The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Ebook รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ เดือนธันวาคม 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

Ebook รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ เดือนธันวาคม 2564

Ebook รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ เดือนธันวาคม 2564

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง

จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่

ประจำเดือนธันวาคม 2564
ฉบับที่ 12/2564

สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 053-112882-3
E-mail : [email protected]

https : www.cgd.go.th/cs/cmi/cmi/หน้าหลัก.html

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่

เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2564
ฉบับที่ 12/2564
เดือนธันวาคม 2564 ขยายตัว
ด้านอุปทาน...ขยายตัว ตามภาคเกษตรกรรม และภาคบริการ โดย สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่

ด้านอุปสงค์...หดตัว ตามการใช้จ่ายภาครัฐ

ขณะที่เสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวม...อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น สถานการณ์ด้านแรงงานมีทิศทางที่ดีขึ้น

เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต)

ภาคเกษตรกรรม ภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม

-ขยายตัว 60.7% จาก ขยายตัว 11.5% จาก หดตัว -1.5% จาก
ปริมาณผลผลิตของ
ยอดขายด้านการศึกษา ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
- ข้าว
- ส้ม ยอดขายด้านกิจกรรม ภาคอุตสาหกรรม
- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ทางการเงินและการประกันภัย

เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย)

การใช้จ่ายภาครัฐ การบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน

หดตัว -6.0% จาก ขยายตัว 1.9% จาก ขยายตัว 1.6% จาก
งบรายจ่ายประจำ ภาษีมูลค่าเพิ่ม สินเชื่อธุรกิจ
หมวดการค้าส่ง ค้าปลีก ยอดขายวัสดุก่อสร้าง
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ทั้งการค้าส่งและค้าปลีก
ภาคครัวเรือนที่อยู่อาศัย จำนวนทุนจดทะเบียนธุรกิจใหม่

เสถียรภาพเศรษฐกิจ การเงิน

เงินเฟ้อ การจ้างงาน จำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 เงินฝาก สินเชื่อ
สูงขึ้น 2.4% ขยายตัว 1.4% ขยายตัว 3.1%
ขยายตัว 3.7% ขยายตัว 2.9%
การคลัง

การจัดเก็บรายได้ รายได้นำส่งคลัง การเบิกจ่ายภาพรวม ดุลเงินงบประมาณ
1,106.5 ล้านบาท 372.2 ล้านบาท 2,721.6 ล้านบาท ขาดดุล
ขยายตัว 11.7% หดตัว -0.6% ขยายตัว 6.6% -2,349.4 ล้านบาท

ด า ว น์ โ ห ล ด ร า ย ง า น ภ า ว ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ก า ร ค ลั ง จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่ ฉ บั บ เ ต็ ม

ได้ที่ https://www.cgd.go.th/cs/cmi/cmi/หน้าหลัก.html
กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด
โทรศัพท์ 053-112882 ต่อ 322 โทรสาร 053-112399 E-mail : [email protected]

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจงั หวดั เชียงใหม่
Chiang Mai Economic & Fiscal Report

ฉบบั เดอื น 12/2564

เศรษฐกิจของจังหวดั เชียงใหม่ ประจำเดอื นธนั วาคม 2564

เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนธันวาคม 2564 ขยายตัว ตามภาคการผลิตที่สำคัญ เช่น ภาคเกษตรกรรม
ภาคบริการ การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ซึ่งปัจจัยที่เอ้ือต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ คือ การผ่อนคลายมาตรการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในหลายพ้ืนท่ี นโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นการใช้จ่าย/การท่องเที่ยว และ
การจดั กิจกรรมเพื่อส่งเสรมิ การท่องเทย่ี วภายในจงั หวัดท่ีมอี ย่างต่อเน่ือง เช่น กิจกรรม Amazing Thailand Countdown 2022 –
Amazing New Chapters @ Chiang Mai กิจกรรม Chiang Mai Design Week 2021 เป็นต้น อีกท้ังในเดือนนี้จังหวัด
เชียงใหม่ได้มีการเสวนาภายใต้เวที Chiang Mai Forum The Next New Normal คร้ังที่ 2 ในหัวข้อ "ทิศทางการขับเคล่ือน
จังหวัดเชียงใหม่" เพ่ือบรู ณาการให้ทุกภาคส่วนร่วมกันเสนอแนวทาง/ทิศทางในการขับเคล่ือนเมืองและร่วมกันฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ดา้ นการท่องเท่ียว อย่างไรก็ดียังมีการพบผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด อีกท้ังต้องเฝา้ ระวงั การแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธ์ุ
Omicron

เสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้น ตามการเพ่ิมขึ้นของระดับราคาสินค้าในหมวดเคหสถาน
หมวดพาหนะ/การขนส่ง/การสื่อสาร หมวดยาสูบ/เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ หมวดเน้ือสัตว์/เป็ดไก่/สัตว์น้ำ หมวดผักและผลไม้
และหมวดเครอ่ื งประกอบอาหาร เปน็ ตน้ สำหรบั สถานการณ์ดา้ นแรงงาน การจา้ งงานปรับตัวดีข้ึนอย่างต่อเนอื่ ง

เศรษฐกจิ ดา้ นอุปทาน (การผลิต) ขยายตวั โดยดัชนกี ารผลิตภาคเกษตรกรรม ขยายตวั ร้อยละ 60.7 เมื่อเทยี บกบั
เดือนเดียวกันปีก่อนและเพิ่มข้ึนจากเดือนก่อนที่ขยายตัว ร้อยละ 58.6 โดยปริมาณผลผลิตที่เพิ่มข้ึน ได้แก่ ข้าว ส้ม ข้าวโพด
เล้ียงสัตว์ และลำไย ตามสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยกว่าปีก่อน โดยเฉพาะข้าวเจ้าที่เกษตรกรหลายพื้นที่มีการเร่งเก็บเก่ียว
ผลผลิต ส่วนหนึ่งจากความต้องการท่ีเพ่ิมขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลตรุษจีน ส่วนปริมาณผลผลิตของสุกรยังลดลง
ซึ่งเป็นผลสืบเน่ืองจากภาระต้นทุนในการผลิตและการเผชิญกับปัญหาโรคระบาด ดัชนีการผลิตภาคบริการ ขยายตัว ร้อยละ
11.5 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนและชะลอลงจากเดือนก่อนท่ีขยายตัว ร้อยละ 13.7 ตามยอดขายด้านการศึกษา
ยอดขายธรุ กจิ การค้าส่ง ค้าปลกี และยอดขายด้านกจิ กรรมทางการเงนิ และการประกันภยั ท่ีขยายตวั ซ่ึงยอดขายธุรกจิ การค้าสง่
ค้าปลีก ได้รับอานิสงส์จากมาตรการของภาครัฐและการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเท่ียวชาวไทย สำหรับเคร่ืองชี้ที่หดตัว
ได้แก่ จำนวนผู้โดยสารรถประจำทาง ภาษีมูลค่าเพ่ิมหมวดโรงแรมและภัตตาคาร จำนวนผู้โดยสารผา่ นท่าอากาศยาน จำนวน
ผู้เยีย่ มเยือน อัตราการเข้าพัก และปรมิ าณการใช้ไฟฟ้าภาคบรกิ าร อย่างไรก็ดีในเดือนธันวาคมจังหวัดเชียงใหมไ่ ด้จัดกิจกรรม
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 Amazing Thailand Countdown 2022-Amazing New Chapters @ Chiang Mai
ในรูปแบบ New Normal ตามมาตรฐานสาธารณสุข เพื่อกระตุ้นการเดินทางทอ่ งเทีย่ วภายในประเทศและการกระจายรายได้
สู่ฐานราก รวมถึงการสร้างประสบการณ์ใหม่ที่มคี ุณค่าให้สามารถตอบสนองต่อการท่องเท่ียว อีกท้งั ปัจจัยบวกในด้านสภาพอากาศ
ท่ีหนาวเย็น ที่เป็นแรงกระตุ้นอันสำคัญ ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัว ร้อยละ -1.5 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน
ปีก่อนและลดลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัว รอ้ ยละ 6.5 สะท้อนผ่านปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมท่ีหดตัว ร้อยละ -7.6
เนื่องจากมีสถานประกอบการบางแห่งที่เป็นพื้นที่เส่ียง จึงต้องถูกปิดเป็นการช่ัวคราว ตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
อย่างไรก็ดีจังหวัดเชียงใหม่ได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการแพรร่ ะบาดของ COVID-19 แต่สถานประกอบการ
หรือกิจการต่างๆ ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID - Free Setting) ส่วนภาษีมูลค่าเพ่ิม

กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกจิ จงั หวดั สำนกั งานคลงั จงั หวดั เชยี งใหม่ โทรศพั ท์ 053-112882-3 ตอ่ 322 E-mail: [email protected] 1

หมวดอุตสาหกรรม จำนวนโรงงานอุตสาหกรรม และจำนวนทุนจดทะเบียนของอุตสาหกรรมขยายตัว ร้อยละ 13.2 2.1 และ
11.3 ซึ่งในเดือนนี้มีโรงงานประเภทผลิตยารักษาโรคแผนปัจจุบัน ประเภทผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และประเภทดูดทราย
ทไี่ ด้รับอนญุ าตให้ประกอบกิจการ

เครื่องชี้ด้านอุปทาน 2563 Q1 2564
(Supply Side) (สัดสว่ นต่อ GPP) Q2 Q3 Q4 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. YTD

ดัชนีผลผลติ ภาคเกษตรกรรม (%yoy) 2.9 -2.7 -6.0 10.3 33.4 -28.9 58.6 60.7 14.5
(โครงสรา้ งสดั สว่ น 19.4%)

ดัชนีผลผลติ ภาคบริการ (%yoy) -19.0 -13.5 22.0 26.9 17.6 28.1 13.7 11.5 11.4
(โครงสรา้ งสัดสว่ น 69.8%)

ดัชนผี ลผลิตภาคอุตสาหกรรม (%yoy) -4.2 -1.8 2.8 -1.6 0.6 -3.3 6.5 -1.5 0.1
(โครงสรา้ งสัดส่วน 10.8%)

เศรษฐกิจด้านอปุ สงค์ (การใช้จา่ ย) หดตัว โดยดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ (G Index) หดตัว ร้อยละ -6.0 เม่ือเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีก่อนและลดลงจากเดือนก่อนท่ีหดตัว ร้อยละ -2.9 ตามผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำท่ีหดตัว ร้อยละ
-3.0 จากการเบกิ จ่ายประเภทงบอุดหนุนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และงบดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต
และกองทัพอากาศที่ลดลง รวมถึงการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมพัฒนาที่ดิน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีลดลง ส่วนการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนในภาพรวมทขี่ ยายตัว ร้อยละ 14.8 ตามการเบิกจ่าย
ท่ีเพ่ิมขึ้นของกรมชลประทาน กรมทางหลวงชนบท และกองบัญชาการกองทัพไทย ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน (Cp Index)
ขยายตัว ร้อยละ 1.9 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนและชะลอลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัว ร้อยละ 17.4 ตามภาษีมูลค่าเพิ่ม
หมวดการค้าส่ง ค้าปลีก และปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ขยายตัว ร้อยละ 11.3 และ 4.8 ซึ่งการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาด
ของภาครัฐ ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับดีข้ึน รวมถึงมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐในโครงการคนละครึ่ง ระยะท่ีสาม
ซึ่งสิ้นสุดโครงการในวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ทำให้ผู้ได้รับสิทธิเร่งจับจ่ายใช้สอยให้ครบตามจำนวนวงเงินท่ีได้รับสิทธิก่อนส้ินสุด
โครงการฯ สำหรับจำนวนรถยนตน์ ่ังจดทะเบียนใหม่และจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ หดตัว ร้อยละ -46.0 และ -9.7
จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญต่อการออมเงินและการใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด
การซื้อยานพาหนะจึงต้องคำนึงถึงความจำเป็นของการใช้งานในชีวิตประจำวันเป็นหลัก ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (Ip Index)
ขยายตวั ร้อยละ 1.6 เม่ือเทียบกับเดือนเดยี วกันปีกอ่ นและชะลอลงจากเดือนก่อน ที่ขยายตวั 8.1 ตามสนิ เช่อื ธุรกจิ ยอดขายวสั ดุ
ก่อสรา้ งทัง้ การค้าสง่ และคา้ ปลีก และจำนวนทุนจดทะเบียนธรุ กิจใหมท่ ข่ี ยายตวั ร้อยละ 5.2 11.2 และ 2.9 ตามลำดับ ซ่ึงการเปิดเมือง
ต้อนรับนักท่องเที่ยวเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ส่งผลให้ผู้ประกอบการประเภทบริการหลายแห่งมีความต้องการสินเช่ือ
ท่ีเพิ่มข้ึนในการปรับปรุงกิจการ ส่วนพ้ืนท่ีอนุญาตก่อสร้างและปริมาณการจดทะเบียนรถบรรทุกส่วนบุคคลใหม่หดตัว ร้อยละ
-14.6 และ -34.3 โดยผูป้ ระกอบการส่วนใหญย่ ังมคี วามกงั วลต่อการดำเนนิ ธุรกจิ

เครื่องช้ดี า้ นการใชจ้ า่ ย 2563 Q1 2564
(Demand Side) Q2 Q3 Q4 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. YTD

ดัชนีการใชจ้ า่ ยภาครัฐ (%yoy) -10.8 -15.2 20.1 4.4 -1.0 5.3 -2.9 -6.0 1.9

ดชั นีการบรโิ ภคภาคเอกชน (%yoy) -11.1 -10.3 10.6 12.9 0.7 -16.7 17.4 1.9 2.6

ดัชนกี ารลงทนุ ภาคเอกชน (%yoy) 0.3 2.7 7.8 8.4 4.4 3.3 8.1 1.6 7.2

ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวดั พบวา่ ดัชนีรายได้เกษตรกรขยายตัว ร้อยละ 49.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน
และเพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อนท่ีขยายตัว ร้อยละ 34.8 ตามดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมที่ขยายตัว ร้อยละ 60.7 จากปริมาณ

กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกจิ จังหวดั สำนกั งานคลังจังหวดั เชยี งใหม่ โทรศพั ท์ 053-112882-3 ตอ่ 322 E-mail: [email protected] 2

ผลผลิตของข้าว ส้ม ข้าวโพดเลย้ี งสัตว์ และลำไยทเี่ พ่ิมขน้ึ ส่วนดัชนรี าคาสินคา้ เกษตรหดตัว รอ้ ยละ -7.1 ตามระดับราคาผลผลิต
ของขา้ ว ลำไย และส้มทีล่ ดลง อยา่ งไรก็ดรี ะดับราคาของสุกรอยูใ่ นระดบั ทีส่ ูง เนอื่ งจากปรมิ าณผลผลิตสุกรท่ลี ดลง

ด้านการเงิน พบว่า ปริมาณเงินฝากรวม ขยายตัว ร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนและเพ่ิมข้ึน
จากเดือนก่อนที่ขยายตัว ร้อยละ 3.6 ตามปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยประชาชน
ส่วนใหญ่เห็นความสำคัญของการเก็บออมมากข้ึน เพื่อกันเงินสำรองไว้ใช้ในยามจำเป็น สำหรับปริมาณสินเชื่อรวม ขยายตัว
ร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนและคงที่จากเดือนก่อน โดยเฉพาะสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย/สินเชื่อเพื่อการเกษตร
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจท่ีเพม่ิ ขึน้

เครอื่ งชรี้ ายได้เกษตรกร 2563 Q1 Q2 2564
และดา้ นการเงนิ Q3 Q4 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. YTD

ดัชนีรายไดเ้ กษตรกร (%yoy) -3.6 5.6 -16.7 -6.3 12.5 -47.0 34.8 49.3 4.5
ปริมาณเงินฝากรวม (%yoy)
ปรมิ าณสนิ เชื่อรวม (%yoy) 8.6 5.1 1.7 2.1 3.7 3.7 3.6 3.7 3.7

1.5 2.4 2.9 3.3 2.9 3.1 2.9 2.9 2.9

เสถียรภาพเศรษฐกิจ พบว่า อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปของจังหวัด ในเดือนธันวาคม ขยายตัว ร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีก่อนและชะลอลงจากเดือนก่อนท่ีขยายตัว ร้อยละ 3.0 ปัจจัยหลักมาจากดัชนีราคาหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร
และเคร่ืองดื่มขยายตัว ร้อยละ 2.9 ตามการสูงข้ึนของราคาสินค้าหมวดเคหสถาน หมวดพาหนะ/การขนส่ง/การส่ือสาร
และหมวดยาสูบ/เคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล์ สำหรับดัชนีราคาหมวดอาหารและเคร่ืองดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ขยายตัว ร้อยละ 1.9
ตามการสูงขึ้นของราคาสินค้าหมวดเน้ือสัตว์/เป็ดไก่/สัตว์น้ำ หมวดผักและผลไม้ และหมวดเคร่ืองประกอบอาหาร เป็นต้น
สำหรับการจ้างงานเดือนธันวาคม 2564 มีจำนวน 1,037,109 คน ขยายตัว ร้อยละ 1.4 และจำนวนผู้ว่างงานมีจำนวน
23,816 คน อัตราการว่างงานอย่ทู ี่ รอ้ ยละ 2.3 ทั้งนจ้ี ำนวนผู้ประกนั ตน มาตรา 33 ขยายตวั รอ้ ยละ 3.1

เครอ่ื งช้เี สถียรภาพเศรษฐกิจ 2563 Q1 Q2 Q3 2564 พ.ย. ธ.ค. YTD
-1.0 -1.0 1.7 0.9 Q4 ต.ค. 3.0 2.4 1.1
อัตราเงนิ เฟอ้ (Inflation) (%yoy) -2.0 2.1 10.9 1.4 2.7 2.6 1.4 1.4 3.8
การจา้ งงาน (Employment) (%yoy) 18,841 24,900 20,152 23,165 1.4 1.4 24,095 23,816 23,078
จำนวนผวู้ า่ งงาน
(Unemployment) (person) 1.9 2.4 2.0 2.3 24,095 23,380 2.3 2.3 2.3
อัตราการว่างงาน -4.1 -7.0 -3.8 -2.4 -0.1 3.1 -3.4
(Unemployment rate) (percent) 2.3 2.3
จำนวนผู้ประกันตน มาตรา 33 (คน) (%yoy)
3.1 -1.5

ด้านการคลังในเดือนธันวาคม 2564 พบว่า ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวม มีจำนวนท้ังสิ้น 2,721.6 ล้านบาท
ขยายตัว ร้อยละ 6.6 ตามการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนจำนวน 578.7 ล้านบาท ขยายตัว ร้อยละ 53.5 จากการเบิกจ่ายที่เพิ่มขึ้น
ของกรมชลประทาน กรมทางหลวงชนบท และกองบัญชาการกองทัพไทย ส่วนการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำจำนวน 2,142.9
ล้านบาท หดตัว ร้อยละ -1.5 ตามการเบิกจ่ายของหน่วยงานที่ลดลง เช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรมสุขภาพจิต และกองทัพอากาศ เป็นต้น สำหรับผลการจัดเก็บรายได้ในเดือนธันวาคม 2564 มีจำนวนท้ังสิ้น 1,106.5
ล้านบาท ขยายตัว รอ้ ยละ 11.7 เมื่อเทยี บกบั เดอื นเดียวกนั ปีก่อน ตามการจดั เก็บรายได้ที่เพ่ิมขึ้นของสรรพสามิตพื้นทเ่ี ชยี งใหม่
สรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม่ ธนารักษ์พื้นท่ีเชียงใหม่ ส่วนราชการอ่ืน และด่านศุลกากร โดยเฉพาะรายได้ของสรรพสามิตพื้นที่
เชียงใหม่ท่ีเพิ่มข้ึน ตามการจัดเก็บภาษีสุรา ท่ีผู้ประกอบการมีการเร่งผลิต เพ่ือเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่
ทั้งน้ี ดุลเงินงบประมาณ ในเดอื นธันวาคม 2564 ขาดดลุ จำนวน -2,349.4 ล้านบาท

กลมุ่ งานนโยบายและเศรษฐกิจจงั หวดั สำนกั งานคลังจงั หวดั เชยี งใหม่ โทรศพั ท์ 053-112882-3 ตอ่ 322 E-mail: [email protected] 3

เครือ่ งชีด้ า้ นการคลัง ปงี บประมาณ (FY) Q1/FY65 ปงี บประมาณ (FY) YTD (FY)
(Fiscal) พ.ศ. 2564 3,027.0 พ.ศ. 2565 3,027.0

รายได้จดั เก็บ (ลา้ นบาท) 13,010.6 3.1 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 3.1
%yoy -4.7 799.8 1,120.7 1,106.5
2,583.2 -19.0 16.8 11.7 2,583.2
ความแตกต่างเทยี บกับ 1,050.0
ประมาณการ (ล้านบาท) 582.0 653.8 958.3 971.1 582.0
รอ้ ยละความแตกต่าง 8.8
เทียบกับประมาณการ (%) 882.4 447.7 590.1 717.2 882.4
รายได้นำสง่ คลงั (ล้านบาท) 3,522.4 -7.9 -7.9
-9.9 12,213.3 220.9 289.3 372.2 12,213.3
%yoy 7.9 -27.9 4.5 -0.6 7.9
รายจา่ ยรวม (ลา้ นบาท) 43,295.8 -11,330.8 6,917.9 2,573.7 2,721.6 -11,330.8
7.3 24.5 -19.6 6.6
%yoy -6,697.0 -2,284.4 -2,349.4
ดลุ เงนิ งบประมาณ (ลา้ นบาท) -39,773.5

กล่มุ งานนโยบายและเศรษฐกจิ จงั หวดั สำนักงานคลังจงั หวดั เชยี งใหม่ โทรศพั ท์ 053-112882-3 ตอ่ 322 E-mail: [email protected] 4

ผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณ ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565
สะสมต้งั แต่ตน้ ปีงบประมาณจนถงึ เดอื นธันวาคม 2564

หนว่ ย : ล้านบาท

รายการ งบประมาณ ผลการเบกิ จ่ายจริง รอ้ ยละ เปา้ หมาย
ท่ีไดร้ ับจดั สรร การเบิกจา่ ย การเบกิ จา่ ย
(ร้อยละ)

1.รายการจา่ ยจริงปงี บประมาณปัจจบุ นั 16,134.39 8,515.28 52.78 93

1.1 รายจา่ ยประจำ 7,805.13 5,851.41 74.97

1.2 รายจา่ ยลงทุน 8,329.26 2,663.87 31.98 75

2. รายจา่ ยงบประมาณเหลอ่ื มปี 2,280.43 942.25 41.32

2.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2,280.43 942.25 41.32

2.2 ก่อนปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 0.00 0.00 0.00

3. รวมการเบิกจ่าย (1+2) 18,414.82 9,457.53 51.36

ทมี่ า : รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงนิ การคลงั ภาครฐั แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

กล่มุ งานนโยบายและเศรษฐกจิ จังหวดั สำนกั งานคลงั จงั หวดั เชยี งใหม่ โทรศพั ท์ 053-112882-3 ตอ่ 322 E-mail: [email protected] 5

กราฟผลการเบกิ จ่ายงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทยี บกบั เปา้ หมายการเบิกจา่ ยสะสมต้งั แต่ต้นปงี บประมาณจนถึงเดอื นธนั วาคม 2564

ร้อยละ 93
100
90

80

70 72

60 52.78

50 46.76 51
41.80

40

30

30

20

10

0

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65

ผลการเบกิ จ่าย เป้าหมาย

ที่มา : รายงาน MIS จากระบบบรหิ ารการเงนิ การคลงั ภาครฐั แบบอิเล็กทรอนกิ ส์ (GFMIS)

กล่มุ งานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวดั สำนกั งานคลังจังหวดั เชยี งใหม่ โทรศพั ท์ 053-112882-3 ต่อ 322 E-mail: [email protected] 6

กราฟผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทียบกบั เป้าหมายการเบกิ จา่ ยสะสมตั้งแตต่ ้นปงี บประมาณจนถึงเดอื นธันวาคม 2564

รอ้ ยละ
100

90

80

70 75

60

50

40 31.98 46
30 24.24 26.81
29
20

10 13

0

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 ม.ี ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 ม.ิ ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65

ผลการเบกิ จา่ ย เป้าหมาย

ที่มา : รายงาน EIS จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครฐั แบบอเิ ล็กทรอนกิ ส์ (GFMIS)

กล่มุ งานนโยบายและเศรษฐกจิ จังหวดั สำนกั งานคลงั จังหวดั เชยี งใหม่ โทรศพั ท์ 053-112882-3 ต่อ 322 E-mail: [email protected] 7

ผลการเบกิ จ่ายงบลงทนุ ของหนว่ ยงานทไ่ี ด้รบั งบประมาณจดั สรรตั้งแต่ 100 ลา้ นบาท
สะสมต้งั แต่ต้นปีงบประมาณจนถึงเดอื นธนั วาคม 2564

หน่วย : ลา้ นบาท

ลาดบั ที่ ช่ือหน่วยงาน งบประมาณ กอ่ หนี้ ร้อยละ ผล ร้อยละ
ทไ่ี ดร้ ับจัดสรร การกอ่ หนี้ การเบิกจ่าย การเบิกจ่าย
1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 โครงการชลประทานเชียงใหม่ 1,006.54 0.00 0.00 1,006.54 100.00
3 สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1
4 สานักงานภาคที่ 3 หน่วยบัญชาการทหารพฒั นา 963.65 141.39 14.67 227.87 23.65
5 สานักงานทางหลวงชนบทท่ี 10 (เชียงใหม)่
6 สานักงานสง่ เสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวดั เชียงใหม่ 892.83 534.97 59.92 286.35 32.07
7 สานักงานชลประทานท่ี 1
8 ตารวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ 387.24 56.02 14.47 195.22 50.41
9 แขวงทางหลวงชนบทจังหวดั เชียงใหม่
10 สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 385.02 260.35 67.62 61.12 15.87
11 มหาวิทยาลัยแมโ่ จ้
12 จังหวดั เชียงใหม่ 366.25 0.00 0.00 13.39 3.66
13 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องคก์ ารมหาชน)
14 สานักงานบริหารพนื้ ทีอ่ นุรักษ์ท่ี 16 336.44 17.61 5.23 76.80 22.83
15 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1
16 มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 333.28 13.77 4.13 9.46 2.84
17 มหาวทิ ยาลยั ราชภัฎเชียงใหม่
305.45 247.84 81.14 7.24 2.37

293.17 101.51 34.62 74.89 25.55

288.44 0.00 0.00 288.44 100.00

270.99 0.00 0.00 0.00 0.00

249.25 0.00 0.00 249.25 100.00

224.59 4.52 2.01 0.34 0.15

128.78 1.60 1.24 6.55 5.08

123.31 0.00 0.00 0.00 0.00

106.63 23.50 22.04 0.00 0.00

ที่มา : รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอเิ ล็กทรอนกิ ส์ (GFMIS)

หน่วยงานท่ีมีรายจ่ายลงทุน วงเงินต้ังแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 17 หน่วยงาน รวมรายจ่ายลงทุน
6,661.85 ล้านบาท คดิ เป็นร้อยละ 79.98 ของงบรายจ่ายลงทุนท่ีได้รับจัดสรรทั้งหมด

กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกจิ จงั หวดั สำนักงานคลงั จงั หวดั เชยี งใหม่ โทรศพั ท์ 053-112882-3 ต่อ 322 E-mail: [email protected] 8

ผลการเบิกจ่ายงบลงทนุ ของหน่วยงานทไ่ี ด้รบั งบประมาณจัดสรรตง้ั แต่ 10 ถึง 100 ล้านบาท
สะสมตั้งแตต่ ้นปีงบประมาณจนถึงเดือนธนั วาคม 2564

หน่วย : ล้านบาท

ลาดบั ท่ี ช่ือหน่วยงาน งบประมาณ กอ่ หนี้ รอ้ ยละ ผล รอ้ ยละ
ท่ีไดร้ ับจัดสรร
การก่อหนี้ การเบิกจา่ ย การเบิกจา่ ย

1 สานักงานทางหลวงที่ 1 79.78 0.00 0.00 5.75 7.21
2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 45.17 0.00 0.00
3 สานักศลิ ปากรท่ี 8 เชียงใหม่ 79.26 35.80 6.43 2.57 3.41
12.96 0.31 0.41
4 กองบิน 41 75.37 4.85 0.00 0.00 0.00
0.00 16.97 26.91
5 สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดั ภาคเหนือตอนบน 1 74.88 9.71 0.00 61.03 100.00
4.32 0.00 0.00
6 แขวงทางหลวงเชียงใหมท่ ่ี 1 66.29 0.00 0.00 13.43 23.33
2.24 11.81 21.29
7 สถาบันวิจัยและพฒั นาพน้ื ที่สงู เชียงใหม่ (องคก์ ารมหาชน) 63.06 0.00 95.90 2.24 4.10
0.00 0.00 0.00
8 สานักงานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษา 34 61.03 0.00 20.52 0.00 0.00
1.44 0.56 1.17
9 แขวงทางหลวงเชียงใหมท่ ่ี 2 60.43 2.61 75.66 3.39 7.39
46.38 0.13 0.30
10 แขวงทางหลวงเชียงใหมท่ ี่ 3 57.56 0.00 100.00 0.00 0.00
6.90 0.79 1.84
55.48 1.24 48.59 5.84 14.72
11 กองกากับการ 5 กองบังคบั การฝกึ พเิ ศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (กก.5บก.ก5ฝ4.บ.5ช7.ตชด.) 52.33 0.00 2.11 5.52
12 องคก์ ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 0.00 0.00 0.00
13 ทท่ี าการปกครองจังหวดั เชียงใหม่ 52.11 0.00 15.65 0.08 0.25
0.00 0.00 0.00
14 ศนู ย์ปฏิบัตกิ ารพฒั นาที่ดนิ โครงการหลวง 50.44 10.35 19.81 1.80 6.87
40.90 0.00 0.00
15 สานักงานเขตพนื้ ที่การศกึ ษาประถมศกึ ษาเชียงใหม่ เขต 1 48.14 0.70 0.00 0.00 0.00
7.30 0.35 1.82
16 สานักงานเขตพน้ื ท่กี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาเชียงใหม่ เขต 3 45.92 34.74 7.73 0.28 1.61
0.00 0.00 0.00
17 โรงพยาบาลประสาท 43.80 20.32 83.91 0.00 0.00
92.47 0.03 0.19
18 สานักงานเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาเชียงใหม่ เขต 2 43.32 43.32 10.47 2.82 19.24
69.72 2.51 17.61
19 สานักงานป้องกนั ควบคมุ โรคที่ 1 เชียงใหม่ 42.93 2.96 90.59 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
20 สานักงานพระพทุ ธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 39.68 19.28 0.00 0.00 0.00
13.17 6.97 62.04
21 กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 (กก.ตชด.33) 38.28 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
22 ศนู ย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ 36.71 0.00

23 กองบังคบั การตารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 (บก.ตชด.ภาค 3) 31.08 4.86

24 สานักงานเขตพนื้ ทีก่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาเชียงใหม่ เขต 5 30.11 0.00

25 โรงพยาบาลจอมทอง 26.14 5.18

26 สานักงานพาณชิ ย์จังหวดั เชียงใหม่ 24.39 9.98

27 โรงพยาบาลธญั ญารักษ์เชียงใหม่ 21.44 0.00

28 สานักวจิ ัยและพฒั นาการเกษตรเขต 1 18.93 1.38

29 เทศบาลนครเชียงใหม่ 17.56 1.36

30 วทิ ยาลัยอาชีวศกึ ษาเชียงใหม่ 16.47 0.00

31 สานักงานโยธาธิการและผังเมอื งจังหวดั เชียงใหม่ 16.02 13.45

32 สานักงานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาเชียงใหม่ เขต 4 14.90 13.78

33 สถาบันการพลศกึ ษาวทิ ยาเขตเชียงใหม่ 14.64 1.53

34 โรงพยาบาลนครพงิ ค์ 14.25 9.93

35 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 13.42 12.15

36 โรงพยาบาลฝาง 12.99 0.00

37 สานักงานเขตพน้ื ทีก่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาเชียงใหม่ เขต 6 11.66 0.00

38 เทศบาลเมอื งตน้ เปา 11.24 1.48

39 เทศบาลเมอื งแมโ่ จ้ 10.59 0.00

10.08 0.00

ทีม่ า : รายงาน MIS จากระบบบรหิ ารการเงนิ การคลงั ภาครฐั แบบอเิ ล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

หน่วยงานท่ีมีรายจ่ายลงทุน วงเงินตั้งแต่ 10 ถึง 100 ล้านบาท จำนวน 39 หน่วยงาน รวมรายจ่ายลงทุน
1,484.94 ล้านบาท คดิ เปน็ ร้อยละ 17.83 ของงบรายจ่ายลงทุนท่ไี ด้รบั จัดสรรทัง้ หมด

กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกจิ จงั หวดั สำนักงานคลงั จังหวดั เชยี งใหม่ โทรศัพท์ 053-112882-3 ตอ่ 322 E-mail: [email protected] 9

เคร่อื งชีร้ ายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด (Economic and Fiscal)

ตารางท่ี 1 เครื่องชี้เศรษฐกจิ

เครอื่ งชี้ หน่วย 2563 Q1 Q2 Q3 2564 พ.ย. ธ.ค. YTD
เศรษฐกิจด้านอปุ ทาน Q4 ต.ค.
ดชั นปี ริมาณผลผลิตเกษตร 14.5
(โครงสรา้ งสดั ส่วน 19.4%) %yoy 2.9 -2.7 -6.0 10.3 33.4 -28.9 58.6 60.7
ปรมิ าณผลผลิต : ขา้ ว 728,519.0 p
ตนั 358,262.0 0.0 70,810.0 1,428.0 656,281.0 p 87,447.0 273,222.0 295,612.0 p 103.3
ปริมาณผลผลิต : ลำไย 39.2 -79.4 118.4 234.4 120.8 96.4
%yoy -3.7 0.0 514,172.0 p
ปริมาณผลผลติ : สม้ 31,066.0 250,135.0 11,194.0 p 1,050.0 1,853.0 8,291.0 p 64.7
ตนั 312,193.0 221,777.0 50.0 70.3 -63.5 -92.8 -77.4 5.6
ปรมิ าณผลผลิต : ขา้ วโพดเลยี้ งสัตว์ 0.0 0.0 0.0 122,512.0 p
%yoy 34.3 94.7 0.0 0.0 52,611.0 p 0.0 20,970.0 31,641.0 p 61.2
จำนวนผลผลติ : สกุ ร 813.0 67.7 107.6 52.2
ดชั นีปรมิ าณผลผลติ ภาคอุตสาหกรรม ตัน 76,000.3 69,901.0 -17.3 3,000.0 20,811.0 190,036.3 p
(โครงสรา้ งสัดส่วน 10.8%) -13.4 171,437.0 p -75.0 123,913.0 26,713.0 p -12.2
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม %yoy -12.0 56.6 150,285 -9.2 43.5 38.9
จำนวนทนุ จดทะเบียน -18.6 148,869 37,460 550,795
ของอุตสาหกรรม ตัน 216,396.8 14,786.3 -3.7 113,579 -12.9 38,114 38,005 -15.9
ภาษีมูลค่าเพิม่ หมวดอุตสาหกรรม -12.2 -13.8 -9.8
%yoy 49.9 -36.0 -3.3 0.1
จำนวนโรงงานอุตสาหกรรม 0.6
ดัชนีปริมาณผลผลิตภาคบริการ ตัว 654,920 138,062 46.7 533.8
(โครงสร้างสัดส่วน 69.8%) 129.0 -4.8 -5.2
ยอดขายธรุ กิจการค้าส่ง คา้ ปลีก %yoy -10.0 -25.9 -5.2 31,835.5
9.8 32,297.6
ยอดขายด้านการศกึ ษา %yoy -4.2 -1.8 2.8 -1.6 32,297.6 45.0 6.5 -1.5 11.3
ยอดขายดา้ นกิจกรรมทางการเงินและ 11.3 -4.7
การประกนั ภยั ลา้ น Kwh 562.9 127.6 135.8 141.4 978 43.9 38.4 648.9 p
จำนวนผู้โดยสารรถประจำทาง %yoy -4.1 -4.9 -2.5 -7.8 175.2 p 1.5 -3.4 -7.6 16.8
ลา้ นบาท 18.6 31,903.7 32,297.6 987
จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยาน %yoy 29,021.0 31,208.2 31,642.6 31,906.0 987 28.1 10.0 11.3 2.1
ลา้ นบาท -0.6 6.1 7.5 10.3 2.1 75.7 r 54.6 p
%yoy 157.3 13,282.4 44.4 13.2 11.4
แห่ง 555.7 151.1 165.3 21.2 17.6 -10.4 982 987
%yoy -12.0 4.7 23.5 979 20.7 1.9 2.1 193,631.0 p
967 960 969 2.1 47,233.9 p 217.1 12.7
1.8 2.5 1.9 362.7
3.3 9.2 128.9 p
43.6 p 130.2
%yoy -19.0 -13.5 22.0 26.9 148.6 27,369 13.7 11.5 4,387.2 p
1,073.3 p -69.5
ลา้ นบาท 171,799.4 47,896.1 48,736.9 49,764.1 17,447.9 r 16,503.6 p -2.0
%yoy -16.5 -10.6 21.7 56.4 4.2 73,719 12.2 3.1 413,140
ล้านบาท 56.0 16.1 35.2 34.1 121,314 -69.0 10.8 r
%yoy -17.1 24.6 209.7 140.0 137.5 12.0 p -59.8
ล้านบาท -59.7 86.6 872,116
%yoy 4,477.4 1,128.5 1,088.0 1,097.4 416,731 358.8 r 351.8 p
คน -16.5 -13.2 -1.1 4.8 0.9 2.9 -63.4
%yoy -47.0 56,472
คน 1,028,915 171,056 82,182 38,588 37,473 -41.3
%yoy -44.2 -60.2 55.3 -84.3 -67.5 217,945
-14.4
2,380,893 264,951 149,406 41,028 125,067
-57.6 -74.6 91.4 -91.4 -57.5

กลมุ่ งานนโยบายและเศรษฐกิจจงั หวดั สำนักงานคลงั จังหวดั เชยี งใหม่ โทรศัพท์ 053-112882-3 ต่อ 322 E-mail: [email protected] 10

เครือ่ งช้ี หนว่ ย 2563 Q1 Q2 Q3 Q4 2564 พ.ย. ธ.ค. YTD
1,060,184 574,540 287,676 1,811,606 779,417 817,474 3,734,006
จำนวนผูเ้ ยีย่ มเยือน คน 6,007,763 ต.ค.
%yoy -46.2 -50.8 239.2 -74.1 -29.6 214,715 -15.9 -14.9 -37.8
ปริมาณการใชไ้ ฟฟ้าภาคบริการ ล้าน Kwh 295.2 339.2 339.0 323.9 109.5 101.3 1,297.3
%yoy 1,366.4 -11.2 -68.7
ภาษีมูลคา่ เพมิ่ หมวดโรงแรม ลา้ นบาท -9.3 53.9 -1.8 -5.8 -1.5 113.2 -0.5 -1.2 -5.1
และภตั ตาคาร %yoy -66.3 31.2 21.0 43.3 p 16.6 r 18.3 p 149.5 p
ร้อยละ 279.9 24.0 63.6 -17.4 -42.5 -2.7 -27.3 -41.7
อัตราการเขา้ พัก %yoy -50.4 -57.2 8.4 9.0 40.6 8.4 40.5 60.4 -46.6
41.8 42.7 -78.6 -35.9 -60.2 -42.3 20.5
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ -43.7 20.7 -8.0 -51.0
ดชั นีการบริโภคภาคเอกชน -61.7
ภาษีมูลค่าเพม่ิ หมวดการค้าส่ง
คา้ ปลีก %yoy -11.1 -10.3 10.6 12.9 0.7 -16.7 17.4 1.9 2.6
ลา้ นบาท 2,231.3 576.7 586.4 151.5 232.4 r 189.2 p 2,322.3 p
จำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบยี นใหม่ %yoy -10.9 586.3 573.0 p -17.5
-6.8 4,853 4.3 24.1 11.3 4.1
จำนวนรถจกั รยานยนต์ คัน 14,719 -10.4 3,838 21.8 5.9 883 873 470 13,938
จดทะเบยี นใหม่ %yoy 12,300 32.8 -22.2 -13.8 -46.0
ปรมิ าณการใชไ้ ฟฟ้าภาคครวั เรือน คัน -28.4 -12.5 12,173 3,021 2,226 2,895 3,664 3,694 -5.3
ท่อี ยอู่ าศยั %yoy 46,792 283.2 38.1 -27.6 5.3 -9.7 44,352
ดัชนกี ารลงทนุ ภาคเอกชน ลา้ น Kwh 411.3 -10.9 -26.3 124.1 115.1 97.3
%yoy -5.7 0.3 22.6 17.2 4.8 -5.2
สนิ เชอื่ ธุรกจิ %yoy 1,294.6 2.7 9,626 10,253 9.4 8.1 1.6 1,430.2
ลา้ นบาท 118,390.0 7.8 3.3 122,447.0 r 123,008.0 p
พืน้ ท่ีอนุญาตกอ่ สร้างรวม %yoy -1.1 2.1 117,638.0 -22.0 -11.4 123,355.0 4.5 5.2 10.5
ต.ร.ม. 0.3 671,570.0 5.3 218,116.0 r 220,639.0 p 7.2
ยอดขายวสั ดุกอ่ สรา้ งท้ังการค้าสง่ %yoy 116,971.0 1.0 -0.4 399.2 336.5 189,243.0 r 42.1 -14.6 123,008.0 p
และค้าปลีก ลา้ นบาท 4.1 2,975.4 544,783.0 -9.8 954.2 r 975.8 p 5.2
ปริมาณการจดทะเบียนรถบรรทุก %yoy 2,232,101.0 3.8 7.2 10.5 835.5 16.6 11.2 2,415,331.0 p
สว่ นบคุ คลใหม่ คัน -9.6 2,975 17.3 -13.1 507 346 8.2
%yoy 9,733.3 20.6 3,006.6 8.4 4.4 544 -31.2 -34.3 11,381.5 p
จำนวนทนุ จดทะเบยี นธรุ กจิ ใหม่ ล้านบาท -15.2 1,364.0 -23.5 444.7 311.9 16.9
ดัชนีรายจ่ายภาครัฐ %yoy 8,592 12.7 25.1 123,668.0 123,008.0p 726.2 38.0 2.9 8,422
รายจา่ ยประจำ %yoy -10.8 -15.2 2,188 110.4 -2.9 -6.0 -2.0
ลา้ นบาท 4,502.0 9,307.5 6.6 5.2 5.3 2,969.4 2,833.2 9,284.1
รายจา่ ยลงทุน %yoy -30.4 -17.0 5.3 5,443.5 -9.7 -3.0 106.2
ด้านรายได้ (Income) ลา้ นบาท -10.8 2,153.8 5,095.2 570,980.0 627,998.0p 3.7 373.2 641.6 1.9
ดัชนีรายไดเ้ กษตรกร %yoy 41,369.9 13.0 1,758.3 -42.6 14.8 43,185.3
ดัชนีผลผลติ ภาคเกษตรกรรม -6.2 451.1 18.8 1.0 138.2 4.4
ดัชนีราคาสินคา้ เกษตร 10,601.0 20.1 10,629.9
10.9 10,776.1 2,633.9 2,765.6 p 0.3
20.9
2,746.9 45.8 4.1
-6.6
1,862 1,397

-10.2 -29.3

1,342.0 1,482.8

-3.9 52.8
4.4 -1.0
11,855.5 11,246.1
21.2 -1.8
2,956.0 2,773.1

-22.4 42.4

%yoy -3.6 5.6 -16.7 -6.3 12.5 p -47.0 34.8 49.3 p 4.5 p

%yoy 2.9 -2.7 -6.0 10.3 33.4 p -28.9 58.6 60.7 p 14.5 p

%yoy -6.2 8.4 -11.4 -15.1 -15.7 p -25.5 -15.0 -7.1 p -8.7 p

กล่มุ งานนโยบายและเศรษฐกจิ จังหวดั สำนักงานคลังจังหวดั เชยี งใหม่ โทรศัพท์ 053-112882-3 ต่อ 322 E-mail: [email protected] 11

เครื่องชี้ หนว่ ย 2563 Q1 Q2 Q3 2564 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. YTD
Q4
408,443.3 410,074.8 p
ด้านการเงิน (Financial) 3.7 3.7

ปริมาณเงินฝากรวม ล้านบาท 395,533.7 396,391.0 394,366.0 398,558.7 410,074.8 p 330,985.8 408,858.9 r 410,074.8 p 332,963.3 p
%yoy 8.6 5.1 1.7 2.1 3.7 3.1 3.6 3.7 2.9

ปริมาณสินเชอื่ รวม ลา้ นบาท 323,545.5 324,944.6 327,758.3 330,573.3 332,963.3 p 142.1 331,341.5 r 332,963.3 p 140.2
%yoy 1.5 2.4 2.9 3.3 2.9 2.6 2.9 2.9 1.1
0.9 -0.3
ด้านเสถยี รภาพเศรษฐกิจ 3.9 2.1
0.2 0.1
ดัชนรี าคาผูบ้ ริโภคท่ัวไป 138.6 138.7 139.7 140.2 142.1 142.4 141.8
107.6 3.0 2.4 105.0
(อัตราเงินเฟ้อท่วั ไป) %yoy -1.0 -1.0 1.7 0.9 2.7 6.9 1.6 1.9 4.7
4.0 2.9
- อาหารและเคร่ืองด่ืม %yoy 2.2 -0.6 -0.5 -1.7 1.4 1,015,163 p 0.3 0.2 1,024,700 p
1.4 3.8
- ไม่ใช่อาหารและเคร่อื งดืม่ %yoy -2.9 -1.1 3.3 2.8 3.6 108.9 108.5
23,380 p 8.5 7.7 23,078 p
(อตั ราเงินเฟ้อพน้ื ฐาน) %yoy 0.5 0.1 0.0 -0.03 0.2 2.30 p 2.25 p
1,047,911 p 1,037,109 p
ดัชนรี าคาผู้ผลิต 100.3 102.2 104.3 105.4 108.3 209,994 1.4 1.4 213,801
-1.5 -3.4
(อตั ราการเปล่ียนแปลง) %yoy -1.6 0.7 5.4 5.1 7.7 24,095 p 23,816 p
2.30 p 2.30 p
การจ้างงาน (Employment) คน 987,014 1,018,534 1,028,677 1,003,677 1,047,911 p
%yoy -2.0 2.1 10.9 1.4 1.4 214,116 216,239
-0.1 3.1
จำนวนผวู้ า่ งงาน คน 18,841 24,900 20,152 23,165 24,095 p

อัตราการวา่ งงาน รอ้ ยละ 1.9 2.4 2.0 2.31 2.30 p

จำนวนลกู จ้างในระบบประกันสงั คม คน 221,231 r 216,002 213,256 211,025 216,239
มาตรา 33 %yoy -4.1 -7.0 -3.8 -2.4 3.1

หมายเหตุ : 1. ดชั นกี ารใชจ้ ่ายภาครฐั รวมรายจา่ ยขององค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถิ่น (อปท.)
2. p คอื preliminary (ข้อมูลเบ้อื งต้น)
3. r คอื revised (การปรับปรงุ ขอ้ มูลย้อนหลัง)

กล่มุ งานนโยบายและเศรษฐกจิ จงั หวดั สำนักงานคลงั จงั หวดั เชยี งใหม่ โทรศพั ท์ 053-112882-3 ต่อ 322 E-mail: [email protected] 12

ตารางท่ี 2 เคร่อื งชี้ด้านการคลงั ปีงบประมาณ ปงี บประมาณ (FY)
เคร่ืองชด้ี า้ นการคลัง หน่วย (FY) พ.ศ. 2565
(Fiscal)
พ.ศ. 2564 Q1/FY65 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. YTD (FY)
เศรษฐกิจด้านอุปทาน
รายได้จดั เกบ็ ลา้ นบาท 13,010.6 3,027.0 799.8 1,120.7 1,106.5 3,027.0
%yoy -4.7 3.1 -19.0 16.8 11.7 3.1
สรรพากรพ้ืนทีเ่ ชียงใหม่ ลา้ นบาท 640.5 865.8 854.1
%yoy 10,533.4 2,360.3 -19.1 20.7 0.8 2,360.3
สรรพสามิตพื้นทีเ่ ชยี งใหม่ ล้านบาท -5.4 0.2 123.1 213.9 180.0 0.2
%yoy -19.3 6.9 97.5
ด่านศลุ กากร ล้านบาท 1,794.9 517.0 0.5 1.2 517.0
%yoy 2.8 16.5 0.3 25.0 31.9 16.5
ธนารกั ษพ์ ้นื ที่เชยี งใหม่ ล้านบาท 5.5 1.9 -60.6 11.4 9.2 1.9
%yoy -1.0 46.4 -1.0
สว่ นราชการอนื่ ล้านบาท -41.2 23.1 2.6 1,443.2 62.1 23.1
%yoy 33.5 131.5 -14.7 29.1 39.7 131.5
รายได้นำสง่ คลงั ล้านบาท 3.6 124.7 33.4 -28.6 372.2 124.7
%yoy 643.4 -0.7 -17.0 289.3 -0.6 -0.7
รายจ่ายเงินงบประมาณรวม ล้านบาท -12.9 882.4 220.9 4.5 882.4
ดลุ เงินงบประมาณ %yoy 3,522.4 -7.9 -27.9 2,721.6 -7.9
ล้านบาท -9.9 12,213.3 6,917.9 2,573.7 6.6 12,213.3
43,295.8 7.9 24.5 -19.6 7.9
7.3 -11,330.8 -6,697.0 -2,349.4 -11,330.8
-39,773.5 -2,284.4

หมายเหตุ : รายจ่ายเงินงบประมาณรวมเฉพาะส่วนราชการ ไม่รวมองคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่
FY คอื ปีงบประมาณ (ตลุ าคมปกี อ่ น – ตุลาคมปีปจั จบุ ัน)
Q1 คอื ยอดสะสมต้ังแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดอื นธนั วาคม 2564

ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่,
สำนกั งานขนส่งจังหวดั เชยี งใหม่, ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารอาคารสงเคราะห,์ ธนาคารออมสินภาค 8,
ธนาคารแหง่ ประเทศไทย สำนกั งานภาคเหนอื , สำนักงานประกนั สังคมจังหวดั เชียงใหม่, การไฟฟา้ สว่ นภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ,
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9, สำนักงานธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่, สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่, สรรพากรภาค 8, สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม่ 1, สรรพสามิตพื้นท่ีเชียงใหม่, ด่านศุลกากร
ทา่ อากาศยานจงั หวัดเชียงใหม่, ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่, บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และกระทรวงการท่องเท่ียว
และกฬี า

กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจงั หวดั สำนกั งานคลังจังหวดั เชยี งใหม่ โทรศัพท์ 053-112882-3 ตอ่ 322 E-mail: [email protected] 13


Click to View FlipBook Version