เอกสารหมายเลข ๒
รายงานผลการดำเนินงานสวัสดิการ
สำนักงานเลขาธิการครุ ุสภา
ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
สำนักอำนวยการ กลมุ่ บริหารงานบุคคล
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๑๗๒๙ เบอร์ภายใน ๕๓๕
คำนำ
รายงานผลการดำเนินงานฉบับนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการของสวัสดิการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ที่จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนงานในงบประมาณสวสั ดกิ ารสำนักงานเลขาธิการครุ สุ ภา โดยมีวัตถปุ ระสงค์เพ่ือจดั สวัสดิการ กิจกรรม
หรือกิจการใด ๆ ที่คณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจัดให้มีขึ้น ในการช่วยเหลือและ
อำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกสวัสดิการสำนักงาน เพื่อประโยชน์แก่การดำรงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการ
ที่ทางสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจัดให้เป็นกรณีปกติ หรือเพื่อประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติหรือ
ท่ีคณะกรรมการหรอื คณะอนุกรรมเห็นสมควรให้จดั เพ่มิ ขนึ้ สำหรบั สำนักงาน
จากการดำเนินงานในรอบปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ทีผ่ า่ นมา สวัสดิการสำนกั งานเลขาธิการคุรุสภา
ได้รับการสนับสนุนสมาชิกสวัสดิการสำนักงานเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้การดำเนินงานของสวัสดิการ
สำนักงานเปน็ ไปตามวตั ถุประสงค์และเป้าหมายที่วางเอาไว้ มีสมาชกิ จำนวน ๔๑๖ คน ประกอบดว้ ย
๑. สมาชิกสามญั ได้แก่ เลขาธกิ าร รองเลขาธกิ าร พนกั งานเจ้าหนา้ ท่ี
๒. สมาชกิ วิสามญั ได้แก่ ลูกจ้างช่ัวคราว
๓. สมาชกิ สมทบ ได้แก่ สมาชิกสามัญ หรือสมาชิกวิสามัญ ที่พ้นจากการปฏิบัติงานใน
สำนกั งานแลว้
คณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับน้ี
จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก รวมทั้งเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
เพิ่มขึน้ ในปตี ่อไป
คณะกรรมการสวัสดกิ ารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
๒๘ กมุ ภาพนั ธ์ ๒๕๖๕
สารบญั
คํานาํ ................................................................................................................................................................1
สารบัญ ............................................................................................................................................................2
โครงสรา งคณะกรรมการสวสั ดิการสํานกั งานเลขาธิการคุรุสภา ........................................................................3
อาํ นาจหนา ที่....................................................................................................................................................4
คณะกรรมการสวัสดกิ ารสํานักงานเลขาธกิ ารคุรสุ ภา........................................................................................5
สมาชิกสวัสดิการ..............................................................................................................................................6
สรปุ ผลการดําเนนิ งานทสี่ ําคัญ .........................................................................................................................7
ผลการดาํ เนินงานตามรายงานฐานะทางการเงนิ ...............................................................................................9
ผลการดาํ เนนิ งานตามแผนและงบประมาณ ..................................................................................................10
รายรับประจําปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓................................................................................................12
รายจา ย ประจาํ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓.............................................................................................16
รายรบั ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔...............................................................................................27
รายจา ย ประจําปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔.............................................................................................31
การจัดสวัสดิการดานอ่นื ๆ.............................................................................................................................41
ภาคผนวก ..................................................................................................................................................... 4๓
Page | 2
โครงสรา้ งคณะกรรมการสวสั ดิการสำนกั งานเลขาธิการคุรุสภา
เลขาธิการ หรอื ผู้ทเี่ ลขาธิการมอบหมาย
ประธานกรรมการ
ผทู้ เ่ี ลขาธกิ ารแต่งตง้ั จากพนักงานเจา้ หนา้ ทใี่ นสำนกั งาน ไมเ่ กนิ เจ็ดคน โดยกรรมการ อย่างนอ้ ยคนหน่ึงตอ้ งมคี ณุ วฒุ ิหรือมีประสบการณ์ทางด้านการเงินและบัญชี เป็นเหรญั ญิก
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
ท่มี าจากการแตง่ ต้งั ที่มาจากการแตง่ ตั้ง ทมี่ าจากการแตง่ ตงั้ ทม่ี าจากการแตง่ ตง้ั
ท่มี าจากการแตง่ ตงั้ ท่ีมาจากการแต่งตง้ั ทีม่ าจากการแต่งตงั้
ผแู้ ทนสมาชิกซ่ึงคดั เลือกกันเอง ไม่เกินเจ็ดคน
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
ทีม่ าจากการคัดเลือก ที่มาจากการคดั เลือก ท่มี าจากการคัดเลอื ก ที่มาจากการคดั เลือก ทม่ี าจากการคัดเลอื ก ทม่ี าจากการคดั เลอื ก ทมี่ าจากการคดั เลือก
กรรมการโดยตำแหนง่ : ผู้รับผดิ ชอบงานดา้ นสวสั ดกิ าร พนักงานเจ้าหนา้ ที่ทีเ่ ลขาธิการแต่งต้ังเป็นผชู้ ่วยเลขานกุ าร จำนวนหน่ึงคน
สำนกั งาน
กรรมการและเลขานกุ าร ผชู้ ว่ ยเลขานุการ
Page | 3
อำนาจหนา้ ที่
ระเบียบสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ว่าด้วยการจัดสวัสดิการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
พ.ศ. ๒๕๔๙ กำหนดให้ ขอ้ ๗ คณะกรรมการสวสั ดิการมีอำนาจหนา้ ทด่ี งั ตอ่ ไปน้ี
๑. กำหนดนโยบาย อำนวยการ และจัดการสวัสดิการสำนักงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
พนักงานเจ้าหน้าทีใ่ นสำนกั งาน
๒. ออกระเบยี บหรือขอ้ บังคบั ในการดำเนนิ การจัดสวสั ดิการสำนักงานตามระเบยี บนี้
๓. อนุมตั ใิ ห้มีการจดั และยบุ เลิกการจดั สวัสดิการประเภทต่าง ๆ ในสำนักงานน้ัน
๔. แต่งตัง้ บคุ คล คณะบคุ คล หรอื คณะอนกุ รรมการทเ่ี ป็นพนักงานเจา้ หนา้ ท่ีหรือผู้ทม่ี ิใช่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดสวัสดิการสำนักงาน
ตามระเบียบน้ี
๕. จดั การประชุมใหญส่ ามญั ประจำปี และการประชุมใหญ่วสิ ามัญของผูเ้ ปน็ สมาชกิ
๖. ควบคุมการรับเงินและใชจ้ า่ ยเงนิ ของกองทนุ สวสั ดิการ
๗. อนุมัติการจ้างลูกจ้างของสวัสดิการสำนักงาน กำหนดค่าตอบแทน จัดแบ่งงาน
กำหนดระเบยี บและวธิ ปี ฏบิ ตั งิ านรวมท้งั จดั ระบบการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง
๘. กำหนดอตั ราค่าบรกิ ารสมาชกิ ในการใชบ้ รกิ ารท่ีสวัสดกิ ารสำนกั งานจัดขึ้น
๙. อนุมัติหรือมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือลงนามใน
เอกสารต่าง ๆ แทนคณะกรรมการสวัสดิการ และจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการร่วมกับเหรัญญิกตามหลักเกณฑ์
คณะกรรมการสวสั ดกิ ารกำหนด
๑๐. ปฏิบัติการอื่นใดที่จำเป็นที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสำนักงานหรือตามที่เลขาธิการ หรือ
คณะอนกุ รรมการ หรือคณะกรรมการ มอบหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเอกสารใดมีข้อความจำกัดอำนาจของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำ
นิติกรรมในเรื่องใดแทนคณะกรรมการสวัสดิการให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยให้สมาชิกและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทราบโดยทัว่ กัน
----------------------------------
ผู้ท่ไี ด้รบั มอบหมายให้ทำนิตกิ รรมในเรอื่ งใดแทนคณะกรรมการสวัสดิการ
➢ คณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ มีมติมอบอำนาจให้ประธานกรรมการสวัสดิการ หรือกรรมการและ
เหรัญญิก หรือกรรมการและเลขานุการ เป็นผู้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน หรือลงนามในเอกสารต่าง ๆ หรือ
ดำเนนิ งานเกย่ี วกบั การจัดซื้อจัดจ้างของสวัสดิการ หรอื จา่ ยเงินกองทนุ สวัสดิการ แทนคณะกรรมการสวัสดิการ
แล้วนำเสนอคณะกรรมการสวัสดกิ าร ท้ังน้ี ต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นตน้ ไป
Page | 4
คณะกรรมการสวสั ดิการสาํ นักงานเลขาธกิ ารคุรุสภา
ตามคําสั่งสํานักงานเลขาธิการครุ สุ ภา ที่ ๕๕/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓
วาระการดาํ รงตําแหนง ๒ ป ต้ังแตวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๐ มนี าคม ๒๕๖๕
นายบรู พาทิศ พลอยสุวรรณ นายดศิ กุล เกษมสวสั ด์ิ
รองเลขาธิการครุ ุสภา เลขาธิการครุ สุ ภา
ประธานกรรมการสวสั ดกิ าร (ตามคาํ สงั่ แตง ต้งั ) ประธานกรรมการสวัสดกิ าร (ตามระเบียบ)
ครบวาระการดาํ รงตาํ แหนง เมื่อวนั ที่ ๒๗ ม.ค.๖๔ ดาํ รงตาํ แหนง ระหวา งวันที่ ๒๗ ม.ค.๖๔ – ๒๐ ม.ค.๖๕
กรรมการทีม่ าจากการแตง ตง้ั จาํ นวน ๖ ราย (เดิม ๗ ราย แตลาออก ๑ ราย)
นางสุญาดา สนุ ทรศารทูล I น.ส.วิภา ลัคนาพรวิสิฐ I น.ส.วราภรณ สายนอย I นายอนุสรณ พัดลม I น.ส.วินตี า รงั สิวรารกั ษ I น.ส.นนั ทดิ า สขุ พงษไ ทย
ผอ.สจก. ผอ.สพส. ผอ.สนผ. ผอ.กพท. ผอ.กสจ. ผอ.กงบ.
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการทม่ี าจากการคดั เลอื กผแู ทนสมาชกิ สวสั ดกิ าร จาํ นวน ๗ ราย
นายวรพุทธิ์ จอมแกว I นายกาณตย ุพน บุญทบั I นายสมบูรณ กุสโุ มทย I น.ส.ฉัตรกุล ตรงคมาลี I น.ส.พิมลพรรณ ไพรแกน I น.ส.ดวงกมล ซือ่ สตั ย I นายสุวฒั ชยั รตั นพงศ
ศธจ.นครปฐม สทบ. สนผ. ศธจ.กาญจนบรุ ี ศธจ.ปทมุ ธานี ศธจ.ลพบรุ ี สมช.
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
กรรมการโดยตําแหนง จาํ นวน ๒ ราย
ผอู าํ นวยการสํานักอาํ นวยการ ผูอ าํ นวยการกลมุ บรหิ ารงานบคุ คล
กรรมการและเลขานุการ ผชู ว ยเลขานกุ าร
(นางนิรมล นาฏกระสตู ร)
(น.ส.อนั ชรี แสงพนั )
Page | 5
สมาชกิ สวัสดิการ
➢ ในรอบปงี บประมาณ ๒๕๖๓ มีสมาชกิ รวม ๔๒๙ ราย ซงึ่ ลดลงจากปี ๒๕๖๒ จำนวน ๖ ราย
➢ ในรอบปงี บประมาณ ๒๕๖๔ มีสมาชกิ รวม ๔๑๖ ราย ซึง่ ลดลงจากปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๓ ราย
400 369 372 371 357
350
300
250 สามัญ (เลขาธิการ รองเลขาธกิ าร
พนักงานเจา้ หนา้ ท)ี่
200 วสิ ามญั (ลกู จา้ งชว่ั คราว)
150 สบทบ (ผเู้ กษยี ณอายุงาน)
100 47 49 50
16 9 9
50 42
17
0
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
Page | 6
สรปุ ผลการดำเนินงานทีส่ ำคัญ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดม้ กี ารดำเนนิ งานตา่ งๆ โดยสรปุ ดังน้ี
๑. ประชมุ คณะกรรมการสวสั ดิการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จำนวน ๙ ครั้ง
๒. ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ระลึกต่าง ๆ โดยมีการจำหน่ายสินค้า ดังนี้ เสื้อวันครู จำนวน ๔,๘๘๙ ตัว
เสื้อครูอาวุโส จำนวน ๖๓ ตัว กระเป๋า ผ้าขาวม้า ผ้าพันคอ และน้ำดื่มตราสวัสดิการ จำนวน ๒,๐๘๐ แพ็ก และ
แบบขวด จำนวน ๑๙๒ ขวด
๓. ให้เชา่ พน้ื ทีข่ องสวัสดกิ าร ไดแ้ ก่ รา้ นรม่ ไทร รา้ นถ่ายเอกสาร และตูจ้ ำหน่ายเครอื่ งดม่ื อตั โนมัติ
๔. การให้กู้เงินกองทุนสวัสดิการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ดังนี้ เพื่อเหตุฉุกเฉิน จำนวน ๑๐๔ สัญญา
เพื่อเหตุสามัญ จำนวน ๗๗ สัญญา และเพื่อการศึกษา จำนวน ๑ สัญญา นอกจากนี้ได้ดำเนินการจัดสวัสดิการ
ตามที่สำนักงานได้จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ เงินสะสมของคุรุสภา ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารกรุงไทย
๕. สวัสดิการช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนี้ กรณีถึงแก่กรรม จำนวน ๘ ราย สมรส จำนวน ๕ ราย
คลอดบุตร จำนวน ๙ ราย ประสบภัยอื่น ๆ จำนวน ๒ ราย เงินบำรุงขวัญ กรณีเจ็บป่วยของพนักงานเจ้าหน้าท่ี
จำนวน ๑ ราย และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุงานแล้ว จำนวน ๑๙ ราย รวมทั้งมอบเงินบำรุงขวัญ
ผูเ้ กษยี ณอายุงาน จำนวน ๓ ราย
๖. ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ ส่วนบุคคลหมู่ กับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เปน็ ระยะเวลา ๑ ปี จำนวน ๓๗๖ ราย
๗. จดั ทำเสอื้ ปฏบิ ัตงิ าน สำหรับบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เปน็ รปู แบบเส้ือสำเร็จ ตามสิทธิ
จำนวน ๓๗๑ ตวั
๘. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ ชั้น ๑
อาคารหอประชุมคุรุสภา
๙. จัดงานปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้ชื่องาน “แฟนซีไท๊ยไทย ปีใหม่คุรุสภา ๒๕๖๓” เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หอ้ งประชมุ บณุ ยเกตุ ชัน้ ๑ อาคารหอประชุมครุ ุสภา มีผเู้ ข้ารว่ มงานจำนวน ๑๗๘ ราย
๑๐. จัดงานเกษียณอายุงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภายใต้ชื่องาน “เกษียณสุขใจ หัวใจยังผูกพัน”
เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ ชั้น ๑ อาคารหอประชุมคุรุสภา มีผู้เข้าร่วมงาน
จำนวน ๑๕๗ ราย
๑๑. สนับสนุนโครงการคุรุสภาร่วมใจ สานสายใยสู่สังคม ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๘-๙
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านปรางคร้า และร่วมงานกฐินพระราชทาน ณ วัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร
พระอารามหลวง ณ จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งสนับสนุนโครงการจิตอาสา “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”
ของสำนักงานเลขาธกิ ารคุรุสภา ระหว่างวนั ที่ ๒๘-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถงึ วันท่ี ๗ สงิ หาคม ๒๕๖๓
๑๒. ประกาศเกียรติคุณและมอบเข็มทองคำเชิดชูเกียรติ ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอายุการปฏิบัติงาน
ครบ ๒๕ ปีบริบูรณ์ จำนวน ๔ ราย และยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าทีท่ ี่ไม่มีวันลาป่วย ลากิจ และมาสาย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑๔ ราย
๑๓. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่
พนกั งานเจา้ หนา้ ท่ี ลูกจ้างสำนักงาน และลูกจ้างสวสั ดิการสำนักงาน รายละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๓๗๒ ราย
๑๔. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการเสนอระเบียบคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง ยกเลิก
ระเบียบครุ สุ ภา ว่าดว้ ยการช่วยเหลอื เจา้ หน้าทีส่ ำนักงานเลขาธิการครุ สุ ภาเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๔
พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศใช้ระเบียบสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ของพนกั งานเจ้าหนา้ ทีส่ ำนักงานเลขาธิการครุ ุสภา พ.ศ. ๒๕๖๓
Page | 7
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีการดำเนินงานต่างๆ โดยสรปุ ดงั น้ี
๑. ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสำนกั งานเลขาธิการครุ ุสภา จำนวน ๖ คร้งั
๒. ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ระลึกต่าง ๆ โดยมีการจำหน่ายสินค้า ดังนี้ เสื้อวันครู จำนวน ๔,๗๗๕ ตัว
เสื้อครอู าวโุ ส/ครผู ู้ให้ จำนวน ๕๐๘ ตวั หนา้ กากผา้ จำนวน ๕๘๐ ช้ิน กระเป๋า ผ้าขาวม้า ผา้ พันคอ และน้ำดื่มตรา
สวสั ดิการ จำนวน ๑,๑๒๔ แพ็ก และแบบขวด จำนวน ๑๔๙ ขวด
๓. ให้เชา่ พ้ืนทขี่ องสวัสดิการ ไดแ้ ก่ ร้านรม่ ไทร รา้ นถา่ ยเอกสาร และตู้จำหน่ายเคร่อื งด่มื อัตโนมัติ
๔. การให้กู้เงินกองทุนสวัสดิการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ดังนี้ เพื่อเหตุฉุกเฉิน จำนวน ๑๐๘ สัญญา
เพื่อเหตุสามัญ จำนวน ๕๔ สัญญา และเพื่อการศึกษา จำนวน ๑ สัญญา นอกจากนี้ได้ดำเนินการจัดส วัสดิการ
ตามที่สำนักงานได้จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ เงินสะสมของคุรุสภา ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารกรงุ ไทย
๕. สวัสดิการช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนี้ กรณีถึงแก่กรรม จำนวน ๗ ราย สมรส จำนวน ๘ ราย
คลอดบุตร จำนวน ๙ ราย ประสบภัยอื่น ๆ จำนวน ๒ ราย เงินบำรุงขวัญ กรณีเจ็บป่วยของพนักงานเจ้าหน้าท่ี
จำนวน ๔ ราย และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุงานแล้ว จำนวน ๑๙ ราย รว มทั้งมอบเงินบำรุงขวัญ
ผเู้ กษียณอายงุ าน จำนวน ๑ ราย
๖. ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ ส่วนบุคคลหมู่ กับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เป็นระยะเวลา ๑ ปี จำนวน ๓๖๒ ราย
๗. จัดงานเกษียณอายุงาน และกิจกรรมสัมพันธ์ ภายใต้ชื่องาน “เกษียณ เกษมสุข” เม่ือวันเสาร์ที่ ๒๕
กันยายน ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ถ่ายทอดสัญญาณ ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
มผี ู้เขา้ ร่วมงานจำนวน ๓๒๖ ราย
๘. สนับสนุนการเข้าร่วมงานกฐินพระราชทาน ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์
และ โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ “คุรุสภาร่วมใจ สานสายใยสู่สังคม” ครั้งที่ ๔ ณ โรงเรียนวิชาวดี
จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวนั ที่ ๑๖ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓
๙. ประกาศเกยี รติคุณและมอบเขม็ ทองคำเชิดชูเกียรติ ใหแ้ กพ่ นักงานเจ้าหน้าที่ที่มอี ายกุ ารปฏิบตั ิงานครบ
๒๕ ปีบริบูรณ์ จำนวน ๓ ราย และยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีวันลาป่วย ลากิจ และมาสาย
ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒๗ ราย
๑๐. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำและประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ว่าด้วยการกีฬาและนันทนาการ พ.ศ. ๒๕๖๔, ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ว่าด้วยการให้กู้เงิน (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๔ และประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ
สำนกั งานเลขาธิการคุรุสภา เรื่องการใหก้ ู้เงินเพ่ือเหตุอื่น กรณซี ้อื เคร่ืองคอมพวิ เตอร์ หรอื Notebook
Page | 8
ผลการดำเนนิ งานตามรายงานฐานะทางการเงิน
➢ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไดร้ บั อนมุ ตั แิ ผนงานและงบประมาณสวสั ดิการสำนักงานเลขาธกิ ารคุรุสภา
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ประมาณการรายรับเท่ากับรายจ่าย ภายในวงเงินจำนวน
๗,๔๘๖,๐๐๐ บาท มีรายได้จำนวน ๗,๗๕๐,๑๓๔.๔๘ บาท มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๓,๕๖๗,๕๒๘.๔๘ บาท*
มรี ายได้สูงกวา่ ค่าใชจ้ า่ ยจำนวน ๔,๑๘๒,๖๐๖ บาท
➢ ในปงี บประมาณ ๒๕๖๔ ได้รับอนมุ ัตแิ ผนงานและงบประมาณสวสั ดิการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ประกอบด้วย ประมาณการรายรับ จำนวน ๘,๔๔๕,๔๐๐ บาท
และประมาณการรายจ่าย จำนวน ๗,๔๔๕,๔๐๐ บาท ประมาณการรายรับสูงกว่าประมาณการรายจ่าย จำนวน
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีรายได้จำนวน ๗,๔๖๙,๕๔๒.๑๓ บาท มีค่าใช้จ่ายจำนวน ๒,๕๐๖,๘๗๑.๗๖ บาท* มีรายได้
สงู กวา่ คา่ ใชจ้ า่ ยจำนวน ๔,๙๖๒,๖๗๐.๓๗ บาท
ตารางเปรยี บเทยี บ (ขอ้ มูลตามรายงานฐานะการเงนิ )
296713854,,,,,,,,,000000000000000000000000000,,,,,,,,,0000000000000000000000000000..........00000000000000000000 งปม.๒๕๖๑ งปม.๒๕๖๒ งปม.๒๕๖๓ งปม.๒๕๖๔
ประมาณการรายรับ 6,688,000.00 6,573,000.00 7,486,000.00 8,445,400.00
รายรบั ทไี่ ด้รบั จริง 7,257,804.12 7,593,962.14 7,750,134.48 7,469,542.13
ประมาณการรายจา่ ย 6,688,000.00 6,573,000.00 7,486,000.00 7,445,400.00
รายจ่ายท่ีไดจ้ า่ ยจริง 2,453,014.35 5,123,126.28 3,567,528.48 2,506,871.76
รายได้สงู กว่า(ต่ากวา่ )รายจ่าย 2,904,789.77 2,470,835.86 4,182,606.00 4,962,670.37
*หมายเหตุ : ๑. รวมคา่ ใช้จา่ ยคา่ เสือ่ มราคา-ครภุ ณั ฑ์
๒. ค่าใช้จ่ายในการผลติ สนิ คา้ สวัสดิการ ลงขอ้ มลู ตามรายงานงบการเงินกองทนุ สวัสดกิ าร
Page | 9
ผลการดำเนนิ งานตามแผนและงบประมาณ
➢ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประมาณการรายรับ จำนวน ๗,๔๘๖,๐๐๐ บาท มีรายได้จำนวน
๗,๗๕๐,๑๓๔.๔๘ บาท รายได้สูงกว่าประมาณการ จำนวน ๒๖๔,๑๓๔.๔๘ บาท และประมาณการรายจ่าย
จำนวน ๗,๔๘๖,๐๐๐ บาท มีค่าใช้จ่าย จำนวน ๖,๒๕๕,๔๐๐.๖๒ บาท มีรายจ่ายต่ำกว่าประมาณการ
จำนวน 1,230,599.38 บาท ทงั้ น้ี มรี ายได้สงู กว่าคา่ ใชจ้ า่ ย จำนวน ๑,๔๙๔,๗๓๓.๘๖ บาท
ตารางแสดงรายรบั ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ท่ี รายการ ประมาณการ รายรับ หนว่ ย : บาท
๑ เงนิ อดุ หนุนจากสำนักงานเลขาธกิ ารคุรุสภา ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ผลตา่ ง
๒ รายได้จากการจำหนา่ ยสนิ ค้าสวัสดกิ าร ๑,๔๙๔,๐๐๐.๐๐ ๑,๖๐๑,๒๕๒.๐๐
๓ รายได้จากการใหเ้ ช่าพ้ืนที่ของสวสั ดิการ 0.00
๔ รายได้จากเงนิ สนับสนนุ ๒๕๒,๐๐๐.๐๐ ๒๒๘,๐๐๐.๐๐ 107,252.00
๕ รายได้จากดอกเบี้ย ๖๖,๖๐๐.๐๐ ๒๐๐,๔๔๔.๑๖ (24,000.00)
๖๗๓,๔๐๐.๐๐ ๗๒๐,๔๓๘.๓๒ 133,844.16
รวม ๗,๔๘๖,๐๐๐.๐๐ ๗,๗๕๐,๑๓๔.๔๘ 47,038.32
264,134.48
หมายเหตุ คอลัมน์ผลตา่ ง ตวั เลขในวงเลบ็ หมายถงึ รายรับต่ำกวา่ ประมาณการ
ตารางแสดงรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ที่ รายการ ประมาณการ รายจ่าย หนว่ ย : บาท
๑ สมทบทุนสวสั ดิการเพ่อื การให้กู้ ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ คงเหลือ
๒ บริหารงานสวสั ดิการ ๓๔๙,๗๖๐.๐๐ ๒๙๓,๐๐๐.๐๐
๓ สวสั ดิการช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าท่ี 0.00
๔ ตรวจสขุ ภาพประจำปี ๑,๔๘๓,๙๔๐.๐๐ ๑,๒๘๖,๕๖๑.๖๒ 56,760.00
๕ ประชมุ ใหญ่สามัญประจำปี และเลอื กต้ัง ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๑๐.๐๐ 197,378.38
๑๐๘,๐๐๐.๐๐ 99,690.00
กรรมการ ๕๗,๐๐๐.๐๐ 51,000.00
6 จัดกิจกรรมวนั สำคญั และกิจกรรมเพือ่ สังคม
7 การบรจิ าคและสนบั สนุนตา่ ง ๆ ๕๖๖,๐๐๐.๐๐ ๔๓๐,๘๗๙.๐๐ 135,121.00
8 สง่ เสริมเชิดชเู กียรติ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๓๙๘.๐๐ 54,602.00
9 จัดทำและจัดหาสินคา้ สวัสดิการ ๙๖,๐๐๐.๐๐ ๘๖,๐๐๐.๐๐ 10,000.00
10 สำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเปน็ ๑,๒๘๑,๔๐๐.๐๐ ๑,๑๗๖,๑๕๒.๐๐ 105,248.00
๙๒๐,๙๐๐.๐๐ ๔๐๐,๑๐๐.๐๐ 520,800.00
รวม ๗,๔๘๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๒๕๕,๔๐๐.๖๒ 1,230,599.38
Page | 10
➢ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประมาณการรายรับ จำนวน ๘,๔๔๕,๔๐๐ บาท มีรายได้จำนวน
๗,๔๖๙,๕๔๒.๑๓ บาท รายได้ต่ำกว่าประมาณการ จำนวน ๙๗๕,๘๕๗.๘๗ บาท และประมาณการรายจ่าย
จำนวน ๗,๔๔๕,๔๐๐ บาท มีค่าใช้จ่าย จำนวน ๕,๓๒๑,๐๒๗.๒๐ บาท มีรายจ่ายต่ำกว่าประมาณการ
จำนวน 2,๑24,372.80 บาท ทั้งนี้ มรี ายไดส้ งู กวา่ ค่าใชจ้ า่ ย จำนวน 2,๑48,514.93 บาท
ตารางแสดงรายรบั ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หนว่ ย : บาท
ท่ี รายการ ประมาณการ รายรับ ผลต่าง
๑ เงินอดุ หนนุ จากสำนักงานเลขาธกิ ารคุรสุ ภา ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 0.00
๒ รายไดจ้ ากการจำหน่ายสินค้าสวสั ดิการ ๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐
๓ รายได้จากการให้เชา่ พ้นื ที่ของสวสั ดกิ าร ๑,๕๖๘,๖๒๕.๐๐ (731,375.00)
๔ รายได้จากเงินสนบั สนุน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐
๕ รายได้จากดอกเบ้ีย ๑๖๕,๔๐๐.๐๐ ๑๒๕,๙๘๔.๐๐ (174,016.00)
๖๘๐,๐๐๐.๐๐
รวม ๘,๔๔๕,๔๐๐.๐๐ ๕๗,๕๓๘.๘๘ (107,861.12)
๗๑๗,๓๙๔.๒๕ 37,394.25
๗,๔๖๙,๕๔๒.๑๓ (๙๗๕,๘๕๗.๘๗)
หมายเหตุ คอลมั นผ์ ลตา่ ง ตัวเลขในวงเลบ็ หมายถงึ รายรับตำ่ กว่าประมาณการ
ตารางแสดงรายจา่ ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วย : บาท
ท่ี รายการ ประมาณการ รายจา่ ย คงเหลอื
๑ สมทบทนุ สวัสดิการเพอื่ การให้กู้ ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 0.00
๒ บริหารงานสวัสดิการ ๓๔๙,๗๖๐.๐๐
๓ สวัสดกิ ารชว่ ยเหลอื พนกั งานเจา้ หนา้ ที่ ๙๕๕,๙๔๐.๐๐ ๒๖๖,๙๓๕.๐๐ 82,825.00
๔ ตรวจสุขภาพประจำปี ๖,๕๓๐.๐๐
๕ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๗๔,๐๐๐.๐๐ ๖๘๖,๑๗๘.๒๐ 269,761.80
6 จดั กจิ กรรมวนั สำคญั และกจิ กรรมเพื่อสังคม ๖๖๒,๘๐๐.๐๐
7 การบริจาคและสนบั สนุนต่าง ๆ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๐.00 6,530.00
8 ส่งเสริมเชดิ ชเู กยี รติ ๑๑๙,๕๐๐.๐๐
9 จดั ทำและจัดหาสินค้าสวัสดิการ ๐.00 74,000.00
10 สำรองจ่ายกรณฉี กุ เฉินและจำเปน็ ๑,๙๒๙,๓๒๐.๐๐
๗๘๗,๕๕๐.๐๐ ๗๗,๒๙๔.๐๐ 585,506.00
รวม
๗,๔๔๕,๔๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ 58,000.00
๙๐,๑๔๐.๐๐ 29,360.00
๑,๖๙๖,๖๒๘.๐๐ 532,692.00
๑,๘๕๒.๐๐ 785,698.00
๕,๓๒๑,๐๒๗.๒๐ 2,๑24,372.80
Page | 11
รายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามแผนประมาณการรายรบั ของสวัสดกิ ารสำนักงานเลขาธิการครุ สุ ภา ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (วนั ท่ี ๑ ตลุ าคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๓)
ท่ี รายการ ประมาณการ รายรับ คำชแ้ี จง /ผลการดำเนนิ งาน
๑ เงนิ อุดหนนุ จากสำนักงาน (บาท) (บาท)
เลขาธกิ ารคุรสุ ภา ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ คำชีแ้ จง : เงนิ สนบั สนนุ จากสำนักงานเลขาธกิ ารครุ ุสภา
๒ รายไดจ้ ากการจำหน่ายสนิ คา้ ๑,๔๙๔,๐๐๐.๐๐ (รอ้ ยละ ๔ จากเงินเดือนของพนกั งานเจ้าหนา้ ท)ี่
สวัสดิการ
ผลการดำเนินงาน : สำหรบั เปน็ คา่ ใช้จา่ ยในการจัดสวัสดิการใหส้ มาชกิ สวัสดกิ าร
โดยจัดตง้ั เปน็ งบประมาณประจำปขี องสวัสดิการสำนกั งาน
จำนวน ๒ รายการ ดังนี้
๑) สมทบทนุ สวสั ดกิ ารให้กู้ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒) สมทบเปน็ ค่าใชจ้ า่ ยในการดำเนนิ งานของสวัสดิการในด้านตา่ ง ๆ และ
สนบั สนนุ ภารกิจของสำนักงาน จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๑,๖๐๑,๒๕๒.๐๐ คำชีแ้ จง : รายได้จากการจัดกิจกรรม จำหนา่ ยสินคา้ ทร่ี ะลึกตา่ ง ๆ เช่น
๑) เส้อื วนั ครู 3,400 ตวั x 270 บาท = 918,000 บาท
๒) เสือ้ ครูอาวุโส 1,500 ตัว x 250 บาท = 375,000 บาท
๓) กระเป๋า ผา้ ขาวมา้ ผา้ พนั คอ หมวก 101,000 บาท
๔) น้ำดม่ื ตราสวสั ดกิ าร แพ็กละ ๕๐ บาท x ๒,๐๐๐ แพก็ = ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ผลการดำเนินงาน : รายไดจ้ ากการจดั กจิ กรรม จำหนา่ ยสินคา้ ท่ีระลึกตา่ ง ๆ
จำนวน ๑,๖๐๑,๒๕๒ บาท ดงั น้ี
๑) เส้อื วนั ครู ๔,๘๘๙ ตัว = ๑,๓๙๔,๑๘๐ บาท
- ตวั ละ ๒๗๐ บาท x ๑,๙๙๕ ตวั = ๕๓๘,๖๕๐ บาท
- ตวั ละ 2๘0 บาท x ๕๖๙ ตวั = ๑๕๙,๓๒๐ บาท
- ตัวละ ๒๙๐ บาท x ๑๒๙ ตวั = ๓๗,๔๑๐ บาท
- ตวั ละ ๓๐๐ บาท x ๒,๑๙๖ ตวั = ๖๕๘,๘๐๐ บาท
Page | 12
ท่ี รายการ ประมาณการ รายรับ คำชีแ้ จง /ผลการดำเนินงาน
(บาท) (บาท)
๒) เสอ้ื ครอู าวุโส ๖๓ ตวั = ๑๕,๕๙๐ บาท
- ตัวละ ๒๔๐ บาท x ๒๕ ตัว = ๖,๐๐๐ บาท
- ตวั ละ 250 บาท x ๓๔ ตัว = ๘,๕00 บาท
- ตัวละ ๒๗๐ บาท x ๓ ตัว = ๘๑๐ บาท
- ตัวละ ๒๘๐ บาท x ๑ ตัว = ๒๘๐ บาท
๓) กระเปา๋ ผ้าขาวมา้ ผา้ พนั คอ และ อน่ื ๆ = ๘๖,๘๐๘ บาท
๔) น้ำด่ืมตราสวัสดกิ าร = ๑๐๔,๖๗๔ บาท แบ่งเป็น
๔.๑) จำหน่ายแบบแพก็ ๒,๐๘๐ แพก็ = ๑๐๓,๗๑๔ บาท โดย
- แพ็กละ ๔๘ บาท x ๑๔๓ แพ็ก = ๖,๘๖๔ บาท
- แพก็ ละ ๕๐ บาท x ๑,๙๓๗ แพก็ = ๙๖,๘๕๐ บาท
๔.๒) จำหนา่ ยแบบขวด ๑๙๒ ขวด x ๕ บาท = ๙๖๐ บาท
๓ รายไดจ้ ากการใหเ้ ชา่ พ้นื ที่ของสวสั ดกิ าร ๒๕๒,๐๐๐.๐๐ ๒๒๘,๐๐๐.๐๐ คำชแ้ี จง :
๓.๑ รา้ นร่มไทร ๑๑๔,๐๐๐.๐๐
๑๖๘,๐๐๐.๐๐ 1) รายได้จากการใหเ้ ช่าร้านร่มไทร
๓.๒ ร้านถ่ายเอกสาร ๗๒,๐๐๐.๐๐
(เดือนละ 19,000 บาท x 6 เดอื น = 114,000 บาท)
๓.๓ รายไดจ้ ากค่าเชา่ พ้นื ท่ี ๖๖,๐๐๐.๐๐
๖๐,๐๐๐.๐๐ ๒) รายไดจ้ ากการใหเ้ ช่ารา้ นถ่ายเอกสาร
(เดอื นละ 6,000 บาท x 12 เดอื น = 72,000 บาท)
๐.๐๐ ๓) คา่ เชา่ พ้ืนท่ีบรเิ วณอาคารหอประชมุ 2 รา้ น x 3,000 บาท x 10 ด.
= 60,000 และ ร้านหมูป้ิง 1 รา้ น x 600 บาท x 10 ด. = 6,000 บาท
ผลการดำเนนิ งาน : รายได้จากการใหเ้ ช่าพ้ืนท่ี จำนวน ๒๒๘,๐๐๐ บาท ดงั นี้
๑) ร้านร่มไทร คดิ คา่ เช่าเป็นรายวัน ตามวันทำการ วันละ ๘๙๖ บาท และงดเก็บ
ค่าเช่าในชว่ งสถานการณ์ COVID-19 ตามมตคิ ณะกรรมการสวสั ดกิ ารฯ
คดิ เป็นรายไดจ้ ำนวน ๑๖๘,๐๐๐ บาท
Page | 13
ที่ รายการ ประมาณการ รายรบั คำชี้แจง /ผลการดำเนนิ งาน
(บาท) (บาท)
๔ รายได้จากเงินสนับสนนุ
๔.๑ จากร้านรม่ ไทร ๖๖,๖๐๐.๐๐ ๒) รา้ นถา่ ยเอกสาร คิดค่าเชา่ ตามอตั ราปกติ เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท จำนวน
๔.๒ จากร้านถา่ ยเอกสาร ๐.๐๐
๔.๓ จาก บ.ตูน้ ้ำด่ืม ๘ เดือน และคดิ คา่ เชา่ ครงึ่ นึงของอัตราปกตใิ นช่วงสถานการณ์ COVID-19
๔.๔ จาก ช.พ.ค. /ช.พ.ส. ๕๑,๐๐๐.๐๐
๔.๕ อ่นื ๆ ๙,๖๐๐.๐๐ ตามมตคิ ณะกรรมการสวัสดกิ ารฯ จำนวน ๔ เดอื น คดิ เปน็ รายไดจ้ ำนวน
๑,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐ บาท
๓) รายไดจ้ ากการให้เช่าพ้นื ท่ีบรเิ วณอาคารหอประชุมครุ สุ ภา : - ไมม่ ี -
๒๐๐,๓๗๒.๖๖ คำชแ้ี จง :
๑,๖๓๖.๐๐ 1) สำนักงานไมไ่ ด้สั่งอาหารและเคร่ืองดมื่ จากร้านร่มไทร
๕๘,๙๒๕.๓๑ ๒) ร้านถ่ายเอกสาร 5% ของรายได้ (ประมาณ 4,250 บาท/เดือน x 12)
๘,๗๘๐.๘๕ ๓) เงินสนับสนุนจากบรษิ ทั ยูนิ-เพรสซเิ ดนท์ (ประเทศไทย) เดือนละ 800 บาท
๙๓๐.๕๐ ๔) เงนิ สมนาคุณจากการสง่ เงิน ช.พ.ค. /ช.พ.ส. และเงนิ กู้ ชพค. /ชพส.
๑๓๐,๑71.5๐ ๕) เงนิ สนับสนุนอ่ืน ๆ : บรษิ ัทประกนั 5,000 บาท
ผลการดำเนนิ งาน : รายได้จากเงินสนบั สนุน จำนวน ๒๐๐,๓๗๒.๖๖ บาท ดงั น้ี
๑) ร้านรม่ ไทร ๑๐% ของรายได้ = ๑,๖๓๖.๐๐ บาท
๒) ร้านถ่ายเอกสาร ๕% ของรายได้ = ๕๘,๙๒๕.๓๑ บาท
๓) บรษิ ทั ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) = ๘,๗๘๐.๘๕ บาท
๔) จากการส่งเงิน ช.พ.ค. /ช.พ.ส. และเงนิ กู้ ชพค. /ชพส. = ๙๓๐.๕๐ บาท
๕) อืน่ ๆ = ๑๓๐,๑71.๕๐ บาท แบ่งเปน็
- บริษัททิพยประกนั ภยั ๕,๐๐๐ บาท
- สหกรณอ์ อมทรัพยช์ าวพฤหสั บดี จำกัด ๓,๐๐๐ บาท
- รา้ นฉายาจิตรกร ๑๒๒,๑๐๐ บาท
- อ่ืน ๆ 71.50 บาท
Page | 14
ที่ รายการ ประมาณการ รายรับ คำช้ีแจง /ผลการดำเนนิ งาน
๕ รายไดจ้ ากดอกเบี้ย (บาท) (บาท)
๖๗๓,๔๐๐.๐๐
รวมรายรับจากการดำเนนิ งานสวสั ดกิ าร ๗๒๐,๔๓๘.๓๒ คำชแี้ จง :
๒,๔๘๖,๐๐๐.๐๐
รวม ๗,๔๘๖,๐๐๐.๐๐ 1) ดอกเบย้ี เงนิ ฝากธนาคาร ๓๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น
- ประเภทออมทรัพย์ ๒๐,๐๐๐ บาท
- ประเภทประจำ ๑๐,๐๐๐ บาท
๒) ดอกเบย้ี เงนิ กู้ 643,480.28 บาท
ผลการดำเนนิ งาน : รายไดจ้ ากดอกเบีย้ จำนวน ๗๒๐,๔๓๘.๓๒ บาท ดงั น้ี
๑) ดอกเบีย้ เงนิ ฝากธนาคาร ๓๒,๒๖๗.๙๘ บาท
๒) ดอกเบย้ี เงินกู้ ๖๘๘,๑๗๐.๓๔ บาท
๒,๗๕๐,๑๓๔.๔๘
๗,๗๕๐,๑๓๔.๔๘
Page | 15
รายจ่าย ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามแผนประมาณการรายจ่ายของสวัสดิการสำนักงานเลขาธกิ ารคุรุสภา ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (วนั ท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๓)
ท่ี รายการ ประมาณการ รายจ่าย คำชแ้ี จง /ผลการดำเนนิ งาน
๑ สมทบทุนสวัสดิการเพือ่ การให้กู้ (บาท) (บาท)
๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ คำช้แี จง : สำหรับเงินกู้กองทุนสวัสดกิ ารฯ
๑) เพอ่ื เหตุฉุกเฉิน และเพ่ือเหตสุ ามัญ = ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท
๒) เพอ่ื การศึกษา ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒ ภาคเรียน = ๖๐๐,๐๐๐ บาท
๒.๑) ป.ตรี ๔ ปี จำนวน ๒ ราย = ๕๐,๐๐๐ บาท
๒.๒) ป.โท จำนวน ๒ ราย = ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๒.๓) ป.เอก จำนวน ๑ ราย = ๒๕๐,๐๐๐ บาท
ผลการดำเนนิ งาน : มผี ยู้ ืน่ กู้รวม ๑๘๒ ราย เป็นเงินก้ทู ร่ี บั จริงจำนวน
๑๐,๖๑๒,๔๙๔.๖๐ บาท แบง่ เป็น
๑) เพอ่ื เหตุฉุกเฉิน รวม ๑๐๔ ราย = ๒,๔๓๖,๖๖๖.๙๓ บาท
(เฉลยี่ มผี ู้กูต้ อ่ เดอื น ๙ ราย = ๒๐๓,๐๕๕.๕๘ บาท)
๒) เพื่อเหตุสามญั รวม ๗๗ ราย = ๘,๐๒๕,๘๒๗.๖๗ บาท
(เฉลี่ยมผี กู้ ูต้ ่อเดอื น ๗ ราย = ๖๖๘,๘๑๘.๙๗๒ บาท)
๓) เพือ่ การศึกษา จำนวน ๑ ราย = ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๒ บริหารงานสวสั ดกิ าร ๓๔๙,๗๖๐.๐๐ ๒๙๓,๐๐๐.๐๐ คำชีแ้ จง : สำหรบั เปน็ ค่าจา้ ง จำนวน 1 อัตรา (เดือนละ 18,730 บาท x
๒.๑ คา่ จ้างลูกจ้างชวั่ คราวสวสั ดกิ าร ๒๓๓,๗๖๐.๐๐
๒๓๓,๐๑๐.๐๐ 12 เดือน) = 224,760 บาท และค่าประกนั สังคม สว่ นของนายจ้าง
รอ้ ยละ 5 ต่อปี (750 บาท x 12 เดือน) = 9,000 บาท
(คิดเงินสมทบตามอัตราฐานเงินเดอื นสูงสุด ๑๕,๐๐๐ บาท)
ผลการดำเนินงาน : จา้ งลกู จ้างชว่ั คราว จำนวน ๑ อตั รา วฒุ ิปริญญาตรี
คอื นางสาวอจั ฉรา กาละพฒั น์ สัญญาจา้ งท่ี ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ ตลุ าคม ๒๕๖๒
ระยะเวลาการจา้ ง จำนวน ๑ ปี ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กนั ยายน
๒๕๖๓ แบ่งเป็น
Page | 16
ท่ี รายการ ประมาณการ รายจา่ ย คำช้แี จง /ผลการดำเนินงาน
(บาท) (บาท)
- เงินประกนั สงั คมตามอัตราปกติ
(๑๘,๗๓๐+๗๕๐) x ๙ เดอื น = ๑๗๕,๓๒๐ บาท
- ปรับลดเงินประกนั สงั คม ช่วง COVID-19 สมทบ ๔%
(๑๘,๗๓๐+๖๐๐) x ๒ เดอื น = ๓๘,๖๖๐ บาท
- ปรบั ลดเงนิ ประกันสังคม ช่วง COVID-19 สมทบ ๒%
(๑๘,๗๓๐+๓๐๐) x ๑ เดือน = ๑๙,๐๓๐ บาท
๒.๒ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ๑๐๒,๐๐๐.๐๐ ๕๖,๕๐๐.๐๐ คำชี้แจง : ค่าเบ้ยี ประชมุ คณะกรรมการสวัสดกิ าร = ๑๐๒,๐๐๐ บาท
(รายละ ๕๐๐ บาท x ๑๗ ราย x ๑๒ ครง้ั )
๒.๓ ค่าตอบแทนการปฏบิ ตั งิ านนอก ๕,๐๐๐.๐๐ ผลการดำเนินงาน : จดั ประชุมคณะกรรมการสวสั ดกิ าร จำนวน ๙ ครั้ง
เวลา ๓,๐๐๐.๐๐ และไดจ้ า่ ยคา่ เบย้ี ประชมุ คณะกรรมการสวัสดกิ าร จำนวน ๕๖,๕๐๐ บาท
๒.๔ ค่าธรรมเนยี มธนาคาร ๐.๐๐ คำชแ้ี จง : ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาของผปู้ ฏบิ ัตงิ านในกรณเี รง่ ดว่ น-จำเป็น
ผลการดำเนนิ งาน : สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้ โดยไม่จำเป็นตอ้ งมี
ค่าตอบแทน
๓,๔๙๐.๐๐ คำชี้แจง : คา่ ธรรมเนยี มในการโอนเงนิ กสู้ วสั ดกิ ารทางอเิ ล็กทรอนิกส์
๒.๕ ค่าวัสดุสำนักงาน ๓,๐๐๐.๐๐ ผลการดำเนนิ งาน : คา่ ธรรมเนยี มในการโอนระบบ BIZ-PAYMENT
๒.๖ คา่ จดั พมิ พ์ใบเสรจ็ รับเงิน ๓,๐๐๐.๐๐ ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรพั ย์ จำนวน ๒ บญั ชี
จำนวน ๑๒ ครง้ั เปน็ เงนิ ๓,๔๙๐ บาท (พ.ย.๖๒ – ก.ย.๖๓)
๐.๐๐ คำช้ีแจง : ค่ากระดาษ ปากกา
ผลการดำเนนิ งาน : ไมม่ ีการจัดซอื้ วัสดุสำนักงาน
๐.๐๐ คำชี้แจง : ค่าจดั พิมพ์ใบเสรจ็ รับเงนิ สวัสดิการ
ผลการดำเนนิ งาน : คงเหลอื ใบเสรจ็ เพียงพอ จงึ ไม่มีการจัดพมิ พ์เพิ่มเติม
Page | 17
ที่ รายการ ประมาณการ รายจา่ ย คำชแี้ จง /ผลการดำเนนิ งาน
(บาท) (บาท)
๓ สวัสดิการช่วยเหลือพนกั งาน
เจา้ หน้าที่ ๑,๔๘๓,๙๔๐.๐๐ ๑,๒๘๖,๕๖๑.๖๒ คำชี้แจง : จำนวน ๖ กรณี เงอื่ นไขการจา่ ยตามระเบียบ ดังน้ี
๓.๑ เงนิ สงเคราะหต์ ามระเบียบฯ
๗๕๔,๐๐๐.๐๐ ๑) กรณีถงึ แก่กรรม ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๕๗๗,๐๕๑.๕๐ ๑.๑) เงนิ สงเคราะห์ศพ ๖๐,๐๐๐ บาท (๑๐ ราย x ๖,๐๐๐ บาท)
๒๔,๐๐๐.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๙,๙๐๐.๐๐ ๑.๒) ค่าพวงหรีด ๑๐,๐๐๐ บาท (๑๐ ราย x ๑,๐๐๐ บาท)
๔,๐๐๐.๐๐
๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑.๓) เงนิ ค่าเจา้ ภาพ ๘๐,๐๐๐ บาท (๑๐ ราย x ๘,๐๐๐ บาท)
๖,๐๐๐.๐๐ ๒) กรณีสมรส ๒๔,๐๐๐ บาท (๖ ราย x ๔,๐๐๐ บาท)
๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๓) กรณคี ลอดบตุ ร ๓๐,๐๐๐ บาท (๑๐ ราย x ๓,๐๐๐ บาท)
๒๗,๐๐๐.๐๐ ๔) กรณีอปุ สมบท ๔,๐๐๐ บาท (๑ ราย x ๔,๐๐๐ บาท)
๐.๐๐ ๕) กรณปี ระสบภัยอนื่ ๆ ๔๐,๐๐๐ บาท (๒ ราย x ๒๐,๐๐๐ บาท)
๔๐,๐๐๐.๐๐ ๖) กรณเี งินบำรงุ ขวัญ แบ่งเป็น
๖.๑) กรณเี จบ็ ป่วยของพนักงานเจ้าหน้าท่ี ๖,๐๐๐ บาท (๖ ราย x ๑,๐๐๐ บาท)
๑,๐๐๐.๐๐ ๖.๒) กรณเี จ็บป่วย/อบุ ัตเิ หตขุ องพนกั งานเจ้าหนา้ ที่ทีเ่ กษียณอายุงาน
ปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท/ราย จำนวน ๔๕ ราย โดยใช้ฐานปี ๖๒ : เบกิ ๒๒ ราย
๓๕๙,๑๕๑.๕๐ ๓๗ ครง้ั และเกษียณใหม่มสี ิทธิ ๕ ราย)
ผลการดำเนนิ งาน : จำนวน ๖ กรณี เงอื่ นไขการจ่ายตามระเบยี บ ดงั นี้
๑. กรณีถงึ แก่กรรม จำนวน ๘ ราย เปน็ เงิน ๑๒๙,๙๐๐ บาท
๒. กรณีสมรส จำนวน ๕ ราย เปน็ เงนิ ๒๐,๐๐๐ บาท
๓. กรณคี ลอดบุตร จำนวน ๙ ราย เปน็ เงนิ ๒๗,๐๐๐ บาท
๔. กรณอี ปุ สมบท (ไมม่ ผี ู้ขอรับการสงเคราะห)์
๕. กรณีประสบภยั อนื่ ๆ จำนวน ๒ ราย เปน็ เงนิ ๔๐,๐๐๐ บาท
๖. กรณีเงินบำรงุ ขวัญ แบง่ เป็น
๖.๑ กรณเี จบ็ ปว่ ยของพนกั งานเจา้ หนา้ ท่ี จำนวน ๑ ราย เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
๖.๒ กรณเี จ็บปว่ ย/อุบตั ิเหตขุ องพนักงานเจา้ หนา้ ท่ีทเี่ กษียณอายุงาน
ปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๙ ราย ๔๕ ครัง้ เปน็ เงิน ๓๕๙,๑๕๑.๕๐ บาท
Page | 18
ท่ี รายการ ประมาณการ รายจา่ ย คำชแ้ี จง /ผลการดำเนนิ งาน
๓.๒ เงนิ บำรงุ ขวัญ-กรณีเกษียณ (บาท) (บาท)
อายงุ าน ๒๑๐,๐๐๐.๐๐
๓.๓ ค่าเบย้ี ประกนั อบุ ัติเหตุ ๘๐,๘๐๐.๐๐ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ คำชีแ้ จง : เงนิ บำรุงขวัญผ้เู กษยี ณอายุงาน ตามจำนวนปที ่ีปฏิบตั ิงาน
๓.๔ คา่ ชดุ ปฏิบัตงิ าน ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ อัตราปลี ะ ๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ ราย รวม ๑๐๕ ปี
ผลการดำเนินงาน : ดำเนนิ การในเดอื นกันยายน ๒๕๖๓
๗๑,๘๓๔.๐๐ คำช้ีแจง : ค่าเบยี้ ประกันอบุ ัตเิ หตุหมูส่ ำหรับพนักงานเจา้ หนา้ ท่แี ละลูกจา้ งของ
สำนักงาน = ๘๐,๘๐๐ บาท
(คำนวณตามอัตรากำลังตามโครงสรา้ ง : รายละ ๒๐๐ x ๔๐๔ ราย)
ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตอ่ อายุกรมธรรมป์ ระกนั ภัยอุบัตเิ หตุ
สว่ นบุคคลหมู่ กบั บรษิ ัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา ๑ ปี
จำนวน ๓๗๖ ราย แบ่งเปน็
๑) มผี ลคมุ้ ครองต้ังแตว่ นั ท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ – ๗ กมุ ภาพนั ธ์ ๒๕๖๔ จำนวน
๓๗๔ ราย รายละ ๑๙๒ บาท เปน็ เงิน ๗๑,๘๐๘ บาท
๒) มผี ลคมุ้ ครองต้งั แต่วันท่ี ๗ กมุ ภาพนั ธ์ ๒๕๖๓ – ๒ มนี าคม ๒๕๖๓ จำนวน
๒ ราย รายละ ๑๓ บาท เปน็ เงิน ๒๖ บาท
392,๑๒๘.00 คำช้แี จง : พนกั งาน จนท และลกู จ้าง 400 ราย x 1,000 บาท
(ผ้าตัวใน รวมค่าจดั สง่ )
ผลการดำเนนิ งาน : ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จดั จ้างบริษัท ซารา่ การ์เมนท์ จำกดั
ดำเนนิ การจดั ทำเสื้อปฏบิ ัตงิ าน สำหรบั บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
เป็นรปู แบบเสอ้ื สำเรจ็ ตามสิทธิ จำนวน ๓๗๑ ตวั โดย
- ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ชำระคา่ มดั จำ ๕๐% = ๒๖๒,๙๕๒.๕๐ บาท
Page | 19
ท่ี รายการ ประมาณการ รายจ่าย คำช้ีแจง /ผลการดำเนินงาน
(บาท) (บาท)
๓.๕ คา่ เช่าชดุ ปกติขาว
๓.๖ ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ๐.๐๐ - สำหรบั คา่ จดั จา้ งส่วนท่เี หลือ กันเหลือ่ มปีเพ่ือชำระในปีงปประมาณ ๒๕๖๔
เลยี้ งรบั รอง ๓๗,๑๔๐.๐๐
= ๑๓๐,๖๗๓.๗๕ (รองเลขาธกิ ารครุ ุสภาขอชำระคา่ ใชจ้ ่ายตามท่ไี ดร้ บั จดั สรร =
๔ ตรวจสขุ ภาพประจำปี ๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๘๐๒.๕๐ บาท) โดยเบิกจ่ายกันเหลือ่ มปี จำนวน ๑๒๙,๑๗๕.๗๕ บาท
- สำหรบั คา่ จัดส่งเบกิ เปน็ ค่าใชจ้ ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๐.๐๐ - ไมส่ ามารถเบิกได้ เน่ืองจากเปน็ ชดุ ทีก่ ำหนดไวต้ ามระเบยี บ
๓๕,๕๔๘.๑๒ คำชแ้ี จง :
๑) คา่ นำ้ ดมื่ ถัง (เฉลี่ยเดือนละ ๒,๕๐๐ บาท x ๑๒ เดือน) = ๓๐,๐๐๐ บาท
๒) คา่ อาหารวา่ งและเครื่องดื่มเล้ียงรับรองของคณะกรรมการฯ
(12 คร้งั x 35 บาท x 17 ราย ) = 7,140 บาท
ผลการดำเนินงาน : รวม ๒ รายการ แบ่งเป็น
๑. คา่ น้ำดมื่ ถัง จำนวน ๘ ครั้ง เปน็ เงิน ๓๐,๕๐๘.๑๒ บาท (เฉลี่ยเดือนละ
๒,๕๔๒.๓๔ บาท)
๒. คา่ อาหารวา่ งและเคร่ืองดื่มเล้ียงรบั รอง จำนวน ๘ ครัง้ เปน็ เงนิ ๕,๐๔๐ บาท
๓๑๐.๐๐ คำชีแ้ จง : ค่าตรวจสขุ ภาพประจำปขี องพนักงานเจา้ หน้าที่
ผลการดำเนนิ งาน : มีลกู จ้างชวั่ คราวของสำนกั งานฯ ใชส้ ทิ ธติ ามมตขิ อง
คณะกรรมการสวัสดิการฯ จำนวน ๑ ราย ในส่วนของพนักงานเจ้าหนา้ ทใ่ี ห้เบิก
กับงบประมาณของสำนักงานฯ เนือ่ งจากระเบยี บสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ว่าด้วยเงนิ สวสั ดิการเก่ยี วกบั การรักษาพยาบาลของพนักงานเจ้าหนา้ ที่สำนกั งาน
เลขาธกิ ารครุ สุ ภา พ.ศ. ๒๕๖๓ รองรบั การตรวจสุขภาพประจำปีตามอัตราและ
วธิ กี ารทกี่ ระทรวงการคลงั กำหนด โดยมผี ลใช้บังคบั ตง้ั แตว่ ันที่ ๕ มถิ ุนายน ๒๕๖๓
เปน็ ต้นไป
Page | 20
ที่ รายการ ประมาณการ รายจ่าย คำช้ีแจง /ผลการดำเนนิ งาน
(บาท) (บาท)
๕ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี และ
เลอื กต้งั กรรมการ ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ ๕๗,๐๐๐.๐๐ คำชแ้ี จง : สำหรับสมาชิกสวสั ดกิ าร จำนวน ๔๐๐ ราย แบง่ เปน็
- คา่ อาหารวา่ ง ๒ มอ้ื x ๓๕ บาท = ๒๘,๐๐๐ บาท
- คา่ อาหารกลางวนั ๑ มื้อ x ๒๐๐ บาท = ๘๐,๐๐๐ บาท
๖ จัดกจิ กรรมวนั สำคัญและกจิ กรรม ๕๖๖,๐๐๐.๐๐ ผลการดำเนนิ งาน : จดั ประชุมใหญส่ ามญั ประจำปี ในวันจันทรท์ ี่ ๒ มนี าคม ๒๕๖๓
เพ่อื สังคม ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ ณ หอ้ งประชมุ บุณยเกตุ ชั้น ๑ อาคารหอประชมุ คุรุสภา เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๖.๑ จัดงานปใี หม่
๔๓๐,๘๗๙.๐๐ คำชแ้ี จง : สำหรบั จัดงานปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๒๒,๙๖๒.๐๐ ผลการดำเนินงาน : จัดงานเมื่อวันพฤหสั บดที ่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชมุ บณุ ยเกตุ ชั้น ๑ อาคารหอประชุมครุ ุสภา
ตงั้ แต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เปน็ ตน้ ไป ภายใตช้ ือ่ งาน “แฟนซีไทย๊ ไทย ปีใหม่ครุ สุ ภา
๒๕๖๓” ทั้งนี้ มีผูเ้ ขา้ ร่วมงานจำนวน ๑๗๘ ราย
๖.๒ จดั งานเกษยี ณอายุงาน ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ ๙๒,๑๑๐.๐๐ คำชี้แจง : สำหรับจดั งานเกษียณอายุงาน ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖๓
๖.๓ สนับสนุนกิจกรรมเพอ่ื สังคม ๑๓๖,๐๐๐.๐๐ ผลการดำเนนิ งาน : จัดงานเมอ่ื วนั องั คารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓
ของสำนักงาน ณ หอ้ งประชมุ บณุ ยเกตุ ชน้ั ๑ อาคารหอประชุมครุ สุ ภา
เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. ภายใตช้ ่อื งาน “เกษียณสุขใจ หัวใจยงั ผูกพนั ”
ทัง้ น้ี มีผ้เู ข้าร่วมงานจำนวน ๑๕๗ ราย
๒๑๕,๘๐๗.๐๐ คำช้ีแจง : เป็นค่าใช้จ่ายในการเขา้ รว่ มงานกฐนิ และกจิ กรรมเพื่อสงั คมของ
สำนักงาน ปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๘-๙ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๒
ณ วดั วชริ าลงกรณวรารามวรวหิ าร พระอารามหลวง อำเภอปากช่อง จงั หวัด
นครราชสมี า
๑. ค่าเช่ารถบัส = ๔๖,๐๐๐ บาท (๑ คนั x ๒ วนั )
๒. คา่ ท่พี กั = ๓๐,๐๐๐ บาท (๑ คืน x ๗๕๐ บาท x ๔๐ ราย)
๓. ค่าอาหารและเครือ่ งด่มื = ๖๐,๐๐๐ บาท (๓ ม้ือ ๕๐๐ บาท x ๔๐ ราย)
Page | 21
ท่ี รายการ ประมาณการ รายจ่าย คำชแ้ี จง /ผลการดำเนินงาน
(บาท) (บาท)
๖.๔ จัดงานวนั สงกรานต์
๗ การบรจิ าคและสนับสนนุ ต่าง ๆ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ผลการดำเนนิ งาน :
๘๐,๐๐๐.๐๐
๗.๑ เงนิ สนบั สนุนชมรมตา่ ง ๆ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑) เข้ารว่ มโครงการคุรุสภาร่วมใจ สานสายใยสู่สงั คม ครั้งท่ี ๓
ของสวสั ดิการ ๕๐,๐๐๐.๐๐
๗.๒ เงนิ สนบั สนนุ และเงนิ บรจิ าค ประจำปี ๒๕๖๓ ณ โรงเรยี นบา้ นปรางครา้ และรว่ มงานกฐินพระราชทาน
ณ วดั วชริ าลงกรณวรารามวรวิหาร พระอารามหลวง ณ จงั หวดั นครราชสีมา
มผี ูเ้ ขา้ ร่วมงาน ๓๖ ราย เป็นเงนิ ๕๘,๓๖๐ แบ่งเป็นคา่ ใช้จา่ ยดงั น้ี
๑.๑) ค่าเชา่ รถบสั ๒ วนั = ๒๒,๐๐๐ บาท (คันละ ๒๒,๐๐๐ บาท x ๑ คนั )
๑.๒) คา่ ที่พัก = ๒๒,๐๐๐ บาท (๑ คนื x ๑,๑๐๐ บาท x ๒๐ ห้อง)
๑.๓) ค่าอาหารและเครอ่ื งด่ืม = ๔,๓๖๐ บาท
๑.๔) ค่าจัดซอื้ สง่ิ ของในนามสวัสดิการฯ = ๑๐,๐๐๐ บาท
๒) เข้าร่วมและสนับสนนุ ค่าใชจ้ า่ ยโครงการจิตอาสา “เสมารวมใจ เทิดไทอ้ งคร์ าชัน”
ของสำนักงานเลขาธิการครุ ุสภา ระหว่างวนั ท่ี ๒๘-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เปน็ เงนิ ๑๕๗,๔๔๗ บาท
๐.๐๐ คำช้แี จง : เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดงานสงกรานต์ของสำนักงานฯ
ผลการดำเนนิ งาน : เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 งดจัดกจิ กรรม
๒๕,๓๙๘.๐๐ คำชแ้ี จง : เปน็ คา่ ใช้จ่ายในการสนบั สนนุ ชมรมตา่ ง ๆ ของสวสั ดิการ
๐.๐๐ ผลการดำเนินงาน : ไม่มีการดำเนินกิจกรรม
๒๕,๓๙๘.๐๐ คำช้แี จง : เปน็ ค่าใช้จา่ ยในการสนบั สนุนและบริจาคสำหรับการจดั กจิ กรรมภายใน
และภายนอกสำนกั งาน
ผลการดำเนนิ งาน : สนับสนนุ การจดั กจิ กรรมและการดำเนินงานของสำนกั งาน
ดังน้ี
๑. ค่าแจกนั ดอกไมร้ ว่ มแสดงความยนิ ดี ต้อนรับเลขาธิการครุ ุสภา = ๒,๐๐๐ บาท
๒. คา่ ใช้จา่ ยในการจดั งานปใี หม่ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๓ = ๑๗,๓๙๘ บาท
Page | 22
ที่ รายการ ประมาณการ รายจา่ ย คำชแี้ จง /ผลการดำเนนิ งาน
(บาท) (บาท)
๓. เงินบริจาคสมทบเขา้ “กองทุนสวสั ดิการ กรมบัญชกี ลาง” เน่อื งในโอกาส
วันสถาปนากรมบญั ชกี ลาง ครบรอบ ๑๒๙ ปี = ๒,๐๐๐ บาท
๔. เงินบรจิ าคให้กับโรงพยาบาลศรธี ัญญา ภายใต้การร่วมงานของ
วทิ ยกุ ระจายเสียงไทย = ๒,๐๐๐ บาท
๕. เงนิ บริจาคอืน่ ๆ = ๒,๐๐๐ บาท
๗.๓ เงนิ สนบั สนุนการจัดกจิ กรรม ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ คำชีแ้ จง : เปน็ คา่ ใชจ้ า่ ยในการสนับสนนุ การจดั กจิ กรรมเพอ่ื สขุ ภาพ
เพ่ือสขุ ภาพ ๙๖,๐๐๐.๐๐
ผลการดำเนนิ งาน : ไมม่ ีการดำเนินกจิ กรรม
๘ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติ
๘๖,๐๐๐.๐๐ คำชี้แจง : สำหรบั มอบรางวัลในวันสถาปนาสำนกั งานฯ วนั ท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๓
ดังน้ี
๑) ค่าใชจ้ ่ายสำหรับจดั ทำเข็มเชดิ ชูเกยี รติ และเงินรางวลั : ผูม้ ีอายุการปฏบิ ัติงาน
ครบ ๒๕ ปีบริบูรณ์ (นบั ถงึ ๒ มนี าคม) จำนวน ๘๖,๐๐๐ บาท
๑.๑) เข็มทองคำเชิดชูเกยี รติ สลกั คำว่า “คุรสุ ภา ๒๕ ปี” น้ำหนักไมน่ ้อยกว่า
๕๐ สตางค์ จำนวน ๔ ราย x ๒๐,๐๐๐ บาท = ๘๐,๐๐๐ บาท
๑.๒) เงินรางวัล รายละ ๑,๕๐๐บาท x ๔ ราย = ๖,๐๐๐ บาท
๒) คา่ ใชจ้ า่ ยสำหรับจดั ทำเกียรตบิ ัตร ให้พนักงานเจา้ หน้าท่ีทไี่ ม่มวี ันลาป่วย ลากิจ
และมาสาย ประมาณ ๑๖๐ ราย (งดจา่ ยเงนิ ) = ๑๐,๐๐๐ บาท
ผลการดำเนนิ งาน : มีพนกั งานเจ้าหน้าที่ท่ไี ด้รบั ประกาศเกียรติคุณ และรางวลั
จำนวน ๑๑๘ ราย ดังนี้
๑) พนักงานเจ้าหนา้ ทที่ ี่มีอายุการปฏิบัตงิ านครบ ๒๕ ปบี ริบรู ณ์ (นบั ถงึ ๒ มนี าคม)
ไดร้ ับเขม็ ทองคำเชดิ ชูเกยี รติ เงินรางวลั และเกียรติบตั ร จำนวน ๔ ราย ไดแ้ ก่
นางสาวณชิ า ม่นั นชุ นางสาวสดุ า ดว้ งเทพ นายภิพบ ขนุ พิชัย และ
นางสาวถาวร เขยี วชะอ่มุ เป็นคา่ ใช้จ่ายรวม ๑๑๒,๐๐๐ บาท
Page | 23
ที่ รายการ ประมาณการ รายจา่ ย คำชแี้ จง /ผลการดำเนินงาน
๙ จัดทำและจดั หาสินคา้ สวสั ดิการ (บาท) (บาท)
๑,๒๘๑,๔๐๐.๐๐ ๑.๑) ค่าจดั ทำเข็มทองคำ เข็มละ ๒๖,๕๐๐ บาท x ๔ เขม็ = ๑๐๖,๐๐๐ บาท
ตดั จ่ายในรายการตามแผนงบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท และตดั จ่ายงบสำรองจา่ ย
ฉกุ เฉิน ๒๖,๐๐๐ บาท
๑.๒) เงนิ รางวัล รายละ ๑,๕๐๐ บาท x ๔ ราย = ๖,๐๐๐ บาท
๒) พนกั งานเจ้าหน้าท่ีที่ไม่มีวันลาป่วย ลากิจ และมาสาย ประจำปงี บประมาณ
๒๕๖๒ ตามประกาศสำนกั งานเลขาธิการครุ สุ ภา ลงวนั ท่ี ๒๖ กมุ ภาพันธ์ ๒๕๖๓
จำนวน ๑๑๔ ราย
- เกียรตบิ ัตรคงเหลอื เพียงพอ จงึ ไม่ได้จดั ทำเพิ่มเตมิ
๑,๑๗๖,๑๕๒.๐๐ คำชีแ้ จง : เปน็ ค่าใช้จ่ายในการจดั ทำสนิ ค้าสวสั ดกิ าร เพ่ือจำหนา่ ย เชน่
๑) เสือ้ วนั ครู = ๗๔๘,๐๐๐ บาท (๓,๔๐๐ ตัว x ๒๒๐ บาท)
๒) เส้ือครูอาวโุ ส = ๓๐๐,๐๐๐ บาท (๑,๕๐๐ ตัว x ๒๐๐ บาท)
๓) กลว้ ยไม้ = ๕๖,๐๐๐ บาท (๑,๐๐๐ ชอ่ x ๔๐ บาท/๒๐๐ ช่อ x ๘๐ บาท)
๔) จัดทำกระเปา๋ /ของท่ีระลึกอื่น ๆ = ๖๐,๐๐๐ บาท (๓๐๐ ชนิ้ x ๒๐๐ บาท)
๕) ซื้อสินคา้ สำเรจ็ รูป อ่ืน ๆ เชน่ กระเปา๋ ผ้าพันคอ ผา้ ขาวมา้ = ๒๐,๐๐๐ บาท
๖) คา่ วสั ดุ ถงุ ใสส่ ินค้าจำหน่าย = ๒,๔๐๐ บาท
๗) ค่าจัดส่งสินค้า = ๑๕,๐๐๐ บาท
๘) คา่ ผลติ นำ้ ดื่มสวสั ดกิ าร ๒,๐๐๐ แพก็ x ๔๐ บาท = ๘๐,๐๐๐ บาท
ผลการดำเนนิ งาน :
๑) เสอ้ื วันครู = ๑,๐๐๘,๐๐๐ บาท (๕,๐๔๐ ตวั x ๒๐๐ บาท)
๒) เสื้อครูอาวโุ ส : มสี นิ ค้าคงเหลอื เพยี งใหจ้ ำหน่าย และเน่ืองจากสถานการณ์
COVID-19 งดจดั งาน จึงไมไ่ ด้ดำเนนิ การ
๓) กล้วยไม้ : มีสินค้าคงเหลือเพียงพอใหจ้ ำหนา่ ย จงึ ไม่ได้ดำเนินการผลิตเพิ่มเติม
Page | 24
ที่ รายการ ประมาณการ รายจ่าย คำชี้แจง /ผลการดำเนนิ งาน
(บาท) (บาท)
๔) จดั ทำกระเปา๋ = ๔๖,๐๐๐ บาท
๔.๑) ทุนใบละ ๖๐ บาท x ๕๐๐ ใบ = ๓๐,๐๐๐ บาท
๔.๒) ทุนใบละ ๘๐ บาท x ๒๐๐ ใบ = ๑๖,๐๐๐ บาท
๕) คา่ วัสดุ ถงุ ใส่สนิ คา้ จำหน่าย = ๓๗๘ บาท
๖) ค่าจัดสง่ สนิ คา้ = ๔๑,๗๑๐ บาท
๗) คา่ ผลติ นำ้ ดืม่ สวัสดกิ าร = ๘๐,๐๖๔ บาท
๗.๑) ที่ส่งั ผลติ ในรอบปงี บประมาณ ๒๕๖๓ รวม ๑๐ ครง้ั จำนวน ๑,๙๐๐ แพก็
คละขนาด = ๗๕,๐๘๐ บาท
- ขนาด ๓๕๐ มล. จำนวน ๒๓๐ แพก็ x ๓๖ บาท = ๘,๒๘๐ บาท
- ขนาด ๖๐๐ มล. จำนวน ๑,๖๗๐ แพก็ x ๔๐ บาท = ๖๖,๘๐๐ บาท
๗.๒) มคี า่ ภาษี ๗% เฉพาะการสั่งผลติ ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครัง้ ที่ ๒-๑๐
รวม ๙ ครง้ั จำนวน ๑,๘๐๐ แพ็ก คละขนาด คา่ ผลิตรวม ๗๑,๒๐๐ บาท =
๔,๙๘๔ บาท
๑๐ สำรองจา่ ยกรณีฉุกเฉินและจำเปน็ ๙๒๐,๙๐๐.๐๐ ๔๐๐,๑๐๐.๐๐ คำชี้แจง : สำหรบั นโยบายกรณีฉกุ เฉนิ และจำเป็นโดยมิไดต้ ้ังงบประมาณไว้
ผลการดำเนินงาน : เปน็ คา่ ใชจ้ ่ายรวม ๔๐๐,๑๐๐ บาท
๑) ค่าจัดจ้างทำเขม็ ทองคำ เพม่ิ เตมิ เน่ืองจากงบประมาณตามแผนรายการที่ตัง้ ไว้
ไมเ่ พยี งพอ = ๒๖,๐๐๐ บาท
๒) สนบั สนุนคา่ ใชจ้ ่ายในการปอ้ งกันโรคติดเช้ือไวรสั COVID-19 ตามมติ
คณะกรรมการสวัสดกิ ารฯ ในการประชมุ คร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวนั ท่ี ๙ เมษายน
๒๕๖๓ เพอื่ บรรเทาความเดือดร้อนใหแ้ ก่พนักงานเจา้ หนา้ ที่ ลกู จ้างสำนักงาน
และลูกจ้างสวสั ดกิ ารสำนักงาน ตามจำนวนคนทีม่ ีในปจั จุบัน รายละ ๑,๐๐๐ บาท
x ๓๗๒ ราย = ๓๗๒,๐๐๐ บาท
Page | 25
ท่ี รายการ ประมาณการ รายจา่ ย คำช้ีแจง /ผลการดำเนินงาน
(บาท) (บาท)
๓) ค่าใชจ้ า่ ยในการจัดซ้ือรถเข็นสามลอ้ สำหรับขนยา้ ยสนิ คา้ สวัสดกิ าร
= ๒,๑๐๐ บาท
รวมรายจ่ายจากการดำเนนิ งานสวสั ดิการ ๔,๙๘๖,๐๐๐.๐๐ ๓,๘๑๓,๗๔๘.๘๗
(ไม่รวมการจ่ายเงนิ ก)ู้ ๗,๔๘๖,๐๐๐.๐๐
๖,๒๕๕,๔๐๐.๖๒
รวม
*หมายเหตุ :
๑. ไม่รวมคา่ ใชจ้ ่ายค่าเสือ่ มราคา-ครภุ ัณฑ์
๒. ค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าสวัสดิการ ในรายงานงบการเงินกองทุนสวัสดิการจะลงข้อมูลหักเป็นทุนค่าใช้จ่ายเมื่อมีการจำหน่ายและนำส่งเงินเป็นรายได้ ตามจำนวนสินค้าท่ี
จำหน่ายไดจ้ รงิ แตใ่ นขอ้ มลู ตามแผนงาน จะลงข้อมูลตามทะเบยี นคุมเงินงบประมาณสวสั ดกิ ารฯ ของกลุม่ บรหิ ารงานบุคคล ท่ีมกี ารเบกิ จ่ายตามค่าใชจ้ ่ายท่ีเกดิ ขน้ึ ทัง้ จำนวน
Page | 26
รายรบั ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตามแผนประมาณการรายรับของสวัสดกิ ารสำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (วนั ที่ ๑ ตลุ าคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
ที่ รายการ ประมาณการ รายรับ คำชีแ้ จง /ผลการดำเนินงาน
(บาท) (บาท)
๑ เงนิ อุดหนนุ จากสำนกั งาน
เลขาธกิ ารครุ สุ ภา ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ คำช้ีแจง : เงินสนบั สนนุ จากสำนักงานเลขาธกิ ารคุรุสภา
(รอ้ ยละ ๔ จากเงนิ เดอื นของพนกั งานเจ้าหนา้ ท่ี)
๒ รายไดจ้ ากการจำหน่ายสินคา้ ๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ผลการดำเนนิ งาน : สำหรบั เปน็ คา่ ใชจ้ า่ ยในการจัดสวัสดกิ ารใหส้ มาชิกสวสั ดกิ าร
สวสั ดกิ าร โดยจัดต้งั เปน็ งบประมาณประจำปขี องสวัสดิการสำนกั งาน
จำนวน ๒ รายการ ดังนี้
๑) สมทบทนุ สวัสดิการให้กู้ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒) สมทบเปน็ ค่าใช้จา่ ยในการดำเนินงานของสวัสดกิ ารในด้านต่าง ๆ และ
สนับสนุนภารกิจของสำนกั งาน จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๑,๕๖๘,๖๒๕.๐๐ คำช้ีแจง : รายไดจ้ ากการจดั กิจกรรม จำหน่ายสนิ คา้ ท่ีระลึกตา่ ง ๆ เช่น
๑) เสอื้ วันครู ๕,๐00 ตัว x 270 บาท = ๑,๓๕๐,000 บาท
๒) เสื้อครูอาวโุ ส ๓,๐00 ตัว x 250 บาท = ๗๕๐,000 บาท
๓) สินค้าอื่น = ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๔) น้ำด่มื ตราสวัสดิการ แพ็กละ ๕๐ บาท x ๒,๐๐๐ แพก็ = ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ผลการดำเนินงาน : รายไดจ้ ากการจัดกจิ กรรม จำหนา่ ยสินค้าท่รี ะลึกตา่ ง ๆ
จำนวน ๑,๕๖๘,๖๒๕ บาท ดงั น้ี
๑) เสือ้ วันครู ๔,๗๗๕ ตวั = ๑,๓๒๗,๘๕๐ บาท
- ตวั ละ ๒๗๐ บาท x ๙๑๙ ตวั = ๒๔๘,๑๓๐ บาท
- ตวั ละ 2๘0 บาท x ๓,๘๕๔ ตัว = ๑,๐๗๙,๑๒๐ บาท
- ตวั ละ ๓๐๐ บาท x ๒ ตัว = ๖๐๐ บาท
Page | 27
ที่ รายการ ประมาณการ รายรับ คำชแี้ จง /ผลการดำเนนิ งาน
(บาท) (บาท)
๒) เสือ้ ครูอาวุโส/เสอื้ ครูผู้ให้ ๕๐๘ ตัว = ๑๒๖,๖๐๐ บาท โดย
- ตัวละ ๒๔๐ บาท x ๔๐ ตวั = ๙,๖๐๐ บาท
- ตวั ละ 250 บาท x ๔๖๘ ตัว = ๑๑๗,๐00 บาท
๓) หนา้ กากผ้า ๕๘๐ ชนิ้ = ๕๒,๐๑๐ บาท โดย
- ช้ินละ ๘๕ บาท x ๔๖ ชน้ิ = ๓,๙๑๐ บาท
- ช้ินละ ๑๐๐ บาท x ๑๑๐ ชิ้น = ๑๑,๐๐๐ บาท
- ชุดละ ๓๕๐ บาท x ๑๐๖ ชดุ (๑ ชดุ มี ๔ ชนิ้ คดิ เปน็ ๔๒๔ ช้นิ )
= ๓๗,๑๐๐ บาท
๔) กระเป๋า ผ้าขาวมา้ ผา้ พนั คอ และ อ่นื ๆ = ๕,๒๒๐ บาท
๕) น้ำดื่มตราสวสั ดกิ าร = ๕๖,๙๔๕ บาท แบ่งเปน็
๕.๑) จำหนา่ ยแบบแพ็ก ๑,๑๒๔ แพ็ก x ๕๐ บาท = ๕๖,๒๐๐ บาท
๕.๒) จำหน่ายแบบขวด ๑๔๙ ขวด x ๕ บาท = ๗๔๕ บาท
๓ รายได้จากการใหเ้ ชา่ พน้ื ทข่ี องสวสั ดกิ าร ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๕,๙๘๔.๐๐ คำชแ้ี จง :
๓.๑ ร้านรม่ ไทร ๒๒๘,000.๐๐
๗๐,๗๘๔.๐๐ 1) รายได้จากการใหเ้ ช่าร้านร่มไทร
๓.๒ รา้ นถา่ ยเอกสาร ๗๒,๐๐๐.๐๐
(เดือนละ 19,000 บาท x ๑๒ เดอื น = ๒๒๘,000 บาท)
๕๕,๒๐๐.๐๐ ๒) รายไดจ้ ากการให้เช่ารา้ นถ่ายเอกสาร
(เดอื นละ 6,000 บาท x 12 เดือน = 72,000 บาท)
ผลการดำเนินงาน : รายได้จากการใหเ้ ช่าพืน้ ที่ จำนวน ๑๒๕,๙๘๔ บาท ดงั น้ี
๑) ร้านร่มไทร คดิ ค่าเช่าเป็นรายวนั ตามวนั ทำการ วนั ละ ๘๙๖ บาท หรือ
วันละ ๔๔๘ บาท ตามทคี่ ณะกรรมการสวัสดิการฯ พิจารณาใหค้ วามชว่ ยเหลอื
ผ้ปู ระกอบการในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ตามมตคิ ณะกรรมการสวัสดกิ ารฯ
คดิ เป็นรายได้จำนวน ๗๐,๗๘๔ บาท
๒) ร้านถา่ ยเอกสาร คดิ เปน็ รายไดจ้ ำนวน ๕๕,๒๐๐ บาท โดย
Page | 28
ที่ รายการ ประมาณการ รายรบั คำช้ีแจง /ผลการดำเนินงาน
(บาท) (บาท)
๔ รายได้จากเงนิ สนบั สนนุ
๔.๑ จากร้านรม่ ไทร ๑๖๕,๔๐๐.๐๐ ๒.๑) คิดคา่ เชา่ ตามอตั ราปกติ เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ เดอื น
๔.๒ จากรา้ นถ่ายเอกสาร ๐.๐๐
๔.๓ จาก บ.ตู้นำ้ ดื่ม = ๓๐,๐๐๐ บาท
๔.๔ จาก ช.พ.ค. /ช.พ.ส. ๕๑,๐๐๐.๐๐
๔.๕ อ่ืน ๆ 8,4๐๐.๐๐ ๒.๒) คิดค่าเชา่ คร่ึงนงึ ของอัตราปกติในช่วงสถานการณ์ COVID-19
๑,๐๐๐.๐๐
๑๐๕,๐๐๐.๐๐ ตามมติคณะกรรมการสวสั ดิการฯ จำนวน ๖ เดอื น = ๑๘,๐๐๐ บาท
๒.๓) คิดค่าเชา่ เปน็ รายวัน วันละ ๑๐๐ บาท เพ่อื ให้ความชว่ ยเหลอื
ผู้ประกอบการ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ตามมตคิ ณะกรรมการสวัสดกิ ารฯ
จำนวน ๒ เดือน = ๗,๒๐๐ บาท
๕๗,๕๓๘.๘๘ คำชีแ้ จง :
๐.๐๐ 1) สำนักงานไม่ไดส้ ่งั อาหารและเครือ่ งดม่ื จากรา้ นร่มไทร
๓๗,๙๔๔.๖๓ ๒) ร้านถ่ายเอกสาร 5% ของรายได้ (ประมาณ 4,250 บาท/เดือน x 12)
๗,๕๔๗.๗๕ ๓) เงนิ สนบั สนนุ จากบริษัท ยูนิ-เพรสซเิ ดนท์ (ประเทศไทย) เดอื นละ ๗00 บาท
๙๐๗.๐๐ ๔) เงินสมนาคุณจากการสง่ เงิน ช.พ.ค. /ช.พ.ส. และเงนิ กู้ ชพค. /ชพส.
๑๑,๑๓๙.๕๐ ๕) เงนิ สนบั สนนุ อน่ื ๆ : รา้ นถ่ายภาพ ๑๐๐,๐๐๐ บาท /บรษิ ทั ประกนั 5,000 บาท
ผลการดำเนนิ งาน : รายได้จากเงนิ สนับสนุน จำนวน ๕๗,๕๓๘.๘๘ บาท ดังน้ี
๑) รา้ นถ่ายเอกสาร ๕% ของรายได้ = ๓๗,๙๔๔.๖๓ บาท
๒) บริษทั ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) = ๗,๕๔๗.๗๕ บาท
๓) จากการส่งเงนิ ช.พ.ค. /ช.พ.ส. และเงินกู้ ชพค. /ชพส. = ๙๐๗ บาท
๔) อน่ื ๆ = ๑๑,๑๓๙.๕๐ บาท แบ่งเป็น
- บรษิ ทั ทพิ ยประกนั ภัย ๕,๐๐๐ บาท
- อ่นื ๆ จากการชำระเงนิ ค่าสนิ คา้ เกินจำนวนแลว้ ไมข่ อรับคนื
ค่าปรบั ผปู้ ระกอบการ ในกรณีท่สี ง่ มอบของลา่ ชา้ เงนิ สมทบกองทุนประกนั สังคม
ของลกู จ้างสวัสดิการท่ีชำระเงินเกนิ และรายการปรบั ปรงุ บัญชี
= ๖,๑๓๙.๕๐ บาท
Page | 29
ที่ รายการ ประมาณการ รายรับ คำชแี้ จง /ผลการดำเนนิ งาน
๕ รายไดจ้ ากดอกเบี้ย (บาท) (บาท)
๖๘๐,๐๐๐.๐๐
รวมรายรับจากการดำเนนิ งานสวสั ดกิ าร ๗๑๗,๓๙๔.๒๕ คำชีแ้ จง :
๓,๔๔๕,๔๐๐.๐๐
รวม ๘,๔๔๕,๔๐๐.๐๐ 1) ดอกเบี้ยเงนิ ฝากธนาคาร ๒๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น
- ประเภทออมทรัพย์ ๑๖,๐๐๐ บาท
- ประเภทประจำ ๔,๐๐๐ บาท
๒) ดอกเบย้ี เงินกู้ ๖๖๘,๓๐๖.๒๗ บาท
ผลการดำเนนิ งาน : รายไดจ้ ากดอกเบี้ย จำนวน ๗๑๗,๓๙๔.๒๕ บาท ดงั น้ี
๑) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ๒๘,๓๓๐.๙๖ บาท
๒) ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖๘๙,๐๖๓.๒๙ บาท
๒,๔๖๙,๕๔๒.๑๓
๗,๔๖๙,๕๔๒.๑๓
Page | 30
รายจ่าย ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตามแผนประมาณการรายจ่ายของสวสั ดิการสำนกั งานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (วนั ท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๔)
ที่ รายการ ประมาณการ รายจ่าย คำชแี้ จง /ผลการดำเนนิ งาน
๑ สมทบทุนสวัสดิการเพอื่ การให้กู้ (บาท) (บาท)
๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ คำช้ีแจง : สำหรับเงินกู้กองทุนสวัสดิการฯ
๑) เพ่อื เหตุฉุกเฉนิ และเพื่อเหตสุ ามญั = ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท
๒) เพื่อการศึกษา ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ ภาคเรียน = ๖๐๐,๐๐๐ บาท
๒.๑) ป.ตรี ๔ ปี จำนวน ๒ ราย = ๕๐,๐๐๐ บาท
๒.๒) ป.โท จำนวน ๒ ราย = ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๒.๓) ป.เอก จำนวน ๑ ราย = ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๒ บรหิ ารงานสวสั ดกิ าร ๓๔๙,๗๖๐.๐๐ ผลการดำเนนิ งาน : มีผู้ย่นื กู้รวม ๑๖๒ ราย เป็นเงนิ ก้ทู ี่รบั จริงจำนวน
๒.๑ คา่ จ้างลูกจา้ งชว่ั คราวสวสั ดกิ าร ๒๓๓,๗๖๐.๐๐ ๕,๘๙๗,๖๒๗.๐๑ บาท แบง่ เป็น
๑) เพอ่ื เหตุฉุกเฉนิ รวม ๑๐๘ ราย = ๒,๔๓๘,๐๕๗ บาท
(เฉล่ียมผี กู้ ้ตู ่อเดือน ๙ ราย = ๒๐๓,๑๗๑,๔๒ บาท)
๒) เพอ่ื เหตุสามญั รวม ๕๔ ราย = ๓,๔๕๙,๕๗๐.๐๑ บาท
(เฉล่ียมีผู้กู้ต่อเดือน ๕ ราย = ๒๘๘,๒๙๗.๕๐ บาท)
๓) เพื่อการศึกษา จำนวน ๑ ราย ตามวงเงินท่ไี ดร้ ับอนุมัติ
จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยแบง่ จ่าย ๔ งวด งวดละ ๓๗,๕๐๐ บาท
ซึง่ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สวสั ดิการไดจ้ า่ ยใหผ้ กู้ ู้แล้ว ๓ งวด
= ๑๑๒,๕๐๐ บาท (คงเหลืออีก ๑ งวด = ๓๗,๕๐๐ บาท)
๒๖๖.๙๓๕.๐๐ คำชแี้ จง : สำหรับเป็นคา่ จ้าง จำนวน 1 อตั รา (เดือนละ 18,730 บาท
๒๓๐,๘๓๕.๐๐ x 12 เดอื น) = 224,760 บาท และ คา่ ประกันสังคม ส่วนของนายจ้าง
ร้อยละ 5 ต่อปี (750 บาท x 12 เดอื น) = 9,000 บาท
(คิดเงนิ สมทบตามอัตราฐานเงินเดือนสงู สดุ ๑๕,๐๐๐ บาท)
Page | 31
ท่ี รายการ ประมาณการ รายจ่าย คำชแี้ จง /ผลการดำเนนิ งาน
(บาท) (บาท)
๒.๒ คา่ เบี้ยประชุมคณะกรรมการ
๒.๓ คา่ ตอบแทนการปฏบิ ัตงิ าน ๑๐๒,๐๐๐.๐๐ ผลการดำเนินงาน : จ้างลกู จ้างชว่ั คราว จำนวน ๑ อตั รา วฒุ ิปรญิ ญาตรี
นอกเวลา ๕,๐๐๐.๐๐
๒.๔ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ๓,๐๐๐.๐๐ คือ นางสาวอัจฉรา กาละพัฒน์ สญั ญาจา้ งท่ี ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐
กนั ยายน ๒๕๖๓ ระยะเวลาการจา้ ง จำนวน ๑ ปี ตั้งแตว่ นั ท่ี ๑ ตลุ าคม
๒๕๖๓ – ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๔ ประกอบดว้ ย
- เงนิ ประกันสังคมตามอัตราปกติ
(๑๘,๗๓๐+๗๕๐) x ๔ เดือน = ๗๗,๙๒๐ บาท
- ปรับลดเงนิ ประกันสังคม ช่วง COVID-19 สมทบ ๓%
(๑๘,๗๓๐+๔๕๐) x ๓ เดือน = ๕๗,๕๔๐ บาท
- ปรบั ลดเงนิ ประกันสังคม ชว่ ง COVID-19 สมทบ ๒.๕%
(๑๘,๗๓๐+๓๗๕) x ๓ เดือน = ๕๗,๓๑๕ บาท
- ปรับลดเงินประกันสังคม ชว่ ง COVID-19 สมทบ ๒%
(๑๘,๗๓๐+๓๐๐) x ๒ เดือน = ๓๘,๐๖๐ บาท
๓๔,๕๐๐.๐๐ คำชีแ้ จง : ค่าเบ้ยี ประชมุ คณะกรรมการสวสั ดกิ าร = ๑๐๒,๐๐๐ บาท
(รายละ ๕๐๐ บาท x ๑๗ ราย x ๑๒ คร้งั )
ผลการดำเนินงาน : จดั ประชุมคณะกรรมการสวสั ดกิ าร จำนวน ๖ คร้งั
และได้จ่ายคา่ เบ้ยี ประชมุ คณะกรรมการสวัสดกิ าร จำนวน ๓๔,๕๐๐ บาท
๐.๐๐ คำชีแ้ จง : ค่าปฏบิ ตั ิงานนอกเวลาของผูป้ ฏิบตั ิงานในกรณีเร่งด่วน-จำเปน็
ผลการดำเนินงาน : สามารถปฏบิ ัตงิ านนอกเวลาได้ โดยไม่จำเป็นตอ้ งมี
ค่าตอบแทน
๑,๖๐๐.๐๐ คำชแ้ี จง : คา่ ธรรมเนยี มในการโอนเงินกู้สวัสดิการทางอิเล็กทรอนิกส์
ผลการดำเนินงาน : คา่ ธรรมเนียมในการโอนระบบ BIZ-PAYMENT
ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ จำนวน ๒ บญั ชี จำนวน ๑๓ คร้ัง
๑๒ เดือน เปน็ เงิน ๑,๖๐๐ บาท (พ.ย.๖๓ – ก.ย.๖๔)
Page | 32
ท่ี รายการ ประมาณการ รายจา่ ย คำชแี้ จง /ผลการดำเนินงาน
๒.๕ ค่าวัสดุสำนักงาน (บาท) (บาท)
๓,๐๐๐.๐๐
๒.๖ ค่าจัดพิมพ์ใบเสรจ็ รับเงนิ ๐.๐๐ คำชแ้ี จง : คา่ กระดาษ ปากกา
๓,๐๐๐.๐๐
๓ สวสั ดิการช่วยเหลือพนักงาน ผลการดำเนินงาน : ไมม่ ีการจดั ซือ้ วัสดุสำนักงาน
เจา้ หน้าที่ ๙๕๕,๙๔๐.๐๐ ๐.๐๐ คำชีแ้ จง : ค่าจัดพิมพ์ใบเสร็จรบั เงินสวสั ดกิ าร
๓.๑ เงนิ สงเคราะหต์ ามระเบียบฯ
๗๕๔,๐๐๐.๐๐ ผลการดำเนินงาน : คงเหลือใบเสรจ็ เพยี งพอ จงึ ไมม่ ีการจัดพิมพ์เพ่ิมเตมิ
๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๖๘๖,๑๗๘.๒๐ คำชี้แจง : จำนวน ๖ กรณี เง่ือนไขการจ่ายตามระเบยี บ ดังน้ี
๒๔,๐๐๐.๐๐ ๕๐๖,๐๒๗.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๖,๗๕๐.๐๐ ๑) กรณีถงึ แก่กรรม ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๔,๐๐๐.๐๐
๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑.๑) เงินสงเคราะห์ศพ ๖๐,๐๐๐ บาท (๑๐ ราย x ๖,๐๐๐ บาท)
๑.๒) คา่ พวงหรีด ๑๐,๐๐๐ บาท (๑๐ ราย x ๑,๐๐๐ บาท)
๖,๐๐๐.๐๐ ๑.๓) เงินคา่ เจา้ ภาพ ๘๐,๐๐๐ บาท (๑๐ ราย x ๘,๐๐๐ บาท)
๓๒,๐๐๐.๐๐ ๒) กรณสี มรส ๒๔,๐๐๐ บาท (๖ ราย x ๔,๐๐๐ บาท)
๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๗,๐๐๐.๐๐ ๓) กรณคี ลอดบตุ ร ๓๐,๐๐๐ บาท (๑๐ ราย x ๓,๐๐๐ บาท)
๐.๐๐ ๔) กรณอี ปุ สมบท ๔,๐๐๐ บาท (๑ ราย x ๔,๐๐๐ บาท)
๔๐,๐๐๐.๐๐ ๕) กรณีประสบภัยอน่ื ๆ ๔๐,๐๐๐ บาท (๒ ราย x ๒๐,๐๐๐ บาท)
๖) กรณเี งนิ บำรุงขวัญ แบง่ เป็น
๔,๐๐๐.๐๐ ๖.๑) กรณเี จ็บปว่ ยของพนักงานเจา้ หนา้ ท่ี ๖,๐๐๐ บาท
(๖ ราย x ๑,๐๐๐ บาท)
๒๗๖,๒๗๗.๐๐ ๖.๒) กรณีเจ็บปว่ ย/อบุ ตั ิเหตขุ องพนักงานเจา้ หนา้ ท่ีท่เี กษียณอายุงาน
ปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท/ราย จำนวน ๔๗ ราย โดยใชฐ้ านปี ๖๓ : เบกิ ๑๙ ราย
๓๗ ครง้ั และผู้เกษียณ ปี ๒๕๖๔ มีสิทธิ ๑ ราย)
Page | 33
ท่ี รายการ ประมาณการ รายจ่าย คำชแ้ี จง /ผลการดำเนนิ งาน
(บาท) (บาท)
ผลการดำเนินงาน : จำนวน ๖ กรณี เงอื่ นไขการจา่ ยตามระเบยี บ ดังน้ี
๑. กรณีถึงแก่กรรม จำนวน ๗ ราย เปน็ เงนิ ๑๒๖,๗๕๐ บาท
๒. กรณีสมรส จำนวน ๘ ราย เปน็ เงนิ ๓๒,๐๐๐ บาท
๓. กรณคี ลอดบุตร จำนวน ๙ ราย เป็นเงนิ ๒๗,๐๐๐ บาท
๔. กรณีอุปสมบท (ไมม่ ผี ู้ขอรับการสงเคราะห)์
๕. กรณีประสบภยั อ่ืน ๆ จำนวน ๒ ราย เป็นเงนิ ๔๐,๐๐๐ บาท
๖. กรณีเงนิ บำรงุ ขวัญ แบง่ เป็น
๖.๑ กรณีเจบ็ ป่วยของพนกั งานเจา้ หนา้ ที่ จำนวน ๔ ราย เปน็ เงิน
๔,๐๐๐ บาท
๖.๒ กรณีเจ็บปว่ ย/อุบตั ิเหตขุ องพนักงานเจา้ หน้าที่ท่เี กษียณอายุงาน
ปลี ะ ๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๙ ราย ๔๒ ครง้ั เป็นเงิน ๒๗๖,๒๗๗ บาท
๓.๒ เงนิ บำรงุ ขวัญ-กรณเี กษยี ณอายุ ๘๔,๐๐๐.๐๐ ๘๔,๐๐๐.๐๐ คำช้แี จง : เงินบำรุงขวญั ผ้เู กษยี ณอายงุ าน ตามจำนวนปีท่ีปฏิบตั ิงาน
งาน ๘๐,๘๐๐.๐๐
อัตราปีละ ๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ ราย คิดเป็นอายงุ าน ๔๒ ปี
๓.๓ ค่าเบ้ียประกันอบุ ัติเหตุ
ผลการดำเนนิ งาน : ดำเนินการในเดอื นกันยายน ๒๕๖๔
๖๙,๕๐๔.๐๐ คำช้ีแจง : ค่าเบ้ยี ประกันอบุ ัตเิ หตุหมูส่ ำหรับพนักงานเจ้าหนา้ ท่ีและลูกจ้าง
ของสำนักงาน = ๘๐,๘๐๐ บาท
(คำนวณตามอตั รากำลังตามโครงสรา้ ง : รายละ ๒๐๐ x ๔๐๔ ราย)
ผลการดำเนนิ งาน : ดำเนนิ การตอ่ อายกุ รมธรรม์ประกันภัยอบุ ตั เิ หตุ
สว่ นบุคคลหมู่ กบั บรษิ ัท ทิพยประกนั ภยั จำกดั (มหาชน) เปน็ ระยะเวลา
๑ ปี โดยมผี ลคมุ้ ครองต้งั แต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ – ๘ เมษายน ๒๕๖๕
จำนวน ๓๖๒ ราย รายละ ๑๙๒ บาท = ๖๙,๕๐๔ บาท
Page | 34
ท่ี รายการ ประมาณการ รายจา่ ย คำช้แี จง /ผลการดำเนนิ งาน
๓.๔ ค่าชดุ ปฏบิ ัติงาน (บาท) (บาท)
๐.๐๐ ๐.๐๐ คำชแี้ จง : ไม่จดั หา (งปม.๒๕๖๒ จดั หาชดุ สูท /งปม.๒๕๖๓ จดั หาเสอ้ื
ปฏบิ ัตงิ าน)
๓.๕ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมเลี้ยง ๓๗,๑๔๐.๐๐ ผลการดำเนนิ งาน : ไมม่ กี ารจดั หา
รบั รอง ๒๖,๖๔๗.๒๐ คำชี้แจง :
๔ ตรวจสขุ ภาพประจำปี ๖,๕๓๐.๐๐ ๑) คา่ น้ำดม่ื ถงั (เฉลี่ยเดือนละ ๒,๕๐๐ บาท x ๑๒ เดอื น) = ๓๐,๐๐๐ บาท
๒) คา่ อาหารวา่ งและเครื่องด่ืมเลี้ยงรบั รองของคณะกรรมการฯ (12 คร้ัง
x 35 บาท x 17 ราย ) = 7,140 บาท
ผลการดำเนนิ งาน : รวม ๒ รายการ = ๒๖,๖๔๗.๒๐ แบง่ เปน็
๑. ค่านำ้ ดืม่ ถงั จำนวน ๗ ครงั้ เปน็ เงนิ ๒๔,๓๔๔.๒๐ บาท (เฉลี่ยเดอื นละ
๒,๐๒๘.๖๘ บาท)
๒. ค่าอาหารวา่ งและเคร่อื งด่ืมเล้ยี งรบั รอง จำนวน ๖ ครัง้ เป็นเงนิ
๒,๓๐๓ บาท
๐.๐๐ คำชแ้ี จง : คา่ ตรวจสขุ ภาพประจำปีของเลขาธกิ ารคุรสุ ภา
รองเลขาธิการครุ ุสภา ลูกจ้างชว่ั คราวของสำนกั งาน/สวัสดิการ
๕ ประชมุ ใหญส่ ามญั ประจำปี ๗๔,๐๐๐.๐๐ ผลการดำเนนิ งาน : สวสั ดกิ ารไม่ไดจ้ ัดหาหน่วยตรวจสขุ ภาพ เน่ืองจาก
- คณะกรรมการสวัสดกิ ารฯ มวี าระ สถานการณ์ COVID-19
ระหว่างวนั ที่ ๒๐ ม.ี ค.๖๓ – ๒๐
ม.ี ค.๖๕ ๐.๐๐ คำชี้แจง : สำหรับสมาชิกสวสั ดิการ จำนวน ๔๐๐ ราย แบง่ เปน็
- ค่าอาหารวา่ ง ๑ ม้อื x ๓๕ บาท = ๑๔,๐๐๐ บาท
- ค่าอาหารกลางวนั ๑ มอื้ x ๑๕๐ บาท = ๖๐,๐๐๐ บาท
ผลการดำเนนิ งาน : เนอื่ งจากสถานการณ์ COVID-19 งดจัดงานประชมุ
Page | 35
ท่ี รายการ ประมาณการ รายจา่ ย คำชแี้ จง /ผลการดำเนินงาน
๖ จัดกิจกรรมวนั สำคัญและกิจกรรม (บาท) (บาท)
๖๖๒,๘๐๐.๐๐
เพื่อสังคม ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ ๗๗,๒๙๔.๐๐
๖.๑ จัดงานปีใหม่
๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๒๑๓.๐๐ คำชแ้ี จง : สำหรับจัดงานปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔
๖.๒ จดั งานวันสงกรานต์ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐
๖.๓ จดั งานเกษยี ณอายงุ าน ผลการดำเนนิ งาน : สวัสดิการฯ ได้กำหนดให้จดั งานปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔
ในวนั ท่ี ๒๒ ธนั วาคม ๒๕๖๓ และมกี ารเตรยี มความพร้อม
ในการจดั กจิ กรรมบางสว่ น เป็นคา่ ใชจ้ ่ายจำนวน ๑๒,๒๑๓ บาท
แตเ่ นื่องจากสถานการณ์ COVID-19 งดจัดกจิ กรรมรนื่ เรงิ
ตัง้ แต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามประกาศของผวู้ า่ ราชการ กทม.
๐.๐๐ คำช้แี จง : สำหรับจัดงานสงกรานต์ของสำนักงานฯ
ผลการดำเนินงาน : เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 งดจัดกจิ กรรม
๑๓,๒๔๑.๐๐ คำชี้แจง : สำหรับจดั งานเกษียณอายงุ าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ผลการดำเนินงาน : จัดงานเกษยี ณอายงุ าน และกจิ กรรมสัมพันธ์
เม่อื วนั เสาร์ที่ ๒๕ กนั ยายน ๒๕๖๔ ในรปู แบบออนไลน์ ผา่ นระบบ Zoom
ถ่ายทอดสญั ญาณ ณ สำนกั งานเลขาธิการครุ ุสภา เวลา ๑๔.๐๐–๑๖.๓๐ น.
ภายใตช้ อ่ื งาน “เกษียณ เกษมสุข” ดงั นี้
๑) มผี ู้เขา้ รว่ มงานจำนวน ๓๒๖ ราย โดยเข้าร่วมผ่าน Zoom
จำนวน ๓๐๑ ราย และเข้าร่วมผา่ น Zoom/ปฏิบตั ิหน้าท่ี
ณ จดุ ถ่ายทอดสญั ญาณ จำนวน ๒๕ ราย
๒) คา่ ใชจ้ ่ายในการจดั กจิ กรรม จำนวน ๑๓,๒๔๑ บาท แบง่ เปน็
๒.๑) กจิ กรรมเกษียณอายุงาน = ๗,๘๕๕ บาท
๒.๒) กจิ กรรมสัมพนั ธ์ (คา่ จดั ส่ง) โดย นำของขวญั ของรางวลั ทจ่ี ัดเตรยี ม
ไวส้ ำหรับการจดั งานปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาเปน็ สว่ นหนงึ่ ในการดำเนิน
กจิ กรรม = ๕,๓๘๖ บาท
Page | 36
ที่ รายการ ประมาณการ รายจา่ ย คำชแ้ี จง /ผลการดำเนนิ งาน
(บาท) (บาท)
๖.๔ สนับสนุนกจิ กรรมเพอ่ื สังคมของ
สำนักงาน ๒๓๒,๘๐๐.๐๐ ๕๑,๘๔๐.๐๐ คำชีแ้ จง : เปน็ คา่ ใช้จา่ ยในการเขา้ รว่ มงานกฐินและกจิ กรรมเพื่อสงั คม
ของสำนักงาน ปี ๒๕๖๓ ระหวา่ งวันที่ ๑๖-๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓
ณ วดั นครสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จงั หวดั นครสวรรค์
๑. คา่ เช่ารถตู้ ๒ วัน = ๒๔,๐๐๐ บาท (๔ คัน x ๖,๐๐๐ บาท)
๒. ค่าท่พี กั = ๓๐,๐๐๐ บาท (๑ คนื x ๗๕๐ บาท x ๔๐ ราย)
๓. คา่ อาหารและเคร่อื งด่มื = ๒๘,๘๐๐ บาท
(๓ ม้อื ๓๖๐ บาท x ๔๐ ราย x ๒ วนั )
ผลการดำเนนิ งาน : เข้าร่วมโครงการจติ อาสาฯ ครง้ั ที่ ๓/๒๕๖๔ และ
ร่วมงานกฐินพระราชทาน ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง
จงั หวัดนครสวรรค์ มผี ู้เขา้ ร่วมงาน ๓๔ ราย เป็นเงิน ๕๑,๘๔๐ บาท
แบง่ เป็นคา่ ใช้จา่ ยดังน้ี
๑) ค่าเช่ารถตู้ ๒ คัน = ๑๕,๐๐๐ บาท (คันละ ๓,๗๕๐ บาท x ๒ คัน x ๒ วัน)
๒) ค่าท่พี ัก = ๑๔,๒๔๐ บาท (๑ คืน x ๘๙๐ บาท x ๑๖ ห้อง)
๓) ค่าอาหารและเครื่องด่ืม = ๒,๖๐๐ บาท
๔) ค่าจดั ซือ้ สิ่งของในนามสวัสดกิ ารฯ = ๒๐,๐๐๐ บาท
๗ การบรจิ าคและสนบั สนุนต่าง ๆ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐
๗.๑ เงนิ สนับสนุนชมรมตา่ ง ๆ ของ ๑๐,๐๐๐.๐๐
สวัสดิการ ๐.๐๐ คำชี้แจง : เป็นค่าใชจ้ ่ายในการสนบั สนุนชมรมตา่ ง ๆ ของสวสั ดกิ าร
๓๐,๐๐๐.๐๐
๗.๒ เงินสนับสนุนและเงนิ บริจาค ผลการดำเนนิ งาน : ไมม่ ีการดำเนนิ กิจกรรม
๒,๐๐๐.๐๐ คำชแ้ี จง : เปน็ ค่าใชจ้ ่ายในการสนับสนุนและบริจาคสำหรับการจัดกิจกรรม
ภายในและภายนอกสำนักงาน
ผลการดำเนนิ งาน : สนับสนนุ การจดั กจิ กรรมและการดำเนนิ งานของ
สำนกั งาน จำนวน ๑ ครง้ั คือ เงนิ บรจิ าคสมทบเขา้ “กองทุนสวสั ดกิ าร
กรมบัญชกี ลาง” เน่อื งในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชกี ลาง
ครบรอบ ๑๓๐ ปี = ๒,๐๐๐ บาท
Page | 37
ที่ รายการ ประมาณการ รายจา่ ย คำชี้แจง /ผลการดำเนินงาน
๗.๓ เงนิ สนบั สนุนการจดั กิจกรรม (บาท) (บาท)
เพ่ือสุขภาพ ๒๐,๐๐๐.๐๐
๐.๐๐ คำชี้แจง : เปน็ ค่าใชจ้ ่ายในการสนับสนุนการจัดกจิ กรรมเพอ่ื สขุ ภาพ
๘ ส่งเสริมเชดิ ชูเกียรติ ๑๑๙,๕๐๐.๐๐
ผลการดำเนนิ งาน : ไมม่ กี ารดำเนนิ กจิ กรรม
๙๐,๑๔๐.๐๐ คำชีแ้ จง : สำหรบั มอบรางวัลในวนั สถาปนาสำนกั งานฯ วนั ท่ี ๒ มีนาคม
๒๕๖๔ ดงั นี้
๑) ค่าใช้จ่ายสำหรบั จดั ทำเข็มเชิดชเู กยี รติ และเงนิ รางวัล : ผ้มู อี ายกุ าร
ปฏิบตั ิงานครบ ๒๕ ปบี ริบรู ณ์ (นับถงึ ๒ มนี าคม) จำนวน ๑๐๙,๕๐๐ บาท
๑.๑) เขม็ ทองคำเชดิ ชูเกยี รติ สลักคำว่า “คุรุสภา ๒๕ ปี” น้ำหนกั
ไม่น้อยกวา่ ๕๐ สตางค์ จำนวน ๓ ราย x ๓๕,๐๐๐ บาท = ๑๐๕,๐๐๐ บาท
๑.๒) เงนิ รางวัล รายละ ๑,๕๐๐บาท x ๓ ราย = ๔,๕๐๐ บาท
๒) คา่ ใชจ้ า่ ยสำหรับจัดทำเกยี รตบิ ตั ร ใหพ้ นกั งานเจา้ หนา้ ท่ีท่ไี ม่มีวันลาปว่ ย
ลากิจ และมาสาย ประมาณ ๑๖๐ ราย (งดจา่ ยเงิน) = ๑๐,๐๐๐ บาท
ผลการดำเนินงาน : มพี นกั งานเจ้าหน้าที่ทีไ่ ดร้ บั ประกาศเกียรตคิ ุณ และ
รางวัล จำนวน ๑๓๐ ราย ดงั นี้
๑) พนกั งานเจ้าหนา้ ทที่ ่ีมีอายุการปฏบิ ตั ิงานครบ ๒๕ ปบี ริบูรณ์ (นับถงึ ๒
มีนาคม) ไดร้ ับเข็มทองคำเชิดชูเกียรติ เงนิ รางวลั และเกยี รติบตั ร
จำนวน ๓ ราย ไดแ้ ก่ นางสาวกลั ยา สีสาวนั นางจนั ทรญ์ า บญุ ศรี และ
นายจันทรย์ งยุทธ บญุ ทอง เป็นคา่ ใช้จา่ ยรวม ๙๐,๐๐๐ บาท ดงั นี้
๑.๑) คา่ จดั ทำเข็มทองคำ เขม็ ละ ๒๘,๕๐๐ บาท x ๓ เขม็
= ๘๕,๕๐๐ บาท
๑.๒) เงินรางวลั รายละ ๑,๕๐๐ บาท x ๓ ราย = ๔,๕๐๐ บาท
Page | 38
ที่ รายการ ประมาณการ รายจ่าย คำช้ีแจง /ผลการดำเนินงาน
๙ จัดทำและจัดหาสินค้าสวสั ดิการ (บาท) (บาท)
๑,๙๒๙,๒๓๐.๐๐ ๒) พนกั งานเจ้าหนา้ ทีท่ ่ีไม่มีวนั ลาปว่ ย ลากิจ และมาสาย ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ ตามประกาศสำนักงานเลขาธกิ ารครุ สุ ภา ลงวนั ท่ี ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒๗ ราย
๓) จดั ซอื้ ถงุ แกว้ สำหรบั ใส่เกียรติบตั ร = ๑๔๐ บาท
๑,๖๙๖,๖๒๘.๐๐ คำชี้แจง : เปน็ ค่าใชจ้ า่ ยในการจัดทำสินค้าสวสั ดกิ าร เพื่อจำหนา่ ย เชน่
๑) เส้ือวนั ครู = ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท (๕,๐๐๐ ตัว x ๒๒๐ บาท)
๒) เสื้อครูอาวุโส = ๖๐๐,๐๐๐ บาท (๓,๐๐๐ ตวั x ๒๐๐ บาท)
๓) จดั ทำกระเป๋า/สินคา้ อืน่ ๆ = ๘๐,๐๐๐ บาท
๔) ค่าวสั ดุ ถุงใส่สนิ คา้ จำหนา่ ย = ๕,๐๐๐ บาท
๕) ค่าจัดส่งสินค้า = ๕๐,๐๐๐ บาท
๖) นำ้ ดม่ื สวสั ดกิ าร = ๙๔,๓๒๐ บาท
๖.๑) ทำฉลากนำ้ ๑๐๐,๐๐๐ ชนิ้ ชิน้ ละ ๐.๑๓ บาท = ๑๓,๐๐๐ บาท
๖.๒) ค่าผลติ นำ้ ดืม่ ๒,๐๐๐ แพก็ x ๓๘ บาท = ๗๖,๐๐๐ บาท
๖.๓) คา่ ภาษี ๗% (๗๖,๐๐๐ x ๗/๑๐๐) = ๕,๓๒๐ บาท
ผลการดำเนินงาน :
๑) เสอื้ วันครู = ๑,๐๕๒,๘๘๐ บาท (๔,๘๐๐ ตวั x ๒๐๕ บาท x ภาษี ๗%)
๒) เส้ือครูอาวโุ ส ใช้คำวา่ เสอื้ ครผู ูใ้ ห้ ใจไม่มวี นั เกษียณ แทน : ส่งั ผลิต
๑,๕๐๐ ตัว x ๒๐๐ บาท = ๓๐๐,๐๐๐ บาท (กนั เหลือ่ มปี)
๓) จดั ทำหน้ากากผา้ จำนวน ๒ แบบ แบบละ ๒ สี = ๒๒๔,๗๐๐ บาท
(๖,๐๐๐ ชิ้น x ๓๕ บาท x ภาษี ๗%)
๔) คา่ วสั ดุ ถุงใสส่ ินค้าจำหนา่ ย = ๓๑๘ บาท
๕) คา่ จดั ส่งสินค้า = ๖๒,๔๔๘ บาท แบง่ เปน็
๕.๑) จา้ งบรษิ ทั จดั ส่ง ๔๑๖ ท่อี ยู่ เป็นเสือ้ ๓,๒๗๒ ตวั = ๔๘,๓๖๔ บาท
(ตวั แรก ๔๐ บาท ตัวถดั ไปบวกตวั ละ ๑๐ บาท ต่อ ๑ ท่ีอย่)ู
Page | 39
ที่ รายการ ประมาณการ รายจ่าย คำช้แี จง /ผลการดำเนินงาน
(บาท) (บาท)
๕.๒) สวัสดิการฯ จัดสง่ เอง = ๑๔,๐๘๔ บาท
๖) ค่าผลิตนำ้ ดืม่ สวัสดกิ าร = ๕๖,๒๘๒ บาท
๖.๑) สั่งผลิตในรอบปงี บประมาณ ๒๕๖๔ รวม ๕ ครงั้ จำนวน
๑,๐๔๐ แพก็ คละขนาด = ๓๙,๖๐๐ บาท
- ขนาด ๓๕๐ มล. จำนวน ๑๖๐ แพก็ x ๓๖ บาท = ๕,๗๖๐ บาท
- ขนาด ๖๐๐ มล. จำนวน ๒๐๐ แพ็ก x ๔๐ บาท = ๘,๐๐๐ บาท
- ขนาด ๖๐๐ มล. จำนวน ๖๘๐ แพ็ก x ๓๘ บาท = ๒๕,๘๔๐ บาท
๖.๒) มีค่าภาษี ๗% เฉพาะการสั่งผลิต ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รวม ๕ ครง้ั จำนวน ๑,๐๔๐ แพก็ คละขนาด คา่ ผลติ รวม ๓๙,๖๐๐ บาท
= ๒,๗๗๒ บาท
๖.๓) คา่ จัดทำฉลาก เพ่ิมเติม = ๑๓,๙๑๐ บาท
(๑๐๐,๐๐๐ ชิ้น x ๐.๑๓ สตางค์ x ภาษี ๗%)
๑๐ สำรองจ่ายกรณฉี กุ เฉินและจำเป็น ๗๘๗,๕๕๐.๐๐ ๑,๘๕๒.๐๐ คำชแ้ี จง : สำหรับนโยบายกรณีฉกุ เฉินและจำเปน็ โดยมิไดต้ ั้งงบประมาณไว้
รวมรายจา่ ยจากการดำเนนิ งานสวสั ดิการ ๒,๔๔๕,๔๐๐.๐๐ ผลการดำเนินงาน : เปน็ ค่าใช้จ่ายในการจดั สง่ เสือ้ ปฏิบัติงานให้กบั พนักงาน
๗,๔๔๕,๔๐๐.๐๐ เจา้ หนา้ ท่ี ผ้ปู ฏิบัตงิ านในสำนักงานศึกษาธกิ ารจังหวัด จำนวน ๗๓ จงั หวัด
(ไม่รวมการจา่ ยเงินก้)ู
๒,๘๒๑,๐๒๗.๒๐
รวม
๕,๓๒๑,๐๒๗.๒๐
*หมายเหตุ :
๑. ไม่รวมคา่ ใช้จา่ ยค่าเสือ่ มราคา-ครุภณั ฑ์
๒. ค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าสวัสดิการ ในรายงานงบการเงินกองทุนสวัสดิการจะลงข้อมูลหักเป็นทุนค่าใช้จ่ายเมื่อมีการจำหน่ายและนำส่งเงินเป็นรายได้ ตามจำนวนสินค้า
ที่จำหนา่ ยได้จรงิ แตใ่ นข้อมลู ตามแผนงาน จะลงข้อมูลตามทะเบยี นคมุ เงินงบประมาณสวัสดกิ ารฯ ของกลมุ่ บรหิ ารงานบคุ คล ท่มี ีการเบกิ จา่ ยตามค่าใชจ้ ่ายทเ่ี กดิ ขนึ้ ทงั้ จำนวน
Page | 40
การจดั สวสั ดิการด้านอ่นื ๆ
ในรอบปงี บประมาณ ๒๕๖๓ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
และในรอบปงี บประมาณ ๒๕๖๔ (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
๑. การจัดสวสั ดกิ ารตามระเบียบสำนักงาน
ท่ี รายการ จำนวน หนว่ ย
งปม. ๒๕๖๓ งปม. ๒๕๖๔ นับ
๑ ได้อนุมัตเิ งนิ ชว่ ยเหลอื เกย่ี วกับ ๔,๑๐๑,๙๖๙.๕๐ ๕,๕๘๒,๐๒๒.๙๐ บาท
การรกั ษาพยาบาล
๔๔๕,๑๓๑.๒๕ ๓๗๙,๘๔๗.๒๕ บาท
๒ ได้อนุมัติเงินช่วยเหลอื เก่ียวกับ
การศึกษาบุตร ๔๘ ๔๖ ราย
๓ ออกหนงั สือรบั รองสทิ ธิ
กรณีเขา้ รับการรกั ษาพยาบาลเปน็ ผู้ปว่ ยใน
Page | 41
๒. การจดั สวัสดกิ ารตามทสี่ าํ นักงานไดจ ดั ทําบันทกึ ขอ ตกลงรว มกบั หนว ยงานอ่ืน
๒.๑ โครงการเงนิ กเู พ่ือทอี่ ยอู าศยั กับธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) จํานวน ๒๔ ราย ดังนี้
ท่ี รายละเอยี ดบันทกึ ขอตกลง จํานวนผูใชสิทธิ (ราย)
งปม. ๒๕๖๓ งปม. ๒๕๖๔
๑ สวสั ดิการแบบไมมีเงินฝาก ๕ ๑๕
๒ สวสั ดิการแบบมเี งนิ ฝาก ๑๓
*สาํ นกั งานไดด าํ รงเงนิ ฝากไวจ าํ นวน ๒๕.๙ ลา นบาท
ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔ อยรู ะหวางผอนชาํ ระหนเี้ งนิ กูท้งั สิน้
จํานวน ๓๓ บัญชี เปน เงนิ ๒๔,๖๙๐,๓๓๕.๘๖ ลา นบาท
มวี งเงนิ ตนคงเหลอื ๑,๒๐๙,๖๖๔.๑๔ บาท
รวม ๖ ๑๘
๒.๒ โครงการสินเชื่อเงินกู กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ประเภทสินเช่ืออเนกประสงค ซ่ึงเปนผูกูที่ผาน
การอนุมัติจากธนาคารเรียบรอยแลว จํานวน ๖๔ ราย เปนบัญชีเงินกู ๖๗ บัญชี เปนจํานวนเงินกู
รวม ๖๐,๗๗๐,๐๐๐ บาท แบงเปน
ที่ วงเงนิ ท่ีขอกู ผูก ู (ราย) จํานวน เงนิ กรู วม (บาท)
๑ วงเงินไมเกนิ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ๕๑ บญั ชี ๔๐,๒๓๐,๐๐๐
๒ วงเงินตั้งแต ๑,๒๐๐,๐๐๑ บาท ๑๐ ๕๑ ๑๔,๖๐๐,๐๐๐
แตไ มเ กนิ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ๑๐
๓ วงเงินตัง้ แต ๑,๕๐๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป ๓ ๖ ๕,๙๔๐,๐๐๐
รวม ๖๔ ๖๗ ๖๐,๗๗๐,๐๐๐
Page | 42
Page | 43
ภาคผนวก
➢ ระเบียบสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ว่าด้วยการจัดสวัสดิการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ ๗ (๔) กำหนดให้ คณะกรรมสวัสดิการมีอำนาจหน้าที่ แต่งตั้งบุคคล คณะบุคคล หรือคณะอนุกรรมการ
ทเี่ ปน็ พนักงานเจ้าหนา้ ท่ีหรือผู้ท่ีมิใช่พนักงานเจา้ หน้าที่ เพื่อดำเนนิ การจัดสวัสดิการใหเ้ ป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการจดั สวัสดิการสำนักงาน ตามระเบียบน้ี
ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีความรอบคอบ จงึ เหน็ ควรใหแ้ ต่งตัง้ คณะทำงาน จำนวน ๖ คณะ ดังน้ี
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๑. คำสั่งเลขที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดหา
ชดุ ปฏิบัติงาน (ผา้ ตวั ใน)
๒. คำสั่งเลขที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดหา
สนิ คา้ สวัสดกิ าร เพ่อื การจำหนา่ ย
๓. คำสั่งเลขที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดงาน
เกษียณอายุงานพนักงานเจา้ หน้าท่ี ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖๓
๔. คำสั่งเลขที่ ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน (ร่าง)
แผนงานและงบประมาณสวัสดกิ ารสำนกั งานเลขาธกิ ารครุ สุ ภา ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖๔
ปงี บประมาณ ๒๕๖๔
๑. คำสั่งเลขที่ ๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดงาน
สง่ ทา้ ยปเี กา่ ตอ้ นรับปใี หม่ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. คำสั่งเลขที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
การกีฬาและนันทนาการ ในคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานเลขาธกิ ารครุ สุ ภา
➢ ระเบียบสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ว่าด้วยการจัดสวัสดิการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ ๒๔ (๕) กำหนดให้ เลขาธิการมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลโดยทั่วไป ซึ่งกิจการของสวัสดิการสำนักงานและ
ให้มีอำนาจหน้าที่ แต่งตั้งคณะทำงานหรือที่ปรกึ ษา เพื่อดำเนินการอย่างหนึง่ อย่างใด ภายในขอบวตั ถุประสงค์
ของการจัดสวสั ดกิ าร
ในการนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจนับสินค้าสวัสดิการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
เพื่อตรวจนับสินค้าสวัสดิการคงเหลือทุกประเภทในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ตามข้อสังเกตและ
ขอ้ เสนอแนะของ สำนักการตรวจเงินแผน่ ดนิ (สตง.) ตามคำสั่งสำนักงานเลขาธกิ ารคุรสุ ภา ดังน้ี
๑. ที่ ๑๘๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจนับสินค้า
สวัสดกิ ารสำนกั งานเลขาธกิ ารคุรุสภา ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖๓
๒. ที่ ๑๓๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจนับสินค้า
สวสั ดกิ ารสำนกั งานเลขาธกิ ารครุ ุสภา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
Page | 44
➢ กฎหมายทป่ี ระกาศใช้
ปงี บประมาณ ๒๕๖๓
๑. ระเบยี บสำนักงานเลขาธิการครุ สุ ภา วา่ ดว้ ยเงนิ สวสั ดกิ ารเกย่ี วกับการรกั ษาพยาบาลของพนักงาน
เจ้าหนา้ ทส่ี ำนกั งานเลขาธกิ ารคุรุสภา พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. ระเบียบคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง ยกเลิกระเบียบคุรุสภา ว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ี
สำนกั งานเลขาธกิ ารครุ ุสภาเกี่ยวกบั การรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๔ พ.ศ. ๒๕๖๓
ปงี บประมาณ ๒๕๖๔
๑. ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ว่าด้วยการกีฬาและนันทนาการ
พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ว่าด้วยการให้กู้เงิน (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๖๔
๓. ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่องการให้กู้เงินเพื่อเหตุอื่น กรณี
ซอื้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ หรือ Notebook
Page | 45
Page | 46
Page | 47
Page | 48
Page | 49