a.ovy9ikP รายงานภาวะเศรษฐกจิ การคลังจังหวดั พระนครศรีอยุธยา
Phranakhonsri Ayutthaya Economic & Fiscal Report
ฉบับท่ี 10/2565
รายงานภาวะเศรษฐกจิ การคลังจังหวดั พระนครศรอี ยุธยา ประจาเดอื นตลุ าคม 2565
“เคร่ืองช้ีเศรษฐกิจจังหวัดในเดือนตุลาคม 2565 มีสัญญาณขยายตัวเป็นผลมาจากเคร่ืองชี้
ด้านอุปทานขยายตัวจากภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม สาหรับด้านอุปสงค์ขยายตัว
จากการบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชน ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัดอัตราเงินเฟ้อและ
การจา้ งงานชะลอตัว”
เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) พบว่า มีสัญญาณขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนและชะลอตัว
จากเดือนก่อนหน้าโดยพิจารณาจากดัชนผี ลผลิตภาคบริการ ขยายตัว ร้อยละ 230.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกนั ของปีก่อน
ชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้าท่ีขยายตัวร้อยละ 851.3 สถานการณ์อุทกภัยภายในจังหวัดท่ีได้รับผลกระทบในหลายพื้นท่ี
ผู้ประกอบธุรกิจ ร้านค้า ร้านอาหารยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ส่งผลให้ภาคบริการชะลอตัวสะท้อนจาก
จานวนนักท่องเที่ยวชะลอตัว ขณะที่ภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมภัตตาคารที่หดตัวร้อยละ -76.5 ดัชนีผลผลิต
ภาคเกษตรกรรม ขยายตัว ร้อยละ 41.6 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อนหน้าที่
ขยายตัวร้อยละ 16.6 เป็นผลจากเกษตรกรเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเนื่องจากจังหวัดมีนโยบายบริหารจัดการน้า
เพ่ือแก้ปัญหาอุทกภัยในจังหวัดส่งผลให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว
ร้อยละ 0.4 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 1.8 ตามการฟื้นตัว
ของการบริโภคและการท่องเท่ียวภายในจังหวัด อย่างไรก็ดียังมีความกังวลจากต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูงจากราคา
วัตถุดิบและพลังงาน
เครอ่ื งชี้เศรษฐกิจดา้ นอุปทาน หน่วย ปี 2564 Q1 Q2 ปี 2565 YTD
(Supply Side) (สดั สว่ นต่อ GPP) Q3 ส.ค. ก.ย. ต.ค.
ดัชนีผลผลติ ภาคเกษตรกรรม %yoy 9.2 -71.9 109.0 4.3 -3.9 16.6 41.6 6.4
(โครงสร้างสัดสว่ น 4.4%)
ดัชนีผลผลติ ภาคอุตสาหกรรม %yoy 4.0 3.0 2.8 3.5 4.9 1.8 0.4 2.8
(โครงสรา้ งสัดส่วน 70.0%)
ดัชนีผลผลติ ภาคบริการ %yoy -0.3 102.6 421.0 1705.9 3,744.1 851.3 230.9 319.1
(โครงสรา้ งสัดส่วน 25.6%)
เศรษฐกจิ ดา้ นอปุ สงค์ (การใชจ้ า่ ย) พบวา่ ขยายตัวจากเดอื นเดียวกันของปกี อ่ น และขยายตัวจากเดอื นกอ่ นหน้า
โดยพิจารณาจากดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 104.7 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนขยายตัว
จากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 27.9 สอดคล้องกับการฟื้นตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจโดยรวม
ของจังหวัด สะท้อนจากจานวนพ้ืนท่ีได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ได้แก่ พื้นท่ีอนุญาตก่อสร้างอาคารสานักงาน การก่อสร้าง
เพ่ือประโยชน์อื่นๆ การก่อสร้างอาคารพาณิชย์ และการก่อสรา้ งท่ีอยู่อาศัย เป็นต้น ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน ขยายตัว
ร้อยละ 56.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกนั ของปีกอ่ นขยายตัวจากเดือนก่อนหนา้ ที่ขยายตัวร้อยละ 38.9 ผู้บริโภคมคี วามเชอ่ื ม่ัน
2
เศรษฐกิจที่เร่ิมปรับตัวดีข้ึนส่งผลให้มีการบริโภคเพิ่มข้ึน สะท้อนจากจานวนรถยนต์น่ังส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่
และภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดขายส่งขายปลีกที่ขยายตัวร้อยละ 60.8 และ 10.4 ในขณะท่ีดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐหดตัว
ร้อยละ -2.2 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหดตัวจากเดือนก่อนหน้าท่ีขยายตัวร้อยละ 15.8 เป็นผลจากการเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนและรายจ่ายประจาลดลงร้อยละ -15.9 และ - 0.2 เนื่องจากส่วนราชการในจังหวัดได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมขึ้นจากช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน ประกอบกับอยู่ระหว่างดาเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ส่งผลทาให้
การเบิกจ่ายลดลงเม่ือเทียบกับปีทผี่ ่านมา
เครือ่ งชเ้ี ศรษฐกิจด้านอุปสงค์ หน่วย ปี 2564 Q1 Q2 ปี 2565 YTD
(Demand Side) Q3 ส.ค. ก.ย. ต.ค.
ดชั นีการบริโภคภาคเอกชน %yoy 16.1 -7.8 -5.3 42.0 107.0 38.9 56.1 7.7
ดชั นีการลงทนุ ภาคเอกชน %yoy -16.2 59.7 44.5 27.4 49.7 27.9 104.7 48.0
ดชั นีการใชจ้ ่ายภาครฐั 4 %yoy 10.7 2.4 1.0 5.2 -2.3 15.8 -2.2 2.4
ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด พบว่าในเดือนตุลาคม 2565 ขยายตัวร้อยละ 65.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อนขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 47.8 เน่ืองจากผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด
เพิม่ ขนึ้ และราคาผลผลิตทางการเกษตรปรับตวั สงู ขนึ้ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพม่ิ ขึ้น
ด้านการเงิน พบว่าสภาพคล่องในระบบสถาบันการเงินมีการขยายตัวของปริมาณสินเช่ือรวมสูงกว่าปริมาณ
เงินฝากรวมโดยปริมาณสินเช่ือรวมขยายตัวร้อยละ 3.8 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้า
เน่ืองจากสถาบันการเงินมีมาตรการเข้มงวดในการพิจารณาปล่อยสินเช่ือส่งผลให้ปริมาณสินเชื่อรวมขยายตัวในอัตรา
ที่ชะลอตัวลง สาหรับปริมาณเงินฝากรวมขยายตัวร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกบั เดอื นเดียวกันของปีกอ่ นชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้า
เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณน์ ้าทว่ มส่งผลให้การออมเงนิ ของประชาชนชะลอตัว
เคร่อื งช้ีดา้ นรายได้เกษตรกร หน่วย ปี 2564 Q2 ปี 2565
และด้านการเงิน Q1 Q3 ส.ค. ก.ย. ต.ค. YTD
19.5 8.9 47.8 65.1 6.4
ดชั นีรายไดเ้ กษตรกร %yoy 14.2 -76.4 106.0 1.2 1.9 1.2 0.5 0.5
ปริมาณเงินฝากรวม 4.1 3.4 4.1 3.8 3.8
ปริมาณสนิ เชอ่ื รวม %yoy 4.4 3.5 4.1
%yoy 0.8 2.4 3.0
เสถียรภาพเศรษฐกิจ พบว่าอัตราเงินเฟ้อท่ัวไปของจังหวัดในเดือนตุลาคม 2565 อยู่ที่ร้อยละ 5.5
ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน ตามดัชนีราคาหมวดอาหาร และเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ได้แก่ ดัชนีราคาหมวดเน้ือสัตว์
เป็ดไก่และสัตว์น้า สูงข้ึนร้อยละ 12.0 และดัชนีราคาหมวดไข่และผลิตภัณฑ์นมและเคร่ืองประกอบอาหารสูงขึ้น
ร้อยละ 11.0 เป็นต้น สาหรบั การจา้ งงานในเดือนตุลาคม 2565 ขยายตัวร้อยละ 7.0 เมอื่ เทียบกับเดอื นเดียวกนั ของปีก่อน
ชะลอตัวจากเดอื นก่อนหนา้ สะท้อนจากจานวนผปู้ ระกันตนในระบบประกันสังคมท่ลี ดลง
ดา้ นเสถยี รภาพเศรษฐกจิ หน่วย ปี 2564 ปี 2565
(Stability)
Q1 Q2 Q3 ส.ค. ก.ย. ต.ค. YTD
อตั ราเงินเฟอ้ (Inflation Rate)
การจา้ งงาน (Employment) %yoy 0.4 5.2 6.2 5.9 6.1 5.6 5.5 5.7
%yoy -2.4 5.3 7.8 7.9 7.9 7.9 7.0 7.0
3
ด้านการคลังในเดือนตุลาคม 2565 พบว่า การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมในเดือนตุลาคม 2565
มีจานวนเงินทั้งส้ิน 841.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -4.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหดตัวจากเดือนก่อนหน้า
ท่ีขยายตัวร้อยละ 59.3 จากการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนลดลง ร้อยละ -15.9 เนื่องจากส่วนราชการได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปีก่อนประกอบกับอยู่ระหว่างดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลทาให้การเบิกจ่ายลดลง
ในขณะที่การเบิกจ่ายรายจ่ายประจาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 1.5 สาหรับผลการจัดเก็บรายได้ในเดือนตุลาคม 2565
มีจานวนเงินท้ังสิ้น 5,482.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนฟ้ืนตัวจากเดือนก่อนหน้า
ท่ีหดตัวร้อยละ -2.3 เป็นผลมาจากสานักงานธนารักษ์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา จัดเก็บรายได้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 6.2 เพิ่มข้ึน
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีผู้เช่ามาชาระค่าเช่าอาคารเพ่ิมขึ้น สานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี
พระนครศรีอยุธยา จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 ชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้าท่ีขยายตัวร้อยละ 37.1 เน่ืองจาก
มีการบริโภคและทานิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์เพ่ิมขึ้นส่งผลให้การจัดเก็บรายได้อ่ืน ๆ ภาษีอากรแสตมป์
และภาษธี รุ กิจเฉพาะ เพิม่ ขนึ้ ร้อยละ 332.1 23.6 และ 20.1 ตามลาดับ สานกั งานสรรพสามติ พน้ื ทพี่ ระนครศรอี ยธุ ยา จดั เก็บ
รายได้เพ่มิ ข้ึนร้อยละ 4.8 ฟื้นตัวจากเดือนก่อนหน้าท่ีหดตัวร้อยละ -25.4 เนื่องจากมีผู้ใช้บริการสนามกอล์ฟเพ่ิมขึ้น
ประกอบกับมีคาส่ังซื้อของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีสถานบริการ (สนามกอล์ฟและไนต์คลับ) ภาษีเบียร์
ภาษสี ุรา เพมิ่ ขน้ึ ร้อยละ 73.2 35.4 และ 20.4 ตามลาดับ ในขณะที่สานกั งานศุลกากรกรงุ เทพ (ส่วนบริการศลุ กากรอยุธยา)
จัดเก็บรายได้ลดลงร้อยละ -38.6 หดตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่หดตัวร้อยละ -23.4 เนื่องจากปริมาณ
การนาเข้ารถยนต์ลดลง ส่งผลทาให้การจัดเก็บภาษีอากรขาเข้าลดลง ส่วนราชการอ่ืนในจังหวัดจัดเก็บรายได้ลดลง
ร้อยละ -14.9 ปรับตัวดีข้ึนจากเดือนก่อนหน้าท่ีหดตัวร้อยละ -31.3 สาหรับดุลเงินงบประมาณในเดือนตุลาคม 2565
ขาดดลุ จานวน -455.7 ล้านบาท
เครอ่ื งช้ภี าคการคลัง ปงี บประมาณ ปงี บประมาณ (FY) พ.ศ. 2565 ปงี บประมาณ
หนว่ ย (FY) รวมทงั้ ปี (FY) พ.ศ. 2566
65 ต.ค.
5,482.5
รายไดจ้ ดั เกบ็ Q1/FY64 Q2/FY64 Q3/FY64 Q4/FY64 ส.ค. ก.ย.
ล้านบาท 82,520.0 18,867.4 20,900.8 21,708.9 21,042.9 6,883.1 8,826.8 4.3
344.3
%yoy %yoy -0.3 -9.6 8.0 4.1 -3.0 12.8 -2.3 6.7
386.2
ความแตกตา่ งเทยี บกบั ประมาณการ ล้านบาท 12,206.6 1,717.5 3,204.2 3,306.8 3,978.1 1,277.6 2,816.6 -39.7
841.9
ร้อยละความแตกตา่ งเทยี บกบั ประมาณการ (%) 35.0 10.0 18.1 18.0 23.3 22.8 46.9 -4.9
-455.7
รายไดน้ าส่งคลัง ลา้ นบาท 6,417.2 1,760.7 1,616.0 1,377.5 1,663.1 756.2 527.7 86.0
%yoy %yoy -8.0 -0.3 -9.2 -14.4 -8.5 9.8 -3.3
รายจา่ ยเงินงบประมาณรวม ล้านบาท 10,694.6 2,599.2 2,230.9 2,493.1 3,371.3 814.7 1,887.9
%yoy %yoy 8.1 2.5 12.6 -2.4 19.4 -7.5 59.3
ดลุ เงินงบประมาณ ล้านบาท -4,277.4 -838.5 -615.0 -1,115.7 -1,708.2 -58.5 -1,360.1
%yoy %yoy 46.3 8.9 204.4 18.1 69.7 -69.6 112.9
ทมี่ าของข้อมูล : สรรพากรพน้ื ที่ 1,2 สรรพสามิตพน้ื ที่ 1,2 ศลุ กากรอยธุ ยา ธนารกั ษพ์ น้ื ท่ี และสว่ นราชการอนื่
4
ผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2566
สะสมตง้ั แตต่ น้ ปงี บประมาณถงึ เดอื นตลุ าคม 2565
รายการ งบประมาณ ผลการเบกิ จา่ ย รอ้ ยละ ลา้ นบาท
1. รายจา่ ยจริงปงี บประมาณปจั จบุ นั ทไี่ ดร้ บั จดั สรร จรงิ การเบกิ จา่ ย เปา้ หมาย
5,728.08 797.10 13.92 การเบกิ จา่ ย
(รอ้ ยละ)
93.00
1.1 รายจา่ ยประจา 1,530.63 566.29 37.00
1.2 รายจา่ ยลงทนุ 4,197.44 230.82 5.50 75.00
2. รายจา่ ยงบประมาณเหลอื่ มปี 1,613.43 44.84 2.78
ปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 1,613.43 44.84 2.78
3. รวมการเบกิ จา่ ย (1+2) 7,341.51 841.94 11.47
ทม่ี า : รายงาน MIS จากระบบบรหิ ารการเงนิ การคลงั ภาครฐั แบบอเิ ลก็ ทรอนิกส์ (GFMIS)
ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565
กราฟผลการเบิกจา่ ยงบประมาณภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทียบกับเป้าหมายการเบกิ จ่าย
สะสมต้ังแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงเดือนตุลาคม 2565
ท่มี า : รายงาน MIS จากระบบบรหิ ารการเงนิ การคลังภาครัฐแบบอิเลก็ ทรอนิกส์ (GFMIS)
ข้อมลู ณ วนั ท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565
5
ผลการเบกิ จ่ายงบประมาณงบลงทุน ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 เทียบกับเปา้ หมายการเบิกจ่าย
สะสมต้ังแตต่ ้นปงี บประมาณจนถึงเดอื นตลุ าคม 2565
ที่มา : รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงินการคลงั ภาครฐั แบบอเิ ลก็ ทรอนิกส์ (GFMIS)
ข้อมลู ณ วนั ท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565
6
ผลการเบกิ จ่ายงบลงทุนของหน่วยงานทีไ่ ด้รบั งบประมาณจัดสรรต้ังแต่ 10 ถึง 100 ลา้ นบาท
สะสมตั้งแตต่ ้นปงี บประมาณจนถึงเดอื นตลุ าคม 2565
งบประมาณ กอ่ หน้ี ร้อยละ หเบนกิ่วจยา่ :ยลา้ นบรา้อทยละ
ลาดบั ท่ี หนว่ ยงาน ทไ่ี ดร้ ับ PO การกอ่ หนี้ ทงั้ สนิ้ เบกิ จา่ ย
จดั สรร
1 สานักศลิ ปากรที่ 3 99.54 - - 0.39 0.39
2 แขวงทางหลวงอยุธยา 73.70 0.75 1.02 5.77 7.82
3 ตารวจภูธรจังหวดั พระนครศรีอยุธยา 73.24 - -- -
4 มหาวทิ ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 69.08 - -- -
5 สานักงานสาธารณสุขจังหวดั 64.75 - -- -
6 มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 62.21 - -- -
7 โรงพยาบาลเสนา 45.15 - -- -
8 องคก์ ารบริหารสว่ นจังหวดั พระนครศรีอยุธยา 31.90 - -- -
9 สานักงานโยธาธกิ ารและผังเมอื งจังหวดั พระนครศรีอยุธยา 20.00 19.99 99.92 - -
10 สถาบนั การอาชวี ศกึ ษาเกษตรภาคกลาง 16.36 - -- -
รวม 555.93 20.74 3.73 6.16 1.11
หน่วยงานที่มีรายจ่ายลงทุน วงเงินตั้งแต่ 10 ถึง 100 ล้านบาท จานวน 10 หน่วยงาน รวมเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
555.93 ลา้ นบาท คดิ เป็นร้อยละ 1.11 ของงบรายจ่ายลงทุนที่ไดร้ บั
ผลการเบิกจา่ ยงบลงทุนของหน่วยงานทไี่ ดร้ บั งบประมาณจัดสรรตั้งแต่ 100 ล้านบาท ข้ึนไป
สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงเดอื นตลุ าคม 2565 หน่วย : ลา้ นบาท
ลาดบั ที่ หน่วยงาน งบประมาณ กอ่ หน้ี รอ้ ยละ เบกิ จา่ ย ร้อยละ
ทไ่ี ดร้ ับจดั สรร (PO) การกอ่ หนี้ ทงั้ สน้ิ เบกิ จา่ ย
1 สานักงานกอ่ สร้างชลประทานขนาดใหญท่ ่ี 10 (พระนครศรีอยุธยา) 2,759.42 1,104.70 40.03 227.07 8.23
2 กลมุ่ จังหวดั ภาคกลางตอนบน 326.19 0.00 - - -
3 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา 191.98 0.08 0.04 - -
4 สานักงานจังหวดั พระนครศรีอยุธยา 173.84 0.00 - - -
รวม 3,451.43 1,104.78 32.01 227.07 6.58
ทมี่ า : ระบบ GFMIS ข้อมลู ณ วันที่ 31 ตลุ าคม 2565
หน่วยงานที่มีรายจ่ายลงทุน วงเงินต้ังแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป จานวน 4 หน่วยงาน รวมเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
3,451.43 ล้านบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 6.58 ของงบรายจา่ ยลงทนุ ทไี่ ดร้ บั
สานักงานคลงั จงั หวดั พระนครศรีอยุธยา กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกจิ จังหวัด
โทรศพั ท์ 0-3533-6545 ต่อ 28-30 e-mail:[email protected]
7
เคร่ืองชีภ้ าวะเศรษฐกจิ การคลงั จงั หวดั (Economic and Fiscal) รายเดือน
ตารางที1่ เคร่ืองชี้เศรษฐกิจ
เคร่ืองชี้เศรษฐกจิ หนว่ ย ปี 2564 Q1 Q2 ปี 2565 ก.ย. ต.ค. YTD
เศรษฐกจิ ดา้ นอปุ ทาน (Supply Side) Q3 ส.ค.
ดชั นผี ลผลติ ภาคเกษตรกรรม
%yoy 9.2 -71.9 109.0 4.3 -3.9 16.6 41.6 6.4
(โครงสรา้ งสดั สว่ น 4.4%)
ปริมาณผลผลติ : ข้าว1 ตนั 1,130,243.2 81,589.3 465,260.8 532,313.4 282,968.6 246,408.6 63,290.1 1,142,453.6
ปริมาณผลผลติ : ไก1่ %yoy 9.5 -72.6 110.0 4.3 -3.9 16.7 42.3 6.4
ปริมาณผลผลิต : กงุ้ 1 ตวั 2,511,500.0 543,750.0 559,550.0 576,050.0 192,000.0 192,000.0 192,000.0 1,871,350.0
ดชั นีผลผลติ ภาคอตุ สาหกรรม
%yoy -9.9 -17.0 -11.8 -5.8 -5.8 -5.7 -6.0 -11.1
(โครงสรา้ งสดั สว่ น 70.0%)
ปริมาณการใช้ไฟฟา้ ภาคอตุ สาหกรรม ตนั 49.4 14.5 14.7 13.8 4.7 4.3 4.1 47.1
จานวนโรงงานอตุ สาหกรรม %yoy -18.0 17.2 22.2 6.0 6.6 0.8 3.5 13.8
ทนุ จดทะเบียนของอตุ สาหกรรม %yoy 4.0 3.0 2.8 3.5 4.9 1.8 0.4 2.8
ดชั นีผลผลติ ภาคบริการ
ล้าน kwh 4,598.5 1,169.00 1,270.3 1,281.0 447.8 392.4 380.4 4,100.7
(โครงสร้างสดั สว่ น 25.6%) %yoy 8.3 7.6 6.4 10.0 16.7 0.9 -4.2 6.8
จานวนนักทอ่ งเทย่ี ว แห่ง 2,807.00 2,815.00 2,824.0 2,837.0 2,834.0 2,837.0 2,814.0 2,814.0
%yoy 1.4 1.2 0.9 1.1 1.2 1.1 0.2 0.2
ภาษมี ลู คา่ เพมิ่ หมวดโรงแรมและภัตตาคาร ล้านบาท 675,486.2 684,277.82 684,912.6 691,429.0 687,826.7 691,429.0 691,913.5 691,913.5
เศรษฐกจิ ดา้ นอปุ สงค์ (Demand Side) %yoy 2.4 3.0 1.9 2.7 2.3 2.7 2.7 2.7
ดชั นกี ารบริโภคภาคเอกชน
%yoy -0.3 102.6 421.0 1705.9 3,744.1 851.3 230.9 319.1
ภาษมี ลู คา่ เพม่ิ หมวดขายสง่ ขายปลกี
คน 2,332,887.0 1,641,382.0 1,903,403.0 2,079,866.0 736,877.0 667,293.0 640,931.0 6,265,582.0
จานวนรถยนตน์ ัง่ สว่ นบคุ คลจดทะเบยี นใหม่ %yoy -33.5 100.1 437.7 1940.9 4,234.6 952.8 296.8 335.9
ลา้ นบาท 4.0 2.7 1.0 1.0 0.3 0.4 0.3 5.0
จานวนรถจักรยานยนตจ์ ดทะเบียนใหม่ %yoy -65.9 184.2 56.5 75.0 211.1 33.3 43.8
ดชั นีการลงทนุ ภาคเอกชน -76.5
จานวนรถยนตพ์ าณชิ ย์ทจ่ี ดทะเบียนใหม3่ %yoy 16.10 -7.8 -5.3 42.0 107.0 38.9 56.1 7.7
ล้านบาท 19.77 14.0 13.1
สินเช่อื เพอื่ การลงทนุ 2 %yoy -57.6 -45.4 -16.6 13.9 5.9 4.4 4.2 45.2
2,040.0 1,635.0
พนื้ ทไ่ี ดร้ ับอนุญาตใหก้ อ่ สร้างรวม คนั 6,165.0 -4.9 -6.3 -9.8 11.8 -8.5 10.4 -25.3
ดชั นกี ารใช้จา่ ยภาครัฐ4 %yoy 1.7 5,406.0 6,271.0 1660.0 645.0 568.0 508.0 5,843.0
คนั 17,990.0 7.5 29.3
รายจ่ายประจา %yoy 6.3 59.7 44.5 45.7 118.6 40.6 60.8 9.3
%yoy -16.2 636.0 527.0 6,419.0 2,328.0 2,413.0 1,693.0 19,789.0
รายจ่ายลงทุน คนั 2,626.00 -20.6 -33.0
%yoy 0.9 42,038.8 42,431.8 72.6 140.2 85.2 53.5 34.6
ล้านบาท 41,501.9 2.4 3.0 27.4 49.7 27.9 104.7 48.0
%yoy 0.8 527,238.0 472,694.0
ตร.ม. 1,046,515.00 109.6 79.6 523.0 225.0 181.0 141.0 1,827.0
%yoy -26.5
2.4 1.0 -2.8 43.3 7.7 -14.5 -20.2
%yoy 10.7 4,488.9 4,640.8
ล้านบาท 18,983.8 -1.3 4.5 42,868.0 42,505.1 42,868.0 42,576.8 42,576.8
%yoy 12.2 1329.6 1481.9 4.1 3.4 4.1 3.8 3.8
ล้านบาท 5,434.0 36.0 -11.0
%yoy 4.6 379,734.0 128,059.0 187,009.0 142,574.0 1,522,240.0
47.2 100.5 40.6 312.5 88.6
5.2 -2.3 15.8 -2.2 2.4
4,798.3 1,528.1 1,646.9 1,911.4 15,839.4
-5.0 -5.0 -11.6 -0.2 -0.7
2308.9 515.6 1488.1 275.7 5,396.1
71.1 17.4 169.6 -15.9 24.9
เคร่ืองช้ีเศรษฐกจิ หนว่ ย ปี 2564 8 ปี 2565
Q1 Q2 Q3 ส.ค. ก.ย. ต.ค. YTD
ดา้ นรายได้ (Income)
ดชั นรี ายไดเ้ กษตรกร %yoy 14.2 -76.4 106.0 19.5 8.9 47.8 65.1 6.4
%yoy 9.2
ดชั นีผลผลิตภาคเกษตรกรรม %yoy 4.6 -71.9 109.0 4.3 -3.9 16.6 41.6 6.4
ดชั นีราคาผลผลติ ภาคเกษตรกรรม
ดา้ นการเงิน (Financal) -16.0 -1.5 14.6 13.3 26.8 16.6 0.03
ปริมาณเงนิ ฝากรวม
ลา้ นบาท 203,904.7 204,283.8 204,584.4 202,339.5 201,751.1 202,339.5 202,427.3 202,427.3
ปริมาณสนิ เชื่อรวม %yoy 4.4 3.5 4.1 1.2 1.9 1.2 0.5 0.5
ล้านบาท
ดา้ นเสถยี รภาพเศรษฐกจิ (Stability) %yoy 138,339.8 140,129.3 141,439.3 142,893.2 141,683.7 142,893.2 141,922.6 141,922.6
ดชั นีราคาผู้บริโภคทวั่ ไป 0.8 2.4 3.0 4.1 3.4 4.1 3.8 3.8
อตั ราเงนิ เฟอ้ (Inflation Rate)
ดชั นีราคาผผู้ ลติ 99.3 104.5 106.5 106.6 106.5 106.8 107.2 106.0
(อตั ราการเปล่ียนแปลง)
การจ้างงาน (Employment) %yoy 0.43 5.2 6.2 5.9 6.1 5.6 5.5 5.7
102.3 109.3 115.1 114.1 113.7 113.8 115.2 113.1
%yoy 4.6 9.8 13.3 11.1 10.7 10.5 9.9 11.3
คน 488,837.5 523,873.0 527,158.0 520,392.0 520,392.0 520,392.0 520,392.0 523,466.1
%yoy -2.4 5.3 7.8 7.9 7.9 7.9 7.0 7.0
ตารางที่ 2 เครอ่ื งชี้ภาคการคลัง
เครื่องช้ีภาคการคลงั หนว่ ย ปงี บประมาณ (FY) ปงี บประมาณ (FY) ปงี บประมาณ (FY)
รวมทง้ั ปี 65 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
รายไดจ้ ดั เกบ็ ลา้ นบาท Q1/FY65
สรรพากรพน้ื ท่ี %yoy 82,520.0 18,867.4 Q2/FY65 Q3/FY65 Q4/FY64 ส.ค. ก.ย. ต.ค.
สรรพสามติ พน้ื ท่ี ลา้ นบาท -0.3 -9.6 20,900.8 21,708.9 21,042.9 6,883.1 8,826.8 5,482.5
ศุลกากรอยธุ ยา %yoy 28,409.4 6,091.2 12.8
ธนารักษพ์ น้ื ที่ ลา้ นบาท 17.9 21.6 8.0 4.1 -3.0 2,931.0 -2.3 4.3
หนว่ ยราชการอน่ื %yoy 52,683.6 12,327.0 5,826.2 7,412.6 9,079.4 26.4 4,580.8 1,514.1
ล้านบาท -7.8 -20.5 17.5 24.4 3,829.2 37.1
รายไดน้ าส่งคลัง %yoy 203.3 67.7 6.2 13,967.5 11,619.3 4,132.3 5.2
รายจา่ ยเงินงบประมาณรวม ล้านบาท -9.0 56.5 14,769.8 -16.7 5.2 -25.4 3,861.5
%yoy -1.6 43.0 14.1 15.4
รายจา่ ยประจา ลา้ นบาท 9.3 40.6 -40.7 -30.0 -23.4 4.8
รายจา่ ยลงทนุ %yoy 51.9 -28.8 3.2 15.8
ลา้ นบาท 2.8 99.7 1.5 -38.6
ดลุ เงินงบประมาณ %yoy 34.3 9.4 13.2 4.9 6.8 105.6 44.8 4.5
ล้านบาท -33.6 -17.9 -48.0 -52.9 54.4 -12.8 96.8 6.2
%yoy 239.6 756.2 -31.3 86.6
ล้านบาท 1,189.3 372.1 -12.1 283.2 294.3 9.8 527.7 -14.9
%yoy -3.5 25.2 1,616.0 -1.6 -21.4 814.7 -3.3 386.2
ล้านบาท -9.2 -7.5 1,887.9 -39.7
%yoy 6,417.2 1,760.7 2,230.9 1,377.5 1,663.1 299.0 59.3 841.9
ลา้ นบาท -8.0 -0.3 12.6 -14.4 -8.5 399.8 -4.9
%yoy 901.3 2,493.1 -32.3 566.3
10,694.6 2,599.2 -2.4 3,371.3 -36.8
8.1 2.5 -10.2 19.4 515.6 1.5
1,488.1
4,129.4 1,155.9 1,329.6 1,009.8 1,062.4 17.4 275.7
169.6
180.1 2.7 35.9 13.6 67.9 -58.5 -15.9
-69.6 -1,360.1 -455.7
6,565.2 1,443.4 -615.0 1,483.3 2,308.9 112.9 86.0
204.4
386.6 2.3 -10.9 318.3
-4,277.4 -838.5 -1,115.7 -1,708.2
46.3 8.9 18.1 69.7
หมายเหตุ ดลุ เงินงบประมาณ คานวณจากรายได้นาส่งคลัง หกั รายจา่ ยเงนิ งบประมาณรวม