ก

บริเวณทางโคง้

๕. ปรับปรงุ เครอ่ื งหมาย

จราจร(ทาสีตีเสน้ ) ถนน

สายเหนือทา่

๖. ติดตง้ั กระจกบริเวณ

ทางโค้ง ทางเล้ียวต่าง ๆ

-7

งบประมาณ ๒๕๖๕ ตัวชี้วดั ผลท่คี าดวา่ จะ หน่วยงาน
(บาท) (KPI) ไดร้ บั รบั ผิดชอบ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
บาท) (บาท) (บาท) ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนมี หลัก
งบเทศบาล ร้อยละ ๘๐ ความปลอดภยั
๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มคี วามปลอดภยั ใน ในการใชร้ ถใช้ กองช่าง
เทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล การใชร้ ถใช้ถนน ถนนมากขึ้น สำนักปลดั

74-

ยุทธศาสตร์จังหวดั ที่ ๔ การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแขง็
ยทุ ธศาสตรก์ ารพฒั นาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาสงั คมและคณุ ภาพชวี ิต

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสงั คมและคณุ ภาพชวี ติ
๓.๑ แผนงานรกั ษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถปุ ระสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๑ ๒
(ผลผลติ โครงการ) (บาท) (บ
๗. โครงการจดั ซ้อื กล้องวงจรปิด เพอ่ื สรา้ งความอนุ่ ใจ
จัดซ้ือกล้องวงจรปดิ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐
(กล้อง CCTV) ใหแ้ กป่ ระชาชนและ CCTV ตามมาตรฐาน งบเทศบาล งบเ
กลางของกระทรวง ICT
ลดการก่ออาชญา
จัดฝกึ อบรมเจ้าหน้าท่ี
กรรมและเหตุรา้ ย จำนวน ๑ ครั้ง

๘. โครงการฝกึ ซอ้ มแผนการ เพอ่ื อบรมเสรมิ สรา้ ง ๓๐
งบเ
ชว่ ยเหลือผปู้ ระสบภยั บน ศักยภาพให้แก่

ท้องถนน เจ้าหน้าที่

๙. โครงการฝึกอบรอาสาสมัคร เพื่อสร้างเครือขา่ ย จัดใหม้ กี ารฝกึ อบรม ๒๐
ป้องกันภัยฝา่ ยพลเรอื น ความรว่ มมือภาค อาสาสมคั รปอ้ งกนั ภัย งบเ
ประชาชนให้เข้ามามี ฝา่ ยพลเรือน (อปพร.)
ส่วนร่วมในการปอ้ งกนั จำนวน ๓๐ คน -7
และบรรเทาสาธารณ
ภยั

งบประมาณ ๒๕๖๕ ตวั ชีว้ ัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
(บาท) (KPI) ไดร้ บั รับผดิ ชอบ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
บาท) (บาท) (บาท) ๑๐๐,๐๐๐ อาชญากรรมและ การก่อ หลกั
งบเทศบาล เหตรุ า้ ยลดลง อาชญากรรม
๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ลดน้อยลง สำนักปลดั
เทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล

๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผเู้ ข้ารับการอบรม ผ้เู ข้ารบั การ สำนักปลดั
เทศบาล งบเทศบาล ร้อยละ ๘๐ เกดิ อบรมเกดิ ทักษะ สำนักปลดั
ทักษะความรู้ ช่วย ความรู้
๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ เหลือประชาชนได้ ประชาชนไดร้ ับ
เทศบาล งบเทศบาล อย่างทนั ท่วงที การช่วยเหลอื
อย่างรวดเร็ว
อปพร. รอ้ ยละ ๙๐ ทันท่วงที
มคี วามร้ใู นการ
ป้องกนั และบรรเทา อปพร. มคี วามรู้
สาธารณภัย ความสามารถ
และเขา้ ใจใน
บทบาทภารกจิ
งาน อปพร.

75-

ยุทธศาสตรจ์ ังหวดั ท่ี ๔ การสรา้ งความมั่นคงบนพืน้ ฐานชมุ ชนเข้มแข็ง
ยทุ ธศาสตรก์ ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสงั คมและคณุ ภาพชีวติ

๓. ยทุ ธศาสตร์ การพฒั นาสังคมและคณุ ภาพชีวิต
๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้ หมาย ๒๕๖๑ ๒
(ผลผลติ โครงการ) (บาท) (บ

๑๐. โครงการพัฒนาระบบกู้ชีพ – เพอื่ พฒั นาศกั ยภาพใน หนว่ ยกู้ชีพ เทศบาล ๑๐
กภู้ ัย เทศบาลตำบลอา่ ว การปฏบิ ตั ิงานร่วมกับ ตำบลอา่ วขนอมพร้อม งบเ
ขนอม สาธารณสุขจงั หวดั ใหบ้ รกิ ารประชาชนท่ี
ได้รับบาดเจบ็ และ
เจ็บปว่ ยฉุกเฉนิ

-7

งบประมาณ ๒๕๖๕ ตัวช้ีวัด ผลท่คี าดวา่ จะ หน่วยงาน
(บาท) (KPI) ได้รบั รบั ผิดชอบ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
บาท) (บาท) (บาท) ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน สามารถลด หลัก
งบเทศบาล ผ้ปู ระสบภยั อตั ราการ
๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอ้ ยละ ๘๐ ไดร้ บั เสยี ชวี ิตหรอื สำนักปลดั
เทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล การชว่ ยเหลอื ทนั บาดเจ็บได้
เหตุการณ์

76-

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕ การพัฒนาสงั คมแหง่ การเรยี นรแู้ ละภูมิปญั ญาเพื่อสรา้ งคณุ ภาพของคนนครศร
ยทุ ธศาสตรก์ ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงั หวดั ที่ ๓ การพฒั นาสังคมและคณุ ภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคณุ ภาพชีวิต
๓.๒ แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วตั ถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๑ ๒
(ผลผลติ โครงการ) (บาท) (บ
๑. โครงการจดั ประชมุ
ผปู้ กครองนักเรยี น เพือ่ ให้ผู้ปกครองเข้าใจ จัดประชมุ ผูป้ กครอง ๑๓,๐๐๐ ๒๕
นโยบายของศูนย์ ประจำปี งบเทศบาล งบเ
พัฒนาเด็กเลก็ และมี ปกี ารศึกษาละ ๒ ครัง้
ส่วนรว่ มในการบริหาร
จัดการศูนย์

๒. โครงการสนบั สนุนคา่ ใช้จา่ ย เพอ่ื สง่ เสรมิ การเรยี น ศนู ย์พฒั นาเดก็ เล็กใน ๖๑๘,๘๐๐ ๖๗
การสอนของศูนย์ เขตเทศบาล จำนวน ๔ เงินอุดหนนุ เงิน
การบริหารสถานศกึ ษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พฒั นาเด็กเลก็ ในเขต แหง่ อัตรา ๑,๗๐๐

ค่าจดั การเรยี นการสอนของ เทศบาล บาท/คน

ศพด. (รายหวั )

๓. โครงการแขง่ ขนั กฬี าและเข้า ๑. เพื่อส่งเสรมิ การ จัดกจิ กรรมแขง่ ขนั กฬี า ๒๘,๐๐๐ ๒๘
และเขา้ ร่วมในกิจกรรม งบเทศบาล งบเ
รว่ มแขง่ ขนั กีฬาของศนู ย์ ออกกำลังกาย

พัฒนาเดก็ เลก็ ในอำเภอ ๒. เพ่ือฝึกใหน้ ักเรยี น กีฬาตา่ ง ๆ ทีจ่ ดั ขึ้นใน

ขนอม มนี ้ำใจเปน็ นกั กีฬา เขตอำเภอขนอม

-7

รีธรรมราช

งบประมาณ ๒๕๖๕ ตัวชีว้ ดั ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (บาท) (KPI) ไดร้ บั รบั ผดิ ชอบ
บาท) (บาท) (บาท)
๒๕,๐๐๐ เกิดความสัมพันธ์อัน ๑. ผปู้ กครอง หลกั
๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ งบเทศบาล ดรี ะหวา่ งศูนยแ์ ละ เข้าใจนโยบาย กอง
เทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ผูป้ กครอง เพิ่มขึ้น ของ ศพด. การศึกษา
รอ้ ยละ ๘๐ ๒. เกิด
๗๑,๕๐๐ ๖๗๑,๕๐๐ ๖๗๑,๕๐๐ ความสมั พันธอ์ ัน กอง
นอุดหนุน เงนิ อุดหนุน เงินอดุ หนุน ๖๗๑,๕๐๐ เดก็ มสี ื่อการเรียน ดีระหวา่ งศูนย์ การศึกษา
เงินอดุ หนนุ การสอนเพียงพอ และผปู้ กครอง
๘,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ ต่อเรยี นรู้ รอ้ ยละ มวี ัสดุการเรยี น กอง
เทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ๘๐ การสอน การศึกษา
เพยี งพอ เดก็ มี
๒๘,๐๐๐ นกั เรยี นมสี ุขภาพ พัฒนาการ
งบเทศบาล แข็งแรง ร้อยละ ๘๐ เรยี นรู้
เพิ่มมากขน้ึ
นกั เรยี นมี
สขุ ภาพแขง็ แรง
มีทัศนคติที่ดใี น
การออกกำลัง
กาย

77-

ยทุ ธศาสตร์จังหวดั ที่ ๕ การพัฒนาสงั คมแหง่ การเรยี นรแู้ ละภูมปิ ญั ญาเพ่ือสรา้ งคุณภาพของคนนครศร
ยทุ ธศาสตรก์ ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาสงั คมและคุณภาพชวี ติ

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคณุ ภาพชวี ติ
๓.๒ แผนงานการศกึ ษา

ที่ โครงการ วตั ถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๑ ๒
(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บ

๔. โครงการจดั มมุ ประสบการณ์ เพอื่ ให้ครูและนกั เรยี น ปรบั ปรุงสภาพแวดล้อม ๒๙,๐๐๐ ๒๙
ปรบั ปรงุ สภาพแวด และจัดบรรยากาศให้ งบเทศบาล งบเ
ในห้องเรียน

ล้อมในหอ้ งเรียนโดย เออ้ื ต่อการเรยี น

ใช้หลัก ๕ ส. การสอน

๕. โครงการอาเซียนสำหรบั เดก็ เพอื่ ใหเ้ ดก็ เล็กในศูนย์ ศูนย์พัฒนาเดก็ เล็กใน ๑๐,๐๐๐ ๑๐
ปฐมวยั พัฒนาเดก็ เลก็ ไดเ้ รียน เขตเทศบาล จำนวน ๔ งบเทศบาล งบเ
ร้กู ลุ่มประเทศอาเซียน แหง่

๖. โครงการสง่ เสรมิ สุขภาพ เพอ่ื ใหน้ กั เรียนมี (๑) เพ่อื ใหน้ กั เรียนได้รับ ๒๖,๐๐๐ ๒๖
นกั เรียน ความรสู้ ามารถ บริการดา้ นสขุ ภาพ งบเทศบาล งบเ
นำไปใชใ้ นชวี ิต อนามยั
ประจำวนั ได้ (๒) นกั เรยี นมีบตั ร
บันทึกสุขภาพและ
บนั ทกึ ภาวะโภชนาการ

-7

รีธรรมราช

งบประมาณ ตัวชว้ี ดั ผลที่คาดวา่ จะ หน่วยงาน
(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท) (บาท) (บาท) (บาท) นักเรยี นมพี ฒั นา หอ้ งเรยี นสะอาด หลัก
การเรยี นรเู้ พ่มิ ขน้ึ มบี รรยากาศเอือ้
๙,๐๐๐ ๒๙,๐๐๐ ๒๙,๐๐๐ ๒๙,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ต่อการเรียนการ กอง
เทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล สอน การศึกษา

๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เด็กเลก็ รอ้ ยละ ๘๐ เดก็ เลก็ ในศนู ย์ กอง
เทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล รจู้ กั ประเทศอาเซียน พฒั นาได้รจู้ ัก การศึกษา

ประ เทศตา่ งๆ กอง
ท่ีเป็นสมาชิก การศกึ ษา
อาเซยี น

๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ นกั เรยี นมสี ุขภาพ นักเรยี นไดร้ บั
เทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล แขง็ แรง ร้อยละ ๘๐ บริการดา้ น

สุขภาพอนามยั
และทันต
สุขภาพอย่าง
ตอ่ เนอ่ื งทกุ ปี

78-

ยุทธศาสตร์จงั หวัดท่ี ๕ การพฒั นาสงั คมแหง่ การเรยี นร้แู ละภมู ปิ ญั ญาเพื่อสร้างคุณภาพของคนนครศร
ยุทธศาสตรก์ ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงั หวดั ท่ี ๓ การพฒั นาสงั คมและคณุ ภาพชวี ติ

๓. ยุทธศาสตร์ การพฒั นาสังคมและคณุ ภาพชีวติ
๓.๒ แผนงานการศกึ ษา

ท่ี โครงการ วตั ถุประสงค์ เปา้ หมาย ๒๕๖๑ ๒
(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บ

๗. โครงการสนับสนนุ คา่ ใชจ้ ่าย เพอ่ื ใหค้ รผู ูด้ แู ลเดก็ / ครผู ดู้ แู ลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ๓๒,๐๐๐ ๓๒
การบรหิ ารสถานศึกษา ผดู้ แู ลเดก็ ไดร้ บั การ ของศูนย์พฒั นาเดก็ เลก็ งบเทศบาล งบเ

คา่ ใช้จา่ ยในการพัฒนาครู พัฒนาตนเองให้มี คนละ ๒,๐๐๐ บาท

ผูด้ ูแลเดก็ /ผดู้ ูแลเด็กของ ศักยภาพในการทำงาน

ศนู ย์พฒั นาเดก็ เล็ก (พฒั นา ทีส่ ูงข้นึ

บุคลากรทางการศึกษา)

๘. โครงการสนบั สนุนอาหาร เพื่อใหน้ ักเรียนได้รบั ๑.ศนู ยพ์ ฒั นาเดก็ เล็ก ๑,๖๙๗,๗๕๖ ๑,๙
เสรมิ (นม) สารอาหารทีม่ ปี ระ จงถนอม อดุ หนนุ ทั่วไป อดุ ห
โยชน์เพยี งพอต่อความ ๒. ศนู ย์พัฒนาเด็กเลก็
ต้องการของร่างกาย กระดังงา
๓. ศนู ย์พฒั นาเดก็ เล็ก
บา้ นในเพลา
๔. ศนู ยพ์ ฒั นาเดก็ เล็ก
บา้ นเขาดิน
๕.โรงเรยี นวัดเขา (วันครู
๒๕๐๑)
๖. โรงเรยี นวัดกระดงั งา
๗. โรงเรียนบา้ นเปร็ต
๘. โรงเรียนบา้ นในเพลา
๙. โรงเรยี นบา้ นวัดใน

-7

รีธรรมราช

งบประมาณ ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ จะ หนว่ ยงาน
(KPI) ไดร้ ับ รับผิดชอบ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ครผู สู้ อนมีศักยภาพ ครผู ดู้ ูแลเด็ก หลัก
ในการพัฒนาเด็ก ได้รบั การพฒั นา
๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ เพ่มิ ขนึ้ ร้อยละ ๘๐ ตนเอง เด็ก กอง
เทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล นักเรียนได้รับ การศกึ ษา
การพัฒนาเต็ม
ศกั ยภาพ

๙๒๕,๗๘๑ ๑,๙๒๕,๗๘๑ ๑,๙๒๕,๗๘๑ ๑,๙๒๕,๗๘๑ นักเรยี น ร้อยละ เดก็ มสี ขุ ภาพ กอง
หนนุ ทวั่ ไป อุดหนนุ ทัว่ ไป อุดหนนุ ทว่ั ไป อุดหนนุ ทวั่ ไป ๑๐๐ ได้รบั สาร ร่างกายท่ี การศกึ ษา
อาหารทมี่ ปี ระ แข็งแรง
โยชน์เพยี งพอต่อ
ความต้องการของ
ร่างกาย

79-

ยทุ ธศาสตรจ์ งั หวดั ท่ี ๕ การพัฒนาสงั คมแห่งการเรียนรแู้ ละภมู ปิ ญั ญาเพ่อื สร้างคณุ ภาพของคนนครศร
ยุทธศาสตร์การพฒั นาของ อปท.ในเขตจังหวดั ท่ี ๓ การพฒั นาสังคมและคุณภาพชวี ติ

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสงั คมและคณุ ภาพชวี ติ
๓.๒ แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้ หมาย ๒๕๖๑ ๒
(ผลผลติ โครงการ) (บาท) (บ
๙. โครงการสนับสนนุ คา่ ใช้จา่ ย เพ่ือสนบั สนนุ อาหาร
การบริหารสถานศกึ ษาจา้ ง กลางวนั ใหแ้ กเ่ ด็ก ๑.ศนู ยพ์ ฒั นาเด็กเล็ก ๑,๙๓๕,๕๐๐ ๑,๙
เหมาทำอาหารกลางวันให้ ระดับกอ่ นวยั เรยี น จงถนอม อุดหนนุ ทัว่ ไป อดุ ห
เดก็ นักเรยี น ศพด. ในเขต ศนู ย์พัฒนาเดก็ เลก็ ๒. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ทต.อา่ วขนอม กระดงั งา
๓. ศนู ยพ์ ัฒนาเด็กเลก็
บา้ นในเพลา
๔. ศูนย์พฒั นาเดก็ เลก็
บา้ นเขาดนิ

๑๐. โครงการปรบั ปรงุ ตอ่ เตมิ เพอ่ื ทำการปรบั ปรุง ทำการปรับปรงุ 698,399
ศนู ย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านใน อาคารให้มีความ - หลงั คาอาคารเรยี น งบกองทนุ
เพลา หมทู่ ี่ ๘ ปลอดภัยตอ่ เด็ก เออื้ - พนื้ อาคารเรยี น พัฒนาไฟฟา้
ตอ่ การเรยี นการสอน ทำการต่อเตมิ หอ้ งน้ำ
ขนาด 2.90 ม. x 2.40
ม. ตามแบบแปลน ทต.
กำหนด

-8

รีธรรมราช

งบประมาณ ตวั ช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะ หนว่ ยงาน
(KPI) ได้รบั รับผดิ ชอบ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท) (บาท) (บาท) (บาท) นกั เรียน ร้อยละ เด็กระดับ ก่อน หลกั
๑๐๐ ไดร้ ับ วัยเรียนมอี าหาร
๙๓๕,๕๐๐ ๑,๙๓๕,๕๐๐ ๑,๙๓๕,๕๐๐ ๑,๙๓๕,๕๐๐ ประทานอาหาร กลางวันสำหรับ กอง
หนนุ ท่ัวไป อุดหนนุ ท่วั ไป อุดหนนุ ทวั่ ไป อดุ หนนุ ทั่วไป อยา่ งเพียงพอและ บรโิ ภคอยา่ ง การศึกษา
ถกู สุขลกั ษณะ เพียงพอและถกู (ศพด.)
สขุ ลกั ษณะ

การปรบั ปรุงตอ่ /เติม เดก็ มคี วาม กอง
เป็นไปตามตามแบบ ปลอดภยั การศกึ ษา
แปลนทีก่ ำหนด สภาพแวดลอ้ ม

เอ้อื ต่อการเรยี น
การสอน

80-

ยุทธศาสตร์จังหวดั ท่ี ๕ การพฒั นาสงั คมแหง่ การเรยี นรู้และภมู ปิ ญั ญาเพื่อสร้างคณุ ภาพของคนนครศร
ยทุ ธศาสตรก์ ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพฒั นาสงั คมและคณุ ภาพชีวติ

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคณุ ภาพชีวิต
๓.๒ แผนงานการศกึ ษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้ หมาย ๒๕๖๑ ๒
(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บ

๑๑. โครงการสนับสนนุ คา่ ใชจ้ ่าย เพือ่ ให้นกั เรียนทกุ สนบั สนนุ ค่าใชจ้ ่าย 34

การบรหิ ารสถานศึกษา คนมีความพร้อมที่ - ค่าอปุ กรณก์ ารเรียน เงิน

สำหรับศูนยพ์ ฒั นาเด็กเลก็ จะไดร้ บั การศกึ ษา - ค่าเครอ่ื งแบบนกั เรยี น

- ค่ากิจกรรมพัฒนา

ผเู้ รยี นใหก้ บั ศพด. ในเขต

เทศบาลอ่าวขนอม ดังนี้

๑. ศพด. จงถนอม

๒. ศพด. บา้ นในเพลา

๓. ศพด. กระดงั า

๔. ศพด. บ้านเขาดนิ

๑๒. โครงการสนับสนุนคา่ ใชจ้ า่ ย เพ่อื เพอ่ื สนบั สนนุ อดุ หนนุ งบประมาณ ๒,๔๔๐,๐๐๐ ๒,๔

การบรหิ ารสถานศึกษาจ้าง อาหารกลางวัน โรงเรียน (สพฐ.) ในเขต อดุ หนนุ ทัว่ ไป อดุ ห

เหมาทำอาหารกลางวันให้แก่ ให้แกน่ กั เรยี นระดบั เทศบาล ดังนี้

นักเรียนโรงเรียนสังกัดอนื่ ประถมศกึ ษาของ ๑.โรงเรยี นวดั เขา (วันครู

(สพฐ.) โรงเรียนสงั กัด ๒๕๐๑)

(สพฐ.) ๒. โรงเรยี นวัดกระดงั งา

๓. โรงเรียนบา้ นเปรต็

๔. โรงเรียนบ้านในเพลา

๕. โรงเรยี นบา้ นวัดใน

-8

รีธรรมราช

งบประมาณ ๒๕๖๕ ตวั ช้ีวัด ผลที่คาดวา่ จะ หนว่ ยงาน
(บาท) (KPI) ได้รบั รบั ผดิ ชอบ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
บาท) (บาท) (บาท) 348,040 เด็กนักเรยี นไดร้ บั เด็กทุกคนและ หลัก
เงนิ อุดหนุน การสนับสนุน ผู้ปกครอง ไดล้ ด
48,040 348,040 348,040 คา่ ใช้จา่ ยครบถว้ น กอง
นอดุ หนุน เงนิ อดุ หนนุ เงนิ อุดหนุน คา่ ใช้จา่ ย การศกึ ษา
ปรับเปลยี่ นและ
เพมิ่ ศกั ยภาพ

๔๔๐,๐๐๐ ๒,๔๔๐,๐๐๐ ๒,๔๔๐,๐๐๐ ๒,๔๔๐,๐๐๐ นักเรียน ร้อยละ นกั เรียนระดับ กอง
หนนุ ทั่วไป อดุ หนนุ ทว่ั ไป อุดหนนุ ท่วั ไป อุดหนนุ ทั่วไป ๑๐๐ ไดร้ บั ประถม ศกึ ษามี การศึกษา
ประทานอาหาร อาหารกลางวัน
อยา่ งเพียงพอและ สำหรับบริโภค
ถูกสขุ ลกั ษณะ อย่างเพยี งพอ
และถูก
สขุ ลักษณะ

81-

ยุทธศาสตรจ์ ังหวัดที่ ๔ การสร้างความมนั่ คงบนพ้นื ฐานชุมชนเข้มแขง็
ยทุ ธศาสตร์การพฒั นาของ อปท.ในเขตจังหวดั ที่ ๓ การพฒั นาสงั คมและคณุ ภาพชวี ติ

๓. ยทุ ธศาสตร์ การพฒั นาสงั คมและคณุ ภาพชีวิต
๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้ หมาย ๒๕๖๑ ๒
(ผลผลติ โครงการ) (บาท) (บ

๑. โครงการส่งเสริมความรูเ้ รือ่ ง เพื่อใหค้ วามร้เู กีย่ วกับ อบรมใหค้ วามรู้ ใหแ้ ก่ ๒๐,๐๐๐ ๒๐
เพศศึกษาและป้องกนั การ เพศศึกษาแกเ่ ยาวชน เด็กนกั เรยี นและเยาวชน งบเทศบาล งบเ

แพร่ระบาดของโรคเอดส์ ในการปอ้ งกันโรค จำนวน ๑ ครง้ั

เอดส์และโรคตดิ ต่อ

ทางเพศสัมพนั ธ์

๒. โครงการปอ้ งกันและระงบั เพอื่ ลดอตั ราการป่วย - พ่นหมอกควันกำจัด ๖๐,๐๐๐ ๖๐,
ด้วยโรคไขเ้ ลอื ดออก ยงุ ในพ้ืนท่ี จำนวน ๑๓ งบเทศบาล งบเท
โรคไขเ้ ลือดออก

หมูบ่ ้าน

- รณรงค์ประชา

สัมพนั ธแ์ ละกำจดั ลูกน้ำ

ยุงลาย

๓. โครงการอดุ หนุนกิจการ เพ่อื สง่ เสริมการดำเนนิ สนบั สนุนการดำเนนิ งาน ๑๒๗,๕๐๐ ๑๒
สาธารณสุขให้แก่ศูนย์บริการ กจิ กรรมและพฒั นา ของ อสม. จำนวน ๑๓ งบเทศบาล งบเ

สาธารณสุขมลู ฐาน ศักยภาพของอาสา หมู่บา้ น

สมคั รสาธารณสขุ

-8

งบประมาณ ๒๕๖๕ ตวั ช้ีวดั ผลทีค่ าดว่าจะ หนว่ ยงาน
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (บาท) (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
บาท) (บาท) (บาท)
๒๐,๐๐๐ กลมุ่ เป้าหมาย กล่มุ เปา้ หมาย หลกั
๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ งบเทศบาล ร้อยละ ๘๐ ร้จู กั ไดร้ ับความรู้และ
เทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล วิธีการปอ้ งกันตนเอง ร้จู กั วธิ ี การป้อง กอง
๖๐,๐๐๐ กันตนเองจาก สาธารณสขุ ฯ
,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ งบเทศบาล อตั ราการป่วยด้วยโรค โรคติดต่อทาง
ทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ไข้เลอื ด ออกลดลง เพศสัมพันธ์ กอง
๑๒๗,๕๐๐ ร้อยละ ๘๐ สาธารณสุขฯ
๒๗,๕๐๐ ๑๒๗,๕๐๐ ๑๒๗,๕๐๐ งบเทศบาล - จำนวนผู้ป่วย
เทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล โรคไขเ้ ลอื ดออก กอง
ลดลง สาธารณสขุ ฯ
- ไมม่ ผี ้เู สยี ชีวิต
ด้วยโรคไขเ้ ลือด
ออก

ประชาชน - ประชาชน
ร้อยละ ๘๐ ไดร้ ับการ ได้รบั การดูแล
ดแู ลสขุ ภาพเบอ้ื งต้น สขุ ภาพเบือ้ งต้น
- อสม.ไดร้ บั การ
พฒั นาศักยภาพ

82-

ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ ๔ การสร้างความมัน่ คงบนพ้ืนฐานชุมชนเขม้ แข็ง
ยทุ ธศาสตรก์ ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดั ที่ ๓ การพฒั นาสังคมและคณุ ภาพชีวติ

๓. ยุทธศาสตร์ การพฒั นาสงั คมและคณุ ภาพชีวติ
๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วตั ถปุ ระสงค์ เปา้ หมาย ๒๕๖๑ ๒
(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บ
๓. โครงการเฝา้ ระวงั ความ เพื่อตรวจสอบสาร
ปลอดภยั ดา้ นอาหาร อาหารปนเป้อื นใน ดำเนนิ การตรวจ สาร ๒๐,๐๐๐ ๒๐
อาหาร ปนเป้อื นในอาหาร งบเทศบาล งบเ
จำนวน ๑ โครงการ

๔. โครงการสตั วป์ ลอดโรค คน เพื่อปอ้ งกนั และควบ ให้บริการฉีดวัคซนี ๖๐,๐๐๐ ๖๐

ปลอดภยั จากโรคพิษสุนัขบา้ คมุ การแพรร่ ะบาด ปอ้ งกนั โรคพษิ สุนขั บา้ งบเทศบาล งบเ

ตามพระปณธิ านของ ของโรค จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน

ศาสตราจารย์ ดร. สมเดจ็

พระเจ้าลูกเธอ เจา้ ฟา้ จฬุ า

ภรณวลยั ลักษณ์ อคั รราช

กมุ ารี

๕. โครงการอบรมใหค้ วามรู้ เพือ่ ให้ผ้ปู ระกอบการ จดั อบรมผู้ประกอบการ/ ๒๐,๐๐๐ ๒๐
การสขุ าภบิ าลอาหารแก่ มีความรคู้ วามเข้าใจ ตัวแทน ร้านค้า ร้าน งบเทศบาล งบเ

ผ้ปู ระกอบการ ในเรอื่ งสขุ าภบิ าล อาหาร จำนวน ๓๐

อาหาร ราย

๖. โครงการเฝ้าระวังความ เพื่อทดสอบคณุ ภาพ ตรวจสอบสารปนเปื้อน ๒๐,๐๐๐ ๒๐
ปลอดภยั ในน้ำดื่ม นำ้ ด่ืมตู้น้ำหยอด และเช้ือจุลินทรยี ์ในนำ้ งบเทศบาล งบเ
เหรยี ญและตูห้ ยอดนำ้ ด่มื
ของชมุ ชน -8

งบประมาณ ๒๕๖๕ ตัวชวี้ ดั ผลท่คี าดวา่ จะ หน่วยงาน
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (บาท) (KPI) ได้รบั รบั ผดิ ชอบ
บาท) (บาท) (บาท)
๒๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนได้ หลัก
๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ งบเทศบาล รอ้ ยละ ๘๐ บริโภคอาหารที่
เทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ได้บรโิ ภคอาหารที่ ปลอดภัย กอง
๖๐,๐๐๐ ปลอดภยั สาธารณสขุ
๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ งบเทศบาล การแพรร่ ะบาดของ การแพร่ระบาด
เทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล โรคพิษสุนัขบา้ ของโรคลดลง ฯ
ลดลง รอ้ ยละ ๙๐
กอง
สาธารณสขุ



๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผู้ประกอบผ้เู ขา้ รบั ผู้ประกอบการมี กอง
เทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล การฝึกอบรมมี ความรู้ ความ สาธารณสขุ
ความรู้ ความเขา้ ใจ เขา้ ใจหลกั
๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เพม่ิ ขึน้ ร้อยละ ๘๐ สุขาภบิ าล ฯ
เทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล อาหาร
ประชาชนรอ้ ยละ กอง
83- ๘๐ ได้บรโิ ภคนำ้ ท่ี ประชาชนได้ สาธารณสุข
ปลอดภัยและมี บรโิ ภคนำ้ ที่
คุณภาพ ปลอดภัยและมี ฯ
คุณภาพ

ยทุ ธศาสตร์จังหวดั ท่ี ๔ การสร้างความมั่นคงบนพ้นื ฐานชมุ ชนเขม้ แข็ง
ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงั หวัดท่ี ๓ การพฒั นาสงั คมและคุณภาพชวี ติ

๓. ยทุ ธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคณุ ภาพชวี ิต
๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วตั ถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๑ ๒
(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บ
๗. โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข สนบั สนุนใหห้ มู่ บา้ น/ ดำเนินการสนบั สนุน ๓๔๐,๐๐๐ ๓๔
คณะกรรม การชมุ ชน งบประมาณใหช้ มุ ชน
จดั ทำโครงการตาม จัดทำโครงการ
พระราชดำริด้าน จำนวน ๑๗ ชมุ ชน
สาธารณสุข (แห่งละ ๒๐,๐๐๐
บาท)

๘. โครงการปรับปรุงสว้ ม เพอ่ื ให้มสี ้วมสาธารณะ สว้ มสาธารณะในเขต ๕๐,๐๐๐ ๕๐
สาธารณะในเขตเทศบาล เทศบาลจำนวน ๒ แหง่ งบเทศบาล งบเ
ตำบลอา่ วขนอม ท่ีไดไ้ ดม้ าตรฐาน

๙. โครงการอบรมผปู้ ระกอบ ๑. เพ่ือสร้างความรู้ ผูป้ ระกอบการจำหน่าย
การจำหน่ายอาหาร
ความเขา้ ใจในการสขุ า อาหารในเขตพ้ืนท่ี

ภิบาลอาหาร เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

2. เพอ่ื ให้ประชาชนใน จำนวน ๕๐ คน

พืน้ ท่ีได้บรโิ ภคอาหาร

ท่สี ะอาด ปลอดภัย

-8

งบประมาณ ๒๕๖๕ ตวั ชี้วดั ผลทีค่ าดวา่ จะ หนว่ ยงาน
(บาท) (KPI) ไดร้ บั รบั ผิดชอบ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
บาท) (บาท) (บาท) ๓๔๐,๐๐๐ จำนวนชมุ ชนที่ ประชาชนใน หลัก
จัดทำโครงการ ชุมชนได้รับ
๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ประโยชน์จาก กอง
การดำเนินการ สาธารณสุข
โครงการ


๐,๐๐๐ จำนวนส้วม มีส้วมสาธารณะ กอง

เทศบาล สาธารณะทไี่ ด้รบั ทีส่ ะอาด สาธารณสขุ

การปรับปรุง ปลอดภยั ฯ

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผู้ประกอบการเข้า 1 .ผปู้ ระกอบ กอง
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล อบรมร้อยละ ๑๐๐ การจำหน่าย สาธารณสุข
มีเข้าความรู้ความใจ อาหารมเี ข้า
ความรู้ความใจ ฯ
๒. ประชาชนใน
พ้ืนท่ีไดบ้ รโิ ภค
อาหารทส่ี ะอาด
ปลอดภัย

84-

ยทุ ธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การสร้างความมั่นคงบนพ้นื ฐานชุมชนเขม้ แข็ง
ยุทธศาสตรก์ ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดั ท่ี ๓ การพัฒนาสงั คมและคุณภาพชีวิต

๓. ยทุ ธศาสตร์ การพัฒนาสงั คมและคณุ ภาพชีวติ
๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วตั ถปุ ระสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๑ ๒
(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บ
๑๐ โครงการสุขาภบิ าลอาหาร 1. เพือ่ ตรวจสุขา
และการจดั การอาหารใน ภิบาลร้านอาหาร 1. ร้านอาหารในพื้นท่ี
โรงเรยี น 2. เพอ่ื ตรวจสุขา เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
ภิบาลโรงอาหารใน 2. ร้านจำหนา่ ยอาหาร
โรงเรียน ในโรงเรยี น
3. เพื่อเฝา้ ระวัง
สขุ าภิบาลอาหารใน
พ้นื ท่ีเทศบาลตำบล
อ่าวขนอม

-8

งบประมาณ ๒๕๖๕ ตวั ช้ีวัด ผลที่คาดวา่ จะ หนว่ ยงาน
(บาท) (KPI) ไดร้ ับ รบั ผดิ ชอบ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
บาท) (บาท) (บาท) หลัก

40,000 40,000 40,000 ร้านจำหนา่ ยอาหาร รา้ นจำหนา่ ย กอง
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ในพน้ื ท่ีเทศบาล อาหารในพื้นที่ สาธารณสขุ

ตำบลอา่ วขนอมถูก เทศบาลตำบล ฯ

สุขาภิบาลอาหาร อ่าวขนอมถกู

สขุ าภบิ าล

อาหาร

85-

ยทุ ธศาสตรจ์ ังหวัดท่ี ๔ การสรา้ งความมั่นคงบนพื้นฐานชมุ ชนเขม้ แข็ง
ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดั ท่ี ๓ การพฒั นาสงั คมและคณุ ภาพชวี ิต

๓. ยทุ ธศาสตร์ การพัฒนาสงั คมและคณุ ภาพชีวติ
๓.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ วัตถปุ ระสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๑ ๒
(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บ

๑ โครงการจดั สรา้ งสง่ิ อำนวย เพอ่ื ให้ผูพ้ ิการและ จัดสร้างส่ิงอำนวยความ ๒๑๐,๐๐๐
ความสะดวกสำหรับผูพ้ ิการ ผ้สู ูงอายุมสี ทิ ธเิ ข้าถงึ สะดวกสำหรบั ผ้พู ิการ งบเทศบาล

ผ้สู ูงอายุ สิ่งอำนวยความสะดวก ผสู้ ูงอายุ ที่มาตดิ ตอ่

ต่าง ๆ ทีท่ างภาครฐั มี ราชการกบั ทางเทศบาล

หน้าที่จัดหามาให้

-8

งบประมาณ ๒๕๖๕ ตัวชว้ี ัด ผลทค่ี าดวา่ จะ หน่วยงาน
(บาท) (KPI) ได้รับ รับผดิ ชอบ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
บาท) (บาท) (บาท) หลกั

ผู้พิการ ผสู้ งู อายุ ผู้พิการ ผสู้ งู อายุ สำนักปลดั

ร้อยละ ๘๐ เขา้ ถงึ มีสทิ ธิเข้าถงึ สง่ิ

สง่ิ อำนวยความ อำนวยความ

สะดวกทรี่ ัฐจัดให้ สะดวกที่รฐั

จดั หาให้

86-

ยุทธศาสตรจ์ งั หวัดที่ ๔ การสร้างความมน่ั คงบนพน้ื ฐานชุมชนเข้มแข็ง
ยทุ ธศาสตรก์ ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสงั คมและคณุ ภาพชวี ิต

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสงั คมและคณุ ภาพชวี ิต
๓.๕ แผนงานสรา้ งความเข้มแขง็ ของชมุ ชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้ หมาย ๒๕๖๑ ๒
(ผลผลติ โครงการ) (บาท) (บ
๑. โครงการปอ้ งกนั และแกไ้ ข
ปัญหายาเสพตดิ เพอ่ื สง่ เสรมิ การบำบัด สนบั สนุนงบประมาณ ๖๕,๐๐๐ ๕๗
ฟื้นฟผู เู้ สพยาเสพ/ผู้ตดิ จังหวัดนครศรธี รรมราช งบเทศบาล งบเ
๒. โครงการสนบั สนุนศนู ย์ ยาเสพตดิ และส่งเสริม
ปฏิบตั ิการป้องกนั และ การฝกึ อบรมอาชีพ สนบั สนนุ ศนู ยป์ ฏิบัติ
ปราบปรามยาเสพตดิ ให้แก่ผบู้ ำบัด การปอ้ งกันและปราบ
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ปรามยาเสพตดิ เทศบาล
๑. เพ่ือดำเนนิ การปรับ ตำบลอ่าวขนอม ปีละ
ปรงุ ขอ้ มูล จัดทำ ๑ ครง้ั ในการจัด
แผนปฏบิ ัตกิ ารศนู ย์ กิจกรรมตามอำนาจ
ปฏิบตั กิ ารฯ หนา้ ที่ จำนวน ๗
๒. เพือ่ จดั ทำสอ่ื และ กิจกรรม
จดั กจิ กรรมรณรงคเ์ ผย
แพร่ประชาสัมพนั ธ์
๓. จดั ทำกิจกรรมหรอื
อบรมให้ความรู้

๓. โครงการส่งเสรมิ การพัฒนา เพ่อื ปรับปรุงบทบาท เด็กและเยาวชน ในเขต ๑๐,๐๐๐ ๑๐
การบรหิ ารหนว่ ยงาน เทศบาลตำบลอ่าวขนอม งบเทศบาล งบเ
เดก็ และเยาวชน ของรฐั เปน็ ผ้สู ง่ เสริม

สนบั สนุนให้ครอบครัว

และทกุ ภาคสว่ นมสี ่วน

ร่วมรับผดิ ชอบการ

พัฒนาเดก็ และเยาวชน

-8

งบประมาณ ตัวช้วี ัด ผลทค่ี าดวา่ จะ หนว่ ยงาน
(KPI) ไดร้ ับ รบั ผดิ ชอบ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ปญั หาการแพร่ ลดการแพร่ หลกั
ระบาดของยาเสพ ระบาดของยาเสพ
๗,๐๐๐ ๕๗,๐๐๐ ๕๗,๐๐๐ ๕๗,๐๐๐ ตดิ ลดลง ร้อยละ ตดิ สำนกั ปลดั
เทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ๖๐

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จัดกจิ กรรมครบทัง้ สามารถดำเนิน กอง
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล การปรับปรงุ สาธารณสุข
๗ กิจกรรม
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ข้อมูล จัดทำ ฯ
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล
แผนงาน แผน สำนักปลดั

ปฏิบัตกิ ารป้อง

กนั และปราบ

ปรามยาเสพติดฯ

ให้สอดคล้องกับ

การขับ เคล่ือน

ภารกจิ ได้

๐,๐๐๐ เด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชนไดร้ ับ
เทศบาล
ร้อยละ ๘๐ การพฒั นาด้าน

ได้รับการพัฒนาด้าน ตา่ ง ๆ มากข้ึน

ตา่ ง ๆ

87-

ยุทธศาสตร์จงั หวดั ท่ี ๔ การสรา้ งความม่ันคงบนพ้นื ฐานชมุ ชนเข้มแขง็
ยุทธศาสตรก์ ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงั หวดั ที่ ๓ การพฒั นาสังคมและคณุ ภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสงั คมและคณุ ภาพชวี ติ
๓.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุ ชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้ หมาย ๒๕๖๑ ๒
(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บ

๔. โครงการสง่ เสริมสนบั สนนุ เพ่ือสนบั สนุน สง่ เสรมิ อบรม สมั มนา สง่ เสริม ๑๐,๐๐๐ ๑๐
การดำเนินงานศูนยพ์ ัฒนา การดำเนนิ งานศนู ย์ สนบั สนนุ การดำเนินการ งบเทศบาล/ งบเ
ครอบครัวในชมุ ชนเทศบาล พฒั นาครอบครัวใน ศูนยพ์ ฒั นาครอบครัวใน งบอ่นื ง

ตำบลอา่ วขนอม ชุมชนในเขตเทศบาล ชุมชน

ตำบลอ่าวขนอม

-8

งบประมาณ ๒๕๖๕ ตัวช้วี ัด ผลที่คาดวา่ จะ หนว่ ยงาน
(บาท) (KPI) ไดร้ ับ รับผิดชอบ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
บาท) (บาท) (บาท) ๑๐,๐๐๐ ครอบครัวกลมุ่ ศนู ยพ์ ัฒนา หลัก
งบเทศบาล/ เปา้ หมาย ร้อยละ ครอบ ครวั ใน
๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๘๐ มีความกา้ ว ชุมชนมี สำนักปลดั
เทศบาล/ งบเทศบาล/ งบเทศบาล/ งบอื่น หน้า ความก้าวหน้า
งบอื่น งบอื่น งบอ่นื

88-

ยุทธศาสตรจ์ งั หวัดที่ ๕ การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละภมู ิปญั ญาเพอื่ สรา้ งคณุ ภาพของคนนครศร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงั หวัดที่ ๓ การพฒั นาสังคมและคุณภาพชวี ติ

๓. ยทุ ธศาสตร์ การพฒั นาสงั คมและคณุ ภาพชวี ติ
๓.๖ แผนงานการศาสนาวฒั นธรรมและนนั ทนาการ

ที่ โครงการ วัตถปุ ระสงค์ เปา้ หมาย ๒๕๖๑ ๒
(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บ

๑. โครงการสง่ เสรมิ กจิ กรรม ส่งเสรมิ กจิ กรรมทาง เข้ารว่ มกิจกรรมสำคญั ๑๐,๐๐๐ ๒๕
ตา่ ง ๆ ทางศาสนา เช่น งบเทศบาล งบเ
ทางศาสนาและวันสำคญั ทาง ศาสนาอนรุ กั ษ์
ศาสนา ประเพณีวฒั นธรรมวถิ ี วนั มาฆบชู า
วันเขา้ พรรษา
ชวี ิตที่ดงี าม
วันวสิ าขบชู า

๒. โครงการจดั งานบญุ ประจำปี เพอ่ื อนรุ กั ษ์ประเพณี จดั กิจกรรมจำนวน ๑ คร้งั ๓๐,๐๐๐ ๑๕
งบเทศบาล งบเ
ประเพณสี ักการะพ่อตาครู ะ และวฒั นธรรมท้องถนิ่

๓. โครงการจดั งานประเพณี สง่ เสริมกจิ กรรมทาง ดำเนินการจัดโครงการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐
ชกั พระ(วนั ออกพรรษา) ศาสนาอนรุ ักษ์ จำนวน๑ ครั้ง งบเทศบาล งบเ
ประเพณีวฒั นธรรมวถิ ี
๔. โครงการจดั งานประเพณี ชวี ติ ท่ีดีงาม จัดกิจกรรมงานประเพณี ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐
วนั ลอยกระทง ลอยกระทง จำนวน ๑ งบเทศบาล งบเ
เพื่ออนรุ กั ษป์ ระเพณี คร้งั
และวฒั นธรรมทอ้ งถ่นิ

-8

รธี รรมราช

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลทค่ี าดว่าจะ หน่วยงาน
(KPI) ไดร้ บั รับผิดชอบ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท) (บาท) (บาท) (บาท) กิจกรรมทางศาสนา ประชาชนเข้าใจ หลกั
และวนั สำคัญทาง ถงึ หลกั ธรรม กอง
๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ศาสนาไดร้ ับการสบื คำส่ังสอนเป็น การศกึ ษา
เทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ทอด พทุ ธศาสนกิ ชน
รอ้ ยละ 5 ท่ีดี กอง
๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ศลิ ปวฒั นธรรม ประชาชนเห็น การศกึ ษา
เทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ประเพณที ้องถน่ิ คณุ ค่าและ
ได้รับการสบื ทอด อนรุ กั ษป์ ระเพณี กอง
๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ 5 อันดงี าม การศึกษา
เทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ศลิ ปวัฒนธรรม ประชาชนเหน็
ประเพณีทอ้ งถิ่น คณุ คา่ และ กอง
๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ได้รบั การสบื ทอด อนุรักษป์ ระเพณี การศกึ ษา
เทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ร้อยละ 5 อนั ดีงาม
ศลิ ปวัฒนธรรม ประชาชนเหน็
ประเพณีทอ้ งถิ่น คุณคา่ และ
ไดร้ บั การสบื ทอด อนรุ ักษ์ประเพณี
ร้อยละ 5 อันดีงาม

89-

ยุทธศาสตรจ์ งั หวดั ท่ี ๕ การพฒั นาสงั คมแห่งการเรียนรู้และภูมปิ ญั ญาเพอื่ สรา้ งคุณภาพของคนนครศร
ยุทธศาสตรก์ ารพฒั นาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาสงั คมและคุณภาพชีวติ

๓. ยทุ ธศาสตร์ การพัฒนาสงั คมและคณุ ภาพชีวติ
๓.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนั ทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้ หมาย ๒๕๖๑ ๒
(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บ

๕. โครงการสืบสานประเพณีวัน เพอ่ื อนรุ กั ษ์ประเพณี ดำเนนิ การจัดกจิ กรรม ๓๐,๐๐๐ ๓๐
งบเทศบาล งบเ
สงกรานตป์ ใี หมไ่ ทย (รดน้ำ และวัฒนธรรมทอ้ งถิน่ จำนวน ๑ คร้ัง

ดำหัวผสู้ งู อายแุ ละสรงน้ำ

พระพุทธรูปพอ่ ทานวดั

จันทน)์

๖ โครงการสง่ เสริม สนบั สนุน เพอื่ สง่ เสรมิ ให้ ร่วมกจิ กรรมแข่งขันกฬี า ๓๐,๐๐๐ ๑๕
การแข่งขนั กฬี าระหวา่ ง บคุ ลากรของ งบเทศบาล งบเ
ระหวา่ งหนว่ ยงาน

หน่วยงาน หนว่ ยงานได้ออกกำลัง จำนวน ๒ ครั้ง

กายเสรมิ สรา้ งความ

สามัคคี

๗. โครงการแข่งขันกฬี าตอ่ ตา้ น เพื่อส่งเสรมิ ให้ จัดกิจกรรมแข่งขันกฬี า ๑๕๐,๐๐๐ ๑๐
ยาเสพตดิ ทต.อ่าวขนอมคพั ประชาชนได้ออก ฟุตบอลเพอ่ื ต่อต้านยา งบเทศบาล งบเ

กำลงั กาย ใชเ้ วลาวา่ ง เสพตดิ ปีละ

ให้เปน็ ประโยชน์ ๑ คร้งั (รายละเอยี ด

ประเภทกฬี าตามท่ี

เทศบาลกำหนด)

-9

รีธรรมราช

งบประมาณ ๒๕๖๕ ตวั ชวี้ ัด ผลทีค่ าดว่าจะ หนว่ ยงาน
(บาท) (KPI) ได้รับ รับผดิ ชอบ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
บาท) (บาท) (บาท) ๓๐,๐๐๐ ศลิ ปวัฒนธรรม ประชาชนเหน็ หลกั
งบเทศบาล ประเพณีทอ้ งถน่ิ คุณค่าและ
๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ไดร้ บั การสบื ทอด อนุรกั ษ์ประเพณี กอง
เทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล รอ้ ยละ 5 อนั ดงี าม การศกึ ษา

๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ บคุ ลากร ร้อยละ - มสี ขุ ภาพที่ กอง
เทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ๘๐ ของหน่วยงาน แขง็ แรง การศึกษา
ได้ออกกำลงั กาย - เกดิ ความ
เสรมิ สร้างความ สามคั ครี ะหวา่ ง
สามคั คี หนว่ ยงาน

๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน รอ้ ยละ สามารถดึงดูดให้ สำนักปลดั
เทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ๖๐ ไดอ้ อกกำลัง นกั เรียน
กาย ใช้เวลาว่างให้ เยาวชน และ
เป็นประโยชน์ ประชาชน หัน
มาเล่นกีฬามาก
ขน้ึ

90-

ยุทธศาสตรจ์ งั หวดั ท่ี ๔ การสรา้ งความมัน่ คงบนพน้ื ฐานชมุ ชนเข้มแข็ง
ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงั หวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคณุ ภาพชีวติ

๓. ยทุ ธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคณุ ภาพชีวิต
๓.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนั ทนาการ

ที่ โครงการ วัตถปุ ระสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๑ ๒
๘. โครงการจดั งานวนั เดก็ (ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บ
เพ่อื สง่ เสรมิ ให้เด็กใน
ชมุ ชนไดเ้ ข้ารว่ ม ดำเนนิ การจดั กิจกรรม ๖๐,๐๐๐ ๓๕
กิจกรรมการเรียนรู้ งานวนั เด็กปลี ะ ๑ ครั้ง งบเทศบาล งบเ
ตา่ ง ๆ

๙. โครงการจดั งานประเพณแี ห่ สง่ เสรมิ กจิ กรรมทาง สนับสนุนท่ที ำการปก ๑๕,๐๐๐ ๑๕
ผ้าขน้ึ ธาตุ ศาสนาอนรุ กั ษ์ ครองอำเภอขนอมเพอ่ื งบเทศบาล งบเ
ประเพณวี ฒั นธรรมวิถี ดำเนินการจัดกิจกรรม
๑๐. โครงการจดั งานเฉลมิ ชวี ติ ทดี่ ีงาม จำนวน ๑ คร้งั ๕,๐๐๐ ๕
พระเกยี รติ “๑๒ สิงหา เพอื่ แสดงความจงรัก งบเทศบาล งบเ
พระบรมราชนิ นี าถ” อำเภอ ภักดีและตอบแทน - ประชาชนมีความจงรัก
ขนอม พระมหากรุณาธคิ ุณ ภักดีตอ่ สถาบนั ฯ ๕,๐๐๐ ๕
- ข้าราชการ รัฐวสิ าหกจิ งบเทศบาล งบเ
๑๑. โครงการจดั งานวนั คล้ายวัน เพือ่ แสดงความจงรกั เอกชน และประชาชน ฯ
สวรรคตของพระบาทสมเดจ็ ภักดแี ละตอบแทน ๕๐๐ คน
พระปรมนิ ทรมหาภูมพิ ล พระมหากรุณาธคิ ุณ
อดลุ ยเดช (รชั กาลที่ ๙) - ประชาชนมีความเล่อื ม
ใสศรทั ธาต่อสถาบนั ฯ
- ข้าราชการ รัฐวิสาหกจิ
เอกชน และประชาชน ฯ
เข้าร่วม ๕๐๐ คน

-9

งบประมาณ ๒๕๖๕ ตัวช้วี ดั ผลท่คี าดว่าจะ หน่วยงาน
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (บาท) (KPI) ไดร้ ับ รบั ผิดชอบ
บาท) (บาท) (บาท)
๓๕,๐๐๐ เดก็ ร้อยละ ๘๐ ได้ เดก็ ได้เขา้ รว่ ม หลัก
๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ งบเทศบาล เข้ารว่ มกจิ กรรมงาน กิจกรรมเกิด สำนกั ปลดั
เทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล วันเดก็ ความสนกุ สนาน
๑๕,๐๐๐ มพี ัฒนา การ กอง
๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ งบเทศบาล ศิลปวฒั นธรรม มากขึ้น การศกึ ษา
เทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ประเพณที อ้ งถ่ิน ประชาชนเหน็
๕,๐๐๐ ไดร้ บั การสบื ทอด คณุ คา่ และ กอง
๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ งบเทศบาล ร้อยละ 5 อนรุ กั ษ์ประเพณี การศึกษา
เทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ขา้ ราชการ อันดงี าม
๕,๐๐๐ รฐั วิสาหกจิ ภาครฐั เอกชน กอง
๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ งบเทศบาล ภาคเอกชน พอ่ คา้ และประชาชน การศกึ ษา
เทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล และประชาชน แสดงออกถึง
เขา้ ร่วมร้อยละ ๘๐ ความจงรกั ภกั ดี
ขา้ ราชการ รฐั
วิสาหกิจ ภาครัฐ เอกชน
ภาคเอกชน พอ่ คา้ และประชาชน
และประชาชน แสดงออกถึง
เข้าร่วมร้อยละ ๘๐ ความจงรกั ภกั ดี

91-

ยทุ ธศาสตรจ์ ังหวัดที่ ๕ การพฒั นาสงั คมแห่งการเรยี นรแู้ ละภูมิปญั ญาเพ่ือสรา้ งคณุ ภาพของคนนครศร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงั หวัดที่ ๓ การพัฒนาสงั คมและคุณภาพชีวติ

๓. ยทุ ธศาสตร์ การพัฒนาสงั คมและคณุ ภาพชีวติ
๓.๖ แผนงานการศาสนาวฒั นธรรมและนนั ทนาการ

ที่ โครงการ วตั ถุประสงค์ เปา้ หมาย ๒๕๖๑ ๒
(ผลผลติ โครงการ) (บาท) (บ

๑๒. โครงการจดั งานวนั ปิย- เพื่อแสดงความจงรกั - ประชาชนมคี วามเลือ่ ม ๕,๐๐๐ ๕
งบเทศบาล งบเ
มหาราช ๒๓ ตลุ าคม อำเภอ ภักดแี ละสำนกึ ใน ใสศรัทธาต่อสถาบันฯ
๓๐,๐๐๐ ๒๐
ขนอม พระมหากรุณาธคิ ุณ - ขา้ ราชการ รฐั วสิ าหกจิ งบเทศบาล งบเ

ภาคเอกชน พ่อคา้ และ ๕
งบเ
ประชาชน เขา้ รว่ ม

๔๐๐ คน

๑๓. โครงการจดั งานประเพณี เพ่ือสง่ เสริมและ สนับสนนุ ท่ที ำการ

เทศกาลเดอื นสบิ ของจังหวัด รกั ษาไวซ้ ง่ึ ปกครองอำเภอขนอมเพือ่

นครศรธี รรมราช ขนบธรรมเนยี ม ดำเนินการจดั กจิ กรรม

ประเพณี วัฒนธรรม จำนวน ๑ ครง้ั

ของจังหวัดให้คงอยู่

๑๔. โครงการจดั งานเฉลมิ พระ เพอ่ื แสดงความจงรัก สนับสนนุ ทท่ี ำการ

เกียรตเิ นอื่ งในวันเฉลิมพระ ภักดีและตอบแทน ปกครองอำเภอขนอมเพอ่ื

ชนมพรรษาสมเด็จพระ พระมหากรุณาธคิ ุณ ดำเนินการจดั กิจกรรม

เจ้าอยหู่ วั มหาวชริ าลงกรณ พระประมุขของปวง จำนวน ๑ ครงั้

บดินทรเทพยวรางกลู ชนชาวไทย

-9

รธี รรมราช

งบประมาณ ๒๕๖๕ ตัวชี้วัด ผลทค่ี าดว่าจะ หนว่ ยงาน
(บาท) (KPI) ได้รับ รบั ผดิ ชอบ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
บาท) (บาท) (บาท) ๕,๐๐๐ ข้าราชการ รฐั ภาครัฐ เอกชน หลกั
งบเทศบาล วิสาหกิจภาคเอกชน และประชาชน
๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ พอ่ ค้า และ แสดงออกถึง กอง
เทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ประชาชน ความจงรกั ภักดี การศึกษา
เข้าร่วมร้อยละ ๘๐

๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประเพณีวฒั นธรรม ภาครัฐ เอกชน กอง
เทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล ไดร้ ับการอนุรกั ษ์ และประชาชน การศึกษา

ร้อยละ ๘๐ แสดงออกถงึ

ความจงรกั ภักดี

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ข้าราชการ รัฐ ภาครฐั เอกชน กอง
เทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล วิสาหกิจภาคเอกชน และประชาชน การศกึ ษา
พอ่ ค้า แลประชาชน แสดงออกถงึ
เขา้ ร่วมรอ้ ยละ ๘๐ ความจงรักภักดี

92-

ยทุ ธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การสรา้ งความมั่นคงบนพนื้ ฐานชุมชนเขม้ แข็ง
ยทุ ธศาสตร์การพฒั นาของ อปท. ในเขตจงั หวัดท่ี ๓ การพัฒนาสงั คมและคณุ ภาพชวี ิต

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคณุ ภาพชวี ิต
๓.๗ แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วตั ถุประสงค์ เปา้ หมาย ๒๕๖๑ ๒
(ผลผลติ โครงการ) (บาท) (บ

๑. โครงการปรับปรุงสขุ ภาพโค เพือ่ ถา่ ยพยาธิในโค ใหบ้ รกิ าร หมู่ท่ี ๒ – ๑๔ ๖๐
กระบอื และแพะ โดยการ กระบอื และแพะ งบเ
ถา่ ยพยาธิ

-9

งบประมาณ ๒๕๖๕ ตวั ชว้ี ดั ผลทค่ี าดว่าจะ หนว่ ยงาน
(บาท) (KPI) ไดร้ บั รบั ผิดชอบ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
บาท) (บาท) (บาท) ๖๐,๐๐๐ สัตว์เล้ยี ง รอ้ ยละ สัตวเ์ ลย้ี งมี หลัก
งบเทศบาล ๘๐ มสี ขุ ภาพดีขึน้ สขุ ภาพ ดขี ้ึน
๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ สำนกั ปลดั
เทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล

93-

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การสรา้ งความมั่นคงบนพน้ื ฐานชุมชนเขม้ แข็ง
ยุทธศาสตรก์ ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงั หวดั ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวี ติ

๓. ยุทธศาสตร์ การพฒั นาสังคมและคณุ ภาพชวี ิต
๓.๙ แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วตั ถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๑ ๒
(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บ

๑. โครงการส่งเสรมิ สนบั สนุน เพอ่ื สง่ เสรมิ สนับสนุน สนับสนนุ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐
กองทุนหลกั ประกนั สุขภาพ การดำเนนิ การกองทุน ๑. สนับสนนุ ส่งเสริมการ งบเทศบาล งบเ
เทศบาลตำบลอา่ วขนอม หลักประกนั สุขภาพ จัด บรกิ ารสาธารณสขุ ของ
หนว่ ยบรกิ าร ร้อยละ ๓๐
(เงนิ สมทบกองทุน
๒. สนับสนนุ ใหก้ ล่มุ หรอื
หลักประกนั สขุ ภาพในระดบั องค์กรประชาชน หรือ
ทอ้ งถน่ิ หรอื พน้ื ที่ (สปสช.) หน่วยงานอ่ืน รอ้ ยละ ๔๐

๓. สนับสนุนเก่ียวกบั การ

พัฒนาและดูแลเดก็ เลก็ ใน

ชมุ ชนหรือการพัฒนาและ

ฟืน้ ฟูคณุ ภาพชวี ติ ผู้สูงอายุ

คนพกิ ารในชุมชน

รอ้ ยละ ๑๕

๔. บริหารจดั การกองทุน

รอ้ ยละ ๑๕

๕. ป้องกันและแก้ไขกรณี

เกดิ โรคระบาดหรอื ภยั

พบิ ตั ิ

-9

งบประมาณ ๒๕๖๕ ตวั ช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่ จะ หน่วยงาน
(บาท) (KPI) ไดร้ ับ รบั ผิดชอบ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
บาท) (บาท) (บาท) ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชน ร้อยละ ประชาชนไดร้ บั หลกั
งบเทศบาล ๘๐ ไดร้ ับบรกิ าร บริการดา้ น
๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ดา้ นสขุ ภาพ สขุ ภาพอนามัย กอง
เทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล อยา่ งทั่วถึง สาธารณสขุ



94-

ยทุ ธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การสรา้ งความมน่ั คงบนพ้นื ฐานชุมชนเขม้ แข็ง
ยทุ ธศาสตรก์ ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดั ท่ี ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวี ิต

๓. ยุทธศาสตร์ การพฒั นาสังคมและคณุ ภาพชวี ติ
๓.๙ แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ วตั ถุประสงค์ เป้าหมาย ๒๕๖๑ ๒
(ผลผลติ โครงการ) (บาท) (บ

๒. โครงการสนบั สนุนการ เพ่อื สงเคราะห์ ผู้สงู อายใุ นเขตตำบล ๑๓,๘๗๒,๐๐๐ ๑๕,๐
งบอดุ หนุน งบ
สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผูส้ ูงอายุ ผูส้ ูงอายุให้มีคณุ ภาพ ขนอม ท่วั ไป
-ป๒ี ๕๖๑
ชีวติ ที่ดีขน้ึ จำนวน ๑,๔๘๗ ราย

-ป๒ี ๕๖๒

จำนวน ๑,๗๘๐ ราย

-ป๒ี ๕๖๓ -2565

(ปลี ะ ๑,83๐ ราย)

๓. โครงการสนับสนุนการ เพอ่ื สงเคราะห์ผพู้ กิ าร ผพู้ กิ ารในเขตตำบลขนอม ๓,๓๖๐,๐๐๐ ๓,๘
สงเคราะหเ์ บ้ียยงั ชีพผู้พิการ ให้มคี ุณภาพชวี ติ ทด่ี ี - ปี ๒๕๖๑ งบอุดหนนุ งบ
ขนึ้ จำนวน ๒๒๕ ราย ทว่ั ไป ท

- ปี ๒๕๖๒

จำนวน ๔๐๑ ราย

- ปี ๒๕๖๓ -2565

(ปีละ ๔๐0 ราย)

-9

งบประมาณ ตัวช้ีวดั ผลทีค่ าดวา่ จะ หนว่ ยงาน
(KPI) ได้รับ รับผดิ ชอบ
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผ้สู ูงอายมุ คี ณุ ภาพ ผ้สู ูงอายุมีความ หลกั
ชีวติ ทด่ี ขี น้ึ รอ้ ยละ เปน็ อยทู่ ีด่ ขี ึ้น
๐๙๓,๖๐๐ ๑๕,๐๙๓,๖๐๐ ๑๕,๐๙๓,๖๐๐ ๑๕,๐๙๓,๖๐๐ ๑๐๐ สำนกั ปลดั
บอดุ หนุน งบอุดหนนุ งบอดุ หนุน งบอดุ หนุน
ท่ัวไป ทั่วไป ท่วั ไป ทั่วไป

๘๔๙,๖๐๐ ๓,๘๔๙,๖๐๐ ๓,๘๔๙,๖๐๐ ๓,๘๔๙,๖๐๐ ผูพ้ ิการมคี ณุ ภาพ ผพู้ กิ ารมีความ สำนกั ปลดั
บอุดหนุน งบอดุ หนุน งบอุดหนนุ งบอดุ หนุน เป็นอยู่ทด่ี ีขน้ึ
ท่ัวไป ทวั่ ไป ทวั่ ไป ท่วั ไป ชีวติ ที่ดีขนึ้ รอ้ ยละ
๑๐๐

95-

ยทุ ธศาสตร์จงั หวัดท่ี ๔ การสรา้ งความมัน่ คงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแขง็
ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงั หวดั ที่ ๓ การพัฒนาสงั คมและคุณภาพชีวิต

๓. ยทุ ธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคณุ ภาพชวี ติ
๓.๙ แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ วตั ถุประสงค์ เปา้ หมาย ๒๕๖๑ ๒
(ผลผลติ โครงการ) (บาท) (บ
๔. โครงการสนับสนนุ การ
สงเคราะหเ์ บีย้ ยงั ชีพผู้ปว่ ย เพื่อสงเคราะหผ์ ้ปู ว่ ย ผ้ปู ่วยโรคเอดสใ์ นเขต ๑๕๐,๐๐๐ ๒๑
เอดส์ เอดสใ์ หม้ คี ณุ ภาพชวี ติ ตำบลขนอม งบอดุ หนนุ งบอ
ทด่ี ีขึน้ - ปี ๒๕๖๑
จำนวน ๒๐ ราย ทว่ั ไป ท
- ปี ๒๕๖๒
จำนวน ๓๕ ราย
- ปี ๒๕๖๓ - 2565
(ปีละ ๓๕ ราย)

-9


Click to View FlipBook Version