The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nanthapakniti, 2021-04-29 02:06:57

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คำขอ 65

Keywords: คำของบ 65

การจดั ทางบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ
พ.ศ. 2565

ของสานกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธกิ าร

จัดทาโดย สานกั นโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ สป.

การจดั ทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

ของสานักงานปลัดกระทรวงศกึ ษาธิการ

E-book

จัดทาโดย สานกั นโยบายและยทุ ธศาสตร์ สป.
กลุ่มวเิ คราะห์งบประมาณ สป.

คำนำ

ด้วยสำนักงบประมำณได้กำหนดแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณและปฏิทิน
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้หน่วยรับงบประมำณใช้เป็นแนวทำง
ประกอบกำรวำงแผนกำรดำเนินงำนและกำหนดแผนกำรปฏิบัติงำน ให้สอดคล้องกับกระบวนกำร
จัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมบทบัญญัติ
ตำมรัฐธรรมนูญแหง่ รำชอำณำจักรไทย พทุ ธศกั รำช 2560 พระรำชบญั ญัตวิ ินัยกำรเงนิ กำรคลงั ของรัฐ
พ.ศ. 2561 และพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561 และพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์
กำรจดั ทำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมำย พ.ศ. 2562 ตลอดจนมตคิ ณะรัฐมนตรี
และระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยเช่ือมโยงกับยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคง
แห่งชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนปฏิบัติรำชกำรของกระทรวง เป้ำหมำย
กำรพัฒนำท่ีย่ังยืนและนโยบำยสำคัญของรัฐบำล รวมทั้งกำรน้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพยี ง มำเป็นแนวทำงในกำรจดั สรรงบประมำณ โดยคำนึงถึงควำมจำเป็นและภำรกจิ ของหน่วยงำน
ควำมต้องกำรในพ้ืนท่ีและแผนพัฒนำพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพควำมคุ้มค่ำในกำรใช้จ่ำย
งบประมำณและผลสัมฤทธิ์ในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ดังน้ัน สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ควรเตรยี มควำมพรอ้ มเพื่อกำรจดั ทำงบประมำณรำยจำ่ ยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยติดตำม
ผลกำรดำเนินงำนและผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ให้มีควำมชัดเจน
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบันมำกย่ิงขึ้น และเพ่ือให้กระบวนกำรวำงแผนงบประมำณ
มปี ระสทิ ธภิ ำพสูงสุด

สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร จึงได้จัดทำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ประกอบด้วย 4 หน่วยปฏิบัติ คือ 1. สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัย (กศน.) 2. สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (สช.) 3. สำนักงำน
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ก.ค.ศ.) และ 4. สำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร (เดิม) ให้สอดคล้องกับกระบวนกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรให้ควำมเห็นชอบ
และสง่ สำนักงบประมำณตอ่ ไป

สำนกั งำนปลดั กระทรวงศึกษำธิกำร
สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์

(ก)

สารบัญ

คานา หนา้
สารบัญ (ก)
รายละเอียดการจัดทางบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ข)
ของสานกั งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1

1. สรปุ ขอ้ เสนองบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 2
เปรียบเทยี บงบประมาณท่ีไดร้ ับปี พ.ศ. 2564 (ภาพรวม)
9
2. สรุปขอ้ เสนองบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เปรียบเทยี บงบประมาณท่ีไดร้ บั ปี พ.ศ. 2564 (สป.เดมิ ) 16

3. แบบสรปุ คาของบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 18
ของสานกั งานปลัดกระทรวงศึกษาธกิ าร (เดมิ ) ในระบบ e-budgeting
(สงป. 1001, สงป. 1001_1) 39

4. ความเชอื่ มโยงยทุ ธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้ 51
บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหนว่ ยงาน และผลผลติ /โครงการ
(สงป. 1002) 54

5. ความเชอ่ื มโยงยุทธศาสตร์กระทรวง กลยุทธห์ น่วยงาน และนโยบาย 56
การจัดสรรงบประมาณ (สงป. 1003)
61
6. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 62
รายจ่ายล่วงหน้า จาแนกตามแหล่งเงิน (สงป. 1004) 64
72
7. สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาแนก 73
ตามกลมุ่ แผนงาน (สงป. 1005) 74
75
8. แบบแสดงรายละเอยี ดตามงบรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 77
(สงป. 1009) 99

9. รายงานตรวจสอบการบนั ทึกเงินระดับรายการ
กิจกรรม : บุคลากรภาครฐั สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรม : การดาเนนิ งานดา้ นนโยบายและยุทธศาสตร์
กิจกรรม : ความสัมพันธ์ต่างประเทศ
กจิ กรรม : สนับสนนุ เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัตงิ าน
กิจกรรม : สนับสนนุ การดาเนินงานสานักงานรฐั มนตรี
กิจกรรม : สนบั สนุนการพัฒนาการศึกษา
กจิ กรรม : การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยสี ารสนเทศ
กิจกรรม : ลูกเสอื ยวุ กาชาด และกิจการนักเรยี น

(ข)

สารบัญ (ตอ่ ) หนา้
103
กจิ กรรม : อดุ หนนุ สานักงานลกู เสอื แหง่ ชาติ 114
กจิ กรรม : สนับสนนุ เทคโนโลยีเพอ่ื กจิ กรรมลูกเสือ 115
กจิ กรรม : การขบั เคล่อื นนโยบายด้านการศึกษา 116
กิจกรรม : การดาเนนิ งานตามแผนพัฒนาพ้ืนทร่ี ะดับภาค 117
กิจกรรม : การขบั เคลือ่ นการปฏริ ปู การศกึ ษาในส่วนภูมิภาค 219
กจิ กรรม : สนบั สนนุ การดาเนนิ งานการจัดการศึกษา
223
ในจงั หวัดชายแดนภาคใต้ 224
กจิ กรรม : โครงการหนง่ึ อาเภอหนงึ่ ทุน
กจิ กรรม : การพฒั นาบุคลากรทีส่ อดคล้องต่อการเปลีย่ นแปลง 225
226
ในศตวรรษท่ี 21 227
กจิ กรรม : สรา้ งกลไกป้องกนั การทจุ ริตให้เข้มแข็งและมีประสทิ ธภิ าพ 228
กจิ กรรม : การสรา้ งภมู ิคมุ้ กนั และป้องกันยาเสพติดในสถานศกึ ษา 229
กิจกรรม : การศึกษาเพ่ือความม่ันคง
กิจกรรม : ส่งเสรมิ พหวุ ฒั นธรรมทเี่ ข้มแขง็
กิจกรรม : ช่วยเหลอื เยียวยาผูไ้ ด้รับผลกระทบท้ังทางกาย

และจติ ใจตามหลกั ศาสนา

ภาคผนวก 230

หนงั สอื เสนอการจัดทาคาขอเบ้ืองตน้ งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ
พ.ศ. 2565 แผนงานบุคลากรภาครฐั ของสานักงานปลดั กระทรวงศึกษาธกิ าร

หนงั สือถงึ ผู้อานวยการสานกั งบประมาณ เร่อื ง การจดั ทาคาขอเบ้ืองตน้
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หนงั สอื ถึงผู้อานวยการสานักนโยบายและยทุ ธศาสตร์ สป. เร่ือง การจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานกั งาน
ปลัดกระทรวงศกึ ษาธิการ

หนังสือถึงผู้อานวยการสานักงบประมาณ เร่ือง การจัดทาคาของบประมาณ
รายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศกึ ษาธกิ าร

(ค)

รายละเอียดการจดั ทางบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสานกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธกิ าร

สรุปขอ้ เสนองบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เปรียบเทียบงบประมาณไดร้ ับปี พ.ศ.2564
ของสานักงานปลัดกระทรวงศกึ ษาธิการ จาแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน งบรายจ่าย งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น หน่วย : บาท
1. สป. คาขอปี 2565 1,191,990,600 4,145,643,000
ได้รับปี 2564 2,146,345,700 2,332,628,700 1,172,740,000 รวม
2. กศน. เพ่มิ -ลด 577,878,600 318,474,400 10,989,348,000
ร้อยละ 1,967,697,700 614,112,000 177,220,200 602,267,900 3,827,168,600
3. กคศ. คำขอปี 2565 178,648,000 3,643,538,800
ได้รับปี 2564 106.27 2,155,408,500 570,472,100 1,201.72 7,345,809,200
4. สช. เพิม่ -ลด 9.08 1,705,374,700 1,471,643,600
ร้อยละ 6,262,947,600 1,390,455,800 1,216.23 94.72 201.61
รวม คำขอปี 2565 5,783,136,600 710,110,500 13,898,533,400
ได้รับปี 2564 314,918,900 1,330,351,500 3,128,216,000 761,533,100 11,280,550,900
เพ่มิ -ลด 479,811,000 22.65
ร้อยละ 8.30 267,185,000 3,129,663,000 107.24 2,617,982,500
คาขอปี 2565 267,103,300 5,944,000 23.21
ได้รับปี 2564 123,487,400 121,586,700 1,063,166,500 - 1,447,000
เพ่ิม-ลด 103,219,500 145,516,600 - 404,437,600
ร้อยละ 20,267,900 397.91 - 0.05 5,944,000 225,923,600
คำขอปี 2565 119.68 178,514,000
ไดร้ ับปี 2564 19.64 119,783,500 7,902,900 100.00
เพ่ิม-ลด 355,645,400 3,209,031,100 79.02
ร้อยละ 338,998,400 91,484,800 1,117,400 - 1,398,087,200 37,344,895,100
28,298,700 1,810,943,900 34,919,718,800
16,647,000 6,785,500 -
4.91 30.93 129.53 2,425,176,300
3,284,252,100 607.26 - 8,832,261,700 6.95
8,888,426,100 2,181,405,900 2,426,672,100
8,193,052,200 1,102,846,200 40,622,200 33,619,812,900 6,405,589,600 62,637,214,100
50,069,732,100
695,373,900 50.56 22,990,900 33,068,157,500 263.97 12,567,482,000
8.49
17,631,300 551,655,400 25.10

76.69 1.67

3,711,505,300 37,920,768,900

468,513,500 36,800,088,400

3,242,991,800 1,120,680,500

692.19 3.05

2

สรุปข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสานักงานปลัดกระทรวงศกึ ษาธิการ (ภาพรวม)

คาขอบประมาณปี 2565 หนว่ ย : บาท

ที่ ผลผลิต/โครงการ งบบคุ ลากร งบดาเนินงาน รวม งบลงทนุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวมทั้งส้ิน

รวมสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 8,888,426,100 ตชส. สาธารณูปโภค 62,637,214,100
ก รวมแผนงานบคุ ลากรภาครัฐ 8,888,426,100 9,268,993,400
ข รวมแผนงานพ้ืนฐาน 1 แผนงาน 2,982,580,200 301,671,900 3,284,252,100 3,711,505,300 37,920,768,900 8,832,261,700 9,182,967,600
ค รวมแผนงานบูรณาการ 3 แผนงาน - 380,567,300 - - -
ง รวมแผนงานยทุ ธศาสตร์ 4 แผนงาน - 380,567,300 - 503,875,000
จ แผนงานพัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษาและการเรียนรู้ (3.3.1 แนวทางย่อยการ 2,212,523,800 2,749,758,500 866,287,400 3,354,397,900 43,508,819,800
1,979,130,700 233,393,100 - - 68,631,000 435,244,000
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแลงในศตวรรษที่ 21 172,558,300
ก แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ(ด้านการพฒั นาและเสริมสร้างศกั ยภาพทรัพยากรมนุษย์) -- 691,161,000 961,746,800 36,985,850,500 4,870,061,500
- - - 172,558,300 9,268,993,400
รายการคา่ ใช้จ่ายบคุ ลากรภาครัฐ 622,882,200 68,278,800 9,268,993,400
1. กิจกรรม บคุ ลากรภาครฐั สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2,268,488,000
2. กิจกรรม บุคลากรภาครัฐ สานกั งาน กศน. -- 6,486,558,300
3. กิจกรรม บคุ ลากรภาครัฐดา้ นการพฒั นาระบบบรหิ ารงานบคุ คล
8,888,426,100 380,567,300 - 380,567,300 - -- 124,264,000
ของข้าราชการครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษา 8,888,426,100 380,567,300 - 380,567,300 - --
4. กจิ กรรม บคุ ลากรภาครฐั ดา้ นสง่ เสรมิ การศึกษาเอกชน 2,146,345,700 122,142,300 389,683,100
ข รวมแผนงานพน้ื ฐาน 1 แผนงาน 6,262,947,600 223,610,700 122,142,300 9,182,967,600
1 แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสริมสร้างศกั ยภาพทรัพยากรมนุษย์ 223,610,700 9,182,967,600
1 ผลผลติ : นโยบายและแผนดา้ นการศึกษา 123,487,400 776,600 1,090,538,900
2 ผลผลิต : หนว่ ยงานในสังกดั ศธ. ได้รบั บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึ ษา 776,600 1,356,173,200
3 ผลผลติ : ผู้ได้รบั การส่งเสริมและพฒั นาคณุ ธรรม จรยิ ธรรม 680,496,400
4 ผลผลติ ที่ 4 ผู้รบั บรกิ ารการศกึ ษานอกระบบ 355,645,400 34,037,700 233,393,100 34,037,700 866,287,400 3,354,397,900 1,240,470,700
5 ผลผลิต : ผู้รับบริการการศกึ ษาตามอัธยาศยั - 1,979,130,700 233,393,100 2,212,523,800 2,749,758,500 866,287,400 3,354,397,900 1,684,621,400
6 ผลผลิต : มาตรฐานการบริหารงานบคุ คลของข้าราชการครู และบคุ ลากรทางการ 1,979,130,700 2,212,523,800 2,749,758,500 201,210,700
ศกึ ษา 27,532,900 271,412,100 123,080,300 494,835,800 274,229,600
7 ผลผลติ : นักเรยี นโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 243,879,200 16,366,400 - 27,977,000
8 ผลผลติ : ผู้อานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รบั การสงเคราะหต์ าม 50,279,200 66,645,600 1,261,550,600 502,792,300 132,317,500 226,503,700
กฏหมายของโรงเรียนเอกชน 37,864,600 2,765,000 40,629,600 4,757,000 68,802,300 58,225,700 2,629,933,700
675,918,100 79,946,700 755,864,800 357,577,900
624,456,800 101,442,400 725,899,200 954,267,600 24,000 4,430,600
266,326,700 266,326,700 7,902,900 - -

80,406,100 5,339,700 85,745,800 40,622,200 85,458,100 14,677,600
- 8,000,000 2,621,933,700

3

สรุปข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสานกั งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ภาพรวม)

ที่ ผลผลิต/โครงการ งบบุคลากร งบดาเนนิ งาน คาขอบประมาณปี 2565 งบเงินอุดหนนุ งบรายจ่ายอ่ืน หนว่ ย : บาท
- ตชส. สาธารณูปโภค
ค รวม แผนงานบูรณาการ 3 แผนงาน - รวม งบลงทนุ 68,631,000 435,244,000 รวมทั้งส้ิน
1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปญั หาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ - -- 68,631,000 348,987,300
-- -- 335,963,200 503,875,000
โครงการเสริมสร้างภมู คิ ุ้มกันเพ่ือสันตสิ ุขในพ้นื ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงป. - -- -- - 417,618,300
เปล่ียนชื่อ ปี 2564) -- 335,963,200
กิจกรรม การศกึ ษาเพ่ือความม่ันคง (สป.) -
กจิ กรรม การศึกษาเพ่ือความม่ันคง (กศน.) - - 49,069,800 49,069,800
กิจกรรม การศกึ ษาเพื่อความม่ันคง (สช.) - - 54,099,700 54,099,700
2. โครงการเสริมสร้างสังคมพหวุ ัฒนธรรมท่ีเข้มแขง็ - - - 232,793,700 232,793,700
กิจกรรม ส่งเสรมิ พหุวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง - 13,024,100
1) ค่าใช้จ่ายโครงการสง่ เสริมการอยู่รว่ มกนั ในสงั คมพหวุ ัฒนธรรมจงั หวดั ชายแดน - - 13,024,100 13,024,100
ภาคใต้ - - 13,024,100 13,024,100
3. โครงการอานวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ไดร้ ับผลกระทบ - 13,024,100
กจิ กรรม ช่วยเหลือเยยี วยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางกายและจติ ใจตามหลกั ศาสนา 68,631,000
1) เงินอดุ หนนุ การศึกษาต่อเน่ืองทายาทผู้ไดร้ ับผลกระทบจากความไม่สงบ 3 68,631,000 68,631,000
จงั หวัดชายแดนภาคใต้ 68,631,000 68,631,000
2 แผนงานบรู ณาการปอ้ งกนั ปราบปราม และบาบดั รักษาผู้ตดิ ยาเสพตดิ 68,631,000
โครงการสร้างภูมคิ ุ้มกนั และปอ้ งกนั ยาเสพตดิ 73,972,200
กิจกรรม การสร้างภมู ิคุ้มกันและปอ้ งกนั ยาเสพติดในสถานศึกษา (สป.) - - - - - 73,972,200 73,972,200
กิจกรรม เสรมิ สร้างภมู ิคุ้มกันและป้องกนั ยาเสพติดในสถานศกึ ษาเอกชน - - - - - 73,972,200 10,650,000
3 แผนงานบรู ณาการต่อตา้ นการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 63,322,200
โครงการเครือขา่ ยตอ่ ต้านการทุจริต กระทรวงศกึ ษาธิการ - - - 10,650,000 12,284,500
กจิ กรรม สร้างกลไกป้องกันการทจุ ริตให้เขม้ แข็งและมีประสิทธิภาพ - - - - 12,284,500
1.คา่ ใช้จ่ายโครงการตอ่ ตา้ นการทจุ รติ และประพฤติมิชอบ กระทรวงศกึ ษาธิการ - - - - 63,322,200 12,284,500
- - 12,284,500 12,284,500
รวมแผนงานยทุ ธศาสตร์ 4 แผนงาน 622,882,200 68,278,800 - 961,746,800 43,508,819,800
1 แผนงานยทุ ธศาสตร์พฒั นาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล - 12,284,500 58,171,800
691,161,000 12,284,500 58,171,800
1.โครงการพฒั นาเศรษฐกิจดจิ ิทลั - 12,284,500 126,349,400
กจิ กรรม ศูนย์ดิจทิ ลั ชุมชน - 36,985,850,500 4,870,061,500
- 58,171,800
58,171,800
58,171,800

4

สรุปข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสานกั งานปลัดกระทรวงศกึ ษาธิการ (ภาพรวม)

ที่ ผลผลิต/โครงการ งบบคุ ลากร งบดาเนินงาน คาขอบประมาณปี 2565 งบเงินอุดหนนุ งบรายจ่ายอ่ืน หนว่ ย : บาท
- ตชส. สาธารณูปโภค
2 แผนงานยทุ ธศาสตร์การพฒั นาศักยภาพคนตลอดชว่ งชีวิต - รวม งบลงทุน 5,053,582,500 52,551,400 รวมท้ังส้ิน
1. โครงการพฒั นาคุณภาพชวี ิตผู้สูงอายุ -- 52,551,400
กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สงู อายุ - -- -- 5,053,582,500 52,551,400 5,106,133,900
2. โครงการพฒั นาคนตลอดชว่ งวัย - -- 1,738,362,800 52,551,400
กจิ กรรม สง่ เสรมิ และพัฒนาคณุ ภาพชีวิตนกั เรยี นโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวยั -- - 3,315,219,700 - 52,551,400
กิจกรรม สง่ เสริมและพัฒนาคณุ ภาพชีวติ นักเรยี นโรงเรยี นเอกชนระดบั ประถมศกึ ษา - -- - 30,611,655,600 -
- - 5,053,582,500
3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา - - 15,809,000 1,738,362,800
1. โครงการหน่ึงอาเภอหนึ่งทุน -- 30,595,846,600 3,315,219,700
2.โครงการสนับสนุนคา่ ใช้จ่ายในการจัดการศกึ ษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ - 30,611,655,600
การศกึ ษาขั้นพ้ืนฐาน
กจิ กรรม จัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศกึ ษาข้ันพื้นฐาน - 15,809,000
กจิ กรรม สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรยี นเอกชน 30,595,846,600
622,882,200 68,278,800 - 961,746,800 3,059,389,700
4 แผนงานยุทธศาสตร์เพอ่ื สนับสนนุ ดา้ นการพฒั นาและเสริมสร้างศักยภาพ - 27,536,456,900 3,059,389,700
ทรัพยากรมนุษย์ 691,161,000 1,320,612,400 4,759,338,300 27,536,456,900
7,732,858,500
1 โครงการขับเคลื่อนการพฒั นาการศกึ ษาที่ยั่งยืน 611,340,100 66,228,000 677,568,100 910,579,900 - 4,696,608,800
กจิ กรรมท่ี 1 : การขับเคล่ือนนโยบายดา้ นการศึกษา (สป.) - 211,845,000 6,284,756,800
1) ค่าใช้จา่ ยโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรม -- -- 211,845,000
การศกึ ษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา 45,000,000
2) คา่ ใช้จา่ ยโครงการสร้างและสง่ เสริมความเปน็ พลเมืองดตี ามรอยพระยคุ ลบาท 45,000,000
ด้านการศึกษาสู่การปฏบิ ตั ิ สานักงานศกึ ษาธกิ ารจังหวัด 40,000,000
3) คา่ ใช้จ่ายโครงการขับเคล่ือนพื้นท่ีนวัตกรรมการศกึ ษา ตาม พรบ.พ้ืนที่นวัตกรรม 40,000,000
การศึกษา พ.ศ.2562 35,000,000
4) ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดบั พ้ืนท่ี 35,000,000
5) คา่ ใช้จา่ ยโครงการจัดทางานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดบั พื้นท่ีเพื่อ 30,300,000
สนับสนนุ การขับเคลื่อนเปา้ หมายของสหประชาชาติวา่ ด้วยการพัฒนาท่ียั่งยืนด้าน 30,000,000 30,300,000
การศึกษา SDG 4 30,000,000
6) คา่ ใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการบรหิ ารจดั การศกึ ษาในระดับภาคและกลุ่มจงั หวดั 15,000,000
16,545,000 15,000,000
* 7) คา่ ใช้จา่ ยโครงการยกระดับมาตรฐานการนิเทศการศึกษา เพ่ือรองรบั ทศิ ทางการ 16,545,000
จดั การศึกษาในระดับภมู ิภาค

5

สรุปข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสานกั งานปลัดกระทรวงศกึ ษาธิการ (ภาพรวม)

คาขอบประมาณปี 2565 หน่วย : บาท

ท่ี ผลผลิต/โครงการ งบบคุ ลากร งบดาเนินงาน รวม งบลงทุน งบเงินอุดหนนุ งบรายจ่ายอ่ืน รวมทั้งส้ิน
-
กจิ กรรมท่ี 2 : การขบั เคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค - ตชส. สาธารณูปโภค 677,568,100 892,073,900 1,218,946,400 2,788,588,400
1) งบรายจ่ายประจาพื่อการบริหารของหน่วยงาน ศธภ./ศธจ. - 611,340,100 66,228,000 677,568,100 892,073,900 677,568,100
2) งบลงทนุ เปน็ รายการครภุ ณั ฑ์ รายการปรบั ปรงุ รายการส่ิงกอ่ สร้าง 611,340,100 66,228,000 1,218,946,400 892,073,900
3) งบเพ่ือการดาเนนิ งานโครงการตามภารกจิ ของ ศธจ.และ ศธภ. - 1,763,938,100
กจิ กรรมที่ 3 : การดาเนินงานตามแผนพฒั นาพ้นื ท่ีระดับภาค -- - 18,506,000 - 1,219,631,400 1,218,946,400
382,235,700 1,763,938,100
สานักงาน กศน. - 1,238,137,400
กิจกรรม : ส่งเสรมิ ศูนยฝ์ ึกอาชีพชุมชน - 5,508,000
กจิ กรรม : พฒั นาครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร - 55,741,400 382,235,700
กจิ กรรม : พฒั นาบุคลากร สานกั งาน กศน. - 18,756,000 5,508,000
กจิ กรรม : พฒั นาคลงั ความรู้ กศน. - 291,820,000 55,741,400
กิจกรรม : จดั การเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ในแหล่งการเรียนรู้ - 26,904,000 18,756,000
กิจกรรม : ภาษาตา่ งประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ - 14,825,000
กจิ กรรม : พัฒนาสื่อการเรียนออนไลนห์ ลกั สตู รการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเ์ พื่อ 15,403,500 291,820,000
งานอาชีพ -- 1,854,000 26,904,000
กิจกรรม : สง่ เสริมและพัฒนานวตั กรรมการเรยี นรู้ 3,681,000 14,825,000
108,500,000
กจิ กรรม : สะสมหน่วยการเรยี นเพอ่ื การเทยี บโอนและยกระดบั คณุ วุฒกิ ารศึกษาตามกรอบ -- -- - 201,420,000 15,403,500
19,069,100 5,535,000
คุณวฒุ แิ หง่ ชาติ (Credit Bank) 52,014,400
108,500,000
กจิ กรรม : พฒั นาประสทิ ธิภาพการบรหิ ารจดั การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั 2,769,300 201,420,000
37,636,000 19,069,100
กจิ กรรม : เทคโนโลยดี จิ ทิ ลั เพอ่ื ส่งเสริมการศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั 276,303,900 52,014,400
52,962,000
กจิ กรรม : พฒั นาการศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั พ้นื ทภ่ี าคเหนือ 2,769,300
31,440,600 37,636,000
กจิ กรรม : พฒั นาคณุ ภาพชวี ติ ตามศาสตรพ์ ระราชา 276,303,900
52,962,000
กจิ กรรม : พฒั นาครูสอนคนพกิ าร 31,440,600

กจิ กรรม : 1 ตาบล 1 ผลติ ภณั ฑพ์ รีเมย่ี ม
สานกั งาน สช.

กิจกรรม 1 เสริมสร้างศกั ยภาพการศกึ ษาเอกชน
1) คา่ ใช้จ่ายในการยกระดบั คุณภาพการจดั การศกึ ษาสาหรับเดก็ ท่ีมีความ
ต้องการจาเป็นพเิ ศษและเด็กที่มีความสามารถพเิ ศษ

6

สรุปข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสานักงานปลัดกระทรวงศกึ ษาธิการ (ภาพรวม)

ที่ ผลผลิต/โครงการ งบบคุ ลากร งบดาเนนิ งาน คาขอบประมาณปี 2565 งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น หน่วย : บาท
ตชส. สาธารณูปโภค รวม งบลงทนุ 21,521,400
รวมทั้งสิ้น
2) ค่าใช้จ่ายในการปลกู ฝงั คุณธรรม จรยิ ธรรม คา่ นิยมและการเสรมิ สร้างจิต - 203,023,100
สาธารณะและการเปน็ พลเมืองดี 25,210,500 21,521,400
กจิ กรรม 2 ส่งเสริมและพฒั นาการเรียนรู้นสถานศกึ ษาเอกชน - 27,522,200
36,803,900 203,023,100
1) คา่ ใช้จา่ ยโครงการประเมินคณุ ภาพผู้เรยี นระดับการศกึ ษาภาคบงั คบั 23,690,200 25,210,500
27,522,200
2) ค่าใช้จา่ ยโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 19,600,900 36,803,900
23,690,200
3) ค่าใช้จา่ ยโครงการสง่ เสริมการเรยี นภาษาคอมพวิ เตอร์ (Coding) 5,463,500
9,000,000 19,600,900
*4) คา่ ใช้จ่ายโครงการพัฒนาหลกั สตู รกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและ 36,507,100
ประเมินผล 5,698,300 5,463,500
5) คา่ ใช้จา่ ยโครงการพฒั นาการจดั การเรยี นการสอนคณิตศาสตร์ วทิ ยาศาสตร์ 9,000,000
และเทคโนโลยี 2,703,800 36,507,100
6) คา่ ใช้จ่ายโครงการสง่ เสริมการเรียนการสอนภาษาตา่ งประเทศ 5,698,300
7,822,700
7) คา่ ใช้จา่ ยโครงการส่งเสรมิ การจดั การศกึ ษาทางไกลผ่านดาวเทียม 2,703,800
3,000,000
8) คา่ ใช้จ่ายโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรยี นการสอนปฐมวัย 7,822,700
20,318,800
*9) ค่าใช้จา่ ยโครงการส่งเสรมิ การพฒั นาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิ ลาม ใน 3,868,400 3,000,000
โครงการตามพระราชดารสิ มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รตั นราชสดุ าฯ สยามบรมราชกุมารี 4,000,000 20,318,800
*10) คา่ ใช้จา่ ยโครงการพัฒนาหลกั สูตรที่มีทกั ษะอาชีพสงู ตามความตอ้ งการของ 3,868,400
ตลาดแรงงาน 12,450,400
*11) คา่ ใช้จา่ ยโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน 4,000,000
ในศตวรรษที่ 21
12) ค่าใช้จ่ายโครงการพฒั นาการจัดการเรยี นการสอนวิชาภาษาไทย สาหรับ 12,450,400
โรงเรียนนานาชาติ

กจิ กรรม : พฒั นาการศึกษาเอกชนพ้นื ท่ีภาคใต้ชายแดน

1) โครงการพฒั นาระเบียงการศกึ ษาเอกชนชายแดนใต้เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรยี น
รองรับสู่เมืองตน้ แบบ สามเหลี่ยม มั่นคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนคุณภาพผู้เรยี นรองรบั สู่เมือง
ต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน
2) โครงการยกระดบั คณุ ภาพชีวิตเยาวชน สู่ตน้ แบบนวตั กรเพ่ือพฒั นานวัตกรรมสรา้ ง
เสริมสุขภาวะอยา่ งย่ังยืน
3) โครงการอบรมเชิงปฏบิ ัติการส่งเสรมิ ทกั ษะการตลาดออนไลนใ์ ห้กบั เยาวชนใน
โรงเรียนเอกชนจังหวดั ปัตตานี

7

สรุปข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสานกั งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ภาพรวม)

ที่ ผลผลิต/โครงการ งบบคุ ลากร งบดาเนินงาน คาขอบประมาณปี 2565 งบเงินอดุ หนุน งบรายจ่ายอ่ืน หน่วย : บาท
- ตชส. สาธารณูปโภค รวม งบลงทนุ 5,944,000 รวมท้ังส้ิน
กิจกรรม การพฒั นาระบบบริหารงานบคุ คลสาหรับข้าราชการครูและบคุ ลากร
ทางการศกึ ษา - 11,542,100 2,050,800 13,592,900 51,166,900 1,320,612,400 62,729,500 5,944,000
2 โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ - 11,542,100 2,050,800 13,592,900 51,166,900 384,297,000 38,196,500 1,448,101,700
กิจกรรม สนับสนนุ การดาเนินงานการจดั การศึกษาในจงั หวัดชายแดนภาคใต้ -
- - 24,533,000 487,253,300
กิจกรรม การพฒั นาการจดั การศึกษานอกระบบและตามอธั ยาศยั ในจงั หวดั ชายแดน 24,533,000
ภาคใต้ - 936,315,400 - 936,315,400
กจิ กรรม ส่งเสริมสนบั สนุนคณุ ภาพการศึกษาเอกชนในจงั หวัดชายแดนภาคใต้ 172,558,300
-- -- - 172,558,300
5 แผนงานพัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษาและการเรียนรู้ (3.3.1 แนวทางย่อยการ 172,558,300
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแลงในศตวรรษท่ี 21 -- -- - 172,558,300
-- -- - 172,558,300 172,558,300
โครงการพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคล้องต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21
กระทรวงศึกษาธิการ
กจิ กรรม : การพฒั นาบุคลากรที่สอดคล้องต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่
21

8

สรุปข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสานกั งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (เดิม)

ที่ ผลผลิต/โครงการ งบบคุ ลากร คาของบบประมาณปี 2565 หนว่ ย : บาท

รวมสานกั งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (เดิม) 2,146,345,700 งบดาเนนิ งาน รวม งบลงทนุ งบเงินอุดหนนุ งบรายจ่ายอ่ืน รวมท้ังสิ้น
ก รวมแผนงานบุคลากรภาครัฐ 2,146,345,700 ตชส. สาธารณูปโภค
ข รวมแผนงานพ้ืนฐาน 1 แผนงาน 4,145,643,000 10,989,348,000
ค รวมแผนงานบูรณาการ 3 แผนงาน 1,077,047,500 114,943,100 1,191,990,600 2,332,628,700 1,172,740,000 - 2,268,488,000
ง รวมแผนงานยุทธศาสตร์ 3 แผนงาน 3,127,208,500
จ แผนงานพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษาและการเรียนรู้ (3.3.1 แนวทาง 122,142,300 - 122,142,300 - - 655,130,300
378,687,300 1,389,387,900 704,003,000 85,028,400 153,659,400
ย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแลงใน 332,023,000 46,664,300 68,631,000 3,232,926,000 5,267,433,800
ศตวรรษที่ 21 - - 400,106,000
ก แผนงานบุคลากรภาครัฐ(ด้านการพฒั นาและเสริมสร้างศกั ยภาพ -- 691,161,000 943,240,800 172,558,300.0
ทรัพยากรมนุษย์)
622,882,200 68,278,800 2,268,488,000
รายการคา่ ใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
1. กิจกรรม บุคลากรภาครฐั สานกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธกิ าร - - - - - - 172,558,300.0 2,268,488,000
ข รวมแผนงานพืน้ ฐาน 1 แผนงาน 2,268,488,000
2,146,345,700 122,142,300 - 122,142,300 - - - 3,127,208,500
1 แผนงานพื้นฐานด้านการพฒั นาและเสริมสร้างศกั ยภาพทรัพยากรมนุษย์ 3,127,208,500
2,146,345,700 122,142,300 - 122,142,300 - - - 1,090,538,900
1 ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศกึ ษา 2,146,345,700 122,142,300
1.1 กิจกรรม การดาเนนิ งานดา้ นนโยบายและยุทธศาสตร์ 332,023,000 46,664,300 122,142,300 704,003,000 655,130,300 983,478,300
1.2 กิจกรรม ความสัมพันธ์ตา่ งประเทศ - 378,687,300 1,389,387,900 704,003,000 655,130,300 6,016,900
1.3 กิจกรรม สนบั สนุนการพฒั นาการศึกษา 332,023,000 46,664,300 201,210,700 494,835,800 24,848,000
1.4 กิจกรรม สนบั สนุนเทคโนโลยเี พื่อการปฏบิ ตั ิงาน - 27,532,900 378,687,300 1,389,387,900 201,175,000 440,063,200 10,903,900
1.5 กจิ กรรม สนบั สนุนการดาเนินงานรัฐมนตรี 243,879,200 26,363,000 65,291,800
193,107,900 271,412,100 123,080,300 35,700 450,000
2 ผลผลิต : หนว่ ยงานในสังกดั ศธ. ไดร้ ับบริการเทคโนโลยี 192,000 0 17,322,600 1,356,173,200
สารสนเทศทางการศกึ ษา 5,339,200 24,000 219,470,900 122,769,200
7,377,700 903,900 5,531,200 - 0 37,000,000 680,496,400
3 ผลผลิต : ผู้ได้รับการส่งเสริมและพฒั นาคุณธรรม จริยธรรม 10,000,000 50,000 7,401,700 - 27,977,000 241,011,100
กิจกรรม ลูกเสอื ยวุ กาชาดและกจิ การนักเรยี น 28,054,400 16,366,400 10,903,900 123,700 439,085,300
กจิ กรรม อุดหนุนสานักงานลกู เสือแหง่ ชาติ 50,279,200 28,104,400 0
กิจกรรม สนบั สนนุ เทคโนโลยเี พื่อกจิ กรรมลกู เสอื 400,000
187,400

66,645,600 1,261,550,600

- 37,864,600 2,765,000 40,629,600 4,757,000 502,792,300 132,317,500

37,464,600 2,765,000 40,229,600 4,757,000 63,707,000 132,317,500

- - 439,085,300 -

400,000 - 400,000

9

สรุปข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสานักงานปลัดกระทรวงศกึ ษาธิการ (เดิม)

ที่ ผลผลิต/โครงการ งบบคุ ลากร งบดาเนนิ งาน คาของบบประมาณปี 2565 งบเงินอดุ หนนุ งบรายจ่ายอื่น หนว่ ย : บาท
- ตชส. สาธารณูปโภค
รวม แผนงานบูรณาการ 3 แผนงาน - รวม งบลงทนุ 68,631,000 85,028,400 รวมท้ังส้ิน
1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไ้ ขปัญหาในจังหวัดชายแดน - -- 68,631,000 62,093,900
-- -- 49,069,800 153,659,400
ภ1.าโคคใรตง้การเสริมสร้างภูมิคมุ้ กันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดน - -- - 130,724,900
ภาคใต้ - -- --
กิจกรรม การศึกษาเพ่ือความมั่นคง (สป.) - 49,069,800
2. โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง - - 49,069,800
กิจกรรม ส่งเสริมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง - 13,024,100 49,069,800
1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสรมิ การอยู่รว่ มกันในสังคมพหุวัฒนธรรม - 13,024,100 13,024,100
จ3ัง.หโควัดรงชกาายรแอดานนภวายคคใตวา้ มยุติธรรมและเยียวยาผไู้ ด้รับผลกระทบ 13,024,100 13,024,100
- 13,024,100
กิจกรรม ช่วยเหลือเยียวยาผไู้ ดร้ ับผลกระทบท้ังทางกายและจิตใจตาม - 68,631,000 68,631,000
หลักศาสนา 68,631,000
1) เงนิ อุดหนุนการศึกษาต่อเน่ืองทายาทผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากความไม่ 68,631,000
สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 68,631,000
68,631,000
2 แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบาบัดรักษาผตู้ ิดยาเสพ 10,650,000
โตคิดรงการสร้างภูมิคมุ้ กนั และป้องกันยาเสพติด -- - - - 10,650,000 10,650,000
- - 10,650,000
กิจกรรม การสรา้ งภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพตดิ ในสถานศึกษา -- - - - 10,650,000 12,284,500
3 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ -- - - - 10,650,000 12,284,500
-- - - - 12,284,500 12,284,500
โครงการเครือข่ายต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ -- - - 12,284,500
กิจกรรม สรา้ งกลไกป้องกันการทุจรติ ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ -- 12,284,500
- 943,240,800 12,284,500 5,267,433,800
1.คา่ ใช้จ่ายโครงการต่อต้านการทุจรติ และประพฤติมิชอบ - 15,809,000
กระทรวงศกึ ษาธิการ 691,161,000 12,284,500
รวมแผนงานยุทธศาสตร์ 2 แผนงาน - 15,809,000
622,882,200 68,278,800 400,106,000 3,232,926,000
1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา - - - 15,809,000

1. โครงการหนง่ึ อาเภอหน่ึงทุน 15,809,000

10

สรุปข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (เดิม)

ที่ ผลผลิต/โครงการ งบบุคลากร งบดาเนินงาน คาของบบประมาณปี 2565 งบเงินอุดหนนุ งบรายจ่ายอ่ืน หนว่ ย : บาท
- ตชส. สาธารณูปโภค รวม งบลงทนุ 384,297,000 3,232,926,000
2 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพฒั นาและเสริมสร้าง - 622,882,200 68,278,800 691,161,000 943,240,800 รวมทั้งสิ้น
ศกั ยภาพทรัพยากรมนุษย์ -
611,340,100 66,228,000 677,568,100 892,073,900 - 3,194,729,500 5,251,624,800
1 โครงการขับเคลื่อนการพฒั นาการศึกษาท่ียั่งยืน - -- - - - 211,845,000
กจิ กรรมที่ 1 : การขับเคล่ือนนโยบายดา้ นการศึกษา (สป.) 4,764,371,500
45,000,000 211,845,000
1) คา่ ใชจ้ ่ายโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรม
การศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา 40,000,000 45,000,000

2) ค่าใชจ้ า่ ยโครงการสรา้ งและสง่ เสรมิ ความเป็นพลเมอื งดตี ามรอยพระยุคลบาท 35,000,000 40,000,000
ดา้ นการศกึ ษาสู่การปฏิบัติ สานักงานศกึ ษาธิการจงั หวัด
30,300,000 35,000,000
3) ค่าใชจ้ า่ ยโครงการขับเคลื่อนพื้นท่ีนวตั กรรมการศกึ ษา ตาม พรบ.พื้นท่ี 30,000,000
นวตั กรรมการศกึ ษา พ.ศ.2562 30,300,000
611,340,100 66,228,000 677,568,100 892,073,900 15,000,000 30,000,000
4) ค่าใช้จา่ ยโครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการจดั การศึกษาปฐมวัยในระดบั พ้ืนที่ 611,340,100 66,228,000 677,568,100 892,073,900 16,545,000
- 1,218,946,400 15,000,000
5) ค่าใชจ้ ่ายโครงการจดั ทางานขอ้ มลู และระบบตดิ ตามประเมนิ ผลระดบั พ้ืนที่ -- - - 16,545,000
เพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนเป้าหมายของสหประชาชาตวิ า่ ดว้ ยการพัฒนาที่ย่ังยืน 1,218,946,400
ดา้ นการศึกษา SDG 4 - 1,763,938,100 2,788,588,400
6) ค่าใชจ้ า่ ยโครงการขับเคล่ือนการบรหิ ารจัดการศกึ ษาในระดบั ภาคและกลุ่ม 677,568,100
7จัง) หคว่าัดใชจ้ ่ายโครงการยกระดบั มาตรฐานการนิเทศการศกึ ษา เพื่อรองรับทิศ 91,923,400 892,073,900
ทางการจดั การศกึ ษาในระดบั ภมู ิภาค
กิจกรรมท่ี 2 : การขบั เคลื่อนการปฏิรูปการศกึ ษาในส่วนภูมิภาค 848,567,600 1,218,946,400
1,763,938,100
1) งบรายจ่ายประจาพื่อการบริหารของหน่วยงาน
91,923,400
2) งบลงทนุ เปน็ รายการครุภณั ฑ์ รายการปรับปรงุ รายการสิ่งก่อสร้าง
848,567,600
3) งบเพื่อการดาเนนิ งานโครงการตามภารกิจของ ศธจ.และ ศธภ.
กจิ กรรมที่ 3 : การดาเนนิ งานตามแผนพฒั นาพืน้ ท่ีระดบั ภาค
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผูด้ ้อยโอกาสเพ่ือการมี
งานทาและการดารงชีพ
2) คา่ ใช้จ่ายโครงการยกระดบั ทักษะอาชีพของผ้เู รียนเพื่อการมีงานทา
ที่สอดคลอ้ งกับความตอ้ งการและทิศทางการพัฒนาพื้นท่ีระดบั ภาค

11

สรุปข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสานกั งานปลัดกระทรวงศกึ ษาธิการ (เดิม)

ท่ี ผลผลิต/โครงการ งบบุคลากร งบดาเนนิ งาน คาของบบประมาณปี 2565 งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น หน่วย : บาท
ตชส. สาธารณูปโภค รวม งบลงทนุ 462,493,200 รวมท้ังสิ้น
3) ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดบั การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา -
คุณภาพผูเ้ รยี นท่ีสอดคลอ้ งกับทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ระดบั ภาค - 84,190,400 462,493,200
-
4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสรมิ การเรยี นรูเ้ พื่อปลูกจิตสานึกการอนุรกั ษ์ 27,400,000 84,190,400
ส่ิงแวดลอ้ ม 164,298,900 27,400,000
5) ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดบั คณุ ภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย 164,298,900
2,053,000 2,053,000
6) ค่าใช้จ่ายโครงการสง่ เสรมิ คณุ ภาพชีวิตผสู้ ูงอายุ 83,011,600
83,011,600 487,253,300
7) ค่าใช้จ่ายโครงการสรา้ งเครอื ข่ายและฐานข้อมูลทางการศึกษาท่ีมี 487,253,300
คุณภาพ 11,542,100 2,050,800 13,592,900 51,166,900 384,297,000 38,196,500 172,558,300
8) คา่ ใช้จ่ายโครงการสง่ เสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้าน 11,542,100 2,050,800 13,592,900 51,166,900 384,297,000 38,196,500
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตแิ ละวัฒนธรรม 172,558,300
2 โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ - - - - - 172,558,300
กิจกรรม สนับสนุนการดาเนนิ งานการจดั การศกึ ษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 172,558,300
- - - - - 172,558,300 30,181,000
3 แผนงานพฒั นาคณุ ภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (3.3.1 แนวทาง - - - - - 172,558,300
ย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปล่ียนแลงใน 128,072,900
ศตวรรษที่ 21 30,181,000
โครงการพฒั นาบุคลากรที่สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 128,072,900 14,304,400
ท่ี 21 กระทรวงศึกษาธิการ 14,304,400

กิจกรรม : การพฒั นาบุคลากรท่ีสอดคล้องต่อการเปล่ียนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21

1) ค่าใชจ้ ่ายโครงการส่งเสรมิ เวทีและประชาคมเพ่ือการจดั ทารปู แบบและการ
พัฒนาหลกั สตู รตอ่ เนื่องเชื่อมโยงการศกึ ษา ข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ
อ2ุด) มคศ่าึกใชษ้จา่ายโครงการพฒั นาทกั ษะด้านดิจทิ ัลของข้าราชการและบุคลากร
ของกระทรวงศกึ ษาธิการ

3) คา่ ใชจ้ า่ ยโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธกิ าร
"หลกั สูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารดา้ นอาชีพในศตวรรษที่ 21"

12

เปรียบเทียบแผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับคาของบประมาณปี พ.ศ.2565
สานักงานปลัดกระทรวงศกึ ษาธิการ (เดิม)

ท่ี ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ และรายการ ได้รับปี 2564 คาขอปี 2565 เพ่ิม - ลด หนว่ ย : บาท
ร้อยละ หนว่ ยงานรับผิชอบ

รวมสานกั งานปลัดกระทรวงศกึ ษาธิการ 3,643,538,800 10,989,348,000 7,345,809,200 201.61

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 97,163,000 141,374,900 44,211,900 45.50
- - - -
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3,466,353,300 10,819,879,600 7,353,526,300 212.14
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพฒั นาและเสริมสร้างศักยภาพคน 74,370,000 15,809,000 - 58,561,000 - 78.74
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5,652,500 12,284,500 6,632,000 117.33
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพฒั นาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 97,163,000 141,374,900 57,244,700 58.92
1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไ้ ขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 87,365,200 130,724,900 43,359,700 49.63

1. โครงการเสรมิ สรา้ งภมู ิคมุ้ กันเพื่อสันติสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3,656,300 49,069,800 45,413,500 1,242.06 สป.เดมิ
2. โครงการเสริมสร้างสังคมพหวุ ัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง 1,192,900 13,024,100 11,831,200 991.80 สป.เดมิ (ศปบ.จชต.)
3. โครงการอานวยความยุติธรรมและเยียวยาผไู้ ด้รบั ผลกระทบ 82,516,000 68,631,000 - 13,885,000 - 16.83 สป.เดมิ (ศปบ.จชต.)

2 แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 9,797,800 10,650,000 852,200 8.70
1.โครงการสร้างภูมิคุม้ กันและป้องกันยาเสพติด 9,797,800 10,650,000 852,200 8.70
กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 9,797,800 10,650,000 852,200 8.70 สป.เดิม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุ ย์ 3,466,353,300 10,819,879,600 7,353,526,300 3,145
2,065,663,300 2,268,488,000 202,824,700 9.82
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศกั ยภาพทรัพยากรมนษุ ย์)
2,065,663,300 2,268,488,000 202,824,700 9.82 สป.เดิม
1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครฐั 892,025,700 3,127,208,500 2,235,182,800 1,190
2 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพฒั นาและเสริมสร้างศกั ยภาพทรัพยากรมนษุ ย์ 359,533,400 1,090,538,900 203.32 สป.เดิม
133,406,300 1,356,173,200 731,005,500 916.57 สป.เดิม
ผลผลติ : นโยบายและแผนด้านการศึกษา 399,086,000 1,222,766,900 70.51 สป.เดิม
ผลผลิต : หน่วยงานในสงั กัด ศธ. ได้รบั บรกิ ารเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศกึ ษา 508,664,300 680,496,400 1,945
5,251,624,800 281,410,400
ผลผลติ : ผ้ไู ดร้ บั การส่งเสรมิ และพัฒนาคณุ ธรรม จริยธรรม 465,193,700 4,742,960,500 924.17
3 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนนุ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 4,764,371,500
4,299,177,800
ทรัพยากรมนษุ ย์

1. โครงการขับเคล่ือนการพฒั นาการศกึ ษาท่ียั่งยืน

13

เปรียบเทียบแผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ ไดร้ ับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับคาของบประมาณปี พ.ศ.2565
สานักงานปลัดกระทรวงศกึ ษาธิการ (เดมิ )

ที่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ และรายการ ได้รับปี 2564 คาขอปี 2565 เพิ่ม - ลด หนว่ ย : บาท
ร้อยละ หนว่ ยงานรับผิชอบ

กจิ กรรมที่ 1 : การขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา (สป.) 132,941,900 211,845,000 78,903,100 59.35 สป.เดิม
25,000,000 45,000,000 20,000,000 80.00
1) ค่าใช้จ่ายโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศกึ ษา เพื่อ 7,000,000 -- 7,000,000 - 100.00 ปี 2565 โครงการเสนอใน
พ2)ัฒคน่าาใกชจ้ารา่ ศยึกโคษรางการสง่ เสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจดั ทารปู แบบและการพัฒนาหลกั สตู ร
ตอ่ เน่ืองเช่ือมโยงการศกึ ษา ข้ันพ้ืนฐานกับอาชวี ศกึ ษาและอุดมศึกษา 40,000,000 40,000,000 - แผนพัฒนาคุณภาพฯ แม่บท
-
3) คา่ ใชจ้ า่ ยโครงการสรา้ งและสง่ เสริมความเป็นพลเมืองดตี ามรอยพระยคุ ลบาทดา้ น 25,000,000 35,000,000 10,000,000
การศกึ ษาส่กู ารปฏิบัติ สานักงานศกึ ษาธกิ ารจงั หวัด 7,000,000 30,300,000 23,300,000 40.00
4) ค่าใช้จา่ ยโครงการขับเคล่อื นพ้ืนที่นวัตกรรมการศกึ ษา ตาม พรบ.พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศกึ ษา 332.86
5พ) .คศา่.2ใช5้จ6า่2ยโครงการขบั เคลือ่ นการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวยั ในระดบั พ้ืนท่ี

6) ค่าใชจ้ า่ ยโครงการจดั ทางานขอ้ มลู และระบบตดิ ตามประเมนิ ผลระดบั พ้ืนท่ีเพ่ือสนับสนุน 6,954,400 30,000,000 23,045,600 331.38
การขับเคล่ือนเป้าหมายของสหประชาชาตวิ า่ ดว้ ยการพัฒนาที่ยั่งยืนดา้ นการศึกษา SDG 4 8,000,000
7) ค่าใช้จา่ ยโครงการขับเคลื่อนการบรหิ ารจัดการศกึ ษาในระดบั ภาคและกล่มุ จังหวดั 10,197,200 15,000,000 7,000,000 87.50
-- 10,197,200 - 100.00 ปี 2565 โครงการเสนอใน
8) คา่ ใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของ 3,790,300
กระทรวงศึกษาธิการ - - 3,790,300 - แผนพัฒนาคณุ ภาพฯ แม่บท
9) คา่ ใช้จ่ายโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ "หลักสตู ร 332,251,800 100.00 ปี 2565 โครงการเสนอใน
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่อื สารดา้ นอาชีพในศตวรรษที่ 21" - 16,545,000 16,545,000
แผนพัฒนาคณุ ภาพฯ แม่บท
7) คา่ ใช้จ่ายโครงการยกระดบั มาตรฐานการนิเทศการศกึ ษา เพื่อรองรบั ทิศทางการจัด 43,470,600 2,788,588,400 2,456,336,600
การศึกษาในระดับภูมิภาค 43,470,600 1,763,938,100 1,763,938,100 739.30 สป.เดิม (จังหวัด/ภาค)
กจิ กรรมท่ี 2 : การขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค สป.เดิม (จังหวัด/ภาค)
- 487,253,300 443,782,700
กิจกรรมที่ 3 : การดาเนินงานตามแผนพัฒนาพ้นื ที่ระดับภาค 487,253,300 443,782,700 1,020.88
2. โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ - 172,558,300 172,558,300 1,020.88 สป.เดิม (ศปบ.จชต.)

กิจกรรม สนับสนุนการดาเนินงานการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 172,558,300 172,558,300

4 แผนงานพฒั นาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (3.3.1 แนวทางย่อยการ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรทู้ ี่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแลงในศตวรรษท่ี 21

โครงการพัฒนาบคุ ลากรที่สอดคล้องต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21
กระทรวงศึกษาธิการ

14

เปรียบเทียบแผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ ไดร้ ับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับคาของบประมาณปี พ.ศ.2565
สานักงานปลัดกระทรวงศกึ ษาธิการ (เดมิ )

ที่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ และรายการ ได้รับปี 2564 คาขอปี 2565 เพ่ิม - ลด หนว่ ย : บาท
ร้อยละ หนว่ ยงานรับผิชอบ

กิจกรรม : การพฒั นาบคุ ลากรที่สอดคล้องต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 - 172,558,300 172,558,300

1) ค่าใชจ้ ่ายโครงการสง่ เสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทารปู แบบและการพัฒนาหลกั สตู ร 30,181,000 30,181,000 สป.เดมิ (สบศ.)
ตอ่ เนื่องเช่ือมโยงการศกึ ษา ขั้นพื้นฐานกับอาชวี ศึกษาและอดุ มศึกษา

2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะดา้ นดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของ 128,072,900 128,072,900 สป.เดิม (สคบศ)
กระทรวงศึกษาธิการ

3) คา่ ใช้จา่ ยโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ "หลกั สตู รพัฒนา 14,304,400 14,304,400 สป.เดมิ (สคบศ)
ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการส่อื สารดา้ นอาชีพในศตวรรษที่ 21"

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 74,370,000 15,809,000 - 58,561,000 - 78.74

1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 74,370,000 15,809,000 -58,561,000 -79
1. โครงการหน่ึงอาเภอหน่ึงทุน 74,370,000 15,809,000 - 58,561,000 - 78.74 สป.เดิม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 5,652,500 12,284,500 6,632,000 117.33

1 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 5,652,500 12,284,500 6,632,000 117.33

โครงการเครอื ข่ายตอ่ ตา้ นการทุจรติ กระทรวงศึกษาธิการ 5,652,500 12,284,500 6,632,000 117.33 สป.เดมิ

15

สงป. 1001

แบบสรุปคาของบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
หนว่ ยงาน : สานกั งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

งบประมาณประจาปี 2564 ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมาณประจาปี 2565 3,415.1603 ล้านบาท
เพ่ิมขึน้ - ลดลง(จากปี 2564) 10,989.3480 ล้านบาท
7,574.1877 ล้านบาท
ร้อยละ
221.78

วิสัยทัศน์ :

การบรหิ ารและจัดการศึกษาแบบบรู ณาการมีประสิทธิภาพ ผเู้ รียนได้รบั การเรยี นรตู้ ลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพ
และมีทกั ษะท่ีจาเปน็ ในศตวรรษที่ 21

พันธกิจ :
1. ส่งเสรมิ สนับสนุน การบรหิ ารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพ้ืนท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่งผลต่อการพฒั นาคุณภาพของผู้เรยี น

2. ส่งเสริม สนับสนุน การพฒั นาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา ตามอัธยาศัย
ให้สอดคล้องกับทักษะท่ีจาเป็นในศตวรรษท่ี 21

3. ส่งเสริม สนับสนุนการสรา้ งโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง ตามศักยภาพของ
ผเู้ รยี น เพื่อลดความเหลอ่ื มลา้ ทางการศึกษาศตวรรษท่ี 21

4. ส่งเสริม สนับสนุน การพฒั นาระบบการบริหารงานบุคคลและพฒั นาสมรรถนะของข้าราชการ ครู และ
บคุ ลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพฒั นาทกั ษะท่ีจาเปน็ ของผู้เรยี นในศตวรรษท่ี 21

16

ผลสมั ฤทธแ์ ละประโยชนท์ ่คี าดวา่ จะไดร้ บั จากการใชจ้ า่ ยงบประมาณ (ภาพรวมหน่วยงาน) สงป.1001_1

คา่ เป้ าหมาย

ผลสมั ฤทธแ์ ละประโยชน์ท่คี าดว่าจะไดร้ บั หน่วยนับ ปี 2564 ปี 2565
ลา้ นบาท
สาํ นกั งานปลดั กระทรวงศกึ ษาธกิ าร 3,415.7603 10,990.3480
ผลสมั ฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ บั รอ้ ยละ
(1) ผลสมั ฤทธ์ิ : ผูเ้รียน/ประชาชนไดร้ บั การศกึ ษาและการเรียนรูต้ ลอดชวี ติ ทม่ี มี าตรฐานคณุ ภาพ 85.0000
สอดคลอ้ งกบั ความตอ้ งการของประเทศ ไดแ้ ก่ ผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดบั ชาตขิ นั้ พ้นื ฐาน
(O-NET) เพม่ิ ข้นึ ผลสมั ฤทธ์ิทางการเรียนระดบั ชาติ (N-NET) เพม่ิ ข้นึ รอ้ ยละการอ่านของคนไทย
เพม่ิ ข้นึ กาลงั แรงงาน (15-59 ปี) ทม่ี กี ารศกึ ษาระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนปลายหรอื เทยี บเทา่ ข้นึ ไปเพม่ิ ข้นึ การ
ไดร้ บั บริการดา้ นเทคโนโลยสี ารสนเทศทางการศกึ ษาในทกุ พ้นื ท่ี ทกุ โรงเรียน แหลง่ เรียนรู ้ นกั เรียนและ
บคุ ลากรทางการศกึ ษาอยา่ งทวั่ ถงึ นกั เรยี นไดร้ บั การสง่ เสริมดา้ นคณุ ธรรม จริยธรรมใหเ้ป็นคนดแี ละเป็น
กาลงั สาคญั ของประเทศ การสรา้ งโอกาสและสรา้ งคณุ ภาพทางการศกึ ษาในพ้นื ทจ่ี งั หวดั ชายแดนภาคใต้
ร่วมแกไ้ ขปญั หาจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ มคี วามปลอดภยั ในชวี ติ และทรพั ยส์ นิ การสรา้ งความร่วมมอื
ทางดา้ นการศกึ ษาทม่ี สี ่วนสาคญั ในการพฒั นาประเทศร่วมกบั ต่างประเทศ สง่ เสรมิ สนบั สนุนและพฒั นา
ระบบบริหารงานบคุ คลสาหรบั ขา้ ราชการครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษาทง้ั ระบบ รวมถงึ การพฒั นาครูใหม้ ี
ความรู้ มวี นิ ยั มคี ณุ ธรรม จรยิ ธรรม และมคี วามกา้ วหนา้ ในวชิ าชพี
- ตวั ช้วี ดั เชงิ คณุ ภาพ : ผลคะแนนประเมนิ คณุ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนนิ งานของสานกั งาน
ปลดั กระทรวงศกึ ษาธกิ ารอยู่ในระดบั ผา่ น ตามเกณฑ์ ITA (Integrity & Transparency
Assessment)

17

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหนว่ ยงาน และผลผลิต/โครงการ สงป.1002

หน่วย : ลา้ นบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายฯหน่วยงาน เป้าหมายผลผลิต/โครงการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ผลผลิต /ตัวช้ีวัด ปี 2565
หน่วยนบั จานวน (1) งบประมาณ

รวมท้ังสิ้น 10,989.3480 (2) (1) + (2)

เป้าหมายให้บริการกระทรวง : 10,989.3480 1.0000 10,990.3480
ผู้เรียนได้รับการศกึ ษาที่มี 10,989.3480
กระทรวง: กระทรวงศกึ ษาธิการ คณุ ภาพตามมาตรฐาน 1.0000 10,990.3480
กรม: สานักงานปลัดกระทรวง การศกึ ษาของชาติ มีทักษะที่
ศกึ ษาธิการ จาเป็นในศตวรรษท่ี 21 ส่งเสริม 1.0000 10,990.3480
การพฒั นาศักยภาพตามพหุ
ยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ด้าน ปัญญา และการเรียนรู้อย่าง 141.3749 0.0000 141.3749
ความมั่นคง ต่อเน่อื งตลอดชีวิต
130.7249 0.0000 130.7249
แผนงาน: แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา 130.7249 0.0000 130.7249
จังหวัดชายแดนภาคใต้

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :
เป้าหมาย : แผนงานบูรณา
การขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

130.7249 0.0000 130.7249

เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน : 130.7249 0.0000 130.7249
ประชาชนได้รบั การจัดการศึกษา
ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้

18

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหนว่ ยงาน และผลผลิต/โครงการ สงป.1002

หน่วย : ลา้ นบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายฯหนว่ ยงาน เป้าหมายผลผลิต/โครงการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ผลผลิต /ตัวช้ีวัด
หนว่ ยนบั จานวน ปี 2565 งบประมาณ
โครงการ : โครงการเสรมิ สร้าง (1)
สงั คมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง (2) (1) + (2)
13.0241
0.0000 13.0241

ตวั ช้ีวัดเชิงคุณภาพ : รอ้ ยละ 80
ของผบู้ ริหารสถานศึกษา ครู
นักเรียน ผปู้ กครอง 68.6310 0.0000 68.6310
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้นาชุมชนและผ้นู าศาสนาท่ี คน 6,842
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ
อยู่รว่ มกันในสงั คมพหุ
วัฒนธรรมจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

โครงการ : โครงการอานวย
ความยุตธิ รรมและเยียวยาผู้
ไดร้ บั ผลกระทบ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
ผไู้ ดร้ ับทุนการศกึ ษารายปี
ให้กับผไู้ ด้รบั ผลกระทบจาก
สถานการณ์ความไม่สงบใน
พื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการ : โครงการเสรมิ สรา้ ง 49.0698 0.0000 49.0698
ภูมิคมุ้ กันเพื่อสันตสิ ุขในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้

19

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหนว่ ยงาน และผลผลิต/โครงการ สงป.1002

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายฯหน่วยงาน เป้าหมายผลผลิต/โครงการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ผลผลิต /ตัวชี้วัด
หน่วยนับ จานวน ปี 2565 งบประมาณ
ตัวช้ีวัดเชิงปรมิ าณ : จานวน (1)
ผผู้ ่านการอบรมการศกึ ษา (2) (1) + (2)
ต่อเน่ือง
คน 24,046
ตัวช้ีวัดเชิงปรมิ าณ : รอ้ ยละ
ของสถานศึกษาในจังหวัด 80
ชายแดนภาคใต้ท่ีเข้ารว่ ม
โครงการ คน 42,106

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิ าณ : จานวน ร้อยละ 80
ผบู้ รหิ าร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เรยี นและ
เยาวชนไดร้ บั การ
ปรบั เปลี่ยนทัศนคตใิ ห้การ
สนับสนุนรัฐในการแก้ไข
ปัญหา

ตวั ช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ของผู้ผา่ นการอบรม
การศกึ ษาต่อเนื่องท่ีสามารถ
นาความรคู้ วามเข้าใจไป
ใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมที่เข้าร่วม

แผนงาน: แผนงานบูรณาการ 10.6500 0.0000 10.6500
ป้องกนั ปราบปราม และ
บาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

20

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหนว่ ยงาน และผลผลิต/โครงการ สงป.1002

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายฯหนว่ ยงาน เป้าหมายผลผลิต/โครงการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ผลผลิต /ตัวชี้วัด
หนว่ ยนบั จานวน ปี 2565 งบประมาณ
(1)
(2) (1) + (2)
10.6500
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 0.0000 10.6500
เป้าหมาย : แผนงานบูรณา
การป้องกัน ปราบปราม และ
บาบัดรักษาผูต้ ิดยาเสพติด

เป้าหมายให้บริการกระทรวง : 10.6500 0.0000 10.6500
ผเู้ รียนได้รับการศึกษาที่มี
คณุ ภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มีทักษะที่
จาเป็นในศตวรรษท่ี 21 ส่งเสริม
การพฒั นาศักยภาพตามพหุ
ปัญญา และการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนอ่ื งตลอดชีวิต

เป้าหมายให้บรกิ ารหน่วยงาน : 10.6500 0.0000 10.6500
ประชาชนได้รับการศกึ ษาและการ
เรียนรตู้ ลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐาน 10.6500 0.0000 10.6500
คณุ ภาพ
จังหวัด 77
โครงการ : โครงการสร้าง
ภูมิค้มุ กันและป้องกันยาเสพติด

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิ าณ : จานวน
ประชากรวัยเสี่ยงไดร้ บั การ
สรา้ งภูมิคมุ้ กันและป้องกันยา
เสพติด

21

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหนว่ ยงาน และผลผลิต/โครงการ สงป.1002

หน่วย : ลา้ นบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายฯหน่วยงาน เป้าหมายผลผลิต/โครงการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ผลผลิต /ตัวชี้วัด
หน่วยนบั จานวน ปี 2565 งบประมาณ
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จานวน (1)
สถานศึกษาเอกชนที่ได้รบั (2) (1) + (2)
การเสรมิ สรา้ งภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพตดิ โรง 150

ยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ด้าน 10,819.8796 1.0000 10,820.8796
การพฒั นาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 2,268.4880 0.0000 2,268.4880
2,268.4880 0.0000 2,268.4880
แผนงาน: แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ 2,268.4880 0.0000 2,268.4880

แผนงาน : แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ (ด้านการพฒั นาและ
เสริมสร้างศกั ยภาพทรัพยากร
มนษุ ย์)

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ (ด้านการพฒั นาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์)

22

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหนว่ ยงาน และผลผลิต/โครงการ สงป.1002

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายฯหน่วยงาน เป้าหมายผลผลิต/โครงการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ผลผลิต /ตัวชี้วัด
หนว่ ยนบั จานวน ปี 2565 งบประมาณ
(1)
(2) (1) + (2)
2,268.4880
เป้าหมายให้บริการกระทรวง : 0.0000 2,268.4880
ผเู้ รียนได้รับการศกึ ษาที่มี
คณุ ภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มีทักษะท่ี
จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริม
การพัฒนาศกั ยภาพตามพหุ
ปัญญา และการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนอื่ งตลอดชีวิต

เป้าหมายให้บรกิ ารหน่วยงาน : 2,268.4880 0.0000 2,268.4880
การสรา้ งโอกาสทางการศึกษา
ดว้ ยระบบบริหารจัดการท่ีมี 2,268.4880 0.0000 2,268.4880
ประสิทธิภาพ

ผลผลิต : รายการคา่ ใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐ ยกระดบั
คณุ ภาพการศกึ ษาและการ
เรยี นรู้ตลอดชีวิต

แผนงาน: แผนงานยุทธศาสตร์ 172.5583 0.0000 172.5583
พฒั นาคณุ ภาพการศึกษาและ 172.5583 0.0000 172.5583
การเรียนรู้

แผนงาน : แนวทางย่อยการ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21

23

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหนว่ ยงาน และผลผลิต/โครงการ สงป.1002

หน่วย : ลา้ นบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายฯหน่วยงาน เป้าหมายผลผลิต/โครงการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ผลผลิต /ตัวชี้วัด
หนว่ ยนับ จานวน ปี 2565 งบประมาณ
(1)
(2) (1) + (2)
172.5583
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 0.0000 172.5583
เป้าหมาย : แนวทางย่อยการ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21

เป้าหมายให้บริการกระทรวง : 172.5583 0.0000 172.5583
ผเู้ รียนได้รับการศึกษาท่ีมี
คณุ ภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มีทักษะท่ี
จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพตามพหุ
ปัญญา และการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนอื่ งตลอดชีวิต

เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน : 172.5583 0.0000 172.5583
การสร้างโอกาสทางการศกึ ษา
ดว้ ยระบบบรหิ ารจัดการที่มี 172.5583 0.0000 172.5583
ประสทิ ธิภาพ

โครงการ : โครงการพัฒนา
บุคลากรท่ีสอดคลอ้ งตอ่ การ
เปล่ยี นแปลงในศตวรรษท่ี 21
กระทรวงศกึ ษาธิการ

แผนงาน: แผนงานยุทธศาสตร์ 5,251.6248 0.0000 5,251.6248
เพ่อื สนับสนุนด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศกั ยภาพทรัพยากร
มนษุ ย์

24

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหนว่ ยงาน และผลผลิต/โครงการ สงป.1002

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายฯหน่วยงาน เป้าหมายผลผลิต/โครงการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ผลผลิต /ตัวชี้วัด
หนว่ ยนับ จานวน ปี 2565 งบประมาณ
(1)
(2) (1) + (2)
5,251.6248
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ 0.0000 5,251.6248
เพือ่ สนบั สนนุ ด้านการพฒั นาและ
เสริมสร้างศกั ยภาพทรัพยากร
มนุษย์

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 5,251.6248 0.0000 5,251.6248
เป้าหมาย : แผนงาน
ยุทธศาสตร์เพอื่ สนบั สนุนด้าน
การพฒั นาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนษุ ย์

เป้าหมายให้บริการกระทรวง : 5,251.6248 0.0000 5,251.6248
ผ้เู รียนได้รับการศึกษาท่ีมี
คณุ ภาพตามมาตรฐาน 4,764.3715 0.0000 4,764.3715
การศกึ ษาของชาติ มีทักษะท่ี
จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริม
การพฒั นาศักยภาพตามพหุ
ปัญญา และการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนอ่ื งตลอดชีวิต

เป้าหมายให้บรกิ ารหน่วยงาน :
ประชาชนได้รบั การศึกษาและการ
เรยี นรตู้ ลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน
คุณภาพ

25

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และผลผลิต/โครงการ สงป.1002

หน่วย : ลา้ นบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายฯหน่วยงาน เป้าหมายผลผลิต/โครงการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ผลผลิต /ตัวช้ีวัด
หนว่ ยนบั จานวน ปี 2565 งบประมาณ
โครงการ : โครงการขับเคล่อื น (1)
การพัฒนาการศกึ ษาที่ย่ังยืน (2) (1) + (2)
4,764.3715
0.0000 4,764.3715

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิ าณ : คน 424,000
ประชาชนกล่มุ เป้าหมาย คน 100
ไดร้ ับโอกาสในการฝกึ อาชีพ คน
และทักษะเบื้องต้นจาก คน 12,807
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 2,415

ตวั ช้ีวัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้า
อบรมผ่านการพัฒนาทักษะ
และสมรรถนะ ครู กศน.
ด้านภาษาอังกฤษที่จาเป็น
ในยุคดจิ ิทัล

ตวั ชี้วัดเชิงปริมาณ :
บุคลากรในสังกัดสานักงาน
กศน. ได้รบั การพัฒนา

ตวั ชี้วัดเชิงปริมาณ : ครู
กศน.ตาบลท่ีผา่ นการพัฒนา
มีความรู้และมีทักษะในการ
นาเทคโนโลยีดิจิทัล Google
Apps มาใช้ในการจัดการ
ความรชู้ ุมชน ให้เป็นคลงั
ความรู้ กศน.เพ่ือการพัฒนา
คณุ ภาพชีวิต

26

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหนว่ ยงาน และผลผลิต/โครงการ สงป.1002

หน่วย : ลา้ นบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายฯหน่วยงาน เป้าหมายผลผลิต/โครงการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ผลผลิต /ตัวชี้วัด
หนว่ ยนับ จานวน ปี 2565 งบประมาณ
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จานวน (1)
แหล่งการเรยี นร้ดู า้ น (2) (1) + (2)
วิทยาศาสตรผ์ า่ นนิทรรศการ
เรอื่ ง 27

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน คน 22,272
ประชาชนมีความรพู้ ื้นฐาน ระบบ 1
ภาษาต่างประเทศเพื่อการ
ส่อื สารด้านอาชีพ และ
สามารถนาไปประยุกตใ์ ช้ใน
การดาเนินชีวิต

ตวั ชี้วัดเชิงปริมาณ : มีสอื่
การเรียนออนไลน์ หลกั สูตร
การพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอรเ์ พื่องานอาชีพ

ตัวชี้วัดเชิงปรมิ าณ : คน 11,550
ประชาชนท่ีผา่ นการ
ฝึกอบรม สามารถพัฒนา
ผลติ ภัณฑ์/สินคา้ ให้
กลายเป็นผลติ ภัณฑ/์ สนิ ค้า
กศน.ดเี ดน่ เป็นผลติ ภัณฑ์ที่
มีคณุ ภาพ มีจุดขาย มี
เอกลักษณ์ สามารถสรา้ ง
รายได้ให้กับตนเอง
ครอบครวั และชุมชนได้

27

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และผลผลิต/โครงการ สงป.1002

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายฯหนว่ ยงาน เป้าหมายผลผลิต/โครงการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ผลผลิต /ตัวช้ีวัด
หนว่ ยนบั จานวน ปี 2565 งบประมาณ
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จานวน (1)
ผู้เรยี น ครู และบุคลากร (2) (1) + (2)
ทางการศกึ ษาเอกชนไดร้ ับ
การพัฒนาศักยภาพ คน 7,776

ตวั ชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน คน 22,300
ผ้บู รหิ าร ครู และบุคลากร คน 300
ทางการศึกษาเอกชนที่ได้รับ รอ้ ยละ 80
การพัฒนาสามารถนาไป
จัดการสอนหรือจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกได้

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิ าณ :
ครูผูส้ อนคนพิการ มีความรู้
ความสามารถในการจัด
การศึกษาคนพิการอย่าง
เหมาะสมและสอดคลอ้ งกับ
ความต้องการของคนพิการ

ตวั ช้ีวัดเชิงคณุ ภาพ : ร้อยละ
ครผู สู้ อนคนพิการท่ีผ่านการ
อบรมมีความรแู้ ละสามารถ
ในการจัดการศกึ ษานอก
ระบบและการศกึ ษาตาม
อัธยาศัยสาหรบั คนพิการได้

28

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และผลผลิต/โครงการ สงป.1002

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายฯหนว่ ยงาน เป้าหมายผลผลิต/โครงการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ผลผลิต /ตัวช้ีวัด
หนว่ ยนบั จานวน ปี 2565 งบประมาณ
(1)
(2) (1) + (2)

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ครู รอ้ ยละ 80
โรงเรียนเอกชนท่ีเข้ารบั การ
อบรมสามารถนาความร้ไู ปใช้
ในการจัดการเรยี นการสอนได้

ตัวช้ีวัดเชิงคณุ ภาพ : รอ้ ยละ รอ้ ยละ 80
ของประชาชนที่ผ่านการ
ฝกึ อบรม ได้รบั ความรู้ ร้อยละ 80
ทักษะในการพัฒนาและ ร้อยละ 80
ยกระดบั ผลติ ภัณฑ์/สินค้า
กศน. ให้เป็นผลิตภัณฑ์/
สนิ คา้ กศน. ดีเด่น ท่ีมี
คณุ ภาพ มีจุดขาย มี
เอกลกั ษณ์

ตัวช้ีวัดเชิงคณุ ภาพ : ร้อยละ
ของศกึ ษาธิการจังหวัดท่ี
ดาเนินการตามโครงการ
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี

ตวั ชี้วัดเชิงคณุ ภาพ : ร้อยละ
ของผเู้ ข้ารว่ มทุกกิจกรรมทั้ง
ในระดบั ภาคและระดบั
จังหวัด

29

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหนว่ ยงาน และผลผลิต/โครงการ สงป.1002

หน่วย : ลา้ นบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายฯหน่วยงาน เป้าหมายผลผลิต/โครงการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ผลผลิต /ตัวช้ีวัด
หน่วยนับ จานวน ปี 2565 งบประมาณ
ตวั ชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผ้เู ข้า (1)
รับการอบรมมีความพึงพอใจ (2) (1) + (2)
ในการใช้งานสอื่ การเรยี น
ออนไลน์ หลกั สูตรการ รอ้ ยละ 80
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพ่ืองานอาชีพ รอ้ ยละ 80

ตัวช้ีวัดเชิงคณุ ภาพ : ร้อยละ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ี
ผ่านการอบรมตามโครงการ
ภาษาตา่ งประเทศเพื่อการ
สอื่ สารด้านอาชีพมีความรู้
พ้ืนฐานภาษาตา่ งประเทศ
เพ่ือการส่ือสารด้านอาชีพ
และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต

ตวั ช้ีวัดเชิงคุณภาพ : รอ้ ยละ รอ้ ยละ 80
ผู้เข้ารับบริการไดร้ ับความรู้
จากแหล่งการเรียนรดู้ า้ น
วิทยาศาสตรผ์ ่านนิทรรศการ

30

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และผลผลิต/โครงการ สงป.1002

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายฯหน่วยงาน เป้าหมายผลผลิต/โครงการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ผลผลิต /ตัวชี้วัด
หนว่ ยนับ จานวน ปี 2565 งบประมาณ
ตวั ชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ (1)
ของครู กศน.ตาบลท่ีผ่าน (2) (1) + (2)
การพัฒนา สามารถมีความรู้
และมีทักษะในการนา รอ้ ยละ 50
เทคโนโลยีดิจิทัล Google
Apps มาใช้ในการจัดการ รอ้ ยละ 80
ความรชู้ ุมชน ให้เป็นคลัง
ความรู้ กศน.เพ่ือการพัฒนา
คณุ ภาพชีวิต

ตวั ชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ
บุคลากรในสังกัดสานักงาน
กศน. ท่ีได้รบั การพัฒนา
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
คุณธรรมและจริยธรรม
สามารถนาความรูท้ ี่ได้มาใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ไดอ้ ย่างมีประสทิ ธิภาพ
อย่างเป็นรูปธรรม

ตัวช้ีวัดเชิงคณุ ภาพ : ร้อยละ ร้อยละ 80
ของผู้เข้าอบรมผา่ นการ
พัฒนาทักษะและสมรรถนะ
ครู กศน. ดา้ นภาษาอังกฤษ
ท่ีจาเป็นในยุคดิจิทัล

31

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหนว่ ยงาน และผลผลิต/โครงการ สงป.1002

หน่วย : ลา้ นบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายฯหน่วยงาน เป้าหมายผลผลิต/โครงการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ผลผลิต /ตัวช้ีวัด
หนว่ ยนบั จานวน ปี 2565 งบประมาณ
(1)
(2) (1) + (2)

ตวั ช้ีวัดเชิงคณุ ภาพ : ร้อยละ ร้อยละ 80
ของประชาชนกลมุ่ เป้าหมาย
ไดร้ บั โอกาสฝกึ อาชีพและ 487.2533 0.0000 487.2533
ทักษะเบ้ืองตน้ จากโครงการ
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน นา
ความรไู้ ปพัฒนาตนเองและ
ครอบครัว ประกอบอาชีพ
สร้างรายได้ เป็นอาชีพเสรมิ
เพิ่มรายได้ให้ครอบครวั และ
ตอ่ ยอดอาชีพเดมิ เป็นการ
เพ่ิมมูลค่า

เป้าหมายให้บรกิ ารหน่วยงาน :
ประชาชนไดร้ ับการจัดการศึกษา
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการ : โครงการบริหารจัด 487.2533 0.0000 487.2533
การศกึ ษาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ คน 18,679

ตวั ช้ีวัดเชิงปรมิ าณ :
หน่วยงาน สถานศกึ ษา
ดาเนินการไดต้ ามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์

32

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหนว่ ยงาน และผลผลิต/โครงการ สงป.1002

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายฯหน่วยงาน เป้าหมายผลผลิต/โครงการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ผลผลิต /ตัวช้ีวัด
หนว่ ยนบั จานวน ปี 2565 งบประมาณ
ตวั ช้ีวัดเชิงปรมิ าณ : จานวน (1)
ผบู้ รหิ าร ครแู ละบุคลากร (2) (1) + (2)
ทางการศึกษาและผู้เรียน
โรงเรยี นเอกชนในจังหวัด คน 108,030
ชายแดนภาคใตไ้ ด้รับการ
อุดหนุนเพื่อพัฒนาคณุ ภาพ แห่ง 2,650
การศกึ ษา ร้อยละ 80
รอ้ ยละ 80
ตัวช้ีวัดเชิงปรมิ าณ : จานวน
สถานศกึ ษาเอกชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่
ไดร้ ับการสนับสนุน

ตวั ชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ของผูเ้ รียนและบุคลากร
ทางการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ไดร้ บั การ
พัฒนา

ตวั ชี้วัดเชิงคณุ ภาพ : รอ้ ยละ
ของหน่วยงาน สถานศกึ ษา
ดาเนินการได้ตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงคท์ ี่กาหนด

แผนงาน: แผนงานพนื้ ฐานด้าน 3,127.2085 1.0000 3,128.2085
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนษุ ย์

33

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหนว่ ยงาน และผลผลิต/โครงการ สงป.1002

หน่วย : ลา้ นบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายฯหน่วยงาน เป้าหมายผลผลิต/โครงการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ผลผลิต /ตัวช้ีวัด
หนว่ ยนบั จานวน ปี 2565 งบประมาณ
(1)
(2) (1) + (2)
3,127.2085
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 1.0000 3,128.2085
เป้าหมาย : แผนงานพ้นื ฐาน
ด้านการพฒั นาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายให้บริการกระทรวง : 3,127.2085 1.0000 3,128.2085
ผเู้ รียนได้รับการศึกษาที่มี
คณุ ภาพตามมาตรฐาน 3,127.2085 1.0000 3,128.2085
การศึกษาของชาติ มีทักษะที่
จาเป็นในศตวรรษท่ี 21 ส่งเสริม 1,090.5389 1.0000 1,091.5389
การพัฒนาศกั ยภาพตามพหุ
ปัญญา และการเรียนรู้อย่าง แผน 8
ต่อเนอ่ื งตลอดชีวิต โครงการ 30

เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน :
การสรา้ งโอกาสทางการศึกษา
ด้วยระบบบรหิ ารจัดการที่มี
ประสทิ ธิภาพ

ผลผลติ : นโยบายและแผน
ด้านการศึกษา

ตวั ช้ีวัดเชิงปริมาณ : จานวน
นโยบายและแผนที่นาไปสู่
การปฏิบัติ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
โครงการ/กิจกรรมความ
ร่วมมือด้านการศึกษากับ
ต่างประเทศ

34

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหนว่ ยงาน และผลผลิต/โครงการ สงป.1002

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายฯหนว่ ยงาน เป้าหมายผลผลิต/โครงการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ผลผลิต /ตัวชี้วัด
หน่วยนบั จานวน ปี 2565 งบประมาณ
ตัวช้ีวัดเชิงปรมิ าณ : (1)
สนับสนุนเทคโนโลยีเพ่ือการ (2) (1) + (2)
ปฏิบัติงาน
กิจกรรม 1
ตัวชี้วัดเชิงคณุ ภาพ : รอ้ ยละ
ของนโยบายและแผนท่ี ร้อยละ 80
นาไปสู่การปฏิบัติ
ร้อยละ 80
ตัวชี้วัดเชิงคณุ ภาพ : ความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วม 1,356.1732 0.0000 1,356.1732
โครงการ/กิจกรรมความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ ระบบ 5

ผลผลิต : หน่วยงานในสงั กัด
กระทรวงศกึ ษาธิการไดร้ บั
บรกิ ารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศกึ ษา

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จานวน
ระบบที่ไดร้ บั การพัฒนา

ผลผลิต : ผูไ้ ด้รบั การส่งเสริม 680.4964 0.0000 680.4964
และพัฒนาคุณธรรม จรยิ ธรรม
คน 325,000
ตัวช้ีวัดเชิงปรมิ าณ : จานวน
ผ้ทู ี่ไดร้ ับการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณธรรม จรยิ ธรรม

35

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และผลผลิต/โครงการ สงป.1002

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายฯหนว่ ยงาน เป้าหมายผลผลิต/โครงการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ผลผลิต /ตัวชี้วัด
หน่วยนบั จานวน ปี 2565 งบประมาณ
ตวั ชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน (1)
คร้งั ในการเฝ้าระวังความ (2) (1) + (2)
ประพฤตินักเรยี นและ
นักศกึ ษา ครั้ง 1,000

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิ าณ : กิจกรรม 1
สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อ คน 472500
กิจกรรมลกู เสือ

ตัวชี้วัดเชิงปรมิ าณ : จานวน
ลกู เสือ เนตรนารี ครู
คณาจารย์ บุคลากรทางการ
ศึกษา และบุคลากรที่
เก่ียวข้อง ผา่ นการพัฒนา
คุณธรรม จรยิ ธรรม โดย
กระบวนการลูกเสอื

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนา แห่ง 26
และปรบั ปรุงคา่ ยลูกเสอื

ยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ด้าน 15.8090 0.0000 15.8090
การสร้างโอกาสและความเสมอ 15.8090 0.0000 15.8090
ภาคทางสังคม

แผนงาน: แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษา

36

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และผลผลิต/โครงการ สงป.1002

หน่วย : ลา้ นบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายฯหนว่ ยงาน เป้าหมายผลผลิต/โครงการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ผลผลิต /ตัวชี้วัด
หนว่ ยนับ จานวน ปี 2565 งบประมาณ
(1)
(2) (1) + (2)
15.8090
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 0.0000 15.8090
เป้าหมาย : แผนงาน
ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอ
ภาคทางการศึกษา

เป้าหมายให้บริการกระทรวง : 15.8090 0.0000 15.8090
ประชาชนทุกช่วงวัยและ
กลุ่มเป้าหมาย มีโอกาสเข้าถงึ
บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงและเสมอภาค

เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน : 15.8090 0.0000 15.8090
ประชาชนได้รับการศกึ ษาข้ัน
พื้นฐานท้ังในระบบและนอกระบบ 15.8090 0.0000 15.8090
ตามสิทธิท่ีกาหนดไว้
ตน 28
โครงการ : โครงการหนึ่ง
อาเภอหน่ึงทุน

ตวั ช้ีวัดเชิงปรมิ าณ : จานวน
นักเรยี นที่ไดร้ บั
ทุนการศกึ ษาตอ่ ระดับ
ปริญญาตรีทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ด้าน 12.2845 0.0000 12.2845
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

37

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหนว่ ยงาน และผลผลิต/โครงการ สงป.1002

หน่วย : ลา้ นบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายฯหน่วยงาน เป้าหมายผลผลิต/โครงการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ผลผลิต /ตัวชี้วัด
หนว่ ยนบั จานวน ปี 2565 งบประมาณ
(1)
(2) (1) + (2)
12.2845
แผนงาน: แผนงานบูรณาการ 0.0000 12.2845
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 12.2845 0.0000 12.2845
12.2845 0.0000 12.2845
แผนงาน : แนวทางย่อยการ
ป้องกนั การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :
เป้าหมาย : แนวทางย่อยการ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

เป้าหมายให้บริการกระทรวง : 12.2845 0.0000 12.2845
ระบบบริหารจัดการศึกษาได้รับ
การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้สูงข้ึน

เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน : 12.2845 0.0000 12.2845
ประชาชนได้รับการศึกษาและการ
เรียนรตู้ ลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐาน 12.2845 0.0000 12.2845
คุณภาพ
คน 5,000
โครงการ : โครงการเครือข่าย
ต่อต้านการทุจรติ
กระทรวงศกึ ษาธิการ

ตวั ชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน
ผ้เู ข้าร่วมกิจกรรมต่อต้าน
การทุจริตและส่งเสริม
คุณธรรม

38

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์กระทรวง กลยุทธ์หนว่ ยงาน กิจกรรม และนโยบายการจัดสรรงบประมาณฯ สงป. 1003
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์กระทรวง - กลยุทธ์หน่วยงาน กิจกรรมของหน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

สํานกั งานปลัดกระทรวงศกึ ษาธิการ

เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนทุกชว่ งวัยเข้าถึงบริการ

ทางการศกึ ษาอย่างตอ่ เนื่องตลอดชวี ิต

- ส่งเสริม และพฒั นาผู้เรียนให้มีความ - ลกู เสอื ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ประพฤตดิ ี มีคุณธรรมจริยธรรม

- อุดหนุนสานักงานลกู เสอื แห่งชาติ - สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพฒั นาและ
เสริมสร้างศกั ยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเดน็ ที่ 3.1 -
- สนับสนุนเทคโนโลยีเพ่ือกิจกรรมลกู เสือ 3.5

- สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนการศึกษา - โครงการหน่ึงอาเภอหน่ึงทุน - สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพฒั นาและ
หน่ึงอาเภอหนึ่งทุน เสริมสร้างศกั ยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเดน็ ที่ 3.1 -
3.5

- สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศกั ยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเดน็ ที่ 3.1 -
3.5

- สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสขุ
และการศกึ ษา โดยเฉพาะสาหรับผู้มีรายไดน้ ้อยและ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยในดา้ นบริการสาธารณสุข
มุ่งเน้นการลดความเหล่ือมลาของคุณภาพบริการใน
ระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลมุ ประชาชนทุก
กลุ่ม การกระจายทรัพยากรและบุคลากรทางการ
แพทย์และสาธารณสขุ ไปยังพืนท่ีอาเภอ ตาบล เพื่อให้
สามารถดูแลประชาชนไดอ้ ย่างท่ัวถึง ในด้านการศกึ ษา
มุ่งเน้นการเข้าถึงการศกึ ษาท่ีมีคุณภาพที่เป็นมาตรฐาน
เสมอกัน โดยเฉพาะเด็กเลก็ เดก็ เยาวชน รวมถึงกลุ่ม
ผู้ดอ้ ยโอกาสสามารถเข้าถึงการจัดการศกึ ษาขันพืนฐาน
การสนับสนุนกลไกเพื่อสร้างความเสมอภาคทาง
การศกึ ษาผา่ นกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศกึ ษา
โดยเฉพาะในพืนที่ห่างไกลทุรกันดารและยากจน และ
กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการการดูแลเป็นพเิ ศษ การ
สนับสนุนกลไกความร่วมมือของภาคส่วนตา่ ง ๆ

เพ่ือพฒั นาการศกึ ษาในระดับจังหวัด รวมถึงระบบ
การตดิ ตามสนับสนุนและประเมินผล เพ่ือสร้าง
หลักประกันสทิ ธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของ
ประชาชน

39

สงป. 1003

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กระทรวง กลยุทธ์หนว่ ยงาน กิจกรรม และนโยบายการจัดสรรงบประมาณฯ

ยุทธศาสตร์กระทรวง - กลยุทธ์หน่วยงาน กจิ กรรมของหนว่ ยงาน นโยบายการจัดสรรงบประมาณ

- พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิม - การดาเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

ประสิทธิภาพในการปฏบิ ัติงาน

- สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ดา้ นการพฒั นาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นที่ 3.1 -

3.5

- ความสัมพันธ์ตา่ งประเทศ

- สนับสนุนประเดน็ ยุทธศาสตร์ด้านการพฒั นาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเดน็ ท่ี 3.1 -

3.5

- สนับสนุนการพฒั นาการศึกษา

- สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพฒั นาและ

เสริมสร้างศกั ยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นที่ 3.1 -

3.5

- สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัตงิ าน

- สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ดา้ นการพฒั นาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นท่ี 3.1 -

3.5

- สนับสนุนการดาเนินงานสานักงานรัฐมนตรี

- สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพฒั นาและ

เสริมสร้างศกั ยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเดน็ ท่ี 3.1 -

3.5

- บุคลากรภาครัฐ สานักงาน กศน.

- สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาและ

เสริมสร้างศกั ยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นท่ี 3.1 -

3.5

- บุคลากรภาครัฐดา้ นสง่ เสริมการศกึ ษาเอกชน

- สนับสนุนประเดน็ ยุทธศาสตร์ด้านการพฒั นาและ

เสริมสร้างศกั ยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นท่ี 3.1 -

3.5

- บุคลากรภาครัฐสานักงานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ

- สนับสนุนประเดน็ ยุทธศาสตร์ดา้ นการพฒั นาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเดน็ ท่ี 3.1 -
3.5

40

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กระทรวง กลยุทธ์หน่วยงาน กจิ กรรม และนโยบายการจัดสรรงบประมาณฯ สงป. 1003

ยุทธศาสตร์กระทรวง - กลยุทธ์หน่วยงาน กจิ กรรมของหนว่ ยงาน นโยบายการจัดสรรงบประมาณ

- ส่งเสริมและพฒั นานักเรียนให้มีความ - การสร้างภมู ิคุ้มกันและป้องกันยาเสพตดิ ใน - เร่งรัดส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามปัญหายา
เสพติดตังแตต่ ้นนา-กลางนา-ปลายนา อย่างเป็นระบบ
ประพฤตดิ ี สถานศึกษา ผา่ นการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยใช้
เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการปฏิบัตงิ าน สร้าง
- เสริมสร้างภมู ิคุ้มกันและป้องกันยาเสพตดิ ใน ภมู ิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเดก็ เยาวชน ผู้ใช้
สถานศึกษาเอกชน แรงงานและประชากรกลุ่มเสี่ยง โดยเน้นความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน สง่ เสริมสถาบันครอบครัว สถานศึกษา
สถานประกอบการ หมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน
ให้มีบทบาทสาคญั ในการให้ความรู้ ความเข้าใจและ
ปลกู ฝงั คา่ นิยมท่ีถูกต้อง เพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติด
กาหนดมาตรการปราบปรามจับกุมผู้ผลติ ผู้คา้ และผู้
นาเข้ายาเสพติด โดยยึดหลกั นิตธิ รรมและการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด สนับสนุนให้มีการดูแลผู้ใช้ ผู้
เสพ ผู้ตดิ ยาเสพตดิ ให้เข้าถึงการบาบัด รวมทังการ
พัฒนาระบบและมาตรฐานการบาบัด รักษา ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิ ให้มีคณุ ภาพและ
ประสทิ ธิภาพ เพื่อลดอัตราการเสพซาและสามารถ
กลับไปใช้ชีวิตในสังคมไดต้ ามปกติ ตลอดจนมีกลไก
ติดตามช่วยเหลอื อย่างเป็นระบบ

- เร่งรัดส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามปัญหายา
เสพตดิ ตังแตต่ น้ นา-กลางนา-ปลายนา อย่างเป็นระบบ
ผ่านการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏบิ ัติงาน สร้าง
ภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพตดิ ในเด็ก เยาวชน ผู้ใช้
แรงงานและประชากรกลุ่มเส่ียง โดยเน้นความร่วมมือ
จากทุกภาคสว่ น ส่งเสริมสถาบันครอบครัว สถานศึกษา
สถานประกอบการ หมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน
ให้มีบทบาทสาคญั ในการให้ความรู้ ความเข้าใจและ
ปลกู ฝังคา่ นิยมท่ีถูกตอ้ ง เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด
กาหนดมาตรการปราบปรามจับกุมผู้ผลิต ผู้คา้ และผู้
นาเข้ายาเสพตดิ โดยยึดหลักนิติธรรมและการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด สนับสนุนให้มีการดแู ลผู้ใช้ ผู้
เสพ ผู้ตดิ ยาเสพตดิ ให้เข้าถึงการบาบัด รวมทังการ
พัฒนาระบบและมาตรฐานการบาบัด รักษา ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิ ให้มีคณุ ภาพและ
ประสิทธิภาพ เพื่อลดอัตราการเสพซาและสามารถ
กลับไปใช้ชีวิตในสังคมไดต้ ามปกติ ตลอดจนมีกลไก
ตดิ ตามช่วยเหลอื อย่างเป็นระบบ

41

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กระทรวง กลยุทธ์หนว่ ยงาน กิจกรรม และนโยบายการจัดสรรงบประมาณฯ สงป. 1003

ยุทธศาสตร์กระทรวง - กลยุทธ์หน่วยงาน กจิ กรรมของหนว่ ยงาน นโยบายการจัดสรรงบประมาณ

- เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศกึ ษานอก - การขับเคล่ือนนโยบายดา้ นการศกึ ษา - สนับสนุนการดาเนินภารกิจยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัยให้
- สนับสนุนการดาเนินภารกิจยุทธศาสตร์ดา้ นการ
ประชาชนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

เรียนรู้ไดอ้ ย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุก - สนับสนุนการดาเนินภารกิจยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
พืนที่และกลุ่มเป้าหมาย
- สนับสนุนการดาเนินภารกิจยุทธศาสตร์ดา้ นการ
- เสริมสร้างศกั ยภาพการศึกษาเอกชน พฒั นาและเสริมสร้างศกั ยภาพทรัพยากรมนุษย์

- พฒั นาบุคลากร สานักงาน กศน. - สนับสนุนการดาเนินภารกิจยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- พัฒนาคลังความรู้ กศน.
- สนับสนุนการดาเนินภารกิจยุทธศาสตร์ด้านการ
- พัฒนาการศึกษาเอกชนพืนท่ีภาคใตช้ ายแดน พฒั นาและเสริมสร้างศกั ยภาพทรัพยากรมนุษย์

- จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในแหล่งการเรียนรู้ - สนับสนุนการดาเนินภารกิจยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พฒั นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ภาษาตา่ งประเทศเพื่อการสื่อสารดา้ นอาชีพ
- สนับสนุนการดาเนินภารกิจยุทธศาสตร์ด้านการ
- สง่ เสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ พฒั นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

- พฒั นาการศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตาม - สนับสนุนการดาเนินภารกิจยุทธศาสตร์ด้านการ
อัธยาศยั พฒั นาและเสริมสร้างศกั ยภาพทรัพยากรมนุษย์

- ศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเลก็ ทรอนิกส์ (E-Exam) - สนับสนุนประเดน็ ยุทธศาสตร์ดา้ นการพฒั นาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเดน็ ที่ 3.1 -
- พัฒนาส่ือการเรียนออนไลน์หลกั สูตรการพัฒนา 3.5
โปรแกรมคอมพวิ เตอร์เพื่องานอาชีพ
- สนับสนุนการดาเนินภารกิจยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พฒั นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

42

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กระทรวง กลยุทธ์หน่วยงาน กจิ กรรม และนโยบายการจัดสรรงบประมาณฯ สงป. 1003
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์กระทรวง - กลยุทธ์หน่วยงาน กิจกรรมของหน่วยงาน

- สะสมหน่วยการเรียนเพื่อการเทียบโอนและ

ยกระดบั คุณวุฒกิ ารศกึ ษาตามกรอบคณุ วุฒิแห่งชาติ

(Credit Bank)

- สนับสนุนการดาเนินภารกิจยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พฒั นาและเสริมสร้างศกั ยภาพทรัพยากรมนุษย์
- พัฒนาประสทิ ธิภาพการบริหารจัดการศึกษานอก
ระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั
- สนับสนุนการดาเนินภารกิจยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พฒั นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการศกึ ษานอกระบบ
และการศกึ ษาตามอัธยาศัย

- สนับสนุนการดาเนินภารกิจยุทธศาสตร์ด้านการ
พฒั นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- พฒั นาการศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตาม
อัธยาศยั พืนท่ีภาคเหนือ
- สนับสนุนการดาเนินภารกิจยุทธศาสตร์ด้านการ
พฒั นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- พฒั นาคณุ ภาพชีวิตตามศาสตร์พระราชา
- สนับสนุนการดาเนินภารกิจยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาและเสริมสร้างศกั ยภาพทรัพยากรมนุษย์
- พัฒนาครูสอนคนพิการ
- สนับสนุนการดาเนินภารกิจยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาและเสริมสร้างศกั ยภาพทรัพยากรมนุษย์
- การดาเนินงานตามแผนพฒั นาพืนที่ระดบั ภาค
- สนับสนุนการดาเนินภารกิจยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาและเสริมสร้างศกั ยภาพทรัพยากรมนุษย์
- 1 ตาบล 1 ผลิตภณั ฑพ์ รีเม่ียม
- สนับสนุนการดาเนินภารกิจยุทธศาสตร์ด้านการ
พฒั นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- การพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคลอ้ งต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21

43

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์กระทรวง กลยุทธ์หนว่ ยงาน กจิ กรรม และนโยบายการจัดสรรงบประมาณฯ สงป. 1003

ยุทธศาสตร์กระทรวง - กลยุทธ์หน่วยงาน กจิ กรรมของหน่วยงาน นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
- เร่งรัดสง่ เสริมการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้มี
การพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ ๒๑ อย่างเป็น
ระบบ ผา่ นการมุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์
โปรแกรมเมอร์ และภาษาตา่ งประเทศ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรการศึกษาเพื่อ
พัฒนาโรงเรียนระดับตาบลขึนไปให้ได้มาตรฐานและมี
คณุ ภาพ การปรับปรุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา
และการปฏิรูประบบการสอบ ควบคู่กับการปรับ
บทบาทครูยุคใหม่ และปรับปรุงการผลิตและพัฒนาครู
ให้มีคณุ ภาพ มีระบบการพฒั นาศกั ยภาพและ
สมรรถนะอย่างตอ่ เนื่อง เสริมสร้างและพฒั นา
ศกั ยภาพสถาบันการศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
สาขาสู่ระดับนานาชาติ รวมทังส่งเสริมการพฒั นา
หลักสตู รอาชีวศึกษาตามความตอ้ งการของ
ตลาดแรงงานและอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเช่ือมโยง
การศกึ ษากับภาคปฏิบัติในภาคธุรกิจเพื่อให้เกิดทักษะ
วิชาชีพ

- จัดการศกึ ษานอกระบบ
- สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ดา้ นการพฒั นาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเดน็ ที่ 3.1 -
3.5

- จัดการศกึ ษาตามอัธยาศยั
- สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ดา้ นการพฒั นาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นท่ี 3.1 -
3.5

- จัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศกึ ษาขันพืนฐาน

44

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์กระทรวง กลยุทธ์หนว่ ยงาน กจิ กรรม และนโยบายการจัดสรรงบประมาณฯ สงป. 1003

ยุทธศาสตร์กระทรวง - กลยุทธ์หนว่ ยงาน กจิ กรรมของหนว่ ยงาน นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
- สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข
และการศึกษา โดยเฉพาะสาหรับผู้มีรายได้น้อยและ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยในดา้ นบริการสาธารณสุข
มุ่งเน้นการลดความเหล่ือมลาของคณุ ภาพบริการใน
ระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมประชาชนทุก
กลุ่ม การกระจายทรัพยากรและบุคลากรทางการ
แพทย์และสาธารณสุขไปยังพืนที่อาเภอ ตาบล เพื่อให้
สามารถดูแลประชาชนได้อย่างท่ัวถึง ในด้านการศกึ ษา
มุ่งเน้นการเข้าถึงการศกึ ษาที่มีคณุ ภาพที่เป็นมาตรฐาน
เสมอกัน โดยเฉพาะเดก็ เลก็ เดก็ เยาวชน รวมถึงกลุ่ม
ผู้ดอ้ ยโอกาสสามารถเข้าถึงการจัดการศึกษาขันพืนฐาน
การสนับสนุนกลไกเพื่อสร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษาผ่านกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึ ษา
โดยเฉพาะในพืนที่ห่างไกลทุรกันดารและยากจน และ
กลุ่มเป้าหมายที่ตอ้ งการการดูแลเป็นพเิ ศษ การ
สนับสนุนกลไกความร่วมมือของภาคสว่ นตา่ ง ๆ เพ่ือ
พัฒนาการศกึ ษาในระดับจังหวัด รวมถึงระบบการ
ติดตามสนับสนุนและประเมินผล เพ่ือสร้างหลกั ประกัน
สิทธิการไดร้ ับการศกึ ษาที่มีคณุ ภาพของประชาชน

- สนับสนุนการจัดการศกึ ษาขันพืนฐานของโรงเรียน
เอกชน

- สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข
และการศกึ ษา โดยเฉพาะสาหรับผู้มีรายไดน้ ้อยและ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยในดา้ นบริการสาธารณสุข
มุ่งเน้นการลดความเหล่ือมลาของคณุ ภาพบริการใน
ระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลมุ ประชาชนทุก
กลุ่ม การกระจายทรัพยากรและบุคลากรทางการ
แพทย์และสาธารณสุขไปยังพืนท่ีอาเภอ ตาบล เพื่อให้
สามารถดแู ลประชาชนได้อย่างทั่วถึง ในดา้ นการศึกษา
มุ่งเน้นการเข้าถึงการศกึ ษาที่มีคณุ ภาพที่เป็นมาตรฐาน
เสมอกัน โดยเฉพาะเด็กเลก็ เดก็ เยาวชน รวมถึงกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงการจัดการศึกษาขันพืนฐาน
การสนับสนุนกลไกเพ่ือสร้างความเสมอภาคทาง
การศกึ ษาผา่ นกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึ ษา
โดยเฉพาะในพืนท่ีห่างไกลทุรกันดารและยากจน และ
กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการการดูแลเป็นพิเศษ การ
สนับสนุนกลไกความร่วมมือของภาคสว่ นต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาการศกึ ษาในระดับจังหวัด

รวมถึงระบบการติดตามสนับสนุนและประเมินผล เพ่ือ
สร้างหลักประกันสทิ ธิการไดร้ ับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ของประชาชน

45


Click to View FlipBook Version