The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เล่มพรบ.งบประมาณ 2566 กรมการท่องเที่ยว (ขาวคาดแดง)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

พรบ.งบประมาณ 2566 กรมการท่องเที่ยว (ขาวคาดแดง)

เล่มพรบ.งบประมาณ 2566 กรมการท่องเที่ยว (ขาวคาดแดง)

Keywords: ขาวคาดแดง

หน่วย : บาท งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย พ.ร.บ. งบประมาณ 2566 กองบัญชาการตํารวจท่องเท ี่ ยว 4,554,200 1) โครงการซ่อมแซมห้องพักข้าราชการตํารวจ (สูง 4 ชั้น 30 ห้อง) กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว 3 ตําบลท่าข้าม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 4,554,200 2,500,000 1) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําหลังสถานีตํารวจท่องเที่ยว 1 กองบังคับการ 1 กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว 3 ตําบลท่ามะขาม อําเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง 2,500,000 227,903,700 227,903,700 64,000,000 64,000,000 1) โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการรับเเจ้งเหตุฉุกเฉินนักท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชัน Thailand Tourist Police กองบัญชาการตํารวจท่องเที่ยว ตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ 1 โครงการ 30,000,000 2) โครงการพัฒนาระบบดําเนินการศูนย์ปฏิบัติการบริหารสถานการณ์และบูรณาการข้อมูล กองบัญชาการตํารวจท่องเที่ยว ตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ 1 โครงการ 34,000,000 163,903,700 1) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบูรณาการระบบบริการรับแจ้งเหตุนักท่องเที่ยว 1155 และศูนย์ประสานงานแก้ไข ปัญหานักท่องเที่ยวแบบรวมศูนย์ 19,240,400 2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาล งานประเพณีและวัฒนธรรม 6,088,900 3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวของประเทศไทย 138,574,400 งบรายจ่ายอื่น แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ค่าครุภัณฑ์ ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ค่าก่อสร้างอื่น ๆ งบลงทุน โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยว 50


ยุทธศาสตร ์ ชาต ิ ประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายแผนแม่บทฯ ตัวชี้วัดแผนแม่บทฯ แผนย ่ อยของแผนแม ่ บทฯ เป้าหมาย แผนย ่ อยของแผนแม ่ บทฯ ตัวชี้วัดแผนย่อยของแผน แม ่ บทฯ แผนฯฉบับ 13 แผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร ์ การจ ั ดสรรฯ แผนงาน แผนงานย ุ ทธศาสตร ์ เพ ื่ อสน ั บสน ุ นด ้ านการสร ้ าง ความสามารถในการแข่งขัน 197.2927 ลบ. ผลส ั มฤทธ ิ์ กระทรวง ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์กระทรวง ผลส ั มฤทธ ิ์ หน ่ วยงาน ประเทศไทยมีรายได้จากการถ่ายทําภาพยนตร์ ต่างประเทศในประเทศ ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน จํานวนรายได้จากการถ่ายทําภาพยนตร์ ต่างประเทศในประเทศ 3,400 ล้านบาท เป้าหมายการให้บริการ กระทรวง นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและ ทร ั พย์สินเพิ่มขึ้น ส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงปัจจัยในการ ขับเคลื่อนงานท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและ เก ิ ดความย ั่ งยืน ตัวชี้วัดเป้าหมายการ ให้บริการกระทรวง 1) ควบคุมคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและ ทร ั พย์สินที่เกิดกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ไม่เกิน 5 คดี/นักท่องเที่ยวหนึ่งแสนคน 2) ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการ ให้บริการการอํานวยความสะดวกและความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 เป้าหมายการให้บริการ หน ่ วยงาน เพ ิ่มประสิทธิภาพการอํานวย ความสะดวกและความปลอดภัย เพ ื่ อสร ้ างความเช ื่ อม ั่ นแก่นักท่องเที่ยว ส่งเสริมสนับสนุนยกระดับภาพลักษณ์ ประเทศไทย สินค้าและบริการด้านการ ท่องเที่ยวมีคุณภาพและ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ พัฒนาศักยภาพส่งเสริมและ สน ั บสนุนผู้ประกอบการธุรกิจนําเที่ยว มัคค ุ เทศก ์ และผู้นําเที่ยวและการ ถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศใน ประเทศไทย ส่งเสริมและสนับสน ุ นการอ ํ านวย ความสะดวกและความปลอดภัยแก่ นักท่องเที่ยว ตัวชี้วัดเป้าหมายการ ให้บริการหน่วยงาน - -ผู้ประกอบการและบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวได้รับ การพ ั ฒนาศ ั กยภาพเพื่อ เข ้ าสู่มาตรฐานร้อยละ 3 -- -นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจใน ด้านการอํานวยความสะดวกและความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินร้อยละ 80 รายได้จากการถ่ายทําภาพยนตร์ ต่างประเทศในประเทศไทย 3,400 ล้านบาท จํานวนแหล่งท่องเที่ยวสินค้า และบร ิ การด ้ านการท ่ องเท ี่ ยวท ี่ เข ้ าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 1) จํานวนใบอนุญาตของผู้ประกอบการ ธุรก ิ จน ํ าเท ี่ ยวมัคค ุ เทศก ์ และผู้นําเที่ยว 10,000 ใบ 2) จํานวนใบอนุญาตถ่ายทําภาพยนตร์ ต่างประเทศในประเทศไทย 103 ใบ นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและ พึงพอใจในด้านการอํานวยความ สะดวกและความปลอดภัยในชีวิต และทร ั พย์สินร้อยละ 80 ผลผลิต/โครงการ โครงการบริหารจัดการ ทร ั พยากรธรรมชาต ิ และส ิ่ งแวดล ้ อม เพ ื่ อการท ่ องเท ี่ ยวอย ่ างย ั่ งยืน 6.6356 ลบ. โครงการผลักดันตลาดเชิงรุก 6.7939 ลบ. โครงการพัฒนาศักยภาพของ บุคลากรและผู้ประกอบการ ในอ ุ ตสาหกรรมการท ่ องเท ี่ ยว 25.5842 ลบ. โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่ง สินค้าและบริการท่องเที่ยว คุณภาพในพื้นที่เมืองรอง 6.8053 ลบ. โครงการส่งเสริมรูปแบบ การท ่ องเท ี่ ยวศ ั กยภาพสูง ที่หลากหลายและโดดเด่น 2.8322 ลบ. โครงการส่งเสริม การท ่ องเท ี่ ยวชุมชน 6.8189 ลบ. โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและ การบร ิ หารจ ั ดการท ่ องเท ี่ ยว ให้ได้มาตรฐาน 230.7037 ลบ. โครงการยกระดับภาพลักษณ์ การท ่ องเท ี่ยวไทย 197.2927 ลบ. ผลผล ิ ตท ี่ 1 มาตรฐานบริการ และแหล ่ งท ่ องเท ี่ ยว 60.1761 ลบ. ผลผล ิ ตท ี่ 2 การอน ุญาตการประกอบ ธุรก ิ จน ํ าเท ี่ ยวมัคค ุ เทศก ์ผู้นําเที่ยว และการถ ่ ายท ํ าภาพยนตร์ต่างประเทศ ในประเทศไทย 137.5467 ลบ. ผลผล ิ ตท ี่ 3 การให้บริการ ด้านการอํานวยความสะดวก และความปลอดภัย 202.0022 ลบ. หม ุ ดหมายท ี่ 2 ไทยเป็นจ ุ ดหมายของการท ่ องเท ี่ ยวท ี่ เน ้ นค ุ ณภาพและความย ั่ งยืน ความเช ื่อมโยงงบประมาณเพื่อใช้ประกอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นที่ 5 : การท่องเที่ยว ความสามารถทางการแข ่ งข ั นด ้ านการท ่ องเท ี่ยวของประเทศไทยดีขึ้น อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 28 ภายในปี 2570 แผนแม ่ บทย ่ อยท ี่ 1 การท ่ องเท ี่ ยวเช ิ งสร้างสรรค์และวัฒนธรรม แผนแม ่ บทย ่ อยท ี่ 2 การท ่ องเท ี่ ยวเช ิ งธุรกิจ แผนแม ่ บทย ่ อยท ี่ 3 การท ่ องเท ี่ ยวเช ิ งส ุ ขภาพความงามและแพทย ์แผนไทย แผนแม ่ บทย ่ อยท ี่ 4 การท ่ องเท ี่ ยวส ํ าราญทางน้ํา แผนแม ่ บทย ่ อยท ี่ 5 การท ่ องเท ี่ ยวเช ื่อมโยงภูมิภาค แผนแม ่ บทย ่ อยท ี่ 6 การพ ั ฒนาระบบน ิ เวศการท ่ องเท ี่ ยว 1.1) รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 1.2) เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 2.1) รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเพิ่มขึ้น 3.1) รายได้จากกการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงามและแพทย์แผนไทย เพิ่มขึ้น 3.2) อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย 3.3) สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทาง การแพทย ์ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น 4.1) รายได้การท่องเที่ยวสําราญทางน้ําเพิ่มขึ้น 5.1) ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวในภูมิภาค อาเซ ี ยน 6.1) นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น 6.2) โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพและ มาตรฐานดีขึ้น 6.3) การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมดีขึ้น 1.1.1) อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ วัฒนธรรมเฉลี่ยร้อยละ 12 ภายในปี 2570 1.2.1) จํานวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิง สร ้ างสรรค ์ และว ั ฒนธรรมจํานวน 15 เมืองภายในปี 2570 2.1.1) อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเฉลี่ย ร้อยละ 5 ภายในปี 2570 3.1.1)อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความ งามและแพทย ์แผนไทยขยายตัวร้อยละ 8 ภายในปี 2570 3.1.2) อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยโดย Global Wellness Institute ดีขึ้นไม่ต่ํากว่าอันดับที่ 10 ภายในปี 2570 3.1.3) อัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว เช ิ งส ุ ขภาพท ี่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ภายใน 2570 4.1.1) อัตราการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยวสําราญทางน้ําขยายตัวร้อยละ 7 ภายในปี 2570 5.1.1) อัตราการขยายตัวของจํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางผ่าน แดนระหว ่างประเทศสมาชิกอาเซียนขยายตัวร้อยละ 5 ภายในปี 2570 6.1.1) อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของ นักท่องเที่ยวโดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับไม่ต่ํากว่าอันดับ 65 ภายในปี 2570 6.1.2) อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน การคมนาคมทางบกและทางน้ําโดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับไม่ต่ํากว่าอันดับ 45 ภายในปี 2570 6.1.3) อันดับขีดความสามารถด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและ ทร ั พยากรธรรมชาต ิโดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับไม่ต่ํากว่าอันดับ 100 ภายในปี 2570 ด้านเศรษฐกิจ (กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนงานบ ู รณาการสร ้างรายได้จากการท่องเที่ยว 286.1738 ลบ. แผนงานพ ื้ นฐานด ้ านการสร ้างความสามารถในการแข่งขัน 399.7250 ลบ. แผนงานบ ุ คลากรภาครัฐ 870.5654 ลบ. 1) ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มขึ้น 2) ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 20* ค่าใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินการภาครัฐ ด้านการท่องเที่ยว เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ : 100 % นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 1) แหล่งท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้รับการยกระดับและพัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน 2) ธุรกิจนําเที่ยวมัคคุเทศก์และผู้นําเที่ยวปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฏหมาย 3) ประเทศไทยมีรายได้จากการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย 4) นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกและความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว ความเช ื่ อม ั่ นของน ั กท ่ องเท ี่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยร้อยละ 80 1) จํานวนแหล่งท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยวเข้าสู่มาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 2) จํานวนผู้ประกอบการธุรกิจนําเที่ยวมัคคุเทศก์และผู้นําเที่ยวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ไม่น้อยกว่า 5,000 คน 3) จํานวนรายได้จากการถ่ายทําภาพยนต์ต่างประเทศในประเทศไทย 3,400 ล้านบาท 4) นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินร้อยละ 80 การส ่ งเสร ิ มการพ ั ฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวที่เอื้อต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการภาครัฐ รายการค ่าใช้จ่ายบ ุ คลากรภาครัฐ 870.5654 ลบ. ธุรก ิ จบร ิ การด ้ านการท ่ องเท ี่ ยวและแหล ่ งท ่ องเท ี่ยวได้รับการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานเพิ่มขึ้นส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงปัจจัยในการขับเคลื่อนท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 1) จํานวนผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวได้รับการยกระดับพัฒนาศักยภาพไม่น้อยกว่า 150 ราย 2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนธุรกิจบริการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวได้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Standard และอาเซียน Asean Standard ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 1) จํานวนนโยบายแผนและงานด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริมจํานวนไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 2) ความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการด้านการท่องเที่ยวร้อยละ 95 5 1


Click to View FlipBook Version