รายจ่ายจริง ปี 2563 ปี 2564 คŠาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง สŠวนท้องถิ่น 1,778,067 1,684,1รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,462,787 2,368,8เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) เงินเดือนข้าราชการ ĀรือพนักงานสŠวนท้องถิ่น 3,129,820 2,926,2เงินเพิ่มตŠาง ๆ ของข้าราชการ ĀรือพนักงานสŠวน ท้องถิ่น 0 เงินประจĞาตĞาแĀนŠง 245,000 210,0คŠาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,095,695 1,126,8เงินเพิ่มตŠาง ๆ ของพนักงานจ้าง 61,942 58,8รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 4,532,457 4,321,9รวมงบบุคลากร 6,995,244 6,690,7งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกŠ องค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น 0 คŠาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 คŠาเชŠาบ้าน 75,100 82,2วันที่พิมพ์ : 3/8/2565 13:55
ประมาณการ ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 103 1,021,600 25.49 % 1,282,000 823 1,706,500 1,966,900 270 2,383,840 16.16 % 2,769,000 0 0 100 % 84,000 000 228,160 -26.37 % 168,000 800 933,840 21.97 % 1,139,000 860 60,000 0 % 60,000 930 3,605,840 4,220,000 753 5,312,340 6,186,900 0 726,610 -93.12 % 50,000 0 5,000 0 % 5,000 200 63,000 74.6 % 110,000 Āน้า : 3/79
รายจ่ายจริง ปี 2563 ปี 2564 เงินชŠวยเĀลือการศึกษาบุตร เงินชŠวยเĀลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจĞา 0 รวมค่าตอบแทน 126,810 119,5ค่าใช้สอย รายจŠายเพื่อใĀ้ได้มาซึ่งบริการ คŠาจ้างจัดทĞาเว็บไซต์อบต.ลานดอกไม้ 0 คŠาจ้างจัดทĞาเว็บไซต์อบต.ลานดอกไม้ 19,655 19,2คŠาจ้างเĀมาบริการ ของสĞานักปลัด 90,856 27,7คŠาจ้างเĀมาบริการบุคคลภายนอก 0 คŠาเชŠาเครื่องถŠายเอกสาร 42,000 42,0คŠาเชŠาทรัพย์สิน (เครื่องถŠายเอกสาร) 0 คŠาใช้จŠายประชาสัมพันธ์องค์การบริĀารสŠวน ตĞาบลลานดอกไม้ 0 รายจŠายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 8,560 20,3รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ คŠาใช้จŠายในการจัดการเลือกตั้ง 0 คŠาใช้จŠายในการจัดการเลือกตั้ง 0 คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการ 0 วันที่พิมพ์ : 3/8/2565 13:55
ประมาณการ ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 0 15,000 0 % 15,000 500 809,610 180,000 0 0 100 % 20,000 260 20,000 -100 % 0 752 0 0 % 0 0 110,000 -100 % 0 000 0 0 % 0 0 42,000 0 % 42,000 0 0 100 % 20,000 315 75,000 -26.67 % 55,000 0 0 100 % 30,000 0 258,620 -100 % 0 0 0 100 % 50,000 Āน้า : 4/79
รายจ่ายจริง ปี 2563 ปี 2564 คŠาใช้จŠายในการปฏิบัติราชการของสĞานัก ปลัด 109,172 46,4คŠาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ สŠวนตนและผลประโยชน์สŠวนรวม 0 โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎĀมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 0 โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน องค์การบริĀารสŠวนตĞาบลลานดอกไม้ 0 โครงการสŠงเสริมความรู้ด้านกฎĀมาย ระเบียบ และกฎĀมายที่เกี่ยวข้องสĞาĀรับผู้ บริĀารและสมาชิกสภา 0 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดู งานของคณะผู้บริĀาร สมาชิกสภา พนักงานสŠวนตĞาบลและพนักงานจ้าง องค์การบริĀารสŠวนตĞาบลลานดอกไม้ 199,950 โครงการอบรมสŠงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การป้องกันและตŠอต้านทุจริตคอรัปชั่น 0 โครงการอบรมใĀ้ความรู้แกŠคณะผู้บริĀาร ท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและเจ้าĀน้าที่ของ องค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่นเกี่ยวกับพระ ราชบัญญัติข้อมูลขŠาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 0 วันที่พิมพ์ : 3/8/2565 13:55
ประมาณการ ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 424 165,000 -100 % 0 0 0 100 % 100,000 0 0 100 % 20,000 0 0 100 % 20,000 0 0 100 % 250,000 0 0 100 % 20,000 0 220,000 -100 % 0 0 19,000 636.84 % 140,000 0 0 100 % 10,000 Āน้า : 5/79
รายจ่ายจริง ปี 2563 ปี 2564 โครงการอบรมใĀ้ความรู้แกŠคณะผู้บริĀาร ท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและเจ้าĀน้าที่ของ องค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่นเกี่ยวกับพระ ราชบัญญัติข้อมูลขŠาวสารของราชการ พ.ศ .2540 4,935 9,5คŠาบĞารุงรักษาและซŠอมแซม 3,000 รวมค่าใช้สอย 478,128 165,2ค่าวัสดุ วัสดุสĞานักงาน 81,457 134,8วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,890 14,228วัสดุงานบ้านงานครัว 97,135 69,4วัสดุเชื้อเพลิงและĀลŠอลื่น 0 615วัสดุโฆษณาและเผยแพรŠ 0 วัสดุคอมพิวเตอร์ 93,400 94,9วัสดุอื่น 0 รวมค่าวัสดุ 281,882 314,098ค่าสาธารณูปโภค คŠาไฟฟ้า 260,894.07 261,159.คŠาน้Ğาประปา คŠาน้Ğาบาดาล 2,085 4คŠาบริการโทรศัพท์ 12,748.84 8,372.คŠาบริการไปรษณีย์ 4,446.5 วันที่พิมพ์ : 3/8/2565 13:55
ประมาณการ ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 500 9,800 -100 % 0 0 10,000 0 % 10,000 251 929,420 787,000 825 80,000 0 % 80,000 8.5 10,000 0 % 10,000 470 78,000 -25.64 % 58,000 5.4 5,000 0 % 5,000 0 20,000 -100 % 0 960 50,000 0 % 50,000 0 4,000 -100 % 0 8.9 247,000 203,000 .53 270,000 11.11 % 300,000 435 7,000 0 % 7,000 .81 20,000 0 % 20,000 0 5,000 -100 % 0 Āน้า : 6/79
รายจ่ายจริง ปี 2563 ปี 2564 คŠาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 87,055.2 87,055รวมค่าสาธารณูปโภค 367,229.61 357,022.รวมงบดĞาเนินงาน 1,254,049.61 955,872.งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สĞานักงาน เครื่องดูดฝุ่น สĞานักปลัด 13,900 เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน 0 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสŠวน แบบติด ผนัง 0 ฉากกั้น 0 9,0ชุดรับแขก 0 29,0ตู้เก็บเอกสาร (ตู้เĀล็ก 2 บานกระจก) 0 ตู้เก็บเอกสาร (ตู้เĀล็ก 2 บานทึบ) 0 ตู้เก็บเอกสาร (ตู้เĀล็ก 2 บานทึบ) งานบริĀารทั่วไป 0 ตู้เก็บเอกสาร (ตู้เĀล็ก 2 บานเลื่อนกระจก) 0 ตู้เĀล็ก 2 บานเปŗด สĞานักปลัด 13,000 ตู้เĀล็ก 2 บานเปŗดทึบ 0 33,0วันที่พิมพ์ : 3/8/2565 13:55
ประมาณการ ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 5.2 90,000 0 % 90,000 .54 392,000 417,000 .44 2,378,030 1,587,000 0 0 0 % 0 0 1,300 -100 % 0 0 0 100 % 21,500 060 0 0 % 0 000 0 0 % 0 0 6,500 -100 % 0 0 22,000 -100 % 0 0 6,500 -100 % 0 0 0 100 % 6,500 0 0 0 % 0 000 0 0 % 0 Āน้า : 7/79
รายจ่ายจริง ปี 2563 ปี 2564 เต็นส์ 60,000 โต๊ะขาวพับได้ 20,000 โต๊ะทĞางานเข้ามุม 0 โต๊ะทĞางานเĀล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก 0 โต๊ะทĞางานเĀล็ก ขนาด 6 ฟุต พร้อมกระจก 0 โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ สĞานักปลัด 24,000 โต๊ะพับอเนกประสงค์Āน้าเĀล็ก 0 โต๊ะĀมูŠบูชาพระ ĀมูŠ 9 ผลิตจากไม้จริง งานบริĀารทั่วไป 0 ผ้ามŠาน 0 พัดลมระบายอากาศติดผนัง สĞานักปลัด 2,400 โพเดียม สĞานักปลัด 5,600 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องบันทึกเสียง 0 ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ 0 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์Āรือการแพทย์ เครื่องวัดอุณภูมิอินฟราเรด 0 6,0ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้ามŠานพร้อมอุปกรณ์ 0 52,0วันที่พิมพ์ : 3/8/2565 13:55
ประมาณการ ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 11,000 -100 % 0 0 58,500 -100 % 0 0 33,000 -100 % 0 0 0 0 % 0 0 64,000 -100 % 0 0 16,900 -100 % 0 0 33,600 -100 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 4,390 -100 % 0 0 47,500 -100 % 0 000 0 0 % 0 000 0 0 % 0 Āน้า : 8/79
รายจ่ายจริง ปี 2563 ปี 2564 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์Āรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สĞาĀรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไมŠน้อยกวŠา 19 นิ้ว) 0 เครื่องคอมพิวเตอร์ สĞาĀรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไมŠน้อยกวŠา 19 นิ้ว) ของ สĞานักปลัด 22,000 132,0เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สĞาĀรับงาน ประมวลผล * 0 44,0เครื่องคอมพิวเตอร์สĞาĀรับงานสĞานักงาน สĞานักปลัด 17,000 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดĀมึก พร้อมติดตั้งถังĀมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 0 15,0เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดĀมึก พร้อมติดตั้งถังĀมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) งานบริĀารงานทั่วไป 0 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ Āรือชนิด LED ขาว ดĞา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 Āน้า/นาที) 0 17,8เครื่องสĞารองไฟฟ้า 0 เครื่องสĞารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ของ สĞานักปลัด 5,000 15,0วันที่พิมพ์ : 3/8/2565 13:55
ประมาณการ ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 0 22,000 -100 % 0 000 22,000 -100 % 0 000 0 0 % 0 0 0 0 % 0 000 7,500 -100 % 0 0 7,500 -100 % 0 800 0 0 % 0 0 2,500 -100 % 0 000 0 0 % 0 Āน้า : 9/79
รายจ่ายจริง ปี 2563 ปี 2564 เครื่องสĞารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA งานบริĀารงานทั่วไป 0 เครื่องอŠานบัตรแบบอเนกประสงค์ สĞานัก ปลัด 1,400 ครุภัณฑ์อื่น ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สĞานักปลัด 199,500 รวมค่าครุภัณฑ์ 383,800 352,8รวมงบลงทุน 383,800 352,8รวมงานบริหารทั่วไป 8,633,093.61 7,999,485.งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) เงินเดือนข้าราชการ ĀรือพนักงานสŠวนท้องถิ่น 0 คŠาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 0 รวมงบบุคลากร 0 วันที่พิมพ์ : 3/8/2565 13:55
ประมาณการ ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 0 2,500 -100 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 860 369,190 28,000 860 369,190 28,000 .44 8,059,560 7,801,900 0 239,520 6.05 % 254,000 0 269,580 2.38 % 276,000 0 509,100 530,000 0 509,100 530,000 Āน้า : 10/79
รายจ่ายจริง ปี 2563 ปี 2564 งบดĞาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจŠายเพื่อใĀ้ได้มาซึ่งบริการ คŠาจ้างถŠายเอกสารและเข้าเลŠมเอกสาร งาน นโยบายและแผน และงานงบประมาณ สĞานักปลัด 13,746 24,6คŠาจ้างสĞารวจความพึงพอใจ 0 คŠาจ้างเĀมาบริการบุคคลภายนอก (คŠาจ้าง สĞารวจความพึงพอใจ) 0 คŠาถŠายเอกสาร 0 รายจŠายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการ 0 คŠาใช้จŠายในการปฏิบัติราชการ 0 คŠาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 โครงการจัดเวทีประชาคม 0 โครงการบูรณาการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อ การวางแผนและขับเคลื่อน การจัดทĞาแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น 0 รวมค่าใช้สอย 13,746 24,6วันที่พิมพ์ : 3/8/2565 13:55
ประมาณการ ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 690 0 0 % 0 0 0 100 % 18,000 0 18,000 -100 % 0 0 30,000 0 % 30,000 0 0 100 % 10,000 0 0 100 % 9,000 0 15,000 -100 % 0 0 0 100 % 15,000 0 0 100 % 10,000 0 8,040 -100 % 0 690 71,040 92,000 Āน้า : 11/79
รายจ่ายจริง ปี 2563 ปี 2564 รวมงบดĞาเนินงาน 13,746 24,6งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจŠายอื่น คŠาจ้างสĞารวจความพึงพอใจ 15,000 18,0รวมรายจ่ายอื่น 15,000 18,0รวมงบรายจ่ายอื่น 15,000 18,0รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 28,746 42,6งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) เงินเดือนข้าราชการ ĀรือพนักงานสŠวนท้องถิ่น 1,572,633 1,548,3เงินเพิ่มตŠาง ๆ ของข้าราชการ ĀรือพนักงานสŠวน ท้องถิ่น 0 เงินประจĞาตĞาแĀนŠง 42,000 42,0คŠาตอบแทนพนักงานจ้าง 575,880 666,4เงินเพิ่มตŠาง ๆ ของพนักงานจ้าง 36,000 42,5รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 2,226,513 2,299,4รวมงบบุคลากร 2,226,513 2,299,4วันที่พิมพ์ : 3/8/2565 13:55
ประมาณการ ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 690 71,040 92,000 000 0 0 % 0 000 0 0 000 0 0 690 580,140 622,000 360 1,692,100 50.82 % 2,552,000 0 0 100 % 67,200 000 42,000 60 % 67,200 486 653,400 15.7 % 756,000 580 30,100 -6.98 % 28,000 426 2,417,600 3,470,400 426 2,417,600 3,470,400 Āน้า : 12/79
รายจ่ายจริง ปี 2563 ปี 2564 งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกŠ องค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น 0 คŠาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 คŠาเชŠาบ้าน 77,500 83,5เงินชŠวยเĀลือการศึกษาบุตร เงินชŠวยเĀลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจĞา 0 รวมค่าตอบแทน 87,700 96,4ค่าใช้สอย รายจŠายเพื่อใĀ้ได้มาซึ่งบริการ คŠาจ้างเĀมาบริการ 0 คŠาจ้างเĀมาบริการของกองคลัง 84,580 52,5คŠาจ้างเĀมาบริการบุคคลภายนอก 0 คŠาเชŠาเครื่องถŠายเอกสารของกองคลัง 41,060.22 42,0คŠาเชŠาทรัพย์สิน (เครื่องถŠายเอกสาร) 0 คŠาเบี้ยประกัน 0 คŠาประกันภัยของกองคลัง 645.21 645.วันที่พิมพ์ : 3/8/2565 13:55
ประมาณการ ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 0 190,000 -73.68 % 50,000 0 15,000 33.33 % 20,000 500 150,000 0 % 150,000 0 32,000 0 % 32,000 400 387,000 252,000 0 0 100 % 45,000 500 0 0 % 0 0 95,000 -100 % 0 000 0 0 % 0 0 42,000 0 % 42,000 0 1,500 -33.33 % 1,000 .21 0 0 % 0 Āน้า : 13/79
รายจ่ายจริง ปี 2563 ปี 2564 โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ (สาย LAN) องค์การบริĀารสŠวนตĞาบลลานดอกไม้ 92,150 รายจŠายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการ 0 คŠาใช้จŠายในการปฏิบัติราชการของกองคลัง 60,552 19,2คŠาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 โครงการจัดทĞาและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0 โครงการจัดทĞาและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 104,780 64,9โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ และ ประชาสัมพันธ์Āลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษี ขององค์การบริĀารสŠวนตĞาบลลานดอกไม้ 25,360 18,3โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ และ ประชาสัมพันธ์Āลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษี ขององค์การบริĀารสŠวนตĞาบลลานดอกไม้ 0 วันที่พิมพ์ : 3/8/2565 13:55
ประมาณการ ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 0 0 0 % 0 0 0 100 % 5,000 0 0 100 % 100,000 212 140,000 -100 % 0 0 0 100 % 50,000 0 0 100 % 80,000 995 200,000 -100 % 0 360 20,000 -100 % 0 0 0 100 % 20,000 Āน้า : 14/79
รายจ่ายจริง ปี 2563 ปี 2564 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม ทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการ จัดซื้อจัดจ้างสĞาĀรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ขององค์การบริĀารสŠวนตĞาบลลานดอกไม้ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 14,930 คŠาบĞารุงรักษาและซŠอมแซม 10,406.82 5,637.รวมค่าใช้สอย 434,464.25 203,350ค่าวัสดุ วัสดุสĞานักงาน 61,738.7 59,6วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 10,0วัสดุงานบ้านงานครัว 9,990 วัสดุยานพาĀนะและขนสŠง 20,000 วัสดุเชื้อเพลิงและĀลŠอลื่น 25,499.5 23,923.วัสดุคอมพิวเตอร์ 81,000 119,3รวมค่าวัสดุ 198,228.2 212,903.ค่าสาธารณูปโภค คŠาบริการไปรษณีย์ 17,428 24,0รวมค่าสาธารณูปโภค 17,428 24,0รวมงบดĞาเนินงาน 737,820.45 536,655.วันที่พิมพ์ : 3/8/2565 13:55
ประมาณการ ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 0 0 0 % 0 .89 30,000 0 % 30,000 0.1 528,500 373,000 610 60,000 0 % 60,000 000 0 0 % 0 0 10,000 0 % 10,000 0 10,000 0 % 10,000 .09 36,000 0 % 36,000 370 60,000 0 % 60,000 .09 176,000 176,000 002 50,000 0 % 50,000 002 50,000 50,000 .19 1,141,500 851,000 Āน้า : 15/79
รายจ่ายจริง ปี 2563 ปี 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สĞานักงาน เครื่องทĞาลายเอกสาร กองคลัง 19,000 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสŠวน 0 ตู้ 4 ลิ้นชัก 0 34,8ตู้เก็บแผนที่ 13,000 ตู้เก็บเอกสาร (ตู้ไม้ 3 ลิ้นชัก 2 ชŠอง) 0 10,0ตู้เก็บเอกสาร (ตู้ไม้ลิ้นชัก 3 ชั้น 1 ชŠอง) 0 ตู้เก็บเอกสาร (ตู้ไม้ลิ้นชัก 3 ชั้น 2 ชŠอง) 0 ตู้เก็บเอกสาร (ตู้เĀล็ก 2 บานทึบ) 0 ตู้เก็บเอกสาร (ตู้เĀล็ก 2 บานเลื่อนกระจก) 0 ตู้เก็บเอกสาร (ตู้เĀล็ก 4 ลิ้นชัก) 0 ตู้เĀล็ก 2 บานเปŗด กองคลัง 6,500 ตู้เĀล็ก 2 บานเปŗดทึบ 0 11,0ตู้เĀล็ก 2 บานเลื่อน 0 12,0โต๊ะทĞางานพร้อมเก้าอี้ 0 6,0พัดลม 0 7,0วันที่พิมพ์ : 3/8/2565 13:55
ประมาณการ ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 0 0 0 % 0 0 42,400 -100 % 0 800 0 0 % 0 0 0 0 % 0 000 0 0 % 0 0 33,000 -100 % 0 0 12,000 -100 % 0 0 5,500 -100 % 0 0 12,000 -100 % 0 0 23,600 -100 % 0 0 0 0 % 0 000 0 0 % 0 000 0 0 % 0 000 0 0 % 0 000 0 0 % 0 Āน้า : 16/79
รายจ่ายจริง ปี 2563 ปี 2564 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์Āรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สĞาĀรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไมŠน้อยกวŠา 19 นิ้ว) ของ กองคลัง 22,000 66,0เครื่องคอมพิวเตอร์ สĞาĀรับประมวลผล แบบที่ 2 0 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ Āรือชนิด LED ขาว ดĞา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 Āน้า/นาที) 0 26,7เครื่องสĞารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ของกอง คลัง 20,000 7,5เครื่องอŠานบัตรแบบอเนกประสงค์ กองคลัง 1,400 สแกนเนอร์ 0 รวมค่าครุภัณฑ์ 81,900 181,0รวมงบลงทุน 81,900 181,0รวมงานบริหารงานคลัง 3,046,233.45 3,017,081.วันที่พิมพ์ : 3/8/2565 13:55
ประมาณการ ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 000 0 0 % 0 0 30,000 0 % 30,000 0 22,000 -100 % 0 700 0 0 % 0 500 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 17,000 -100 % 0 000 197,500 30,000 000 197,500 30,000 .19 3,756,600 4,351,400 Āน้า : 17/79
รายจ่ายจริง ปี 2563 ปี 2564 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) เงินเดือนข้าราชการ ĀรือพนักงานสŠวนท้องถิ่น 0 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 0 รวมงบบุคลากร 0 งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกŠ องค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น 0 รวมค่าตอบแทน 0 ค่าใช้สอย รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการ 0 คŠาใช้จŠายในการปฏิบัติราชการ 0 คŠาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 รวมค่าใช้สอย 0 ค่าวัสดุ วัสดุสĞานักงาน 0 วันที่พิมพ์ : 3/8/2565 13:55
ประมาณการ ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 0 60,240 223.71 % 195,000 0 60,240 195,000 0 60,240 195,000 0 0 100 % 16,000 0 0 16,000 0 0 100 % 10,000 0 55,000 -100 % 0 0 0 100 % 10,000 0 55,000 20,000 0 0 100 % 10,000 Āน้า : 18/79
รายจ่ายจริง ปี 2563 ปี 2564 วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 รวมค่าวัสดุ 0 รวมงบดĞาเนินงาน 0 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สĞานักงาน ตู้เก็บเอกสาร (ตู้เĀล็ก 2 บานเลื่อนทึบ) 0 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์Āรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สĞาĀรับประมวลผลแบบ ที่ 1 0 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Āรือ LED ขาวดĞา ชนิด Network แบบที่ 1 0 เครื่องสĞารองไฟฟ้า 0 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 รวมงบลงทุน 0 รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,708,073.06 11,059,256.วันที่พิมพ์ : 3/8/2565 13:55
ประมาณการ ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 0 0 100 % 12,000 0 0 22,000 0 55,000 58,000 0 0 100 % 6,500 0 0 100 % 22,000 0 0 100 % 8,900 0 0 100 % 2,500 0 0 39,900 0 0 39,900 0 115,240 292,900 .63 12,511,540 13,068,200 Āน้า : 19/79
รายจ่ายจริง ปี 2563 ปี 2564 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกŠ องค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น 8,400 16,8คŠาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 6,300 10,0รวมค่าตอบแทน 14,700 26,8ค่าใช้สอย รายจŠายเพื่อใĀ้ได้มาซึ่งบริการ คŠาจ้างเĀมาบริการ 0 คŠาจ้างเĀมาบริการ ของงานรักษาความสงบ และงานป้องกัน 62,710 53,7คŠาจ้างเĀมาบริการบุคคลภายนอก 0 คŠาเบี้ยประกัน 0 คŠาประกันภัย ของงานรักษาความสงบและ งานป้องกัน 2,053.33 645.รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ คŠาใช้จŠายในการปฏิบัติราชการ ของงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 วันที่พิมพ์ : 3/8/2565 13:55
ประมาณการ ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 800 40,000 -37.5 % 25,000 080 15,000 0 % 15,000 880 55,000 40,000 0 0 100 % 20,000 720 0 0 % 0 0 40,000 -100 % 0 0 3,000 0 % 3,000 .21 0 0 % 0 0 20,000 -100 % 0 Āน้า : 20/79
รายจ่ายจริง ปี 2563 ปี 2564 โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติ งานด้านอปพร. 73,950 โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติ งานด้านอปพร. 0 คŠาบĞารุงรักษาและซŠอมแซม 85,265.64 25,037.รวมค่าใช้สอย 223,978.97 79,402.ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 14,680 5,5วัสดุยานพาĀนะและขนสŠง 3,700 14,6วัสดุเชื้อเพลิงและĀลŠอลื่น 58,600.2 54,558วัสดุเครื่องแตŠงกาย 14,200 วัสดุเครื่องดับเพลิง 28,000 10,8วัสดุอื่น 0 รวมค่าวัสดุ 119,180.2 85,508รวมงบดĞาเนินงาน 357,859.17 191,790.วันที่พิมพ์ : 3/8/2565 13:55
ประมาณการ ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 0 44,000 -100 % 0 0 0 100 % 100,000 .17 70,000 0 % 70,000 .38 177,000 193,000 500 15,000 -33.33 % 10,000 600 30,000 -100 % 0 8.4 55,000 9.09 % 60,000 0 66,000 -100 % 0 850 20,000 -100 % 0 0 8,500 -100 % 0 8.4 194,500 70,000 .78 426,500 303,000 Āน้า : 21/79
รายจ่ายจริง ปี 2563 ปี 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เลื่อยยนต์ 0 10,0รวมค่าครุภัณฑ์ 0 10,0รวมงบลงทุน 0 10,0รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 357,859.17 201,790.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบดĞาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ โครงการควบคุมไฟป่า 9,200 10,1โครงการควบคุมไฟป่า 0 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติ 73,650 โครงการรณรงค์การสวมĀมวกนิรภัย 2,950 2,7โครงการสŠงเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการ ป้องกันภัยแกŠประชาชน 3,850 9,7โครงการสŠงเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการ ป้องกันภัยแกŠประชาชน 0 วันที่พิมพ์ : 3/8/2565 13:55
ประมาณการ ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 000 0 0 % 0 000 0 0 000 0 0 .78 426,500 303,000 120 10,120 -100 % 0 0 0 100 % 15,000 0 0 0 % 0 700 0 0 % 0 750 10,000 -100 % 0 0 0 100 % 10,000 Āน้า : 22/79
รายจ่ายจริง ปี 2563 ปี 2564 โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการความ ปลอดภัยทางถนน องค์การบริĀารสŠวนตĞาบลลานดอกไม้ 11,080 18,6รวมค่าใช้สอย 100,730 41,2ค่าวัสดุ วัสดุยานพาĀนะและขนสŠง 0 วัสดุเครื่องแตŠงกาย 0 วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 รวมค่าวัสดุ 0 รวมงบดĞาเนินงาน 100,730 41,2งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาĀนะและขนสŠง รถเทรลเลอร์ 0 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 รวมงบลงทุน 0 รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 100,730 41,2วันที่พิมพ์ : 3/8/2565 13:55
ประมาณการ ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 670 0 0 % 0 240 20,120 25,000 0 0 100 % 60,000 0 0 100 % 66,000 0 0 100 % 5,000 0 0 131,000 240 20,120 156,000 0 40,000 -100 % 0 0 40,000 0 0 40,000 0 240 60,120 156,000 Āน้า : 23/79
รายจ่ายจริง ปี 2563 ปี 2564 งานจราจร งบดĞาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ โครงการรณรงค์การสวมĀมวกนิรภัย 0 โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการความ ปลอดภัยทางถนนองค์การบริĀารสŠวนตĞาบล ลานดอกไม้ 0 รวมค่าใช้สอย 0 ค่าวัสดุ วัสดุจราจร 0 รวมค่าวัสดุ 0 รวมงบดĞาเนินงาน 0 รวมงานจราจร 0 รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 458,589.17 243,030.แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) เงินเดือนข้าราชการ ĀรือพนักงานสŠวนท้องถิ่น 232,456 369,5วันที่พิมพ์ : 3/8/2565 13:55
ประมาณการ ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 0 2,700 85.19 % 5,000 0 21,090 222.43 % 68,000 0 23,790 73,000 0 13,500 11.11 % 15,000 0 13,500 15,000 0 37,290 88,000 0 37,290 88,000 .78 523,910 547,000 590 559,080 57.04 % 878,000 Āน้า : 24/79
รายจ่ายจริง ปี 2563 ปี 2564 เงินประจĞาตĞาแĀนŠง 0 คŠาตอบแทนพนักงานจ้าง 940,074 988,8เงินเพิ่มตŠาง ๆ ของพนักงานจ้าง 115,919 150,0รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 1,288,449 1,508,3รวมงบบุคลากร 1,288,449 1,508,3งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกŠ องค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น 0 คŠาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 คŠาเชŠาบ้าน 0 21,0เงินชŠวยเĀลือการศึกษาบุตร เงินชŠวยเĀลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจĞา 0 รวมค่าตอบแทน 0 23,0ค่าใช้สอย รายจŠายเพื่อใĀ้ได้มาซึ่งบริการ คŠาจ้างเĀมาบริการ 0 คŠาจ้างเĀมาบริการ ของงานการศึกษา 5,000 คŠาจ้างเĀมาบริการบุคคลภายนอก 0 วันที่พิมพ์ : 3/8/2565 13:55
ประมาณการ ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 0 0 100 % 42,000 800 959,600 -100 % 0 000 162,000 -100 % 0 390 1,680,680 920,000 390 1,680,680 920,000 0 130,450 -88.5 % 15,000 0 5,000 -100 % 0 000 40,000 50 % 60,000 0 20,000 -75 % 5,000 000 195,450 80,000 0 0 100 % 2,000 0 0 0 % 0 0 12,000 -100 % 0 Āน้า : 25/79
รายจ่ายจริง ปี 2563 ปี 2564 รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการ 0 คŠาใช้จŠายในการปฏิบัติราชการ ของกองการ ศึกษา 0 คŠาใช้จŠายในการปฏิบัติราชการ ของงานการ ศึกษา 0 3,9คŠาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 โครงการพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริĀารสŠวน ตĞาบลลานดอกไม้ 0 โครงการพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริĀารสŠวนตĞาบลลานดอกไม้ 6,600 9,4คŠาบĞารุงรักษาและซŠอมแซม 9,800 47,0รวมค่าใช้สอย 21,400 60,3ค่าวัสดุ วัสดุสĞานักงาน 13,310 42,0วัสดุงานบ้านงานครัว 29,640 40,0วัสดุกŠอสร้าง 0 วัสดุวิทยาศาสตร์Āรือการแพทย์ 0 6,1วันที่พิมพ์ : 3/8/2565 13:55
ประมาณการ ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 0 0 100 % 35,000 0 50,000 -100 % 0 900 0 0 % 0 0 0 100 % 45,000 0 0 100 % 5,000 480 0 0 % 0 000 55,000 -90.91 % 5,000 380 117,000 92,000 085 92,000 -83.7 % 15,000 000 52,000 -100 % 0 0 25,000 -100 % 0 100 10,000 -100 % 0 Āน้า : 26/79
รายจ่ายจริง ปี 2563 ปี 2564 วัสดุโฆษณาและเผยแพรŠ 0 วัสดุคอมพิวเตอร์ 39,560 44,5วัสดุการศึกษา 0 11,7วัสดุอื่น 0 รวมค่าวัสดุ 82,510 144,4รวมงบดĞาเนินงาน 103,910 227,8งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สĞานักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสŠวน 0 ฉากกั้น 0 21,2ชุดโต๊ะประชุม 0 ตู้เก็บเอกสาร (ตู้เĀล็ก 2 บานเปŗดทึบ) 0 ตู้เก็บเอกสาร (ตู้เĀล็ก 2 บานเลื่อนกระจก) 0 ตู้เĀล็ก 2 บานเปŗดทึบ 0 5,5ตู้เĀล็ก 2 บานเลื่อน 0 12,0โต๊ะทĞางานพร้อมเก้าอี้ 0 18,0โต๊ะĀมูŠบูชาพระ ĀมูŠ 9 ผลิตจากไม้จริง 0 ผ้ามŠานพร้อมอุปกรณ์ (ผ้ามŠานจีบอัดกลีบ) 0 พัดลมติดผนัง 0 วันที่พิมพ์ : 3/8/2565 13:55
ประมาณการ ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 0 5,000 0 % 5,000 570 35,000 -57.14 % 15,000 700 0 0 % 0 0 5,000 0 % 5,000 455 224,000 40,000 835 536,450 212,000 0 83,400 -100 % 0 200 0 0 % 0 0 51,000 -100 % 0 0 6,500 -100 % 0 0 19,500 -33.33 % 13,000 500 0 0 % 0 000 0 0 % 0 000 0 0 % 0 0 16,900 -100 % 0 0 12,000 -100 % 0 0 16,000 -100 % 0 Āน้า : 27/79