The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานสถิติการคลัง ปีงบประมาณ 2565

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pramert.cgd, 2023-03-21 00:15:11

รายงานสถิติการคลัง ปีงบประมาณ 2565

รายงานสถิติการคลัง ปีงบประมาณ 2565

รายงานสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 pdf https://shorturl.asia/f3WoF รายงานสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 e-book https://anyflip.com/yceio/gzjz/ สถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดำเนิน ภารกิจเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนแม่บท เฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) พ.ศ. 2564 - 2565 แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้ประสบผลสำเร็จ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และสนับสนุนให้เศรษฐกิจของประเทศ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง กรมบัญชีกลาง มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงิน ของแผ่นดินและหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปโดยถูกต้อง มีวินัย คุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยการวางกรอบหลักเกณฑ์กลางให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ การให้บริการคำแนะนำปรึกษาด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหารเงินนอกงบประมาณ และการพัสดุภาครัฐ การดำเนินการ เกี่ยวกับการบริหารเงินคงคลังให้มีใช้จ่ายอย่างเพียงพอ และการเสนอข้อมูลในเชิงนโยบายการคลัง แก่ฝ่ายบริหารโดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการคลัง รวมทั้งดำเนินการ เกี่ยวกับการประเมินผลการคลังภาครัฐ การกำกับดูแลนโยบายและมาตรฐานค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐ กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงการคลัง และรัฐบาล เช่น การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (New e-GP) การพัฒนาระบบ บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) การพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญ และสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และการสนับสนุน การดำเนินงานโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ซึ่งกรมบัญชีกลางมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ปรับปรุงระบบงานของกรมบัญชีกลางในทุกมิติให้มีความทันสมัย สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่สำคัญยังต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้อีกทั้งส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาท ในงานด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจอย่างเต็มความภาคภูมิและสนับสนุนการดำเนินงาน ของรัฐบาลและกระทรวงการคลังอย่างเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และวิสัยทัศน์ “กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด” ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เล่มนี้จะทำให้ท่านทราบถึง การบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพ และอำนวยประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ประชาชน และผู้สนใจโดยทั่วไป คำนำ (นางสาวกุลยา ตันติเตมิท) อธิบดีกรมบัญชีกลาง 24 เมษายน 2566


หน้า ภาคที่1 ภาพรวมการรับจ่ายเงินงบประมาณ 1 ภาคที่2 รายรับ 4 ภาคที่3 รายจ่าย 13 ภาคที่4 เงินนอกงบประมาณ 61 ภาคที่5 เงินคงคลัง 70 ภาคที่6 การจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 75 ภาคที่7 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐและรายจ่ายงบกลาง 111 สารบัญ


หน้า ภาคที่ 1 ภาพรวมการรับจ่ายเงินงบประมาณ 1.1 การรับจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 2 ภาคที่ 2 รายรับ 2.1 รายรับประมาณการเปรียบเทียบกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2565 5 2.2 รายรับเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 2.3 รายได้ประมาณการเปรียบเทียบกับรายได้จริง จำแนกตามประเภทรายได้ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 2.4 การจัดเก็บรายได้ จำแนกตามประเภทรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 8 2.5 รายได้ประมาณการเปรียบเทียบกับรายได้จริง (ไม่รวมเงินกู้) จำแนกตามหน่วยงาน 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 2.6 การจัดเก็บรายได้ (ไม่รวมเงินกู้) จำแนกตามหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 11 ภาคที่ 3 รายจ่าย 3.1 เงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2565 15 3.2 รายจ่ายเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 15 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 3.3 การเบิกจ่าย จำแนกตามประเภทรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 17 3.4 การเบิกจ่าย (ไม่รวมเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) จำแนกตามลักษณะงาน 18 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 3.5 การเบิกจ่าย จำแนกตามหน่วยงาน (ระดับกระทรวง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 19 3.6 การเบิกจ่าย จำแนกตามหน่วยงาน (ระดับกรม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 21 3.7 การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำแนกตามหน่วยงาน (ระดับกระทรวง) 43 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 3.8 การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำแนกตามหน่วยงาน (ระดับกรม) 45 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ภาคที่ 4 เงินนอกงบประมาณ 4.1 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 62 4.2 รายชื่อทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 63 4.3 เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรับฝากของรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2565 67 4.4 เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินทดรองราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2565 68 4.5 เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินให้กู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2565 69 สารบัญตาราง


หน้า ภาคที่ 5 เงินคงคลัง 5.1 ฐานะการคลังของรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 71 5.2 การเปลี่ยนแปลงของเงินคงคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2565 71 5.3 รายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังรอการชดใช้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2565 72 ภาคที่ 6 การจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 6.1 ผลการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 76 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2565 6.2 ผลการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 78 จำแนกตามหน่วยงาน (ระดับกระทรวง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 6.3 ผลการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 80 จำแนกตามหน่วยงาน (ระดับกรม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 6.4 ผลการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และวิธีจัดหา 95 จำแนกตามหน่วยงาน (ระดับกรม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาคที่ 7 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐและรายจ่ายงบกลาง 7.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2565 113 7.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ จำแนกตามงบรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 114 7.3 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (งบบุคลากร) จำแนกตามหน่วยงาน (ระดับกระทรวง) 116 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 7.4 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (งบบุคลากร) จำแนกตามหน่วยงาน (ระดับกรม) 118 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 7.5 รายจ่ายงบกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณ 127 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 สารบัญตาราง


หน้า ภาคที่ 1 ภาพรวมการรับจ่ายเงินงบประมาณ 1.1 การรับจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 3 ภาคที่ 2 รายรับ 2.1 รายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2565 และรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 6 จำแนกตามประเภทรายได้ และประเภทหน่วยงาน 2.2 รายได้ประมาณการเปรียบเทียบกับรายได้จริง จำแนกตามประเภทรายได้ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 2.3 การจัดเก็บรายได้ จำแนกตามประเภทรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 9 2.4 รายได้ประมาณการเปรียบเทียบกับรายได้จริง (ไม่รวมเงินกู้) จำแนกตามหน่วยงาน 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 2.5 การจัดเก็บรายได้สูงสุด 10 ลำดับแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 12 ภาคที่ 3 รายจ่าย 3.1 รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2565และการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 16 จำแนกตามประเภทรายจ่าย และลักษณะงาน 3.2 การเบิกจ่าย จำแนกตามประเภทรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 17 3.3 การเบิกจ่าย (ไม่รวมเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) จำแนกตามลักษณะงาน 18 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 3.4 การเบิกจ่ายสูงสุด 5 ลำดับแรก จำแนกตามหน่วยงาน (ระดับกระทรวง) 20 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3.5 การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีสูงสุด 5 ลำดับแรก 20 จำแนกตามหน่วยงาน (ระดับกระทรวง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3.6 การเบิกจ่ายสูงสุด 5 ลำดับแรก จำแนกตามหน่วยงาน (ระดับกรม) 42 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3.7 การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีสูงสุด 5 ลำดับแรก 42 จำแนกตามหน่วยงาน (ระดับกรม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3.8 การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนสูงสุด 5 ลำดับแรก 44 จำแนกตามหน่วยงาน (ระดับกระทรวง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3.9 การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนสูงสุด 5 ลำดับแรก 60 จำแนกตามหน่วยงาน (ระดับกรม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สารบัญภาพ


หน้า ภาคที่ 4 เงินนอกงบประมาณ 4.1 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 62 4.2 เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรับฝากของรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2565 67 4.3 เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินทดรองราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2565 68 4.4 เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินให้กู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2565 69 ภาคที่ 5 เงินคงคลัง 5.1 ฐานะการคลังของรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 73 5.2 การเปลี่ยนแปลงของเงินคงคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2565 73 5.3 รายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังรอการชดใช้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2565 74 ภาคที่ 6 การจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 6.1 ผลการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 77 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2565 6.2 ผลการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สูงสุด 5 อันดับแรก 79 จำแนกตามหน่วยงาน (ระดับกระทรวง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 6.3 ผลการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สูงสุด 5 อันดับแรก 110 จำแนกตามหน่วยงาน (ระดับกรม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาคที่ 7 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐและรายจ่ายงบกลาง 7.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ จำแนกตามงบรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 115 7.2 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ จำแนกตามงบรายจ่าย 115 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 7.3 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (งบบุคลากร) สูงสุด 5 อันดับแรก 117 จำแนกตามหน่วยงาน (ระดับกระทรวง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 7.4 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (งบบุคลากร) สูงสุด 5 อันดับแรก 126 จำแนกตามหน่วยงาน (ระดับกรม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 7.5 รายจ่ายงบกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณ 128 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 สารบัญภาพ


สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ กับการดำเนินภารกิจเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนแม่บท เฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) พ.ศ. 2564 - 2565 แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้ประสบผลสำเร็จ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และสนับสนุน ให้เศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สำหรับปีงบประม าณ พ.ศ. 2565 ได้กำหนด วงเงินงบประมาณรายจ่าย 3,100,000.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ มีรายจ่ายจริง 2,932,562.8 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 167,437.2 ล้านบาท รายรับจริง 3,183,184.6 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 83,184.6 ล้านบาท (ตารางที่ 1.1 และภาพที่ 1.1) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. รายจ่าย รายจ่ายจริง 2,932,562.8 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 167,437.2 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) รายจ่ายประจำ 2,391,015.6 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 18,006.1 ล้านบาท 2) รายจ่ายลงทุน 415,989.8 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 185,425.4 ล้านบาท 3) รายจ่ายเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้ 100,000.0 ล้านบาท เท่ากับประมาณการ 4) รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 596.7 ล้านบาท เท่ากับประมาณการ และ 5) รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย 24,960.7 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 17.9 ล้านบาท (ตารางที่ 1.1 และภาพที่ 1.1) 2. รายรับ รายรับจริง 3,183,184.6 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 83,184.6 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บ 2,530,632.0 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 130,632.0 ล้านบาท และ 2) เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 652,552.6 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 47,447.4 ล้านบาท (ตารางที่ 1.1 และภาพที่ 1.1) 3. ฐานะการคลัง ฐานะเงินคงคลังเกินดุล 624,019.5 ล้านบาท มีเงินจ่ายให้หน่วยงานภาครัฐ 4,200,439.7 ล้านบาท ขณะที่มีเงินรับ 4,824,459.2 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) เงินรับจากหน่วยงานภาครัฐ 3,583,160.0 ล้านบาท 2) เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 652,552.6 ล้านบาท และ 3) เงินคงคลังต้นงวด 588,746.6 ล้านบาท (ตารางที่ 5.1 และภาพที่ 5.1) ภาคที่ 1 ภาพรวมการรับจ่ายเงินงบประมาณ


2 สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตารางที่ 1.1 การรับจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ที่มา : 1. ประมาณการ : สำนักงบประมาณ งบประมาณโดยสังเขป ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2. รายจ่ายจริง : กองระบบการคลังภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2566) 3. รายได้จริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : สำนักงบประมาณ เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 2 ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 4. รายได้จริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รายงานสถานการณ์ด้านการคลัง ปีงบประมาณ 2565 ฉบับที่ 12 (ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2565) 5. เงินกู้จริง : กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2566) 6. GDP จริง : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 4/2565 หนว่ย: ล้านบาท ประมาณการ จริง จริง สงู (ตา ่ ) กว่า ประมาณการ ประมาณการ จริง จริง สงู (ตา ่ ) กว่า ประมาณการ รายจา่ย 3,285,962.5 3,012,143.4 (273,819.1) 3,100,000.0 2,932,562.8 (167,437.2) รอ้ยละต่อ GDP 20.3 18.6 (1.7) 18.3 16.9 (1.4) รายจ่ายประจ า 2,537,652.3 2,484,786.1 (52,866.2) 2,373,009.5 2,391,015.6 18,006.1 ร้อยละตอ่รายจ่าย 77.2 82.5 5.3 76.5 81.5 5.0 รายจ่ายลงทุน 649,310.2 428,357.3 (220,952.9) 601,415.2 415,989.8 (185,425.4) ร้อยละตอ่รายจ่าย 19.8 14.2 (5.6) 19.4 14.2 (5.2) รายจ่ายเพอื่ช าระคนืตน้เงนิกู้ 99,000.0 99,000.0 0.0 100,000.0 100,000.0 0.0 ร้อยละตอ่รายจ่าย 3.0 3.3 0.3 3.2 3.4 0.2 รายจ่ายเพอื่ชดใช้เงนิคงคลัง 0.0 0.0 0.0 596.7 596.7 0.0 ร้อยละตอ่รายจ่าย 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 รายจ่ายเพอื่ชดใช้เงนิทุนส ารองจ่าย 0.0 0.0 0.0 24,978.6 24,960.7 (17.9) ร้อยละตอ่รายจ่าย 0.0 0.0 0.0 0.8 0.9 0.1 รายรับ 3,285,962.5 3,110,327.4 (175,635.1) 3,100,000.0 3,183,184.6 83,184.6 รอ้ยละต่อ GDP 20.3 19.2 (1.1) 18.3 18.3 0.0 รายไดท้รี่ัฐบาลจัดเกบ็ 2,677,000.0 2,375,624.0 (301,376.0) 2,400,000.0 2,530,632.0 130,632.0 ร้อยละตอ่รายรับ 81.5 76.4 (5.1) 77.4 79.5 2.1 เงนิกเู้พอื่ชดเชยการขาดดลุงบประมาณ 608,962.5 734,703.4 125,740.9 700,000.0 652,552.6 (47,447.4) ร้อยละตอ่รายรับ 18.5 23.6 5.1 22.6 20.5 (2.1) เกนิ (ขาด) ดลุงบประมาณ 0.0 98,184.0 98,184.0 0.0 250,621.8 250,621.8 รอ้ยละต่อ GDP 0.0 0.6 0.6 0.0 1.4 1.4 ผลติภัณฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) 16,169,200.0 16,166,597.0 (2,603.0) 16,977,700.0 17,367,310.0 389,610.0 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565


สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3 ภาพที่ 1.1 การรับจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565


4 สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประมาณการรายรับ 3,100,000.0 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บ 2,400,000.0 ล้านบาท และ 2) เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 700,000.0 ล้านบาท โดยมีรายรับจริง 3,183,184.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และรายรับจริงสูงกว่าประมาณการ 83,184.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.7 ของประมาณการรายรับ ประกอบด้วย 1) รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บ 2,530,632.0 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 130,632.0 ล้านบาท และ 2) เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 652,552.6 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 47,447.4 ล้านบาท (ตารางที่ 2.1 - 2.2 และภาพที่ 2.1) มีรายละเอียด ดังนี้ 1. รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บ 2,530,632.0 ล้านบาท จำแนกได้ ดังนี้ 1.1 จำแนกตามประเภทรายได้ ประกอบด้วย 1) ภาษีอากร 2,237,388.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.4 ของรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บ และสูงกว่าประมาณการ 90,364.4 ล้านบาท 2) การขายสิ่งของและบริการ 8,053.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.3 ของรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บ และต่ำกว่าประมาณการ 11,568.1 ล้านบาท 3) รัฐวิสาหกิจ 143,658.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.7 ของรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บ และสูงกว่าประมาณการ 858.0 ล้านบาท และ 4) รายได้อื่น 141,533.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.6 ของรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บ และสูงกว่าประมาณการ 50,977.7 ล้านบาท (ตารางที่ 2.3 - 2.4 และภาพที่ 2.1 - 2.3) 1.2 จำแนกตามหน่วยงาน ประกอบด้วย 1) กรมสรรพากร 1,648,019.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.1 ของรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บ และสูงกว่าประมาณการ 236,419.0 ล้านบาท 2) กรมสรรพสามิต 503,465.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.9 ของรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บ และต่ำกว่า ประมาณการ 93,535.0 ล้านบาท 3) กรมศุลกากร 88,590.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.5 ของรายได้ ที่รัฐบาลจัดเก็บ และสูงกว่าประมาณการ 9,790.0 ล้านบาท 4) หน่วยงานอื่น 146,900.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.8 ของรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บ และต่ำกว่าประมาณการ 22,900.0 ล้านบาท และ 5) รัฐวิสาหกิจ 143,658.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.7 ของรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บ และสูงกว่า ประมาณการ 858.0 ล้านบาท (ตารางที่ 2.5 ภาพที่ 2.1 และภาพที่ 2.4) 2. การจัดเก็บรายได้สูงสุด 10 ลำดับแรก ได้แก่ 1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 930,121.0 ล้านบาท 2) ภาษีเงินได้นิติบุคคล 728,108.0 ล้านบาท 3) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 368,079.0 ล้านบาท 4) ภาษีน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมัน 167,588.0 ล้านบาท 5) รัฐวิสาหกิจ 143,658.0 ล้านบาท 6) ส่วนราชการอื่น 138,847.0 ล้านบาท 7) อากรขาเข้า 108,895.0 ล้านบาท 8) ภาษีรถยนต์ 97,434.0 ล้านบาท 9) ภาษีเบียร์ 85,035.0 ล้านบาท และ 10) ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 62,858.0 ล้านบาท (ตารางที่ 2.6 และภาพที่ 2.5) ภาคที่ 2 รายรับ


สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 5 ตารางที่ 2.1 รายรับประมาณการเปรียบเทียบกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2565 ที่มา : 1. รายรับประมาณการ : สำนักงบประมาณ งบประมาณโดยสังเขป ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2. รายได้จริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : สำนักงบประมาณ เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 2 ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 3. รายได้จริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รายงานสถานการณ์ด้านการคลัง ปีงบประมาณ 2565 ฉบับที่ 12 (ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2565) 4. เงินกู้จริง : กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2566) ตารางที่ 2.2 รายรับเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ที่มา : 1. รายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1.1 รายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : สำนักงบประมาณ เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 2 ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1.2 เงินกู้ : กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2566) 2. รายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2.1 รายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รายงานสถานการณ์ด้านการคลัง ปีงบประมาณ 2565 ฉบับที่ 12ตุลาคม 2565 (ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2565) 2.2 เงินกู้ : กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2566) 3. GDP : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 4/2565 หนว่ย: ล้านบาท รายได้เงินกู้รวม รายได้เงินกู้รวม จา่นวนเงิน ร้อยละ 2556 2,100,000.0 300,000.0 2,400,000.0 2,158,269.1 281,948.8 2,440,217.9 40,217.9 1.7 2557 2,275,000.0 250,000.0 2,525,000.0 2,078,664.3 250,000.0 2,328,664.3 (196,335.7) (7.8) 2558 2,325,000.0 250,000.0 2,575,000.0 2,274,012.2 250,000.0 2,524,012.2 (50,987.8) (2.0) 2559 2,386,000.0 390,000.0 2,776,000.0 2,394,641.0 390,000.0 2,784,641.0 8,641.0 0.3 2560 2,370,078.3 552,921.7 2,923,000.0 2,355,662.8 552,921.7 2,908,584.5 (14,415.5) (0.5) 2561 2,499,641.9 550,358.1 3,050,000.0 2,536,945.0 500,358.1 3,037,303.1 (12,696.9) (0.4) 2562 2,550,000.0 450,000.0 3,000,000.0 2,566,116.0 363,216.6 2,929,332.6 (70,667.4) (2.4) 2563 2,731,000.0 469,000.0 3,200,000.0 2,387,425.0 811,790.8 3,199,215.8 (784.2) (0.0) 2564 2,677,000.0 608,962.5 3,285,962.5 2,375,624.0 734,703.4 3,110,327.4 (175,635.1) (5.3) 2565 2,400,000.0 700,000.0 3,100,000.0 2,530,632.0 652,552.6 3,183,184.6 83,184.6 2.7 ปงีบประมาณ จริง สงู (ตา ่ ) กว่าประมาณการ พ.ศ. รายรับประมาณการ รายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. รายรบั GDP รอ้ยละของรายรบัต่อ GDP 2564 3,110,327.4 16,166,597.0 19.2 2565 3,183,184.6 17,367,310.0 18.3 หน่วย : ล้านบาท


6 สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพที่ 2.1 รายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2565 และรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามประเภทรายได้ และประเภทหน่วยงาน รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บ 2,530,632.0 ล้านบาท จำแนกตามประเภทรายได้ จำแนกตามหน่วยงาน


สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 7 ตารางที่ 2.3 รายได้ประมาณการเปรียบเทียบกับรายได้จริง จำแนกตามประเภทรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 หมายเหตุ : ภาษีอากร * = รายได้ภาษีอากร - คืนภาษีกรมสรรพากร - จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. - เงินจัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ - อากรถอนคืนกรมศุลกากร - เงินกันชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก ที่มา : 1. รายได้ประมาณการ : สำนักงบประมาณ งบประมาณโดยสังเขป ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2. รายได้จริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : สำนักงบประมาณ เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 2 ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 3. รายได้จริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รายงานสถานการณ์ด้านการคลัง ปีงบประมาณ 2565 ฉบับที่ 12 (ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2565) 4. เงินกู้จริง : กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2566) ภาพที่ 2.2 รายได้ประมาณการเปรียบเทียบกับรายได้จริง จำแนกตามประเภทรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 หนว่ย: ล้านบาท จา่นวนเงิน ร้อยละ ของรายรับรวม จา่นวนเงิน ร้อยละ จา่นวนเงิน ร้อยละ ของรายรับรวม จา่นวนเงิน ร้อยละ ภาษอีากร * 2,437,737.9 2,142,297.4 68.9 (295,440.5) (12.1) 2,147,023.6 2,237,388.0 70.3 90,364.4 4.2 การขายสงิ่ของและบริการ 33,119.1 16,667.8 0.5 (16,451.3) (49.7) 19,621.1 8,053.0 0.3 (11,568.1) (59.0) รัฐวสิาหกจิ 159,800.0 160,070.0 5.1 270.0 0.2 142,800.0 143,658.0 4.5 858.0 0.6 รายไดอ้นื่ 46,343.0 56,588.8 1.8 10,245.8 22.1 90,555.3 141,533.0 4.4 50,977.7 56.3 รายไดท้รี ัฐบาลจดัเกบ็รวม 2,677,000.0 2,375,624.0 76.4 (301,376.0) (11.3) 2,400,000.0 2,530,632.0 79.5 130,632.0 5.4 เงนิกเู้พอื่ชดเชยการขาดดลุงบประมาณ 608,962.5 734,703.4 23.6 125,740.9 20.6 700,000.0 652,552.6 20.5 (47,447.4) (6.8) รายรับรวม 3,285,962.5 3,110,327.4 100.0 (175,635.1) (5.3) 3,100,000.0 3,183,184.6 100.0 83,184.6 2.7 จริง สงู (ตา ่ ) กว่าประมาณการ รายการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ประมาณการ จริง สงู (ตา ่ ) กว่าประมาณการ ประมาณการ จริง จริง


8 สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตารางที่2.4 การจัดเก็บรายได้จำแนกตามประเภทรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 หมายเหตุ : 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา * = รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - คืนภาษีกรมสรรพากร ภาษีอื่น 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ** = รายการภาษีมูลค่าเพิ่ม -คืนภาษีกรมสรรพากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม - จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. - เงินจัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 3. อากรขาเข้า *** = รายการอากรขาเข้า - อากรถอนคืนกรมศุลกากร - เงินกันชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก 4. พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ หมายถึง พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่มา : 1. รายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : สำนักงบประมาณ เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 2 ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2. รายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รายงานสถานการณ์ด้านการคลัง ปีงบประมาณ 2565 ฉบับที่ 12 (ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2565) 3. เงินกู้ : กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2566) หนว่ย : ล้านบาท จา่นวนเงิน ร้อยละของรายรับรวม จา่นวนเงิน ร้อยละของรายรับรวม 1. ภาษอีากร 2,142,297.4 68.9 2,237,388.0 70.3 1.1 ภาษทีางตรง 929,138.0 29.9 1,070,089.0 33.6 1.1.1 ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา * 252,907.0 8.1 278,649.0 8.8 1.1.2 ภาษเีงนิไดน้ ิตบิุคคล 625,382.0 20.1 728,108.0 22.9 1.1.3 ภาษเีงนิไดป้ ิโตรเลียม 50,440.0 1.6 62,858.0 2.0 1.1.4 ภาษกีารรับมรดก 409.0 0.0 474.0 0.0 1.2 ภาษทีางออ้ม 1,213,159.4 39.0 1,167,299.0 36.7 1.2.1 ภาษกีารขายทวั ไป 512,515.0 16.5 577,442.0 18.1 (1) ภาษมีลูคา่เพมิ่ ** 441,106.0 14.2 501,257.0 15.7 (2) ภาษธีรุกจิเฉพาะ 56,636.0 1.8 59,286.0 1.9 (3) อากรแสตมป์ 14,773.0 0.5 16,899.0 0.5 1.2.2 ภาษกีารขายเฉพาะ 569,374.0 18.3 502,731.0 15.8 (1) ภาษโีภคภัณฑภ์ายใน 530,779.8 17.1 502,731.0 15.8 (1.1) ภาษนี ามนัและผลิตภัณฑ์น ามนั 197,239.4 6.3 167,588.0 5.3 (1.2) ภาษรีถยนต์ 39,102.9 1.3 97,434.0 3.1 (1.3) ภาษเีบียร์ 80,383.2 2.6 85,035.0 2.7 (1.4) ภาษสีุรา 55,877.9 1.8 59,260.0 1.9 (1.5) ภาษยีาสูบ 35,024.3 1.1 59,784.0 1.9 (1.6) ภาษเีครื่องดมื่ 23,299.2 0.7 24,892.0 0.8 (1.7) ภาษรีถจักรยานยนต์ 2,402.7 0.1 3,974.0 0.1 (1.8) ภาษอีนื่ 97,450.2 3.1 4,764.0 0.1 (2) ภาษทีรัพยากรธรรมชาติ 38,594.2 1.2 0.0 0.0 1.2.3 ภาษสีนิคา้เข้าออก 80,936.9 2.6 87,126.0 2.7 (1) อากรขาเข้า *** 80,675.7 2.6 87,033.0 2.7 (2) อากรขาออก 261.2 0.0 93.0 0.0 1.2.4 ภาษลีกัษณะอนุญาต 50,333.5 1.6 0.0 0.0 2. การขายสงิ ของและบริการ 16,667.8 0.5 8,053.0 0.3 2.1 การขายหลักทรัพย์และทรัพย์สิน 902.2 0.0 0.0 0.0 2.2 การขายบริการ 15,765.6 0.5 8,053.0 0.3 3. รัฐวิสาหกจิ 160,070.0 5.1 143,658.0 4.5 4. รายไดอ้นื 56,588.8 1.8 141,533.0 4.4 4.1 แสตมป์ฤชากรและคา่ ปรับ 8,153.1 0.3 488.0 0.0 4.2 เงนิรับคนื 8,880.9 0.3 0.0 0.0 4.3 รายไดเ้บ็ดเตล็ด 39,554.8 1.3 141,045.0 4.4 2,375,624.0 76.4 2,530,632.0 79.5 734,703.4 23.6 652,552.6 20.5 3,110,327.4 100.0 3,183,184.6 100.0 5. เงินกเู้พอื ชดเชยการขาดดลุงบประมาณ รายรับรวม รายไดท้รี ัฐบาลจดัเกบ็รวม รายการ 2564 2565 ปงีบประมาณ พ.ศ.


สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 9 ภาพที่ 2.3 การจัดเก็บรายได้จำแนกตามประเภทรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565


10 สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตารางที่2.5 รายได้ประมาณการเปรียบเทียบกับรายได้จริง (ไม่รวมเงินกู้) จำแนกตามหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 หมายเหตุ : 1. กรมสรรพากร * = รายได้กรมสรรพากร - คืนภาษีกรมสรรพากร - จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. - เงินจัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 2. กรมศุลกากร ** = รายได้กรมศุลกากร - อากรถอนคืนกรมศุลกากร - เงินกันชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก 3. พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ หมายถึง พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่มา : 1. รายได้ประมาณการ : สำนักงบประมาณ งบประมาณโดยสังเขป ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2. รายได้จริง : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รายงานสถานการณ์ด้านการคลัง ปีงบประมาณ 2565 ฉบับที่ 12 (ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2565) ภาพที่ 2.4 รายได้ประมาณการเปรียบเทียบกับรายได้จริง (ไม่รวมเงินกู้) จำแนกตามหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 หนว่ย: ล้านบาท จา่นวนเงิน ร้อยละ ของรายไดร้วม จา่นวนเงิน ร้อยละ จา่นวนเงิน ร้อยละ ของรายไดร้วม จา่นวนเงิน ร้อยละ กรมสรรพากร * 1,628,500.0 1,442,120.0 60.7 (186,380.0) (11.4) 1,411,600.0 1,648,019.0 65.1 236,419.0 16.7 กรมสรรพสามติ 634,000.0 531,606.0 22.4 (102,394.0) (16.2) 597,000.0 503,465.0 19.9 (93,535.0) (15.7) กรมศลุกากร ** 81,700.0 82,430.0 3.5 730.0 0.9 78,800.0 88,590.0 3.5 9,790.0 12.4 หน่วยงานอนื่ 173,000.0 159,398.0 6.7 (13,602.0) (7.9) 169,800.0 146,900.0 5.8 (22,900.0) (13.5) รัฐวสิาหกจิ 159,800.0 160,070.0 6.7 270.0 0.2 142,800.0 143,658.0 5.7 858.0 0.6 รายไดร้วม 2,677,000.0 2,375,624.0 100.0 (301,376.0) (11.3) 2,400,000.0 2,530,632.0 100.0 130,632.0 5.4 หน่วยงาน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 จริง สงู (ตา ่ ) กว่าประมาณการ ประมาณการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 จริง สงู (ตา ่ ) กว่าประมาณการ ประมาณการ จริง จริง


สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 11 ตารางที่2.6 การจัดเก็บรายได้(ไม่รวมเงินกู้) จำแนกตามหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมายเหตุ : 1. ตัวเลขในวงเล็บแสดงลำดับรายการจัดเก็บรายได้สูงสุด 10 ลำดับแรก 2. พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ หมายถึง พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รายงานสถานการณ์ด้านการคลัง ปีงบประมาณ 2565 ฉบับที่ 12 (ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2565) หนว่ย : ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมสรรพากร 2,166,313.0 ภาษเีงินได้บคุคลธรรมดา (3) 368,079.0 ภาษเีงินได้นติิบคุคล (2) 728,108.0 ภาษมีูลค่าเพิ่ม (1) 930,121.0 ภาษเีงินได้ปโิตรเลยีม (10) 62,858.0 ภาษธีุรกิจเฉพาะ 59,286.0 ภาษกีารรบัมรดก 474.0 อากรแสตมป์ 16,899.0 รายได้อื่น 488.0 กรมสรรพสามติ 503,465.0 ภาษนีา มันและผลติภณัฑ์นา มัน (4) 167,588.0 ภาษรีถยนต์ (8) 97,434.0 ภาษเีบยีร์ (9) 85,035.0 ภาษสีรุา 59,260.0 ภาษยีาสบู 59,784.0 ภาษเีครอื่งดื่ม 24,892.0 ภาษรีถจกัรยานยนต์ 3,974.0 ภาษแีบตเตอรี่ 3,492.0 ภาษอีื่น 1,272.0 รายได้อื่น 734.0 กรมศุลกากร 110,452.0 อากรขาเขา้ (7) 108,895.0 อากรขาออก 93.0 รายได้อื่น 1,464.0 หนว่ยงานอื น 146,900.0 สว่นราชการอื่น (6) 138,847.0 กรมธนารกัษ์ 8,053.0 รัฐวสิาหกิจ (5) 143,658.0 3,070,788.0 หัก 407,091.0 คืนภาษีกรมสรรพากร 358,764.0 ภาษมีูลค่าเพิ่ม 269,334.0 ภาษอีื่น 89,430.0 จัดสรรรายได้จาก VAT ให้อบจ. 26,465.0 อากรถอนคืนกรมศุลกากร 8,339.0 เงนิกันชดเชยภาษีส่าหรับสินค้าส่งออก 13,523.0 2,663,697.0 หัก เงนิจัดสรรจาก VAT ให้อปท. ตาม พ.ร.บ. ก่าหนดแผนฯ 133,065.0 2,530,632.0 รายได้จัดเก็บรวม (Gross) รายได้สุทธิก่อนการจัดสรร อปท. รวม รายได้สุทธิรวม (Net) รายการ


12 สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพที่2.5 การจัดเก็บรายได้สูงสุด 10 ลำดับแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 13 การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประมาณการรายจ่าย 3,100,000.0 ล้านบาท การจัดสรรถือจ่าย 3,099,069.4 ล้านบาท การเบิกจ่าย 2,932,562.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.6 ของการจัดสรรถือจ่าย และคิดเป็นร้อยละ 16.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ประกอบด้วย 1) รายจ่ายประจำ 2,391,015.6 ล้านบาท 2) รายจ่ายลงทุน 415,989.8 ล้านบาท 3) รายจ่ายเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้ 100,000 ล้านบาท 4) รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 596.7 ล้านบาท และ 5) รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย 24,960.7 ล้านบาท ขณะที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 213,677.5 ล้านบาท (ตารางที่ 3.1 - 3.2 และภาพที่ 3.1) มีรายละเอียด ดังนี้ 1. การเบิกจ่าย 2,932,562.8 ล้านบาท จำแนกได้ ดังนี้ 1.1 จำแนกตามประเภทรายจ่าย ประกอบด้วย 1) งบบุคลากร 632,003.1 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 101.3 ของการจัดสรรถือจ่ายงบบุคลากร 2) งบดำเนินงาน 233,851.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.2 ของการจัดสรรถือจ่ายงบดำเนินงาน 3) งบลงทุน 306,424.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.4 ของการจัดสรรถือจ่าย งบลงทุน 4) งบอุดหนุน 1,096,889.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.1 ของการจัดสรรถือจ่ายงบอุดหนุน และ 5) งบรายจ่ายอื่น 663,394.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.4 ของการจัดสรรถือจ่ายงบรายจ่ายอื่น ทั้งนี้ การเบิกจ่าย 2,932,562.8 ล้านบาท ได้รวมงบกลาง 558,294.0 ล้านบาท และรายจ่ายทุนหมุนเวียน 195,370.4 ล้านบาท ไว้ด้วยแล้ว (ตารางที่ 3.3 และภาพที่ 3.1 - 3.2) 1.2 จำแนกตามลักษณะงาน ประกอบด้วย 1) การบริหารทั่วไป 1,020,472.5 ล้านบาท แบ่งเป็น รายจ่ายประจำ 948,907.0 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน 71,565.5 ล้านบาท 2) การบริการชุมชนและสังคม 1,283,842.6 ล้านบาท แบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 1,199,626.4 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน 84,216.2 ล้านบาท และ 3) การเศรษฐกิจ 628,247.7 ล้านบาท แบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 368,039.6 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน 260,208.1 ล้านบาท (ตารางที่ 3.4 ภาพที่ 3.1 และภาพที่ 3.3) 2. การเบิกจ่ายสูงสุด 5 ลำดับแรก จำแนกได้ ดังนี้ 2.1 จำแนกตามการเบิกจ่ายรวมสูงสุด 5 ลำดับแรก 2.1.1) ระดับกระทรวง ได้แก่1) กระทรวงศึกษาธิการ 329,156.6 ล้านบาท 2) กระทรวงมหาดไทย 283,341.6 ล้านบาท 3) กระทรวงการคลัง 271,398.8 ล้านบาท 4) กระทรวงกลาโหม 173,075.7 ล้านบาท และ 5) กระทรวงคมนาคม 155,001.0 ล้านบาท (ตารางที่ 3.5 และภาพที่ 3.4) 2.1.2) ระดับกรม ได้แก่ 1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 256,026.3 ล้านบาท 2) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 249,864.6 ล้านบาท 3) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 209,105.6 ล้านบาท 4) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข120,843.7 ล้านบาท และ 5) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ106,865.1 ล้านบาท (ตารางที่ 3.6 และภาพที่ 3.6) 2.2 จำแนกตามการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีสูงสุด 5 ลำดับแรก 2.2.1) ระดับกระทรวง ได้แก่ 1) กระทรวงมหาดไทย 42,894.5 ล้านบาท 2) กระทรวงกลาโหม 31,811.8 ล้านบาท 3) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 22,050.3 ล้านบาท 4) กระทรวงคมนาคม 21,340.8 ล้านบาท และ 5) กระทรวงสาธารณสุข 15,773.7 ล้านบาท (ตารางที่ 3.5 และภาพที่ 3.5) 2.2.2) ระดับกรม ได้แก่ 1) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 23,504.4ล้านบาท 2) กรมชลประทาน 14,977.7 ล้านบาท 3) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ14,713.3 ล้านบาท 4) กองทัพบก 14,418.3 ล้านบาท และ 5) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 13,268.2 ล้านบาท (ตารางที่ 3.6 และภาพที่ 3.7) ภาคที่ 3 รายจ่าย


14 สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2.3 จำแนกตามการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนสูงสุด 5 ลำดับแรก 2.3.1) ระดับกระทรวง ได้แก่ 1) กระทรวงคมนาคม 142,780.1 ล้านบาท 2) กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ 61,158.2 ล้านบาท 3) กระทรวงมหาดไทย 43,748.7 ล้านบาท 4) กระทรวงกลาโหม 29,347.2 ล้านบาท และ 5) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 25,237.4 ล้านบาท (ตารางที่ 3.7และภาพที่ 3.8) 2.3.2) ระดับกรม ได้แก่ 1) กรมทางหลวง 96,813.3 ล้านบาท 2) กรมชลประทาน 57,089.8 ล้านบาท 3) กรมทางหลวงชนบท 40,023.4 ล้านบาท 4) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 25,261.8 ล้านบาท และ 5) กรมโยธาธิการและผังเมือง 13,832.1 ล้านบาท (ตารางที่ 3.8 และภาพที่ 3.9)


สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 15 ตารางที่ 3.1 เงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2565หน่วย: ล้านบาทจ่านวนเงินร้อยละของการจัดสรรถือจ่าย 2556 2,400,000.0 2,399,950.7 1,845,664.7 276,573.9 49,149.5 0.0 0.0 2,171,388.1 90.5 231,008.2 2,402,396.3 2557 2,525,000.0 2,524,944.4 1,895,963.1 284,046.4 52,821.9 13,423.7 0.0 2,246,255.1 89.0 213,684.2 2,459,939.3 2558 2,575,000.0 2,574,996.3 2,009,037.6 271,557.1 55,700.0 41,965.3 0.0 2,378,260.0 92.4 223,236.7 2,601,496.7 2559 2,776,000.0 2,775,997.2 2,130,166.2 364,741.5 61,991.7 21,875.1 0.0 2,578,774.5 92.9 228,460.0 2,807,234.5 2560 2,733,000.0 2,732,991.3 2,143,846.2 361,490.1 81,186.8 27,078.3 0.0 2,613,601.4 95.6 223,269.7 2,836,871.1 2561 2,900,000.0 2,899,893.8 2,207,075.1 373,039.1 86,942.3 49,641.9 0.0 2,716,698.4 93.7 215,097.7 2,931,796.1 2562 3,000,000.0 2,999,839.6 2,317,865.4 387,083.9 78,205.5 0.0 0.0 2,783,154.8 92.8 259,888.9 3,043,043.7 2563 3,200,000.0 3,199,800.2 2,424,055.0 367,916.2 89,170.4 62,709.5 0.0 2,943,851.1 92.0 224,870.2 3,168,721.3 2564 3,285,962.5 3,285,555.8 2,484,786.1 428,357.3 99,000.0 0.0 0.0 3,012,143.4 91.7 196,497.2 3,208,640.6 2565 3,100,000.0 3,099,069.4 2,391,015.6 415,989.8 100,000.0 596.7 24,960.7 2,932,562.8 94.6 213,677.5 3,146,240.3 รวมรายจ่ายประจ่ารายจ่ายลงทุนรายจ่ายเพื อช่าระคืนต้นเงินกู้รายจ่ายเพื อชดใช้เงินคงคลังรายจ่ายเพื อชดใช้เงินทุนส่ารองจ่ายเบิกจ่ายปีงบประมาณพ.ศ.งบประมาณรายจ่ายจัดสรรถือจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื อมปีรวมทั้งสิ้นที่มา :กองระบบการคลังภาครัฐ กรมบัญชีกลางระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) (ข้อมูลณ วันที่ 3 มกราคม 2566) ตารางที่ 3.2 รายจ่ายเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 หน่วย : ล้านบาท ที่มา : 1. รายจ่าย : กองระบบการคลังภาครัฐ กรมบัญชีกลางระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2566) 2. GDP : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 4/2565ปีงบประมาณ พ.ศ. รายจ่าย GDP ร้อยละของรายจ่ายต่อ GDP 2564 3,012,143.4 16,166,597.0 18.6 2565 2,932,562.8 17,367,310.0 16.9


16 สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพที่ 3.1 รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2565 และการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามประเภทรายจ่าย และลักษณะงาน การเบิกจ่าย 2,932,562.8 ล้านบาท จำแนกตามประเภทรายจ่าย จำแนกตามลักษณะงาน


สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 17 ตารางที่ 3.3 การเบิกจ่าย จำแนกตามประเภทรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ที่มา : กองระบบการคลังภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2566) หมายเหตุ : การเบิกจ่ายงบบุคลากรปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นการเบิกจ่ายที่ได้รวมค่าตอบแทนบุคลากรที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ภาพที่ 3.2 การเบิกจ่าย จำแนกตามประเภทรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 หนว่ย: ล้านบาท จา่นวนเงิน ร้อยละของ การจดัสรรถอืจา่ย จา่นวนเงิน ร้อยละของ การจดัสรรถอืจา่ย งบบุคลากร 645,209.8 632,217.8 98.0 624,182.1 632,003.1 * 101.3 งบด าเนินงาน 277,888.0 244,203.1 87.9 238,018.5 233,851.1 98.2 งบลงทุน 456,078.1 322,821.5 70.8 423,462.0 306,424.0 72.4 งบอดุหนุน 1,155,551.4 1,107,279.9 95.8 1,117,843.3 1,096,889.9 98.1 งบรายจ่ายอนื่ 750,828.5 705,621.1 94.0 695,563.5 663,394.7 95.4 รวม 3,285,555.8 3,012,143.4 91.7 3,099,069.4 2,932,562.8 94.6 หกั 831,396.6 758,640.4 91.2 770,512.2 753,664.4 97.8 งบกลาง 608,371.9 535,615.7 88.0 575,141.8 558,294.0 97.1 รายจ่ายทุนหมนุเวยีน 223,024.7 223,024.7 100.0 195,370.4 195,370.4 100.0 คงเหลอื 2,454,159.2 2,253,503.0 91.8 2,328,557.2 2,178,898.4 93.6 เงนิกนัไวเ้บิกเหลื่อมปี 215,797.4 196,497.2 91.1 236,883.7 213,677.5 90.2 รวมทงั้สนิ้ 2,669,956.6 2,450,000.2 91.8 2,565,440.9 2,392,575.9 93.3 จดัสรรถอืจา่ย เบกิจา่ย จดัสรรถอืจา่ย เบกิจา่ย รายการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565


18 สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตารางที่ 3.4 การเบิกจ่าย (ไม่รวมเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) จำแนกตามลักษณะงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 หมายเหตุ : รายจ่ายประจำรวม * หมายถึง รายจ่ายประจำที่ได้รวมรายจ่ายเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้ รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง และรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย ที่มา : กองระบบการคลังภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2566) ภาพที่ 3.3 การเบิกจ่าย (ไม่รวมเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) จำแนกตามลักษณะงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 หนว่ย: ล้านบาท รายจา่ยประจา่รายจา่ยลงทนุรวม รายจา่ยประจา่รายจา่ยลงทนุรวม การบริหารทวั ไป 945,351.9 62,821.1 1,008,173.0 948,907.0 71,565.5 1,020,472.5 ดา้นการบริหารทวั่ไปของรัฐ 637,788.0 15,553.5 653,341.5 645,501.1 30,535.0 676,036.1 ดา้นการป้องกนั ประเทศ 145,818.8 29,379.6 175,198.4 143,312.6 26,842.6 170,155.2 ดา้นการรักษาความสงบภายใน 161,745.1 17,888.0 179,633.1 160,093.3 14,187.9 174,281.2 การบริการชุมชนและสงัคม 1,306,956.1 101,969.8 1,408,925.9 1,199,626.4 84,216.2 1,283,842.6 ดา้นการศกึษา 424,758.3 37,205.9 461,964.2 415,180.8 31,908.6 447,089.4 ดา้นสาธารณสุข 304,798.0 19,837.1 324,635.1 301,071.6 18,535.8 319,607.4 ดา้นสังคมสงเคราะห์ 464,059.9 1,297.9 465,357.8 384,942.7 742.7 385,685.4 ดา้นการเคหะและชุมชน 95,070.5 32,048.4 127,118.9 82,643.0 26,168.8 108,811.8 ดา้นการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 14,152.9 3,527.4 17,680.3 12,183.9 3,404.3 15,588.2 ดา้นการสิ่งแวดล้อม 4,116.5 8,053.1 12,169.6 3,604.4 3,456.0 7,060.4 การเศรษฐกจิ 331,478.1 263,566.4 595,044.5 368,039.6 260,208.1 628,247.7 ดา้นการเศรษฐกจิ 331,478.1 263,566.4 595,044.5 368,039.6 260,208.1 628,247.7 รวม 2,583,786.1 * 428,357.3 3,012,143.4 2,516,573.0 * 415,989.8 2,932,562.8 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ลกัษณะงาน


สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 19 ตารางที่ 3.5 การเบิกจ่าย จำแนกตามหน่วยงาน (ระดับกระทรวง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 หมายเหตุ : 1. รวม * หมายถึง จำนวนเงินรวมอาจมากกว่าจัดสรรถือจ่าย เนื่องจากรวมผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2. ตัวเลขในวงเล็บแสดงลำดับหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายสูงสุด 5 ลำดับแรก และลำดับหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีสูงสุด 5 ลำดับแรก ที่มา : กองระบบการคลังภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2566) หนว่ย : ล้านบาท เงินงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินกนัไว้เบกิเหลอื มปี ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 1. ส านักนายกรัฐมนตรี 39,285.4 31,992.6 5,104.1 37,096.7 33,814.5 27,812.0 5,629.7 33,441.7 2. กระทรวงกลาโหม 214,530.6 178,461.2 29,962.7 208,423.9 199,937.2 (4) 173,075.7 (2) 31,811.8 204,887.5 3. กระทรวงการคลัง 268,785.7 266,634.0 1,362.0 267,996.0 273,917.0 (3) 271,398.8 2,114.1 273,512.9 4. กระทรวงการตา่งประเทศ 8,228.3 7,372.5 229.7 7,602.2 7,560.6 6,921.6 339.7 7,261.3 5. กระทรวงการท่องเทยี่วและกฬีา 6,135.4 4,891.2 527.8 5,419.0 5,155.5 4,495.9 1,053.6 5,549.5 6. กระทรวงการพฒันาสังคม และความมนั่คงของมนุษย์ 22,321.3 21,843.0 211.1 22,054.1 24,653.7 24,479.0 385.2 24,864.2 7. กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม 128,429.9 121,867.9 4,264.6 126,132.5 123,815.2 117,519.1 4,977.3 122,496.4 8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 110,682.2 96,645.6 12,717.7 109,363.3 110,189.1 96,344.8 (3) 22,050.3 118,395.1 9. กระทรวงคมนาคม 189,997.8 164,490.8 31,092.8 195,583.6 173,392.8 (5) 155,001.0 (4) 21,340.8 176,341.8 1 0. กระทรวงดจิิทัลเพอื่เศรษฐกจิและสังคม 8,303.8 6,761.9 780.4 7,542.3 6,842.9 6,092.2 1,330.1 7,422.3 1 1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 29,410.6 25,475.2 2,895.9 28,371.1 28,212.1 25,733.8 6,486.9 32,220.7 1 2. กระทรวงพลังงาน 2,288.7 2,001.9 187.4 2,189.3 2,727.3 2,304.1 488.3 2,792.4 1 3. กระทรวงพาณชิย์ 6,825.5 5,599.0 509.4 6,108.4 6,406.0 5,696.0 669.0 6,365.0 1 4. กระทรวงมหาดไทย 335,036.7 299,150.4 33,626.9 332,777.3 316,228.5 (2) 283,341.6 (1) 42,894.5 326,236.1 1 5. กระทรวงยุตธิรรม 27,113.9 24,822.7 1,314.0 26,136.7 24,626.7 23,314.2 1,966.1 25,280.3 1 6. กระทรวงแรงงาน 69,787.1 69,527.4 198.6 69,726.0 49,877.3 49,748.0 512.3 50,260.3 1 7. กระทรวงวฒันธรรม 7,997.4 6,691.0 1,187.5 7,878.5 7,060.4 5,974.1 1,231.6 7,205.7 1 8. กระทรวงศกึษาธกิาร 354,925.5 341,415.7 9,037.4 350,453.1 335,229.6 (1) 329,156.6 9,482.2 338,638.8 1 9. กระทรวงสาธารณสุข 150,272.7 144,177.1 4,857.5 149,034.6 154,415.2 153,922.4 (5) 15,773.7 169,696.1 2 0. กระทรวงอตุสาหกรรม 4,666.7 4,128.8 661.4 4,790.2 4,385.1 4,099.8 515.3 4,615.1 2 1. ส่วนราชการไมส่ ังกดัส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และหน่วยงาน ภายใตก้ารควบคมุดแูลของนายกรัฐมนตรี 132,069.2 115,601.8 9,662.7 125,264.5 125,392.2 114,502.1 14,953.3 129,455.4 2 2. จังหวดัและกลุ่มจังหวดั 23,109.5 14,891.8 8,677.6 23,569.4 17,411.0 11,887.7 12,461.0 24,348.7 2 3. รัฐวสิาหกจิ 153,636.1 147,087.6 5,688.1 152,775.7 127,861.1 121,430.4 5,428.5 126,858.9 2 4. หน่วยงานของรัฐสภา 9,501.5 7,824.1 1,708.2 9,532.3 8,088.3 7,335.8 940.4 8,276.2 2 5. หน่วยงานของศาล 23,289.0 23,289.0 0.0 23,289.0 22,940.8 22,940.8 0.0 22,940.8 2 6. หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 17,764.3 17,764.3 0.0 17,764.3 18,454.2 18,454.2 0.0 18,454.2 2 7. องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 91,348.5 86,228.1 2,837.2 89,065.3 76,882.8 74,050.4 7,244.1 81,294.5 2 8. หน่วยงานอนื่ของรัฐ 563.2 563.2 0.0 563.2 477.9 477.9 0.0 477.9 2 9. สภากาชาดไทย 8,871.6 7,322.2 2,109.5 9,431.7 8,265.4 7,069.5 1,597.9 8,667.4 3 0. รายจ่ายทุนหมนุเวยีน 223,024.7 223,024.7 0.0 223,024.7 195,370.4 195,370.4 0.0 195,370.4 3 1. ส่วนราชการในพระองค์ 8,980.9 8,980.9 0.0 8,980.9 8,761.4 8,761.4 0.0 8,761.4 3 2. งบกลาง 608,371.9 535,615.7 25,084.9 560,700.6 575,141.8 558,294.0 0.0 558,294.0 3 3. รายจ่ายเพอื่ชดใช้เงนิคงคลัง 0.0 0.0 0.0 0.0 596.7 596.7 0.0 596.7 3 4. รายจ่ายเพอื่ชดใช้เงนิทุนส ารองจ่าย 0.0 0.0 0.0 0.0 24,978.6 24,960.7 0.0 24,960.7 รวม 3,285,555.8 3,012,143.4 196,497.2 3,208,640.6 3,099,069.4 2,932,562.8 213,677.5 3,146,240.3 หน่วยงาน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินกนัไว้เบกิเหลอื มปี ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 เบกิจา่ย จดัสรรถอืจา่ย รวม * เบกิจา่ย จดัสรรถอืจา่ย รวม *


20 สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพที่3.4 การเบิกจ่ายสูงสุด 5 ลำดับแรก จำแนกตามหน่วยงาน (ระดับกระทรวง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพที่3.5 การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีสูงสุด 5 ลำดับแรก จำแนกตามหน่วยงาน (ระดับกระทรวง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 21 ตารางที่ 3.6 การเบิกจ่าย จำแนกตามหน่วยงาน (ระดับกรม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565หน่วย: ล้านบาทเงินงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ. 2564เงินกันไว้เบิกเหลื อมปีปีงบประมาณพ.ศ. 2563 3,285,555.8 3,012,143.4 196,497.2 3,208,640.6 3,099,069.4 2,932,562.8 213,677.5 3,146,240.3 39,285.4 31,992.6 5,104.1 37,096.7 33,814.5 27,812.0 5,629.7 33,441.7 1.1 ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 1,844.1 1,506.6 156.6 1,663.2 2,522.5 1,689.1 224.2 1,913.3 1.2 กรมประชาสัมพันธ์ 2,584.3 2,140.3 773.7 2,914.0 2,433.4 2,059.2 532.3 2,591.5 1.3 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 217.5 188.9 23.0 211.9 194.8 183.5 21.0 204.5 1.4 ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 5,897.1 3,529.6 1,668.2 5,197.8 4,331.1 2,906.2 2,167.4 5,073.6 1.5 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 776.8 424.2 89.6 513.8 735.3 524.3 328.2 852.6 1.6 ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 628.2 585.0 82.4 667.4 763.5 564.7 29.5 594.1 1.7 ส านักงบประมาณ 1,049.1 571.6 133.0 704.6 1,031.2 583.4 121.3 704.7 1.8 ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 249.6 201.4 20.4 221.8 212.6 189.2 17.7 206.9 1.9 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 492.5 407.2 17.5 424.6 453.2 428.1 20.0 448.2 1.10 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 1,908.1 1,623.7 123.6 1,747.3 1,424.5 1,199.5 137.3 1,336.8 1.11 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 610.1 509.6 90.4 600.0 548.9 473.1 72.4 545.5 1.12 กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 8,825.3 7,633.5 1,089.9 8,723.4 7,764.5 7,026.4 787.4 7,813.8 1.13 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 314.1 247.4 43.2 290.6 240.0 226.9 58.6 285.5 1.14 ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 786.6 786.6 0.0 786.6 594.1 594.1 0.0 594.1 1.15 ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) 288.3 288.3 0.0 288.3 252.0 252.0 0.0 252.0 1.16 ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 181.2 181.2 0.0 181.2 168.9 168.9 0.0 168.9 1.17 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 31.4 31.4 0.0 31.4 53.5 53.5 0.0 53.5 1.18 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) 229.2 229.2 0.0 229.2 181.3 181.3 0.0 181.3 1.19 ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 0.0 0.0 0.0 0.0 106.3 106.3 0.0 106.3 1.20 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 637.4 525.2 74.4 599.6 546.5 504.7 49.3 554.0 1.21 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 7,699.7 7,699.7 0.0 7,699.7 5,708.8 5,708.8 0.0 5,708.8 1.22 ส านักงานทรัพยากรน าแห่งชาติ 1,347.3 554.5 356.5 911.0 1,005.8 514.2 528.3 1,042.5 1.23 ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 1,135.7 1,135.7 0.0 1,135.7 656.0 656.0 0.0 656.0 1.24 ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) 318.4 318.4 0.0 318.4 309.7 309.7 0.0 309.7 1.25 ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 1,172.6 641.2 358.1 999.3 1,341.0 494.5 506.8 1,001.3 1.26 ส านักงานคณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 0.0 0.0 0.0 0.0 144.3 144.3 0.0 144.3 1.27 ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง 45.1 24.4 3.6 28.0 44.8 28.2 13.8 42.0 1.28 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 15.7 8.2 0.0 8.2 46.0 41.7 14.2 55.9เบิกจ่ายรวม *ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เงินงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ. 2565 1. ส่านักนายกรัฐมนตรีรวมหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564จัดสรรถือจ่ายเบิกจ่ายรวม *เงินกันไว้เบิกเหลื อมปีปีงบประมาณพ.ศ. 2564จัดสรรถือจ่าย


22 สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565หน่วย: ล้านบาทเงินงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ. 2564เงินกันไว้เบิกเหลื อมปีปีงบประมาณพ.ศ. 2563 214,530.6 178,461.2 29,962.7 208,423.9 199,937.2 173,075.7 31,811.8 204,887.5 2.1 ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 9,599.8 9,043.2 554.0 9,597.2 9,198.0 8,630.7 531.7 9,162.4 2.2 กองทัพบก 105,979.8 89,385.2 11,252.4 100,637.5 97,938.2 85,966.0 (4) 14,418.3 100,384.3 2.3 กองทัพเรือ 42,422.9 35,747.3 6,337.3 42,084.6 39,967.1 33,410.1 5,987.8 39,398.0 2.4 กองทัพอากาศ 39,093.6 28,858.1 9,927.4 38,785.5 37,794.5 30,938.0 8,929.8 39,867.7 2.5 กองบัญชาการกองทัพไทย 16,588.5 14,581.4 1,891.7 16,473.1 14,623.7 13,715.1 1,944.2 15,659.3 2.6 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) 846.0 846.0 0.0 846.0 415.7 415.7 0.0 415.7 268,785.7 266,634.0 1,362.0 267,996.0 273,917.0 271,398.8 2,114.1 273,512.9 3.1 ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 1,551.2 1,417.5 151.7 1,569.3 982.6 852.4 100.1 952.5 3.2 กรมธนารักษ์ 3,755.8 3,612.3 59.9 3,672.2 3,885.3 3,572.5 196.4 3,768.9 3.3 กรมบัญชีกลาง 1,600.5 1,428.5 512.6 1,941.1 1,514.0 1,383.7 161.3 1,545.0 3.4 กรมศุลกากร 4,007.6 3,554.1 196.5 3,750.7 4,082.3 2,965.7 291.0 3,256.7 3.5 กรมสรรพสามิต 2,583.9 2,200.5 177.5 2,378.0 2,214.2 2,047.4 379.1 2,426.5 3.6 กรมสรรพากร 10,224.4 9,514.7 194.9 9,709.5 9,700.6 9,126.1 834.8 9,960.9 3.7 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 174.4 169.4 3.5 173.0 138.4 137.1 3.6 140.7 3.8 ส านักงานบริหารหนี สาธารณะ 243,297.8 243,291.2 7.4 243,298.7 249,893.3 (2) 249,864.6 12.8 249,877.4 3.9 ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 1,002.1 857.7 57.9 915.6 926.3 869.3 135.0 1,004.3 3.10 ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) 588.1 588.1 0.0 588.1 580.0 580.0 0.0 580.0 8,228.3 7,372.5 229.7 7,602.2 7,560.6 6,921.6 339.7 7,261.3 4.1 ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 8,228.3 7,372.5 229.7 7,602.2 7,560.6 6,921.6 339.7 7,261.3 6,135.4 4,891.2 527.8 5,419.0 5,155.5 4,495.9 1,053.6 5,549.5 5.1 ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 681.3 523.5 111.3 634.8 608.1 528.1 212.2 740.3 5.2 กรมพลศึกษา 1,213.8 568.4 63.5 631.9 622.5 519.1 476.8 996.0 5.3 กรมการท่องเที่ยว 1,720.5 1,550.1 93.1 1,643.2 1,707.9 1,541.0 161.8 1,702.8 5.4 สถาบันการพลศึกษา 2,079.3 1,808.7 260.0 2,068.7 1,865.9 1,556.6 202.7 1,759.3 5.5 องค์การบริหารการพัฒนาพื นที่พิเศษ (อพท) 440.4 440.4 0.0 440.4 351.2 351.2 0.0 351.2 22,321.3 21,843.0 211.1 22,054.1 24,653.7 24,479.0 385.2 24,864.2 6.1 ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1,701.2 1,592.0 75.0 1,667.0 1,532.5 1,476.0 141.7 1,617.7 6.2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1,951.5 1,907.5 29.7 1,937.2 1,718.2 1,683.2 18.6 1,701.7 6.3 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 642.6 549.5 26.2 575.7 526.0 511.7 79.1 590.9 6.4 กรมกิจการเด็กและเยาวชน 14,828.4 14,718.0 32.8 14,750.9 18,177.1 18,146.8 53.1 18,199.9 6.5 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 1,751.2 1,751.2 0.0 1,751.2 1,303.9 1,303.9 0.0 1,303.9 6.6 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 822.0 753.0 16.4 769.4 707.2 680.0 47.3 727.3 6.7 กรมกิจการผู้สูงอายุ 624.5 571.8 30.9 602.8 688.9 677.5 45.4 722.9จัดสรรถือจ่ายเบิกจ่ายรวม * 3. กระทรวงการคลัง 4. กระทรวงการต่างประเทศหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564จัดสรรถือจ่ายเบิกจ่ายรวม * 2. กระทรวงกลาโหม 5. กระทรวงการท่องเที ยวและกีฬา 6. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั นคงของมนุษย์เงินกันไว้เบิกเหลื อมปีปีงบประมาณพ.ศ. 2564ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เงินงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ. 2565


สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 23หน่วย : ล้านบาทเงินงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ. 2564เงินกันไว้เบิกเหลื อมปีปีงบประมาณพ.ศ. 2563 128,429.9 121,867.9 4,264.6 126,132.5 123,815.2 117,519.1 4,977.3 122,496.4 7.1 ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 8,132.1 6,481.2 1,006.6 7,487.8 7,634.8 6,069.2 1,192.6 7,261.8 7.2 กรมวิทยาศาสตร์บริการ 401.5 353.5 33.8 387.4 463.4 334.0 28.2 362.1 7.3 ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 789.6 660.1 38.4 698.5 593.7 560.8 111.2 671.9 7.4 ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 443.4 361.2 54.8 416.0 403.9 294.3 63.4 357.7 7.5 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 1,191.1 1,048.5 55.2 1,103.7 1,142.5 1,082.8 69.0 1,151.8 7.6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 798.2 723.4 56.1 779.6 850.8 849.6 61.7 911.3 7.7 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2,346.5 2,217.0 163.2 2,380.2 2,329.0 2,122.4 125.4 2,247.9 7.8 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 790.5 760.8 43.1 804.0 749.1 734.0 28.6 762.6 7.9 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1,092.5 1,026.6 8.3 1,034.9 1,102.5 998.1 62.3 1,060.4 7.10 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 496.6 369.5 17.5 387.0 381.8 374.1 126.4 500.4 7.11 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 321.0 233.9 24.2 258.0 285.3 212.4 79.6 292.0 7.12 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 667.5 613.6 101.1 714.8 651.2 568.6 53.9 622.5 7.13 มหาวิทยาลัยนครพนม 739.8 680.0 77.3 757.2 641.0 577.3 57.7 635.0 7.14 สถาบันวิทยาลัยชุมชน 653.4 604.9 37.3 642.2 667.6 611.6 42.2 653.8 7.15 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 602.3 517.4 83.4 600.8 602.9 532.4 64.9 597.3 7.16 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 684.6 566.7 86.1 652.9 678.5 588.3 47.6 635.9 7.17 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 425.1 397.7 24.7 422.4 442.6 402.8 18.1 420.9 7.18 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 527.1 383.8 62.0 445.8 481.3 367.1 63.7 430.8 7.19 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 440.1 390.7 0.6 391.3 433.0 381.9 41.0 422.9 7.20 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 655.4 473.5 98.9 572.4 637.7 526.3 158.0 684.3 7.21 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 547.3 466.6 2.7 469.3 537.7 466.0 59.1 525.1 7.22 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 371.2 358.8 18.7 377.5 383.0 358.0 8.0 365.9 7.23 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 448.4 386.7 38.7 425.4 444.2 368.3 56.9 425.3 7.24 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 379.4 363.6 26.9 390.5 393.3 329.1 7.8 336.9 7.25 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 469.7 432.6 27.2 459.9 483.3 448.4 27.0 475.4 7.26 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 515.8 499.9 0.0 499.9 563.8 532.7 15.9 548.6 7.27 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 602.9 581.4 18.8 600.3 500.8 482.0 19.2 501.2 7.28 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 500.3 436.3 86.9 523.3 495.2 392.7 63.8 456.5 7.29 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 509.7 406.1 66.5 472.6 480.2 409.3 74.4 483.7 7.30 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 552.7 500.9 47.2 548.1 566.0 469.1 43.2 512.3 7.31 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 394.0 301.6 57.4 358.9 380.4 295.2 33.7 329.0 7.32 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 417.4 383.6 12.9 396.5 413.9 364.3 32.9 397.2 7.33 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 427.9 344.5 44.5 389.0 404.7 348.8 41.0 389.8 7.34 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 577.9 474.6 43.6 518.2 561.6 414.9 42.2 457.1 7.35 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 486.3 363.9 34.3 398.2 479.3 440.4 54.7 495.2 7.36 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 389.5 343.1 50.3 393.4 397.6 355.0 8.2 363.2 7.37 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 534.3 433.1 56.5 489.6 534.1 502.8 80.2 583.0จัดสรรถือจ่ายเบิกจ่ายรวม * จัดสรรถือจ่ายเบิกจ่ายรวม *หน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 7. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเงินกันไว้เบิกเหลื อมปีปีงบประมาณพ.ศ. 2564ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เงินงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ. 2565


24 สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565หน่วย : ล้านบาทเงินงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ. 2564เงินกันไว้เบิกเหลื อมปีปีงบประมาณพ.ศ. 2563 7.38 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 509.9 473.0 70.1 543.1 630.6 491.5 34.8 526.3 7.39 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 315.3 290.7 34.8 325.5 318.7 245.7 19.3 265.0 7.40 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 475.8 378.4 9.0 387.4 435.0 409.7 17.6 427.3 7.41 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 377.9 334.3 67.8 402.1 390.9 352.5 31.2 383.7 7.42 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 486.2 436.1 9.5 445.6 472.7 406.0 50.1 456.1 7.43 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 544.6 488.3 67.0 555.4 542.7 492.7 50.0 542.7 7.44 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 697.5 627.6 81.4 709.0 700.4 548.6 57.0 605.6 7.45 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 480.4 465.5 54.5 520.1 447.4 409.9 12.1 422.0 7.46 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 441.8 281.3 48.8 330.1 349.3 288.5 27.2 315.7 7.47 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 630.9 615.9 38.6 654.5 587.6 558.0 7.7 565.7 7.48 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 546.9 432.5 34.7 467.2 551.3 452.8 81.8 534.6 7.49 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 755.9 743.0 2.9 745.9 775.0 758.1 0.0 758.1 7.50 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 291.8 212.1 92.0 304.1 293.7 181.8 67.4 249.2 7.51 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 271.5 203.5 21.3 224.7 268.2 228.9 67.7 296.6 7.52 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 392.8 337.7 67.2 405.0 290.9 248.3 52.7 301.1 7.53 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1,247.7 999.7 118.8 1,118.5 1,345.2 1,013.9 180.5 1,194.4 7.54 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 685.9 488.8 115.1 603.9 596.1 512.8 176.2 689.0 7.55 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 634.7 555.8 8.6 564.5 651.0 520.1 78.2 598.3 7.56 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 701.2 614.0 7.0 620.9 661.6 605.0 10.2 615.3 7.57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 741.2 614.0 123.5 737.5 779.1 648.4 117.2 765.5 7.58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 1,120.0 956.3 59.6 1,015.9 1,075.1 938.9 124.6 1,063.5 7.59 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 848.6 792.2 62.7 854.9 844.9 800.4 37.3 837.7 7.60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 798.4 757.9 92.5 850.4 813.5 711.4 32.1 743.5 7.61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 1,391.0 1,167.9 271.5 1,439.3 1,359.5 1,120.4 480.6 1,601.0 7.62 ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 2,360.7 2,360.7 0.0 2,360.7 1,110.1 1,110.1 0.0 1,110.1 7.63 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) 403.1 403.1 0.0 403.1 344.3 344.3 0.0 344.3 7.64 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 371.9 371.9 0.0 371.9 329.9 329.9 0.0 329.9 7.65 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) 576.2 576.2 0.0 576.2 471.9 471.9 0.0 471.9 7.66 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) 308.8 308.8 0.0 308.8 337.2 337.2 0.0 337.2 7.67 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 119.3 119.3 0.0 119.3 115.9 87.2 0.0 87.2 7.68 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน า (องค์การมหาชน) 251.8 251.8 0.0 251.8 239.8 239.8 0.0 239.8 7.69 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 5,181.6 5,181.6 0.0 5,181.6 4,925.2 4,925.2 0.0 4,925.2 7.70 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 484.9 484.9 0.0 484.9 400.6 400.6 0.0 400.6 7.71 ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 215.2 215.2 0.0 215.2 154.5 154.5 0.0 154.5 7.72 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม 225.8 225.8 0.0 225.8 200.6 200.6 0.0 200.6 7.73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5,214.8 5,214.8 0.0 5,214.8 5,273.7 5,273.7 0.0 5,273.7 7.74 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5,118.8 5,109.8 0.0 5,109.8 5,032.7 5,032.7 0.0 5,032.7 7.75 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5,316.3 5,290.4 0.0 5,290.4 5,002.2 5,002.2 0.0 5,002.2เบิกจ่ายรวม * จัดสรรถือจ่ายเบิกจ่ายรวม *หน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เงินงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ. 2565จัดสรรถือจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื อมปีปีงบประมาณพ.ศ. 2564


สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 25หน่วย : ล้านบาทเงินงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ. 2564เงินกันไว้เบิกเหลื อมปีปีงบประมาณพ.ศ. 2563 7.76 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4,845.9 4,837.3 0.0 4,837.3 4,666.9 4,666.8 0.0 4,666.8 7.77 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5,597.8 5,596.7 0.0 5,596.7 5,186.0 5,183.6 0.0 5,183.6 7.78 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1,438.6 1,438.6 0.0 1,438.6 1,409.6 1,409.6 0.0 1,409.6 7.79 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2,082.8 2,082.8 0.0 2,082.8 2,060.5 2,060.0 0.0 2,060.0 7.80 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2,124.3 2,124.3 0.0 2,124.3 1,975.5 1,975.5 0.0 1,975.5 7.81 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 505.1 505.1 0.0 505.1 543.6 543.6 0.0 543.6 7.82 มหาวิทยาลัยพะเยา 1,238.9 1,238.9 0.0 1,238.9 1,192.8 1,192.8 0.0 1,192.8 7.83 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2,089.8 2,089.8 0.0 2,089.8 1,955.5 1,955.5 0.0 1,955.5 7.84 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1,765.1 1,765.1 0.0 1,765.1 1,787.4 1,787.4 0.0 1,787.4 7.85 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1,501.7 1,501.7 0.0 1,501.7 1,496.7 1,496.7 0.0 1,496.7 7.86 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1,932.2 1,932.2 0.0 1,932.2 1,890.4 1,890.4 0.0 1,890.4 7.87 มหาวิทยาลัยมหิดล 13,110.6 13,100.9 0.0 13,100.9 13,193.6 13,193.6 0.0 13,193.6 7.88 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 821.6 821.6 0.0 821.6 691.7 691.7 0.0 691.7 7.89 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1,637.2 1,637.2 0.0 1,637.2 1,591.2 1,591.2 0.0 1,591.2 7.90 มหาวิทยาลัยบูรพา 1,847.1 1,846.6 0.0 1,846.6 1,756.9 1,756.9 0.0 1,756.9 7.91 มหาวิทยาลัยทักษิณ 1,281.2 1,281.2 0.0 1,281.2 1,183.6 1,182.5 0.0 1,182.5 7.92 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5,478.4 5,478.4 0.0 5,478.4 5,789.6 5,789.3 0.0 5,789.3 7.93 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1,022.9 1,022.9 0.0 1,022.9 1,045.8 1,045.8 0.0 1,045.8 7.94 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 118.8 118.8 0.0 118.8 126.7 126.7 0.0 126.7 7.95 มหาวิทยาลัยศิลปากร 1,682.2 1,682.2 0.0 1,682.2 1,581.4 1,581.1 0.0 1,581.1 7.96 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3,861.9 3,857.8 0.0 3,857.8 3,812.1 3,812.1 0.0 3,812.1 7.97 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 281.3 281.3 0.0 281.3 336.5 336.5 0.0 336.5 7.98 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 304.0 304.0 0.0 304.0 230.9 230.9 0.0 230.9 110,682.2 96,645.6 12,717.7 109,363.3 110,189.1 96,344.8 22,050.3 118,395.1 8.1 ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,258.2 1,215.7 21.7 1,237.4 1,137.4 1,128.8 4,586.7 5,715.5 8.2 กรมชลประทาน 73,891.1 61,949.9 10,879.1 72,829.0 77,099.7 64,837.7 (2) 14,977.7 79,815.4 8.3 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1,301.5 1,272.0 2.1 1,274.0 1,222.1 1,216.2 38.2 1,254.4 8.4 กรมประมง 4,009.4 3,754.9 214.5 3,969.4 3,460.7 3,349.8 337.5 3,687.4 8.5 กรมปศุสัตว์ 5,888.1 5,645.5 184.9 5,830.5 5,232.1 5,125.1 795.1 5,920.2 8.6 กรมพัฒนาที่ดิน 4,508.8 4,350.9 79.8 4,430.8 3,994.6 3,842.3 101.7 3,944.0 8.7 กรมวิชาการเกษตร 3,328.5 3,185.6 80.5 3,266.1 3,064.4 2,973.0 91.8 3,064.8 8.8 กรมส่งเสริมการเกษตร 5,544.8 5,359.4 69.7 5,429.1 5,098.0 5,026.7 276.7 5,303.4 8.9 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2,917.3 2,806.7 91.4 2,898.2 2,626.1 2,608.5 61.0 2,669.5 8.10 ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1,461.9 1,391.5 107.2 1,498.7 1,376.9 1,285.0 114.8 1,399.8 8.11 ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 237.6 202.5 10.0 212.6 226.6 215.0 31.8 246.7 8.12 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 626.1 535.5 19.7 555.3 608.8 554.2 71.8 626.0 8.13 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื นที่สูง (องค์การมหาชน) 443.9 443.9 0.0 443.9 429.3 429.3 0.0 429.3 8.14 กรมการข้าว 2,495.3 2,245.9 261.2 2,507.1 2,030.4 1,869.3 129.9 1,999.2 8.15 ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 244.4 244.4 0.0 244.4 138.9 138.9 0.0 138.9 8.16 กรมหม่อนไหม 565.8 546.7 16.9 563.6 508.1 501.0 5.9 506.9 8.17 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 1,959.3 1,494.3 678.8 2,173.1 1,934.9 1,244.0 429.7 1,673.7จัดสรรถือจ่ายเบิกจ่ายรวม * จัดสรรถือจ่ายเบิกจ่ายรวม * 8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เงินกันไว้เบิกเหลื อมปีปีงบประมาณพ.ศ. 2564ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เงินงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ. 2565


26 สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565หน่วย: ล้านบาทเงินงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ. 2564เงินกันไว้เบิกเหลื อมปีปีงบประมาณพ.ศ. 2563 189,997.8 164,490.8 31,092.8 195,583.6 173,392.8 155,001.0 21,340.8 176,341.8 9.1 ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 618.2 427.2 73.0 500.3 518.7 421.1 52.9 474.0 9.2 กรมเจ้าท่า 4,828.4 4,021.2 655.8 4,677.0 4,580.3 3,263.4 648.0 3,911.4 9.3 กรมการขนส่งทางบก 3,716.1 3,152.1 298.5 3,450.6 3,499.4 2,911.9 494.8 3,406.7 9.4 กรมทางหลวง 125,989.0 109,285.2 19,438.8 128,724.0 113,497.9 102,772.2 12,726.9 115,499.1 9.5 กรมทางหลวงชนบท 48,763.7 43,706.5 7,559.5 51,266.0 45,853.1 41,694.6 5,458.0 47,152.5 9.6 ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 255.0 214.9 93.1 308.0 262.4 191.0 36.9 227.9 9.7 กรมท่าอากาศยาน 5,703.8 3,572.2 2,970.2 6,542.4 5,063.4 3,653.6 1,911.5 5,565.1 9.8 กรมการขนส่งทางราง 123.7 111.5 3.9 115.4 117.6 93.4 11.8 105.2 8,303.8 6,761.9 780.4 7,542.3 6,842.9 6,092.2 1,330.1 7,422.3 10.1 ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 1,882.3 1,767.6 196.3 1,963.9 1,365.4 1,338.8 168.1 1,507.0 10.2 กรมอุตุนิยมวิทยา 1,840.9 1,402.1 247.0 1,649.2 1,777.9 1,458.3 177.3 1,635.7 10.3 ส านักงานสถิติแห่งชาติ 1,263.4 1,134.8 118.4 1,253.1 1,145.3 1,064.1 129.2 1,193.4 10.4 ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (องค์การมหาชน) 1,075.9 1,075.9 0.0 1,075.9 690.7 690.7 0.0 690.7 10.5 ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) 720.7 720.7 0.0 720.7 618.6 618.6 0.0 618.6 10.6 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 1,520.7 660.9 218.7 879.6 1,245.0 921.6 855.4 1,777.0 29,410.6 25,475.2 2,895.9 28,371.1 28,212.1 25,733.8 6,486.9 32,220.7 11.1 ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,697.4 1,370.3 207.1 1,577.4 1,527.8 1,406.0 380.0 1,786.0 11.2 กรมควบคุมมลพิษ 634.3 416.1 248.7 664.8 500.5 497.8 209.9 707.7 11.3 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 1,455.8 1,242.1 173.0 1,415.1 1,350.8 1,292.9 207.1 1,500.0 11.4 กรมทรัพยากรธรณี 582.3 462.6 68.8 531.4 547.0 502.1 111.7 613.8 11.5 กรมทรัพยากรน า 4,927.8 3,339.2 1,268.0 4,607.2 4,856.9 3,652.0 1,514.4 5,166.4 11.6 กรมทรัพยากรน าบาดาล 2,026.6 1,997.6 73.3 2,070.9 2,886.7 2,856.1 3,130.5 5,986.6 11.7 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 553.7 496.7 29.7 526.5 453.5 442.6 50.1 492.8 11.8 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช 10,916.1 10,357.6 405.0 10,762.5 9,964.9 9,531.8 494.2 10,025.9 11.9 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,169.4 601.7 195.1 796.8 1,026.3 548.4 190.1 738.5 11.10 กรมป่าไม้ 5,148.9 4,893.2 227.2 5,120.4 4,857.7 4,764.1 198.8 4,962.9 11.11 ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 157.0 157.0 0.0 157.0 121.2 121.2 0.0 121.2 11.12 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 141.1 141.1 0.0 141.1 118.9 118.9 0.0 118.9 2,288.7 2,001.9 187.4 2,189.3 2,727.3 2,304.1 488.3 2,792.4 12.1 ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 596.3 543.8 19.7 563.5 500.0 481.3 125.5 606.8 12.2 กรมเชื อเพลิงธรรมชาติ 202.8 189.0 13.5 202.5 361.9 187.5 198.6 386.1 12.3 กรมธุรกิจพลังงาน 253.8 249.1 0.1 249.3 228.2 227.4 1.2 228.6 12.4 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 1,113.4 909.7 145.0 1,054.7 1,539.4 1,312.1 153.1 1,465.2 12.5 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 122.4 110.3 9.0 119.3 97.8 95.7 10.0 105.7จัดสรรถือจ่ายเบิกจ่ายรวม * จัดสรรถือจ่ายเบิกจ่ายรวม * 9. กระทรวงคมนาคมหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12. กระทรวงพลังงาน 11. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม 10. กระทรวงดิจิทัลเพื อเศรษฐกิจและสังคมเงินกันไว้เบิกเหลื อมปีปีงบประมาณพ.ศ. 2564ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เงินงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ. 2565


สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 27หน่วย : ล้านบาทเงินงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ. 2564เงินกันไว้เบิกเหลื อมปีปีงบประมาณพ.ศ. 2563 6,825.5 5,599.0 509.4 6,108.4 6,406.0 5,696.0 669.0 6,365.0 13.1 ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1,607.9 1,434.1 49.5 1,483.6 1,588.2 1,407.1 149.9 1,557.0 13.2 กรมการค้าต่างประเทศ 408.2 319.4 35.1 354.5 361.6 301.8 46.0 347.8 13.3 กรมการค้าภายใน 1,021.2 765.8 142.0 907.7 880.3 813.8 227.0 1,040.8 13.4 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 286.8 244.0 36.4 280.3 306.3 271.7 41.0 312.7 13.5 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 389.0 345.0 31.5 376.5 453.6 444.5 30.7 475.2 13.6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 582.7 545.3 31.3 576.6 506.4 480.4 30.9 511.3 13.7 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 1,983.5 1,412.3 162.0 1,574.3 1,867.5 1,548.0 139.7 1,687.7 13.8 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 218.0 218.0 0.0 218.0 156.8 156.8 0.0 156.8 13.9 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 139.4 139.4 0.0 139.4 109.5 109.5 0.0 109.5 13.10 ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 159.1 146.1 21.7 167.8 140.4 127.0 3.8 130.8 13.11 ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 0.0 0.0 0.0 0.0 35.4 35.4 0.0 35.4 13.12 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 29.8 29.8 0.0 29.8 0.0 0.0 0.0 0.0 335,036.7 299,150.4 33,626.9 332,777.3 316,228.5 283,341.6 42,894.5 326,236.1 14.1 ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 6,621.2 4,177.3 1,546.5 5,723.8 6,287.3 3,645.5 2,476.3 6,121.8 14.2 กรมการปกครอง 43,492.5 41,859.6 1,170.4 43,030.0 42,657.1 41,394.9 1,570.0 42,965.0 14.3 กรมการพัฒนาชุมชน 6,259.8 5,374.7 423.5 5,798.2 5,112.1 4,881.7 677.7 5,559.5 14.4 กรมที่ดิน 7,090.7 5,916.8 1,335.1 7,251.9 6,654.9 6,113.2 1,155.2 7,268.5 14.5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7,057.9 3,874.2 3,478.6 7,352.8 4,652.9 2,821.3 3,987.9 6,809.2 14.6 กรมโยธาธิการและผังเมือง 29,154.7 18,659.7 6,585.5 25,245.3 31,411.8 15,379.2 9,523.0 24,902.2 14.7 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 235,360.0 219,288.2 19,087.2 238,375.3 219,452.3 (3) 209,105.6 (1) 23,504.4 232,610.0 27,113.9 24,822.7 1,314.0 26,136.7 24,626.7 23,314.2 1,966.1 25,280.3 15.1 ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 991.8 782.1 98.5 880.6 660.7 598.7 148.2 746.9 15.2 กรมคุมประพฤติ 2,178.9 2,010.3 74.5 2,084.8 2,097.9 2,042.9 164.7 2,207.6 15.3 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 775.9 696.6 6.0 702.6 675.7 673.2 4.0 677.2 15.4 กรมบังคับคดี 1,038.8 1,005.1 35.6 1,040.7 1,010.8 983.2 22.0 1,005.2 15.5 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2,160.5 2,008.9 72.6 2,081.5 1,970.5 1,874.3 105.4 1,979.7 15.6 กรมราชทัณฑ์ 14,438.4 12,952.4 856.1 13,808.6 13,852.1 13,127.0 1,399.2 14,526.1 15.7 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1,259.3 1,155.9 146.6 1,302.4 1,171.8 1,149.3 86.2 1,235.5 15.8 ส านักงานกิจการยุติธรรม 113.0 106.3 2.1 108.4 104.9 103.8 6.4 110.2 15.9 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 523.8 503.9 19.1 523.0 579.4 423.4 18.2 441.6 15.10 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 3,163.3 3,131.0 2.9 3,133.9 2,127.5 1,962.8 12.0 1,974.8 15.11 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 436.9 436.9 0.0 436.9 349.4 349.4 0.0 349.4 15.12 สถาบันอนุญาโตตุลาการ 33.3 33.3 0.0 33.3 26.1 26.1 0.0 26.1 69,787.1 69,527.4 198.6 69,726.0 49,877.3 49,748.0 512.3 50,260.3 16.1 ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 1,140.0 1,055.1 58.4 1,113.5 1,008.9 976.3 143.0 1,119.3 16.2 กรมการจัดหางาน 1,213.8 1,173.7 51.9 1,225.6 1,113.5 1,084.9 106.3 1,191.3 16.3 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1,742.1 1,617.0 70.6 1,687.6 1,624.5 1,559.0 106.5 1,665.4 16.4 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1,094.7 1,088.0 17.8 1,105.7 1,045.4 1,043.1 82.1 1,125.2 16.5 ส านักงานประกันสังคม 64,552.2 64,549.4 0.0 64,549.4 45,041.9 45,041.7 74.5 45,116.2 16.6 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย 44.3 44.3 0.0 44.3 43.0 43.0 0.0 43.0จัดสรรถือจ่ายเบิกจ่ายรวม * จัดสรรถือจ่ายเบิกจ่ายรวม * 15. กระทรวงยุติธรรมหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 14. กระทรวงมหาดไทย 16. กระทรวงแรงงาน 13. กระทรวงพาณิชย์เงินกันไว้เบิกเหลื อมปีปีงบประมาณพ.ศ. 2564ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เงินงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ. 2565


28 สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565หน่วย : ล้านบาทเงินงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ. 2564เงินกันไว้เบิกเหลื อมปีปีงบประมาณพ.ศ. 2563 7,997.4 6,691.0 1,187.5 7,878.5 7,060.4 5,974.1 1,231.6 7,205.7 17.1 ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2,358.9 2,158.9 478.1 2,636.9 2,151.4 2,023.8 272.4 2,296.2 17.2 กรมการศาสนา 400.0 358.9 18.3 377.2 330.2 316.9 24.3 341.2 17.3 กรมศิลปากร 2,758.5 1,993.7 467.7 2,461.4 2,532.7 1,799.2 658.3 2,457.5 17.4 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 649.0 577.2 69.2 646.4 551.4 523.2 68.4 591.6 17.5 ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 224.4 205.4 8.8 214.2 187.2 175.2 16.4 191.5 17.6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 104.2 104.2 0.0 104.2 95.4 95.4 0.0 95.4 17.7 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1,305.7 1,096.0 145.4 1,241.4 1,041.3 869.7 191.8 1,061.5 17.8 หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) 122.6 122.6 0.0 122.6 82.5 82.5 0.0 82.5 17.9 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 74.1 74.1 0.0 74.1 88.2 88.2 0.0 88.2 354,925.5 341,415.7 9,037.4 350,453.1 335,229.6 329,156.6 9,482.2 338,638.8 18.1 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 50,194.7 48,859.1 371.0 49,230.0 48,477.5 48,031.3 315.1 48,346.5 18.2 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 192.6 148.0 27.6 175.6 167.9 142.3 29.4 171.7 18.3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 276,213.7 265,763.0 7,432.6 273,195.6 260,432.6 (1) 256,026.3 7,919.5 263,945.7 18.4 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 25,100.3 23,421.4 1,206.2 24,627.6 23,730.8 22,535.9 1,218.2 23,754.0 18.5 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,641.9 1,641.9 0.0 1,641.9 1,312.2 1,312.2 0.0 1,312.2 18.6 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 298.2 298.2 0.0 298.2 250.5 250.5 0.0 250.5 18.7 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 207.3 207.3 0.0 207.3 153.2 153.2 0.0 153.2 18.8 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 125.7 125.7 0.0 125.7 123.9 123.9 0.0 123.9 18.9 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) 668.4 668.4 0.0 668.4 481.6 481.6 0.0 481.6 18.10 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 282.7 282.7 0.0 282.7 99.5 99.5 0.0 99.5 150,272.7 144,177.1 4,857.5 149,034.6 154,415.2 153,922.4 15,773.7 169,696.1 19.1 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 125,124.1 121,152.8 3,895.9 125,048.8 118,390.7 (4) 120,843.7 (5) 13,268.2 134,111.9 19.2 กรมการแพทย์ 8,914.0 7,767.0 409.8 8,176.9 7,993.5 7,105.9 840.7 7,946.6 19.3 กรมควบคุมโรค 4,044.2 3,631.5 187.9 3,819.4 3,622.0 3,294.8 895.0 4,189.8 19.4 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 339.9 268.9 12.3 281.2 283.3 263.8 62.9 326.6 19.5 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1,413.3 1,214.9 23.7 1,238.7 1,278.1 1,186.8 167.5 1,354.4 19.6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 781.2 681.6 29.5 711.1 13,161.9 11,940.1 203.7 12,143.9 19.7 กรมสุขภาพจิต 2,956.5 2,869.0 127.4 2,996.4 2,932.0 2,788.1 155.4 2,943.5 19.8 กรมอนามัย 1,860.5 1,812.0 40.1 1,852.1 1,857.5 1,809.8 154.4 1,964.2 19.9 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 776.4 770.4 22.3 792.7 938.4 839.9 6.0 845.9 19.10 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 35.1 35.1 0.0 35.1 36.0 36.0 0.0 36.0 19.11 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 6.5 6.5 0.0 6.5 19.0 19.0 0.0 19.0 19.12 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1,377.7 1,377.7 0.0 1,377.7 1,285.0 1,285.0 0.0 1,285.0 19.13 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 159.3 159.3 0.0 159.3 155.5 155.5 0.0 155.5 19.14 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 69.3 69.3 0.0 69.3 64.5 64.5 0.0 64.5 19.15 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ(องค์การมหาชน) 23.4 23.4 0.0 23.4 22.2 22.2 0.0 22.2 19.16 สถาบันพระบรมราชชนก 2,391.2 2,337.6 108.4 2,446.1 2,375.7 2,267.4 19.8 2,287.2จัดสรรถือจ่ายเบิกจ่ายรวม * จัดสรรถือจ่ายเบิกจ่ายรวม * 17. กระทรวงวัฒนธรรม 18. กระทรวงศึกษาธิการหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 19. กระทรวงสาธารณสุขเงินกันไว้เบิกเหลื อมปีปีงบประมาณพ.ศ. 2564ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เงินงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ. 2565


สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 29หน่วย : ล้านบาทเงินงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ. 2564เงินกันไว้เบิกเหลื อมปีปีงบประมาณพ.ศ. 2563 4,666.7 4,128.8 661.4 4,790.2 4,385.1 4,099.8 515.3 4,615.1 20.1 ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 1,001.6 949.5 107.3 1,056.8 939.1 923.0 123.9 1,046.9 20.2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 517.9 450.6 91.5 542.1 479.2 466.3 59.0 525.3 20.3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1,139.9 1,027.3 42.7 1,070.0 1,016.6 965.1 110.5 1,075.6 20.4 กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ 432.9 324.4 23.1 347.5 374.2 340.3 45.7 386.0 20.5 ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน าตาลทราย 563.1 527.6 57.1 584.7 580.5 529.6 33.7 563.2 20.6 ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 766.7 624.4 313.5 937.9 763.4 656.3 126.9 783.2 20.7 ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 244.5 225.1 26.1 251.3 232.0 219.3 15.7 234.9 132,069.2 115,601.8 9,662.7 125,264.5 125,392.2 114,502.1 14,953.3 129,455.4 21.1 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 4,846.7 4,694.8 25.3 4,720.1 4,222.9 4,144.2 34.2 4,178.5 21.2 ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 967.3 954.9 4.0 958.9 879.8 876.0 15.7 891.7 21.3 ส านักงานราชบัณฑิตยสภา 188.5 147.0 18.8 165.8 168.6 147.1 29.8 176.9 21.4 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 122,948.6 107,057.9 9,516.8 116,574.7 117,513.2 (5) 106,865.1 (3) 14,713.3 121,578.4 21.5 ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 432.2 416.6 19.2 435.8 474.2 441.9 11.8 453.7 21.6 ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,538.2 1,223.3 65.5 1,288.8 1,158.0 1,091.2 124.8 1,216.0 21.7 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 542.0 501.7 13.1 514.8 544.0 505.3 23.6 528.9 21.8 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 584.2 584.2 0.0 584.2 414.6 414.6 0.0 414.6 21.9 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 21.5 21.5 0.0 21.5 16.7 16.7 0.0 16.7 23,109.5 14,891.8 8,677.6 23,569.4 17,411.0 11,887.7 12,461.0 24,348.7 22.1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 170.5 105.7 0.0 105.7 0.0 0.0 0.0 0.0 22.2 นนทบุรี 186.0 73.5 95.7 169.1 145.6 60.8 82.5 143.3 22.3 ปทุมธานี 272.1 133.4 74.0 207.4 147.5 79.3 44.8 124.1 22.4 พระนครศรีอยุธยา 193.2 193.2 176.8 369.9 243.4 126.7 235.1 361.9 22.5 สระบุรี 0.0 0.0 0.0 0.0 184.3 184.3 123.3 307.7 22.6 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 211.5 127.4 0.0 127.4 0.0 0.0 0.0 0.0 22.7 ชัยนาท 252.3 169.5 85.1 254.6 206.3 143.5 82.1 225.6 22.8 ลพบุรี 186.6 102.8 74.5 177.3 192.3 143.8 91.3 235.1 22.9 สิงห์บุรี 105.2 94.7 76.6 171.3 143.1 123.0 114.8 237.8 22.10 อ่างทอง 0.0 0.0 96.9 96.9 103.6 75.5 151.9 227.5 22.11 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 256.1 143.7 0.0 143.7 0.0 0.0 0.0 0.0 22.12 ฉะเชิงเทรา 237.3 137.9 56.9 194.8 203.8 192.8 106.6 299.5 22.13 ปราจีนบุรี 222.3 156.2 90.4 246.6 153.9 105.6 160.0 265.6 22.14 สระแก้ว 176.8 102.8 10.2 113.0 176.1 170.1 42.6 212.7 22.15 นครนายก 347.0 169.4 41.2 210.6 124.1 46.6 94.2 140.8 22.16 สมุทรปราการ 0.0 0.0 225.9 225.9 313.4 124.5 302.3 426.8 22.17 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 256.8 151.4 0.0 151.4 0.0 0.0 0.0 0.0 22.18 กาญจนบุรี 229.0 182.6 42.8 225.4 211.6 196.5 270.4 466.9 22.19 นครปฐม 229.3 144.8 104.5 249.4 195.2 107.3 80.0 187.3 22.20 ราชบุรี 191.8 110.1 78.1 188.2 195.8 127.2 76.9 204.2 22.21 สุพรรณบุรี 363.5 191.7 95.6 287.3 113.4 70.3 71.0 141.2จัดสรรถือจ่ายเบิกจ่ายรวม * จัดสรรถือจ่ายเบิกจ่ายรวม *หน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 22. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 20. กระทรวงอุตสาหกรรม 21. ส่วนราชการไม่สังกัดส่านักนายกรัฐมนตรีกระทรวง หรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีเงินกันไว้เบิกเหลื อมปีปีงบประมาณพ.ศ. 2564ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เงินงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ. 2565


30 สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565หน่วย: ล้านบาทเงินงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ. 2564เงินกันไว้เบิกเหลื อมปีปีงบประมาณพ.ศ. 2563 22.22 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 179.4 158.7 143.2 301.8 220.2 112.7 170.7 283.4 22.23 ประจวบคีรีขันธ์ 181.8 140.2 59.8 200.0 176.4 125.0 29.9 154.9 22.24 เพชรบุรี 252.8 165.8 86.0 251.8 176.4 175.5 155.6 331.1 22.25 สมุทรสาคร 146.1 87.7 121.3 209.0 218.9 172.8 218.5 391.3 22.26 สมุทรสงคราม 0.0 0.0 63.2 63.2 134.8 134.2 98.1 232.2 22.27 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 186.7 133.8 0.0 133.8 0.0 0.0 0.0 0.0 22.28 ชุมพร 237.5 127.7 88.7 216.5 127.0 45.7 65.9 111.6 22.29 สุราษฎร์ธานี 296.4 144.3 94.3 238.6 164.3 108.5 108.6 217.1 22.30 นครศรีธรรมราช 234.6 184.1 109.9 294.0 262.1 164.9 192.1 357.0 22.31 พัทลุง 0.0 0.0 48.4 48.4 150.1 92.7 56.4 149.1 22.32 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 152.3 85.3 0.0 85.3 0.0 0.0 0.0 0.0 22.33 ระนอง 168.0 150.1 52.4 202.5 107.3 41.7 68.5 110.2 22.34 พังงา 119.1 72.9 21.2 94.1 102.5 101.6 100.3 201.9 22.35 ภูเก็ต 129.2 50.1 65.0 115.1 119.1 78.5 66.7 145.2 22.36 กระบี่ 220.4 178.0 49.0 227.0 127.1 66.7 205.6 272.3 22.37 ตรัง 0.0 0.0 40.8 40.8 183.1 149.4 202.2 351.6 22.38 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 271.9 186.2 0.0 186.2 0.0 0.0 0.0 0.0 22.39 สงขลา 188.7 128.9 45.9 174.9 146.3 110.3 57.9 168.2 22.40 สตูล 155.6 107.4 76.9 184.3 166.8 119.2 93.4 212.6 22.41 ปัตตานี 143.8 103.1 67.2 170.3 61.0 50.2 128.6 178.8 22.42 ยะลา 119.2 50.8 56.1 106.9 54.6 54.3 220.6 274.9 22.43 นราธิวาส 0.0 0.0 54.3 54.3 87.6 47.8 79.5 127.2 22.44 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 198.1 186.9 0.0 186.9 0.0 0.0 0.0 0.0 22.45 จันทบุรี 294.2 171.8 14.5 186.3 169.4 154.8 15.4 170.2 22.46 ชลบุรี 368.1 255.3 283.0 538.4 285.1 188.2 221.8 410.0 22.47 ระยอง 182.6 134.1 59.4 193.5 338.6 165.2 141.7 306.9 22.48 ตราด 441.3 293.5 69.2 362.7 160.1 115.9 112.9 228.8 22.49 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 197.5 110.0 253.3 363.3 388.7 238.6 140.6 379.2 22.50 หนองคาย 199.4 192.1 48.2 240.3 189.4 162.6 151.4 314.0 22.51 เลย 308.8 305.2 86.1 391.3 182.6 155.6 136.5 292.1 22.52 อุดรธานี 203.7 154.6 27.5 182.0 26.3 24.0 71.6 95.6 22.53 หนองบัวล าภู 202.6 143.8 27.3 171.1 147.7 138.2 76.6 214.8 22.54 จังหวัดบึงกาฬ 309.2 189.4 17.8 207.1 176.5 159.0 117.1 276.0 22.55 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 250.7 190.3 99.4 289.7 272.0 155.2 106.4 261.6 22.56 นครพนม 172.4 123.6 66.8 190.4 156.9 123.1 195.6 318.6 22.57 มุกดาหาร 263.2 232.0 87.9 319.9 149.7 74.5 138.4 212.9 22.58 สกลนคร 279.1 188.0 55.5 243.5 220.6 192.7 27.9 220.6ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เงินงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ. 2565เงินกันไว้เบิกเหลื อมปีปีงบประมาณพ.ศ. 2564จัดสรรถือจ่ายเบิกจ่ายรวม * จัดสรรถือจ่ายเบิกจ่ายรวม *หน่วยงาน


สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 31หน่วย : ล้านบาทเงินงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ. 2564เงินกันไว้เบิกเหลื อมปีปีงบประมาณพ.ศ. 2563 22.59 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 250.9 197.7 199.9 397.6 229.7 95.6 81.6 177.2 22.60 ร้อยเอ็ด 314.7 236.4 81.4 317.7 154.2 81.7 172.0 253.7 22.61 ขอนแก่น 235.8 191.7 194.7 386.4 217.8 169.1 268.2 437.3 22.62 มหาสารคาม 167.3 142.5 183.9 326.3 94.5 82.7 159.4 242.1 22.63 กาฬสินธุ์ 345.4 172.1 169.9 342.1 73.9 67.1 46.3 113.4 22.64 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 85.4 74.0 120.9 194.9 285.1 130.0 149.2 279.2 22.65 อ านาจเจริญ 179.6 131.5 48.1 179.6 83.1 80.6 131.1 211.7 22.66 ศรีสะเกษ 225.7 210.2 139.8 350.0 172.7 136.5 76.2 212.7 22.67 ยโสธร 288.4 213.6 2.6 216.3 214.2 211.3 13.2 224.4 22.68 อุบลราชธานี 397.7 325.6 29.1 354.7 179.3 75.0 220.6 295.5 22.69 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 303.4 216.9 190.3 407.2 352.9 222.0 61.3 283.3 22.70 สุรินทร์ 392.9 216.2 102.9 319.0 281.0 205.8 170.0 375.8 22.71 นครราชสีมา 336.9 318.6 163.7 482.3 342.9 206.9 263.8 470.7 22.72 บุรีรัมย์ 247.0 223.0 125.7 348.7 323.5 262.9 127.1 389.9 22.73 ชัยภูมิ 281.2 62.6 3.5 66.1 238.9 233.7 32.0 265.7 22.74 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 331.6 192.0 82.8 274.8 88.1 28.5 212.0 240.5 22.75 เชียงใหม่ 241.5 91.9 122.2 214.1 302.5 270.2 127.5 397.7 22.76 แม่ฮ่องสอน 188.9 70.4 102.8 173.2 72.3 55.8 141.1 196.9 22.77 ล าปาง 185.5 73.1 43.3 116.4 151.1 138.6 255.0 393.6 22.78 ล าพูน 328.8 188.7 82.3 271.0 155.2 72.4 112.1 184.5 22.79 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 210.1 172.9 61.4 234.3 175.8 54.5 122.9 177.4 22.80 น่าน 192.1 55.6 31.1 86.7 168.0 96.1 74.8 170.9 22.81 พะเยา 319.4 203.5 37.1 240.6 156.8 134.1 150.6 284.7 22.82 เชียงราย 203.5 123.7 38.9 162.5 269.4 169.2 304.2 473.4 22.83 แพร่ 404.6 199.0 48.6 247.7 102.4 50.6 87.0 137.6 22.84 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 116.1 95.9 67.8 163.7 102.5 101.9 176.5 278.4 22.85 ตาก 233.8 108.7 63.4 172.1 228.1 128.5 45.4 173.9 22.86 พิษณุโลก 109.4 83.5 68.6 152.1 152.9 132.0 135.3 267.4 22.87 สุโขทัย 211.8 146.5 77.5 223.9 130.2 94.1 181.5 275.6 22.88 เพชรบูรณ์ 101.7 42.8 74.4 117.2 192.2 154.5 153.2 307.7 22.89 อุตรดิตถ์ 295.4 228.8 85.5 314.3 157.8 101.6 177.9 279.6 22.90 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 212.2 155.2 200.4 355.6 262.6 188.1 64.7 252.8 22.91 ก าแพง พเ ชร 204.9 166.3 70.5 236.8 178.5 132.9 194.0 326.9 22.92 พิจิตร 270.3 217.6 12.2 229.8 165.4 106.5 64.7 171.2 22.93 นครสวรรค์ 196.9 195.2 41.4 236.6 30.7 29.9 96.0 125.9 22.94 อุทัยธานี 343.7 206.6 38.0 244.6 181.1 122.3 98.7 221.0 22.95 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล 559.5 220.8 139.6 360.4 214.5 138.5 125.5 264.0 22.96 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 313.1 105.7 310.6 416.3 464.3 263.0 291.7 554.7 22.97 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 324.4 183.3 97.9 281.3 185.4 66.2 183.2 249.5 22.98 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 316.2 184.1 208.3 392.4 239.0 118.5 71.6 190.2 22.99 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 272.2 114.0 227.5 341.5 235.1 156.1 128.1 284.2 2 2.100 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 603.6 248.6 97.3 345.8 92.7 63.9 155.7 219.5 2 2.101 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 424.3 268.0 348.5 616.5 430.5 276.2 327.9 604.1 2 2.102 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 0.0 0.0 76.4 76.4 179.8 104.9 127.5 232.4จัดสรรถือจ่ายเบิกจ่ายรวม * จัดสรรถือจ่ายเบิกจ่ายรวม *หน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เงินงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ. 2565เงินกันไว้เบิกเหลื อมปีปีงบประมาณพ.ศ. 2564


32 สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565หน่วย: ล้านบาทเงินงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ. 2564เงินกันไว้เบิกเหลื อมปีปีงบประมาณพ.ศ. 2563 153,636.1 147,087.6 5,688.1 152,775.7 127,861.1 121,430.4 5,428.5 126,858.9 23.1 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 22.5 22.5 0.0 22.5 22.5 22.5 0.0 22.5 23.2 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 239.2 236.8 2.8 239.6 146.0 145.3 0.7 146.1 23.3 การยางแห่งประเทศไทย 94.0 94.0 0.0 94.0 62.5 62.5 0.0 62.5 23.4 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 87.3 87.3 0.0 87.3 11.3 11.3 0.0 11.3 23.5 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 4,485.6 3,417.6 880.1 4,297.7 4,148.2 4,148.2 657.8 4,806.0 23.6 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 265.6 265.6 23.7 สถาบันการบินพลเรือน 316.8 306.6 24.0 330.6 141.4 141.4 10.1 151.5 23.8 การรถไฟแห่งประเทศไทย 17,990.7 16,044.4 2,144.4 18,188.8 18,239.0 14,012.7 1,617.1 15,629.8 23.9 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 15,067.2 14,495.4 29.4 14,524.8 12,751.0 12,720.1 559.4 13,279.5 23.10 องค์การตลาด 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.11 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 4,854.6 4,851.2 17.2 4,868.4 2,871.0 2,869.7 0.0 2,869.7 23.12 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 699.2 688.3 114.1 802.4 617.8 599.6 9.6 609.2 23.13 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 952.9 809.2 193.0 1,002.2 1,359.3 874.2 128.2 1,002.5 23.14 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 160.2 160.2 0.0 160.2 127.0 127.0 0.0 127.0 23.15 การไฟฟ้านครหลวง 20.9 19.0 0.0 19.0 0.0 0.0 1.6 1.6 23.16 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 508.2 244.3 0.0 244.3 0.0 0.0 140.7 140.7 23.17 องค์การจัดการน าเสีย 670.4 322.9 236.6 559.5 744.7 696.0 328.9 1,024.9 23.18 การประปานครหลวง 41.9 0.0 0.0 0.0 41.9 0.0 0.0 0.0 23.19 การประปาส่วนภูมิภาค 3,819.0 2,965.6 1,209.4 4,175.0 2,946.5 2,110.9 622.8 2,733.6 23.20 การเคหะแห่งชาติ 1,725.0 1,046.8 263.6 1,310.3 863.4 548.4 496.7 1,045.2 23.21 การกีฬาแห่งประเทศไทย 2,704.0 2,540.7 200.5 2,741.2 1,600.9 1,318.6 154.3 1,472.9 23.22 องค์การสวนสัตว์ 806.3 640.1 206.0 846.1 708.0 639.0 164.5 803.4 23.23 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 82,038.5 82,038.5 0.0 82,038.5 69,466.4 69,466.4 0.0 69,466.4 23.24 ธนาคารออมสิน 5,498.3 5,227.8 112.8 5,340.6 3,959.4 3,883.5 270.5 4,154.0 23.25 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 156.4 156.4 54.3 210.7 67.6 67.6 0.0 67.6 23.26 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 666.8 666.8 0.0 666.8 546.5 546.5 0.0 546.5 23.27 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 7,034.4 7,034.4 0.0 7,034.4 5,418.9 5,418.9 0.0 5,418.9 23.28 บริษัทบริหารสินทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 2,971.0 2,971.0 0.0 2,971.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 9,501.5 7,824.1 1,708.2 9,532.3 8,088.3 7,335.8 940.4 8,276.2 24.1 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 1,911.1 1,666.5 21.8 1,688.3 1,835.4 1,719.6 33.5 1,753.1 24.2 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 7,375.1 5,942.2 1,686.4 7,628.7 6,054.9 5,418.2 906.9 6,325.1 24.3 สถาบันพระปกเกล้า 215.4 215.4 0.0 215.4 198.0 198.0 0.0 198.0 23,289.0 23,289.0 0.0 23,289.0 22,940.8 22,940.8 0.0 22,940.8 25.1 ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 397.4 397.4 0.0 397.4 361.1 361.1 0.0 361.1 25.2 ส านักงานศาลยุติธรรม 20,420.2 20,420.2 0.0 20,420.2 20,038.8 20,038.8 0.0 20,038.8 25.3 ส านักงานศาลปกครอง 2,471.3 2,471.3 0.0 2,471.3 2,540.9 2,540.9 0.0 2,540.9จัดสรรถือจ่ายเบิกจ่ายรวม * จัดสรรถือจ่ายเบิกจ่ายรวม *ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เงินงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ. 2565 23. รัฐวิสาหกิจเงินกันไว้เบิกเหลื อมปีปีงบประมาณพ.ศ. 2564หน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 24. หน่วยงานของรัฐสภา 25. หน่วยงานของศาล


สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 33หน่วย : ล้านบาทเงินงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ. 2564เงินกันไว้เบิกเหลื อมปีปีงบประมาณพ.ศ. 2563 17,764.3 17,764.3 0.0 17,764.3 18,454.2 18,454.2 0.0 18,454.2 26.1 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ง 1,766.0 1,766.0 0.0 1,766.0 1,707.9 1,707.9 0.0 1,707.9 26.2 ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 320.9 320.9 0.0 320.9 324.2 324.2 0.0 324.2 26.3 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 2,365.4 2,365.4 0.0 2,365.4 2,555.0 2,555.0 0.0 2,555.0 26.4 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2,510.5 2,510.5 0.0 2,510.5 2,476.6 2,476.6 0.0 2,476.6 26.5 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 211.7 211.7 0.0 211.7 209.9 209.9 0.0 209.9 26.6 ส านักงานอัยการสูงสุด 10,589.8 10,589.8 0.0 10,589.8 11,180.6 11,180.6 0.0 11,180.6 91,348.5 86,228.1 2,837.2 89,065.3 76,882.8 74,050.4 7,244.1 81,294.5 27.1 กรุงเทพมหานคร 22,387.1 21,196.4 661.7 21,858.1 20,634.7 19,843.6 570.9 20,414.5 27.2 เมืองพัทยา 1,889.8 886.1 1,028.9 1,915.1 1,686.9 816.0 841.0 1,656.9 27.3 เทศบาลเมืองกระบี่ 185.6 174.0 0.0 174.0 182.9 182.9 15.4 198.3 27.4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 213.2 194.9 33.9 228.8 106.0 105.6 94.0 199.6 27.5 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 255.1 251.3 0.0 251.3 269.8 263.1 3.8 266.9 27.6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 380.0 292.6 16.5 309.1 197.1 143.6 83.7 227.3 27.7 เทศบาลเมืองปากแพรก 0.0 0.0 0.0 0.0 70.8 70.8 0.0 70.8 27.8 เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 68.6 62.4 0.0 62.4 62.0 61.7 6.2 67.9 27.9 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 724.5 704.0 7.2 711.2 471.1 471.1 40.9 511.9 27.10 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 229.2 216.0 0.0 216.0 220.5 220.5 13.2 233.7 27.11 เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ 68.3 68.3 0.0 68.3 60.9 52.1 11.4 63.5 27.12 เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 186.7 186.7 0.0 186.7 182.1 182.1 0.0 182.1 27.13 องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร 271.5 257.1 7.6 264.7 120.5 120.5 36.2 156.7 27.14 เทศบาลเมืองหนองปลิง 51.5 40.2 0.0 40.2 54.8 54.8 11.3 66.1 27.15 เทศบาลเมืองปางมะค่า 92.9 92.9 0.0 92.9 112.4 108.1 2.0 110.1 27.16 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1,044.6 984.5 19.6 1,004.0 614.2 614.1 64.2 678.3 27.17 เทศบาลนครขอนแก่น 770.5 748.0 25.8 773.8 773.4 765.9 22.5 788.4 27.18 เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม 84.6 72.1 0.0 72.1 79.1 70.5 12.5 83.0 27.19 เทศบาลเมืองศิลา 96.7 96.7 0.0 96.7 102.6 100.2 0.0 100.2 27.20 เทศบาลเมืองชุมแพ 132.8 120.0 0.0 120.0 126.6 123.1 12.6 135.8 27.21 เทศบาลเมืองกระนวน 31.7 31.7 0.0 31.7 39.0 39.0 0.0 39.0 27.22 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 119.5 119.2 0.0 119.2 119.6 110.7 6.0 116.8 27.23 เทศบาลเมืองเมืองพล 175.2 164.7 0.0 164.7 170.3 170.3 10.4 180.7 27.24 เทศบาลเมืองจันทบุรี 227.6 227.6 0.0 227.6 222.3 213.9 93.5 307.4 27.25 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 210.1 177.5 0.0 177.5 70.9 70.9 0.0 70.9 27.26 เทศบาลเมืองท่าช้าง 37.6 37.6 0.0 37.6 49.5 49.5 0.0 49.5 27.27 เทศบาลเมืองจันทนิมิต 44.7 44.7 0.0 44.7 50.6 45.8 0.0 45.8 27.28 เทศบาลเมืองขลุง 114.5 114.5 0.0 114.5 118.9 118.9 0.0 118.9 27.29 เทศบาลเมืองท่าใหม่ 102.0 96.9 0.0 96.9 88.1 80.9 2.3 83.2 27.30 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 191.9 191.9 0.0 191.9 186.4 186.4 70.4 256.8 27.31 องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 264.6 242.6 0.0 242.6 131.5 108.0 0.0 108.0จัดสรรถือจ่ายเบิกจ่ายรวม * จัดสรรถือจ่ายเบิกจ่ายรวม *หน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เงินงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ. 2565เงินกันไว้เบิกเหลื อมปีปีงบประมาณพ.ศ. 2564 26. หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ 27. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น


34 สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565หน่วย : ล้านบาทเงินงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ. 2564เงินกันไว้เบิกเหลื อมปีปีงบประมาณพ.ศ. 2563 27.32 เทศบาลเมืองชลบุรี 260.3 260.3 0.0 260.3 258.5 258.5 0.0 258.5 27.33 เทศบาลเมืองบ้านสวน 138.8 138.8 0.0 138.8 127.7 120.3 0.0 120.3 27.34 เทศบาลเมืองแสนสุข 119.4 119.4 0.0 119.4 113.1 111.1 1.0 112.1 27.35 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 615.8 591.7 4.8 596.5 412.9 412.9 43.3 456.1 27.36 เทศบาลเมืองอ่างศิลา 72.8 72.8 0.0 72.8 77.2 67.7 0.0 67.7 27.37 เทศบาลเมืองบ้านบึง 100.2 95.0 0.0 95.0 99.7 99.7 10.2 109.9 27.38 เทศบาลเมืองหนองปรือ 212.4 187.5 0.0 187.5 178.1 178.1 23.8 202.0 27.39 เทศบาลเมืองพนัสนิคม 131.0 118.6 0.0 118.6 123.7 123.7 12.4 136.1 27.40 เทศบาลเมืองศรีราชา 172.0 172.0 0.0 172.0 169.3 169.3 0.0 169.3 27.41 เทศบาลนครแหลมฉบัง 278.1 278.1 0.0 278.1 289.1 289.1 0.2 289.3 27.42 เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ 284.7 276.8 0.0 276.8 281.8 281.8 7.9 289.7 27.43 เทศบาลเมืองสัตหีบ 80.1 80.1 0.0 80.1 61.7 61.7 0.0 61.7 27.44 เทศบาลเมืองปรกฟ้า 59.3 59.3 0.0 59.3 64.3 64.3 34.2 98.4 27.45 เทศบาลเมืองชัยนาท 174.3 165.7 0.0 165.7 167.8 167.8 8.6 176.3 27.46 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 202.1 189.5 0.0 189.5 108.6 108.6 12.6 121.2 27.47 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 995.6 949.7 7.3 956.9 632.9 632.9 60.3 693.2 27.48 เทศบาลเมืองชัยภูมิ 222.7 209.4 10.8 220.2 218.5 212.9 16.3 229.3 27.49 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร 301.1 282.8 0.0 282.8 153.1 148.4 36.8 185.1 27.50 เทศบาลเมืองชุมพร 164.0 158.0 0.0 158.0 173.5 167.4 11.9 179.3 27.51 เทศบาลเมืองหลังสวน 77.6 77.4 0.0 77.4 90.8 90.8 0.0 90.8 27.52 เทศบาลนครเชียงราย 478.3 476.4 0.0 476.4 502.2 484.1 4.8 488.8 27.53 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 492.9 430.5 17.2 447.7 183.3 173.3 91.0 264.2 27.54 เทศบาลนครเชียงใหม่ 610.2 590.6 0.0 590.6 585.0 568.5 19.6 588.1 27.55 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 695.8 610.2 12.7 622.9 265.5 250.5 85.5 336.0 27.56 เทศบาลเมืองแม่เหียะ 64.0 55.2 0.0 55.2 60.6 58.8 8.7 67.6 27.57 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 83.6 80.3 0.0 80.3 77.2 77.1 3.3 80.4 27.58 เทศบาลเมืองต้นเปา 59.4 59.4 0.0 59.4 60.8 58.7 0.0 58.7 27.59 เทศบาลเมืองแม่โจ้ 69.7 62.3 0.0 62.3 71.3 68.3 7.0 75.3 27.60 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 236.2 206.3 16.5 222.8 104.1 83.0 42.5 125.5 27.61 เทศบาลนครตรัง 389.0 379.8 0.0 379.8 409.3 399.9 0.0 399.9 27.62 เทศบาลเมืองกันตัง 117.5 117.1 0.0 117.1 104.8 103.4 0.0 103.4 27.63 เทศบาลเมืองตราด 100.4 100.4 0.0 100.4 110.7 107.2 1.9 109.1 27.64 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด 137.9 125.9 9.1 135.0 85.2 85.2 39.3 124.5 27.65 เทศบาลเมืองตาก 188.4 188.4 0.0 188.4 181.9 181.9 1.7 183.6 27.66 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 282.6 261.9 3.3 265.1 123.6 123.6 50.1 173.8 27.67 เทศบาลนครแม่สอด 296.6 277.6 0.0 277.6 309.1 299.2 19.0 318.1 27.68 เทศบาลเมืองนครนายก 137.5 137.5 0.0 137.5 149.2 149.2 29.0 178.2 27.69 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก 143.1 114.0 1.5 115.5 90.9 63.8 0.0 63.8 27.70 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 215.4 193.6 0.0 193.6 66.8 66.8 22.5 89.3 27.71 เทศบาลนครนครปฐม 556.0 556.0 0.0 556.0 580.3 580.3 11.8 592.1 27.72 เทศบาลเมืองนครปฐม 32.6 27.6 0.0 27.6 43.9 27.3 0.0 27.3 27.73 เทศบาลเมืองสามควายเผือก 36.1 33.7 0.0 33.7 43.2 34.2 6.8 41.1 27.74 เทศบาลเมืองสามพราน 74.6 74.6 0.0 74.6 81.3 77.5 0.0 77.5 27.75 เทศบาลเมืองไร่ขิง 78.4 78.4 0.0 78.4 83.1 83.1 0.0 83.1 27.76 เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม 59.8 59.8 0.0 59.8 62.3 62.3 3.4 65.7 27.77 เทศบาลเมืองนครพนม 239.2 227.4 0.0 227.4 227.2 227.2 11.8 239.1 27.78 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 288.4 274.7 36.2 310.8 116.8 116.8 97.4 214.2จัดสรรถือจ่ายเบิกจ่ายรวม * จัดสรรถือจ่ายเบิกจ่ายรวม *ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เงินงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ. 2565เงินกันไว้เบิกเหลื อมปีปีงบประมาณพ.ศ. 2564หน่วยงาน


สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 35หน่วย: ล้านบาทเงินงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ. 2564เงินกันไว้เบิกเหลื อมปีปีงบประมาณพ.ศ. 2563 27.79 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 2,303.4 2,213.6 15.0 2,228.5 1,639.9 1,627.0 143.0 1,770.0 27.80 เทศบาลนครนครราชสีมา 640.5 640.5 0.0 640.5 635.3 635.3 0.0 635.3 27.81 เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 130.8 120.5 0.0 120.5 137.7 135.1 4.3 139.4 27.82 เทศบาลเมืองเมืองปัก 57.2 55.0 0.0 55.0 58.1 58.1 2.9 60.9 27.83 เทศบาลเมืองสีคิ ว 57.7 57.7 0.0 57.7 67.2 67.1 0.0 67.1 27.84 เทศบาลเมืองปากช่อง 141.0 141.0 0.0 141.0 130.7 130.7 0.0 130.7 27.85 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 767.9 749.5 0.0 749.5 775.4 765.8 23.1 789.0 27.86 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 530.4 471.8 24.2 496.0 186.2 147.1 105.9 253.0 27.87 เทศบาลเมืองปากพูน 113.1 89.2 0.0 89.2 104.3 94.3 33.1 127.4 27.88 เทศบาลเมืองทุ่งสง 322.5 312.7 0.0 312.7 279.0 278.9 8.5 287.4 27.89 เทศบาลเมืองปากพนัง 258.4 258.4 0.0 258.4 260.4 258.6 0.0 258.6 27.90 เทศบาลนครนครสวรรค์ 531.5 524.1 0.0 524.1 538.6 538.6 14.7 553.2 27.91 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 364.0 340.9 9.3 350.2 165.0 164.9 20.1 185.0 27.92 เทศบาลเมืองชุมแสง 104.5 99.7 0.0 99.7 105.3 102.7 4.8 107.5 27.93 เทศบาลเมืองตาคลี 96.4 96.4 0.0 96.4 88.2 88.2 2.9 91.1 27.94 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 673.1 653.7 0.0 653.7 541.8 541.8 19.4 561.2 27.95 เทศบาลนครนนทบุรี 775.3 775.3 0.0 775.3 699.1 699.1 0.0 699.1 27.96 เทศบาลเมืองบางศรีเมือง 80.4 80.4 0.0 80.4 77.8 77.8 0.0 77.8 27.97 เทศบาลเมืองบางกร่าง 0.0 0.0 0.0 0.0 47.4 47.4 0.0 47.4 27.98 เทศบาลเมืองไทรม้า 0.0 0.0 0.0 0.0 63.4 54.9 0.0 54.9 27.99 เทศบาลเมืองบางกรวย 113.2 112.8 0.0 112.8 105.8 105.8 0.0 105.8 27.100 เทศบาลเมืองบางแม่นาง 0.0 0.0 0.0 0.0 67.0 67.0 0.0 67.0 27.101 เทศบาลเมืองบางบัวทอง 182.3 182.3 0.0 182.3 171.4 171.4 0.0 171.4 27.102 เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง 0.0 0.0 0.0 0.0 106.1 106.1 0.0 106.1 27.103 เทศบาลเมืองบางคูรัด 64.0 64.0 0.0 64.0 72.1 69.7 0.0 69.7 27.104 เทศบาลเมืองพิมลราช 68.1 68.0 0.0 68.0 73.4 73.4 0.0 73.4 27.105 เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา 90.0 90.0 0.0 90.0 98.5 98.5 0.0 98.5 27.106 เทศบาลนครปากเกร็ด 488.3 471.2 0.0 471.2 444.1 444.1 16.0 460.0 27.107 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 195.9 187.5 0.0 187.5 103.0 103.0 35.3 138.3 27.108 เทศบาลเมืองนราธิวาส 306.1 304.4 0.0 304.4 294.6 285.3 1.7 287.0 27.109 เทศบาลเมืองตากใบ 79.1 76.3 0.0 76.3 74.0 73.1 2.8 75.9 27.110 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 275.7 275.7 0.0 275.7 260.9 260.9 0.0 260.9 27.111 เทศบาลเมืองน่าน 156.9 156.8 0.0 156.8 169.3 169.3 59.4 228.8 27.112 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 267.7 256.2 0.0 256.2 142.6 120.0 0.0 120.0 27.113 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 211.9 185.8 16.1 201.9 95.1 95.1 164.3 259.4 27.114 เทศบาลเมืองบึงกาฬ 0.0 0.0 0.0 0.0 94.0 94.0 0.0 94.0หน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เงินงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ. 2565เงินกันไว้เบิกเหลื อมปีปีงบประมาณพ.ศ. 2564จัดสรรถือจ่ายเบิกจ่ายรวม * จัดสรรถือจ่ายเบิกจ่ายรวม *


36 สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565หน่วย : ล้านบาทเงินงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ. 2564เงินกันไว้เบิกเหลื อมปีปีงบประมาณพ.ศ. 2563 27.115 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 254.5 254.5 0.0 254.5 241.9 241.9 28.9 270.8 27.116 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 548.3 519.4 0.0 519.4 144.1 144.1 0.0 144.1 27.117 เทศบาลเมืองชุมเห็ด 68.8 50.8 15.1 66.0 65.9 65.7 17.6 83.3 27.118 เทศบาลเมืองนางรอง 153.3 139.6 0.0 139.6 144.4 136.7 8.6 145.2 27.119 เทศบาลเมืองปทุมธานี 134.4 134.4 0.0 134.4 139.5 139.4 45.5 184.9 27.120 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 275.6 251.2 0.0 251.2 163.1 163.1 0.0 163.1 27.121 เทศบาลเมืองบางคูวัด 72.6 57.7 0.0 57.7 56.8 56.8 10.3 67.2 27.122 เทศบาลเมืองบางกะดี 0.0 0.0 0.0 0.0 56.4 56.4 0.0 56.4 27.123 เทศบาลเมืองท่าโขลง 229.5 213.6 0.0 213.6 219.6 219.6 6.3 225.9 27.124 เทศบาลเมืองคลองหลวง 128.0 128.0 0.0 128.0 122.2 122.2 0.0 122.2 27.125 เทศบาลนครรังสิต 224.5 224.5 0.0 224.5 235.7 224.1 0.0 224.1 27.126 เทศบาลเมืองบึงยี่โถ 83.2 83.2 0.0 83.2 89.7 88.2 31.2 119.4 27.127 เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 74.5 74.5 0.0 74.5 90.6 90.6 24.9 115.6 27.128 เทศบาลเมืองคูคต 113.1 113.1 0.0 113.1 104.9 104.9 0.0 104.9 27.129 เทศบาลเมืองล าสามแก้ว 134.9 134.7 0.0 134.7 124.0 124.0 0.0 124.0 27.130 เทศบาลเมืองลาดสวาย 91.1 91.1 0.0 91.1 107.1 107.1 0.0 107.1 27.131 องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 215.0 204.0 0.0 204.0 117.5 96.8 61.2 158.1 27.132 เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 147.0 134.3 0.0 134.3 145.4 143.3 12.6 156.0 27.133 เทศบาลเมืองหัวหิน 260.3 260.3 0.0 260.3 253.8 253.8 0.0 253.8 27.134 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 278.0 259.2 0.0 259.2 167.5 167.5 29.7 197.2 27.135 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี 191.3 191.3 0.0 191.3 199.0 199.0 0.0 199.0 27.136 เทศบาลเมืองหนองกี่ 0.0 0.0 0.0 0.0 63.4 45.3 0.0 45.3 27.137 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 242.9 235.9 0.0 235.9 137.8 137.8 17.6 155.4 27.138 เทศบาลเมืองปัตตานี 290.5 290.5 0.0 290.5 287.7 286.5 6.0 292.6 27.139 เทศบาลเมืองตะลุบัน 170.7 170.7 0.0 170.7 163.5 163.5 0.0 163.5 27.140 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 322.8 308.8 0.0 308.8 336.9 324.1 13.4 337.5 27.141 เทศบาลเมืองอโยธยา 55.1 55.1 0.0 55.1 61.8 57.0 0.0 57.0 27.142 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 288.0 268.6 19.4 288.0 142.8 123.6 19.4 143.0 27.143 เทศบาลเมืองบ้านกรด 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 18.0 0.0 18.0 27.144 เทศบาลเมืองผักไห่ 53.5 38.2 0.0 38.2 40.9 40.9 11.0 52.0 27.145 เทศบาลเมืองล าตาเสา 56.7 56.7 0.0 56.7 63.0 62.7 0.0 62.7 27.146 เทศบาลเมืองเสนา 30.9 30.9 0.0 30.9 36.9 33.4 0.0 33.4 27.147 เทศบาลเมืองพะเยา 218.6 218.6 0.0 218.6 223.0 223.0 140.8 363.8 27.148 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 230.0 214.8 6.9 221.7 101.6 86.5 0.0 86.5 27.149 เทศบาลเมืองดอกค าใต้ 76.0 67.5 0.0 67.5 72.8 69.7 20.6 90.2 27.150 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา 166.3 128.8 78.0 206.9 92.6 92.3 36.6 128.9 27.151 เทศบาลเมืองพังงา 78.4 78.4 0.0 78.4 89.9 89.9 0.0 89.9 27.152 เทศบาลเมืองตะกั่วป่า 139.4 139.4 0.0 139.4 149.4 139.5 24.7 164.2เบิกจ่ายรวม * จัดสรรถือจ่ายเบิกจ่ายรวม *ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เงินงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ. 2565เงินกันไว้เบิกเหลื อมปีปีงบประมาณพ.ศ. 2564จัดสรรถือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564หน่วยงาน


สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 37หน่วย : ล้านบาทเงินงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ. 2564เงินกันไว้เบิกเหลื อมปีปีงบประมาณพ.ศ. 2563 27.153 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 338.9 326.7 8.8 335.5 203.2 203.2 66.8 270.0 27.154 เทศบาลเมืองพัทลุง 343.9 343.9 0.0 343.9 344.8 339.4 4.2 343.6 27.155 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 274.9 247.5 14.0 261.5 114.7 114.5 0.0 114.5 27.156 เทศบาลเมืองพิจิตร 163.1 163.1 0.0 163.1 169.8 169.6 65.0 234.6 27.157 เทศบาลเมืองตะพานหิน 129.2 128.6 0.0 128.6 136.6 136.6 0.6 137.2 27.158 เทศบาลเมืองบางมูลนาก 118.6 118.6 0.0 118.6 128.4 128.4 0.0 128.4 27.159 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 375.2 353.8 0.0 353.8 146.9 145.4 45.8 191.2 27.160 เทศบาลนครพิษณุโลก 354.2 348.2 0.0 348.2 362.6 362.6 20.3 382.9 27.161 เทศบาลเมืองอรัญญิก 67.3 67.3 0.0 67.3 72.9 72.9 13.2 86.0 27.162 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี 202.4 193.5 0.0 193.5 99.4 99.4 8.6 108.0 27.163 เทศบาลเมืองเพชรบุรี 223.7 223.5 0.0 223.5 236.3 230.6 0.0 230.6 27.164 เทศบาลเมืองชะอ า 267.6 267.6 0.0 267.6 290.0 290.0 0.0 290.0 27.165 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 182.8 169.4 0.0 169.4 187.0 187.0 13.0 200.0 27.166 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 300.7 277.5 0.0 277.5 96.8 96.8 36.9 133.7 27.167 เทศบาลเมืองหล่มสัก 156.5 141.5 0.0 141.5 149.2 140.1 21.4 161.5 27.168 เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี 64.9 64.9 0.0 64.9 72.5 72.4 0.0 72.4 27.169 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 315.4 303.0 9.3 312.3 161.9 142.2 40.4 182.6 27.170 เทศบาลเมืองแพร่ 181.4 181.4 0.0 181.4 240.9 238.6 0.0 238.6 27.171 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 231.6 228.8 0.0 228.8 255.2 196.1 2.8 198.9 27.172 เทศบาลนครภูเก็ต 479.6 467.8 0.0 467.8 496.6 484.0 7.4 491.4 27.173 เทศบาลเมืองกะทู้ 95.5 95.5 0.0 95.5 86.2 86.2 0.0 86.2 27.174 เทศบาลเมืองป่าตอง 72.6 72.6 0.0 72.6 83.4 76.9 0.0 76.9 27.175 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 782.1 760.9 7.9 768.8 499.5 463.8 28.4 492.2 27.176 เทศบาลเมืองมหาสารคาม 321.0 311.6 0.0 311.6 300.1 290.5 9.4 299.8 27.177 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร 184.5 136.7 66.2 202.9 96.0 95.9 73.0 168.9 27.178 เทศบาลเมืองมุกดาหาร 143.6 125.5 0.0 125.5 133.3 133.3 20.0 153.3 27.179 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 197.4 152.3 46.7 198.9 129.8 114.9 45.0 159.9 27.180 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 56.8 56.8 0.0 56.8 75.9 67.3 0.0 67.3 27.181 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 277.6 266.6 6.5 273.0 137.4 137.4 159.2 296.6 27.182 เทศบาลเมืองยโสธร 227.5 226.5 0.0 226.5 230.2 226.6 10.7 237.4 27.183 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 187.7 180.2 9.1 189.3 109.3 109.2 22.0 131.3 27.184 เทศบาลนครยะลา 450.0 443.5 0.0 443.5 465.8 457.0 15.6 472.6 27.185 เทศบาลเมืองสะเตงนอก 100.6 100.6 0.0 100.6 98.2 98.2 0.0 98.2 27.186 เทศบาลเมืองเบตง 157.4 157.4 0.0 157.4 168.3 158.3 0.0 158.3 27.187 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 672.9 632.2 3.2 635.4 195.3 192.2 91.2 283.4 27.188 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 400.4 375.5 0.0 375.5 383.9 365.5 46.2 411.7 27.189 เทศบาลเมืองระนอง 145.0 140.2 0.0 140.2 137.0 132.1 4.4 136.5 27.190 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง 103.4 100.3 0.0 100.3 75.7 75.1 54.8 129.8จัดสรรถือจ่ายเบิกจ่ายรวม * จัดสรรถือจ่ายเบิกจ่ายรวม *หน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เงินงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ. 2565เงินกันไว้เบิกเหลื อมปีปีงบประมาณพ.ศ. 2564


38 สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565หน่วย : ล้านบาทเงินงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ. 2564เงินกันไว้เบิกเหลื อมปีปีงบประมาณพ.ศ. 2563 27.191 เทศบาลเมืองบางริ น 55.0 55.0 0.0 55.0 60.6 60.6 0.0 60.6 27.192 เทศบาลนครระยอง 360.6 354.2 0.0 354.2 376.7 362.0 17.5 379.5 27.193 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 324.8 310.6 122.0 432.5 194.4 178.7 39.2 217.9 27.194 เทศบาลเมืองมาบตาพุด 165.6 165.6 0.0 165.6 183.8 183.8 17.8 201.6 27.195 เทศบาลเมืองบ้านฉาง 102.0 92.9 0.0 92.9 92.6 92.6 12.3 104.8 27.196 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 254.0 226.2 0.0 226.2 85.1 82.5 24.4 106.9 27.197 เทศบาลเมืองราชบุรี 324.4 324.4 0.0 324.4 345.5 345.5 0.0 345.5 27.198 เทศบาลเมืองจอมพล 0.0 0.0 0.0 0.0 43.0 43.0 0.0 43.0 27.199 เทศบาลเมืองบ้านโป่ง 145.0 141.2 0.0 141.2 144.7 144.7 3.9 148.5 27.200 เทศบาลเมืองท่าผา 58.9 56.6 0.0 56.6 64.8 64.8 2.3 67.1 27.201 เทศบาลเมืองโพธาราม 117.6 117.6 0.0 117.6 127.5 127.5 0.0 127.5 27.202 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 232.4 219.1 0.0 219.1 107.8 107.8 0.0 107.8 27.203 เทศบาลเมืองลพบุรี 241.7 241.7 0.0 241.7 252.7 252.7 13.4 266.1 27.204 เทศบาลเมืองเขาสามยอด 89.4 83.5 0.0 83.5 87.1 84.4 5.9 90.3 27.205 เทศบาลเมืองบ้านหมี่ 49.7 49.7 0.0 49.7 51.5 51.5 0.0 51.5 27.206 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 179.9 179.9 0.0 179.9 208.8 208.8 0.0 208.8 27.207 เทศบาลนครล าปาง 359.2 359.2 0.0 359.2 372.6 372.6 0.0 372.6 27.208 เทศบาลเมืองพิชัย 38.1 38.1 0.0 38.1 47.0 46.6 0.0 46.6 27.209 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 357.6 320.1 0.0 320.1 127.3 127.2 140.3 267.5 27.210 เทศบาลเมืองล้อมแรด 63.9 63.9 0.0 63.9 69.5 69.5 0.0 69.5 27.211 เทศบาลเมืองล าพูน 151.2 151.2 0.0 151.2 165.3 165.3 63.2 228.4 27.212 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 259.9 226.3 11.0 237.3 127.9 127.9 0.0 127.9 27.213 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 350.9 336.4 195.6 532.0 171.1 166.0 40.4 206.4 27.214 เทศบาลเมืองเลย 198.9 188.5 0.0 188.5 191.1 183.6 8.9 192.5 27.215 เทศบาลเมืองวังสะพุง 103.4 101.3 0.0 101.3 97.6 97.6 3.1 100.7 27.216 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 216.8 216.8 0.0 216.8 218.8 218.8 7.5 226.3 27.217 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 1,342.1 1,313.1 7.0 1,320.0 897.4 897.3 150.9 1,048.2 27.218 เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ 53.9 53.9 0.0 53.9 70.5 70.5 0.0 70.5 27.219 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 578.6 547.7 8.8 556.5 245.6 245.6 34.7 280.3 27.220 เทศบาลนครสกลนคร 286.9 282.0 0.0 282.0 308.0 308.0 4.9 312.9 27.221 เทศบาลนครสงขลา 425.7 417.2 0.0 417.2 454.4 441.0 8.4 449.4 27.222 เทศบาลเมืองเขารูปช้าง 107.3 102.4 0.0 102.4 95.5 95.5 9.8 105.3 27.223 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 352.2 320.2 0.0 320.2 131.9 107.7 40.1 147.8 27.224 เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 70.6 70.1 0.0 70.1 73.3 73.3 2.5 75.8 27.225 เทศบาลเมืองสะเดา 173.9 164.8 0.0 164.8 169.0 160.9 11.8 172.7 27.226 เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ 68.2 65.6 0.0 65.6 58.5 58.4 2.4 60.8 27.227 เทศบาลนครหาดใหญ่ 656.6 656.6 0.0 656.6 651.4 651.4 7.4 658.8 27.228 เทศบาลเมืองควนลัง 114.7 94.6 0.0 94.6 102.2 102.2 19.3 121.5 27.229 เทศบาลเมืองคอหงส์ 106.4 87.6 0.0 87.6 88.7 88.7 20.2 108.9 27.230 เทศบาลเมืองคลองแห 107.8 98.4 0.0 98.4 97.5 97.5 23.7 121.3 27.231 เทศบาลเมืองทุ่งต าเสา 67.4 65.8 0.0 65.8 69.7 66.0 10.1 76.2 27.232 เทศบาลเมืองบ้านพรุ 65.7 65.7 0.0 65.7 72.3 67.0 0.0 67.0 27.233 เทศบาลเมืองสิงหนคร 112.4 104.5 0.0 104.5 104.4 104.4 3.6 108.0 27.234 เทศบาลเมืองม่วงงาม 55.9 55.9 0.0 55.9 55.5 49.0 10.0 58.9รวม *ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เงินงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ. 2565เงินกันไว้เบิกเหลื อมปีปีงบประมาณพ.ศ. 2564จัดสรรถือจ่ายเบิกจ่ายรวม * จัดสรรถือจ่ายเบิกจ่ายหน่วยงาน


สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 39หน่วย: ล้านบาทเงินงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ. 2564เงินกันไว้เบิกเหลื อมปีปีงบประมาณพ.ศ. 2563 27.235 เทศบาลเมืองสตูล 196.2 196.2 0.0 196.2 198.3 198.3 11.4 209.7 27.236 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 183.6 178.5 16.0 194.6 112.5 106.1 7.0 113.0 27.237 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 170.4 156.4 0.0 156.4 49.3 49.3 13.8 63.1 27.238 เทศบาลนครสมุทรปราการ 315.0 315.0 0.0 315.0 335.7 335.7 0.0 335.7 27.239 เทศบาลเมืองปากน าสมุทรปราการ 80.8 80.8 0.0 80.8 84.6 84.6 0.0 84.6 27.240 เทศบาลเมืองแพรกษา 0.0 0.0 0.0 0.0 64.4 64.4 0.0 64.4 27.241 เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ 53.1 53.1 0.0 53.1 66.0 66.0 9.1 75.1 27.242 เทศบาลเมืองบางแก้ว 106.3 106.3 0.0 106.3 124.2 117.8 11.9 129.7 27.243 เทศบาลเมืองพระประแดง 128.6 128.6 0.0 128.6 141.2 141.2 14.5 155.6 27.244 เทศบาลเมืองลัดหลวง 197.1 197.1 0.0 197.1 172.1 172.1 0.0 172.1 27.245 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 217.2 217.2 0.0 217.2 195.7 195.7 0.0 195.7 27.246 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 120.5 104.9 14.7 119.6 81.8 57.2 68.0 125.2 27.247 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 214.1 214.1 0.0 214.1 219.9 219.9 3.6 223.5 27.248 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 183.6 178.2 0.0 178.2 122.0 122.0 5.4 127.4 27.249 เทศบาลนครสมุทรสาคร 331.7 331.7 0.0 331.7 372.9 353.7 0.0 353.7 27.250 เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน 177.7 177.7 0.0 177.7 194.2 194.2 0.0 194.2 27.251 เทศบาลนครอ้อมน้อย 182.4 182.4 0.0 182.4 198.6 198.6 0.0 198.6 27.252 เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ 46.6 46.6 0.0 46.6 49.8 49.8 0.0 49.8 27.253 เทศบาลเมืองสระแก้ว 100.1 100.1 0.0 100.1 100.6 100.6 0.0 100.6 27.254 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 449.6 431.5 9.6 441.2 334.4 328.6 127.9 456.5 27.255 เทศบาลเมืองวังน าเย็น 142.6 142.6 0.0 142.6 136.8 136.8 17.4 154.2 27.256 เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ 124.4 124.4 0.0 124.4 131.8 131.8 0.0 131.8 27.257 เทศบาลเมืองสระบุรี 350.2 347.6 0.0 347.6 341.9 341.9 6.6 348.5 27.258 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 211.4 199.9 0.0 199.9 107.1 82.8 11.5 94.3 27.259 เทศบาลเมืองแก่งคอย 102.3 102.3 0.0 102.3 109.6 105.6 0.0 105.6 27.260 เทศบาลเมืองทับกวาง 69.4 66.5 0.0 66.5 80.2 73.9 1.9 75.9 27.261 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท 134.1 134.1 0.0 134.1 133.1 133.1 0.0 133.1 27.262 เทศบาลเมืองสิงห์บุรี 142.2 139.8 0.0 139.8 143.0 143.0 17.4 160.3 27.263 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 118.8 114.1 0.0 114.1 74.9 74.9 46.1 121.0 27.264 เทศบาลเมืองบางระจัน 61.8 61.8 0.0 61.8 66.4 64.0 0.0 64.0 27.265 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 169.0 168.2 0.0 168.2 167.8 165.7 0.6 166.3 27.266 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 264.6 245.4 3.2 248.7 50.4 50.4 54.7 105.1 27.267 เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย 82.9 78.9 0.0 78.9 75.1 64.8 3.9 68.7 27.268 เทศบาลเมืองสวรรคโลก 284.5 282.9 0.0 282.9 274.0 272.9 1.6 274.5 27.269 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 293.0 251.3 3.4 254.7 94.1 82.4 37.7 120.1 27.270 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 224.2 224.2 0.0 224.2 239.8 239.8 0.0 239.8 27.271 เทศบาลเมืองสองพี่น้อง 123.7 121.7 0.0 121.7 130.9 130.5 2.0 132.5จัดสรรถือจ่ายเบิกจ่ายรวม * จัดสรรถือจ่ายเบิกจ่ายรวม *หน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เงินงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ. 2565เงินกันไว้เบิกเหลื อมปีปีงบประมาณพ.ศ. 2564


40 สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565หน่วย: ล้านบาทเงินงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ. 2564เงินกันไว้เบิกเหลื อมปีปีงบประมาณพ.ศ. 2563 27.272 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 480.4 480.4 0.0 480.4 501.4 495.4 69.9 565.3 27.273 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 447.4 377.5 21.9 399.3 212.7 212.7 0.0 212.7 27.274 เทศบาลเมืองดอนสัก 53.5 43.1 0.0 43.1 50.2 37.1 14.2 51.4 27.275 เทศบาลนครเกาะสมุย 217.0 217.0 0.0 217.0 234.4 222.3 0.0 222.3 27.276 เทศบาลเมืองนาสาร 153.3 133.8 0.0 133.8 150.5 150.5 19.1 169.6 27.277 เทศบาลเมืองท่าข้าม 107.9 107.9 0.0 107.9 121.4 113.6 0.0 113.6 27.278 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 454.9 426.7 5.3 432.0 131.8 131.7 137.7 269.4 27.279 เทศบาลเมืองสุรินทร์ 209.9 209.9 0.0 209.9 223.6 222.7 0.0 222.7 27.280 เทศบาลเมืองหนองคาย 277.2 258.8 0.0 258.8 265.6 265.6 2.5 268.2 27.281 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย 238.6 228.0 8.6 236.6 105.5 105.2 37.4 142.6 27.282 เทศบาลเมืองท่าบ่อ 95.7 94.7 0.0 94.7 103.8 101.7 3.7 105.5 27.283 เทศบาลเมืองหนองบัวล าภู 102.6 87.3 0.0 87.3 96.0 96.0 18.4 114.4 27.284 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู 233.6 202.8 38.1 240.9 107.5 107.5 117.3 224.9 27.285 เทศบาลเมืองอ่างทอง 177.5 169.7 0.0 169.7 182.8 182.8 7.7 190.5 27.286 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 153.6 124.4 0.0 124.4 84.7 84.7 36.9 121.7 27.287 เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 137.4 133.1 0.0 133.1 129.6 121.3 10.4 131.7 27.288 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 189.8 166.9 0.0 166.9 98.1 98.1 44.8 143.0 27.289 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 625.8 595.1 52.8 647.9 278.8 278.7 145.0 423.7 27.290 เทศบาลนครอุดรธานี 725.5 710.0 0.0 710.0 719.5 715.1 11.6 726.7 27.291 เทศบาลเมืองโนนสูง-น าค า 27.3 27.3 0.0 27.3 39.4 35.2 0.0 35.2 27.292 เทศบาลเมืองหนองส าโรง 79.8 66.0 0.0 66.0 73.0 73.0 13.7 86.7 27.293 เทศบาลเมืองบ้านดุง 87.0 80.8 0.0 80.8 76.8 73.7 6.2 79.9 27.294 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 263.1 202.8 25.5 228.3 123.9 123.9 58.1 182.0 27.295 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 322.2 322.2 0.0 322.2 361.1 361.1 0.0 361.1 27.296 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 176.2 152.4 17.8 170.2 104.5 104.5 60.3 164.8 27.297 เทศบาลเมืองอุทัยธานี 139.2 139.2 0.0 139.2 145.4 145.3 10.6 156.0 27.298 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 1,016.6 969.5 0.0 969.5 508.1 508.1 130.2 638.3 27.299 เทศบาลนครอุบลราชธานี 347.1 347.1 0.0 347.1 397.8 388.4 0.0 388.4 27.300 เทศบาลเมืองแจระแม 39.7 32.5 0.0 32.5 51.8 48.4 7.2 55.6 27.301 เทศบาลเมืองเดชอุดม 64.7 58.6 0.0 58.6 68.6 63.3 6.2 69.5 27.302 เทศบาลเมืองวารินช าราบ 292.4 277.4 0.0 277.4 286.5 286.5 20.9 307.4 27.303 เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 139.0 135.3 0.0 135.3 140.3 134.0 3.4 137.4 563.2 563.2 0.0 563.2 477.9 477.9 0.0 477.9 28.1 ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 192.0 192.0 0.0 192.0 165.6 165.6 0.0 165.6 28.2 ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 371.2 371.2 0.0 371.2 312.3 312.3 0.0 312.3 8,871.6 7,322.2 2,109.5 9,431.7 8,265.4 7,069.5 1,597.9 8,667.4 29.1 สภากาชาดไทย 8,871.6 7,322.2 2,109.5 9,431.7 8,265.4 7,069.5 1,597.9 8,667.4จัดสรรถือจ่ายเบิกจ่ายรวม * จัดสรรถือจ่ายเบิกจ่ายรวม *ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เงินงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ. 2565หน่วยงาน 29. สภากาชาดไทยเงินกันไว้เบิกเหลื อมปีปีงบประมาณพ.ศ. 2564ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 28. หน่วยงานอื นของรัฐ


สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 41 หมายเหตุ : รวม * หมายถึง จำนวนเงินรวมอาจมากกว่าจัดสรรถือจ่าย เนื่องจากรวมผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2. ตัวเลขในวงเล็บแสดงลำดับหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายสูงสุด 5 ลำดับแรกและลำดับหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีสูงสุด 5 ลำดับแรก ที่มา :กองระบบการคลังภาครัฐ กรมบัญชีกลางระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) (ข้อมูลณ วันที่ 3 มกราคม 2566)หน่วย: ล้านบาทเงินงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ. 2564เงินกันไว้เบิกเหลื อมปีปีงบประมาณพ.ศ. 2563 223,024.7 223,024.7 0.0 223,024.7 195,370.4 195,370.4 0.0 195,370.4 30.1 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 135.1 135.1 0.0 135.1 124.7 124.7 0.0 124.7 30.2 กองทุนการออมแห่งชาติ 605.8 605.8 0.0 605.8 300.0 300.0 0.0 300.0 30.3 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื นที่ 40.0 40.0 0.0 40.0 40.0 40.0 0.0 40.0 30.4 กองทุนยุติธรรม 150.0 150.0 0.0 150.0 20.0 20.0 0.0 20.0 30.5 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 6,084.8 6,084.8 0.0 6,084.8 5,652.3 5,652.3 0.0 5,652.3 30.6 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 216,009.1 216,009.1 0.0 216,009.1 189,233.4 189,233.4 0.0 189,233.4 8,980.9 8,980.9 0.0 8,980.9 8,761.4 8,761.4 0.0 8,761.4 31.1 ส่วนราชการในพระองค์ 8,980.9 8,980.9 0.0 8,980.9 8,761.4 8,761.4 0.0 8,761.4 608,371.9 535,615.7 25,084.9 560,700.6 575,141.8 558,294.0 0.0 558,294.0 32.1 งบกลาง 608,371.9 535,615.7 25,084.9 560,700.7 575,141.8 558,294.0 0.0 558,294.0 0.0 0.0 0.0 0.0 596.7 596.7 0.0 596.7 33.1 รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 0.0 0.0 0.0 0.0 596.7 596.7 0.0 596.7 0.0 0.0 0.0 0.0 24,978.6 24,960.7 0.0 24,960.7 34.1 รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนส ารองจ่าย 0.0 0.0 0.0 0.0 24,978.6 24,960.7 0.0 24,960.7จัดสรรถือจ่ายเบิกจ่ายรวม * จัดสรรถือจ่ายเบิกจ่ายรวม *หน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เงินงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ. 2565เงินกันไว้เบิกเหลื อมปีปีงบประมาณพ.ศ. 2564 30. รายจ่ายทุนหมุนเวียน 34. รายจ่ายเพื อชดใช้เงินทุนส่ารองจ่าย 31. ส่วนราชการในพระองค์ 32. งบกลาง 33. รายจ่ายเพื อชดใช้เงินคงคลัง


Click to View FlipBook Version