The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pramert.cgd, 2022-04-20 02:13:23

สถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

e-book สถิติการคลัง 2564

รายงานสถิติการคลัง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถิติการคลัง 2564

คำนำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รัฐบาลได้คำนึงถึงการดำเนิน
ภารกจิ เพ่ือขบั เคล่อื นการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรช์ าติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นโยบายและแผนระดบั ชาตวิ า่ ด้วยความม่ันคงแห่งชาติ แผนการปฏิรปู
ประเทศ นโยบายสำคัญของรัฐบาล ให้ประสบผลสำเร็จและเกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม และสนับสนุนให้เศรษฐกิจของประเทศ มีการขยายตัว
อยา่ งตอ่ เน่ือง

กรมบัญชีกลาง มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใช้จ่าย
เงินของแผ่นดนิ และหน่วยงานภาครัฐ ใหเ้ ปน็ ไปโดยถกู ตอ้ ง มีวินัย คุ้มค่า
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยการวางกรอบหลักเกณฑ์กลาง
ให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ การให้บริการคำแนะนำปรึกษาด้านการเงิน
การคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหารเงินนอกงบประมาณ
และการพัสดุภาครัฐ การดำเนินการเก่ียวกับการบริหารเงินคงคลังให้มีใช้จ่ายอย่างเพียงพอ และการเสนอขอ้ มูล
ในเชิงนโยบายการคลังแก่ฝ่ายบริหาร โดยประสานงานกบั หน่วยงานทีเ่ กี่ยวขอ้ งเพื่อให้เกดิ เสถียรภาพทางการคลัง
รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการคลังภาครัฐ การกำกับดูแลนโยบายและมาตรฐานค่าตอบแทน
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครฐั กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงการคลัง
และรฐั บาล เชน่ โครงการพัฒนาระบบจดั ซอ้ื จดั จา้ งภาครัฐด้วยอิเลก็ ทรอนกิ ส์ (e-GP) โดยใช้เทคโนโลยี (Blockchain)
โครงการเพิ่มประสิทธิระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โครงการจัดทำระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) โครงการสนับสนุนการดำเนินภารกิจ
คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) โครงการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โครงการพัฒนา
ระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบูรณาการ
ฐานข้อมูลสวสั ดิการสังคม (e-Social Welfare) ซึ่งกรมบัญชีกลางมีความมุ่งหวังใหก้ ารใชจ้ า่ ยเงินของทกุ ส่วนราชการ
เกิดประโยชน์สูงสุด และตอบสนองความตอ้ งการของประชาชนไดอ้ ยา่ งแท้จรงิ

ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มน้ี จะทำให้ท่านทราบถึง
การบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพ และอำนวยประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ประชาชน
และผสู้ นใจโดยทว่ั ไป

(นางสาวกุลยา ตันติเตมิท)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
พฤษภาคม 2565

สารบัญ

ภาคท่ี 1 ภาพรวมการรับ - จ่ายเงินงบประมาณ
ภาคท่ี 2 รายรบั
ภาคท่ี 3 รายจ่าย
ภาคท่ี 4 เงนิ นอกงบประมาณ
ภาคท่ี 5 เงนิ คงคลงั
ภาคท่ี 6 การจดั หาพสั ดุดว้ ยวธิ กี ารทางอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์
ภาคที่ 7 ค่าใชจ้ ่ายบคุ ลากรภาครัฐและรายจ่ายงบกลาง

สารบญั ตาราง

ภาคที่ 1 ภาพรวมการรับ - จา่ ยเงินงบประมาณ 2

1.1 การรับ - จา่ ยเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 5
6
ภาคที่ 2 รายรบั 8
10
2.1 ประมาณการรายรบั และรายรับจริง ปงี บประมาณ พ.ศ. 2555 - 2564 11
2.2 ประมาณการรายรบั และรายรบั จรงิ จำแนกตามประเภทรายรบั ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 12
2.3 ประมาณการรายรบั และรายรบั จรงิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
2.4 เปรยี บเทยี บรายได้ทจ่ี ดั เก็บกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 15
2.5 รายรับจรงิ (ไม่รวมเงนิ กู้) จำแนกตามหน่วยงาน ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 16
2.6 ผลการจัดเกบ็ รายได้รฐั บาล จำแนกตามหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 18
19
ภาคท่ี 3 รายจา่ ย 48

3.1 เงินงบประมาณรายจ่าย ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 49
3.2 รายจา่ ยรวม จำแนกตามงบรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 50
3.3 รายจ่ายจรงิ จำแนกตามกระทรวง ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
3.4 รายจ่ายจรงิ จำแนกตามสว่ นราชการ (ระดับกรม) ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 65
3.5 รายจ่ายจริงไมร่ วมเงนิ กนั ไว้เบกิ เหล่ือมปี จำแนกตามลักษณะงาน และลกั ษณะเศรษฐกิจ 66
70
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 71
3.6 ผลการเบกิ จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำแนกตามกระทรวง ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 72
3.7 ผลการเบิกจ่ายเงนิ งบประมาณรายจ่ายลงทุน จำแนกตามส่วนราชการ (ระดบั กรม)

ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

ภาคท่ี 4 เงินนอกงบประมาณ

4.1 ฐานะการเงินและผลการดำเนนิ งานของทุนหมุนเวยี น ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

4.2 รายชือ่ ทุนหมนุ เวยี น ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
4.3 เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรบั ฝากของรฐั บาล ปงี บประมาณ พ.ศ. 2555 - 2564
4.4 เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินทดรองราชการ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2555 - 2564

4.5 เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินให้กู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2564

สารบัญตาราง (ต่อ)

ภาคที่ 5 เงินคงคลัง 74
74
5.1 ฐานะการคลังของรัฐบาล ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 75
5.2 การเปลี่ยนแปลงของเงินคงคลงั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2564
5.3 รายจ่ายตามกฎหมายวา่ ด้วยเงนิ คงคลังรอการชดใช้ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2555 - 2564

ภาคท่ี 6 การจัดหาพสั ดดุ ว้ ยวธิ กี ารทางอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ 78
80
6.1 ผลการดำเนนิ การจัดหาพสั ดดุ ว้ ยวธิ ีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2555 - 2564
82
6.2 ผลการดำเนนิ การจดั หาพสั ดุดว้ ยวธิ ีการทางอเิ ล็กทรอนิกส์ จำแนกตามกระทรวง
ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 90

6.3 ผลการดำเนนิ การจดั หาพสั ดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิ ส์ จำแนกตามสว่ นราชการ (ระดับกรม)
ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

6.4 ผลการดำเนินการจัดหาพัสดุดว้ ยวธิ ีการทางอเิ ล็กทรอนกิ สแ์ ละวธิ ีจดั หา จำแนกตามส่วนราชการ (ระดับกรม)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาคท่ี 7 ค่าใชจ้ ่ายบุคลากรภาครฐั และรายจ่ายงบกลาง 100
101
7.1 คา่ ใช้จ่ายบคุ ลากรภาครฐั ปงี บประมาณ พ.ศ. 2555 - 2564 103
105
7.2 คา่ ใช้จา่ ยบุคลากรภาครฐั จำแนกตามงบรายจา่ ย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
114
7.3 คา่ ใชจ้ ่ายบคุ ลากรภาครัฐ (งบบุคลากร) จำแนกตามกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

7.4 คา่ ใชจ้ า่ ยบุคลากรภาครัฐ (งบบุคลากร) จำแนกตามส่วนราชการ
ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

7.5 รายจา่ ยงบกลางทีอ่ ยใู่ นความรับผิดชอบของกรมบญั ชีกลาง และสำนักงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

สารบัญภาพ

ภาคท่ี 1 ภาพรวมการรบั - จา่ ยเงินงบประมาณ 3
3
1.1 ประมาณการรายจ่าย และรายจ่ายจริง ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
7
1.2 ประมาณการรายรับ และรายรับจรงิ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 7
9
ภาคที่ 2 รายรบั 11

2.1 ประมาณการรายได้ รายรบั และเงนิ กู้ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 - 25634 17
2.2 รายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 17
2.3 สัดสว่ นของรายรบั ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 47
47
2.4 รายได้นำสง่ คลัง จำแนกตามหน่วยงานท่นี ำส่งสูงสดุ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 48

ภาคท่ี 3 รายจา่ ย 63
63
3.1 เงนิ งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2564
3.2 รายจา่ ยรวม จำแนกตามงบรายจ่าย ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 65
3.3 รายจ่ายจริง จำแนกตามกระทรวง สงู สุด 5 อนั ดบั แรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 70
3.4 รายจ่ายจรงิ จำแนกตามสว่ นราชการ (ระดบั กรม) สูงสุด 5 อนั ดบั แรก ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 71
3.5 รายจ่ายจรงิ ไมร่ วมเงินกันไวเ้ บกิ เหลื่อมปี จำแนกตามลักษณะงานและลักษณะเศรษฐกิจ 72

ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
3.6 รายจ่ายลงทุน จำแนกตามกระทรวง สงู สุด 5 อันดับแรก ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564
3.7 รายจ่ายลงทนุ จำแนกตามส่วนราชการ (ระดบั กรม) สงู สุด 5 อันดบั แรก ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

ภาคท่ี 4 เงินนอกงบประมาณ

4.1 ฐานะการเงนิ และผลการดำเนนิ งานของทุนหมุนเวียน ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
4.2 เงนิ นอกงบประมาณ ประเภทเงินรบั ฝากของรัฐบาล ปงี บประมาณ พ.ศ. 2555 - 2564
4.3 เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินทดรองราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2564

4.4 เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินใหก้ ู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2564

สารบัญภาพ (ตอ่ )

ภาคท่ี 5 เงินคงคลัง 76
76
5.1 การเปลีย่ นแปลงของเงินคงคลงั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2564
79
5.2 รายจ่ายตามกฎหมายวา่ ด้วยเงนิ คงคลงั รอการชดใช้ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2555 - 2564 81

ภาคท่ี 6 การจดั หาพสั ดดุ ้วยวิธีการทางอเิ ลก็ ทรอนิกส์ 81

6.1 ผลการดำเนินการจัดหาพัสดดุ ว้ ยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิ ส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2564 102
6.2 ผลการดำเนนิ การจดั หาพสั ดุด้วยวธิ ีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำแนกตามกระทรวง สงู สดุ 5 อันดบั แรก 102
104
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 104
6.3 ผลการดำเนินการจดั หาพสั ดดุ ้วยวธิ ีการทางอเิ ล็กทรอนิกส์
115
จำแนกตามสว่ นราชการ (ระดบั กรม) สงู สุด 5 อนั ดับแรก ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

ภาคท่ี 7 ค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐและรายจ่ายงบกลาง

7.1 คา่ ใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ จำแนกตามงบรายจา่ ย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

7.2 เปรียบเทยี บคา่ ใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ จำแนกตามงบรายจ่าย ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

7.3 คา่ ใชจ้ า่ ยบคุ ลากรภาครัฐ (งบบุคลากร) จำแนกตามกระทรวง สงู สุด 5 อนั ดับแรก ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564
7.4 ค่าใช้จา่ ยบคุ ลากรภาครัฐ (งบบคุ ลากร) จำแนกตามส่วนราชการ (ระดบั กรม) สงู สดุ 5 อนั ดบั แรก

ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564
7.5 รายจ่ายงบกลางทอ่ี ยู่ในความรบั ผดิ ชอบของกรมบญั ชีกลางและสำนักงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

ภาคท่ี 1 ภาพรวมการรบั - จา่ ยเงินงบประมาณ

การจดั ทำงบประมาณรายจา่ ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รัฐบาลได้คำนึงถึงการดำเนนิ ภารกิจ
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดบั ชาติว่าด้วยความมนั่ คงแหง่ ชาติ แผนการปฏริ ูปประเทศ นโยบายสำคญั
ของรัฐบาล ให้ประสบผลสำเรจ็ และเกิดผลอยา่ งเปน็ รูปธรรม และสนบั สนนุ ให้เศรษฐกจิ ของประเทศมกี ารขยายตวั
อย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ภายในวงเงินงบประมาณรายจ่ายจำนวน 3,285,962.5 ล้านบาท และประมาณการรายรับทั้งสิ้นจำนวน
3,300,000.0 ล้านบาท ประกอบด้วยประมาณการรายได้จำนวน 2,677,000.0 ล้านบาท และประมาณการเงินกู้
เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณจำนวน 623,000.0 ล้านบาท ทั้งน้ี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รัฐบาล
มรี ายจา่ ยจรงิ ต่ำกวา่ ประมาณการ โดยมีรายจา่ ยจริงจำนวน 3,012,143.4 ลา้ นบาท ต่ำกว่าประมาณการรายจ่าย
จำนวน 273,819.1 ล้านบาท และมีรายได้จริงจำนวน 2,369,926.0 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการรายไดจ้ ำนวน
307,074 ลา้ นบาท และมีการกู้เงนิ เพอ่ื ชดเชยการขาดดลุ จำนวน 734,703.4 ลา้ นบาท ทำใหร้ ายรับจรงิ ในปงี บประมาณ
พ.ศ. 2564 มจี ำนวน 3,104,629.4 ล้านบาท ตำ่ กวา่ ประมาณการรายรบั ทั้งสิ้นจำนวน 195,370.6 ล้านบาท (ตารางท่ี 1.1)
ดังนี้

1. รายจ่ายรฐั บาล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รัฐบาลมีรายจา่ ยทง้ั สน้ิ จำนวน 3,012,143.4 ล้านบาท ตำ่ กว่าประมาณ

การที่ตั้งไว้จำนวน 273,819.1 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดแบ่งออกเป็น รายจ่ายประจำมีรายจ่ายจริงจำนวน
2,484,786.1 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการจำนวน 52,866.2 ล้านบาท ขณะที่รายจ่ายลงทุนมีรายจริงจำนวน
428,357.3 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการจำนวน 220,952.9 ล้านบาท รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้มีรายจ่ายจริง
จำนวน 99,000.0 ลา้ นบาท ซงึ่ เท่ากบั ประมาณการ (ตารางที่ 1.1 และแผนภาพท่ี 1.1)

2. รายรบั รัฐบาล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้จริงจำนวน 2,369,926.0 ล้านบาท

ซึ่งต่ำกว่าประมาณการที่ตั้งไว้จำนวน 307,074.0 ล้านบาท และมีการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
จำนวน 734,703.4 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการจำนวน 111,703.4 ล้านบาท ส่งผลให้รัฐบาลมีรายรับทั้งสิ้น
จำนวน 3,104,629.4 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการที่ตั้งไว้จำนวน 195,370.6 ล้านบาท (ตารางที่ 1.1
และแผนภาพท่ี 1.2)

3. ฐานะการคลงั
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาฐานะการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รัฐบาลมีเงินรับจากหน่วยงานภาครัฐ

จำนวน 3,796,742.0 ล้านบาท และมีการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลจำนวน 734,703.4 ล้านบาท รวมเงินรับ
ทั้งสิ้นจำนวน 4,531,445.4 ล้านบาท ขณะที่รัฐบาลมีเงนิ จา่ ยใหห้ นว่ ยงานภาครัฐจำนวน 4,514,803.1 ล้านบาท
สง่ ผลให้เงินคงคลงั เกนิ ดุลเป็นจำนวน 16,642.3 ลา้ นบาท (ตารางที่ 5.1)

สถติ กิ ารคลงั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1

ตารางที่ 1.1

การรบั - จ่ายเงนิ งบประมาณ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

หน่วย : ล้านบาท

รายการ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

1. รายจา่ ย ประมาณการ จริง ผลตา่ ง ประมาณการ จริง ผลตา่ ง
(สัดส่วนตอ่ GDP) (256,149.0) (273,819.1)
1.1 รายจา่ ยประจา 3,200,000.0 2,943,851.0 3,285,962.5 3,012,143.4
(สัดส่วนตอ่ รายจา่ ย) 1.7 1.3
1.2 รายจ่ายลงทนุ 20.5 18.8 20,360.6 20.0 18.6 (52,866.2)
(สัดส่วนต่อรายจา่ ย)
1.3 รายจา่ ยชาระคนื ต้นเงนิ กู้ 2,403,694.4 2,424,055.0 7.2 2,537,652.3 2,484,786.1 5.3
(สัดส่วนตอ่ รายจา่ ย)
1.4 รายจ่ายเพื่อชดใช้เงนิ คงคลัง 75.1 82.3 (276,509.5) 77.2 82.5 (220,952.9)
(สัดส่วนตอ่ รายจา่ ย) (7.6) (5.5)
644,425.7 367,916.2 - 649,310.2 428,357.3 -
2. รายรบั 0.2 0.3
(สัดส่วนต่อ GDP) 20.1 12.5 - 19.8 14.2 -
2.1 รายได้ 0.2 -
(สัดส่วนตอ่ รายรบั ) 89,170.4 89,170.4 99,000.0 99,000.0
2.2 เงนิ กู้ชดเชยการขาดดลุ (784.2) (195,370.6)
(สัดส่วนตอ่ รายรบั ) 2.8 3.0 (0.0) 3.0 3.3 (0.8)

3. การเกนิ (ขาด) ดลุ 62,709.5 62,709.5 (343,575.0) -- (307,074.0)
(สัดส่วนตอ่ GDP)
2.0 2.1 (10.7) -- (4.8)
4. GDP (ราคาปจั จบุ นั ) 342,790.8 111,703.4
3,200,000.0 3,199,215.8 3,300,000.0 3,104,629.4
10.7 4.8
20.5 20.5 - 20.0 19.2 78,448.5
-
2,731,000.0 2,387,425.0 26,691.0 2,677,000.0 2,369,926.0 0.5
(288,974.0)
85.3 74.6 81.1 76.3

469,000.0 811,790.8 623,000.0 734,703.4

14.7 25.4 18.9 23.7

- 255,364.8 14,037.5 92,486.0

- 1.6 0.1 0.6

15,610,200.0 15,636,891.0 16,468,800.0 16,179,826.0

หมายเหตุ : รายจ่ายจรงิ ไม่รวมเงินกนั ไวเ้ บกิ เหล่ือมปี
ท่มี า : 1. ประมาณการรายจ่าย และประมาณการรายรับ : สำนกั งบประมาณ งบประมาณโดยสงั เขป ฉบับปรับปรงุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายจา่ ยจรงิ ตามงบประมาณรายจ่าย : ระบบบรหิ ารการเงนิ การคลงั ภาครฐั แบบอเิ ล็กทรอนกิ ส์ (GFMIS) กองระบบการคลงั ภาครัฐ กรมบญั ชีกลาง กระทรวงการคลัง
3. รายจา่ ยจริงเพอ่ื ชำระคนื ต้นเงนิ กู้ไดร้ วมอย่ใู นรายจ่ายประจำแลว้ (รายจา่ ยของสำนักงานบริหารหน้ีสาธารณะ กระทรวงการคลงั )
4. - รายรับจรงิ จำแนกตามประเภทรายได้ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 2 ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- รายรับจรงิ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : สว่ นนโยบายรายได้ สำนักนโยบายการคลัง สำนกั งานเศรษฐกิจการคลัง (ขอ้ มูล ณ วนั ที่ 12 ตุลาคม 2564)
5. เงนิ กู้ : รายงานการเงินแผน่ ดิน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 กองบัญชภี าครฐั กรมบัญชีกลาง (ข้อมูล ณ วนั ที่ 30 กนั ยายน 2564)

6. ประมาณการ GDP (ราคาปัจจุบนั ) : สำนกั งบประมาณ งบประมาณโดยสังเขป ฉบับปรบั ปรุง ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564
7. GDP (ราคาปัจจบุ นั ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) (ข้อมลู ณ 21 กุมภาพนั ธ์ 2565)

2 สถิติการคลงั ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

แผนภาพที่ 1.1

ประมาณการรายจา่ ย และรายจ่ายจรงิ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

หน่วย : ลา้ นบาท

แผนภาพท่ี 1.2

ประมาณการรายรบั และรายรับจรงิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

หนว่ ย : ล้านบาท

สถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3

ภาคที่ 2 รายรบั

ในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีการประมาณการรายรับ
ประมาณการรายได้ ประมาณการเงินกู้เพอื่ ชดเชยการขาดดลุ งบประมาณ และรายรับจรงิ ดงั น้ี

1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีประมาณการรายรับจำนวน 3,300,000.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน
100,000.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.1 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการรายรับปีงบประมาณที่ผ่านมา
โดยการประมาณการรายรับ ประกอบด้วย ประมาณการรายได้จำนวน 2,677,000.0 ล้านบาท ลดลงจำนวน
54,000.0 ล้านบาท และประมาณการเงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณจำนวน 623,000.0 ล้านบาท
เพม่ิ ขน้ึ จำนวน 154,000.0 ล้านบาท เมื่อเปรยี บเทียบกับประมาณการรายรับปงี บประมาณท่ีผ่านมา (ตารางที่ 2.1
และแผนภาพที่ 2.1)

2. สำหรับรายได้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดเก็บได้จำนวน 2,369,926.0 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่า
ประมาณการจำนวน 307,074.0 ล้านบาท และมีการกูเ้ งินเพื่อชดเชยการขาดดลุ งบประมาณจำนวน 734,703.4
ล้านบาท สูงกวา่ ประมาณการจำนวน 111,703.4 ลา้ นบาท ส่งผลให้รายรบั จรงิ เท่ากับจำนวน 3,104,629.4 ลา้ นบาท
ตำ่ กว่าประมาณการจำนวน 195,370.6 ล้านบาท (ตารางท่ี 2.2 และแผนภาพท่ี 2.1)

3. รายรับจริงจำนวน 3,104,629.4 ล้านบาท สามารถจำแนกตามประเภท ประกอบด้วย ภาษีอากร
จำนวน 2,047,889.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.0 ของรายรับจริง การขายสิ่งของและบริการจำนวน 7,236.0
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของรายรับจริง รัฐพาณิชย์จำนวน 160,070.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.1
ของรายรับจริง รายได้อื่นจำนวน 154,731.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.0 ของรายรับจริง และเงินกู้จำนวน
734,703.4 ล้านบาท คดิ เปน็ ร้อยละ 23.7 ของรายรบั จรงิ (ตารางที่ 2.3 และแผนภาพท่ี 2.2 - 2.3)

4. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รฐั บาลมีรายได้นำสง่ คลงั จำนวน 2,369,926.0 ลา้ นบาท และมีผลติ ภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) เท่ากับ 16,179,826.0 ล้านบาท รายได้นำส่งคลังจึงมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 14.6
เมือ่ เปรยี บเทยี บกบั (GDP) (ตารางท่ี 2.4)

5. หนว่ ยงานทีน่ ำสง่ รายได้สูงสุดในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ไดแ้ ก่ กรมสรรพากรจำนวน 1,436,552.0
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.6 ของรายรับจริงไม่รวมเงินกู้ รองลงมาได้แก่ กรมสรรพสามิตจำนวน 531,606.0
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.4 ของรายรับจริงไม่รวมเงินกู้ และกรมศุลกากรจำนวน 82,518.0 ล้านบาท คิดเป็น
รอ้ ยละ 3.5 ของรายรับจรงิ ไม่รวมเงนิ กู้ (ตารางท่ี 2.5 และแผนภาพที่ 2.4)

6. รายได้ที่มีการจัดเก็บสูงสุด 10 ลำดับแรก ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ภาษีน้ำมัน รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการอื่น อากรขาเข้า ภาษีรถยนต์ ภาษีเบียร์ และภาษียาสูบ
และแสตมป์ยาสูบ (ตารางท่ี 2.6)

4 สถิตกิ ารคลัง ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางท่ี 2.1

ประมาณการรายรบั และรายรับจรงิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2564

ปีงบประมาณ ประมาณการรายรับ รายรับจริง หน่วย : ลา้ นบาท
พ.ศ.
รายได้ เงินกู้ รวม นาสง่ คลัง เงินกู้ รวม รายรับจรงิ สงู (ตา) กว่า
2555 ประมาณการ
2556 1,980,000.0 400,000.0 2,380,000.0 2,098,964.9 344,084.3 2,443,049.2
2557 2,100,000.0 300,000.0 2,400,000.0 2,158,269.1 281,948.8 2,440,217.9 จานวนเงิน ร้อยละ
2558 2,275,000.0 250,000.0 2,525,000.0 2,078,664.3 250,000.0 2,328,664.3
2559 2,325,000.0 250,000.0 2,575,000.0 2,274,012.2 250,000.0 2,524,012.2 63,049.2 2.6
2560 2,386,000.0 390,000.0 2,776,000.0 2,394,641.0 390,000.0 2,784,641.0 40,217.9 1.7
2561 2,370,078.3 552,921.7 2,923,000.0 2,355,662.8 552,921.7 2,908,584.5 (196,335.7) (7.8)
2562 2,499,641.9 550,358.1 3,050,000.0 2,536,945.0 500,358.1 3,037,303.1 (50,987.8) (2.0)
2563 2,550,000.0 450,000.0 3,000,000.0 2,566,116.0 363,216.6 2,929,332.6 8,641.0 0.3
2564 2,731,000.0 469,000.0 3,200,000.0 2,387,425.0 811,790.8 3,199,215.8 (14,415.5) (0.5)
2,677,000.0 623,000.0 3,300,000.0 2,369,926.0 734,703.4 3,104,629.4 (12,696.9) (0.4)
(70,667.4) (2.4)

(784.2) (0.0)
(195,370.6) (5.9)

ทมี่ า : 1. ประมาณการรายรบั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 : สำนักงบประมาณ งบประมาณโดยสงั เขป ฉบบั ปรบั ปรุง ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564
2. - รายรบั จริง จำแนกตามประเภทรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 2 ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- รายรบั จรงิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : สว่ นนโยบายรายได้ สำนักนโยบายการคลงั สำนักงานเศรษฐกิจการคลงั (ตัวเลขเบอ้ื งตน้ ณ วันท่ี 12 ตุลาคม 2564)
3. เงนิ กู้ : รายงานการเงนิ แผน่ ดนิ ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 กองบัญชีภาครฐั กรมบญั ชีกลาง (ขอ้ มูล ณ วันท่ี 30 กนั ยายน 2564)

สถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5

6 สถติ ิการคลัง ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ตารางที่ 2.2
ประมาณการรายรบั และรายรบั จริง จำแนกตามประเภทรายรบั ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

หน่วย : ลา้ นบาท

ประเภทรายรบั ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

ประมาณการ รายรับจรงิ สงู (ตา) กว่าประมาณการ ประมาณการ รายรบั จริง สูง (ตา) กว่าประมาณการ

จานวนเงิน ร้อยละ จานวนเงิน ร้อยละ

1. ภาษอี ากร 2,462,918.5 2,094,656.9 (368,261.6) (15.0) 2,437,737.9 2,047,889.0 (389,848.9) (16.0)

2. การขายส่ิงของและบรกิ าร 40,515.6 21,525.9 (18,989.7) (46.9) 33,119.1 7,236.0 (25,883.1) (78.2)

3. รัฐพาณชิ ย์ 188,800.0 188,789.2 (10.8) (0.0) 159,800.0 160,070.0 270.0 0.2

4. รายไดอ้ ื่น 38,765.9 82,453.0 43,687.1 112.7 46,343.0 154,731.0 108,388.0 233.9

รวมรายไดน้ าสง่ คลัง 2,731,000.0 2,387,425.0 (343,575.0) (12.6) 2,677,000.0 2,369,926.0 (307,074.0) (11.5)

5. เงนิ กู้ 469,000.0 811,790.8 342,790.8 73.1 623,000.0 734,703.4 111,703.4 17.9

รวมทงั้ สนิ้ 3,200,000.0 3,199,215.8 (784.2) (0.0) 3,300,000.0 3,104,629.4 (195,370.6) (5.9)

ท่มี า : 1. ประมาณการรายรบั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 : สำนกั งบประมาณ งบประมาณโดยสังเขป ฉบับปรับปรุง ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564
2. - รายรบั จรงิ จำแนกตามประเภทรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 2 ประมาณการรายรบั ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- รายรบั จรงิ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : สว่ นนโยบายรายได้ สำนกั นโยบายการคลงั สำนกั งานเศรษฐกิจการคลงั (ตวั เลขเบอ้ื งตน้ ณ วนั ท่ี 12 ตลุ าคม 2564)
3. เงินกู้ : รายงานการเงินแผ่นดนิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองบญั ชภี าครฐั กรมบญั ชีกลาง (ข้อมลู ณ วนั ที่ 30 กนั ยายน 2564)

แผนภาพท่ี 2.1

ประมาณการรายได้ รายรบั และเงินกู้ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

หนว่ ย : ลา้ นบาท

แผนภาพท่ี 2.2

รายรบั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

หน่วย : ลา้ นบาท

สถติ กิ ารคลงั ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 7

ตารางที่ 2.3

ประมาณการรายรบั และรายรบั จรงิ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

หนว่ ย : ล้านบาท

รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. ภาษีอากร รายรับจริง ร้อยละของยอดรวม รายรับจริง ร้อยละของยอดรวม
1.1 ภาษีทางตรง
(1) ภาษีเงนิ ได้บุคคลธรรมดา* 2,094,656.9 65.5 2,047,889.0 66.0
(2) ภาษีเงินได้นติ ิบุคคล
(3) ภาษีเงนิ ได้ปิโตรเลียม 917,286.9 28.7 927,449.0 29.9
(4) ภาษีการรบั มรดก
1.2 ภาษีทางอ้อม 237,683.0 7.4 251,570.0 8.1
1.2.1 ภาษีการขายทัวไป
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม** 608,205.4 19.0 625,031.0 20.1
(2) ภาษีธุรกจิ เฉพาะ
(3) อากรแสตมป์ 71,239.5 2.2 50,440.0 1.6
1.2.2 ภาษีการขายเฉพาะ
1) ภาษีโภคภัณฑ์ภายใน 159.0 0.0 409.0 0.0
(1) ภาษีน้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามัน
(2) ภาษียาสูบและแสตมป์ยาสูบ 1,177,370.1 36.8 1,120,440.0 36.1
(3) ภาษีสรุ าและแสตมป์สรุ า
(4) ภาษีเบียร์ 458,939.2 14.3 508,635.0 16.4
(5) ภาษีรถยนต์
(6) ภาษีเครอ่ื งด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ 386,280.3 12.1 437,230.0 14.1
(7) ภาษีรถจักรยานยนต์
(8) ภาษีแบตเตอรี่ 57,587.2 1.8 56,635.0 1.8
(9) ภาษีสรรพสามิตจากการน้าเข้า
(10) ภาษีอื่น 15,071.8 0.5 14,770.0 0.5
2) ภาษีทรัพยากรธรรมชาติ
1.2.3 ภาษีสินค้าเขา้ - ออก 588,884.8 18.4 530,780.0 17.1
(1) อากรขาเข้า***
(2) อากรขาออก 547,552.1 17.1 530,780.0 17.1
1.2.4 ภาษีลักษณะอนุญาต
202,427.0 6.3 203,784.0 6.6
2. การขายสิงของและบริการ
2.1 การขายหลกั ทรัพย์และทรัพย์สนิ 32,912.1 1.0 64,200.0 2.1
2.2 การขายบริการ
56,548.1 1.8 59,603.0 1.9
3. รัฐพาณิชย์
3.1 รฐั วิสาหกิจ 79,321.5 2.5 81,040.0 2.6

32,104.9 1.0 90,550.0 2.9

24,948.9 0.8 23,638.0 0.8

1,988.5 0.1 3,704.0 0.1

1,803.2 0.1 3,231.0 0.1

114,564.1 3.6 0.0 0.0

933.8 0.0 1,031.0 0.0

41,332.7 1.3 0.0 0.0

73,015.2 2.3 81,025.0 2.6

72,864.6 2.3 80,764.0 2.6

150.6 0.0 261.0 0.0

56,530.8 1.8 0.0 0.0

21,525.9 0.7 7,236.0 0.2

922.6 0.0 0.0 0.0

20,603.3 0.6 7,236.0 0.2

188,789.2 5.9 160,070.0 5.1

188,789.2 5.9 160,070.0 5.1

8 สถติ ิการคลงั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนว่ ย : ล้านบาท

รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4. รายได้อืน รายรับจริง ร้อยละของยอดรวม รายรับจริง ร้อยละของยอดรวม
4.1 แสตมป์ฤชากรและค่าปรบั
4.2 เงนิ รับคืน 82,453.0 2.6 154,731.0 5.0
4.3 รายได้เบ็ดเตล็ด
12,440.7 0.4 468.0 0.0
รวมรายได้สุทธินาส่งคลัง
5. เงินกู้ 6,991.5 0.2 0.0 0.0

รวม (1+2+3+4) 63,020.8 2.0 154,263.0 5.0

2,387,425.0 74.6 2,369,926.0 76.3

811,790.8 25.4 734,703.4 23.7

3,199,215.8 100.0 3,104,629.4 100.0

หมายเหตุ : 1. * ภาษเี งินได้บคุ คลธรรมดา = รายการภาษเี งินได้บคุ คลธรรมดาท่ีจดั เกบ็ ได้ - รายการคนื ภาษีของกรมสรรพากร (ภาษอี น่ื ๆ)
2. ** ภาษีมูลค่าเพ่มิ = รายการภาษีมูลค่าเพ่มิ ท่ีจดั เก็บได้ - รายการคืนภาษีของกรมสรรพากร (ภาษีมลู ค่าเพม่ิ ) - จดั สรรรายไดจ้ าก VAT ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
- เงินจัดสรรจาก VAT ใหอ้ งคก์ รปกครองท้องถนิ่ ตาม พรบ.กำหนดแผนฯ
3. *** อากรขาเขา้ = รายการอากรขาเขา้ - รายการเงนิ กนั ชดเชยภาษีสำหรบั สนิ ค้าสง่ ออกของกรมศลุ กากร - อากรถอนคนื กรมศลุ กากร

ท่มี า : 1. กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมธนารักษ์ กรมบญั ชกี ลาง และสำนกั งานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิ าหกิจ และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
จัดทำโดย : สว่ นนโยบายรายได้ สำนกั นโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ตัวเลขเบื้องต้น ณ วนั ที่ 12 ตลุ าคม 2564)

2. - รายรบั จริง จำแนกตามประเภทรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 2 ประมาณการรายรับ ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

- รายรบั จริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : สว่ นนโยบายรายได้ สำนกั นโยบายการคลงั สำนกั งานเศรษฐกิจการคลัง (ตัวเลขเบอื้ งตน้ ณ วนั ท่ี 12 ตลุ าคม 2564)
3. เงินกู้ : รายงานการเงนิ แผน่ ดนิ ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 กองบญั ชีภาครัฐ กรมบัญชกี ลาง (ขอ้ มลู ณ วันท่ี 30 กนั ยายน 2564)

แผนภาพท่ี 2.3

สัดสว่ นของรายรบั ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

สถิติการคลัง ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 9

ตารางท่ี 2.4

เปรยี บเทยี บรายได้ทีจ่ ดั เก็บกับผลติ ภณั ฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. รายได้ (นาส่งคลัง) GDP หน่วย : ลา้ นบาท
(ราคาปัจจบุ ัน)
2563 2,387,425.0 สัดส่วนรายรับ
2564 2,369,926.0 15,636,891.0 จดั เก็บสุทธิต่อ GDP
16,179,826.0
15.3
14.6

ท่มี า : 1. - รายรบั จริง จำแนกตามประเภทรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 2 ประมาณการรายรบั ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- รายรับจรงิ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนนโยบายรายได้ สำนกั นโยบายการคลงั สำนกั งานเศรษฐกจิ การคลัง (ตวั เลขเบอ้ื งต้น ณ วนั ที่ 12 ตลุ าคม 2564)

2. GDP (ราคาปัจจบุ ัน) ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 : สำนกั งานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิ และสงั คมแห่งชาติ (สศช.) (ขอ้ มลู ณ วันท่ี 21 กมุ ภาพนั ธ์ 2565)

10 สถิตกิ ารคลงั ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางท่ี 2.5

รายรับจรงิ (ไมร่ วมเงนิ กู้) จำแนกตามหนว่ ยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

หน่วย : ล้านบาท

ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

หนว่ ยงานทนี าสง่ ประมาณการ รายรับจริง ร้อยละ สูง (ตา) กวา่ ประมาณการ รายรับจริง ร้อยละ สูง (ตา) กว่า
(นาส่งคลัง) ประมาณการ (นาส่งคลัง) ประมาณการ

กรมสรรพากร 1,634,300.0 1,376,580.0 57.7 (257,720.0) 1,628,500.0 1,436,552.0 60.6 (191,948.0)

กรมสรรพสามติ 642,600.0 548,404.1 23.0 (94,195.9) 634,000.0 531,606.0 22.4 (102,394.0)

กรมศลุ กากร 86,700.0 74,842.2 3.1 (11,857.8) 81,700.0 82,518.0 3.5 818.0

หน่วยงานอนื่ 178,600.0 198,809.5 8.3 20,209.5 173,000.0 159,180.0 6.7 (13,820.0)

รัฐพาณชิ ย์ 188,800.0 188,789.2 7.9 (10.8) 159,800.0 160,070.0 6.8 270.0

รวมทงั้ สนิ้ 2,731,000.0 2,387,425.0 100.0 (343,575.0) 2,677,000.0 2,369,926.0 100.0 (307,074.0)

ที่มา : 1. ประมาณการรายรบั ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 : สำนักงบประมาณ งบประมาณโดยสังเขป ฉบับปรบั ปรุง ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564
2. - รายรับจรงิ จำแนกตามประเภทรายได้ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 2 ประมาณการรายรับ ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565
- รายรับจรงิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : ส่วนนโยบายรายได้ สำนักนโยบายการคลงั สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ตวั เลขเบือ้ งตน้ ณ วนั ที่ 12 ตุลาคม 2564)

แผนภาพท่ี 2.4

รายได้นำส่งคลัง จำแนกตามหนว่ ยงานทน่ี ำส่งสงู สดุ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

หนว่ ย : ลา้ นบาท

สถติ กิ ารคลัง ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 11

ตารางท่ี 2.6

ผลการจัดเกบ็ รายไดข้ องรฐั บาล จำแนกตามหน่วยงาน ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย : ล้านบาท

ชือรายการ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564
กรมสรรพากร 1,875,292.0

ภาษีเงินไดบ้ คุ คลธรรมดา (3) 334,297.0
ภาษีเงินไดน้ ิตบิ ุคคล (2) 625,031.0
ภาษีเงินไดป้ โิ ตรเลียม
ภาษีการรับมรดก 50,440.0
ภาษีมูลคา่ เพ่ิม 409.0
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
อากรแสตมป์ (1) 793,243.0
รายไดอ้ ่ืน 56,635.0
กรมสรรพสามิต 14,770.0
ภาษีน้ามัน 468.0
ภาษียาสบู และแสตมปย์ าสบู 531,606.0
ภาษีสุราและแสตมป์สุรา
ภาษีเบยี ร์ (4) 203,784.0
ภาษีรถยนต์ (10) 64,200.0
ภาษีเครื่องดม่ื ไม่มีแอลกอฮอล์
ภาษีรถจักรยานยนต์ 59,603.0
ภาษีแบตเตอร่ี (9) 81,040.0
ภาษีอ่ืน (8) 90,550.0
รายไดอ้ ่ืน
กรมศุลกากร 23,638.0
อากรขาเข้า 3,704.0
อากรขาออก 3,231.0
รายไดอ้ ่ืน 1,031.0
หนว่ ยงานอนื
สว่ นราชการอื่น 826.0
กรมธนารักษ์ 102,395.0
รัฐวิสาหกจิ (7) 100,641.0
รวมรายไดจ้ ดั เกบ็ (Gross)
หกั 261.0
คืนภาษขี องกรมสรรพากร 1,493.0
ภาษีมูลคา่ เพ่ิม 159,180.0
ภาษีอื่นๆ (6) 151,944.0
จดั สรรรายไดจ้ าก VAT ให้ อบจ. 7,236.0
เงินกนั ชดเชยภาษสี าหรับสินค้าส่งออก (5) 160,070.0
อากรถอนคืนกรมศุลกากร 2,828,543.0
รวมรายไดส้ ุทธกิ อ่ นการจดั สรร อปท. 343,203.0
หกั เงินจัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พ.ร.บ. ก้าหนดแผนฯ 302,639.0
219,912.0
รวมรายไดส้ ุทธิ (Net) 82,727.0
20,687.0
12,390.0
7,487.0
2,485,340.0
115,414.0
2,369,926.0

หมายเหตุ : ตวั เลขในวงเล็บแสดงลำดับรายการที่จัดเก็บรายไดส้ งู สุด 10 ลำดับแรก
ตวั เลขเบอื้ งต้น ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564
ที่มา : กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศลุ กากร กรมธนารกั ษ์ กรมบญั ชกี ลาง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรฐั วิสาหกิจ และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
จดั ทำโดย : สว่ นนโยบายรายได้ สำนกั นโยบายการคลงั สำนกั งานเศรษฐกจิ การคลัง

12 สถติ กิ ารคลงั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาคท่ี 3 รายจ่าย

1. วงเงนิ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทง้ั ส้ินจำนวน 3,285,962.5 ลา้ นบาท
ประกอบด้วย รายจ่ายประจำจำนวน 2,484,786.1 ล้านบาท คดิ เป็นร้อยละ 75.6 ของวงเงนิ งบประมาณรายจ่าย
โดยสำนักงบประมาณพิจารณาอนุมัติงบจัดสรรถือจ่ายจำนวน 3,285,555.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.0
ของวงเงนิ งบประมาณ

2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 3,012,143.4
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.7 ของงบจัดสรรถือจ่าย ประกอบด้วย รายจ่ายประจำจำนวน 2,484,786.1 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 75.6 ของงบจัดสรรถือจ่าย รายจ่ายลงทุนจำนวน 428,357.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.0
ของงบจัดสรรถือจ่าย มีการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปีจำนวน 196,497.2 ล้านบาท ส่งผลให้มียอดการเบิกจ่ายรวม
จำนวน 3,208,640.6 ล้านบาท (ตารางที่ 3.1 และแผนภาพท่ี 3.1)

3. รายจ่ายจริงท่ีมีการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายรายจ่ายรวมจำนวน
3,012,143.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.7 ของงบจัดสรรถือจ่ายรวม จำแนกตามงบรายจ่ายประกอบด้วย
งบบุคลากร มีการเบิกจ่ายจำนวน 632,217.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.0 ของงบจัดสรรถือจ่ายงบบุคลากร
งบดำเนินงาน มกี ารเบกิ จ่ายจำนวน 244,203.1 ล้านบาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 87.9 ของงบจัดสรรถือจา่ ยงบดำเนนิ งาน
งบลงทุน มีการเบิกจ่ายจำนวน 322,821.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.8 ของงบจัดสรรถือจ่ายงบลงทุน
งบเงินอุดหนนุ มกี ารเบิกจา่ ยจำนวน 1,107,279.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.8 ของงบจดั สรรถอื จ่ายงบเงินอดุ หนุน
และงบรายจ่ายอ่ืน มีการเบิกจ่ายจำนวน 705,621.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.0 ของงบจัดสรรถือจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ท้ังนี้ รายจ่ายจริงจำนวน 3,012,143.4 ล้านบาทดังกล่าว ได้รวมรายการรายจ่ายงบกลางจำนวน
535,615.7 ลา้ นบาท และทนุ หมนุ เวยี นจำนวน 223,024.7 ล้านบาทไว้แล้ว (ตารางที่ 3.2 และแผนภาพที่ 3.2)

4. หน่วยงานระดับกระทรวงที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีสูงสุด 5 อันดับแรก
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไม่รวมเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการจำนวน 341,415.7 ล้านบาท
รองลงมาไดแ้ ก่ กระทรวงมหาดไทยจำนวน 299,150.4 ล้านบาท กระทรวงการคลังจำนวน 266,634.0 ลา้ นบาท
กระทรวงกลาโหมจำนวน 178,461.2 ลา้ นบาท และกระทรวงคมนาคมจำนวน 164,490.8 ล้านบาท (ตารางที่ 3.3
และแผนภาพท่ี 3.3)

5. หน่วยงานระดับกรมท่ีมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีสูงสุด 5 อันดับแรก
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไม่รวมเงินกนั ไว้เบิกเหลอ่ื มปี) ไดแ้ ก่ สำนักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐาน
จำนวน 265,763.0 ล้านบาท รองลงมาได้แก่ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจำนวน 243,291.2 ล้านบาท
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินจำนวน 219,288.2 ล้านบาท สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน
121,152.8 ลา้ นบาท และกรมทางหลวงจำนวน 109,285.2 ล้านบาท (ตารางที่ 3.4 และแผนภาพท่ี 3.4)

6. การเบิกจ่ายงบประมาณรายจา่ ย (ไม่รวมเงนิ กันไว้เบกิ เหล่อื มปี) ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564
จำแนกตามลกั ษณะงาน และลักษณะเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ลักษณะงานการบรหิ ารทวั่ ไปจำนวน 1,008,172.9
ล้านบาท ลักษณะงานการบริการชุมชน และสังคมจำนวน 1,408,926.0 ล้านบาท ลักษณะงานการเศรษฐกิจ
จำนวน 595,044.5 ล้านบาท (ตารางที่ 3.5 และแผนภาพที่ 3.5)

สถิตกิ ารคลงั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 13

7. หน่วยงานระดับกระทรวงที่เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีสูงสุด 5 อันดับแรก
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่ กระทรวงคมนาคมจำนวน 151,969.9 ล้านบาท รองลงมาได้แก่ กระทรวง
เกษตรและสหกรณจ์ ำนวน 59,036.1 ลา้ นบาท กระทรวงมหาดไทยจำนวน 46,608.7 ล้านบาท กระทรวงกลาโหม
จำนวน 32,017.3 ล้านบาท และกระทรวงการอุดมศกึ ษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมจำนวน 28,058.9 ลา้ นบาท
(ตารางที่ 3.6 และแผนภาพที่ 3.6)

8. หน่วยงานระดบั กรมท่ีเบกิ จา่ ยงบประมาณรายจา่ ยลงทนุ ประจำปีสงู สดุ 5 อันดบั แรก ในปงี บประมาณ
พ.ศ. 2564 ไดแ้ ก่ กรมทางหลวงจำนวน 103,274.7 ล้านบาท รองลงมาได้แก่ กรมชลประทานจำนวน 54,103.2
ล้านบาท กรมทางหลวงชนบทจำนวน 42,062.6 ล้านบาท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน 23,798.4
ลา้ นบาท และกรมโยธาธิการและผังเมอื งจำนวน 17,066.0 ลา้ นบาท (ตารางที่ 3.7 และแผนภาพท่ี 3.7)

14 สถติ กิ ารคลงั ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

สถิติการคลัง ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ตารางท่ี 3.1
เงินงบประมาณรายจ่าย ปงี บประมาณ พ.ศ. 2555 - 2564

หน่วย : ล้านบาท

ปงี บประมาณ งบประมาณ งบจดั สรร รายจา่ ย รอ้ ยละ เงินงบประมาณรายจา่ ย ปงี บประมาณ พ.ศ. 2555 - 2564 ร้อยละ รวม เงินกนั ไว้ รวมทง้ั ส้ิน
พ.ศ. รายจา่ ย ถอื จา่ ย ประจา ของงบ รายจา่ ย รอ้ ยละ รายจา่ ย ร้อยละ รายจา่ ย ของงบ
ลงทนุ ของงบ ชาระคืน ของงบ เพ่ือชดใช้ จานวน ร้อยละ เบกิ เหลื่อมปี 2,295,206.5
2555 2,380,000.0 2,379,987.1 จดั สรรฯ จดั สรรฯ ของงบ 2,402,396.2
2556 2,400,000.0 2,399,950.7 จดั สรรฯ ต้นเงินกู้ จดั สรรฯ เงินคงคลัง 2,459,939.3
2557 2,525,000.0 2,524,944.4 2,601,496.7
2558 2,575,000.0 2,574,996.3 จดั สรรฯ 2,807,234.4
2559 2,776,000.0 2,775,997.2 2,836,871.1
2560 2,733,000.0 2,732,991.3 1,772,182.2 74.5 275,407.1 11.6 46,854.0 2.0 53,911.6 2.3 2,148,354.9 90.3 146,851.6 2,931,796.1
2561 2,900,000.0 2,899,893.8 1,845,664.7 76.9 3,043,043.7
2562 3,000,000.0 2,999,839.6 1,895,963.1 75.1 276,573.9 11.5 49,149.5 2.0 0.0 0.0 2,171,388.1 90.5 231,008.2 3,168,721.2
2563 3,200,000.0 3,199,800.2 2,009,037.6 78.0 3,208,640.6
2564 3,285,962.5 3,285,555.8 2,130,166.2 76.7 284,046.4 11.2 52,821.9 2.1 13,423.7 0.5 2,246,255.0 89.0 213,684.2
2,143,846.2 78.4
2,207,075.1 76.1 271,557.1 10.5 55,700.0 2.2 41,965.3 1.6 2,378,260.0 92.4 223,236.7
2,317,865.4 77.3
2,424,055.0 75.8 364,741.5 13.1 61,991.7 2.2 21,875.1 0.8 2,578,774.4 92.9 228,460.0

2,484,786.1 75.6 361,490.1 13.2 81,186.8 3.0 27,078.3 1.0 2,613,601.4 95.6 223,269.7

373,039.1 12.9 86,942.3 3.0 49,641.9 1.7 2,716,698.4 93.7 215,097.7

387,083.9 12.9 78,205.5 2.6 0.0 0.0 2,783,154.8 92.8 259,888.9

367,916.2 11.5 89,170.4 2.8 62,709.5 2.0 2,943,851.0 92.0 224,870.2

428,357.3 13.0 99,000.0 3.0 0.0 0.0 3,012,143.4 91.7 196,497.2

หมายเหตุ รายจา่ ยลงทุน หมายถงึ งบดำเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิ อุดหนนุ และงบรายจา่ ยอ่ืน ทจ่ี า่ ยในลักษณะของงบลงทนุ
ขอ้ มลู ณ วนั ท่ี 30 กนั ยายน 2564
ท่มี า : ระบบบรหิ ารการเงนิ การคลังภาครัฐแบบอิเลก็ ทรอนิกส์ (GFMIS) กองระบบการคลังภาครัฐ กรมบญั ชกี ลาง

15

ตารางท่ี 3.2

รายจา่ ยรวม จำแนกตามงบรายจา่ ย ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

หนว่ ย : ลา้ นบาท

ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจา่ ย จดั สรรถอื จา่ ย เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ จดั สรรถอื จา่ ย เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ

งบบุคลากร ของจดั สรรถอื จา่ ย ของจดั สรรถอื จา่ ย
งบดาเนินงาน
งบลงทุน 633,947.8 624,119.4 98.4 645,209.8 632,217.8 98.0
งบอดุ หนุน
งบรายจ่ายอ่ืน 260,665.3 248,013.1 95.1 277,888.0 244,203.1 87.9
รวม
หกั งบกลาง 406,807.9 275,232.8 67.7 456,078.1 322,821.5 70.8

เงินทนุ หมุนเวยี น 1,116,593.9 1,074,010.8 96.2 1,155,551.4 1,107,279.9 95.8
คงเหลือ
บวก เงินกนั ไวเ้ บิกเหลอื่ มปี 781,785.3 722,474.8 92.4 750,828.5 705,621.0 94.0
รวมท้ังส้ิน
3,199,800.2 2,943,851.0 92.0 3,285,555.8 3,012,143.4 91.7

604,908.4 552,194.9 91.3 608,371.9 535,615.7 88.0

204,173.9 204,173.9 100.0 223,024.7 223,024.7 100.0

2,390,718.0 2,187,482.2 91.5 2,454,159.2 2,253,502.9 91.8

263,366.9 224,870.2 85.4 215,797.4 196,497.2 91.1

2,654,084.8 2,412,352.3 90.9 2,669,956.5 2,450,000.2 91.8

ข้อมูล ณ วนั ท่ี 30 กันยายน 2564
ทม่ี า : ระบบบรหิ ารการเงนิ การคลังภาครฐั แบบอิเลก็ ทรอนกิ ส์ (GFMIS) กองระบบการคลังภาครัฐ กรมบญั ชกี ลาง

16 สถิตกิ ารคลงั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนภาพที่ 3.1 ร้อยละ

เงินงบประมาณรายจา่ ย ปงี บประมาณ พ.ศ. 2555 - 2564

หน่วย : ลา้ นบาท

แผนภาพท่ี 3.2

รายจา่ ยรวม จำแนกตามงบรายจ่าย ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

หน่วย : ล้านบาท

สถิตกิ ารคลงั ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 17

ตารางท่ี 3.3

รายจา่ ยจรงิ จำแนกตามกระทรวง ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

หน่วย : ลา้ นบาท

ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

หนว่ ยงาน จัดสรรถอื จ่าย เบกิ จ่าย เงินกนั ไว้ รวม จัดสรรถอื จ่าย เบกิ จ่าย เงินกนั ไว้ รวม

1. สานักนายกรัฐมนตรี ในปงี บประมาณ เบกิ เหลื่อมปี 36,298.6 ในปงี บประมาณ เบกิ เหล่ือมปี 37,096.7
2. กระทรวงกลาโหม 221,516.8 208,423.9
3. กระทรวงการคลัง 37,439.6 31,236.8 5,061.8 213,084.4 39,285.4 31,992.6 5,104.1 267,996.1
4. กระทรวงการตา่ งประเทศ
5. กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬี า 211,494.7 178,699.1 42,817.6 8,419.1 214,530.6 (4) 178,461.2 29,962.7 7,602.2
6. กระทรวงการพัฒนาสงั คมและความมั่นคงของมนุษย์ 5,927.9 5,419.0
7. กระทรวงการอดุ มศกึ ษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 213,230.4 211,554.0 1,530.5 20,601.9 268,785.7 (3) 266,634.0 1,362.0 22,054.1
8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 123,715.2 126,132.4
9. กระทรวงคมนาคม 8,512.5 7,976.9 442.1 104,764.8 8,228.3 7,372.5 229.7 109,363.2
10. กระทรวงดจิ ิทลั เพ่ือเศรษฐกจิ และสังคม 174,241.9 195,583.6
11. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสิ่งแวดล้อม 5,700.1 5,041.5 886.4 6,829.8 6,135.4 4,891.2 527.8 7,542.3
12. กระทรวงพลงั งาน 29,613.9 28,371.1
13. กระทรวงพาณชิ ย์ 20,491.3 20,112.0 489.9 2,072.4 22,321.3 21,843.0 211.1 2,189.3
14. กระทรวงมหาดไทย 6,260.5 6,108.5
15. กระทรวงยุตธิ รรม 125,237.7 119,730.0 3,985.2 336,271.9 128,429.9 121,867.9 4,264.6 332,777.3
16. กระทรวงแรงงาน 26,601.1 26,136.7
17. กระทรวงวัฒนธรรม 105,443.1 91,439.8 13,325.0 71,939.9 110,682.2 96,645.6 12,717.7 69,726.1
18. กระทรวงศกึ ษาธิการ 8,056.6 7,878.5
19. กระทรวงสาธารณสุข 164,933.7 130,109.4 44,132.5 356,080.3 189,997.8 (5) 164,490.8 31,092.8 350,453.0
20. กระทรวงอตุ สาหกรรม 139,210.8 149,034.6
21. ส่วนราชการไม่สงั กดั สานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 6,134.6 5,104.8 1,725.0 4,871.2 8,303.8 6,761.9 780.4 4,790.3
132,556.0 125,264.5
หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ ารควบคมุ ดแู ล 29,298.6 25,789.2 3,824.7 29,410.6 25,475.2 2,895.9
ของนายกรัฐมนตรี 23,569.4
22. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 2,110.5 1,868.8 203.6 2,288.7 2,001.9 187.4 152,775.8
23. รัฐวิสาหกจิ
24. หน่วยงานของรัฐสภา 6,965.3 5,911.1 349.4 6,825.5 5,599.0 509.4 9,532.3
25. หน่วยงานของศาล 23,289.0
26. หน่วยงานขององคก์ รอิสระและองคก์ รอัยการ 349,645.2 310,142.2 26,129.6 335,036.7 (2) 299,150.4 33,626.9 17,764.3
27. องคก์ รปกครองส่วนท้องถิ่น 89,065.3
28. หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 26,524.2 24,614.8 1,986.3 27,113.9 24,822.7 1,314.0
29. สภากาชาดไทย 563.2
30. ส่วนราชการในพระองค์ 72,030.3 71,799.0 140.8 69,787.1 69,527.4 198.6 9,431.7
31. รายจ่ายทุนหมุนเวียน 8,980.9
32. งบกลาง 8,182.3 6,853.9 1,202.8 7,997.4 6,691.0 1,187.5 223,024.7
33. รายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลงั 560,700.7
359,637.7 347,026.8 9,053.4 354,925.5 (1) 341,415.7 9,037.4
รวมท้ังส้ิน 0.0
138,347.7 132,852.8 6,358.0 150,272.7 144,177.1 4,857.5 3,208,640.6

5,005.5 4,316.6 554.6 4,666.7 4,128.8 661.4

132,285.1 121,652.6 10,903.4 132,069.2 115,601.8 9,662.7

21,059.9 11,161.6 8,860.6 20,022.2 23,109.5 14,891.8 8,677.6
155,202.8 147,060.3 8,780.2 155,840.5 153,636.1 147,087.6 5,688.1
3,114.6 1,708.2
9,317.8 6,330.8 9,445.4 9,501.5 7,824.1
21,184.4 21,184.4 0.0 21,184.4 23,289.0 23,289.0 0.0
17,215.6 17,215.6 59.9 17,275.6 17,764.3 17,764.3 0.0
54,327.5 49,046.8 1,398.7 50,445.5 91,348.5 86,228.1 2,837.2
0.0 0.0
585.3 585.3 1,522.8 585.3 563.2 563.2 2,109.5
10,651.1 8,541.6 0.0 10,064.4 8,871.6 7,322.2 0.0
9,814.1 9,814.1 0.0 9,814.1 8,980.9 8,980.9 0.0
204,173.9 204,173.9 26,030.8 204,173.9 223,024.7 223,024.7 25,084.9
604,908.4 552,194.9 0.0 578,225.7 608,371.9 535,615.7 0.0
62,709.5 62,709.5 224,870.2 62,709.5 196,497.2
3,199,800.2 2,943,851.0 3,168,721.2 0.0 0.0
3,285,555.8 3,012,143.4

ข้อมลู ณ วนั ท่ี 30 กนั ยายน 2564
ที่มา : ระบบบรหิ ารการเงนิ การคลังภาครฐั แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กองระบบการคลังภาครัฐ กรมบญั ชกี ลาง

18 สถติ กิ ารคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถิติการคลัง ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ตารางที่ 3.4
รายจา่ ยจริง จำแนกตามส่วนราชการ (ระดับกรม) ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

หนว่ ย : ลา้ นบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน เงินงบประมาณ รายจ่ายจริง เงินกันไว้ รวม เงินงบประมาณ รายจ่ายจริง เงินกันไว้ รวม
ท่ีได้รับอนุมัติ เบิกเหล่ือมปี ที่ได้รับอนุมตั ิ เบิกเหลื่อมปี
รวมท้ังส้ิน 3,208,640.6
1. สานักนายกรัฐมนตรี 3,199,800.2 2,943,851.0 224,870.2 3,168,721.2 3,285,555.8 3,012,143.4 196,497.2 37,096.7
37,439.6 1,663.2
1.1 สานักงานปลดั สานกั นายกรัฐมนตรี 1,730.5 31,236.8 5,061.8 36,298.6 39,285.4 31,992.6 5,104.1 2,914.0
1.2 กรมประชาสมั พนั ธ์ 2,875.6 211.9
1.3 สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิ ภค 223.3 1,535.5 148.0 1,683.5 1,844.1 1,506.6 156.6 5,197.8
1.4 สานกั เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 6,134.7 513.8
1.5 สานกั เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 837.1 2,076.2 630.0 2,706.3 2,584.3 2,140.3 773.7 667.4
1.6 สานกั ข่าวกรองแห่งชาติ 666.2 704.6
1.7 สานกั งบประมาณ 1,142.5 191.7 18.0 209.8 217.5 188.9 23.0 221.8
1.8 สานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 267.6 424.6
1.9 สานกั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา 490.9 4,373.1 1,446.7 5,819.9 5,897.1 3,529.6 1,668.2 1,747.3
1.10 สานกั งานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 2,038.0 600.0
1.11 สานกั งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิ และสงั คมแห่งชาติ 688.6 729.5 14.5 744.0 776.8 424.2 89.6 8,723.4
1.12 กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 9,465.9 290.6
1.13 สานักงานคณะกรรมการพฒั นาระบบราชการ 297.8 567.7 56.8 624.6 628.2 585.0 82.4 786.6
1.14 สานักงานสง่ เสริมการจัดประชุมและนทิ รรศการ (องค์การมหาชน) 829.4 288.3
1.15 สานกั งานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 325.8 677.0 577.4 1,254.4 1,049.1 571.6 133.0 181.2
1.16 สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 202.9 31.4
1.17 สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) 39.0 226.4 20.4 246.8 249.6 201.4 20.4 229.2
1.18 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 262.3 599.6
1.19 สานกั งานคณะกรรมการสง่ เสรมิ การลงทุน 684.4 426.0 33.4 459.4 492.5 407.2 17.5 7,699.7
1.20 ราชวิทยาลยั จุฬาภรณ์ 4,768.7 911.0
1.21 สานกั งานทรพั ยากรนาแห่งชาติ 842.5 1,798.6 44.3 1,842.9 1,908.1 1,623.7 123.6 1,135.7
1.22 สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 1,571.7 318.4
1.23 สานกั งานส่งเสริมเศรษฐกจิ สรา้ งสรรค์ (องค์การมหาชน) 280.8 564.5 91.8 656.3 610.1 509.6 90.4 999.3
1.24 ศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชนข์ องชาติทางทะเล 773.5
8,147.8 1,439.4 9,587.2 8,825.3 7,633.5 1,089.9

249.5 12.2 261.7 314.1 247.4 43.2

829.4 0.0 829.4 786.6 786.6 0.0

325.8 0.0 325.8 288.3 288.3 0.0

202.9 0.0 202.9 181.2 181.2 0.0

39.0 0.0 39.0 31.4 31.4 0.0

262.3 0.0 262.3 229.2 229.2 0.0

545.8 101.6 647.4 637.4 525.2 74.4

4,768.7 0.0 4,768.7 7,699.7 7,699.7 0.0

444.5 427.2 871.6 1,347.3 554.5 356.5

19 1,571.7 0.0 1,571.7 1,135.7 1,135.7 0.0

280.8 0.0 280.8 318.4 318.4 0.0

402.0 0.0 402.0 1,172.6 641.2 358.1

หน่วย : ล้านบาท

20 สถติ ิการคลงั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน เงินงบประมาณ รายจ่ายจริง เงินกันไว้ รวม เงินงบประมาณ รายจ่ายจริง เงินกันไว้ รวม
ที่ได้รับอนุมัติ เบิกเหลื่อมปี ท่ีได้รับอนุมตั ิ เบิกเหลื่อมปี
1.25 สานกั งานขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
1.26 สานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 0.0 0.0 0.0 0.0 45.1 24.4 3.6 28.0
2. กระทรวงกลาโหม 0.0 0.0 15.7 8.2 0.0 8.2
2.1 สานกั งานปลัดกระทรวงกลาโหม 211,494.7 0.0 0.0 221,516.8 214,530.6 178,461.2 29,962.7 208,423.9
2.2 กองทัพบก 9,834.2 9,898.5 9,599.8 9,043.2 554.0 9,597.2
2.3 กองทัพเรือ 102,006.0 178,699.1 42,817.6 111,512.3 105,979.8 89,385.2 11,252.4 100,637.5
2.4 กองทัพอากาศ 42,734.3 42,265.8 42,422.9 35,747.3 6,337.3 42,084.6
2.5 กองบัญชาการกองทัพไทย 39,080.3 9,173.7 724.8 40,065.6 39,093.6 28,858.1 9,927.4 38,785.5
2.6 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) 16,636.9 16,571.7 16,588.5 14,581.4 1,891.7 16,473.1
3. กระทรวงการคลัง 1,202.9 88,985.6 22,526.8 1,202.9 846.0 846.0 0.0 846.0
3.1 สานักงานปลดั กระทรวงการคลงั 213,230.4 213,084.4 268,785.7 266,634.0 1,362.0 267,996.1
3.2 กรมธนารกั ษ์ 1,633.6 35,770.3 6,495.5 1,606.1 1,551.2 1,417.5 151.7 1,569.3
3.3 กรมบัญชีกลาง 3,733.7 3,736.6 3,755.8 3,612.3 59.9 3,672.2
3.4 กรมศุลกากร 1,988.8 28,993.5 11,072.1 1,793.6 1,600.5 1,428.5 512.6 1,941.1
3.5 กรมสรรพสามิต 3,583.9 3,659.8 4,007.6 3,554.1 196.5 3,750.7
3.6 กรมสรรพากร 2,356.2 14,573.2 1,998.5 2,371.8 2,583.9 2,200.5 177.5 2,378.0
3.7 สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 9,616.0 9,646.7 10,224.4 9,514.7 194.9 9,709.5
3.8 สานักงานบรหิ ารหนีสาธารณะ 124.6 1,202.9 0.0 125.2 174.4 169.4 3.5 173.0
3.9 สานกั งานเศรษฐกจิ การคลงั 186,635.7 186,625.2 243,297.8 (2) 243,291.2 7.4 243,298.7
3.10 สานกั งานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกจิ กับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) 2,720.5 211,554.0 1,530.5 2,682.1 1,002.1 857.7 57.9 915.6
4. กระทรวงการต่างประเทศ 837.3 837.3 588.1 588.1 0.0 588.1
4.1 สานกั งานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 8,512.5 1,399.2 206.9 8,419.1 8,228.3 7,372.5 229.7 7,602.2
5. กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 8,512.5 8,419.1 8,228.3 7,372.5 229.7 7,602.2
5.1 สานักงานปลดั กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 5,700.1 3,673.2 63.4 5,927.9 6,135.4 4,891.2 527.8 5,419.0
5.2 กรมพลศึกษา 651.5 687.1 681.3 523.5 111.3 634.8
5.3 กรมการท่องเท่ียว 915.5 1,449.1 344.5 949.2 1,213.8 568.4 63.5 631.9
5.4 มหาวิทยาลัยการกฬี าแห่งชาติ 1,609.0 1,817.1 1,720.5 1,550.1 93.1 1,643.2
5.5 องค์การบรหิ ารการพัฒนาพืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน(องค์การมหาชน) 2,091.1 3,216.1 443.7 2,041.5 2,079.3 1,808.7 260.0 2,068.7
433.0 433.0 440.4 440.4 0.0 440.4
2,169.9 201.9

9,420.3 226.4

117.0 8.1

186,619.4 5.8

2,652.4 29.7

837.3 0.0

7,976.9 442.1

7,976.9 442.1

5,041.5 886.4

518.9 168.1

782.4 166.8

1,510.3 306.9

1,796.8 244.7

433.0 0.0

สถิติการคลัง ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน เงินงบประมาณ รายจ่ายจริง เงินกันไว้ รวม เงินงบประมาณ รายจ่ายจริง เงินกันไว้ รวม
ที่ได้รับอนุมตั ิ เบิกเหล่ือมปี ท่ีได้รับอนุมัติ เบิกเหล่ือมปี
6. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 22,054.1
6.1 สานกั งานปลดั กระทรวงการพัฒนาสงั คมและความม่ันคงของมนษุ ย์ 20,491.3 20,112.0 489.9 20,601.9 22,321.3 21,843.0 211.1 1,667.0
6.2 กรมพฒั นาสงั คมและสวัสดิการ 1,774.0 1,937.2
6.3 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2,031.7 1,633.2 324.6 1,957.8 1,701.2 1,592.0 75.0
6.4 กรมกิจการเด็กและเยาวชน 575.7
6.5 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 612.4 1,978.4 56.1 2,034.4 1,951.5 1,907.5 29.7 14,750.9
6.6 กรมสง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 12,628.1 1,751.2
6.7 กรมกิจการผู้สูงอายุ 2,230.9 554.9 5.7 560.6 642.6 549.5 26.2
769.4
7. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 741.1 12,568.4 75.7 12,644.1 14,828.4 14,718.0 32.8 602.8
7.1 สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 473.0 126,132.4
7.2 กรมวิทยาศาสตรบ์ ริการ 125,237.7 2,230.9 0.0 2,230.9 1,751.2 1,751.2 0.0 7,487.8
7.3 สานกั งานการวิจัยแห่งชาติ 7,716.0 387.4
7.4 สานกั งานปรมาณเู พ่ือสนั ติ 469.0 712.2 11.0 723.2 822.0 753.0 16.4 698.5
7.5 มหาวิทยาลัยรามคาแหง 1,745.8 416.0
7.6 มหาวิทยาลัยสโุ ขทัยธรรมาธิราช 308.1 434.1 16.7 450.8 624.5 571.8 30.9 1,103.7
7.7 มหาวิทยาลยั นเรศวร 1,134.1 779.6
7.8 มหาวิทยาลยั อบุ ลราชธานี 807.7 119,730.0 3,985.2 123,715.2 128,429.9 121,867.9 4,264.6 2,380.2
7.9 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2,288.9 804.0
7.10 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 791.2 6,358.3 895.7 7,254.0 8,132.1 6,481.2 1,006.6 1,034.9
7.11 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 1,025.6 387.0
7.12 มหาวิทยาลยั นราธิวาสราชนครนิ ทร์ 388.9 424.7 13.0 437.7 401.5 353.5 33.8 258.0
7.13 มหาวิทยาลยั นครพนม 246.1 714.8
7.14 สถาบันวิทยาลัยชุมชน 717.3 1,694.0 27.0 1,720.9 789.6 660.1 38.4 757.2
7.15 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 701.5 642.2
7.16 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 634.8 213.5 131.7 345.1 443.4 361.2 54.8 600.8
7.17 มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง 560.8 652.9
7.18 มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุ รดิตถ์ 634.7 1,074.0 24.7 1,098.7 1,191.1 1,048.5 55.2 422.4
7.19 มหาวิทยาลยั ราชภัฏกาแพงเพชร 514.5 445.8
593.8 747.6 105.4 853.0 798.2 723.4 56.1 391.3
421.9
2,116.0 248.0 2,364.0 2,346.5 2,217.0 163.2

739.9 34.1 774.0 790.5 760.8 43.1

1,015.3 79.7 1,094.9 1,092.5 1,026.6 8.3

369.9 27.9 397.8 496.6 369.5 17.5

216.2 40.7 256.9 321.0 233.9 24.2

616.1 61.4 677.5 667.5 613.6 101.1

618.3 117.1 735.4 739.8 680.0 77.3

594.8 47.6 642.4 653.4 604.9 37.3

474.5 24.7 499.3 602.3 517.4 83.4

545.6 120.3 665.8 684.6 566.7 86.1

478.6 43.4 522.0 425.1 397.7 24.7

21 354.6 59.9 414.5 527.1 383.8 62.0

410.4 10.4 420.9 440.1 390.7 0.6

หน่วย : ลา้ นบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

22 สถติ ิการคลงั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน เงินงบประมาณ รายจ่ายจริง เงินกันไว้ รวม เงินงบประมาณ รายจ่ายจริง เงินกันไว้ รวม
ท่ีได้รับอนุมัติ เบิกเหล่ือมปี ท่ีได้รับอนุมตั ิ เบิกเหล่ือมปี
7.20 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 572.4
7.21 มหาวิทยาลยั ราชภัฏพบิ ูลสงคราม 544.6 432.0 99.3 531.4 655.4 473.5 98.9 469.3
7.22 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 483.8 377.5
7.23 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 350.4 469.7 25.0 494.7 547.3 466.6 2.7 425.4
7.24 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 380.5 390.5
7.25 มหาวิทยาลยั ราชภัฏสกลนคร 381.7 330.9 11.3 342.2 371.2 358.8 18.7 459.9
7.26 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 464.0 499.9
7.27 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมี า 479.5 330.1 20.2 350.3 448.4 386.7 38.7 600.3
7.28 มหาวิทยาลยั ราชภัฏบุรีรัมย์ 498.0 523.3
7.29 มหาวิทยาลยั ราชภัฏสรุ ินทร์ 457.3 347.0 21.5 368.5 379.4 363.6 26.9 472.6
7.30 มหาวิทยาลยั ราชภัฏอุบลราชธานี 454.5 548.1
7.31 มหาวิทยาลยั ราชภัฏราชนครินทร์ 536.0 420.8 5.9 426.7 469.7 432.6 27.2 358.9
7.32 มหาวิทยาลยั ราชภัฏเทพสตรี 421.3 396.5
7.33 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอี ยุธยา 457.6 478.4 134.7 613.1 515.8 499.9 0.0 389.0
7.34 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 379.3 518.2
7.35 มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี 482.7 479.0 23.5 502.5 602.9 581.4 18.8 398.2
7.36 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 437.4 393.4
7.37 มหาวิทยาลยั ราชภัฏนครปฐม 375.1 364.8 30.7 395.5 500.3 436.3 86.9 489.6
7.38 มหาวิทยาลยั ราชภัฏเพชรบุรี 470.5 543.1
7.39 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 482.6 386.0 47.5 433.4 509.7 406.1 66.5 325.5
7.40 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 317.5 387.4
7.41 มหาวิทยาลยั ราชภัฏภูเก็ต 505.2 478.8 59.6 538.4 552.7 500.9 47.2 402.1
7.42 มหาวิทยาลยั ราชภัฏยะลา 386.0 445.6
7.43 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 526.6 334.7 46.0 380.7 394.0 301.6 57.4 555.4
7.44 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์ านี 490.0 709.0
7.45 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 703.6 410.7 45.3 456.0 417.4 383.6 12.9 520.1
7.46 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 492.0 330.1
7.47 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 387.1 331.1 15.6 346.7 427.9 344.5 44.5 654.5
597.3
421.4 50.6 472.0 577.9 474.6 43.6

352.5 48.4 400.9 486.3 363.9 34.3

316.4 65.5 381.9 389.5 343.1 50.3

413.7 22.5 436.1 534.3 433.1 56.5

402.8 41.5 444.3 509.9 473.0 70.1

280.7 60.1 340.8 315.3 290.7 34.8

484.7 63.7 548.5 475.8 378.4 9.0

317.5 17.5 335.0 377.9 334.3 67.8

507.8 20.5 528.2 486.2 436.1 9.5

409.7 6.3 416.0 544.6 488.3 67.0

602.8 49.7 652.4 697.5 627.6 81.4

432.5 32.2 464.7 480.4 465.5 54.5

298.1 66.9 365.0 441.8 281.3 48.8

552.4 5.9 558.3 630.9 615.9 38.6

สถิติการคลัง ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 หนว่ ย : ลา้ นบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน เงินงบประมาณ รายจา่ ยจริง เงินกันไว้ รวม เงินงบประมาณ รายจา่ ยจริง เงินกันไว้ รวม
ท่ีได้รับอนุมตั ิ เบิกเหลื่อมปี ท่ีได้รับอนุมัติ เบิกเหลื่อมปี
7.48 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
7.49 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุ ันทา 516.8 441.6 5.0 446.6 546.9 432.5 34.7 467.2
7.50 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 728.3 743.0 2.9 745.9
7.51 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็ 239.1 721.1 0.0 721.1 755.9 212.1 92.0 304.1
7.52 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสี ะเกษ 264.2 203.5 21.3 224.7
7.53 มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 319.3 137.2 66.5 203.7 291.8 337.7 67.2 405.0
7.54 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1,211.9 999.7 118.8 1,118.5
7.55 มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 650.5 242.8 36.8 279.6 271.5 488.8 115.1 603.9
7.56 มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 552.5 555.8 8.6 564.5
7.57 มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิ ทร์ 759.1 251.0 30.5 281.6 392.8 614.0 7.0 620.9
7.58 มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลลา้ นนา 683.5 614.0 123.5 737.5
7.59 มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลศรวี ิชัย 1,084.6 1,093.2 61.9 1,155.1 1,247.7 956.3 59.6 1,015.9
7.60 มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลสวุ รรณภูมิ 871.9 792.2 62.7 854.9
7.61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 833.7 503.6 145.3 648.9 685.9 757.9 92.5 850.4
7.62 สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 1,475.1 1,167.9 271.5 1,439.3
7.63 สถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 1,795.7 512.2 73.0 585.2 634.7 2,360.7 0.0 2,360.7
7.64 สถาบันวิจัยแสงซนิ โครตรอน (องค์การมหาชน) 535.7 403.1 0.0 403.1
7.65 สถาบันวิจัยดาราศาสตรแ์ ห่งชาติ (องค์การมหาชน) 406.0 697.9 3.5 701.4 701.2 371.9 0.0 371.9
7.66 สานกั งานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 576.1 576.2 0.0 576.2
7.67 ศูนย์ความเป็นเลศิ ด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 466.5 559.9 45.4 605.3 741.2 308.8 0.0 308.8
7.68 สถาบันสารสนเทศทรพั ยากรนา (องค์การมหาชน) 327.7 119.3 0.0 119.3
7.69 สานกั งานพฒั นาวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยีแห่งชาติ 312.3 1,011.1 63.9 1,075.0 1,120.0 251.8 0.0 251.8
7.70 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 4,964.0 5,181.6 0.0 5,181.6
7.71 สานักงานสภานโยบายการอดุ มศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 395.5 794.9 38.4 833.3 848.6 484.9 0.0 484.9
7.72 สานักงานคณะกรรมการสง่ เสรมิ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 281.7 215.2 0.0 215.2
7.73 จุฬาลงกรณม์ หาวิทยาลัย 138.9 735.1 63.5 798.6 798.4 225.8 0.0 225.8
7.74 มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ 5,076.9 5,214.8 0.0 5,214.8
7.75 มหาวิทยาลยั ขอนแกน่ 4,919.9 1,194.6 101.4 1,296.0 1,391.0 5,109.8 0.0 5,109.8
5,106.7 5,290.4 0.0 5,290.4
1,795.7 0.0 1,795.7 2,360.7

535.7 0.0 535.7 403.1

406.0 0.0 406.0 371.9

576.1 0.0 576.1 576.2

466.5 0.0 466.5 308.8

327.7 0.0 327.7 119.3

312.3 0.0 312.3 251.8

4,964.0 0.0 4,964.0 5,181.6

395.5 0.0 395.5 484.9

281.7 0.0 281.7 215.2

138.9 0.0 138.9 225.8

5,076.9 0.0 5,076.9 5,214.8

23 4,918.8 0.0 4,918.8 5,118.8

5,104.2 0.0 5,104.2 5,316.3

หนว่ ย : ล้านบาท

24 สถติ ิการคลงั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน เงินงบประมาณ รายจ่ายจริง เงินกันไว้ รวม เงินงบประมาณ รายจ่ายจริง เงินกันไว้ รวม
ที่ได้รับอนุมัติ เบิกเหลื่อมปี ที่ได้รับอนุมตั ิ เบิกเหลื่อมปี
7.76 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4,837.3
7.77 มหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์ 4,461.6 4,459.3 0.0 4,459.3 4,845.9 4,837.3 0.0 5,596.7
7.78 มหาวิทยาลยั แม่โจ้ 5,811.8 1,438.6
7.79 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1,513.8 5,811.8 0.0 5,811.8 5,597.8 5,596.7 0.0 2,082.8
7.80 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ พระนครเหนอื 2,173.6 2,124.3
7.81 สถาบันบัณฑิตพฒั นบรหิ ารศาสตร์ 2,095.8 1,513.5 0.0 1,513.5 1,438.6 1,438.6 0.0
7.82 มหาวิทยาลัยพะเยา 505.1
7.83 มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีสุรนารี 542.9 2,173.6 0.0 2,173.6 2,082.8 2,082.8 0.0 1,238.9
7.84 มหาวิทยาลยั วลัยลักษณ์ 1,131.8 2,089.8
7.85 มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ ธนบุรี 1,731.2 2,095.8 0.0 2,095.8 2,124.3 2,124.3 0.0 1,765.1
7.86 มหาวิทยาลยั แม่ฟา้ หลวง 1,713.7 1,501.7
7.87 มหาวิทยาลัยมหิดล 1,536.4 541.1 0.0 541.1 505.1 505.1 0.0 1,932.2
7.88 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลยั 2,068.8 13,100.9
7.89 มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 11,982.8 1,131.8 0.0 1,131.8 1,238.9 1,238.9 0.0
7.90 มหาวิทยาลยั บูรพา 821.6
7.91 มหาวิทยาลยั ทักษิณ 762.8 1,731.2 0.0 1,731.2 2,089.8 2,089.8 0.0 1,637.2
7.92 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1,601.9 1,846.6
7.93 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1,795.8 1,713.7 0.0 1,713.7 1,765.1 1,765.1 0.0 1,281.2
7.94 สถาบันดนตรีกัลยาณวิ ัฒนา 1,285.2 5,478.4
7.95 มหาวิทยาลยั ศิลปากร 5,528.5 1,536.4 0.0 1,536.4 1,501.7 1,501.7 0.0 1,022.9
7.96 มหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ
7.97 สถาบันการพยาบาลศรสี วรนิ ทิรา สภากาชาดไทย 986.0 2,068.8 0.0 2,068.8 1,932.2 1,932.2 0.0 118.8
7.98 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 129.8 1,682.2
8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,904.7 11,977.8 0.0 11,977.8 13,110.6 13,100.9 0.0 3,857.8
8.1 สานกั งานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3,815.8
8.2 กรมชลประทาน 274.6 762.8 0.0 762.8 821.6 821.6 0.0 281.3
8.3 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 251.1 304.0
8.4 กรมประมง 105,443.1 1,601.9 0.0 1,601.9 1,637.2 1,637.2 0.0 109,363.2
1,295.9 1,237.4
67,024.4 1,794.4 0.0 1,794.4 1,847.1 1,846.6 0.0 72,829.0
1,312.2 1,274.0
4,285.4 1,285.2 0.0 1,285.2 1,281.2 1,281.2 0.0 3,969.4

5,528.5 0.0 5,528.5 5,478.4 5,478.4 0.0

986.0 0.0 986.0 1,022.9 1,022.9 0.0

129.8 0.0 129.8 118.8 118.8 0.0

1,903.9 0.0 1,903.9 1,682.2 1,682.2 0.0

3,811.4 0.0 3,811.4 3,861.9 3,857.8 0.0

274.6 0.0 274.6 281.3 281.3 0.0

251.1 0.0 251.1 304.0 304.0 0.0

91,439.8 13,325.0 104,764.8 110,682.2 96,645.6 12,717.7

1,265.9 21.9 1,287.8 1,258.2 1,215.7 21.7

55,319.1 11,854.2 67,173.3 73,891.1 61,949.9 10,879.1

1,309.6 0.0 1,309.6 1,301.5 1,272.0 2.1

4,018.7 120.7 4,139.4 4,009.4 3,754.9 214.5

สถิติการคลัง ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน เงินงบประมาณ รายจ่ายจริง เงินกันไว้ รวม เงินงบประมาณ รายจ่ายจริง เงินกันไว้ รวม
ท่ีได้รับอนุมัติ เบิกเหล่ือมปี ที่ได้รับอนุมัติ เบิกเหล่ือมปี
8.5 กรมปศุสัตว์
8.6 กรมพัฒนาท่ีดิน 5,985.5 5,775.2 129.0 5,904.2 5,888.1 5,645.5 184.9 5,830.5
8.7 กรมวิชาการเกษตร 4,659.3
8.8 กรมสง่ เสริมการเกษตร 3,182.4 4,521.0 247.5 4,768.5 4,508.8 4,350.9 79.8 4,430.8
8.9 กรมสง่ เสริมสหกรณ์ 5,738.7
8.10 สานักงานการปฏิรปู ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 2,997.2 3,096.1 102.7 3,198.8 3,328.5 3,185.6 80.5 3,266.1
8.11 สานกั งานมาตรฐานสนิ ค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 1,743.6
8.12 สานกั งานเศรษฐกจิ การเกษตร 5,608.0 150.4 5,758.4 5,544.8 5,359.4 69.7 5,429.1
8.13 สานกั งานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 250.4
8.14 สถาบันวิจัยและพฒั นาพืนท่ีสงู (องค์การมหาชน) 614.8 2,897.2 26.3 2,923.6 2,917.3 2,806.7 91.4 2,898.2
8.15 กรมการข้าว 216.6
8.16 สานักงานพพิ ธิ ภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกยี รติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 516.1 1,583.9 25.3 1,609.2 1,461.9 1,391.5 107.2 1,498.7
8.17 กรมหม่อนไหม 2,871.9
8.18 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 212.6 232.6 7.8 240.4 237.6 202.5 10.0 212.6
9. กระทรวงคมนาคม 596.7
9.1 สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 1,939.5 587.9 9.4 597.3 626.1 535.5 19.7 555.3
9.2 กรมเจ้าท่า 164,933.7
9.3 กรมการขนส่งทางบก 560.2 216.6 0.0 216.6 0.0 0.0 0.0 0.0
9.4 กรมทางหลวง 4,172.0
9.5 กรมทางหลวงชนบท 3,532.8 516.1 0.0 516.1 443.9 443.9 0.0 443.9
9.6 สานกั งานนโยบายและแผนการขนสง่ และจราจร 105,824.2
9.7 กรมท่าอากาศยาน 45,138.6 2,493.0 62.0 2,554.9 2,495.3 2,245.9 261.2 2,507.1
9.8 กรมการขนส่งทางราง 299.7
10. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 5,340.3 212.6 0.0 212.6 244.4 244.4 0.0 244.4
10.1 สานักงานปลดั กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงั คม 65.9
10.2 กรมอตุ ุนิยมวิทยา 6,134.6 568.0 32.9 600.8 565.8 546.7 16.9 563.6
10.3 สานกั งานสถิติแห่งชาติ 662.2
10.4 สานกั งานสง่ เสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (องค์การมหาชน) 1,675.0 1,218.5 535.0 1,753.5 1,959.3 1,494.3 678.8 2,173.1
1,245.8
1,271.7 130,109.4 44,132.5 174,241.9 189,997.8 164,490.8 31,092.8 195,583.6

468.5 75.3 543.7 618.2 427.2 73.0 500.3

3,383.6 1,377.3 4,760.9 4,828.4 4,021.2 655.8 4,677.0

3,182.5 518.6 3,701.1 3,716.1 3,152.1 298.5 3,450.6

83,204.7 34,423.5 117,628.2 125,989.0 (5) 109,285.2 19,438.8 128,724.0

37,430.9 5,491.7 42,922.6 48,763.7 43,706.5 7,559.5 51,266.0

202.4 92.3 294.7 255.0 214.9 93.1 308.0

2,175.2 2,153.7 4,328.9 5,703.8 3,572.2 2,970.2 6,542.4

61.5 0.3 61.8 123.7 111.5 3.9 115.4

5,104.8 1,725.0 6,829.8 8,303.8 6,761.9 780.4 7,542.3

456.5 902.2 1,358.7 1,882.3 1,767.6 196.3 1,963.9

1,348.4 540.7 1,889.1 1,840.9 1,402.1 247.0 1,649.2

25 972.2 27.8 1,000.0 1,263.4 1,134.8 118.4 1,253.1

1,271.7 0.0 1,271.7 1,075.9 1,075.9 0.0 1,075.9

หน่วย : ลา้ นบาท

26 สถติ ิการคลงั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน เงินงบประมาณ รายจ่ายจริง เงินกันไว้ รวม เงินงบประมาณ รายจ่ายจริง เงินกันไว้ รวม
ท่ีได้รับอนุมัติ เบิกเหล่ือมปี ท่ีได้รับอนุมัติ เบิกเหล่ือมปี
10.5 สานกั งานพัฒนาธุรกรรมทางอิเลก็ ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 720.7
10.6 สานกั งานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงั คม 474.5 474.5 0.0 474.5 720.7 720.7 0.0 879.6
11. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 805.4 28,371.1
11.1 สานักงานปลัดกระทรวงทรพั ยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 29,298.6 581.5 254.4 835.9 1,520.7 660.9 218.7 1,577.4
11.2 กรมควบคุมมลพษิ 1,658.2 664.8
11.3 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 691.9 25,789.2 3,824.7 29,613.9 29,410.6 25,475.2 2,895.9 1,415.1
11.4 กรมทรพั ยากรธรณี 1,396.8 531.4
11.5 กรมทรัพยากรนา 620.3 1,422.2 90.4 1,512.5 1,697.4 1,370.3 207.1 4,607.2
11.6 กรมทรัพยากรนาบาดาล 4,263.2 2,070.9
11.7 กรมสง่ เสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2,114.1 423.6 78.3 501.9 634.3 416.1 248.7 526.5
11.8 กรมอทุ ยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพชื 621.8 10,762.5
11.9 สานกั งานนโยบายและแผนทรพั ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ ม 11,274.9 1,196.1 143.3 1,339.4 1,455.8 1,242.1 173.0 796.8
11.10 กรมป่าไม้ 1,065.5 5,120.4
11.11 สานกั งานพัฒนาเศรษฐกจิ จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 5,267.6 517.4 76.1 593.5 582.3 462.6 68.8 157.0
11.12 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 172.2 141.1
12. กระทรวงพลังงาน 152.1 2,846.6 1,410.1 4,256.7 4,927.8 3,339.2 1,268.0 2,189.3
12.1 สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 2,110.5 563.5
12.2 กรมเชือเพลิงธรรมชาติ 569.4 2,012.4 771.5 2,783.8 2,026.6 1,997.6 73.3 202.5
12.3 กรมธุรกจิ พลงั งาน 201.4 249.3
12.4 กรมพัฒนาพลงั งานทดแทนและอนุรักษ์พลงั งาน 284.1 586.2 21.3 607.5 553.7 496.7 29.7 1,054.7
12.5 สานกั งานนโยบายและแผนพลงั งาน 947.4 119.3
13. กระทรวงพาณิชย์ 108.2 10,804.0 719.4 11,523.4 10,916.1 10,357.6 405.0 6,108.5
13.1 สานกั งานปลดั กระทรวงพาณชิ ย์ 6,965.3 1,483.6
13.2 กรมการค้าต่างประเทศ 1,692.6 697.4 317.4 1,014.9 1,169.4 601.7 195.1 354.5
13.3 กรมการค้าภายใน 396.6 907.7
13.4 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1,288.1 4,959.2 196.8 5,156.0 5,148.9 4,893.2 227.2 280.3
13.5 กรมทรพั ย์สนิ ทางปัญญา 289.0 376.5
13.6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 360.7 172.2 0.0 172.2 157.0 157.0 0.0 576.6
457.9
152.1 0.0 152.1 141.1 141.1 0.0

1,868.8 203.6 2,072.4 2,288.7 2,001.9 187.4

541.5 18.5 560.0 596.3 543.8 19.7

187.0 11.6 198.6 202.8 189.0 13.5

276.3 20.9 297.2 253.8 249.1 0.1

766.2 152.5 918.7 1,113.4 909.7 145.0

97.9 0.0 97.9 122.4 110.3 9.0

5,911.1 349.4 6,260.5 6,825.5 5,599.0 509.4

1,600.7 36.3 1,637.0 1,607.9 1,434.1 49.5

325.4 27.4 352.8 408.2 319.4 35.1

1,019.6 114.4 1,133.9 1,021.2 765.8 142.0

248.6 20.6 269.2 286.8 244.0 36.4

314.3 77.7 392.0 389.0 345.0 31.5

423.6 17.1 440.7 582.7 545.3 31.3

สถิติการคลัง ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 หนว่ ย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน เงินงบประมาณ รายจา่ ยจริง เงินกันไว้ รวม เงินงบประมาณ รายจ่ายจริง เงินกันไว้ รวม
ท่ีได้รับอนุมตั ิ เบิกเหล่ือมปี ที่ได้รับอนุมตั ิ เบิกเหล่ือมปี
13.7 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
13.8 ศูนย์ส่งเสรมิ ศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 1,873.5 1,394.7 49.3 1,444.0 1,983.5 1,412.3 162.0 1,574.3
13.9 สถาบันวิจัยและพัฒนาอญั มณแี ละเครอื่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 252.1
13.10 สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 142.9 252.1 0.0 252.1 218.0 218.0 0.0 218.0
13.11 สานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 171.0
13.12 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 40.8 142.9 0.0 142.9 139.4 139.4 0.0 139.4
14. กระทรวงมหาดไทย 0.0
14.1 สานกั งานปลดั กระทรวงมหาดไทย 148.4 6.6 155.0 159.1 146.1 21.7 167.8
14.2 กรมการปกครอง 349,645.2
14.3 กรมการพัฒนาชุมชน 5,620.2 40.8 0.0 40.8 0.0 0.0 0.0 0.0
14.4 กรมท่ีดิน 43,376.3
14.5 กรมป้องกนั และบรรเทาสาธารณภัย 6,402.5 0.0 0.0 0.0 29.8 29.8 0.0 29.8
14.6 กรมโยธาธิการและผังเมือง 6,957.2
14.7 กรมสง่ เสริมการปกครองท้องถิ่น 6,924.3 310,142.2 26,129.6 336,271.9 335,036.7 299,150.4 33,626.9 332,777.3
15. กระทรวงยุติธรรม 25,095.5
15.1 สานกั งานปลัดกระทรวงยุติธรรม 4,015.6 1,008.0 5,023.6 6,621.2 4,177.3 1,546.5 5,723.8
15.2 กรมคุมประพฤติ 255,269.3
15.3 กรมคุ้มครองสทิ ธิและเสรีภาพ 26,524.2 42,025.4 743.9 42,769.2 43,492.5 41,859.6 1,170.4 43,030.0
15.4 กรมบังคับคดี 1,284.3
15.5 กรมพนิ ิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2,011.5 5,751.2 225.6 5,976.7 6,259.8 5,374.7 423.5 5,798.2
15.6 กรมราชทัณฑ์
15.7 กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ 772.8 5,595.1 1,126.4 6,721.5 7,090.7 5,916.8 1,335.1 7,251.9
15.8 สานักงานกจิ การยุติธรรม 1,083.4
15.9 สถาบันนติ ิวิทยาศาสตร์ 2,149.3 3,437.4 3,944.1 7,381.5 7,057.9 3,874.2 3,478.6 7,352.8
15.10 สานักงานคณะกรรมการป้องกนั และปราบปรามยาเสพติด 14,557.8
15.11 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 1,235.0 16,916.8 10,639.8 27,556.6 29,154.7 18,659.7 6,585.5 25,245.3
15.12 สถาบันอนญุ าโตตุลาการ
143.2 232,400.7 8,442.0 240,842.7 235,360.0 (3) 219,288.2 19,087.2 238,375.3
383.0
2,607.5 24,614.8 1,986.3 26,601.1 27,113.9 24,822.7 1,314.0 26,136.7
260.5
36.1 1,169.5 296.2 1,465.6 991.8 782.1 98.5 880.6

1,919.9 28.6 1,948.4 2,178.9 2,010.3 74.5 2,084.8

761.8 15.6 777.4 775.9 696.6 6.0 702.6

1,023.1 54.4 1,077.5 1,038.8 1,005.1 35.6 1,040.7

2,036.2 87.4 2,123.6 2,160.5 2,008.9 72.6 2,081.5

13,232.6 1,066.8 14,299.4 14,438.4 12,952.4 856.1 13,808.6

1,079.6 87.0 1,166.6 1,259.3 1,155.9 146.6 1,302.4

140.9 2.7 143.7 113.0 106.3 2.1 108.4

363.0 284.6 647.6 523.8 503.9 19.1 523.0

2,591.6 63.2 2,654.8 3,163.3 3,131.0 2.9 3,133.9

260.5 0.0 260.5 436.9 436.9 0.0 436.9

27 36.1 0.0 36.1 33.3 33.3 0.0 33.3

หน่วย : ล้านบาท

28 สถติ ิการคลงั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน เงินงบประมาณ รายจา่ ยจริง เงินกันไว้ รวม เงินงบประมาณ รายจา่ ยจริง เงินกันไว้ รวม
ที่ได้รับอนุมัติ เบิกเหล่ือมปี ที่ได้รับอนุมตั ิ เบิกเหลื่อมปี
16. กระทรวงแรงงาน
16.1 สานกั งานปลัดกระทรวงแรงงาน 72,030.3 71,799.0 140.8 71,939.9 69,787.1 69,527.4 198.6 69,726.1
16.2 กรมการจัดหางาน 1,183.2
16.3 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1,249.9 1,119.9 61.7 1,181.6 1,140.0 1,055.1 58.4 1,113.5
16.4 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1,766.4
16.5 สานกั งานประกันสงั คม 1,114.0 1,192.1 21.1 1,213.2 1,213.8 1,173.7 51.9 1,225.6
16.6 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน 66,655.6
(องค์การมหาชน) 1,681.3 51.4 1,732.7 1,742.1 1,617.0 70.6 1,687.6
61.1
17. กระทรวงวัฒนธรรม 1,095.6 6.6 1,102.2 1,094.7 1,088.0 17.8 1,105.7
17.1 สานกั งานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
17.2 กรมการศาสนา 66,649.1 0.0 66,649.1 64,552.2 64,549.4 0.0 64,549.4
17.3 กรมศิลปากร
17.4 กรมสง่ เสริมวัฒนธรรม 61.1 0.0 61.1 44.3 44.3 0.0 44.3
17.5 สานักงานศิลปวัฒนธรรมรว่ มสมัย
17.6 ศูนย์มานษุ ยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 8,182.3 6,853.9 1,202.8 8,056.6 7,997.4 6,691.0 1,187.5 7,878.5
17.7 สถาบันบัณฑิตพฒั นศิลป์ 2,843.4 2,340.9 296.4 2,637.3 2,358.9 2,158.9 478.1 2,636.9
17.8 หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 10.8 18.3
17.9 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 374.9 349.8 675.9 360.6 400.0 358.9 467.7 377.2
2,443.9 1,896.4 49.4 2,572.3 2,758.5 1,993.7 69.2 2,461.4
18. กระทรวงศึกษาธิการ 10.2 8.8
18.1 สานักงานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ 705.2 634.2 0.0 683.6 649.0 577.2 0.0 646.4
18.2 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 245.7 234.9 160.0 245.0 224.4 205.4 145.4 214.2
18.3 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน 108.5 108.5 0.0 108.5 104.2 104.2 0.0 104.2
18.4 สานกั งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1,254.1 1,082.6 0.0 1,242.6 1,305.7 1,096.0 0.0 1,241.4
18.5 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี 141.5 141.5 141.5 122.6 122.6 122.6
18.6 โรงเรยี นมหิดลวิทยานุสรณ์ 65.1 65.1 9,053.4 65.1 74.1 74.1 9,037.4 74.1
18.7 สานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา 359,637.7 347,026.8 364.0 356,080.3 354,925.5 341,415.7 371.0 350,453.0
18.8 สานกั งานคณะกรรมการส่งเสรมิ สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 50,456.0 49,425.2 10.1 49,789.2 50,194.7 48,859.1 27.6 49,230.0
18.9 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 196.8 154.9 165.0 192.6 148.0 175.6
18.10 สานักงานรบั รองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 279,996.0 270,112.9 7,742.4 277,855.4 276,213.7 (1) 265,763.0 7,432.6 273,195.6
25,702.8 24,047.8 936.9 24,984.7 25,100.3 23,421.4 1,206.2 24,627.6
1,595.7 1,595.7 0.0 1,595.7 1,641.9 1,641.9 1,641.9
323.5 323.5 0.0 323.5 298.2 298.2 0.0 298.2
205.3 205.3 0.0 205.3 207.3 207.3 0.0 207.3
129.9 129.9 0.0 129.9 125.7 125.7 0.0 125.7
692.9 692.9 0.0 692.9 668.4 668.4 0.0 668.4
338.8 338.8 0.0 338.8 282.7 282.7 0.0 282.7
0.0

สถิติการคลัง ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 หนว่ ย : ลา้ นบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน เงินงบประมาณ รายจา่ ยจริง เงินกันไว้ รวม เงินงบประมาณ รายจ่ายจริง เงินกันไว้ รวม
ที่ได้รับอนุมตั ิ เบิกเหลื่อมปี ท่ีได้รับอนุมตั ิ เบิกเหล่ือมปี
19. กระทรวงสาธารณสุข
19.1 สานกั งานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 138,347.7 132,852.8 6,358.0 139,210.8 150,272.7 144,177.1 4,857.5 149,034.6
19.2 กรมการแพทย์ 113,635.7
19.3 กรมควบคุมโรค 109,338.5 5,435.3 114,773.8 125,124.1 (4) 121,152.8 3,895.9 125,048.8
19.4 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอื ก 7,863.2
19.5 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4,184.6 7,299.4 312.5 7,611.9 8,914.0 7,767.0 409.8 8,176.9
19.6 กรมสนับสนนุ บริการสุขภาพ
19.7 กรมสขุ ภาพจิต 350.1 3,972.1 82.9 4,055.0 4,044.2 3,631.5 187.9 3,819.4
19.8 กรมอนามัย 1,328.2
19.9 สานกั งานคณะกรรมการอาหารและยา 327.1 4.5 331.7 339.9 268.9 12.3 281.2
19.10 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสขุ 811.1
19.11 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 3,173.5 1,303.8 32.2 1,336.0 1,413.3 1,214.9 23.7 1,238.7
19.12 สานกั งานหลกั ประกนั สขุ ภาพแห่งชาติ 2,011.9
19.13 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 775.3 27.2 802.4 781.2 681.6 29.5 711.1
19.14 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 833.1
19.15 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 83.7 3,043.0 157.1 3,200.0 2,956.5 2,869.0 127.4 2,996.4
19.16 สถาบันพระบรมราชชนก 27.4
1,411.9 1,968.7 25.0 1,993.7 1,860.5 1,812.0 40.1 1,852.1
20. กระทรวงอุตสาหกรรม 116.6
20.1 สานกั งานปลดั กระทรวงอุตสาหกรรม 68.5 810.7 34.2 844.9 776.4 770.4 22.3 792.7
20.2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 43.3
20.3 กรมส่งเสริมอตุ สาหกรรม 2,404.9 83.7 0.0 83.7 35.1 35.1 0.0 35.1
20.4 กรมอุตสาหกรรมพืนฐานและการเหมืองแร่ 5,005.5
20.5 สานกั งานคณะกรรมการออ้ ยและนาตาลทราย 1,098.0 27.4 0.0 27.4 6.5 6.5 0.0 6.5
20.6 สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 532.6
20.7 สานกั งานเศรษฐกจิ อุตสาหกรรม 1,223.6 1,411.9 0.0 1,411.9 1,377.7 1,377.7 0.0 1,377.7
573.4
21. ส่วนราชการไมส่ ังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต.้............. 581.8 116.6 0.0 116.6 159.3 159.3 0.0 159.3
การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 714.7
21.1 สานกั งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 281.6 68.5 0.0 68.5 69.3 69.3 0.0 69.3
21.2 สานักงานคณะกรรมการพเิ ศษเพื่อประสานงานโครงการอนั เนื่องมาจากพระราชดาริ
43.3 0.0 43.3 23.4 23.4 0.0 23.4

2,262.8 247.1 2,509.9 2,391.2 2,337.6 108.4 2,446.1

4,316.6 554.6 4,871.2 4,666.7 4,128.8 661.4 4,790.3

982.3 84.9 1,067.2 1,001.6 949.5 107.3 1,056.8

436.4 24.6 461.0 517.9 450.6 91.5 542.1

1,179.9 33.6 1,213.5 1,139.9 1,027.3 42.7 1,070.0

547.7 24.9 572.6 432.9 324.4 23.1 347.5

524.0 4.2 528.2 563.1 527.6 57.1 584.7

392.9 371.0 763.9 766.7 624.4 313.5 937.9

253.4 11.4 264.8 244.5 225.1 26.1 251.3

132,285.1 121,652.6 10,903.4 132,556.0 132,069.2 115,601.8 9,662.7 125,264.5

29 4,622.0 4,523.9 34.6 4,558.5 4,846.7 4,694.8 25.3 4,720.1
843.1 834.5 1.8 836.3 967.3 954.9 4.0 958.9

หน่วย : ลา้ นบาท

30 สถติ ิการคลงั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน เงินงบประมาณ รายจ่ายจริง เงินกันไว้ รวม เงินงบประมาณ รายจา่ ยจริง เงินกันไว้ รวม
ที่ได้รับอนุมตั ิ เบิกเหลื่อมปี ที่ได้รับอนุมัติ เบิกเหลื่อมปี
21.3 สานักงานราชบัณฑิตยสภา
21.4 สานักงานตารวจแห่งชาติ 173.2 147.8 13.6 161.3 188.5 147.0 18.8 165.8
21.5 สานักงานป้องกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ 123,384.1
21.6 ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 113,068.7 10,781.5 123,850.2 122,948.6 107,057.9 9,516.8 116,574.7
21.7 สานกั งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 437.1
21.8 สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวันออก 1,502.2 417.1 8.1 425.2 432.2 416.6 19.2 435.8
21.9 สานักงานขับเคลื่อนการปฎิรปู ประเทศ ยุทธศาสตรช์ าติ และการสรา้ งความสามัคคีปรองดอง
21.10 สานกั งานสง่ เสริมวิสาหกจิ เพื่อสังคม 553.1 1,394.1 46.5 1,440.5 1,538.2 1,223.3 65.5 1,288.8
22. จงั หวัดและกลุ่มจงั หวัด 692.7
22.1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 50.0 536.3 17.3 553.5 542.0 501.7 13.1 514.8
22.2 จังหวัดนนทบุรี 27.6
22.3 จังหวัดปทุมธานี 21,059.9 692.7 0.0 692.7 584.2 584.2 0.0 584.2
22.4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
22.5 จังหวัดสระบุรี 0.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22.6 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 224.7
22.7 จังหวัดชัยนาท 134.7 27.6 0.0 27.6 21.5 21.5 0.0 21.5
22.8 จังหวัดลพบุรี 249.7
22.9 จังหวัดสงิ ห์บุรี 185.4 11,161.6 8,860.6 20,022.2 23,109.5 14,891.8 8,677.6 23,569.4
22.10 จังหวัดอา่ งทอง
22.11 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 0.0 0.0 184.0 184.0 170.5 105.7 0.0 105.7
22.12 จังหวัดฉะเชิงเทรา 217.2
22.13 จังหวัดปราจีนบุรี 210.1 101.8 77.3 179.1 186.0 73.5 95.7 169.1
22.14 จังหวัดสระแก้ว 155.0
22.15 จังหวัดนครนายก 204.6 47.7 118.3 166.0 272.1 133.4 74.0 207.4
22.16 จังหวัดสมุทรปราการ
22.17 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0.0 53.9 84.7 138.6 193.2 193.2 176.8 369.9
22.18 จังหวัดกาญจนบุรี 225.7
22.19 จังหวัดนครปฐม 167.5 185.4 0.0 185.4 0.0 0.0 0.0 0.0
108.4
147.7 0.0 8.1 8.1 211.5 127.4 0.0 127.4
336.5
130.3 23.5 153.7 252.3 169.5 85.1 254.6
0.0
222.1 132.9 35.8 168.7 186.6 102.8 74.5 177.3
232.1
66.9 38.2 105.1 105.2 94.7 76.6 171.3

106.2 57.5 163.8 0.0 0.0 96.9 96.9

0.0 104.7 104.7 256.1 143.7 0.0 143.7

155.0 39.0 194.0 237.3 137.9 56.9 194.8

47.4 49.3 96.7 222.3 156.2 90.4 246.6

93.4 26.7 120.1 176.8 102.8 10.2 113.0

102.2 45.9 148.1 347.0 169.4 41.2 210.6

82.7 204.2 287.0 0.0 0.0 225.9 225.9

0.0 21.4 21.4 256.8 151.4 0.0 151.4

176.4 65.6 242.0 229.0 182.6 42.8 225.4

118.1 74.1 192.2 229.3 144.8 104.5 249.4

สถิติการคลัง ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน เงินงบประมาณ รายจา่ ยจริง เงินกันไว้ รวม เงินงบประมาณ รายจา่ ยจริง เงินกันไว้ รวม
ที่ได้รับอนุมัติ เบิกเหล่ือมปี ที่ได้รับอนุมตั ิ เบิกเหลื่อมปี
22.20 จังหวัดราชบุรี
22.21 จังหวัดสพุ รรณบุรี 206.9 111.9 76.6 188.4 191.8 110.1 78.1 188.2
22.22 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนลา่ ง 2 226.4
22.23 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 264.1 129.9 59.5 189.4 363.5 191.7 95.6 287.3
22.24 จังหวัดเพชรบุรี 189.9
22.25 จังหวัดสมุทรสาคร 183.4 82.3 131.3 213.6 179.4 158.7 143.2 301.8
22.26 จังหวัดสมุทรสงคราม 224.9
22.27 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอา่ วไทย 141.2 122.1 21.8 143.9 181.8 140.2 59.8 200.0
22.28 จังหวัดชุมพร
22.29 จังหวัดสุราษฎรธ์ านี 0.0 94.2 83.9 178.1 252.8 165.8 86.0 251.8
22.30 จังหวัดนครศรธี รรมราช 176.9
22.31 จังหวัดพทั ลงุ 166.7 101.0 59.8 160.7 146.1 87.7 121.3 209.0
22.32 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 270.1
22.33 จังหวัดระนอง 215.1 76.3 116.2 192.5 0.0 0.0 63.2 63.2
22.34 จังหวัดพงั งา
22.35 จังหวัดภูเกต็ 0.0 0.0 181.0 181.0 186.7 133.8 0.0 133.8
22.36 จังหวัดกระบี่ 131.6
22.37 จังหวัดตรัง 132.8 84.3 65.8 150.1 237.5 127.7 88.7 216.5
22.38 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 138.8
22.39 จังหวัดสงขลา 162.3 66.6 73.4 140.1 296.4 144.3 94.3 238.6
22.40 จังหวัดสตูล 199.9
22.41 จังหวัดปัตตานี 153.4 55.8 209.2 234.6 184.1 109.9 294.0
22.42 จังหวัดยะลา 0.0
22.43 จังหวัดนราธิวาส 252.3 134.8 27.8 162.7 0.0 0.0 48.4 48.4
22.44 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 171.6
22.45 จังหวัดจันทบุรี 115.9 0.0 376.8 376.8 152.3 85.3 0.0 85.3
22.46 จังหวัดชลบุรี 114.0
22.47 จังหวัดระยอง 112.5 77.7 87.3 165.0 168.0 150.1 52.4 202.5

0.0 111.1 91.7 202.8 119.1 72.9 21.2 94.1
163.8
420.0 37.9 79.9 117.8 129.2 50.1 65.0 115.1
295.5
108.2 58.9 167.1 220.4 178.0 49.0 227.0

156.7 71.7 228.4 0.0 0.0 40.8 40.8

0.0 326.1 326.1 271.9 186.2 0.0 186.2

194.5 61.4 255.9 188.7 128.9 45.9 174.9

93.1 51.5 144.6 155.6 107.4 76.9 184.3

47.9 101.4 149.4 143.8 103.1 67.2 170.3

57.5 129.1 186.6 119.2 50.8 56.1 106.9

52.3 39.3 91.6 0.0 0.0 54.3 54.3

0.0 27.2 27.2 198.1 186.9 0.0 186.9

148.8 43.9 192.7 294.2 171.8 14.5 186.3

31 132.0 113.2 245.2 368.1 255.3 283.0 538.4

233.1 74.3 307.5 182.6 134.1 59.4 193.5

หนว่ ย : ลา้ นบาท

32 สถติ ิการคลงั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน เงินงบประมาณ รายจ่ายจริง เงินกันไว้ รวม เงินงบประมาณ รายจ่ายจริง เงินกันไว้ รวม
ท่ีได้รับอนุมตั ิ เบิกเหล่ือมปี ท่ีได้รับอนุมัติ เบิกเหล่ือมปี
22.48 จังหวัดตราด 362.7
22.49 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ตอนบน 1 161.4 74.2 40.8 115.1 441.3 293.5 69.2 363.3
22.50 จังหวัดหนองคาย 428.2 240.3
22.51 จังหวัดเลย 202.3 144.4 162.8 307.2 197.5 110.0 253.3 391.3
22.52 จังหวัดอุดรธานี 201.8 182.0
22.53 จังหวัดหนองบัวลาภู 271.5 153.9 18.1 172.0 199.4 192.1 48.2 171.1
22.54 จังหวัดจังหวัดบึงกาฬ 180.2 207.1
22.55 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 176.4 111.8 50.1 161.9 308.8 305.2 86.1 289.7
22.56 จังหวัดนครพนม 284.2 190.4
22.57 จังหวัดมุกดาหาร 282.1 234.5 25.2 259.7 203.7 154.6 27.5 319.9
22.58 จังหวัดสกลนคร 170.7 243.5
22.59 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 220.5 151.5 26.8 178.3 202.6 143.8 27.3 397.6
22.60 จังหวัดร้อยเอด็ 294.0 317.7
22.61 จังหวัดขอนแก่น 228.9 158.2 11.2 169.4 309.2 189.4 17.8 386.4
22.62 จังหวัดมหาสารคาม 281.7 326.3
22.63 จังหวัดกาฬสนิ ธุ์ 222.1 171.1 188.4 359.5 250.7 190.3 99.4 342.1
22.64 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ตอนล่าง 255.6 194.9
22.65 จังหวัดอานาจเจรญิ 275.5 211.8 83.8 295.6 172.4 123.6 66.8 179.6
22.66 จังหวัดศรสี ะเกษ 197.0 350.0
22.67 จังหวัดยโสธร 279.0 81.1 108.3 189.4 263.2 232.0 87.9 216.3
22.68 จังหวัดอบุ ลราชธานี 233.1 354.7
22.69 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ตอนล่าง 244.2 159.8 39.1 198.9 279.1 188.0 55.5 407.2
22.70 จังหวัดสรุ นิ ทร์ 417.7 319.0
22.71 จังหวัดนครราชสีมา 270.3 79.5 299.2 378.6 250.9 197.7 199.9 482.3
22.72 จังหวัดบุรีรัมย์ 382.0 348.7
22.73 จังหวัดชัยภูมิ 305.2 144.9 107.3 252.2 314.7 236.4 81.4 66.1
22.74 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 234.4 274.8
22.75 จังหวัดเชียงใหม่ 152.6 83.7 108.0 191.8 235.8 191.7 194.7 214.1
208.7
29.9 44.3 74.2 167.3 142.5 183.9

83.5 84.5 168.0 345.4 172.1 169.9

136.0 145.6 281.6 85.4 74.0 120.9

144.8 23.9 168.7 179.6 131.5 48.1

124.4 51.0 175.4 225.7 210.2 139.8

224.9 21.3 246.2 288.4 213.6 2.6

211.1 121.0 332.1 397.7 325.6 29.1

206.3 144.4 350.7 303.4 216.9 190.3

165.8 19.7 185.5 392.9 216.2 102.9

203.8 102.1 306.0 336.9 318.6 163.7

175.8 25.4 201.2 247.0 223.0 125.7

227.9 22.1 250.0 281.2 62.6 3.5

55.7 176.7 232.4 331.6 192.0 82.8

84.7 111.4 196.2 241.5 91.9 122.2

สถิติการคลัง ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 หนว่ ย : ลา้ นบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน เงินงบประมาณ รายจา่ ยจริง เงินกันไว้ รวม เงินงบประมาณ รายจา่ ยจริง เงินกันไว้ รวม
ที่ได้รับอนุมตั ิ เบิกเหลื่อมปี ที่ได้รับอนุมัติ เบิกเหล่ือมปี
22.76 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
22.77 จังหวัดลาปาง 204.6 90.2 104.6 194.8 188.9 70.4 102.8 173.2
22.78 จังหวัดลาพนู 177.5
22.79 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 139.4 126.4 19.1 145.5 185.5 73.1 43.3 116.4
22.80 จังหวัดน่าน 206.9
22.81 จังหวัดพะเยา 195.5 38.7 59.0 97.7 328.8 188.7 82.3 271.0
22.82 จังหวัดเชียงราย 182.6
22.83 จังหวัดแพร่ 238.2 114.8 253.8 368.6 210.1 172.9 61.4 234.3
22.84 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนลา่ ง 1 170.3
22.85 จังหวัดตาก 329.8 150.9 80.8 231.7 192.1 55.6 31.1 86.7
22.86 จังหวัดพิษณโุ ลก 236.7
22.87 จังหวัดสุโขทัย 199.9 137.3 23.8 161.1 319.4 203.5 37.1 240.6
22.88 จังหวัดเพชรบูรณ์ 138.6
22.89 จังหวัดอุตรดิตถ์ 219.1 173.6 97.3 270.9 203.5 123.7 38.9 162.5
22.90 กลุ่มจังหวัดภาคเหนอื ตอนล่าง 2 162.9
22.91 จังหวัดกาแพงเพชร 284.6 99.0 57.2 156.1 404.6 199.0 48.6 247.7
22.92 จังหวัดพจิ ิตร 214.7
22.93 จังหวัดนครสวรรค์ 99.4 33.6 57.6 91.1 116.1 95.9 67.8 163.7
22.94 จังหวัดอุทัยธานี 252.5
22.95 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล 182.8 164.8 82.8 247.6 233.8 108.7 63.4 172.1
22.96 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 301.2
22.97 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนลา่ ง 1 493.8 122.0 13.2 135.2 109.4 83.5 68.6 152.1
22.98 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 193.7
22.99 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 339.1 54.8 37.8 92.6 211.8 146.5 77.5 223.9
22.100 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 278.9
22.101 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 160.6 141.8 71.5 213.3 101.7 42.8 74.4 117.2
22.102 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 505.2
191.6 72.3 70.1 142.5 295.4 228.8 85.5 314.3

78.1 29.6 107.7 212.2 155.2 200.4 355.6

141.1 73.9 215.0 204.9 166.3 70.5 236.8

86.7 27.3 114.0 270.3 217.6 12.2 229.8

209.9 19.7 229.6 196.9 195.2 41.4 236.6

138.0 6.9 144.9 343.7 206.6 38.0 244.6

139.6 204.1 343.8 559.5 220.8 139.6 360.4

177.0 91.7 268.7 313.1 105.7 310.6 416.3

68.6 120.3 188.9 324.4 183.3 97.9 281.3

46.5 180.1 226.6 316.2 184.1 208.3 392.4

42.2 163.7 205.9 272.2 114.0 227.5 341.5

60.5 159.8 220.3 603.6 248.6 97.3 345.8

105.2 286.9 392.1 424.3 268.0 348.5 616.5

33 104.9 160.5 265.4 0.0 0.0 76.4 76.4

หน่วย : ลา้ นบาท

34 สถติ ิการคลงั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน เงินงบประมาณ รายจา่ ยจริง เงินกันไว้ รวม เงินงบประมาณ รายจ่ายจริง เงินกันไว้ รวม
ที่ได้รับอนุมตั ิ เบิกเหลื่อมปี ท่ีได้รับอนุมตั ิ เบิกเหล่ือมปี
23. รัฐวิสาหกิจ
23.1 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 155,202.8 147,060.3 8,780.2 155,840.5 153,636.1 147,087.6 5,688.1 152,775.8
23.2 องค์การสะพานปลา 24.1
23.3 องค์การอตุ สาหกรรมป่าไม้ 0.0 24.1 639.0 663.1 22.5 22.5 0.0 22.5
23.4 การยางแห่งประเทศไทย 245.1
23.5 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 80.0 0.0 90.4 90.4 0.0 0.0 0.0 0.0
23.6 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 309.6
23.7 สถาบันการบินพลเรอื น 241.9 55.2 297.2 239.2 236.8 2.8 239.6
23.8 การรถไฟแห่งประเทศไทย 5,211.0
23.9 การรถไฟฟา้ ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 588.4 80.0 0.0 80.0 94.0 94.0 0.0 94.0
23.10 องค์การตลาด
23.11 องค์การคลงั สินค้า 13,574.9 309.6 0.0 309.6 87.3 87.3 0.0 87.3
23.12 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 12,536.2
23.13 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 3,915.1 743.0 4,658.1 4,485.6 3,417.6 880.1 4,297.7
23.14 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 0.0
23.15 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 1,559.6 557.3 5.4 562.7 316.8 306.6 24.0 330.6
23.16 การไฟฟา้ นครหลวง 6,436.9
23.17 การไฟฟา้ ส่วนภูมิภาค 10,555.5 3,765.1 14,320.6 17,990.7 16,044.4 2,144.4 18,188.8
23.18 องค์การจัดการนาเสยี 855.1
23.19 การประปานครหลวง 1,111.8 12,506.8 40.9 12,547.7 15,067.2 14,495.4 29.4 14,524.8
23.20 การประปาส่วนภูมิภาค
23.21 การเคหะแห่งชาติ 170.9 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0
23.22 การกฬี าแห่งประเทศไทย 0.0
23.23 องค์การสวนสัตว์ 0.0 1,559.6 0.0 1,559.6 0.0 0.0 0.0 0.0
23.24 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ ารเกษตร
23.25 ธนาคารออมสิน 433.9 6,414.4 0.0 6,414.4 4,854.6 4,851.2 17.2 4,868.4
23.26 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 0.0
23.27 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 735.4 246.2 981.7 699.2 688.3 114.1 802.4
3,777.7
1,425.4 911.9 88.2 1,000.1 952.9 809.2 193.0 1,002.2
2,711.3
170.9 7.4 178.3 160.2 160.2 0.0 160.2
876.9
89,819.8 0.0 0.0 0.0 20.9 19.0 0.0 19.0
5,045.4
0.0 0.0 0.0 508.2 244.3 0.0 244.3
148.4
1,386.7 194.2 111.1 305.3 670.4 322.9 236.6 559.5

0.0 0.0 0.0 41.9 0.0 0.0 0.0

1,739.2 1,815.2 3,554.4 3,819.0 2,965.6 1,209.4 4,175.0

887.3 636.8 1,524.1 1,725.0 1,046.8 263.6 1,310.3

2,479.3 208.8 2,688.0 2,704.0 2,540.7 200.5 2,741.2

670.9 111.6 782.5 806.3 640.1 206.0 846.1

89,819.8 0.0 89,819.8 82,038.5 82,038.5 0.0 82,038.5

4,932.6 215.8 5,148.4 5,498.3 5,227.8 112.8 5,340.6

94.1 0.0 94.1 156.4 156.4 54.3 210.7

1,386.7 0.0 1,386.7 666.8 666.8 0.0 666.8

สถิติการคลัง ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน เงินงบประมาณ รายจา่ ยจริง เงินกันไว้ รวม เงินงบประมาณ รายจา่ ยจริง เงินกันไว้ รวม
ท่ีได้รับอนุมัติ เบิกเหลื่อมปี ท่ีได้รับอนุมัติ เบิกเหลื่อมปี
23.28 บรรษัทประกนั สินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม
23.29 บรษิ ัทบรหิ ารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 4,073.7 4,073.7 0.0 4,073.7 7,034.4 7,034.4 0.0 7,034.4
24. หน่วยงานของรัฐสภา 2,800.0
24.1 สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 9,317.8 2,800.0 0.0 2,800.0 2,971.0 2,971.0 0.0 2,971.0
24.2 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2,030.9
24.3 สถาบันพระปกเกล้า 6,992.8 6,330.8 3,114.6 9,445.4 9,501.5 7,824.1 1,708.2 9,532.3
25. หน่วยงานของศาล
25.1 สานักงานศาลรัฐธรรมนญู 294.0 1,778.8 12.1 1,790.9 1,911.1 1,666.5 21.8 1,688.3
25.2 สานักงานศาลยุติธรรม 21,184.4
25.3 สานกั งานศาลปกครอง 4,258.0 3,102.5 7,360.4 7,375.1 5,942.2 1,686.4 7,628.7
26. หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ 296.6
26.1 สานกั งานคณะกรรมการการเลือกตัง 18,336.6 294.0 0.0 294.0 215.4 215.4 0.0 215.4
26.2 สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 2,551.2
26.3 สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ แห่งชาติ 17,215.6 21,184.4 0.0 21,184.4 23,289.0 23,289.0 0.0 23,289.0
26.4 สานกั งานการตรวจเงนิ แผ่นดิน 1,780.2
26.5 สานกั งานคณะกรรมการสทิ ธิมนุษยชนแห่งชาติ 296.6 0.0 296.6 397.4 397.4 0.0 397.4
26.6 สานกั งานอัยการสูงสดุ 345.7
27. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 2,368.9 18,336.6 0.0 18,336.6 20,420.2 20,420.2 0.0 20,420.2
27.1 กรุงเทพมหานคร 2,331.8
27.2 เมืองพัทยา 2,551.2 0.0 2,551.2 2,471.3 2,471.3 0.0 2,471.3
27.3 เทศบาลเมืองกระบี่ 222.5
27.4 องค์การบรหิ ารส่วนจังหวัดกระบ่ี 10,166.6 17,215.6 59.9 17,275.6 17,764.3 17,764.3 0.0 17,764.3
27.5 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 54,327.5
27.6 องค์การบรหิ ารสว่ นจังหวัดกาญจนบุรี 24,469.8 1,780.2 0.0 1,780.2 1,766.0 1,766.0 0.0 1,766.0
27.7 เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 1,915.5
27.8 องค์การบริหารสว่ นจังหวัดกาฬสนิ ธุ์ 345.7 0.0 345.7 320.9 320.9 0.0 320.9
27.9 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 0.0
27.10 เทศบาลเมืองกฉุ ินารายณ์ 196.4 2,368.9 0.0 2,368.9 2,365.4 2,365.4 0.0 2,365.4

0.0 2,331.8 0.0 2,331.8 2,510.5 2,510.5 0.0 2,510.5
330.3
222.5 0.0 222.5 211.7 211.7 0.0 211.7
0.0
681.3 10,166.6 59.9 10,226.5 10,589.8 10,589.8 0.0 10,589.8

0.0 49,046.8 1,398.7 50,445.5 91,348.5 86,228.1 2,837.2 89,065.3
0.0
21,636.5 684.7 22,321.2 22,387.1 21,196.4 661.7 21,858.1

766.7 714.0 1,480.8 1,889.8 886.1 1,028.9 1,915.1

0.0 0.0 0.0 185.6 174.0 0.0 174.0

162.5 0.0 162.5 213.2 194.9 33.9 228.8

0.0 0.0 0.0 255.1 251.3 0.0 251.3

312.8 0.0 312.8 380.0 292.6 16.5 309.1

0.0 0.0 0.0 68.6 62.4 0.0 62.4

674.0 0.0 674.0 724.5 704.0 7.2 711.2

35 0.0 0.0 0.0 229.2 216.0 0.0 216.0

0.0 0.0 0.0 68.3 68.3 0.0 68.3

หน่วย : ลา้ นบาท

36 สถติ ิการคลงั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน เงินงบประมาณ รายจ่ายจริง เงินกันไว้ รวม เงินงบประมาณ รายจา่ ยจริง เงินกันไว้ รวม
ท่ีได้รับอนุมัติ เบิกเหล่ือมปี ที่ได้รับอนุมัติ เบิกเหลื่อมปี
27.11 เทศบาลเมืองกาแพงเพชร
27.12 องค์การบรหิ ารส่วนจังหวัดกาแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 0.0 186.7 186.7 0.0 186.7
27.13 เทศบาลเมืองหนองปลิง 234.8 257.1 7.6 264.7
27.14 เทศบาลเมืองปางมะค่า 226.5 0.0 226.5 271.5 40.2 0.0 40.2
27.15 องค์การบริหารสว่ นจังหวัดขอนแก่น 0.0 92.9 0.0 92.9
27.16 เทศบาลนครขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 0.0 51.5 984.5 19.6 1,004.0
27.17 เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม 1,021.1 748.0 25.8 773.8
27.18 เทศบาลเมืองศิลา 0.0 0.0 0.0 0.0 92.9 72.1 0.0 72.1
27.19 เทศบาลเมืองชุมแพ 0.0 96.7 0.0 96.7
27.20 เทศบาลเมืองกระนวน 0.0 993.2 0.0 993.2 1,044.6 120.0 0.0 120.0
27.21 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 0.0 31.7 0.0 31.7
27.22 เทศบาลเมืองเมืองพล 0.0 0.0 0.0 0.0 770.5 119.2 0.0 119.2
27.23 เทศบาลเมืองจันทบุรี 0.0 164.7 0.0 164.7
27.24 องค์การบรหิ ารส่วนจังหวัดจันทบุรี 0.0 0.0 0.0 0.0 84.6 227.6 0.0 227.6
27.25 เทศบาลเมืองท่าช้าง 0.0 177.5 0.0 177.5
27.26 เทศบาลเมืองจันทนมิ ิต 166.4 0.0 0.0 0.0 96.7 37.6 0.0 37.6
27.27 เทศบาลเมืองขลุง 0.0 44.7 0.0 44.7
27.28 เทศบาลเมืองท่าใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.0 132.8 114.5 0.0 114.5
27.29 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 0.0 96.9 0.0 96.9
27.30 องค์การบรหิ ารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 0.0 0.0 0.0 0.0 31.7 191.9 0.0 191.9
27.31 เทศบาลเมืองชลบุรี 0.0 242.6 0.0 242.6
27.32 เทศบาลเมืองบ้านสวน 245.3 0.0 0.0 0.0 119.5 260.3 0.0 260.3
27.33 เทศบาลเมืองแสนสขุ 0.0 138.8 0.0 138.8
27.34 องค์การบรหิ ารส่วนจังหวัดชลบุรี 0.0 0.0 0.0 0.0 175.2 119.4 0.0 119.4
27.35 เทศบาลเมืองอา่ งศิลา 0.0 591.7 4.8 596.5
27.36 เทศบาลเมืองบ้านบึง 644.7 0.0 0.0 0.0 227.6 72.8 0.0 72.8
27.37 เทศบาลเมืองหนองปรอื 0.0 95.0 0.0 95.0
27.38 เทศบาลเมืองพนัสนคิ ม 0.0 166.4 0.0 166.4 210.1 187.5 0.0 187.5
0.0 118.6 0.0 118.6
0.0 0.0 0.0 0.0 37.6

0.0 0.0 0.0 44.7

0.0 0.0 0.0 114.5

0.0 0.0 0.0 102.0

0.0 0.0 0.0 191.9

218.2 0.0 218.2 264.6

0.0 0.0 0.0 260.3

0.0 0.0 0.0 138.8

0.0 0.0 0.0 119.4

639.9 0.0 639.9 615.8

0.0 0.0 0.0 72.8

0.0 0.0 0.0 100.2

0.0 0.0 0.0 212.4

0.0 0.0 0.0 131.0

สถิติการคลัง ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 หนว่ ย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน เงินงบประมาณ รายจา่ ยจริง เงินกันไว้ รวม เงินงบประมาณ รายจ่ายจริง เงินกันไว้ รวม
ที่ได้รับอนุมัติ เบิกเหลื่อมปี ที่ได้รับอนุมัติ เบิกเหล่ือมปี
27.39 เทศบาลเมืองศรีราชา
27.40 เทศบาลนครแหลมฉบัง 0.0 0.0 0.0 0.0 172.0 172.0 0.0 172.0
27.41 เทศบาลนครเจ้าพระยาสรุ ศักด์ิ 0.0
27.42 เทศบาลเมืองสตั หีบ 0.0 0.0 0.0 0.0 278.1 278.1 0.0 278.1
27.43 เทศบาลเมืองปรกฟ้า 0.0
27.44 เทศบาลเมืองชัยนาท 0.0 0.0 0.0 0.0 284.7 276.8 0.0 276.8
27.45 องค์การบริหารสว่ นจังหวัดชัยนาท 0.0
27.46 องค์การบรหิ ารสว่ นจังหวัดชัยภูมิ 192.5 0.0 0.0 0.0 80.1 80.1 0.0 80.1
27.47 เทศบาลเมืองชัยภูมิ 962.6
27.48 องค์การบรหิ ารสว่ นจังหวัดชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.0 59.3 59.3 0.0 59.3
27.49 เทศบาลเมืองชุมพร 259.7
27.50 เทศบาลเมืองหลังสวน 0.0 0.0 0.0 0.0 174.3 165.7 0.0 165.7
27.51 เทศบาลนครเชียงราย 0.0
27.52 องค์การบรหิ ารส่วนจังหวัดเชียงราย 0.0 192.5 0.0 192.5 202.1 189.5 0.0 189.5
27.53 เทศบาลนครเชียงใหม่ 453.3
27.54 องค์การบรหิ ารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 0.0 954.3 0.0 954.3 995.6 949.7 7.3 956.9
27.55 เทศบาลเมืองแม่เหียะ 632.6
27.56 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 0.0 0.0 0.0 0.0 222.7 209.4 10.8 220.2
27.57 เทศบาลเมืองต้นเปา 0.0
27.58 เทศบาลเมืองแม่โจ้ 0.0 248.9 0.0 248.9 301.1 282.8 0.0 282.8
27.59 องค์การบริหารสว่ นจังหวัดตรัง 0.0
27.60 เทศบาลนครตรัง 198.2 0.0 0.0 0.0 164.0 158.0 0.0 158.0
27.61 เทศบาลเมืองกันตัง 0.0
27.62 เทศบาลเมืองตราด 0.0 0.0 0.0 0.0 77.6 77.4 0.0 77.4
27.63 องค์การบรหิ ารส่วนจังหวัดตราด 0.0
27.64 เทศบาลเมืองตาก 122.8 0.0 0.0 0.0 478.3 476.4 0.0 476.4
27.65 องค์การบรหิ ารส่วนจังหวัดตาก 0.0
27.66 เทศบาลนครแม่สอด 249.3 435.8 0.0 435.8 492.9 430.5 17.2 447.7
0.0
0.0 0.0 0.0 610.2 590.6 0.0 590.6

618.2 0.0 618.2 695.8 610.2 12.7 622.9

0.0 0.0 0.0 64.0 55.2 0.0 55.2

0.0 0.0 0.0 83.6 80.3 0.0 80.3

0.0 0.0 0.0 59.4 59.4 0.0 59.4

0.0 0.0 0.0 69.7 62.3 0.0 62.3

179.3 0.0 179.3 236.2 206.3 16.5 222.8

0.0 0.0 0.0 389.0 379.8 0.0 379.8

0.0 0.0 0.0 117.5 117.1 0.0 117.1

0.0 0.0 0.0 100.4 100.4 0.0 100.4

113.0 0.0 113.0 137.9 125.9 9.1 135.0

0.0 0.0 0.0 188.4 188.4 0.0 188.4

37 245.5 0.0 245.5 282.6 261.9 3.3 265.1

0.0 0.0 0.0 296.6 277.6 0.0 277.6

หนว่ ย : ลา้ นบาท

38 สถติ ิการคลงั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน เงินงบประมาณ รายจา่ ยจริง เงินกันไว้ รวม เงินงบประมาณ รายจ่ายจริง เงินกันไว้ รวม
ที่ได้รับอนุมัติ เบิกเหลื่อมปี ที่ได้รับอนุมัติ เบิกเหล่ือมปี
27.67 เทศบาลเมืองนครนายก
27.68 องค์การบรหิ ารสว่ นจังหวัดนครนายก 0.0 0.0 0.0 0.0 137.5 137.5 0.0 137.5
27.69 องค์การบริหารสว่ นจังหวัดนครปฐม 114.7 114.0 1.5 115.5
27.70 เทศบาลนครนครปฐม 228.7 113.2 0.0 113.2 143.1 193.6 0.0 193.6
27.71 เทศบาลเมืองนครปฐม 556.0 0.0 556.0
27.72 เทศบาลเมืองสามควายเผอื ก 0.0 224.9 0.0 224.9 215.4 27.6 0.0 27.6
27.73 เทศบาลเมืองสามพราน 0.0 33.7 0.0 33.7
27.74 เทศบาลเมืองไรข่ ิง 0.0 0.0 0.0 0.0 556.0 74.6 0.0 74.6
27.75 เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม 0.0 78.4 0.0 78.4
27.76 เทศบาลเมืองนครพนม 0.0 0.0 0.0 0.0 32.6 59.8 0.0 59.8
27.77 องค์การบรหิ ารส่วนจังหวัดนครพนม 0.0 227.4 0.0 227.4
27.78 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสมี า 0.0 0.0 0.0 0.0 36.1 274.7 36.2 310.8
27.79 เทศบาลนครนครราชสีมา 286.5 2,213.6 15.0 2,228.5
27.80 เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 2,255.3 0.0 0.0 0.0 74.6 640.5 0.0 640.5
27.81 เทศบาลเมืองเมืองปัก 0.0 120.5 0.0 120.5
27.82 เทศบาลเมืองสคี ิว 0.0 0.0 0.0 0.0 78.4 55.0 0.0 55.0
27.83 เทศบาลเมืองปากช่อง 0.0 57.7 0.0 57.7
27.84 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.0 59.8 141.0 0.0 141.0
27.85 องค์การบริหารสว่ นจังหวัดนครศรธี รรมราช 0.0 749.5 0.0 749.5
27.86 เทศบาลเมืองปากพูน 0.0 0.0 0.0 0.0 239.2 471.8 24.2 496.0
27.87 เทศบาลเมืองทุ่งสง 519.9 89.2 0.0 89.2
27.88 เทศบาลเมืองปากพนัง 0.0 250.4 0.0 250.4 288.4 312.7 0.0 312.7
27.89 เทศบาลนครนครสวรรค์ 0.0 258.4 0.0 258.4
27.90 องค์การบริหารสว่ นจังหวัดนครสวรรค์ 0.0 2,234.9 0.0 2,234.9 2,303.4 524.1 0.0 524.1
27.91 เทศบาลเมืองชุมแสง 0.0 340.9 9.3 350.2
27.92 เทศบาลเมืองตาคลี 337.3 0.0 0.0 0.0 640.5 99.7 0.0 99.7
27.93 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 0.0 0.0 0.0 96.4 0.0 96.4
27.94 เทศบาลนครนนทบุรี 0.0 0.0 0.0 0.0 130.8 653.7 0.0 653.7
692.6 0.0 0.0 775.3 0.0 775.3
0.0 0.0 0.0 0.0 57.2

0.0 57.7

0.0 141.0

0.0 0.0 0.0 767.9

492.2 0.0 492.2 530.4

0.0 0.0 0.0 113.1

0.0 0.0 0.0 322.5

0.0 0.0 0.0 258.4

0.0 0.0 0.0 531.5
327.3 0.0
327.3 364.0
0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 104.5
692.6 0.0
0.0 96.4

692.6 673.1

0.0 0.0 0.0 775.3

สถิติการคลัง ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วย : ลา้ นบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน เงินงบประมาณ รายจ่ายจริง เงินกันไว้ รวม เงินงบประมาณ รายจ่ายจริง เงินกันไว้ รวม
ที่ได้รับอนุมตั ิ เบิกเหลื่อมปี ท่ีได้รับอนุมตั ิ เบิกเหลื่อมปี
27.95 เทศบาลเมืองบางศรเี มือง
27.96 เทศบาลเมืองบางกรวย 0.0 0.0 0.0 0.0 80.4 80.4 0.0 80.4
27.97 เทศบาลเมืองบางบัวทอง 0.0
27.98 เทศบาลเมืองบางคูรดั 0.0 0.0 0.0 0.0 113.2 112.8 0.0 112.8
27.99 เทศบาลเมืองพิมลราช 0.0
27.100 เทศบาลเมืองบางรกั พฒั นา 0.0 0.0 0.0 0.0 182.3 182.3 0.0 182.3
27.101 เทศบาลนครปากเกรด็ 0.0
27.102 องค์การบรหิ ารสว่ นจังหวัดนราธิวาส 0.0 0.0 0.0 0.0 64.0 64.0 0.0 64.0
27.103 เทศบาลเมืองนราธิวาส 201.6
27.104 เทศบาลเมืองตากใบ 0.0 0.0 0.0 0.0 68.1 68.0 0.0 68.0
27.105 เทศบาลเมืองสไุ หงโก-ลก 0.0
27.106 เทศบาลเมืองนา่ น 0.0 0.0 0.0 0.0 90.0 90.0 0.0 90.0
27.107 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 0.0
27.108 องค์การบรหิ ารสว่ นจังหวัดบึงกาฬ 249.2 0.0 0.0 0.0 488.3 471.2 0.0 471.2
27.109 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 213.8
27.110 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 0.0 201.5 0.0 201.5 195.9 187.5 0.0 187.5
27.111 เทศบาลเมืองชุมเห็ด 551.7
27.112 เทศบาลเมืองนางรอง 0.0 0.0 0.0 0.0 306.1 304.4 0.0 304.4
27.113 เทศบาลเมืองปทุมธานี 0.0
27.114 องค์การบรหิ ารสว่ นจังหวัดปทุมธานี 0.0 0.0 0.0 0.0 79.1 76.3 0.0 76.3
27.115 เทศบาลเมืองบางคูวัด 246.4
27.116 เทศบาลเมืองท่าโขลง 0.0 0.0 0.0 0.0 275.7 275.7 0.0 275.7
27.117 เทศบาลเมืองคลองหลวง 0.0
27.118 เทศบาลนครรงั สิต 0.0 0.0 0.0 0.0 156.9 156.8 0.0 156.8
27.119 เทศบาลเมืองบึงยี่โถ 0.0
27.120 เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ 0.0 248.6 0.0 248.6 267.7 256.2 0.0 256.2
27.121 เทศบาลเมืองคูคต 0.0
27.122 เทศบาลเมืองลาสามแกว้ 0.0 197.7 0.0 197.7 211.9 185.8 16.1 201.9
0.0
0.0 0.0 0.0 254.5 254.5 0.0 254.5

533.7 0.0 533.7 548.3 519.4 0.0 519.4

0.0 0.0 0.0 68.8 50.8 15.1 66.0

0.0 0.0 0.0 153.3 139.6 0.0 139.6

0.0 0.0 0.0 134.4 134.4 0.0 134.4

246.4 0.0 246.4 275.6 251.2 0.0 251.2

0.0 0.0 0.0 72.6 57.7 0.0 57.7

0.0 0.0 0.0 229.5 213.6 0.0 213.6

0.0 0.0 0.0 128.0 128.0 0.0 128.0

0.0 0.0 0.0 224.5 224.5 0.0 224.5

0.0 0.0 0.0 83.2 83.2 0.0 83.2

0.0 0.0 0.0 74.5 74.5 0.0 74.5

0.0 0.0 0.0 113.1 113.1 0.0 113.1

39 0.0 0.0 0.0 134.9 134.7 0.0 134.7

หนว่ ย : ล้านบาท

40 สถติ ิการคลงั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน เงินงบประมาณ รายจ่ายจริง เงินกันไว้ รวม เงินงบประมาณ รายจ่ายจริง เงินกันไว้ รวม
ที่ได้รับอนุมัติ เบิกเหล่ือมปี ท่ีได้รับอนุมตั ิ เบิกเหลื่อมปี
27.123 เทศบาลเมืองลาดสวาย
27.124 องค์การบรหิ ารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 0.0 91.1 91.1 0.0 91.1
27.125 เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 204.5
27.126 เทศบาลเมืองหัวหิน 204.4 0.0 204.4 215.0 204.0 0.0 204.0
27.127 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 0.0
27.128 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี 0.0 0.0 0.0 0.0 147.0 134.3 0.0 134.3
27.129 องค์การบริหารสว่ นจังหวัดปัตตานี 272.4
27.130 เทศบาลเมืองปัตตานี 0.0 0.0 0.0 0.0 260.3 260.3 0.0 260.3
27.131 เทศบาลเมืองตะลบุ ัน 227.9
27.132 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 0.0 249.0 0.0 249.0 278.0 259.2 0.0 259.2
27.133 เทศบาลเมืองอโยธยา 0.0
27.134 องค์การบรหิ ารสว่ นจังหวัดพระนครศรอี ยุธยา 0.0 0.0 0.0 0.0 191.3 191.3 0.0 191.3
27.135 เทศบาลเมืองผกั ไห่ 0.0
27.136 เทศบาลเมืองลาตาเสา 264.4 227.9 0.0 227.9 242.9 235.9 0.0 235.9
27.137 เทศบาลเมืองเสนา 0.0
27.138 เทศบาลเมืองพะเยา 0.0 0.0 0.0 0.0 290.5 290.5 0.0 290.5
27.139 องค์การบริหารสว่ นจังหวัดพะเยา 0.0
27.140 เทศบาลเมืองดอกคาใต้ 0.0 0.0 0.0 0.0 170.7 170.7 0.0 170.7
27.141 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพงั งา 232.1
27.142 เทศบาลเมืองพังงา 0.0 0.0 0.0 0.0 322.8 308.8 0.0 308.8
27.143 เทศบาลเมืองตะก่ัวป่า 205.3
27.144 องค์การบรหิ ารส่วนจังหวัดพัทลุง 0.0 0.0 0.0 0.0 55.1 55.1 0.0 55.1
27.145 เทศบาลเมืองพัทลงุ 0.0
27.146 องค์การบรหิ ารสว่ นจังหวัดพจิ ิตร 305.5 244.4 0.0 244.4 288.0 268.6 19.4 288.0
27.147 เทศบาลเมืองพจิ ิตร 0.0
27.148 เทศบาลเมืองตะพานหิน 267.3 0.0 0.0 0.0 53.5 38.2 0.0 38.2
27.149 เทศบาลเมืองบางมูลนาก 0.0
27.150 องค์การบรหิ ารส่วนจังหวัดพิษณโุ ลก 0.0 0.0 0.0 0.0 56.7 56.7 0.0 56.7
0.0
338.2 0.0 0.0 0.0 30.9 30.9 0.0 30.9

0.0 0.0 0.0 218.6 218.6 0.0 218.6

225.3 0.0 225.3 230.0 214.8 6.9 221.7

0.0 0.0 0.0 76.0 67.5 0.0 67.5

126.4 0.0 126.4 166.3 128.8 78.0 206.9

0.0 0.0 0.0 78.4 78.4 0.0 78.4

0.0 0.0 0.0 139.4 139.4 0.0 139.4

296.5 0.0 296.5 338.9 326.7 8.8 335.5

0.0 0.0 0.0 343.9 343.9 0.0 343.9

251.6 0.0 251.6 274.9 247.5 14.0 261.5

0.0 0.0 0.0 163.1 163.1 0.0 163.1

0.0 0.0 0.0 129.2 128.6 0.0 128.6

0.0 0.0 0.0 118.6 118.6 0.0 118.6

336.2 0.0 336.2 375.2 353.8 0.0 353.8

สถิติการคลัง ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน เงินงบประมาณ รายจ่ายจริง เงินกันไว้ รวม เงินงบประมาณ รายจ่ายจริง เงินกันไว้ รวม
ที่ได้รับอนุมัติ เบิกเหล่ือมปี ที่ได้รับอนุมัติ เบิกเหล่ือมปี
27.151 เทศบาลนครพิษณโุ ลก 348.2
27.152 เทศบาลเมืองอรญั ญิก 0.0 0.0 0.0 0.0 354.2 348.2 0.0 67.3
27.153 องค์การบริหารสว่ นจังหวัดเพชรบุรี 0.0 193.5
27.154 เทศบาลเมืองเพชรบุรี 148.0 0.0 0.0 0.0 67.3 67.3 0.0 223.5
27.155 เทศบาลเมืองชะอา 0.0 267.6
27.156 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 0.0 148.0 0.0 148.0 202.4 193.5 0.0 169.4
27.157 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 0.0 277.5
27.158 เทศบาลเมืองหล่มสัก 301.7 0.0 0.0 0.0 223.7 223.5 0.0 141.5
27.159 เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี 0.0 64.9
27.160 องค์การบริหารสว่ นจังหวัดแพร่ 0.0 0.0 0.0 0.0 267.6 267.6 0.0 312.3
27.161 เทศบาลเมืองแพร่ 300.8 181.4
27.162 องค์การบริหารสว่ นจังหวัดภูเกต็ 0.0 0.0 0.0 0.0 182.8 169.4 0.0 228.8
27.163 เทศบาลนครภูเกต็ 183.9 467.8
27.164 เทศบาลเมืองกะทู้ 0.0 301.7 0.0 301.7 300.7 277.5 0.0 95.5
27.165 เทศบาลเมืองป่าตอง 0.0 72.6
27.166 องค์การบรหิ ารสว่ นจังหวัดมหาสารคาม 0.0 0.0 0.0 0.0 156.5 141.5 0.0 768.8
27.167 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 775.1 311.6
27.168 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร 0.0 0.0 0.0 0.0 64.9 64.9 0.0 202.9
27.169 เทศบาลเมืองมุกดาหาร 218.2 125.5
27.170 องค์การบรหิ ารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0.0 287.4 0.0 287.4 315.4 303.0 9.3 198.9
27.171 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 183.6 56.8
27.172 องค์การบรหิ ารสว่ นจังหวัดยโสธร 0.0 0.0 0.0 0.0 181.4 181.4 0.0 273.0
27.173 เทศบาลเมืองยโสธร 271.2 226.5
27.174 องค์การบรหิ ารส่วนจังหวัดยะลา 0.0 183.9 0.0 183.9 231.6 228.8 0.0 189.3
27.175 เทศบาลนครยะลา 169.1 443.5
27.176 เทศบาลเมืองสะเตงนอก 0.0 0.0 0.0 0.0 479.6 467.8 0.0 100.6
27.177 เทศบาลเมืองเบตง 0.0 157.4
27.178 องค์การบรหิ ารสว่ นจังหวัดรอ้ ยเอด็ 0.0 0.0 0.0 0.0 95.5 95.5 0.0 635.4
665.3
0.0 0.0 0.0 72.6 72.6 0.0

766.5 0.0 766.5 782.1 760.9 7.9

0.0 0.0 0.0 321.0 311.6 0.0

151.6 0.0 151.6 184.5 136.7 66.2

0.0 0.0 0.0 143.6 125.5 0.0

137.0 0.0 137.0 197.4 152.3 46.7

0.0 0.0 0.0 56.8 56.8 0.0

264.6 0.0 264.6 277.6 266.6 6.5

0.0 0.0 0.0 227.5 226.5 0.0

159.9 0.0 159.9 187.7 180.2 9.1

0.0 0.0 0.0 450.0 443.5 0.0

0.0 0.0 0.0 100.6 100.6 0.0

0.0 0.0 0.0 157.4 157.4 0.0

41 661.1 0.0 661.1 672.9 632.2 3.2

หน่วย : ลา้ นบาท

42 สถติ ิการคลงั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน เงินงบประมาณ รายจ่ายจริง เงินกันไว้ รวม เงินงบประมาณ รายจา่ ยจริง เงินกันไว้ รวม
ท่ีได้รับอนุมัติ เบิกเหลื่อมปี ที่ได้รับอนุมัติ เบิกเหล่ือมปี
27.179 เทศบาลเมืองรอ้ ยเอ็ด
27.180 เทศบาลเมืองระนอง 0.0 0.0 0.0 0.0 400.4 375.5 0.0 375.5
27.181 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง 0.0
27.182 เทศบาลเมืองบางรนิ 90.7 0.0 0.0 0.0 145.0 140.2 0.0 140.2
27.183 เทศบาลนครระยอง 0.0
27.184 องค์การบริหารสว่ นจังหวัดระยอง 0.0 90.7 0.0 90.7 103.4 100.3 0.0 100.3
27.185 เทศบาลเมืองมาบตาพุด 545.5
27.186 เทศบาลเมืองบ้านฉาง 0.0 0.0 0.0 0.0 55.0 55.0 0.0 55.0
27.187 องค์การบรหิ ารสว่ นจังหวัดราชบุรี 0.0
27.188 เทศบาลเมืองราชบุรี 205.9 0.0 0.0 0.0 360.6 354.2 0.0 354.2
27.189 เทศบาลเมืองบ้านโป่ง 0.0
27.190 เทศบาลเมืองท่าผา 0.0 422.8 0.0 422.8 324.8 310.6 122.0 432.5
27.191 เทศบาลเมืองโพธาราม 0.0 0.0 0.0 0.0 165.6
27.192 องค์การบริหารสว่ นจังหวัดลพบุรี 0.0 0.0 0.0 0.0 102.0 165.6 0.0 165.6
27.193 เทศบาลเมืองลพบุรี 225.1
27.194 เทศบาลเมืองเขาสามยอด 0.0 205.9 0.0 205.9 254.0 92.9 0.0 92.9
27.195 เทศบาลเมืองบ้านหมี่ 0.0 0.0 0.0 0.0 324.4
27.196 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 0.0 226.2 0.0 226.2
27.197 เทศบาลนครลาปาง 0.0
27.198 เทศบาลเมืองพชิ ัย 0.0 324.4 0.0 324.4
27.199 องค์การบริหารสว่ นจังหวัดลาปาง 0.0
27.200 เทศบาลเมืองล้อมแรด 312.2 0.0 0.0 0.0 145.0 141.2 0.0 141.2
27.201 เทศบาลเมืองลาพนู 0.0
27.202 องค์การบรหิ ารส่วนจังหวัดลาพูน 0.0 0.0 0.0 0.0 58.9 56.6 0.0 56.6
27.203 องค์การบรหิ ารสว่ นจังหวัดเลย 235.1
27.204 เทศบาลเมืองเลย 530.4 0.0 0.0 0.0 117.6 117.6 0.0 117.6
27.205 เทศบาลเมืองวังสะพุง 0.0
27.206 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 0.0 225.1 0.0 225.1 232.4 219.1 0.0 219.1
0.0
0.0 0.0 0.0 241.7 241.7 0.0 241.7
0.0 0.0 0.0 89.4
0.0 0.0 0.0 49.7 83.5 0.0 83.5
0.0 0.0 0.0 179.9
0.0 0.0 0.0 359.2 49.7 0.0 49.7

179.9 0.0 179.9

359.2 0.0 359.2

0.0 0.0 0.0 38.1 38.1 0.0 38.1

311.9 0.0 311.9 357.6 320.1 0.0 320.1

0.0 0.0 0.0 63.9 63.9 0.0 63.9

0.0 0.0 0.0 151.2 151.2 0.0 151.2

224.1 0.0 224.1 259.9 226.3 11.0 237.3

334.3 0.0 334.3 350.9 336.4 195.6 532.0
0.0 0.0 0.0 198.9
0.0 0.0 0.0 103.4 188.5 0.0 188.5
0.0 0.0 0.0 216.8
101.3 0.0 101.3

216.8 0.0 216.8

สถิติการคลัง ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วย : ลา้ นบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน เงินงบประมาณ รายจา่ ยจริง เงินกันไว้ รวม เงินงบประมาณ รายจา่ ยจริง เงินกันไว้ รวม
ที่ได้รับอนุมตั ิ เบิกเหล่ือมปี ที่ได้รับอนุมตั ิ เบิกเหล่ือมปี
27.207 องค์การบรหิ ารสว่ นจังหวัดศรสี ะเกษ 1,320.0
27.208 เทศบาลเมืองกนั ทรลักษ์ 1,336.3 1,326.1 0.0 1,326.1 1,342.1 1,313.1 7.0 53.9
27.209 องค์การบริหารสว่ นจังหวัดสกลนคร 0.0 556.5
27.210 เทศบาลนครสกลนคร 0.0 0.0 0.0 53.9 53.9 0.0 282.0
27.211 เทศบาลนครสงขลา 561.8 417.2
27.212 เทศบาลเมืองเขารูปช้าง 0.0 553.0 0.0 553.0 578.6 547.7 8.8 102.4
27.213 องค์การบริหารสว่ นจังหวัดสงขลา 0.0 320.2
27.214 เทศบาลเมืองกาแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 0.0 286.9 282.0 0.0 70.1
27.215 เทศบาลเมืองสะเดา 164.8
27.216 เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ 311.0 0.0 0.0 0.0 425.7 417.2 0.0 65.6
27.217 เทศบาลนครหาดใหญ่ 0.0 656.6
27.218 เทศบาลเมืองควนลัง 0.0 0.0 0.0 0.0 107.3 102.4 0.0 94.6
27.219 เทศบาลเมืองคอหงส์ 0.0 87.6
27.220 เทศบาลเมืองคลองแห 0.0 309.9 0.0 309.9 352.2 320.2 0.0 98.4
27.221 เทศบาลเมืองทุ่งตาเสา 0.0 65.8
27.222 เทศบาลเมืองบ้านพรุ 0.0 0.0 0.0 0.0 70.6 70.1 0.0 65.7
27.223 เทศบาลเมืองสงิ หนคร 0.0 104.5
27.224 เทศบาลเมืองม่วงงาม 0.0 0.0 0.0 0.0 173.9 164.8 0.0 55.9
27.225 เทศบาลเมืองสตูล 0.0 196.2
27.226 องค์การบริหารสว่ นจังหวัดสตูล 0.0 0.0 0.0 0.0 68.2 65.6 0.0 194.6
27.227 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 0.0 156.4
27.228 เทศบาลนครสมุทรปราการ 0.0 0.0 0.0 0.0 656.6 656.6 0.0 315.0
27.229 เทศบาลเมืองปากนาสมุทรปราการ 80.8
27.230 เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ 166.8 0.0 0.0 0.0 114.7 94.6 0.0 53.1
27.231 เทศบาลเมืองบางแกว้ 163.8 106.3
27.232 เทศบาลเมืองพระประแดง 0.0 0.0 0.0 106.4 87.6 0.0 128.6
27.233 เทศบาลเมืองลดั หลวง 0.0 197.1
27.234 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 0.0 0.0 0.0 0.0 107.8 98.4 0.0 217.2
0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 67.4 65.8 0.0
0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 65.7 65.7 0.0
0.0
0.0 0.0 0.0 112.4 104.5 0.0

0.0 0.0 0.0 55.9 55.9 0.0

0.0 0.0 0.0 196.2 196.2 0.0

150.8 0.0 150.8 183.6 178.5 16.0

163.7 0.0 163.7 170.4 156.4 0.0

0.0 0.0 0.0 315.0 315.0 0.0

0.0 0.0 0.0 80.8 80.8 0.0

0.0 0.0 0.0 53.1 53.1 0.0

0.0 0.0 0.0 106.3 106.3 0.0

0.0 0.0 0.0 128.6 128.6 0.0

0.0 0.0 0.0 197.1 197.1 0.0

43 0.0 0.0 0.0 217.2 217.2 0.0


Click to View FlipBook Version