ระยะเวลา ระยะเวลา จ านวนเงิน กลยุทธ์มาตรฐาน ที่ด าเนินการ ที่ขอใช้เงิน ที่ได้รับจัดสรร โรงเรียน การศึกษา 6 6.1 กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 9,000.00 1 1 นางนิเกต อนุ่ทะเล, นายชรินทร์รัตน์เอยี้งประโคน 6.2 กิจกรรมปรับปรุงระบบงานทะเบียน 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 18,560.00 3 2 นางนิเกต อุ่นทะเล, นางสาวลดารัตน์ปาประโคน รวม 27,560.00 7 7.1 กิจกรรมพัฒนาระบบงานแนะแนว 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 5,800.00 3 2 นางสาวสุธาทิพย์จันทพรหมวงศ์ 7.2 กิจกรรมเติมฝันปั้นรัก 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 10,000.00 1 1 นางสาววีรญา ศรีสุข 7.3 กิจกรรมแนะแนวศกึษาตอ่ชั้น ม.1 และ ม.4 (เงินอุดหนุน/คา่ ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ) 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 2,000.00 1 1 นายพจน์เสือรัมย์ 7.4 กิจกรรมสนับสนุนเงินทุนและเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 5,000.00 1 1 นางกาญจนา แซ่เทียน, นางสาวศิริพร จันทสอน 7.5 ปรับปรุงห้อง Counseling (ห้องให้ค าปรึกษา) 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 30,000.00 4 2 นางสาวสุธาทิพย์จันทพรหมวงศ์ รวม 52,800.00 8 8.1 กิจกรรมพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 12,000.00 3 2 นางสาวอนงค์นาฏ ครุณรัมย, ์นางสาวศิริพร จันทสอน 8.2 กิจกรรมพัฒนาระบบงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 8,000.00 3 2 นางสาวศริิพร จนัทสอน, นางสาวอนงคน์าฏ ครุณรัมย์, นางมาลีน้อยพลี รวม 20,000.00 9 9.1 กิจกรรมบริหารจัดการ 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 30,000.00 3 2 นางนงลักษณ์ทาประโคน รวม 30,000.00 10 10.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 0.00 1 1 นางอุมาวดีน้อยพลี, นางรุจิรา ดรุิยประณีต 10.2 กิจกรรมแก้ปัญหาการอ่าน 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 0.00 1 1 นางอุมาวดีน้อยพลี, นางรุจิรา ดรุิยประณีต 10.3 กิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเรียนรวม (เงินอุดหนุน/ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 0.00 2 3 นางอุมาวดีน้อยพลี, นางรุจิรา ดรุิยประณีต รวม 0.00 11 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 30,000.00 3 2 นางสาวลดารตัน์ปาประโคน โครงการพัฒนางานทะเบียน โครงการพัฒนาคุณภาพงานแนะแนว โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์ โครงการพัฒนางานเรียนรวม โครงการพัฒนางานส่งเสริมและอ านวยการส านักงานวิชาการ แผนปฏิบัตกิารโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 หน้า 45 สรุปงบประมาณ งานประจ า ตามโครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่าย/งาน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 ตาราง 23 งบประมาณของ ฝ่ายบริหารวิชาการ (ต่อ) ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา ระยะเวลา จ านวนเงิน กลยุทธ์มาตรฐาน ที่ด าเนินการ ที่ขอใช้เงิน ที่ได้รับจัดสรร โรงเรียน การศึกษา 12 12.1 กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 60,000.00 4 2 นายธวัชชัย อุ่นทะเล 12.2 กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(SMP) 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 30,000.00 4 2 นายสิทธิศกัดิ์กาสิทธิ์ รวม 90,000.00 13 นางสาวลดารัตน์ปาประโคน, นางสาววิรันยา แดงงาม 13.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 107,000.00 4 2 13.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 88,400.00 4 2 13.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 126,500.00 4 2 13.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 76,500.00 4 2 13.5 กลุ่มสาระการเรียนรภู้าษาต่างประเทศ 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 93,500.00 4 2 13.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 77,000.00 4 2 13.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 52,000.00 4 2 13.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 21,000.00 4 2 รวม 641,900.00 14 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 400,000.00 4 2 รองฯ นิรุตน์อะทะขันธ์ 15 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 22,644.80 4 2 นายอวยพร จ่าภา รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,610,454.80 โครงการเสริมสร้างโอกาสและความเป็นเลิศทางวิชาการ แผนปฏิบัตกิารโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 หน้า 46 สรุปงบประมาณ งานประจ า ตามโครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่าย/งาน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 ตาราง 23 งบประมาณของ ฝ่ายบริหารวิชาการ (ต่อ) ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ โครงการพัฒนาห้องเรยีนคุณภาพกลุ่มสาระการเรยีนรู้ ปรับปรุงห้องเธียร์เตอร์(MTP Cineplex) ปรับปรุงโดมพลศึกษา (ติดตงั้ระบบไฟโดมเล็ก)
ระยะเวลา ระยะเวลา จ านวนเงิน กลยุทธ์มาตรฐาน ที่ด าเนินการ ที่ขอใช้เงิน ที่ได้รับจัดสรร โรงเรียน การศึกษา 1 1.1 กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงระบบจัดเก็บเอกสารงานการเงิน 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 25,000.00 3 2 นางสาววรีวรรณ ศิรบิูรณ์ 1.2 กิจกรรมพัฒนาส านักงานงานการเงิน 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 26,500.00 3 2 นางชูศรีแน่ประโคน 1.3 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเงินและพัสดุ 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 20,000.00 2 3 นางสาววรีวรรณ ศริิบูรณ์, นางประนอม มีเวที 1.4 กิจกรรมจัดซื้อวัสดใุช้ในส านักงานการเงิน 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 32,000.00 3 2 นางสาวร าไพ มหามาตร รวม 103,500.00 2 2.1 กิจกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 0.00 3 2 นายปานเทพ แก้วพิพัฒน์กุล 2.2 กิจกรรมสง่เสริมและพัฒนาการบริหารงานพัสดุ 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 45,000.00 3 2 นางสาวจุฑามาศ มั่งมี รวม 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 45,000.00 3 3.1 กิจกรรมพัฒนาการบริหารงานนโยบายและแผน 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 33,004.00 3 2 นางสาวสุจินดา เอี่ยมศริิ, นางปรียานุช ทวพีูน 3.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 10,000.00 3 2 นายชัชวาล มุ่งเอื้อมกลาง, นางสาวสุจินดา เอี่ยมศริิ รวม 43,004.00 4 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 16,500.00 3 2 นางเบ็ญจา ปุยะติ 5 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 5,000.00 3 2 นางราตรีน้อยพลี 6 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 0.00 3 2 นางชูศรีแน่ประโคน 7 นางยุพา, นางสาวสุจินดา, นางสาววีรวรรณ, นางประนอม 7.1 กิจกรรมเงินสมทบประกันสังคมฝ่ายนายจ้าง 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 80,000.00 3 2 นางชูศรีแน่ประโคน 7.2 กิจกรรมคา่ ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 400,000.00 2 3 นางวราพร จ่าภา 7.3 กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1,700,000.00 3 2 นางสาววรีวรรณ ศิรบิูรณ์ 7.4 กิจกรรมซ่อมบ ารุงครุภัณฑ-์สิ่งก่อสร้าง 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 500,000.00 4 3 นางประนอม มีเวที 7.5 กิจกรรมจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 250,000.00 2 3 นางสาวปิยฉัตร ขิมทอง 7.6 กิจกรรมจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 300,000.00 4 1 นางสาวศิริพร ระดมสุข 7.7 กิจกรรมจัดซื้อหมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์และเครื่องก๊อปปี้ปริ้นท์ 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 45,000.00 4 1 นางอรวรรณ ลัคษร 3,275,000.00 8 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 121,900.00 3 2 นายสุพัด เขาน้อย 3,609,904.00 โครงการพัฒนาระบบหลักสูตรและกระบวนการเรยีนรู้ รวม รวมงบประมาณทั้งสิ้น นายชัชวาล มุ่งเอื้อมกลาง/รองผอู้ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ โครงการส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานนโยบายและแผน โครงการส่งเสริมอ านวยการงานการเงิน การบัญชีงานพัสดุงานนโยบายและแผนงานเพื่อการบริหาร แผนปฏิบัตกิารโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 หน้า 47 สรุปงบประมาณ งานประจ า ตามโครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่าย/งาน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 ตาราง 24 งบประมาณของ ฝ่ายบริหารงบประมาณ ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ โครงการส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานพัสดุ โครงการส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานการเงินและบัญชี โครงการส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานธนาคารโรงเรียน โครงการสง่เสริมพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนสจุริต โครงการค่าประกันอุบัติเหตุส าหรับนักเรียน (เงินบ ารุงการศึกษา 500,500 บาท)
ระยะเวลา ระยะเวลา จ านวนเงิน กลยุทธ์มาตรฐาน ที่ด าเนินการ ที่ขอใช้เงิน ที่ได้รับจัดสรร โรงเรียน การศึกษา 1 1.1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุส านักงานธุรการ 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 66,245.00 3 2 นางสิณีนุช ชาญประโคน, นางสาวรจนา คุณวงค์ 1.2 กิจกรรมท าลายหนังสือราชการ 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 500.00 3 2 นางสิณีนุช ชาญประโคน, นางสาวรจนา คุณวงค์ รวม 66,745.00 2 2.1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 27,589.00 3 2 นางสาวปิยวรรณ หลอมประโคน, นางปุญชรัศมิ์หล าค า 2.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องส านักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 10,000.00 4 2 นางสาวปิยวรรณ หลอมประโคน, นางปุญชรัศมิ์หล าค า รวม 37,589.00 3 3.1 กิจกรรมศึกษาดูงาน 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 200,000.00 2 3 นางภานีอาญาเมือง 3.2 กิจกรรมอบรมพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 25,000.00 2 3 นางนงเยาว์จารุวงษ์เสถียร, นางภานุรัศมิ์นุแรมรัมย์ 3.3 กิจกรรมศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษาขนั้พื้นฐาน (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ60,000 บ.) 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 0.00 2 3 นางอารีย์กลมกล่อม 3.4 กิจกรรมสร้างขวัญ ก าลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 6,000.00 2 3 นางปุญชรัศมิ์หล าค า, นางสาวปิยวรรณ หลอมประโคน รวม 231,000.00 4 4.1 การจ้างลกูจ้างชั่วคราว (เงินบ ารุงการศกึษา 1,311,000 บาท) 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 0.00 2 3 นางมิรดา อภิโชติเมธินี 4.2 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุน) 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 300,000.00 2 3 นางมิรดา อภิโชติเมธินี รวม 300,000.00 5 5.1 กิจกรรมซ่อมบ ารุงโรงอาหาร 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 12,090.00 4 2 นางจุฑาภรณ์ โพธจิ์ันดี 5.2 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาโรงอาหาร 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 14,410.00 4 2 นางจุฑาภรณ์ โพธจิ์ันดี 5.3 กิจกรรมจัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็น 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 41,500.00 4 2 นางจุฑาภรณ์ โพธจิ์ันดี รวม 68,000.00 6 6.1 กิจกรรมจัดระบบดูแลรักษาความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบ 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 6,000.00 4 2 นายประยงค์นราศรี, นายนิรัน หิงสันเทียะ 6.2 กิจกรรมพัฒนาส านักงานโรงเรียนปลอดขยะ 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 12,000.00 4 2 นายประยงค์นราศร, ีนายวรวุฒิพรมตวง 6.3 กิจกรรมจัดระบบดูแลรักษาความสะอาดห้องเรียนประจ าและห้องเรียนพิเศษต่าง ๆ 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 5,000.00 4 2 นายวรวุฒิพรมตวง, นายประยงค์นราศรี โครงการส่งเสริมและพัฒนางานโรงอาหาร ผู้รับผิดชอบ โครงการจ้างลกูจ้างชั่วคราว (ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,611,000 บาท) แผนปฏิบัตกิารโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 หน้า 48 สรุปงบประมาณ งานประจ า ตามโครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่าย/งาน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 โครงการสง่เสริมและพัฒนางานโรงเรียนปลอดขยะ ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ตาราง 25 งบประมาณของ ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมและพัฒนางานธุรการ โครงการสง่เสริมและพัฒนาส านักงานฝา่ยบุคคล ที่ รองฯ ชัยธนกฤต เสนามาตย/์รองผอู้ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
ระยะเวลา ระยะเวลา จ านวนเงิน กลยุทธ์มาตรฐาน ที่ด าเนินการ ที่ขอใช้เงิน ที่ได้รับจัดสรร โรงเรียน การศึกษา 6.4 กิจกรรมอบรมส่งเสรมิการคัดแยกขยะในโรงเรยีน 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 5,000.00 1 1 ว่าที่ร.ต.นที, นางบุปผา, นายนพดล 6.5 กิจกรรมอบรมแก้ไขปรับเปลยี่นพฤติกรรมนักเรียนที่ติด มผ งานโรงเรียนปลอดขยะ 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 3,000.00 1 1 นายเทพบัญชา จุลท่าหว้า, นายอัครพล บุญราศรี 6.6 กิจกรรมซ่อมแซมปูพื้นกระเบื้อง ส านักงานโรงเรียนปลอดขยะ 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 17,200.00 1 1 นายเทพบัญชา จุลท่าหว้า, นายอัครพล บุญราศรี รวม 48,200.00 7 7.1 กิจกรรมพัฒนาส านักงานเรือนพยาบาล 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 7,500.00 4 2 นายชัยณรงค์ยอนรัมย์ 7.2 กิจกรรมปรับปรุงเรือนพยาบาล 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 37,500.00 4 2 นายชัยณรงค์ยอนรัมย์ 7.3 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียนและบุคลากร 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 36,000.00 1 1 นางสุทิษา เมื่อประโคน 7.4 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปี(เงินอุดหนุน/ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 0.00 2 3 นางสุทิษา เมื่อประโคน รวม 81,000.00 8 8.1 กิจกรรมร่วมประเพณีชุมชน (แห่เทียนพรรษา) 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 50,000.00 1 1 นางภานีอาญาเมือง 8.2 กิจกรรมเมืองตลุงสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 2,500.00 3 2 นายชัยณรงค์ยอนรัมย์ รวม 52,500.00 9 9.1 กิจกรรมปรับปรุงส านักงานธนาคารขยะรีไซเคิล 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 13,421.00 4 2 นางพรชนก ยอดกระโทก 9.2 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุเพื่อพัฒนาส านักงานธนาคารขยะรีไซเคิล 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 6,000.00 4 2 นางพรชนก ยอดกระโทก รวม 19,421.00 10 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 5,000.00 2 3 นางภานีอาญาเมือง, นางสุทิษา เมื่อประโคน 11 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 17,178.40 3 2 นายไทยรัฐ วงษ์ทอง, นางปุญชรัศมิ์หล าค า 926,633.40 โครงการเสริมสร้างขวัญก าลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา แผนปฏิบัตกิารโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 หน้า 49 สรุปงบประมาณ งานประจ า ตามโครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่าย/งาน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 ตาราง 25 งบประมาณของ ฝ่ายบริหารงานบุคคล (ต่อ) ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ รวมงบประมาณทั้งสิ้น โครงการส่งเสริมและพัฒนางานธนาคารขยะรีไซเคิล โครงการส่งเสริมและพัฒนาฝ่ายบริหาร โครงการสง่เสริมและพัฒนางานอนามัยโรงเรียน โครงการสง่เสริมความสมัพันธ์โรงเรียนกับชุมชน
ระยะเวลา ระยะเวลา จ านวนเงิน กลยุทธ์มาตรฐาน ที่ด าเนินการ ที่ขอใช้เงิน ที่ได้รับจัดสรร โรงเรียน การศึกษา 1 1.1 กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีไทย 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 5,000.00 1 1 นายชยพล แปลงไล, นางประภารัตน์ทรงประโคน 1.2 กิจกรรมเยาวชนดีศรีเมืองตลุง 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 6,000.00 1 1 นางสงวนศรี ปักประโทก รวม 11,000.00 2 2.1 กิจกรรมพัฒนางานสภานักเรียน 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 20,000.00 1 1 ว่าที่ร้อยตรีนทีทรงประโคน 2.2 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน(เลือกตั้งสภานักเรียน) 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 4,000.00 1 1 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันนิสา วินประโคน รวม 24,000.00 3 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 0.00 3 2 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันนิสา วินประโคน 4 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 4,000.00 1 1 นายชยพล แปลงไล 5 5.1 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน(เยี่ยมบ้านนักเรยีน) 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 20,000.00 1 1 นางสาวประกิจ หลอมประโคน, นางประภารัตน์ทรงประโคน 5.2 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 15,900.00 3 2 นางสาวประกิจ หลอมประโคน, นางประภารัตน์ทรงประโคน รวม 35,900.00 6 6.1 กิจกรรมอ าลาสถาบัน 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 20,000.00 1 1 นางศิริวรรณ มาวิเศษ 6.2 กิจกรรมวันไหว้ครู 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 12,000.00 1 1 นายโกวิทย์ ปักกระโทก 6.3 กิจกรรมเทอดพระเกียรติ 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 2,000.00 1 1 นางราตรีน้อยพลี รวม 34,000.00 7 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 18,000.00 3 2 นายเทพบัญชา จุลท่าหว้า 8 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 20,000.00 3 2 นางสงวนศรี ปักประโทก 9 9.1 กิจกรรมจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ช่างส าหรับงานซ่อมแซม 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 30,000.00 4 2 นายธชัพงศ์ทรงประโคน, นางสาวสุธีหวงัล้อมกลาง 9.2 กิจกรรมจัดท าป้ายประดบั ป้ายประชาสัมพันธ์และธงประดบัผ้าส าหรับจัดตกแตง่ ในวันส าคญัตา่ง ๆ 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 35,000.00 4 2 นายธชัพงศ์ทรงประโคน, นางสาวสุธีหวงัล้อมกลาง 9.3 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ สีรั้วโรงเรียน ระบบเครื่องเสียง ระบบประปา และสภาพแวดล้อม 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 100,000.00 4 2 นายธชัพงศ์ทรงประโคน, นางสาวสุธีหวงัล้อมกลาง 9.4 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 3,000.00 4 2 นายธชัพงศ์ทรงประโคน, นางสาวสุธีหวงัล้อมกลาง 9.5 กิจกรรมจัดสวนหย่อมหน้าอาคาร 1 อาคาร 3 และอาคาร 5 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 20,000.00 4 2 นายธชัพงศ์ทรงประโคน, นางสาวสุธีหวงัล้อมกลาง รวม 188,000.00 โครงการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ แผนปฏิบัตกิารโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 หน้า 50 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 รองฯ ประหยัด เมื่อประโคน/รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป โครงการส่งเสริมและอ านวยการส านักงานบริหารทั่วไป ตาราง 26 งบประมาณของ ฝ่ายบริหารทั่วไป ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ โครงการสง่เสริมคณุธรรมและจริยธรรมนักเรียน โครงการส่งเสริมคณุภาพงานสภานักเรียน โครงการกิจกรรมบัตรประจ าตวันักเรียน (เงินบ ารุงการศึกษา 41,000 บาท) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โครงการส่งเสริมและพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการส่งเสรมิและพัฒนางานกิจการนักเรยีน โครงการสง่เสริมและพัฒนางานโสตประชาสมัพันธ์ สรุปงบประมาณ งานประจ า ตามโครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่าย/งาน
ระยะเวลา ระยะเวลา จ านวนเงิน กลยุทธ์มาตรฐาน ที่ด าเนินการ ที่ขอใช้เงิน ที่ได้รับจัดสรร โรงเรียน การศึกษา 10 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 60,000.00 4 3 นายประหยัด เมื่อประโคน 394,900.00 ระยะเวลา ระยะเวลา จ านวนเงิน กลยุทธ์มาตรฐาน ที่ด าเนินการ ที่ขอใช้เงิน ที่ได้รับจัดสรร โรงเรียน การศึกษา 1 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 500,000.00 1,2,3,4 1,2,3 นายไทยรัฐ วงษ์ทอง 2 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 452,145.80 1,2,3,4 1,2,3 นายไทยรัฐ วงษ์ทอง 952,145.80 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในบริเวณโรงเรียน แผนปฏิบัตกิารโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 หน้า 51 สรุปงบประมาณ งานประจ า ตามโครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่าย/งาน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 ตาราง 26 งบประมาณของ ฝ่ายบริหารทั่วไป (ต่อ) ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ รวมงบประมาณทั้งสิ้น รวมงบประมาณทั้งสิ้น ตาราง 27 งบประมาณของฝ่ายบริหาร ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ โครงการสนองกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการเงินส ารองจ่าย
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ จ านวนเงิน กลยุทธ์ ฝ่าย/งาน ที่ได้รับจัดสรร โรงเรียน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาและส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 30,000.00 1 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาและส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรร์ะดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 40,000.00 1 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 9,920.00 1 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาการเรียนการสอนวทิยาการค านวณและกราฟิกดว้ยสื่อเทคโนโลยี(เงินบ ารุงการศกึษา) 0.00 1 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ดว้ยสื่อเทคโนโลยเีพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้(เงินบ ารุงการศึกษา) 0.00 1 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส านักงานวัสดุคอมพิวเตอร์(เงินบ ารุงการศึกษา) 0.00 1 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ พัฒนาทักษะทางทัศนศิลป์ 35,000.00 1 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดซื้ออุปกรณ์ดนตรี(วงโยธวาทิต) 40,000.00 1 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ดนตรี(วงสตริง) 40,000.00 1 10 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดซื้ออุปกรณ์วงดนตรีไทย 30,000.00 1 11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ พัฒนาการเรียนการสอนนาฏศิลป์ 30,000.00 1 12 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย 12,000.00 1 13 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้เรียน 1,000.00 1 14 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเขียนน้อยร้อยเรียงรักการอ่าน 3,000.00 1 15 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมวันคริสต์มาส 10,000.00 1 16 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมวันตรุษจีน 5,000.00 1 17 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาต่างประเทศ 4,000.00 1 18 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาทักษะการเล่นครอสเวิร์ด 15,000.00 1 19 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โครงการจัดจ้างครูต่างชาติ(เงินระดมทรัพยากร 2,200,000 บาท) 0.00 1 20 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ 28 กรกฎาคม 4,500.00 1 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ 3 มิถุนายน 7,000.00 1 22 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ12 สิงหาคม 7,000.00 1 23 กลมุ่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนงานประดษิฐ์ 12,000.00 1 24 กลมุ่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอุตสาหกรรม 25,000.00 1 25 กลมุ่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนงานธุรกิจ 5,000.00 1 แผนปฏิบัตกิารโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 หน้า 52 วัฒนธรรม มีจิตส านึกของความเป็นไทย และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สรุปงบพัฒนาตามกลยุทธ์โรงเรียน ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตาราง 28 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้มีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์และสืบสาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ จ านวนเงิน กลยุทธ์ ฝ่าย/งาน ที่ได้รับจัดสรร โรงเรียน 26 กลมุ่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนงานเกษตร (ศนูย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง) 35,000.00 1 27 กลมุ่สาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา กิจกรรมส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพทางกายของนักเรยีน (กีฬาสีภายใน) 50,000.00 1 28 กลมุ่สาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพทางกายของนักเรียน (กีฬาสีภายใน) (เงินสนับสนุนจากเทศบาลต าบลประโคนชัย 30,000 บาท) 0.00 1 29 กลมุ่สาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 15,000.00 1 30 กลมุ่สาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาในการเรียนการสอน 25,000.00 1 31 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนางานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5,000.00 1 32 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนางานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1,500.00 1 33 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนางานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรมวันราชสดุดี 2,000.00 1 34 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนางานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรมพิธีเข้าประจ ากองลกูเสอืใหม่ (ม.1) 1,000.00 1 35 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและการจัดตารางเรียน ตารางสอน 2,000.00 1 36 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้/โครงการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาค้นคว้าและน าเสนอผลงานของนักเรียน 3,000.00 1 37 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนางานทะเบียน/กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร 9,000.00 1 38 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนาคุณภาพงานแนะแนว/กิจกรรมเติมฝันปั้นรกั 10,000.00 1 39 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนาคณุภาพงานแนะแนว/กิจกรรมแนะแนวศกึษาตอ่ชั้น ม.1 และ ม.4 (เงินอุดหนุน/คา่ ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ) 2,000.00 1 40 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนาคุณภาพงานแนะแนว/กิจกรรมสนับสนุนเงนิทุนและเงนิกู้ยืมเพื่อการศึกษา 5,000.00 1 41 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนางานเรียนรวม/กิจกรรมพัฒนาศกัยภาพผู้เรียน 0.00 1 42 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนางานเรียนรวม/กิจกรรมแก้ปัญหาการอ่าน 0.00 1 43 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมและพัฒนางานโรงเรียนปลอดขยะ/กิจกรรมอบรมส่งเสริมการคัดแยกขยะในโรงเรียน 5,000.00 1 44 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมและพัฒนางานโรงเรียนปลอดขยะ/กิจกรรมอบรมแก้ไขปรับเปลยี่นพฤติกรรมนักเรียนที่ติด มผ งานโรงเรียนปลอดขยะ 3,000.00 1 45 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมและพัฒนางานโรงเรียนปลอดขยะ/กิจกรรมซ่อมแซมปูพื้นกระเบื้อง ส านักงานโรงเรียนปลอดขยะ 17,200.00 1 46 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมและพัฒนางานอนามัยโรงเรียน/กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียนและบุคลากร 36,000.00 1 47 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน/กิจกรรมร่วมประเพณีชุมชน (แห่เทียนพรรษา) 50,000.00 1 48 ฝ่ายบริหารทั่วไป โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน/กิจกรรมวนัส าคัญทางพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีไทย 5,000.00 1 49 ฝ่ายบริหารทั่วไป โครงการส่งเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมนักเรยีน/กิจกรรมเยาวชนดีศรเีมืองตลุง 6,000.00 1 50 ฝ่ายบริหารทั่วไป โครงการส่งเสริมคุณภาพงานสภานักเรียน/กิจกรรมพัฒนางานสภานักเรียน 20,000.00 1 51 ฝ่ายบริหารทั่วไป โครงการส่งเสริมคุณภาพงานสภานักเรียน/กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน(เลือกตั้งสภานักเรียน) 4,000.00 1 ตาราง 28 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้มีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์และสืบสาน วัฒนธรรม มีจิตส านึกของความเป็นไทย และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ตอ่ ) ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัตกิารโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 หน้า 53
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ จ านวนเงิน กลยุทธ์ ฝ่าย/งาน ที่ได้รับจัดสรร โรงเรียน 52 ฝ่ายบริหารทั่วไป โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 4,000.00 1 53 ฝ่ายบริหารทั่วไป โครงการส่งเสริมและพัฒนางานระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียน/กิจกรรมระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียน(เยี่ยมบ้านนักเรียน) 20,000.00 1 54 ฝ่ายบริหารทั่วไป โครงการส่งเสริมและพัฒนางานกิจการนักเรียน/กิจกรรมอ าลาสถาบัน 20,000.00 1 55 ฝ่ายบริหารทั่วไป โครงการสง่เสริมและพัฒนางานกิจการนักเรียน/กิจกรรมวันไหว้ครู 12,000.00 1 56 ฝ่ายบริหารทั่วไป โครงการส่งเสรมิและพัฒนางานกิจการนักเรยีน/กิจกรรมเทอดพระเกียรติ 2,000.00 1 รวม 735,120.00 กลุ่มสาระการเรียนรู้/ จ านวนเงิน กลยุทธ์ ฝ่าย/งาน ที่ได้รับจัดสรร โรงเรียน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ศึกษาดูงานและสัมมนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โรงเรียนสองภาษา (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 40,600 บาท) 0.00 2 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลมุ่สาระฯ(ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ30,660 บาท) 0.00 2 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 15,000.00 2 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งเสริมและพัฒนาห้องส านักงานและครูในการปฏิบัตงิานให้มีประสิทธิภาพ 25,000.00 2 5 กลมุ่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนคหกรรม (ห้องปฏิบัติการอาหาร) 15,000.00 2 6 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้/กิจกรรมโรงเรียนคุณภาพ OBECQA 7,000.00 2 7 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนางานเรียนรวม/กิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเรียนรวม 0.00 2 8 ฝ่ายบริหารงบประมาณ โครงการส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานการเงินและบัญช/ีกิจกรรมเสริมสร้างความรคู้วามเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเงินและพัสดุ 20,000.00 2 9 ฝ่ายบริหารงบประมาณ โครงการส่งเสริมอ านวยการงานการเงิน การบัญชีงานพัสดุงานนโยบายและแผนงานเพื่อการบริหาร/กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 400,000.00 2 10 ฝ่ายบริหารงบประมาณ โครงการส่งเสริมอ านวยการงานการเงิน การบัญชีงานพัสดุงานนโยบายและแผนงานเพื่อการบริหาร/กิจกรรมจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 250,000.00 2 11 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา/กิจกรรมศึกษาดงูาน 200,000.00 2 12 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพบุคลากรทางการศกึษา/กิจกรรมอบรมพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 25,000.00 2 13 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา/กิจกรรมศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 60,000 บ.) 0.00 2 14 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา/กิจกรรมสร้างขวัญ ก าลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ 6,000.00 2 15 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,611,000 บาท)/การจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินบ ารุงการศกึษา 1,311,000 บาท) 0.00 2 แผนปฏิบัตกิารโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 หน้า 54 ตาราง 28 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้มีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์และสืบสาน วัฒนธรรม มีจิตส านึกของความเป็นไทย และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ตอ่ ) ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตาราง 29 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ จ านวนเงิน กลยุทธ์ ฝ่าย/งาน ที่ได้รับจัดสรร โรงเรียน 16 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,611,000 บาท)/การจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุน) 300,000.00 2 17 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมและพัฒนางานอนามัยโรงเรียน/กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปี(เงินอุดหนุน/ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) 0.00 2 18 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการเสริมสร้างขวัญก าลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา 5,000.00 2 รวม 1,268,000.00 กลุ่มสาระการเรียนรู้/ จ านวนเงิน กลยุทธ์ ฝ่าย/งาน ที่ได้รับจัดสรร โรงเรียน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 20,000.00 3 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์พัฒนาศักยภาพทักษะทางภาษาไทย 20,000.00 3 3 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนางานติดตามการเรียนการสอน/กิจกรรมก ากับและติดตามการเข้าเรียน 0.00 3 4 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนาระบบงานวัดผลและประเมินผล/กิจกรรมพัฒนางานวัดผล-ประเมินผล 36,000.00 3 5 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนาระบบงานวัดผลและประเมินผล/กิจกรรมแก้ไขนักเรียนที่มีผลการเรียนมีปัญหา 0.00 3 6 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรยีนร/ู้กิจกรรมรบัสมัครนักเรยีนใหม่ 5,000.00 3 7 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนร/ู้กิจกรรมพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียน 82,050.00 3 8 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนางานทะเบียน/กิจกรรมปรับปรุงระบบงานทะเบียน 18,560.00 3 9 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนาคุณภาพงานแนะแนว/กิจกรรมพัฒนาระบบงานแนะแนว 5,800.00 3 10 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา/กิจกรรมพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 12,000.00 3 11 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา/กิจกรรมพัฒนาระบบงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 8,000.00 3 12 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร/์กิจกรรมบริหารจัดการ 30,000.00 3 13 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนางานสง่เสริมและอ านวยการส านักงานวิชาการ 30,000.00 3 14 ฝ่ายบริหารงบประมาณ โครงการส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานการเงนิและบัญช/ีกิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงระบบจัดเก็บเอกสารงานการเงนิ 25,000.00 3 15 ฝ่ายบริหารงบประมาณ โครงการส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานการเงินและบัญชี/กิจกรรมพัฒนาส านักงานงานการเงิน 26,500.00 3 16 ฝ่ายบริหารงบประมาณ โครงการส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานการเงินและบัญช/ีกิจกรรมจัดซื้อวัสดุใช้ในส านักงานการเงิน 32,000.00 3 17 ฝ่ายบริหารงบประมาณ โครงการส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานพัสดุ/กิจกรรมการตรวจสอบพัสดปุระจ าปี 0.00 3 ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรม สู่มาตรฐานสากล ตาราง 30 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนา แผนปฏิบัตกิารโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 หน้า 55 ตาราง 29 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (ต่อ) ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ จ านวนเงิน กลยุทธ์ ฝ่าย/งาน ที่ได้รับจัดสรร โรงเรียน 18 ฝ่ายบริหารงบประมาณ โครงการส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานพัสดุ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานพัสดุ 45,000.00 3 19 ฝ่ายบริหารงบประมาณ โครงการส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานนโยบายและแผน/กิจกรรมพัฒนาการบริหารงานนโยบายและแผน 33,004.00 3 20 ฝ่ายบริหารงบประมาณ โครงการส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานนโยบายและแผน/กิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน 10,000.00 3 21 ฝ่ายบริหารงบประมาณ โครงการส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานธนาคารโรงเรียน 16,500.00 3 22 ฝ่ายบริหารงบประมาณ โครงการสง่เสริมพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนสจุริต 5,000.00 3 23 ฝ่ายบริหารงบประมาณ โครงการค่าประกันอุบัตเิหตสุ าหรับนักเรียน (เงินบ ารุงการศึกษา 500,500 บาท) 0.00 3 24 ฝ่ายบริหารงบประมาณ โครงการส่งเสริมอ านวยการงานการเงิน การบัญชีงานพัสดุงานนโยบายและแผนงานเพื่อการบริหาร/กิจกรรมเงินสมทบประกันสังคมฝ่ายนายจ้าง 80,000.00 3 25 ฝ่ายบริหารงบประมาณ โครงการส่งเสริมอ านวยการงานการเงิน การบัญชีงานพัสดุงานนโยบายและแผนงานเพื่อการบริหาร/กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค 1,700,000.00 3 26 ฝ่ายบริหารงบประมาณ โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 121,900.00 3 27 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมและพัฒนางานธุรการ/กิจกรรมจัดซื้อวัสดสุ านักงานธุรการ 66,245.00 3 28 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมและพัฒนางานธุรการ/กิจกรรมท าลายหนังสือราชการ 500.00 3 29 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมและพัฒนาส านักงานฝ่ายบุคคล/กิจกรรมจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน 27,589.00 3 30 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน/กิจกรรมเมืองตลุงสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 2,500.00 3 31 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมและพัฒนาฝ่ายบริหาร 17,178.40 3 32 ฝ่ายบริหารทั่วไป โครงการกิจกรรมบัตรประจ าตวันักเรียน (เงนิบ ารุงการศึกษา 41,000 บาท) 0.00 3 33 ฝ่ายบริหารทั่วไป โครงการส่งเสริมและพัฒนางานระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียน/กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 15,900.00 3 34 ฝ่ายบริหารทั่วไป โครงการส่งเสริมและพัฒนางานโสตประชาสัมพันธ์ 18,000.00 3 35 ฝ่ายบริหารทั่วไป โครงการส่งเสริมและอ านวยการส านักงานบริหารทั่วไป 20,000.00 3 36 ฝ่ายบริหาร โครงการสนองกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 500,000.00 3 37 ฝ่ายบริหาร โครงการเงินส ารองจ่าย 452,145.80 3 รวม 3,482,372.20 สู่มาตรฐานสากล (ต่อ) ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัตกิารโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 หน้า 56 ตาราง 30 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ จ านวนเงิน กลยุทธ์ ฝ่าย/งาน ที่ได้รับจัดสรร โรงเรียน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(เงินบ ารุงการศึกษา) 0.00 4 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครอื่งเสียง พร้อมอุปกรณ์และตดิตั้งภายในห้องเรียน 20,000.00 4 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดซื้อวัสดสุ านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 15,000.00 4 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สวนศิลปะ (ป้ายเช็คอิน) 150,000.00 4 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดท าป้ายนิเทศเพื่อการเรียนรู้ 10,000.00 4 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมปรับปรุงห้องภาษาจีน 15,000.00 4 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พัฒนาแหล่งเรยีนรู้สรา้งบรรยากาศเอื้อต่อการเรยีนการสอน 5,000.00 4 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 7,000.00 4 9 กลมุ่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กิจกรรมปรับปรุงห้องธุรกิจ 100,000.00 4 10 กลมุ่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กิจกรรมปรับปรุงห้องคหกรรม 145,000.00 4 11 กลมุ่สาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ส านักงาน 10,000.00 4 12 กลมุ่สาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา กิจกรรมจัดสร้างผนังฝึกซ้อมกีฬา 40,000.00 4 13 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดโรงเรียน/กิจกรรมพัฒนาสื่อ-หนังสือเรียนกลุ่มสาระ 62,000.00 4 14 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรแู้ละห้องสมุดโรงเรียน/กิจกรรมรักการอ่าน 9,000.00 4 15 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดโรงเรียน/กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และการให้บริการ 80,000.00 4 16 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนาคุณภาพงานแนะแนว/ปรับปรุงห้อง Counseling (ห้องให้ค าปรึกษา) 30,000.00 4 17 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการเสริมสร้างโอกาสและความเป็นเลิศทางวชิาการ/กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัตกิารฟิสิกส์ 60,000.00 4 18 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการเสริมสร้างโอกาสและความเป็นเลิศทางวิชาการ/กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์(SMP) 30,000.00 4 19 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนร/ู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 107,000.00 4 20 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 88,400.00 4 21 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนร/ู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 126,500.00 4 22 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 76,500.00 4 23 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนาห้องเรียนคณุภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 93,500.00 4 24 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 77,000.00 4 25 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนร/ู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 52,000.00 4 แผนปฏิบัตกิารโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 หน้า 57 ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตาราง 31 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ จ านวนเงิน กลยุทธ์ ฝ่าย/งาน ที่ได้รับจัดสรร โรงเรียน 26 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนร/ู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 21,000.00 4 27 ฝ่ายบริหารวิชาการ ปรับปรุงห้องเธียร์เตอร์(MTP Cineplex) 400,000.00 4 28 ฝ่ายบริหารวิชาการ ปรับปรุงโดมพลศึกษา (ติดตั้งระบบไฟโดมเล็ก) 22,644.80 4 29 ฝ่ายบริหารงบประมาณ โครงการส่งเสริมอ านวยการงานการเงิน การบัญชีงานพัสดุงานนโยบายและแผนงานเพื่อการบริหาร/กิจกรรมซ่อมบ ารุงครุภัณฑ-์สิ่งก่อสร้าง 500,000.00 4 30 ฝ่ายบริหารงบประมาณ โครงการส่งเสริมอ านวยการงานการเงิน การบัญชีงานพัสดุงานนโยบายและแผนงานเพื่อการบริหาร/กิจกรรมจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 300,000.00 4 31 ฝ่ายบริหารงบประมาณ โครงการสง่เสริมอ านวยการงานการเงิน การบัญชีงานพัสดุงานนโยบายและแผนงานเพื่อการบริหาร/กิจกรรมจัดซื้อหมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์และเครื่องก๊อปปี้ปริ้นท์ 45,000.00 4 32 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมและพัฒนาส านักงานฝ่ายบุคคล/กิจกรรมปรับปรุงห้องส านักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 10,000.00 4 33 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมและพัฒนางานโรงอาหาร/กิจกรรมซ่อมบ ารุงโรงอาหาร 12,090.00 4 34 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมและพัฒนางานโรงอาหาร/กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาโรงอาหาร 14,410.00 4 35 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมและพัฒนางานโรงอาหาร/กิจกรรมจัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็น 41,500.00 4 36 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมและพัฒนางานโรงเรียนปลอดขยะ/กิจกรรมจัดระบบดูแลรักษาความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบ 6,000.00 4 37 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมและพัฒนางานโรงเรียนปลอดขยะ/กิจกรรมพัฒนาส านักงานโรงเรียนปลอดขยะ 12,000.00 4 38 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมและพัฒนางานโรงเรียนปลอดขยะ/กิจกรรมจัดระบบดูแลรักษาความสะอาดห้องเรียนประจ าและห้องเรียนพิเศษต่าง ๆ 5,000.00 4 39 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมและพัฒนางานอนามัยโรงเรียน/กิจกรรมพัฒนาส านักงานเรือนพยาบาล 7,500.00 4 40 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมและพัฒนางานอนามัยโรงเรียน/กิจกรรมปรับปรุงเรือนพยาบาล 37,500.00 4 41 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมและพัฒนางานธนาคารขยะรีไซเคิล/กิจกรรมปรับปรุงส านักงานธนาคารขยะรีไซเคิล 13,421.00 4 42 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมและพัฒนางานธนาคารขยะรีไซเคิล/กิจกรรมจัดซื้อวสัดุเพื่อพัฒนาส านักงานธนาคารขยะรีไซเคิล 6,000.00 4 43 ฝ่ายบริหารทั่วไป โครงการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่/กิจกรรมจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ช่างส าหรับงานซ่อมแซม 30,000.00 4 44 ฝ่ายบริหารทั่วไป โครงการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานท/ี่กิจกรรมจัดท าป้ายประดับ ป้ายประชาสัมพันธแ์ละธงประดับ ผ้าส าหรับจัดตกแต่งในวนัส าคัญต่าง ๆ 35,000.00 4 45 ฝ่ายบริหารทั่วไป โครงการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานท/ี่กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ สรีั้วโรงเรียน ระบบเครื่องเสยีง ระบบประปา และสภาพแวดลอ้ม 100,000.00 4 46 ฝ่ายบริหารทั่วไป โครงการปรบั ปรงุและพัฒนาอาคารสถานที่/กิจกรรมจัดซื้อวสัดุไฟฟ้า 3,000.00 4 47 ฝ่ายบริหารทั่วไป โครงการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่/กิจกรรมจัดสวนหยอ่มหน้าอาคาร 1 อาคาร 3 และอาคาร 5 20,000.00 4 48 ฝ่ายบริหารทั่วไป โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในบริเวณโรงเรียน 60,000.00 4 49 ฝ่ายบริหาร/เงินเหลือจ่าย ปรับปรุงห้องน้ านักเรียน/ครูอาคาร 3 125,000.00 4 50 ฝ่ายบริหาร/เงินเหลือจ่าย ติดตั้งกล้องวงจรปิด 70,000.00 4 แผนปฏิบัตกิารโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 หน้า 58 ตาราง 31 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล (ต่อ) ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ จ านวนเงิน กลยุทธ์ ฝ่าย/งาน ที่ได้รับจัดสรร โรงเรียน 51 ฝ่ายบริหาร/เงินเหลือจ่าย ทาสีสนามกีฬาโดมอเนกประสงค์ 400,000.00 4 52 ฝ่ายบริหาร/เงินเหลือจ่าย ปรับปรุงพื้นที่หลัง บร.8 โรงอาหาร และอาคาร 3 70,000.00 4 53 ฝ่ายบริหาร/เงินเหลือจ่าย พัฒนาระบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนคุณภาพ 450,000.00 4 54 ฝ่ายบริหาร/เงินเหลือจ่าย Smart Classroom ชีววิทยา 150,000.00 4 55 ฝ่ายบริหาร/เงินเหลือจ่าย วัสดุอุปกรณ์รักษาความสะอาดทั่วไป 18,440.17 4 56 ฝ่ายบริหาร/เงินเหลือจ่าย ปรับปรุงหอประชุมชัยวนัมรุง 120,000.00 4 57 ฝ่ายบริหาร/เงินเหลือจ่าย ปรับปรุงซ่อมแซมป้อมยามและส านักงานนักการภารโรง 40,000.00 4 58 ฝ่ายบริหาร/เงินเหลือจ่าย จัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรประจ าตัวนักเรียน 65,000.00 4 59 ฝ่ายบริหาร/เงินเหลือจ่าย จัดซื้อกล้องถ่ายภาพฝ่ายบริหารทั่วไป 35,000.00 4 60 ฝ่ายบริหาร/เงินเหลือจ่าย ปรับปรุงห้องน้ านักเรียนชายหลังอาคาร 2 50,000.00 4 61 ฝ่ายบริหาร/เงินเหลือจ่าย จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสนับสนุนการบริหาร 140,000.00 4 รวม 4,844,405.97 ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัตกิารโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 หน้า 59 ตาราง 31 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล (ต่อ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ จ านวนเงิน มาตรฐาน ฝ่าย/งาน ที่ได้รับจัดสรร การศึกษา 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาและส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 30,000.00 1 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาและส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรร์ะดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 40,000.00 1 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 9,920.00 1 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ พัฒนาทักษะทางทัศนศิลป์ 35,000.00 1 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดซื้ออุปกรณ์ดนตรี(วงโยธวาทิต) 40,000.00 1 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ดนตรี(วงสตริง) 40,000.00 1 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดซื้ออุปกรณ์วงดนตรีไทย 30,000.00 1 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ พัฒนาการเรียนการสอนนาฏศิลป์ 30,000.00 1 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย 12,000.00 1 10 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้เรียน 1,000.00 1 11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเขียนน้อยร้อยเรียงรักการอ่าน 3,000.00 1 12 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมวันคริสต์มาส 10,000.00 1 13 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมวันตรุษจีน 5,000.00 1 14 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาต่างประเทศ 4,000.00 1 15 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาทักษะการเล่นครอสเวิร์ด 15,000.00 1 16 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โครงการจัดจ้างครูต่างชาติ(เงินระดมทรัพยากร 2,200,000 บาท) 0.00 1 17 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ 28 กรกฎาคม 4,500.00 1 18 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ 3 มิถุนายน 7,000.00 1 19 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ12 สิงหาคม 7,000.00 1 20 กลมุ่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนงานประดษิฐ์ 12,000.00 1 21 กลมุ่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอุตสาหกรรม 25,000.00 1 22 กลมุ่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนงานธุรกิจ 5,000.00 1 23 กลมุ่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนงานเกษตร (ศนูย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง) 35,000.00 1 24 กลมุ่สาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา กิจกรรมส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพทางกายของนักเรยีน (กีฬาสีภายใน) 50,000.00 1 25 กลมุ่สาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพทางกายของนักเรียน (กีฬาสีภายใน) (เงินสนับสนุนจากเทศบาลต าบลประโคนชัย 30,000 บาท) 0.00 1 26 กลมุ่สาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 15,000.00 1 แผนปฏิบัตกิารโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 หน้า 60 สรุปงบพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา ตาราง 32 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ จ านวนเงิน มาตรฐาน ฝ่าย/งาน ที่ได้รับจัดสรร การศึกษา 27 กลมุ่สาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาในการเรียนการสอน 25,000.00 1 28 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนางานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5,000.00 1 29 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนางานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1,500.00 1 30 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนางานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรมวันราชสดุดี 2,000.00 1 31 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนางานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรมพิธีเข้าประจ ากองลกูเสอืใหม่ (ม.1) 1,000.00 1 32 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและการจัดตารางเรียน ตารางสอน 2,000.00 1 33 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้/โครงการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาค้นคว้าและน าเสนอผลงานของนักเรียน 3,000.00 1 34 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนางานทะเบียน/กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร 9,000.00 1 35 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนาคุณภาพงานแนะแนว/กิจกรรมเติมฝันปั้นรกั 10,000.00 1 36 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนาคณุภาพงานแนะแนว/กิจกรรมแนะแนวศกึษาตอ่ชั้น ม.1 และ ม.4 (เงินอุดหนุน/คา่ ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ) 2,000.00 1 37 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนาคุณภาพงานแนะแนว/กิจกรรมสนับสนุนเงนิทุนและเงนิกู้ยืมเพื่อการศึกษา 5,000.00 1 38 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนางานเรียนรวม/กิจกรรมพัฒนาศกัยภาพผู้เรียน 0.00 1 39 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนางานเรียนรวม/กิจกรรมแก้ปัญหาการอ่าน 0.00 1 40 ฝ่ายบริหารงบประมาณ โครงการส่งเสริมอ านวยการงานการเงิน การบัญชีงานพัสดุงานนโยบายและแผนงานเพื่อการบริหาร/กิจกรรมจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 300,000.00 1 41 ฝ่ายบริหารงบประมาณ โครงการสง่เสริมอ านวยการงานการเงิน การบัญชีงานพัสดุงานนโยบายและแผนงานเพื่อการบริหาร/กิจกรรมจัดซื้อหมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์และเครื่องก๊อปปี้ปริ้นท์ 45,000.00 1 42 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมและพัฒนางานโรงเรียนปลอดขยะ/กิจกรรมอบรมส่งเสริมการคัดแยกขยะในโรงเรียน 5,000.00 1 43 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมและพัฒนางานโรงเรียนปลอดขยะ/กิจกรรมอบรมแก้ไขปรับเปลยี่นพฤติกรรมนักเรียนที่ติด มผ งานโรงเรียนปลอดขยะ 3,000.00 1 44 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมและพัฒนางานโรงเรียนปลอดขยะ/กิจกรรมซ่อมแซมปูพื้นกระเบื้อง ส านักงานโรงเรียนปลอดขยะ 17,200.00 1 45 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมและพัฒนางานอนามัยโรงเรียน/กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียนและบุคลากร 36,000.00 1 46 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน/กิจกรรมร่วมประเพณีชุมชน (แห่เทียนพรรษา) 50,000.00 1 47 ฝ่ายบริหารทั่วไป โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน/กิจกรรมวนัส าคัญทางพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีไทย 5,000.00 1 48 ฝ่ายบริหารทั่วไป โครงการส่งเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมนักเรยีน/กิจกรรมเยาวชนดีศรเีมืองตลุง 6,000.00 1 49 ฝ่ายบริหารทั่วไป โครงการส่งเสริมคุณภาพงานสภานักเรียน/กิจกรรมพัฒนางานสภานักเรียน 20,000.00 1 50 ฝ่ายบริหารทั่วไป โครงการส่งเสริมคุณภาพงานสภานักเรียน/กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน(เลือกตั้งสภานักเรียน) 4,000.00 1 51 ฝ่ายบริหารทั่วไป โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 4,000.00 1 52 ฝ่ายบริหารทั่วไป โครงการส่งเสริมและพัฒนางานระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียน/กิจกรรมระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียน(เยี่ยมบ้านนักเรียน) 20,000.00 1 53 ฝ่ายบริหารทั่วไป โครงการส่งเสริมและพัฒนางานกิจการนักเรียน/กิจกรรมอ าลาสถาบัน 20,000.00 1 ตาราง 32 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ) ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัตกิารโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 หน้า 61
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ จ านวนเงิน มาตรฐาน ฝ่าย/งาน ที่ได้รับจัดสรร การศึกษา 54 ฝ่ายบริหารทั่วไป โครงการสง่เสริมและพัฒนางานกิจการนักเรียน/กิจกรรมวันไหว้ครู 12,000.00 1 55 ฝ่ายบริหารทั่วไป โครงการส่งเสรมิและพัฒนางานกิจการนักเรยีน/กิจกรรมเทอดพระเกียรติ 2,000.00 1 รวม 1,080,120.00 กลุ่มสาระการเรียนรู้/ จ านวนเงิน มาตรฐาน ฝ่าย/งาน ที่ได้รับจัดสรร การศึกษา 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 20,000.00 2 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(เงินบ ารุงการศึกษา) 0.00 2 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครอื่งเสียง พร้อมอุปกรณ์และตดิตั้งภายในห้องเรียน 20,000.00 2 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดซื้อวัสดสุ านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 15,000.00 2 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สวนศิลปะ (ป้ายเช็คอิน) 150,000.00 2 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์พัฒนาศักยภาพทักษะทางภาษาไทย 20,000.00 2 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดท าป้ายนิเทศเพื่อการเรียนรู้ 10,000.00 2 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 15,000.00 2 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พัฒนาแหล่งเรยีนรู้สรา้งบรรยากาศเอื้อต่อการเรยีนการสอน 5,000.00 2 10 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งเสริมและพัฒนาห้องส านักงานและครูในการปฏิบัตงิานให้มีประสิทธิภาพ 25,000.00 2 11 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 7,000.00 2 12 กลมุ่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กิจกรรมปรับปรุงห้องธุรกิจ 100,000.00 2 13 กลมุ่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กิจกรรมปรับปรุงห้องคหกรรม 145,000.00 2 14 กลมุ่สาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ส านักงาน 10,000.00 2 15 กลมุ่สาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา กิจกรรมจัดสร้างผนังฝึกซ้อมกีฬา 40,000.00 2 16 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนางานติดตามการเรียนการสอน/กิจกรรมก ากับและติดตามการเข้าเรียน 0.00 2 17 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนาระบบงานวัดผลและประเมินผล/กิจกรรมพัฒนางานวัดผล-ประเมินผล 36,000.00 2 18 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนาระบบงานวัดผลและประเมินผล/กิจกรรมแก้ไขนักเรียนที่มีผลการเรียนมีปัญหา 0.00 2 19 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดโรงเรียน/กิจกรรมพัฒนาสื่อ-หนังสือเรียนกลุ่มสาระ 62,000.00 2 20 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรแู้ละห้องสมุดโรงเรียน/กิจกรรมรักการอ่าน 9,000.00 2 แผนปฏิบัตกิารโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 หน้า 62 ตาราง 32 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ) ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตาราง 33 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ จ านวนเงิน มาตรฐาน ฝ่าย/งาน ที่ได้รับจัดสรร การศึกษา 21 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดโรงเรียน/กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และการให้บริการ 80,000.00 2 22 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรยีนร/ู้กิจกรรมรบัสมัครนักเรยีนใหม่ 5,000.00 2 23 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนร/ู้กิจกรรมพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียน 82,050.00 2 24 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนางานทะเบียน/กิจกรรมปรับปรุงระบบงานทะเบียน 18,560.00 2 25 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนาคุณภาพงานแนะแนว/กิจกรรมพัฒนาระบบงานแนะแนว 5,800.00 2 26 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนาคุณภาพงานแนะแนว/ปรับปรุงห้อง Counseling (ห้องให้ค าปรึกษา) 30,000.00 2 27 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา/กิจกรรมพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 12,000.00 2 28 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา/กิจกรรมพัฒนาระบบงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 8,000.00 2 29 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร/์กิจกรรมบริหารจัดการ 30,000.00 2 30 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนางานสง่เสริมและอ านวยการส านักงานวิชาการ 30,000.00 2 31 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการเสริมสร้างโอกาสและความเป็นเลิศทางวชิาการ/กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัตกิารฟิสิกส์ 60,000.00 2 32 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการเสริมสร้างโอกาสและความเป็นเลิศทางวิชาการ/กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์(SMP) 30,000.00 2 33 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนร/ู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 107,000.00 2 34 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 88,400.00 2 35 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนร/ู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 126,500.00 2 36 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 76,500.00 2 37 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนาห้องเรียนคณุภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 93,500.00 2 38 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 77,000.00 2 39 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนร/ู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 52,000.00 2 40 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนร/ู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 21,000.00 2 41 ฝ่ายบริหารวิชาการ ปรับปรุงห้องเธียร์เตอร์(MTP Cineplex) 400,000.00 2 42 ฝ่ายบริหารวิชาการ ปรับปรุงโดมพลศึกษา (ติดตั้งระบบไฟโดมเล็ก) 22,644.80 2 43 ฝ่ายบริหารงบประมาณ โครงการส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานการเงนิและบัญช/ีกิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงระบบจัดเก็บเอกสารงานการเงนิ 25,000.00 2 44 ฝ่ายบริหารงบประมาณ โครงการส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานการเงินและบัญชี/กิจกรรมพัฒนาส านักงานงานการเงิน 26,500.00 2 45 ฝ่ายบริหารงบประมาณ โครงการส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานการเงินและบัญช/ีกิจกรรมจัดซื้อวัสดุใช้ในส านักงานการเงิน 32,000.00 2 46 ฝ่ายบริหารงบประมาณ โครงการส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานพัสดุ/กิจกรรมการตรวจสอบพัสดปุระจ าปี 0.00 2 47 ฝ่ายบริหารงบประมาณ โครงการส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานพัสดุ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานพัสดุ 45,000.00 2 แผนปฏิบัตกิารโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 หน้า 63 ตาราง 33 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ) ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ จ านวนเงิน มาตรฐาน ฝ่าย/งาน ที่ได้รับจัดสรร การศึกษา 48 ฝ่ายบริหารงบประมาณ โครงการส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานนโยบายและแผน/กิจกรรมพัฒนาการบริหารงานนโยบายและแผน 33,004.00 2 49 ฝ่ายบริหารงบประมาณ โครงการส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานนโยบายและแผน/กิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน 10,000.00 2 50 ฝ่ายบริหารงบประมาณ โครงการส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานธนาคารโรงเรียน 16,500.00 2 51 ฝ่ายบริหารงบประมาณ โครงการสง่เสริมพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนสจุริต 5,000.00 2 52 ฝ่ายบริหารงบประมาณ โครงการค่าประกันอุบัตเิหตสุ าหรับนักเรียน (เงินบ ารุงการศึกษา 500,500 บาท) 0.00 2 53 ฝ่ายบริหารงบประมาณ โครงการส่งเสริมอ านวยการงานการเงิน การบัญชีงานพัสดุงานนโยบายและแผนงานเพื่อการบริหาร/กิจกรรมเงินสมทบประกันสังคมฝ่ายนายจ้าง 80,000.00 2 54 ฝ่ายบริหารงบประมาณ โครงการส่งเสริมอ านวยการงานการเงิน การบัญชีงานพัสดุงานนโยบายและแผนงานเพื่อการบริหาร/กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค 1,700,000.00 2 55 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมและพัฒนางานธุรการ/กิจกรรมจัดซื้อวัสดสุ านักงานธุรการ 66,245.00 2 56 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมและพัฒนางานธุรการ/กิจกรรมท าลายหนังสือราชการ 500.00 2 57 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมและพัฒนาส านักงานฝ่ายบุคคล/กิจกรรมจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน 27,589.00 2 58 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมและพัฒนาส านักงานฝ่ายบุคคล/กิจกรรมปรับปรุงห้องส านักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 10,000.00 2 59 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมและพัฒนางานโรงอาหาร/กิจกรรมซ่อมบ ารุงโรงอาหาร 12,090.00 2 60 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมและพัฒนางานโรงอาหาร/กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาโรงอาหาร 14,410.00 2 61 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมและพัฒนางานโรงอาหาร/กิจกรรมจัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็น 41,500.00 2 62 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมและพัฒนางานโรงเรียนปลอดขยะ/กิจกรรมจัดระบบดูแลรักษาความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบ 6,000.00 2 63 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมและพัฒนางานโรงเรียนปลอดขยะ/กิจกรรมพัฒนาส านักงานโรงเรียนปลอดขยะ 12,000.00 2 64 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมและพัฒนางานโรงเรียนปลอดขยะ/กิจกรรมจัดระบบดูแลรักษาความสะอาดห้องเรียนประจ าและห้องเรียนพิเศษต่าง ๆ 5,000.00 2 65 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมและพัฒนางานอนามัยโรงเรียน/กิจกรรมพัฒนาส านักงานเรือนพยาบาล 7,500.00 2 66 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมและพัฒนางานอนามัยโรงเรียน/กิจกรรมปรับปรุงเรือนพยาบาล 37,500.00 2 67 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน/กิจกรรมเมืองตลุงสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 2,500.00 2 68 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมและพัฒนางานธนาคารขยะรีไซเคิล/กิจกรรมปรับปรุงส านักงานธนาคารขยะรีไซเคิล 13,421.00 2 69 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมและพัฒนางานธนาคารขยะรีไซเคิล/กิจกรรมจัดซื้อวสัดุเพื่อพัฒนาส านักงานธนาคารขยะรีไซเคิล 6,000.00 2 70 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมและพัฒนาฝ่ายบริหาร 17,178.40 2 71 ฝ่ายบริหารทั่วไป โครงการกิจกรรมบัตรประจ าตวันักเรียน (เงนิบ ารุงการศึกษา 41,000 บาท) 0.00 2 72 ฝ่ายบริหารทั่วไป โครงการส่งเสริมและพัฒนางานระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียน/กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 15,900.00 2 73 ฝ่ายบริหารทั่วไป โครงการส่งเสริมและพัฒนางานโสตประชาสัมพันธ์ 18,000.00 2 74 ฝ่ายบริหารทั่วไป โครงการส่งเสริมและอ านวยการส านักงานบริหารทั่วไป 20,000.00 2 แผนปฏิบัตกิารโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 หน้า 64 ตาราง 33 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ) ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ จ านวนเงิน มาตรฐาน ฝ่าย/งาน ที่ได้รับจัดสรร การศึกษา 75 ฝ่ายบริหารทั่วไป โครงการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่/กิจกรรมจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ช่างส าหรับงานซ่อมแซม 30,000.00 2 76 ฝ่ายบริหารทั่วไป โครงการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานท/ี่กิจกรรมจัดท าป้ายประดับ ป้ายประชาสัมพันธแ์ละธงประดับ ผ้าส าหรับจัดตกแต่งในวนัส าคัญต่าง ๆ 35,000.00 2 77 ฝ่ายบริหารทั่วไป โครงการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานท/ี่กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ สรีั้วโรงเรียน ระบบเครื่องเสยีง ระบบประปา และสภาพแวดลอ้ม 100,000.00 2 78 ฝ่ายบริหารทั่วไป โครงการปรบั ปรงุและพัฒนาอาคารสถานที่/กิจกรรมจัดซื้อวสัดุไฟฟ้า 3,000.00 2 79 ฝ่ายบริหารทั่วไป โครงการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่/กิจกรรมจัดสวนหยอ่มหน้าอาคาร 1 อาคาร 3 และอาคาร 5 20,000.00 2 80 ฝ่ายบริหาร/เงินเหลือจ่าย ปรับปรุงห้องน้ านักเรียน/ครูอาคาร 3 125,000.00 2 81 ฝ่ายบริหาร/เงินเหลือจ่าย ติดตั้งกล้องวงจรปิด 70,000.00 2 82 ฝ่ายบริหาร/เงินเหลือจ่าย ทาสีสนามกีฬาโดมอเนกประสงค์ 400,000.00 2 83 ฝ่ายบริหาร/เงินเหลือจ่าย ปรับปรุงพื้นที่หลัง บร.8 โรงอาหาร และอาคาร 3 70,000.00 2 84 ฝ่ายบริหาร/เงินเหลือจ่าย พัฒนาระบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนคุณภาพ 450,000.00 2 85 ฝ่ายบริหาร/เงินเหลือจ่าย Smart Classroom ชีววิทยา 150,000.00 2 86 ฝ่ายบริหาร/เงินเหลือจ่าย วัสดุอุปกรณ์รักษาความสะอาดทั่วไป 18,440.17 2 87 ฝ่ายบริหาร/เงินเหลือจ่าย ปรับปรุงหอประชุมชัยวนัมรุง 120,000.00 2 88 ฝ่ายบริหาร/เงินเหลือจ่าย ปรับปรุงซ่อมแซมป้อมยามและส านักงานนักการภารโรง 40,000.00 2 89 ฝ่ายบริหาร/เงินเหลือจ่าย จัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรประจ าตัวนักเรียน 65,000.00 2 90 ฝ่ายบริหาร/เงินเหลือจ่าย จัดซื้อกล้องถ่ายภาพฝ่ายบริหารทั่วไป 35,000.00 2 91 ฝ่ายบริหาร/เงินเหลือจ่าย ปรับปรุงห้องน้ านักเรียนชายหลังอาคาร 2 50,000.00 2 92 ฝ่ายบริหาร/เงินเหลือจ่าย จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสนับสนุนการบริหาร 140,000.00 2 93 ฝ่ายบริหาร โครงการสนองกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 500,000.00 2 94 ฝ่ายบริหาร โครงการเงินส ารองจ่าย 452,145.80 2 รวม 7,324,878.17 แผนปฏิบัตกิารโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 หน้า 65 ตาราง 33 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ) ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ จ านวนเงิน มาตรฐาน ฝ่าย/งาน ที่ได้รับจัดสรร การศึกษา 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาการเรียนการสอนวทิยาการค านวณและกราฟิกดว้ยสื่อเทคโนโลยี(เงินบ ารุงการศกึษา) 0.00 3 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ดว้ยสื่อเทคโนโลยเีพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้(เงินบ ารุงการศึกษา) 0.00 3 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส านักงานวัสดุคอมพิวเตอร์(เงินบ ารุงการศึกษา) 0.00 3 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ศึกษาดูงานและสัมมนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โรงเรียนสองภาษา (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 40,600 บาท) 0.00 3 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลมุ่สาระฯ(ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ30,660 บาท) 0.00 3 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมปรับปรุงห้องภาษาจีน 15,000.00 3 7 กลมุ่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนคหกรรม (ห้องปฏิบัติการอาหาร) 15,000.00 3 8 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้/กิจกรรมโรงเรียนคุณภาพ OBECQA 7,000.00 3 9 ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการพัฒนางานเรียนรวม/กิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเรียนรวม 0.00 3 10 ฝ่ายบริหารงบประมาณ โครงการส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานการเงินและบัญช/ีกิจกรรมเสริมสร้างความรคู้วามเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเงินและพัสดุ 20,000.00 3 11 ฝ่ายบริหารงบประมาณ โครงการส่งเสริมอ านวยการงานการเงิน การบัญชีงานพัสดุงานนโยบายและแผนงานเพื่อการบริหาร/กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 400,000.00 3 12 ฝ่ายบริหารงบประมาณ โครงการส่งเสริมอ านวยการงานการเงิน การบัญชีงานพัสดุงานนโยบายและแผนงานเพื่อการบริหาร/กิจกรรมซ่อมบ ารุงครุภัณฑ-์สิ่งก่อสร้าง 500,000.00 3 13 ฝ่ายบริหารงบประมาณ โครงการส่งเสริมอ านวยการงานการเงิน การบัญชีงานพัสดุงานนโยบายและแผนงานเพื่อการบริหาร/กิจกรรมจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 250,000.00 3 14 ฝ่ายบริหารงบประมาณ โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 121,900.00 3 15 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา/กิจกรรมศึกษาดงูาน 200,000.00 3 16 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพบุคลากรทางการศกึษา/กิจกรรมอบรมพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 25,000.00 3 17 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา/กิจกรรมศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 60,000 บ.) 0.00 3 18 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา/กิจกรรมสร้างขวัญ ก าลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ 6,000.00 3 19 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,611,000 บาท)/การจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินบ ารุงการศกึษา 1,311,000 บาท) 0.00 3 20 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,611,000 บาท)/การจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุน) 300,000.00 3 21 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมและพัฒนางานอนามัยโรงเรียน/กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปี(เงินอุดหนุน/ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) 0.00 3 22 ฝ่ายบริหารงานบุคคล โครงการเสริมสร้างขวัญก าลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา 5,000.00 3 23 ฝ่ายบริหารทั่วไป โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในบริเวณโรงเรียน 60,000.00 3 รวม 1,924,900.00 แผนปฏิบัตกิารโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 หน้า 66 ตาราง 34 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ส่วนที่ 5 ระบบการก ากับ ติดตาม สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 การการก ากับ ติดตาม สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 ของโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ก าหนดด าเนินการใน 2 ลักษณะ (เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว) คือ 1. การก ากับ ติดตามและรายงาน เป็นการก ากับ ติดตามและรายงานผล ความก้าวหน้า/ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ของแผน/งาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการ ซึ่งก าหนดให้มีการรายงาน 3 รูปแบบ ได้แก่ 1.1 การก ากับ ติดตาม การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 เป็นการรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการด าเนินงาน แต่ละห้วงเวลา เพื่อให้การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ทั้งนี้ การด าเนินงาน 4 ไตรมาส/ปีก าหนดให้รายงานรอบ 6 เดือน และให้มีการ รายงานตามก าหนดระยะเวลา ดังนี้ ไตรมาสที่ 1 ผลการด าเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม ของปีงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 ผลการด าเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม ของปีงบประมาณ รายงานภายในวันที่ 30 เมษายน ของปีงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ผลการด าเนินงานเดือนเมษายน - มิถุนายน ของปีงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 ผลการด าเนินงานเดือนกรกฎาคม -กันยายน ของปีงบประมาณ รายงานภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของปีงบประมาณ 1.2 การรายงานตามแบบสรุปและประเมินผลโครงการ เป็นการรายงานผล ความก้าวหน้า/ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ของแผน/งาน/โครงการที่ก าหนดไว้ในแต่ละประเด็นกล ยุทธ์ภายใต้แผนปฏิบัติการ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 1.3 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2566 เมื่อสิ้นสุดแผนปฏิบัติการ โดยด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีของโรงเรียนเมืองตลุงพิทยา สรรพ์
แผนปฏิบัติการโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 หน้า 68 2. การประเมินผลแผนปฏิบัติการ เป็นการประเมินผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง กับเป้าหมายของโครงการที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 2.1 ศึกษาและวิเคราะห์เป้าหมายของโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินผล 2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย - เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินที่จัดท าขึ้น เพื่อเก็บข้อมูลจากการด าเนิน โครงการ/กิจกรรม เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ - รวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียน 2.3 การจัดท ารายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ โดย ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ เสนอรองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ และผู้อ านวยการโรงเรียน เพื่อทราบ
ภาคผนวก (ค าสั่ง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ที่ 508/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2566)
โรงเรียนเมืองตลุงพทิยาสรรพอําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ