ยุทธ ศาสตรชาติ X)/แผน แมบทฯ(Y) แหลง งปม. หนวย ดําเนินการ แผนงาน/โครงการสําคัญ พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 บัญชีรายการชุดโครงการสําคัญ งบประมาณดําเนินการ (บาท) - 2,500,000 - - - 2,500,000 - 1 - - - 1 1 กอสรางเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน ตําบลหาดงิ้ว อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 1 อบต.หาดงิ้ว 2,500,000 2,500,000 - 1,000,000 - - - 1,000,000 - 1 - - - 1 1 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ําเสีย ในแหลงทองเที่ยวและชุมชน ต.ทาอิฐ อ.เมือง อุตรดิตถ 7 2 องคการบริหารสวน จังหวัด 1,000,000 1,000,000 - 3,000,000 - - - 3,000,000 - 1 - - - 1 1 จัดซื้อเตาเผาขยะและสิ่งปฏิกูลขนาด 5 ตัน 3 อบต.บานหมอ 3,000,000 3,000,000 565,364,000 86,764,000 575,000 575,000 575,000 653,853,000 565,364,000 86,764,000 575,000 575,000 575,000 653,853,000 2/2 364,000 364,000 575,000 575,000 575,000 2,453,000 364,000 364,000 575,000 575,000 575,000 2,453,000 1 1 1 1 1 5 1 การขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจการคา ชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน 1 สํานักงานพาณิชย จังหวัดอุตรดิตถ 364,000 364,000 575,000 575,000 575,000 2,453,000 2/2 260,000,000 400,000 - - - 260,400,000 - 400,000 - - - 400,000 - 1 - - - 1 1 สืบสานประเพณีของดีอําเภอบานโคก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 1 อําเภอบานโคก 400,000 400,000 260,000,000 - - - - 260,000,000 1 - - - - 1 1 กอสรางดานศลุกากรจุดผานแดน ถาวรภูดู อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ 2 กรมศุลกากร 260,000,000.00 260,000,000 2/2 305,000,000 86,000,000 - - - 391,000,000 113,000,000 - - - - 113,000,000 1 - - - - 1 1 กอสรางเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง หมายเลข 117 ตอนควบคุม 0403 ตอน ปาขนุน - วังผาชัน ระหวาง กม.261+655 - กม. 263+355 ตําบลผาจุก อําเภอเมืองอุตรดิตถ และ ตําบลน้ําพี้ อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ 1 แขวงทางหลวง อุตรดิตถที่ 1 50,000,000 50,000,000 2 กอสรางทางหลวงพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงภูมิภาค ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0503 ตอน นาไพร - มวงเจ็ดตน กม.385+000 - กม.387+200 ตําบลมวงเจ็ดตน อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100 ตอน หวยนอยกา - เดนชาติ กม.0+000 - กม.1+000 ตําบลมวงเจ็ดตน อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ 1 แขวงทางหลวง อุตรดิตถที่ 2 63,000,000 63,000,000 192,000,000 86,000,000 - - - 278,000,000 7 2 - - - 9 จํานวนกิจกรรม งบองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนกิจกรรม งบจังหวัด จํานวนกิจกรรม จํานวนกิจกรรม งบองคกรปกครองสวนทองถิ่น งบกระทรวง กรม งบองคกรปกครองสวนทองถิ่น งบจังหวัด งบกระทรวง กรม 2.โครงการสําคัญที่ 2 โครงการเสริมสราง ความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เพิ่มศักยภาพการคา การลงทุน ระบบ Logistic และความสัมพันธ กับประเทศเพื่อนบาน แผนงานที่ 12 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก โครงขายคมนาคม และพัฒนาศักยภาพการคา การลงทุน และ ความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน งบภาคเอกชน งบภาคเอกชน จํานวนกิจกรรม งบกระทรวง กรม 3.โครงการสําคัญที่ 3 โครงการพัฒนาโครงขาย คมนาคมเพื่อเชื่อมโยงการคา การลงทุนกับประเทศ เพื่อนบาน 1.โครงการสําคัญที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพการคา การลงทุน กับประเทศเพื่อนบาน งบจังหวัด งบจังหวัด จํานวนกิจกรรม จํานวนกิจกรรม งบกระทรวง กรม จํานวนกิจกรรม 53
ยุทธ ศาสตรชาติ X)/แผน แมบทฯ(Y) แหลง งปม. หนวย ดําเนินการ แผนงาน/โครงการสําคัญ พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 บัญชีรายการชุดโครงการสําคัญ งบประมาณดําเนินการ (บาท) 1 กอสรางทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานกอสรางทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 102 ตอนควบคุม 0102 ตอน หวยไผ-หวยชาง ระหวาง กม.16+325-18+085 2 แขวงทางหลวง อุตรดิตถที่ 1 45,000,000 45,000,000 2 กอสรางทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานกอสรางทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0403ตอน ปาขนุน-วังผาน ระหวาง กม.253+150-254+750 2 แขวงทางหลวง อุตรดิตถที่ 1 41,000,000 41,000,000 3 กอสรางโครงขายทางหลวง กิจกรรมกอสรางเพิ่ม ประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ กม.23+100 - กม.24+300 ตําบลแสนตอ อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัด อุตรดิตถ 2 แขวงทางหลวง อุตรดิตถที่ 2 35,000,000 35,000,000 4 กอสรางโครงขายทางหลวง กิจกรรมกอสรางเพิ่ม ไหลทาง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ กม.107+900 - กม.109+400 ตําบลบานโคก อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ 2 แขวงทางหลวง อุตรดิตถที่ 2 30,000,000 30,000,000 5 กอสรางโครงขายทางหลวง กิจกรรมกอสรางเพิ่ม ไหลทาง ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน รวมจิต - น้ําพรา กม.18+025 - กม. 18+975 ตําบลจริม อําเภอทาปลา จังหวัด อุตรดิตถ 2 แขวงทางหลวง อุตรดิตถที่ 2 25,000,000 25,000,000 6 กอสรางโครงขายทางหลวง กิจกรรมกอสรางเพิ่ม ไหลทาง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ําปาด - นาไพร กม.360+500 - กม.361+500 ตําบลฟากทา อําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ 2 แขวงทางหลวง อุตรดิตถที่ 2 30,000,000 30,000,000 7 กอสรางโครงขายทางหลวง กิจกรรมกอสรางเพิ่ม ไหลทาง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0503 ตอน นาไพร - มวงเจ็ดตน กม.387+200 - กม.390+200 ตําบลมวงเจ็ดตน อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ 2 แขวงทางหลวง อุตรดิตถที่ 2 30,000,000 30,000,000 8 พัฒนาสะพานและระบบระบายน้ํา ทางหลวง หมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ําปาด - นาไพร กม.367+000 - กม.367+550ตาํบลฟาก ทา อําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ 2 แขวงทางหลวง อุตรดิตถที่ 2 12,000,000 12,000,000 9 กอสรางโครงขายทางหลวง กิจกรรมกอสรางเพิ่ม ไหลทาง ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน รวมจิต - น้ําพรา กม.18+025 - กม. 18+975 ตําบลจริม อําเภอทาปลา จังหวัด อุตรดิตถ 2 แขวงทางหลวง อุตรดิตถที่ 2 30,000,000 30,000,000 ณ วันที่ 22 พ.ย. 2565 งบภาคเอกชน งบองคกรปกครองสวนทองถิ่น 54
94 แบบ จ.1-1 (Project Brief รายโครงการ) แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง ตามวิถีชีวิต New Normal เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน หัวข้อ รายละเอียด ๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน และสร้างรายได้ให้คนอุตรดิตถ์ 2. ชื่อแผนงาน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพชีวิตคนอุตรดิตถ์ 3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และสร้างโอกาสให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านการประกอบอาชีพ การสร้างรายได้ การเสริมสร้าง สุขภาวะ การเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความมั่นคงและความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างสงบสุข 4. หลักการและเหตุผล รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศ ชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง แผนภาคเหนือ แนวทาง การพัฒนาที่ 3 พัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เชื่อมโยง สู่อุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน เกษต รปลอดภัย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบ ายและยุท ธศ าสต ร์ ในการพัฒนา เนื่องจากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ จากมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ท าให้ประชาชน ได้รับผลกระทบด้านรายได้ ซึ่งส่งผลให้เกิดการว่างงาน ขาดรายได้ในการ ด าเนินชีวิต ในขณะที่ค่าครองชีพมีอัตราที่สูงขึ้น แม้จะมีมาตรการในการ การเยียวยาผลกระทบแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องส่งเสริมให้ประชาชนสามารถ พึ่งพาตนเองได้ ดังนั้น จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา เยียวยา มุ่งหวังที่จะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในภาคครัวเรือน โดยผ่าน โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจาก ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ 2. เพื่อสร้างงาน สร้างรายให้กับประชานในพื้นที่ 3. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. ประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ได้รับการส่งเสริมอาชีพ 2. กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพและมีวิชาชีพเลี้ยงชีพได้อย่าง ยั่งยืนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 7. พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดอุตรดิตถ์ 8. กิจกรรมหลัก
95 8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อย เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ในอ าเภอบ้านโคก 410,000 บาท อ าเภอบ้านโคก - 8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตร อ าเภอบ้านโคก 489,000 บาท อ าเภอบ้านโคก - 8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนทั่วไป 3,000,000 บาท วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ - 8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝึกอบรมบริการอาชีพเพื่อชุมชน (ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ช่างเชื่อมโลหะ) 200,000 บาท วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ - 8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยกระดับชุมชนเสริมสร้างอาชีพทางเลือกให้แก่ประชาชน 945,750 บาท วิทยาลัยการอาชีพพิชัย - 9. หน่วยงานด าเนินการ 1. ที่ท าการอ าเภอบ้านโคก 2. วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 3. วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 4. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 10. ระยะเวลาในการด าเนิน โครงการ พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570 11. งบประมาณ งบจังหวัด 5,044,750 บาท 12. ผลผลิต (Output) 1. กลุ่มเป้าหมายมีรายได้ในภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้น 2. ประชาชนมีความรู้และทักษะฝีมือที่ได้รับการพัฒนา ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน โครงการ (Outcome) ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
96 แบบ จ.1-1 (Project Brief รายโครงการ) แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง ตามวิถีชีวิต New Normal เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน หัวข้อ รายละเอียด 1. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งคนอุตรดิตถ์ 2. ชื่อแผนงาน แผนงานที่ 1 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพชีวิตคนอุตรดิตถ์ 3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และสร้างโอกาสให้ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดี ทั้งด้านการประกอบอาชีพ การสร้างรายได้ การเสริมสร้าง สุขภาวะ การเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถด ารงชีวิต ได้อย่างสงบสุข 4. หลักการและเหตุผล รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน แผนพัฒนาภาคเหนือ แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ และพัฒนาทักษะมือแรงงาน เพื่อรอง รับก า รพัฒน าเศ รษฐกิจส ร้ างส ร รค์ แก้ไขปัญห า ความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนั้น จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงมีแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว ชุมชน สร้าง พื้นที่และโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนชราให้อยู่ ร่วมกันอย่างสมดุล เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพผู้น ากลุ่มองค์กร และเครือข่ายให้เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาให้คนทุกช่วงวัยในจังหวัดอุตรดิตถ์มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น 2. เพื่อเสริมสร้างให้ครอบครัว และชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1 . กลุ่มเป้ าหม ายมีคุณภ าพชี วิตที่ดี ขึ้น แล ะมีศัก ยภ าพ ในการด าเนินชีวิตมากขึ้น ร้อยละ 10 2. กลุ่มเป้าหมายมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี มาช่วยเพิ่มโอกาส ในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 7. พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดอุตรดิตถ์ 8. กิจกรรมหลัก
97 8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค่ายกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมน า พระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 667,100 บาท ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ 8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนก่อนฟ้องร่วมกับสถาบัน การเงินในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 505,510 บาท ส านักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบการออมและสร้างรายได้ด้วยการออมต้นไม้เพื่อรองรับ สังคมสูงอายุ 600,000 บาท ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ 8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน พัฒนาความคิดเชิงระบบ 420,000 บาท ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ 8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาศักยภาพผู้ช่วยนายทะเบียน ด้านงานทะเบียนราษฎรและ สัญชาติไทย 822,000 บาท ที่ท าการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ 8.6 กิจกรรมหลักที่ 6 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Zero wate smart life : ชีวิตที่ฉลาดปราศจากการมลพิษ 350,000 บาท ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ 8.7 กิจกรรมหลักที่ 7 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมส านักงานเพื่อ เพิ่มโอกาสการมีงานท าและหลักสูตรการค้าออนไลน์ 130,000 บาท ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 8.8 กิจกรรมหลักที่ 8 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มทักษะการสื่อสารและใช้ภาษาที่สามเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 756,000 บาท ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
98 8.9 กิจกรรมหลักที่ 9 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิ 405,200 บาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 8.10 กิจกรรมหลักที่ 10 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 700,000 บาท ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ 8.11 กิจกรรมหลักที่ 11 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัลออนไลน์ เพื่อเพิ่ม โอกาสการมีงานท า 163,935 บาท ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์ 8.12 กิจกรรมหลักที่ 12 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาเครือข่ายครูนักวิจัยต้นแบบในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส าหรับสถานศึกษา 280,000 บาท ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 8.13 กิจกรรมหลักที่ 13 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีดิจิทัลสู่ความเสมอภาคและความเท่าเทียม ทางการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 250,000 บาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 8.14 กิจกรรมหลักที่ 14 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงจังหวัดอุตรดิตถ์ 358,500 บาท ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 8.15 กิจกรรมหลักที่ 15 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ ประชาชน 702,000 บาท ที่ท าการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ 8.16 กิจกรรมหลักที่ 16 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทักษะอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์ 720,000 บาท ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์
99 8.17 กิจกรรมหลักที่ 17 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาแม่วัยใสเลี้ยงดูบุตรอย่างมีคุณภาพ พัฒนาแม่วัยใสเลี้ยงดู บุตรอย่างมีคุณภาพ 787,200 บาท ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ 9. หน่วยงานด าเนินการ 1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. ส านักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด อุตรดิตถ์ 4. ที่ท าการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ 5. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 6. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์ 7. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 8. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 10. ระยะเวลาในการด าเนิน โครงการ พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570 11. งบประมาณ งบจังหวัด 8,617,445 บาท 12. ผลผลิต (Output) กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่นคง ในการด ารงชีวิต และสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และยั่งยืน 13. ผลลัพธ์จากการด าเนิน โครงการ (Outcome) 1. ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืน
100 แบบ จ.1-1 (Project Brief รายโครงการ) แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง ตามวิถีชีวิต New Normal เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน หัวข้อ รายละเอียด ๑. ชื่อโครงการส าคัญ ส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค 2. ชื่อแผนงาน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพชีวิตคนอุตรดิตถ์ 3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และสร้างโอกาสให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดี ทั้งด้านการประกออาชีพ การสร้างรายได้ การเสริมสร้างสุขภาวะ การเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างสงบสุข 4. หลักการและเหตุผล รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง มิติภาคการผลิบริการเป้าหมาย หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูงภาคเหนือ แนวทางการพัฒนา พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยพัฒนาผู้สูงอายุสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Aging) และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (AAging) เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง ตามวิถีชีวิต New Noเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ ในการพเนื่องจากปัจจุบัน ภารกิจการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเปลี่ยนไปจากเดิม ดังนั้น เการด าเนินงานเกิดความครอบคลุม จังหวัดอุตรดิตถ์จึงมีแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค มุ่งหวังที่จะ ให้ประชาชนสามารถดูแลสร้างเสริมสุขภาพของตด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมได้ 5. วัตถุประสงค์ของ โครงการ 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ช่วยลดการสูญเสียชีวิตและความ2. เพื่อขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาระบบอาหารปลอดภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. เพื่อเสริมสร้างให้เป็นจังหวัดที่มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย 6. ตัวชี้วัดและค่า เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มีสุขภาวะที่ดีขึ้น 7. พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดอุตรดิตถ์ 8. กิจกรรมหลัก ส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค 8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนการด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและความพิการของประชาจังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 1,024,800 บาท ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
101 8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนการพัฒนาอาหารปลอดภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 3,983,525 บาท ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้มีภาระพึ่งพิงจังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 54,077,000 บาท ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 1,200,000 บาท ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คนอุตรดิตถ์ปลอดภัย ป้องกันภัยอัมพฤกษ์ อัมพาต (โรคหลอดเลือดสมอง) ได้ด้วยตนเอง งบประมาณ 5,120,000 บาท ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 8.6 กิจกรรมหลักที่ 6 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งการดูแล ด้านอนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ระของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา งบประมาณ 140,380 บาท ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ 9. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ 10. ระยะเวลาในการ ด าเนินโครงการ พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570 11. งบประมาณ งบจังหวัด 65,546,605 บาท 12. ผลผลิต (Output) ประชาชนมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ๑3. ผลลัพธ์จากการ ด าเนินโครงการ (Outcome) ประชาชนสามารถดูแลสร้างเสริมสุขภาพของตนเองด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
102 แบบ จ.1-1 (Project Brief รายโครงการ) แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง ตามวิถีชีวิต New Normal เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน หัวข้อ รายละเอียด ๑. ชื่อโครงการส าคัญ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความมั่นคง 2. ชื่อแผนงาน แผนงานที่ 1 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพชีวิตคน อุตรดิตถ์ 3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และสร้างโอกาสให้ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านการประกอบอาชีพ การสร้างรายได้ การเสริมสร้างสุขภาวะ การเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างสงบสุข 4. หลักการและเหตุผล รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ หมุด หมายที่ ๑๒ ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต แผนพัฒนาจังหวัด อุตรดิตถ์ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1เสริมสร้างบ้านเมือง ให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งตามวิถีชีวิต New Normal เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 13) และแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์จึงมีความจ าเป็นจะต้องพัฒนาศักยภาพของ บุคลากรด้านความมั่นคง เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ จัดการฝึกอบรมทบทวนยุทธวิธีให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่าย ความมั่นคง และให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับ พื้นที่แนวชายแดน และพื้นที่ชั้นในของจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อรักษา ความสงบเรียบร้อยของจังหวัด 5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานฝ่ายปกครอง ด้านการปราบปรามยาเสพติดและการรักษาความเรียบร้อย 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ช่วยนายทะเบียนด้านงาน ทะเบียนราษฎรและสัญชาติไทย 3. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงตามพื้นที่แนวชายแดน
103 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ 6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย การแจ้งความคดีชีวิต ร่างกาย เพศและคดีประทุษร้ายต่อ ทรัพย์ลดลงปีละ 1 ต่อแสนคน 7. พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดอุตรดิตถ์ 8. กิจกรรมหลัก 8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝึกอบรมทบทวนก าลังพล และยุทธวิธีฝ่ายความมั่นคง อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 500,000 บาท ที่ท าการอ าเภอบ้านโคก 8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนและพื้นที่ชั้น ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 11,688,250 บาท ที่ท าการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ 8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาศักยภาพพนักงานฝ่ายปกครองด้านการปราบปรามยา เสพติดและรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุตรดิตถ์ 6,038,500 บาท ที่ท าการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ 8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาศักยภาพผู้ช่วยนายทะเบียน ด้านงานทะเบียนราษฎร และสัญชาติไทย 657,600 บาท ที่ท าการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ 9. หน่วยงานด าเนินการ 1. ที่ท าการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ 10. ระยะเวลาในการด าเนิน โครงการ พ.ศ. 2567 – พ.ศ. 2570 11. งบประมาณ งบจังหวัด 18,884,350 บาท 12. ผลผลิต (Output) 1. ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนและ พื้นที่ชั้นในของจังหวัดอุตรดิตถ์ลดลงร้อยละ 80 2. ร้อยละ 80 ของครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ มี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3. ร้อยละ 80 ของผู้ปฏิบัติงานทางด้านการทะเบียนราษฎร และสัญชาติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวระเบียบกฎหมายและ วิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้อง สามารถปฏิบัติงานและให้บริการ ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ร้อยละ 80 ของพนักงานฝ่ายปกครองด้านการ ปราบปรามยาเสพติดและรักษาความสงบเรียบร้อยสามารถ
104 ปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน โครงการ (Outcome) 1. เจ้าพนักงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน 2. แนวชายแดนและพื้นที่ชั้นในของจังหวัดอุตรดิตถ์มีความ มั่นคงและปลอดภัย 3. ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์มีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน
105 แบบ จ.1-1 (Project Brief รายโครงการ) แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งตามวิถีชีวิต New Normal เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน หัวข้อ รายละเอียด ๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบการในจังหวัด อุตรดิตถ์ 2. ชื่อแผนงาน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพชีวิตคนอุตรดิตถ์ 3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และสร้างโอกาสให้ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดี ทั้งด้านการประกอบอาชีพ การสร้างรายได้การเสริมสร้างสุข ภาวะ การเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความมั่นคงและ ความปลอดภัยในชีวิตแลทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่าง สงบสุข 4. หลักการและเหตุผล รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความ มั่นคง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 มิติิปัจจัย ผลักดันการพลิกโฉมประเทศ หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีก าลังคน สมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่ง อนาคต แผนพัฒนาภาคเหนือ แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาและ ยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาผู้สูงอายุ สู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Aging) และพัฒนาทักษะ ฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับการพัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค ข้อ ๓ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน แผนพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งตาม วิถีชีวิต New Normal เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนเสริมสร้าง บ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ดังนั้น จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงมีแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว ชุมชน สร้างพื้นที่และโอกาส ให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนชราให้อยู่ร่วมกันอย่างสมดุล เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพผู้น า กลุ่มองค์กรและเครือข่ายให้เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาให้คนทุกช่วงวัยในจังหวัดอุตรดิตถ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2. เพื่อเสริมสร้างให้ครอบครัว และชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
106 6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีศักยภาพในการด าเนิน ชีวิตมากขึ้น ร้อยละ 10 2. กลุ่มเป้าหมายมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี มาช่วยเพิ่มโอกาสใน การประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 7. พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดอุตรดิตถ์ 8. กิจกรรมหลัก 8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ (ฝึกเตรียมเข้าท างาน) งบประมาณ 1,168,000 ผู้รับผิดชอบ ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ (ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน) งบประมาณ 680,000 ผู้รับผิดชอบ ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการใน ชุมชน งบประมาณ 487,650 ผู้รับผิดชอบ ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน(ฝึกยกระดับ ฝีมือแรงงาน) งบประมาณ 3,400,000 ผู้รับผิดชอบ ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 ยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการ แข่งขันกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้าง ตามมาตรฐานฝีมือ งบประมาณ 296,700 ผู้รับผิดชอบ ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 8.6 กิจกรรมหลักที่ 6 ยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการ แข่งขันกิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ งบประมาณ 1,530,000 ผู้รับผิดชอบ ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 8.7 กิจกรรมหลักที่ 7 ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบ อาชีพกิจกรรมฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
107 งบประมาณ 925,000 ผู้รับผิดชอบ ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 8.8 กิจกรรมหลักที่ 8 ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบ อาชีพกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพื้นที่ต ารวจตระเวนชายแดน งบประมาณ 270,000 ผู้รับผิดชอบ ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 8.9 กิจกรรมหลักที่ 9 ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบ อาชีพกิจกรรมเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ การศึกษาภาคบังคับ งบประมาณ 2,325,000 ผู้รับผิดชอบ ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 8.10 กิจกรรมหลักที่ 10 ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบ อาชีพกิจกรรมพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต งบประมาณ 820,000 ผู้รับผิดชอบ ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 8.11 กิจกรรมหลักที่ 11 พัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากลกิจกรรมยกระดับศักยภาพ ช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล งบประมาณ 488,335 ผู้รับผิดชอบ ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 8.12 กิจกรรมหลักที่ 12 พัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากลกิจกรรมทดสอบช่างเชื่อม ตามมาตรฐานสากล งบประมาณ 210,000 ผู้รับผิดชอบ ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 8.13 กิจกรรมหลักที่ 13 เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการท างานในศตวรรษที่ 21 งบประมาณ 1,020,000 ผู้รับผิดชอบ ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 8.14 กิจกรรมหลักที่ 14 ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ งบประมาณ 810,000 ผู้รับผิดชอบ ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 8.15 กิจกรรมหลักที่ 15 พัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
108 งบประมาณ 1,020,000 ผู้รับผิดชอบ ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 8.16 กิจกรรมหลักที่ 16 จัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและครอบครัว งบประมาณ 40,000 ผู้รับผิดชอบ ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.อต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 8.17 กิจกรรมหลักที่ 17 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) งบประมาณ 74,550 ผู้รับผิดชอบ ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.อต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 8.18 กิจกรรมหลักที่ 18 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอก ระบบ งบประมาณ 431,500 ผู้รับผิดชอบ ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.อต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 8.19 กิจกรรมหลักที่ 19 ยกระดับคุณภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงาน งบประมาณ 21,800 ผู้รับผิดชอบ ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.อต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 8.20 กิจกรรมหลักที่ 20 ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมี คุณภาพของประชากรวัยแรงงานอายุ 25-59 ปี งบประมาณ 144,000 ผู้รับผิดชอบ ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.อต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 8.21 กิจกรรมหลักที่ 21 การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงาน พิการ งบประมาณ 275,000 ผู้รับผิดชอบ ส านักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 8.22 กิจกรรมหลักที่ 22 ส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายแรงงานระดับภูมิภาคงบประมาณ 210,000 ผู้รับผิดชอบ ส านักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 9. หน่วยงานด าเนินการ 1. ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ 2. ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.อต. 3. ส านักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ 10. ระยะเวลาในการด าเนิน พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570
109 โครงการ 11. งบประมาณ งบจังหวัด 5,044,750 บาท 12. ผลผลิต (Output) 1. กลุ่มเป้าหมายมีรายได้ในภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้น 2. ประชาชนมีความรู้และทักษะฝีมือที่ได้รับการพัฒนา ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน โครงการ (Outcome) ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิต ดีขึ้น
110 แบบ จ.1-1 (Project Brief รายโครงการ) แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง ตามวิถีชีวิต New Normal เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน หัวข้อ รายละเอียด ๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และยาเสพติด 2. ชื่อแผนงาน เสริมสร้างบ้านเมืองให้มีความน่าอยู่ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และสร้างโอกาสให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านการประกอบอาชีพ การสร้างรายได้ การเสริมสร้าง สุขภาวะ การเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความมั่นคงและความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างสงบสุข 4. หลักการและเหตุผล รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง มุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยและความสงบ เรียบร้อยในทุกระดับเพื่อให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบ มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน แผนภาคเหนือ แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาผู้สูงอายุสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มี ศักยภาพ (Active Aging) และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนา คุณภาพชีวิต ดังนั้น เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ยาเสพติดขึ้นในทุกอ าเภอเพื่อลดปัญหาการใช้ยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน ช่วยติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อลดปัญหาอาชญากรรม ในพื้นที่ที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์ และควรให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรม ช่วยลดปัญหาการฆ่าตัวตาย 5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวอุตรดิตถ์ 2. เพื่อสร้างชุมชนและครอบครัวในจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เข้มแข็ง 3. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย การแจ้งความคดีชีวิต ร่างกาย เพศและคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ลดลง ปีละ 1 ต่อแสนคน
111 7. พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดอุตรดิตถ์ 8. กิจกรรมหลัก 8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มหกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 300,000 บาท อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ - 8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มหกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อ าเภอท่าปลา 300,000 บาท อ าเภอท่าปลา - 8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มหกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อ าเภอทองแสนขัน 300,000 บาท อ าเภอทองแสนขัน - 8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มหกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อ าเภอลับแล 300,000 บาท อ าเภอลับแล - 8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มหกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อ าเภอพิชัย 238,600 บาท อ าเภอพิชัย - 8.6 กิจกรรมหลักที่ 6 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มหกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อ าเภอน้ าปาด 300,000 บาท อ าเภอน้ าปาด - 8.7 กิจกรรมหลักที่ 7 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มหกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อ าเภอบ้านโคก 193,500 บาท อ าเภอบ้านโคก -
112 8.8 กิจกรรมหลักที่ 8 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มหกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อ าเภอฟากท่า 300,000 บาท อ าเภอฟากท่า - 8.9 กิจกรรมหลักที่ 9 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มหกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อ าเภอตรอน 238,600 บาท อ าเภอตรอน - 8.10 กิจกรรมหลักที่ 10 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชมรมTO BE NUMBER ONE ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 475,000 บาท วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 8.11 กิจกรรมหลักที่ 11 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัด อุตรดิตถ์ 13,618,000 บาท ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ - 8.12 กิจกรรมหลักที่ 12 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย 550,800 บาท ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ - 8.13 กิจกรรมหลักที่ 13 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยน พฤติกรรมให้เป็นคนดีของสังคม 420,120 บาท ส านักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ - 8.14 กิจกรรมหลักที่ 14 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าไคร้ หมู่ที่ 2,6,8 บ้านนากล่ า บ้านวังผาชัน ต าบลน้ าไคร้ อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 989,000 บาท อ าเภอน้ าปาด - 9. หน่วยงานด าเนินการ 1. ที่ว่าการอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 2. ที่ว่าการอ าเภอตรอน
113 3. ที่ว่าการอ าเภอฟากท่า 4. ที่ว่าการอ าเภอบ้านโคก 5. ที่ว่าการอ าเภอน้ าปาด 6. ที่ว่าการอ าเภอพิชัย 7. ที่ว่าการอ าเภอลับแล 8. ที่ว่าการอ าเภอทองแสนขัน 9. ที่ว่าการอ าเภอท่าปลา 10. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 11. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 12. ส านักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 10. ระยะเวลาในการด าเนิน โครงการ พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570 11. งบประมาณ งบจังหวัด 18,523,620 บาท 12. ผลผลิต (Output) 1. กลุ่มเป้าหมายมีรายได้ในภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้น 2. ประชาชนมีความรู้และทักษะฝีมือที่ได้รับการพัฒนา ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๑3. ผลลัพธ์จากการด าเนิน โครงการ (Outcome) ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
114 แบบ จ.1-1 (Project Brief รายโครงการ) แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 “เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งตาม วิถีชีวิต New Normal เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน” หัวข้อ รายละเอียด 1. ชื่อโครงการ ส าคัญ พัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่ และมีความปลอดภัย 2. ชื่อแผนงาน เสริมสร้างบ้านเมืองให้มีความน่าอยู่ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3. แนวทางการ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และสร้างโอกาสให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดี ทั้งด้านการ ประกอบอาชีพ การสร้างรายได้ การเสริมสร้างสุขภาวะ การเสริมสร้างการเรียนรู้ ตลอดชีวิต การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้ สามารถด ารงชีวิตได้อย่างสงบสุข 4. หลักการและ เหตุผล รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี ความสุข แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 มิติโอกาสและความ เสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม หมุดหมายการพัฒนาที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมือง อัจฉริยะน่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน แผนพัฒนาภาคเหนือ แนวทางการ พัฒนาที่ 4 เสริมศักยภาพของเมือง พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ ร ะ บ บ โ ค รง ส ร้ าง พื้ น ฐ า น โ ล จิ ส ติ ก ส์ ส า คั ญ ข อง ภ า ค เ พื่ อ ส ร้ าง โ อ ก า ส ท าง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ เ อื้ อ ต่ อ ก า ร อ ยู่ อ า ศั ย พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ข อง เ มื อง แ ล ะ เ มื อง ช า ย แ ด น ดัง นั้ น เ พื่ อ ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ฐ า น ร า ก มี ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ง ป ร ะ ช า ช น ทุ ก ค น มี โ อ ก า ส ใ น ก า ร เ ข้ า ถึง ท รั พ ย า ก ร ก า ร ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ แ ล ะ บ ริ ก า ร ท าง สัง ค ม ที่ มี คุ ณ ภ า พ อ ย่ าง ทั่ ว ถึง และเป็นธรรม เป็นหน้าที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการด าเนินการตามแผนงานการ พัฒนาคนทุกเพศ ทุกวัย ครอบครัว ชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง เพิ่มรายได้ และมี คุณภาพชีวิตที่ดี จังหวัดอุตรดิตถ์จึงได้จัดท าพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่ และมีความ ปลอดภัย กิจกรรมการเสริมสร้างบ้านเมืองให้มีความน่าอยู่ มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ที่ยังไม่เข้าถึงบริการสาธารณะในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการ ด า ร ง ชี พ ได้มีโครงสร้างทางสังคมที่ทัดเทียมกันกับสังคม/ชุมชนอื่นๆ 5. วัตถุประสงค์ ของโครงการ 1. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2. เพื่อการรองรับการเจริญเติบโต ทางด้านการค้า การลงทุน ระหว่างประเทศเพื่อน บ้าน สปป.ลาว
115 3. เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่ปลอดภัย 6. ตัวชี้วัดและค่า เป้าหมาย 1. เพื่อการค้า การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน 2. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 7. พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดอุตรดิตถ์ 8. กิจกรรมหลัก พัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่ และมีความปลอดภัย 8.1 กิจกรรม หลักที่ 1 งบประมา ณ ผู้รับผิดชอ บ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง วางและจัดท าผังเมืองรวมอ าเภอบ้านโคก งบประมาณ 27,000,000 บาท ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ 9. หน่วยงาน ด าเนินการ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ 10. ระยะเวลาใน การด าเนิน โครงการ พ.ศ. 2566 - 2570 11. งบประมาณ 27,000,000 12. ผลผลิต (Output) รองรับการขยายตัวเพื่อสานสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว 13. ผลลัพธ์จาก การด าเนิน โครงการ (Outcome) เพิ่มรายได้การขยายตัวของผังเมืองของอ าเภอบ้านโคก และประชาชน มีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อการค้าการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน
116 แบบ จ.1-1 (Project Brief รายโครงการ) แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด ประเด็นการพัฒนาจังหวัด เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งตามวิถี ชีวิต New Normal เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน หัวข้อ รายละเอียด 1. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความปลอดภัยเส้นทางคมนาคมท้องถิ่น 2. ชื่อแผนงาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอ านวย ความสะดวก 3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และสร้างโอกาสให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดี ทั้งด้าน การประกอบอาชีพ การสร้างรายได้ การเสริมสร้างสุขภาวะ การเสริมสร้างการ เรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างสงบสุข 4. หลักการและเหตุผล รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน สูงขึ้น มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค แผนภาคเหนือ แนว ทางการพัฒนา เสริมศักยภาพของเมือง พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และระบบโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ส าคัญของภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และเอื้อต่อการอยู่อาศัย เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของ ภาคเหนือ ดังนั้น เพื่อการแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคม เศรษฐกิจฐานรากมีความ เข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และ บริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม เป็นหน้าที่ของจังหวัด อุตรดิตถ์ ในการด าเนินการตามแผนงานการพัฒนาคนทุกเพศ ทุกวัย ครอบครัว ชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง เพิ่มรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี จังหวัดอุตรดิตถ์จึงได้ จัดท าโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความปลอดภัยเส้นทางคมนาคมท้องถิ่น กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอ านวย ความสะดวก ที่ยังไม่สามารถหรือขาดการเข้าถึงบริการสาธารณะในเรื่องโครงสร้าง
117 พื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพ ได้มีโครงสร้างทางสังคมที่ทัดเทียมกันกับสังคม/ ชุมชนอื่นๆ อันเป็นการลดความเหลื่อมล้ าอีกทางหนึ่ง 5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้ราษฎรได้เข้าถึงเส้นทางคมนาคม ได้สะดวก อย่างทั่วถึง และช่วยพัฒนา คุณภาพชีวิตให้ของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 2. เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ 6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. ราษฎรได้รับผลเชิงบวกจากการมี โครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายคมนาคม และสิ่ง สาธารณประโยชน์ได้รับการพัฒนาปรับปรุง 2. ราษฎรได้เข้าถึงบริการด้านสาธารณูปโภคได้อย่างทั่วถึงและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 7. พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดอุตรดิตถ์ 8. กิจกรรมหลัก โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความปลอดภัยเส้นทางคมนาคมท้องถิ่น 8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านฟากท่า ต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 3,190,000 บาท อ าเภอฟากท่า 8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านนาหน่ า ต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 4,330,000 บาท อ าเภอฟากท่า 8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11บ้านนาช้างโทน ต าบลฟากท่า อ าเภอ ฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 1,595,000 บาท อ าเภอฟากท่า 8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ทางหลวงท้องถิ่น สาย อต.ถ.57-007 บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านเสี้ยว อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 4,084,000 บาท อ าเภอฟากท่า 8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ทางหลวงท้องถิ่น สาย อต.ถ.57-008 บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านเสี้ยว อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 5,108,000 บาท อ าเภอฟากท่า 8.6 กิจกรรมหลักที่ 6 งบประมาณ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) รอบบริเวณสระเก็บน้ า บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านเสี้ยว อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 736,000 บาท
118 ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อ าเภอฟากท่า 8.7 กิจกรรมหลักที่ 7 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ 3000 ตารางเมตร ลงไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0-0.50 เมตร บริเวณถนน ค.ส.ล.สายห้วยสังข์ (ต่อจากเดิม) บ้านนา หมู่ที่ 9 ต าบลน้ าอ่าง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 1,650,000 บาท อ าเภอตรอน 8.8 กิจกรรมหลักที่ 8 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ 18000 ตารางเมตร ลงไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0-0.50 เมตร บริเวณ ถนนสายเรียบครองห้วยพี้ บ้านนา หมู่ที่ 9 ต าบลน้ าอ่าง อ าเภอตรอน จังหวัด อุตรดิตถ์ งบประมาณ 9,954,000 บาท อ าเภอตรอน 8.9 กิจกรรมหลักที่ 9 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1970 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ 9850 ตารางเมตร พร้อมดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0-0.50 เมตร บริเวณ ถนนสายลานสุภาภัณฑ์ ค.ส.ล. (ต่อจากเดิม) หม่ที่ 7 - ทางไปไร่น้ าทิพย์หมู่ที่ 7 ต าบลน้ าอ่าง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 5,407,000 บาท อ าเภอตรอน 8.10 กิจกรรมหลักที่ 10 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 4120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 20600 ตารางเมตร พร้อมดินลูกรังไหล่ หนา 0-0.50 เมตร บริเวณ ถนนสายร้องแสล่ง ค.ส.ล. (ต่อจากเดิม)หมู่ที่ 1 - ทางไปไร่น้ าทิพย์ หมู่ที่ 7 ต าบลน้ า อ่าง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 11,025,000 บาท อ าเภอตรอน 8.11 กิจกรรมหลักที่ 11 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จ านวน 4 สายทาง ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 14,444,000 บาท อ าเภอตรอน 8.12 กิจกรรมหลักที่ 12 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองยาว บ้านพงสะตือ หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 1,000,000 บาท อ าเภอตรอน
119 8.13 กิจกรรมหลักที่ 13 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านนายจรูญ มูลจันทรง ถึง บ้านนางจอด หมู่ที่ 10 งบประมาณ 3,801,000 บาท องค์การบริหารส่วนต าบลวังดิน 8.14 กิจกรรมหลักที่ 14 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายฟูมูน จากที่ กม. 0+000 ถึง ที่กม. 0+343 บ้านยางโทน หมู่ที่ 4 งบประมาณ 4,572,500 บาท องค์การบริหารส่วนต าบลวังดิน 8.15 กิจกรรมหลักที่ 15 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านคลองสัมพันธ์-บ้านหนองป่าไร่ จาก ที่ กม. 0+625 ถึง ที่ กม. 0+870 หมู่ที่ 9 งบประมาณ 3,180,500 บาท องค์การบริหารส่วนต าบลวังดิน 8.16 กิจกรรมหลักที่ 16 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางแยกถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 ต าบลน้ าริด – บ้านหน้าฝาย หมู่ที่ 4 งบประมาณ 8,250,000 บาท เทศบาลต าบลน้ าริด 8.17 กิจกรรมหลักที่ 17 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหินเหล็กไฟ จาก หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 8 งบประมาณ 5,700,000 บาท เทศบาลต าบลน้ าริด 8.18 กิจกรรมหลักที่18 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร้องย่าบาง หมู่ที่ 8 งบประมาณ 4,000,000 บาท เทศบาลต าบลน้ าริด 8.19 กิจกรรมหลักที่ 19 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อหินจากทางเข้าจนถึงทุ่งร้องปู่วัน หมู่ที่ 8 งบประมาณ 6,000,000 บาท เทศบาลต าบลน้ าริด 8.20 กิจกรรมหลักที่ 20 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองริดซอยโชคชัย หมู่ที่ 1 งบประมาณ 1,300,000 บาท เทศบาลต าบลน้ าริด
120 8.21 กิจกรรมหลักที่ 21 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองริดซอยแหลมทอง หมู่ที่ 2 งบประมาณ 1,300,000 บาท เทศบาลต าบลน้ าริด 8.22 กิจกรรมหลักที่ 22 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 งบประมาณ 1,500,000 บาท เทศบาลต าบลน้ าริด 8.23 กิจกรรมหลักที่ 23 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโปร่งกวางจาก หมู่ที่ 7 ต าบลน้ าริด ไป หมู่ที่ 3 ต าบลงิ้วงาม อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 5,000,000 บาท เทศบาลต าบลน้ าริด 8.24 กิจกรรมหลักที่ 24 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชลประทานจาก หมู่ที่ 10 ไป หมู่ที่ 8 ต าบลท่าเสา อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 5,900,000 บาท เทศบาลต าบลน้ าริด 8.25 กิจกรรมหลักที่ 25 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ต าบลน้ าริด ถึงเขตติดต่อ ต าบลนานกกก งบประมาณ 8,000,000 บาท เทศบาลต าบลน้ าริด 8.26 กิจกรรมหลักที่ 26 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริตเสริมเหล็ก บริเวณรอบสถานีพัฒนาที่ดิน หมู่ที่ 9 ต าบล น้ าริด อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 6,270,000 บาท เทศบาลต าบลน้ าริด 8.27 กิจกรรมหลักที่ 27 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงผิวทางลาดยางถนนวัดจอมคีรี(อต.ถ. 13 - 021) งบประมาณ 618,000 บาท เทศบาลต าบลน้ าริด 8.28 กิจกรรมหลักที่ 28 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาป่าโป่งตลอดสาย หมู่ที่ 10 งบประมาณ 3,000,000 บาท เทศบาลต าบลน้ าริด 8.29 กิจกรรมหลักที่ 29 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาคลองควาย งบประมาณ 4,675,000 บาท เทศบาลต าบลน้ าริด
121 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8.30 กิจกรรมหลักที่ 30 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บริเวณห้วยดินดาก งบประมาณ 3,630,000 บาท เทศบาลต าบลน้ าริด 8.31 กิจกรรมหลักที่ 31 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายวุ่นไพบูรณ์-นานางจรรยา สารบุรุษ หมู่ ที่ 4 ต าบลหาดงิ้ว อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 2,800,000 บาท องค์การบริหารส่วนต าบลหาดงิ้ว 8.32 กิจกรรมหลักที่ 32 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาเส้นทางคมนาคมโดยการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ ในชุดเดียวกันในเขตต าบลหาดงิ้ว อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 1,500,000 บาท องค์การบริหารส่วนต าบลหาดงิ้ว 8.33 กิจกรรมหลักที่ 33 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายนาห้วยไคร้ใต้ หมู่ที่ 2บ้านห้วยไคร้ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,160 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 12,180,000 บาท อ าเภอน้ าปาด 8.34 กิจกรรมหลักที่ 34 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์คอนกรีต รหัสสายทาง อต.ถ. 76-002 ทางหลวง หมายเลข 1146 CS.0102 ตอนทางแยกเข้าปากปาด หมู่ที่ 1 บ้านปากปาด ผิว ทางกว้าง 8 เมตร ยาว 865 เมตร หนา 0.04 เมตร งบประมาณ 10,375,500 บาท อ าเภอน้ าปาด 8.35 กิจกรรมหลักที่ 35 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายนาหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยหูด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 48,000,000 บาท อ าเภอน้ าปาด 8.36 กิจกรรมหลักที่ 36 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายโคกดินด า หมู่ที่ 4 บ้านแสนตอ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 24,000,000 บาท อ าเภอน้ าปาด
122 8.37 กิจกรรมหลักที่ 37 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายกงไกรลาส ซอย 2 หมู่ที่ 7 บ้านหัวนา ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 30,000,000 บาท อ าเภอน้ าปาด 8.38 กิจกรรมหลักที่ 38 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คอนกรีตเสริมเหล็กแบบน้ าล้นผ่านเพื่อการเกษตรคลองตรอน หมู่ 3 ต าบลน้ าไผ่ งบประมาณ 315,890 บาท อ าเภอน้ าปาด 8.39 กิจกรรมหลักที่ 39 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถนน คสล .ซอยซ าผักคาว หมู่ 5 ต าบลน้ าไผ่ งบประมาณ 490,000 บาท อ าเภอน้ าปาด 8.40 กิจกรรมหลักที่ 40 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถนน คสล.ซอยนาโป่ง หมู่ 7 ต าบลน้ าไผ่ งบประมาณ 496,000 บาท อ าเภอน้ าปาด 8.41 กิจกรรมหลักที่ 41 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถนน คสล.ซอยไทยเสรีพัฒนา2 หมู่ 7 ต าบลน้ าไผ่ งบประมาณ 172,000 บาท อ าเภอน้ าปาด 8.42 กิจกรรมหลักที่ 42 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รถนน คสล.ซอย กกไฮ หมู่ 6 ต าบลน้ าไผ่ งบประมาณ 586,000 บาท อ าเภอน้ าปาด 8.43 กิจกรรมหลักที่ 43 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวง 1045 บ้านเนินตาตุ้ม หมู่ที่ 9 ถึง บ้านน้ าวน หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านด่าน อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ งบประมาณ 7,398,000 บาท อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 8.44 กิจกรรมหลักที่ 44 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองโบถส์ บ้านเด่นด่านเหนือ หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านด่าน อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 2,377,000 บาท อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 8.45 กิจกรรมหลักที่ 45 กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลานตากข้าวบ้านด่าน หมู่ที่ 3 ต าบล บ้านด่าน อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
123 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ 1,487,000 บาท อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 8.46 กิจกรรมหลักที่ 46 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสิน แช่มฟัก - คลองเขื่อนทดน้ าผาจุก บ้านพระฝาง หมู่ที่ 3 ต าบลผาจุก อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 2,940,000 บาท เทศบาลต าบลผาจุก 8.47 กิจกรรมหลักที่ 47 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสริมผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีตสายบ้านพระฝาง หมู่ที่ 4 – บ้านเด่นกระต่าย หมู่ที่ 11 ต าบลผาจุก อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 4,390,000 บาท เทศบาลต าบลผาจุก 8.48 กิจกรรมหลักที่ 48 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายธรรมนูญถึงวัดพระบาทน้ าพุ บ้าน พระฝาง หมู่ที่ 4 ต าบลผาจุก อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 1,700,000 บาท เทศบาลต าบลผาจุก 8.49 กิจกรรมหลักที่ 49 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนม่อนหินขาวบ้านม่อนหินขาว - ประสิทธิ์ฟาร์ม หมู่ที่ 10 ต าบลผาจุก อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 1,290,000 บาท เทศบาลต าบลผาจุก 8.50 กิจกรรมหลักที่ 50 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งร้องนาตอง จากที่นานางถาวร ทองอุ่น - ถนนเลียบคลองเขื่อนทดน้ าผาจุก บ้านหมอนไม้ หมู่ที่ 6 ต าบลผาจุก อ าเภอเมือง อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 746,000 บาท เทศบาลต าบลผาจุก 8.51 กิจกรรมหลักที่ 51 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเล้าไก่บ้านม่อนหินขาว หมู่ที่ 10 ถึง บ้าน หมอนไม้หมู่ที่ 6 ต าบลผาจุก อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 4,659,000 บาท เทศบาลต าบลผาจุก 8.52 กิจกรรมหลักที่ 52 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสุภาพร ต๊ะสี - บ้านนายเทียนชัย นาคนวล บ้านม่อนหินขาว หมู่ที่ 10 ต าบลผาจุก อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์
124 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ 1,810,000 บาท เทศบาลต าบลผาจุก 8.53 กิจกรรมหลักที่ 53 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมต่อถนนเลียบคลองส่งน้ าเขื่อนผาจุกที่นายโกยค าตา บ้านม่อนหินขาว หมู่ที่ 10 ต าบลผาจุก อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 4,970,000 บาท เทศบาลต าบลผาจุก 8.54 กิจกรรมหลักที่ 54 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งร้องนาตอง - คลองระบายน้ า(ช่วงที่ 2) บ้าน หมอนไม้ หมู่ที่ 6 ต าบลผาจุก อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 750,000 บาท เทศบาลต าบลผาจุก 8.55 กิจกรรมหลักที่ 55 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยุทธศาสตร์ บ้านวังยาง หมู่ที่ 2 ถึงบ้านหมอน ไม้ หมู่ที่ 6 (ช่วงที่ 3) ต าบลผาจุก อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 1,500,000 บาท เทศบาลต าบลผาจุก 8.56 กิจกรรมหลักที่ 56 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านพระฝาง - บ่อขยะ หมู่ที่ 3 ต าบลผาจุก อ าเภอเมือง อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 6,200,000 บาท เทศบาลต าบลผาจุก 8.57 กิจกรรมหลักที่ 57 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างถนน คสล. สายมะขามเฒ่า หมู่ที่1 ต าบลเด่นเหล็ก งบประมาณ 5,700,000 บาท อ าเภอน้ าปาด 8.58 กิจกรรมหลักที่ 58 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างถนนลาดยางสายนาน้ าพาย - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ าปาด ต าบลเด่นเหล็ก งบประมาณ 9,290,000 บาท อ าเภอน้ าปาด 8.59 กิจกรรมหลักที่ 59 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างถนน คสล. สายเหล่ามะโม (ตอนบน) หมู่ที่2 ต าบลเด่นเหล็ก งบประมาณ 6,835,000 บาท อ าเภอน้ าปาด 8.60 กิจกรรมหลักที่ 60 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างถนน คสล. สายนานกอก หมู่ที่3 ต าบลเด่นเหล็ก งบประมาณ 9,110,000 บาท อ าเภอน้ าปาด
125 8.61 กิจกรรมหลักที่ 61 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายแดง ถิ่นพยัคฆ์) บ้านน้ าไคร้ หมู่ที่ 1 ต าบลน้ าไคร้ งบประมาณ 489,000 บาท อ าเภอน้ าปาด 8.62 กิจกรรมหลักที่ 62 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายร้องตาเพชร) บ้านน้ าไคร้ หมู่ที่ 1 ต าบลน้ าไคร้ งบประมาณ 480,000 บาท อ าเภอน้ าปาด 8.63 กิจกรรมหลักที่ 63 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายห้วยผึ้ง) บ้านปางเกลือ หมู่ที่ 4 ต าบลน้ าไคร้ งบประมาณ 476,000 บาท อ าเภอน้ าปาด 8.64 กิจกรรมหลักที่ 64 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังสระสาธารณะ) บ้านห้วยน้ าไหล หมู่ที่ 5 ต าบลน้ าไคร้ งบประมาณ 480,000 บาท อ าเภอน้ าปาด 8.65 กิจกรรมหลักที่ 65 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายท้ายบ้านไปศาลปู่ตา) บ้านวังผาชัน หมู่ที่ 6 ต าบลน้ าไคร้ งบประมาณ 493,000 บาท อ าเภอน้ าปาด 8.66 กิจกรรมหลักที่ 66 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเขียงหมู) บ้านนากล่ า หมู่ที่ 8 ต าบลน้ าไคร้ งบประมาณ 497,000 บาท อ าเภอน้ าปาด 8.67 กิจกรรมหลักที่ 67 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายอ่างห้วยม่วง) บ้านห้วยแมง หมู่ที่ 9 ต าบลน้ าไคร้ งบประมาณ 487,000 บาท อ าเภอน้ าปาด 8.68 กิจกรรมหลักที่ 68 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างโรงเรียน-หนองขี้แฮ้ง) บ้านห้วย แมง หมู่ที่ 3 ต าบลน้ าไคร้ งบประมาณ 1,157,000 บาท อ าเภอน้ าปาด
126 8.69 กิจกรรมหลักที่ 69 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายโพนธาตุ ปากเหมืองแบ่ง) บ้านนาก ล่ า หมู่ที่ 8 ต าบลน้ าไคร้ งบประมาณ 471,000 บาท อ าเภอน้ าปาด 8.70 กิจกรรมหลักที่ 70 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายริมคลอง-วังผาชัน) บ้านห้วยแมง หมู่ที่ 3 ต าบลน้ าไคร้ งบประมาณ 469,000 บาท อ าเภอน้ าปาด 8.71 กิจกรรมหลักที่ 71 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังวัด) บ้านห้วยน้ าไหล หมู่ที่ 5 ต าบลน้ าไคร้ งบประมาณ 437,000 บาท อ าเภอน้ าปาด 8.72 กิจกรรมหลักที่ 72 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนาน้ าตรอน) บ้านวังผาชัน หมู่ที่ 6 ต าบลน้ าไคร้ งบประมาณ 469,000 บาท อ าเภอน้ าปาด 8.73 กิจกรรมหลักที่ 73 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายต้นแดง) บ้านห้วยแมง หมู่ที่ 3 ต าบลน้ าไคร้ งบประมาณ 8,315,000 บาท อ าเภอน้ าปาด 8.74 กิจกรรมหลักที่ 74 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางล าแพน แก้วสอง - นาโปร่ง (ต่อตัวเดิม) หมู่ที่ 7 บ้านหนองแห้ว ต าบลบ้านฝาย งบประมาณ 9,600,000 บาท อ าเภอน้ าปาด 8.75 กิจกรรมหลักที่ 75 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างถนน คสล. สายริมน้ าปาด - บ้านนางลัดดาวัลย์ฟองดา หมู่ที่ 1 บ้านฝาย ต าบลบ้านฝาย งบประมาณ 7,600,000 บาท อ าเภอน้ าปาด 8.76 กิจกรรมหลักที่ 76 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ก่อสร้างถนน คสล. สายวังควายนอน (ต่อตัวเดิม) หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ ต าบลบ้านฝาย งบประมาณ 12,000,000 บาท อ าเภอน้ าปาด
127 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8.77 กิจกรรมหลักที่ 77 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านป้าพาบ่อขยะ หมู่ที่ 6 บ้านหนองแห้ว ต าบลบ้านฝาย งบประมาณ 3,500,000 บาท อ าเภอน้ าปาด 8.78 กิจกรรมหลักที่ 78 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยพังงา หมู่ที่ 3 บ้านนากวาง ต าบลบ้านฝาย งบประมาณ 10,000,000 บาท อ าเภอน้ าปาด 8.79 กิจกรรมหลักที่ 79 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างถนน คสล.น้ าล้นผ่าน ห้วยประจัน พร้อม ถนนสองฝั่ง หมู่ 5 ต าบลน้ าไผ่ งบประมาณ 1,865,500 บาท อ าเภอน้ าปาด 8.80 กิจกรรมหลักที่ 80 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการก่อสร้างถนน น้ าล้นผ่านโป่งเป้ หมู่ 5 ต าบลน้ าไผ่ งบประมาณ 650,000 บาท อ าเภอน้ าปาด 8.81 กิจกรรมหลักที่ 81 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการก่อสร้างถนนแบบน้ าล้นผ่าน ล าห้วยใหญ่ หมู่ 5 ต าบลน้ าไผ่ งบประมาณ 650,000 บาท อ าเภอน้ าปาด 8.82 กิจกรรมหลักที่ 82 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยเหลือม หมู่4 ต าบลน้ าไผ่ งบประมาณ 390,000 บาท อ าเภอน้ าปาด 8.83 กิจกรรมหลักที่ 83 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองแม่แอ๊ด หมู่ 5 ต าบลน้ าไผ่ งบประมาณ 5,895,000 บาท อ าเภอน้ าปาด 8.84 กิจกรรมหลักที่ 84 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการต่อเติมถนน คสล.ซอยวังบอน หมู่ 6 ต าบลน้ าไผ่ งบประมาณ 1,614,550 บาท อ าเภอน้ าปาด 8.85 กิจกรรมหลักที่ 85 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างถนนแบบน้ าล้นผ่าน ซ.วังเซิม พร้อมถนนข้างทาง 3 เมตรหมู่ 7 ต าบลน้ าไผ่ งบประมาณ 2,843,010 บาท อ าเภอน้ าปาด 8.86 กิจกรรมหลักที่ 86 งบประมาณ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ติดถนน อต.ถ.43-001 หมู่ 8 ต าบลน้ าไผ่ งบประมาณ 1,188,000 บาท
128 ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อ าเภอน้ าปาด 8.87 กิจกรรมหลักที่ 87 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยขอนเคียน หมู่ 5 ต าบลน้ าไผ่ งบประมาณ 2,947,500 บาท อ าเภอน้ าปาด 8.88 กิจกรรมหลักที่ 88 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการต่อเติม ถนน คสล.ซอยอนุรักษ์เจริญ หมู่ 6 ต าบลน้ าไผ่ งบประมาณ 3,954,000 บาท อ าเภอน้ าปาด 8.89 กิจกรรมหลักที่ 89 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวงแหวน หมู่ 7 ต าบลน้ าไผ่ งบประมาณ 4,090,000 บาท อ าเภอน้ าปาด 8.90 กิจกรรมหลักที่ 90 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ห้วยกกไฮ หมู่ 6 ต าบลน้ าไผ่ งบประมาณ 1,977,000 บาท อ าเภอน้ าปาด 8.91 กิจกรรมหลักที่ 91 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโป่งเป้ หมู่ 5 ต าบลน้ าไผ่ งบประมาณ 982,500 บาท อ าเภอน้ าปาด 8.92 กิจกรรมหลักที่ 92 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยทราย หมู่ 6 ต าบลน้ าไผ่ งบประมาณ 1,153,250 บาท อ าเภอน้ าปาด 8.93 กิจกรรมหลักที่ 93 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยเสาเล้า หมู่ 5 ต าบลน้ าไผ่ งบประมาณ 3,930,000 บาท อ าเภอน้ าปาด 8.94 กิจกรรมหลักที่ 94 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยถ้ าเกิ้ง หมู่ 5 ต าบลน้ าไผ่ งบประมาณ 3,930,000 บาท อ าเภอน้ าปาด 8.95 กิจกรรมหลักที่ 95 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.บ้านบุ่ง งบประมาณ 955,000 บาท เทศบาลต าบลฟากท่า 8.96 กิจกรรมหลักที่ 96 ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชิดวารี (ช่วงที่ 1)
129 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ 1,690,500 บาท เทศบาลต าบลฟากท่า 8.97 กิจกรรมหลักที่ 97 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างสะพานข้ามล าน้ าห้วยใส ม.5 บ้านห้วยใส ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ. อุตรดิตถ์ ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 18 เมตร สูง 5 เมตร งบประมาณ 5,000,000 บาท องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน 8.98 กิจกรรมหลักที่ 98 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซ่อมบ ารุงทางโดยเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตเส้นทางเข้าหมู่บ้าน ม.8 บ้านหนองหัวนา ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 717 เมตร หนา 0.05 เมตร งบประมาณ 1,720,800 บาท องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน 8.99 กิจกรรมหลักที่ 99 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนิคมสหกรณ์ ซอย 23 ม. 7 บ้านห้วยไข่เขียด ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 371 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 860,720 บาท องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน 8.100 กิจกรรมหลักที่ 100 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนิคมสหกรณ์ ซอย 22 ม. 7 บ้านห้วยไข่เขียด ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 418 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 969,760 บาท องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน 8.101 กิจกรรมหลักที่ 101 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนิคมสหกรณ์ ซอย 21 ม. 1 บ้านวังกอง ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,160 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 5,011,200 บาท องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน 8.102 กิจกรรมหลักที่ 102 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนิคมสหกรณ์ ซอย 19 ม. 6 บ้านใหม่จ าปี ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 736 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 1,707,520 บาท องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน 8.103 กิจกรรมหลักที่ 103 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนิคมสหกรณ์ ซอย 20 ม. 1 บ้านวังกอง ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร
130 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ 3,480,000 บาท องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน 8.104 กิจกรรมหลักที่ 104 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนิคมสหกรณ์ ซอย 18 ม. 6 บ้านใหม่จ าปี ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 4,640,000 บาท องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน 8.105 กิจกรรมหลักที่ 105 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นนาห้วยหยั่น - วัดกกต้อง ม. 8 บ้านหนองหัว นา ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ ถึง ม.3 บ้านกกต้อง ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 5,000 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 11,600,000 บาท องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน 8.106 กิจกรรมหลักที่ 106 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างถนน คสล. สายขอบเขตบ้านสองห้องถึงบ้านนาไร่เดียว หมู่ 5 งบประมาณ 3,000,000 บาท องค์การบริหารส่วนต าบลสองห้อง 8.107 กิจกรรมหลักที่ 107 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านนาไร่เดียวไปสุสานหอย ล้านปี งบประมาณ 3,100,000 บาท องค์การบริหารส่วนต าบลสองห้อง 8.108 กิจกรรมหลักที่ 108 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างเกาะกลางถนนรอบตลาดสดเทศบาลต าบลท่าปลา พร้อมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 1 ต าบลท่าปลา งบประมาณ 1,357,300 บาท เทศบาลต าบลท่าปลา 8.109 กิจกรรมหลักที่ 109 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการก่อสร้างเกาะกลางถนนทางขึ้น อ าเภอพร้อมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 1 ต าบลท่าปลา งบประมาณ 735,000 บาท เทศบาลต าบลท่าปลา 8.110 กิจกรรมหลักที่ 110 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน หมู่ที่ 1 (ถนนเทศบาล 17) ต าบลท่าปลา งบประมาณ 245,000 บาท เทศบาลต าบลท่าปลา
131 8.111 กิจกรรมหลักที่ 111 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน หมู่ที่ 1 (ถนนเทศบาล 18) ต าบลท่าปลา งบประมาณ 3,990,000 บาท เทศบาลต าบลท่าปลา 8.112 กิจกรรมหลักที่ 112 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน หมู่ที่ 1 (ถนนเส้นทางจักรยาน) ต าบลท่าปลา งบประมาณ 9,800,000 บาท เทศบาลต าบลท่าปลา 9. หน่วยงานด าเนินการ ส่วนราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์และอ าเภอทุกอ าเภอ 10. ระยะเวลาในการ ด าเนินโครงการ พ.ศ. 2566 - 2570 11. งบประมาณ 498,622,000 12. ผลผลิต (Output) ราษฎรได้ถนนเพื่อการสัญจร สะดวกสบายยิ่งขึ้น ลดการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน/หมู่บ้าน ได้ร้อยละ 50 13. ผลลัพธ์จากการ ด าเนินโครงการ (Outcome) เพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายให้แก่ราษฎรและประชาชนในการสัญจร ไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุภายในชุมชนและหมู่บ้าน
132 แบบ จ.1-1 (Project Brief รายโครงการ) แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการส าคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง ตามวิถีชีวิต New Normal เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน หัวข้อ รายละเอียด ๑. ชื่อโครงการส าคัญ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความปลอดภัยเส้นทาง คมนาคมทางหลวง 2. ชื่อแผนงาน แผนงานที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอ านวยความสะดวก 3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาด่านชายแดนภูดู่ให้มีศักยภาพมากขึ้น ทั้งด้านการ การค้า และการลงทุน ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการอ านวย ความสะดวกในการส่งเสริมการค้าชายแดน โดยการจัดตั้ง ด่านศุลกากรศูนย์กระจายสินค้ารวมไปถึงการพัฒนาโครงข่าย คมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และพัฒนาความความสัมพันธ์ทางสังคม วัฒนธรรมประเพณีระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์กับประเทศเพื่อน บ้านรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อ การค้า การลงทุนระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน 4. หลักการและเหตุผล รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการ แข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศไทยมีขีด ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 มิติภาคการผลิตและบริการ เป้าหมายหมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุน และยุท ธศ าสต ร์ท างโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภ าค
133 แผนพัฒนาภาคเหนือ แนวทางการพัฒนาที่ ๔ เสริม ศักยภาพของเมือง พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และระบบโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ส าคัญของภาคเพื่อ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และเอื้อต่อการ อยู่อาศัย พัฒนา ระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของภาคเหนือ แผนพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 เสริมสร้าง บ้านเมืองให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งตามวิถี ชีวิต New Normal เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อก า รพัฒน าเส้นท างคมน าคมรอง รับก า ร เจริญเติบโตทางด้านการค้าการลงทุน และระบบโลจิสติกส์ที่ สามารถเชื่อมโยงไปยังจังหวัด กลุ่มจังหวัด ประเทศเพื่อน บ้าน จึงมีความจ าเป็นในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์และสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อเป็นการ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนทั้งภายในและระหว่าง ประเทศ จังหวัดอุตรดิตถ์จึงได้จัดท าแผนงานโครงการพัฒนา และเสริมสร้างความปลอดภัยเส้นทางคมนาคมทางหลวงที่ ยังไม่สามารถหรือขาดการเข้าถึงบริการ ด้านคมนาคมเรื่อง โครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการค้าการลงทุนได้มีโครงสร้าง ทางสังคมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ดีและระบบโลจิสติกส์ให้ ทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้าน 5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม และระบบโลจิสติกที่สะดวก สบายของรับการขยายตัวทางด้านการค้าการลงทุนระหว่าง ประเทศเพื่อนบ้าน 2. เพื่อราษฎรและประชาชนในจังหวัดมีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวกสบายในการสัญจรไปมา เพิ่มความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาการขนส่ง สถานที่เก็บ สินค้าและการคมนาคม ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมดแบบ ปริมาณลูกโซ่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 7. พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดอุตรดิตถ์ 8. กิจกรรมหลัก 8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไฟฟ้าแสงสว่าง อต. 2014 (แยก ทล.11 บ้านนายาง บ้านในเมือง) 9,654,000 บาท แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ 8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ไฟฟ้าแสงสว่าง อต. 2022 (แยก ทล.11 บ้านบ่อพระ) 1,557,000 บาท แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์
134 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
135 8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไฟฟ้าแสงสว่างและราวกันอันตราย อต. 20028 (แยก ทล.11 บ้านบุ่งจิก) 1,846,000 บาท แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ 8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไฟฟ้าแสงสว่าง อต. 4012 (แยก ทล.1255 บ้านคอรุม) 1,557,000 บาท แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ 8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไฟฟ้าแสงสว่าง อต. 5054 (แยก อต.4009 บ้านปากปาด) 1,531,000 บาท แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ 8.6 กิจกรรมหลักที่ 6 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0502 ตอน ชัยมงคล - บึงหลัก ระหว่าง กม.302+547 - กม.303+842 (LT.,RT.) 3,000,000 บาท แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ ที่ 1 8.7 กิจกรรมหลักที่ 7 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1204 ตอนควบคุม 0101 ตอน บึงหลัก 3,000,000 บาท แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ ที่ 1 8.8 กิจกรรมหลักที่ 8 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1246 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองกวาง - แสนขัน ระหว่าง กม.12+272 - กม.14+757 (RT.) 3,000,000 บาท แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ ที่ 1 8.9 กิจกรรมหลักที่ 9 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1204 ตอนควบคุม 0101 ตอน บึงหลัก - ฟากคลองตรอน ระหว่าง กม.18+553 - กม.19+400 ทางหลวง หมายเลข 1403 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าน้ าอ่าง ระหว่าง กม.0+007 - กม.0+432 5,500,000 บาท แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ ที่ 1
136 8.10 กิจกรรมหลักที่ 10 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1040 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าทอง - หาดกรวด ระหว่าง กม. 0+163 - กม.1+874 5,600,000 บาท แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ ที่ 1 8.11 กิจกรรมหลักที่ 11 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1214 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านแก่ง - น้ าอ่าง ระหว่าง กม.5+250- กม.9+300 12,500,000 บาท แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ ที่ 1 8.12 กิจกรรมหลักที่ 12 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1214 ตอนควบคุม 0101ตอน บ้านแก่ง – น้ าอ่าง ระหว่าง กม.5+250- กม.9+300 13,000,000 บาท แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ ที่ 1 8.13 กิจกรรมหลักที่ 13 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวง หมายเลข 117 ตอนควบคุม 0402 ตอนไร่อ้อย -อุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.238+950 - กม.239+696 ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 25,000,000 บาท แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ ที่ 2 8.14 กิจกรรมหลักที่ 14 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1106 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสีสูบ - ผาเลือด ระหว่าง กม.18+216 - กม.22+000 ต าบลหาดงิ้ว อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 10,000,000 บาท แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ ที่ 2
137 8.15 กิจกรรมหลักที่ 15 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ าปาด - ปากนาย ระหว่าง กม.74+550 - กม.77+527 ต าบลท่าแฝก อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 10,000,000 บาท แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ ที่ 2 8.16 กิจกรรมหลักที่ 16 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ าปาด - ปากนาย ระหว่าง กม.74+550 - กม.77+527 ต าบลท่าแฝก อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 10,000,000 บาท แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ ที่ 2 8.17 กิจกรรมหลักที่ 17 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ าพร้า ระหว่าง กม.7+000 - กม.9+384 ต าบลท่าปลา อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 10,000,000 บาท แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ ที่ 2 8.18 กิจกรรมหลักที่ 18 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน ควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ระหว่าง กม.64+130 - กม.68+300 ต าบลห้วยมุ่น อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 10,000,000 บาท แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ ที่ 2 8.19 กิจกรรมหลักที่ 19 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมหลัก 1.30 เสริมผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 1123 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเข้าบ่อเบี้ย ระหว่าง กม.0+357 - 1+000 และ กม.1+645 - 4+500 ต าบลบ่อเบี้ย อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 10,000,000 บาท แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ ที่ 2
138 8.20 กิจกรรมหลักที่ 20 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน ควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ระหว่าง กม.86+130 - กม.89+770 ต าบลห้วยมุ่น อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 10,000,000 บาท แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ ที่ 2 8.21 กิจกรรมหลักที่ 21 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอน ควบคุม 0101 ตอน ห้วยมุ่น - น้ าปาด ระหว่าง กม.32+710 - กม.37+157 ต าบลห้วยมุ่น อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 10,000,000 บาท แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ ที่ 2 8.22 กิจกรรมหลักที่ 22 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างความปลอดภัยเส้นทางคมนาคม ติดตั้งไฟฟ้าแสง สว่าง ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ าพร้า ระหว่าง กม.0+600 - กม.4+400, กม.4+800 - กม.5+100 และ กม.5+875 - กม. 6+225 ต าบลท่าปลา อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 4,700,000 บาท แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ ที่ 2 8.23 กิจกรรมหลักที่ 23 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมหลัก 1.34 เสริมสร้างความปลอดภัยเส้นทาง คมนาคม ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ระหว่าง กม.0+060 - กม.4+575 ตอน ร่วมจิต - น้ าพร้า ต าบลท่าปลา อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 100,000 บาท แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ ที่ 2 8.24 กิจกรรมหลักที่ 24 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างความปลอดภัยเส้นทางคมนาคม ติดตั้งราวกัน อันตราย ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ระหว่าง กม.17+252 -กม. 18+500,กม.22+200 - กม.22+600 และ กม. 24+614 - กม.24+750 ต าบลบ่อเบี้ย อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 3,000,000 บาท แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ ที่ 2
139 8.25 กิจกรรมหลักที่ 25 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างความปลอดภัยเส้นทางคมนาคม ติดตั้งไฟฟ้าแสง สว่าง ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้อยกา - เด่นชาติ ระหว่าง กม.19+900 - กม. 0+700 ต าบลบ่อเบี้ย อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 950,000 บาท แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ ที่ 2 8.26 กิจกรรมหลักที่ 26 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างความปลอดภัยเส้นทางคมนาคม ติดตั้งราวกัน อันตราย ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.9+900 - กม. 29+800 ต าบลงิ้วงาม,ต าบลผาจุกและต าบลบ้านด่าน อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 2,550,000 บาท แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ ที่ 2 8.27 กิจกรรมหลักที่ 27 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างความปลอดภัยเส้นทางคมนาคม ติดตั้งราวกัน อันตราย ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.9+900 - กม.29+800 ต าบลงิ้วงาม,ต าบลผาจุกและต าบลบ้านด่าน อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 3,600,000 บาท แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ ที่ 2 8.28 กิจกรรมหลักที่ 28 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างความปลอดภัยเส้นทางคมนาคม ติดตั้งไฟฟ้าแสง สว่าง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ าปาด - นาไพร ระหว่าง กม.367+000- กม. 371+000 ต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 5,000,000 บาท แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ ที่ 2 8.29 กิจกรรมหลักที่ 29 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ กม.23+100 - กม.25+450 ต าบลแสนตอ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 50,000,000 บาท แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ ที่ 2
140 8.30 กิจกรรมหลักที่ 30 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ กม.107+900 - กม.111+400 ต าบลบ้านโคก อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 50,000,000 บาท แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ ที่ 2 8.31 กิจกรรมหลักที่ 31 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างความปลอดภัยเส้นทางคมนาคม งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้อยกา - เด่นชาติ กม.19+475 - กม.20+700 ต าบลบ่อเบี้ย อ าเภอบ้าน โคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 1,205,000 บาท แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ ที่ 2 8.32 กิจกรรมหลักที่ 32 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างความปลอดภัยเส้นทางคมนาคมงานติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ าปาด – นาไพร กม.365+750 - กม.370+500 (เป็นตอนๆ) ต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 5,000,000 บาท แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ ที่ 2 8.33 กิจกรรมหลักที่ 33 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ กม.30+693 - กม.32+500 ต าบลร่วมจิต อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 50,000,000 บาท แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ ที่ 2 8.34 กิจกรรมหลักที่ 34 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้อยกา - เด่นชาติ กม.19+475 - กม.20+700 ต าบลบ่อเบี้ย อ าเภอบ้าน โคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 1,300,000 บาท แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ ที่ 2
141 8.35 กิจกรรมหลักที่ 35 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ าปาด - นาไพร กม.365+750 - กม.370+500 (เป็นตอนๆ) ต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 5,000,000 บาท แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ ที่ 2 8.36 กิจกรรมหลักที่ 36 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบไฟฟ้าให้ทันสมัยในยุค 4.0 22,000,000 บาท แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ ที่ 2 8.37 กิจกรรมหลักที่ 37 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ กม.24+300 - กม.25+450 ต าบลแสนตอ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 37,000,000 บาท แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ ที่ 2 8.38 กิจกรรมหลักที่ 38 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ กม.109+400 - กม.111+400 ต าบลบ้านโคก อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 40,000,000 บาท แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ ที่ 2 8.39 กิจกรรมหลักที่ 39 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ กม.30+693 - กม.32+500 ต าบลร่วมจิต อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 60,000,000 บาท แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ ที่ 2