The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนดำเนินงาน2567 3

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Ruchakon Noi, 2023-11-06 23:35:51

แผนดำเนินงาน2567 3

แผนดำเนินงาน2567 3

สารบัญ หน้า ส่วนที่ 1 บทน า…………………………………………………………………………………………………….....……..…..……1 1.1 บทน ำ..............................................................................................................................2 1.2 วัตถุประสงค์กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน ......................................................................3 1.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน ..............................................................................3 1.4 ประโยชน์กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน...........................................................................4 1.5 กำรน ำแผนกำรด ำเนินงำนไปปฏิบัติ.................................................................................4 หลักกำรและเหตุผล................................................................................................................5 ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น………………………………………………………………………………...……..6 - 184 1) แผนการด าเนินงานที่มาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี......................7- 142 2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ หรือแบบ ผด.01….........8-11 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำเกษตรกรรม............................................................................9 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว..........................................................................9 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำกำรกีฬำ..................................................................................9 ยุทธศำสตร์ที่ 4 บ้ำนเมืองน่ำอยู่และคุณภำพชีวิตที่ดี........................................................9 - 10 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำขีดสมรรถนะองค์กร...............................................................10 - 11 2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ หรือแบบ ผด.02.................12-142 1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรรม.................................................................13 - 15 1.1 กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ : พัฒนำแหล่งน้ ำและระบบชลประทำนเพื่อกำรเกษตร (1) กำรเกษตร..............................................................................................................14 - 15 2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยว.............................................................16 - 18 2.1 กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ : พัฒนำสินค้ำ บริกำรและเครือข่ำยกำรท่องเที่ยว (1) กำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร..................................................................17 - 18 3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการกีฬา....................................................................19 - 22 3.1 กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ : กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรกีฬำทุกระดับ (1) กำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร................................................................20 - 22 4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี...........................................23 - 127 4.1 กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ : ส่งเสริมกำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง มำใช้ในวิถีชีวิตทุกระดับ (1) สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน.................................................................................24 4.2 กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ : พัฒนำ สนับสนุนและส่งเสริมอำชีพ สุขภำพ และควำมเข้มแข็งของชุมชน (1) สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน.................................................................................25 - 28 (2) บริหำรงำนทั่วไป.....................................................................................................29 - 31 (3) สำธำรณสุข.............................................................................................................32 - 42


หน้า 4.3 กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ : ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยำวชน สตรีคนชรำและผู้ด้อยโอกำส (1) สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน..............................................................................43 - 45 (2) สังคมสงเครำะห์...................................................................................................46 - 47 (3) รักษำควำมสงบภำยใน ........................................................................................48 - 49 (4) สำธำรณสุข..........................................................................................................50 (5) งบกลำง ...............................................................................................................51 - 54 4.4 กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ : ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรทรัพยำกร ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (1) เคหะและชุมชน...................................................................................................55 (2) กำรเกษตร...........................................................................................................56 4.5 กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ : ส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี (1) กำรศึกษำ.............................................................................................................57 - 70 (2) กำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร...............................................................71 - 96 (3) อุตสำหกรรมและกำรโยธำ..................................................................................97 4.6 กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ : พัฒนำระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร (1) อุตสำหกรรมและกำรโยธำ..................................................................................98 - 127 5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร................................................128 - 141 5.1 กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ : ปรับปรุงระบบกำรบริหำรและกำรให้บริกำร (1) บริหำรงำนทั่วไป..................................................................................................129 - 132 (2) อุตสำหกรรมและกำรโยธำ..................................................................................133 - 135 (3) สำธำรณสุข..........................................................................................................136 - 137 (4) กำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร...............................................................138 5.2 กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ : พัฒนำบุคลำกร (1) บริหำรงำนทั่วไป..................................................................................................139 5.3 กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ : สนับสนุนกำรประชำสัมพันธ์ผลงำนภำรกิจ ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (1) บริหำรงำนทั่วไป..................................................................................................140 5.4 กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ : พัฒนำระบบสวัสดิกำรและสร้ำงขวัญ ก ำลังใจของบุคลำกรในองค์กร (1) บริหำรงำนทั่วไป..................................................................................................141


หน้า 2) แผนการด าเนินงานที่มาจากกรณีที่ได้กันเงินงบประมาณหรือการด าเนินการใน อีกปีงบประมาณหนึ่งหรือปีงบประมาณถัดไป ........................................................................142 - 200 1. กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน (งบประมำณรำยจ่ำย พ.ศ.2566) ................................................143 - 156 2. กรณี ไม่ก่อหนี้ผูกพัน (งบประมำณรำยจ่ำย พ.ศ.2565)………………………………………….…157 - 166 3. กรณี ก่อหนี้ผูกพัน (งบประมำณรำยจ่ำย พ.ศ.2566) ……………………………………………….167 - 176 4. กรณี ก่อหนี้ผูกพัน (งบประมำณรำยจ่ำย พ.ศ.2565) …………………...……………………….…177 - 180 5. กรณี ก่อหนี้ผูกพัน (งบประมำณรำยจ่ำย พ.ศ.2564) …………………………………………….…181 - 184 6. กรณี เงินสะสม ก่อหนี้ผูกพัน (งบประมำณรำยจ่ำย พ.ศ.2566) …….…………………………..185 - 187 7. กรณี เงินทุนส ำรองเงินสะสม ไม่ก่อหนี้ผูกพัน (งบประมำณรำยจ่ำย พ.ศ.2566) ………….188 - 195 8. กรณี เงินทุนส ำรองเงินสะสม ก่อหนี้ผูกพัน (งบประมำณรำยจ่ำย พ.ศ.2566) …………..…196 - 200 ภาคผนวก 1. ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ใช้แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567 2. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 3. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 4. บัญชีสรุปแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เฉพำะปี พ.ศ.2567 ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบุรีรัมย์


ค าน า ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภำพันธ์2565 เรื่อง แนวทำงกำรปฏิบัติตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหำคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติ กำรใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดท ำบริกำรสำธำรณะหรือกิจกรรมสำธำรณะ หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลำคม 2565 เรื่อง แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำม แผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7344 ลงวันที่ 11 สิงหำคม 2566 เรื่อง แนวทำงกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนเพื่อเป็นแผนที่แสดงรำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ ท้องถิ่นและกิจกรรมที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อแสดงถึงควำมสัมพันธ์กับกำรพัฒนำที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์จังหวัด ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทำงกำรพัฒนำ แผนงำน โครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรม งำนต่ำงๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือ วัสดุที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณนั้น เพื่อให้กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เป็นไปตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ได้วำงไว้ และให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และตำมหนังสือสั่งกำรดังกล่ำว รวมถึงองค์กำรบริหำรส่วน จังหวัดบุรีรัมย์ได้ประกำศใช้ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567 แล้วเมื่อวันที่ 29 กันยำยน 2566 จึงได้จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567 ขึ้น องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบุรีรัมย์หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำและกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรและกิจกรรมให้เป็นไปอย่ำง มีประสิทธิภำพและมีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติรวมถึงใช้ส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำร บริหำรส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ตุลำคม 2566


1 ส่วนที่ 1 บทน ำ


2 ส่วนที่1 บทน ำ 1.1 บทน ำ แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนที่แสดงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการ พัฒนาแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ ส านัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแผนการด าเนินงานไว้อย่างชัดเจน แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการ ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ แผนการด าเนินงานน ามาจากงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรากฎในแผนพัฒนา ท้องถิ่นซึ่งได้น ามาจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีรวมถึงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณด้วย โดยใช้แนวทางการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์2565 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เรื่อง แนวทางการด าเนินงานตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7344 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1.2 วัตถุประสงค์กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน การจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือ วัสดุส าหรับการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 2. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มี การด าเนินการจริงที่ปรากฎในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณนั้น 3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น 4. เพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้ก าหนดและประกาศใช้


3 1.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่จัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ให้จัดท าเป็นแผนการด าเนินงานประจ าปี เมื่อนายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดบุรีรัมย์ได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 แล้วให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี การจัดท าแผนการด าเนินงาน มีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แล้วจัดท าร่างแผน การด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 2. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน 3. นอกจากการจัดท าแผนการด าเนินงานที่มาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว การจัดท าแผนการด าเนินอาจมาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม เงินอุดหนุน เฉพาะกิจและการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 1.4 ประโยชน์กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน ประโยชน์ที่ได้รับของการจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มีดังนี้ 1. สามารถด าเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 2. สามารถด าเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินได้ อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง 3. ท าให้ทราบว่ามีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาด าเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่นและไม่เกิดความซ้ าซ้อนในการพัฒนา พื้นที่ 4. ท าให้ส านัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์สามารถประสาน การท างานบูรณาการการท างานตามหน้าที่และอ านาจที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง การบริหารราชการท้องถิ่น 5. ท าให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดเป็นองค์รวมในเชิง ยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่ 6. น าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้ก าหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล


4 1.5 กำรน ำแผนกำรด ำเนินงำนไปปฏิบัติ แผนการด าเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแผนการด าเนินงานที่ประกาศใช้แล้ว ไปปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หากไม่สามารถ ด าเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนดให้รายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบและด าเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผน การด าเนินงานแล้วแต่กรณีเพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น


5 หลักกำรและเหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มีหน้าที่และอ านาจตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติองค์การ บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการการ กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับต่างๆ ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ในการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน ต าบลในการให้บริการสาธารณะ ตามกฎกระทรวง พ.ศ.2551 ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน จังหวัด พ.ศ.2540 ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มีหน้าที่และอ านาจในการจัดระบบบริการสาธารณะ หรือการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ก าหนดไว้ แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เป็นแผนที่ แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้องเชื่อมโยง กับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีความชัดเจน ในการปฏิบัติงานมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ าซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการการท างานกับ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายใน อันได้แก่ ส านัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆขององค์การบริหารส่วน จังหวัดบุรีรัมย์ในแผนการด าเนินงานไว้อย่างชัดเจน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์จะใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานและควบคุมการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เป็นไปอย่าง เหมาะสมและมีประสิทฺธิภาพมีความสอดคล้องกับการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ต่อไป


6 ส่วนที่ 2 บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น ตำมข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567 จ ำนวนทั้งสิ้น 650,000,000 บำท รายละเอียดยอดเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2567 จ าแนกได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1. ปรำกฏยอดเงินงบประมำณในแผนกำรด ำเนินงำน รวมทั้งสิ้น 390,537,700 บำท โดยเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุขององค์การบริหารส่วน จังหวัดบุรีรัมย์ที่จัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ 2. ไม่ปรำกฏยอดเงินงบประมำณในแผนกำรด ำเนินงำน รวมทั้งสิ้น 259,462,300 บำท โดยแยกเป็น 2.1 รายจ่ายประจ าหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดสาธารณูปโภค หมวดรายจ่ายอื่น หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุรวมถึงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ไม่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ จ ำนวน 241,785,800 บำท 2.2 งบกลาง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งไว้เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัย เกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม จ ำนวน 17,676,500 บำท หมายเหตุ : ด าเนินการตามเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว 7344 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนการด าเนินงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


แผนการดที่มาจากการประกาศใช้งบ


7 ด าเนินงาน บประมาณรายจ่ายประจ าปี


2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการพหรือแบ


8 พัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ บบ ผด. 01


ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่1 กำรพัฒนำเกษตรกรรม 1.1 พัฒนาแหล่งน ้าและระบบชลประทาน (1) การเกษตร เพื่อการเกษตร รวม 1 กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ 1 แผนงำน ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 2 กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว 2.1 พัฒนาสินค้า บริการและเครือข่าย (1) ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ การท่องเที่ยว รวม 1 กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ 1 แผนงำน ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 3 กำรพัฒนำกำรกีฬำ 3.1 การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาทุกระดับ (1) ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 1 กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ 1 แผนงำน ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่4 บ้ำนเมืองน่ำอยู่และคุณภำพ 4.1 ส่งเสริมการน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ (1) สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ชีวิตที่ดีพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิตทุกระดับ 4.2 พัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ (1) สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สุขภาพและความเข้มแข็งของชุมชน (2) บริหารงานทั่วไป (3) สาธารณสุข 2.1 บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมำณ สรุปโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กจิกแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบองค์กำรบริหำรส่วนจังยุทธศำสตร์กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ แผนงำน


9 คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ ของโครงกำร งบประมำณ ของงบประมำณ ทั้งหมด (บำท) ทั้งหมด 3 50.00 6,000,000 26.35 ส้านักช่าง 3 50.00 6,000,000 26.35 1 ส ำนัก 2 100.00 5,500,000 35.48 กองการท่องเที่ยวฯ 2 100.00 5,500,000 35.48 1 กอง 4 66.67 10,650,000 95.69 กองการท่องเที่ยว,กองการศึกษา 4 66.67 10,650,000 95.69 2 กอง 1 50.00 495,000 33.11 ส้านักปลัดฯ 4 40.00 8,475,000 56.69 ส้านักปลัด 3 100.00 1,200,000 96.00 ส้านักปลัด 9 64.29 7,260,000 63.01 กองสาธารณสุข กรรม และงบประมำณ บประมำณ พ.ศ.2567 งหวัดบุรีรัมย์ โครงกำร ที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน รับผิดชอบหลัก แบบ ผด.01 บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ ผด.01


2.1 บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมำณ สรุปโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กจิกแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบองค์กำรบริหำรส่วนจังยุทธศำสตร์กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ แผนงำน ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่4 4.3 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลมุ่เด็ก (1) สร้างความเข้มแข็งของชุมชน บ้ำนเมืองน่ำอยู่และคุณภำพ เยาวชน สตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาส (2) สังคมสงเคราะห์ ชีวิตที่ดี(ต่อ) (3) รักษาความสงบภายใน (4) สาธารณสุข (5) งบกลาง 4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากร (1) เคหะและชุมชน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2) การเกษตร 4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา (1) การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี (2) การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (3) อุตสาหกรรมและการโยธา 4.6 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ (1) อุตสาหกรรมและการโยธา สาธารณูปการ รวม 6 กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ 11 แผนงำน ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 5 พัฒนำขีดสมรรถนะองค์กร 5.1 ปรับปรุงระบบการบริหารและ (1) บริหารงานทั่วไป การให้บริการ (2) อุตสาหกรรมและการโยธา (3) สาธารณสุข (4) การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ


10 คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ ของโครงกำร งบประมำณ ของงบประมำณ ทั้งหมด (บำท) ทั้งหมด กรรม และงบประมำณ บประมำณ พ.ศ.2567 งหวัดบุรีรัมย์ โครงกำร ที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน รับผิดชอบหลัก แบบ ผด.01 3 50.00 500,000 41.67 ส้านักปลัดฯ 1 50.00 2,000,000 90.91 ส้านักปลัดฯ 0 0.00 0 0.00 ส้านักปลัดฯ 1 50.00 1,500,000 88.24 กองสาธารณสุข 2 100.00 5,050,000 99.02 ส้านักปลัดฯ, กองสาธารณสุข 1 50.00 200,000 9.09 กองสาธารณสุข 2 50.00 150,000 42.86 ส้านักช่าง 10 71.43 4,014,900 63.28 กองการศึกษาฯ 24 92.31 6,770,000 87.13 กองการศึกษาฯ 1 20.00 500,000 67.57 ส้านักช่าง 59 43.38 314,640,000 32.10 ส้านักช่าง 121 51.05 352,754,900 34.01 2 ส ำนัก/ 2 กอง 4 100.00 1,287,400 38.92 ส้านักปลัดฯ, กองยุทธศาสตร์, ส้านักเลขาฯ, กองการเจ้าหน้าที่ 5 38.46 10,772,400 49.68 ส้านักช่าง 2 100.00 50,000 100.00 กองสาธารณสุข 1 100.00 23,000 100.00 กองการท่องเที่ยวฯ บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ ผด.01


2.1 บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมำณ สรุปโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กจิกแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบองค์กำรบริหำรส่วนจังยุทธศำสตร์กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ แผนงำน ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 5 5.2 พัฒนาบุคลากร (1) บริหารงานทั่วไป พัฒนำขีดสมรรถนะองค์กร (ต่อ) 5.3 สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผลงาน (1) บริหารงานทั่วไป ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 5.4 พัฒนาระบบสวัสดิการและสร้างขวัญ (1) บริหารงานทั่วไป ก้าลังใจของบุคลากรในองค์กร รวม 4 กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ 4 แผนงำน รวมทั้งสิ้น 13 กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ 11 แผนงำน


11 คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ ของโครงกำร งบประมำณ ของงบประมำณ ทั้งหมด (บำท) ทั้งหมด กรรม และงบประมำณ บประมำณ พ.ศ.2567 งหวัดบุรีรัมย์ โครงกำร ที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน รับผิดชอบหลัก แบบ ผด.01 1 100.00 2,500,000 83.33 ส้านักปลัดฯ 1 33.33 820,000 100.00 กองยุทธศาสตร์ฯ 1 100.00 150,000 100.00 กองการเจ้าหน้าที่ 15 60.00 15,602,800 53.74 3 ส ำนัก/ 4 กอง 145 50.35 390,507,700 34.68 บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ ผด.01


2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องหรืแบบ ผ


12 งถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ รือ ผด.02


ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ


13 รพัฒนาเกษตรกรรม


1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาแหล่งน ้าและระบบชลประทานเพื่อการเกษตร ล้าดั บ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ที่ที่เกิดขึ นจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ 1 โครงการขุดลอกห้วยตลาด ขุดลอกห้วย ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 2,000,000 ห้วยตลาด บ้านเพชร หมู่ที่7 ต าบลห้วยราชา 18.00-20.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร บ้านเพชร หมู่ที่ เชื่อมบ้านใหม่หมู่ที่5 ลึกรวมเฉลี่ย 5.00 เมตร ต าบลห้วยราชา เชืต าบลสามแวง อ าเภอห้วยราช ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุด บ้านใหม่หมู่ที่ จังหวัดบุรีรัมย ไม่น้อยกว่า 47,800 ลูกบาศก์เมตร ต าบลสามแวงตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อ าเภอห้วยราชเปลี่ยนแปลง ครงั้ที่2/2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ หน้าที่ 26 ข้อ 1 2 โครงการขุดลอกล านางรอง ขุดลอกห้วย ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 2,000,000 ล านางรอง ฝายหนองยางใหม่ -ท านบตาลาว 18.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร ฝายหนองยางใหมต าบลหนองปล่อง อ าเภอช านิ- ลึกรวมเฉลี่ย 5.00 เมตร ท านบตาลาวต าบลหนองยายพิมพ- ์ต าบลบ้านสิงหลา์ดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุด ต าบลหนองปล่อง อ าเภอช าอ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่น้อยกว่า 47,500 ลูกบาศก์เมตร ต าบลหนองยายพิมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ต าบลบ้านสิงเปลี่ยนแปลง ครงั้ที่2/2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ หน้าที่ 26 ข้อ 2 2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหจ้านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจแผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบป(ส้านักช่าง) 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่1 : การพัฒนาเกษตรกรรม (1) แผนงาน : การเกษตร


14 หน่วยงาน ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แล้วเสร็จ ส านักช่าง พฤษภาคม 7 2567 ชื่อม 5 ง ช ส านักช่าง พฤษภาคม ม่ - 2567 ว านิ- พ์- ห์ หวัดบุรีรัมย์ จกรรมและงบประมาณ ประมาณ พ.ศ.2567 พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 แบบ ผด.02 / ส ำนักช่ำง


1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาแหล่งน ้าและระบบชลประทานเพื่อการเกษตร ล้าดั บ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ที่ที่เกิดขึ นจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ 2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหจ้านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจแผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบป(ส้านักช่าง) 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่1 : การพัฒนาเกษตรกรรม (1) แผนงาน : การเกษตร 3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ขนาดกว้าง 2.00 เมตร 2,000,000 อ่างเก็บน้ าทุ่งแหลอ่างเก็บน้ าทุ่งแหลม ระยะทาง 1,750 เมตร เขตเทศบาลเมืองนางเขตเทศบาลเมืองนางรอง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เชื่อมต าบลถนนหเชื่อมต าบลถนนหัก อ าเภอนางรอง เปลี่ยนแปลง ครงั้ที่2/2566 อ าเภอนางรอจังหวัดบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ หน้าที่ 27 ข้อ 3 รวม 6,000,000 -


15 หน่วยงาน ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แล้วเสร็จ หวัดบุรีรัมย์ จกรรมและงบประมาณ ประมาณ พ.ศ.2567 พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 แบบ ผด.02 ลม ส านักช่าง พฤษภาคม รอง 2567 หัก ง 1 - - - - - - - - - - - - / ส ำนักช่ำง


ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพ


16 พัฒนาการท่องเที่ยว


2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาสินค้า บริการและเครือข่ายการท่องเที่ยว ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถาที่ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนิ1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน จัดกิจกรรมและสนับสนุนกิจกรรม 5,000,000 ครอบคกิจกรรมการท่องเที่ยว ในโครงการส่งสริมและสนับสนุน จังหวัดจังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทั่วไปและ นักท่องเที่ยว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่2 (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ หน้าที่ 139 ข้อ 1 2 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดงาน/จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 500,000 ต าบลเชิงกีฬา อ าเภอพลับพลาชัย ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา อ าเภอพลจังหวัดบุรีรัมย์ อ าเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (รายละเอียดตามโครงการของอ าเภอ พลับพลาชัย) 2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ องค์การบริหารส่วจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นแผนการด าเนินงาน ประจ า(กองการท่องเที2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่2 : การพัฒนาการท่องเที่ยว (1) แผนงาน : การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ


17 านที่หน่วยงาน ด าเนินการ นินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แล้วเสร็จ คลุมพื้นที่กองการท่องเที่ยวฯ กันยายน ดบุรีรัมย์ 2567 ลจันดุม กองการท่องเที่ยวฯ มกราคม ลบัพลาชัย 2567 วนจังหวัดบุรีรัมย์ น กิจกรรมและงบประมาณ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ยวและกีฬา) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 แบบ ผด.02 /กองการท่องเที่ยวและกีฬา


2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาสินค้า บริการและเครือข่ายการท่องเที่ยว ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถาที่ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนิ2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ องค์การบริหารส่วจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นแผนการด าเนินงาน ประจ า(กองการท่องเที2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่2 : การพัฒนาการท่องเที่ยว (1) แผนงาน : การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนในอ าเภอ พลับพลาชัย และนักท่องเที่ยว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครงั้ที่ 2/2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ หน้าที่ 13 ข้อ 1 รวม 5,500,000


18 านที่หน่วยงาน ด าเนินการ นินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แล้วเสร็จ วนจังหวัดบุรีรัมย์ น กิจกรรมและงบประมาณ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ยวและกีฬา) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 แบบ ผด.02 - 1 - - - - - - - - - - - - /กองการท่องเที่ยวและกีฬา


ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก


19 ารพัฒนาการกีฬา


3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาทุกระดับ ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถาที่ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนิน1 โครงการกีฬา "ช านิเกมส์ อุดหนุนอ าเภอช านิเพื่อด าเนินการ 100,000 อ าเภอต้านยาเสพติด" จัดกิจกรรมในโครงการกีฬา (อุดหนุน) "ช านิเกมส์ต้านยาเสพติด" ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทั่วไป บุคลากรทางการศึกษา อปท. ฯลฯ เขตพื้นที่อ าเภอช านิจ านวน 5,000 คน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครงั้ที่ 2/2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ หน้าที่ 15 ข้อ 2 2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุน 10,000,000 ครอบคลกิจกรรมการกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์การพัฒนาคุณภาพทางด้านกีฬาต่างๆ จังหวัดบตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม การกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ 2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ องค์การบริหารส่วโครงการ จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นแผนการด าเนินงาน ประจ า(กองการท่องเที3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่3 : การพัฒนาการกีฬา (1) แผนงาน : การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ


20 านที่หน่วยงาน ด าเนินการ นการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แล้วเสร็จ อช านิกองการท่องเที่ยวฯ กันยายน 2567 ลุมพื้นที่กองการท่องเที่ยวฯ กันยายน บุรีรัมย์ 2567 วนจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 น กิจกรรมและงบประมาณ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ยวและกีฬา) แบบ ผด.02 /กองการท่องเที่ยวและกีฬา


3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาทุกระดับ ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถาที่ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินองค์การบริหารส่วโครงการ จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นแผนการด าเนินงาน ประจ า(กองการท่องเที3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่3 : การพัฒนาการกีฬา (1) แผนงาน : การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนในจังหวัด บุรีรัมย์และนักท่องเที่ยว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์หน้าที่14 ข้อ 1 3 โครงการมหกรรมกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆตาม 500,000 ครอบคลและนันทนาการ โครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการ จังหวัดบ(ตามรายละเอียดโครงการของกองการ ท่องเที่ยวฯ) กลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ไม่น้อยกว่า1,000 คน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไขครงั้ที่ 1/2566 หน้าที่ 10 ข้อ 28


21 านที่หน่วยงาน ด าเนินการ นการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แล้วเสร็จ วนจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 น กิจกรรมและงบประมาณ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ยวและกีฬา) แบบ ผด.02 ลุมพื้นที่กองการท่องเที่ยวฯ มกราคม บุรีรัมย์ 2567 /กองการท่องเที่ยวและกีฬา


3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาทุกระดับ ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถที่ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนิ4 โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ส่งนักเรียนโรงเรียนหนองขมารวิทยาคม 50,000 ตามทีนักเรียน นักศึกษา เยาวชน เข้าร่วมแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษา จัดกาในระดับต่างๆ ของโรงเรียน เยาวชน ในระดับต่างๆ ของโรงเรียน หนองขมารวิทยาคม หนองขมารวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนโรงเรียนหนอง ขมารวิทยาคม สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครงั้ที่2/2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ หน้าที่ 160 ข้อ 1 10,650,0002.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ องค์การบริหารส่วรวม จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นแผนการด าเนินงาน ประจ า(กองการศึกษา ศาส3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่3 : การพัฒนาการกีฬา (1) แผนงาน : การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการ


22 ถานที่หน่วยงาน ด าเนินการ นินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แล้วเสร็จ ที่เจ้าภาพ กองการศึกษาฯ สิงหาคม รแข่งขัน 2567 - 2 - - - - - - - - - - - - วนจังหวัดบุรีรัมย์ น กิจกรรมและงบประมาณ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สนาและวัฒนธรรม) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 แบบ ผด.02 /กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ยุทธศาสตร์ที่ 4 บ้านเมือง


23 น่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี


4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถที่ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเ1 โครงการทหารพันธุ์ดีตามแนว อุดหนุนงบประมาณให้แก่มณฑล 495,000 มทเศรษฐกิจพอเพียง ทหารบกที่ 26 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม (อุดหนุน) โครงการทหารพันธุ์ดีตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยการจัดฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ ทางการเกษตร(รายละเอียดตามโครงการ ของมณฑลทหารบกที่ 26) กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนในเขตพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์จ านวน 475 คน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ หน้าที่ 5 ข้อ 1 495,0002.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ องค์การบริหารส่วรวม จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่แผนการด าเนินงาน ประจ า(ส านักปลัดองค์การบ4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่4 : ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี (1) แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน


24 ชีวิตทุกระดับ ถานที่หน่วยงาน ด าเนินการ เนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แล้วเสร็จ ทบ.26 ส านักปลัด มิถุนายน 2567 - 1 - - - - - - - - - - - - วนจังหวัดบุรีรัมย์ ถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 บริหารส่วนจังหวัด) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 แบบ ผด.02 /ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด


4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนา สนับสนุนและส่งเสริม อาชีพ สุขภาพ และความเล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถที่ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเ1 โครงการส่งเสริมสนับสนุน อุดหนุนงบประมาณให้แก่เทศบาล 400,000 เทศบกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ต าบลล าปลายมาศเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย (อุดหนุน) ล าปของชุมชนและจัดนิทรรศการ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม ของดีล าปลายมาศ ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของชุมชนและ ประจ าปีงบประมาณ 2567 จัดนิทรรศการของดีล าปลายมาศ (รายละเอียดตามโครงการของเทศบาล ต าบลล าปลายมาศ) กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มอาชีพ รัฐวิสาหกิจ ชุมชน ร้านจ าหน่ายสินค้า ร้านอาหาร แผงลอย และร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในชุมชน จ านวน 550 คน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ หน้าที่ 7 ข้อ 2 2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ องค์การบริหารส่วจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่แผนการด าเนินงาน ประจ า(ส านักปลัดองค์การบ4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่4 : ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี (1) แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน


25 ข้มแข็งของชุมชน ถานที่หน่วยงาน ด าเนินการ เนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แล้วเสร็จ บาลต าบล ส านักปลัด ธันวาคม ลายมาศ 2566 วนจังหวัดบุรีรัมย์ ถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 บริหารส่วนจังหวัด) พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 แบบ ผด.02 /ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด


4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนา สนับสนุนและส่งเสริม อาชีพ สุขภาพ และความเล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถที่ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเ2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ องค์การบริหารส่วจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่แผนการด าเนินงาน ประจ า(ส านักปลัดองค์การบ4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่4 : ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี (1) แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหา อุดหนุนงบประมาณให้แก่ส านักงาน 6,645,000 ตามที่การประกอบอาชีพ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเป็น (อุดหนุน) ปศุสัตค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและแก้ไข บุรีรัมปัญหาการประกอบอาชีพ โดยการจัดอบรมและศึกษาดูงานให้กับ กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริม การผลิตโคเนื้อเพื่อสร้างอาชีพและแก้ไข ปัญหาในการประกอบอาชีพของเกษตรกร (รายละเอียดตามโครงการของส านักงาน ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย)์ กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มเกษตรกรที่มี ความพร้อมและได้รับการคัดเลือก จากพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ในพื้นที่ทั้ง 23 อ าเภอ จ านวน 920 คน


Click to View FlipBook Version