รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่
ประจำเดือนมิถุนายน 2565
ฉบับที่ 6/2565
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 053-112882-3
E-mail : [email protected]
https : www.cgd.go.th/cs/cmi/cmi/หน้าหลัก.html
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่
เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2565
เดือนมิถุนายน 2565 ขยายตัว ฉบับที่ 6/2565
โดย สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
ด้านอุปทาน...ขยายตัว ตามภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม
ด้านอุปสงค์...ขยายตัว ตามการลงทุนภาคเอกชน และการบริโภคภาคเอกชน
ขณะที่เสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวม...อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น สถานการณ์ด้านแรงงานมีทิศทางที่ดีขึ้น
เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต)
ภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม
หดตัว -24.7% จาก
ขยายตัว 9.3% จาก ขยายตัว 1.3% จาก ปริมาณผลผลิตของ
- จำนวนผู้เยี่ยมเยือน - ยอดขายธุรกิจการค้าส่ง ค้าปลีก - ข้าว
- จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยาน - ยอดขายด้านการศึกษา - จำนวนโรงงานอุตสาหกรรม - สุกร
- อัตราการเข้าพัก - ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคบริการ - ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ภาคอุตสาหกรรม
- ภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรม - ยอดขายด้านกิจกรรมทางการเงิน - จำนวนทุนจดทะเบียน
และภัตตาคาร และการประกันภัย
- จำนวนผู้โดยสารรถประจำทาง ของอุตสาหกรรม
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย)
การลงทุนภาคเอกชน การบริโภคภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐ
ขยายตัว 16.8 จาก ขยายตัว 10.8% จาก หดตัว -3.5% จาก
- จำนวนทุนจดทะเบียนธุรกิจใหม่ - จำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- สินเชื่อธุรกิจ - ภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดการค้าส่งค้าปลีก - งบประจำ (หดตัว)
- ปริมาณการจดทะเบียนรถบรรทุกใหม่ - จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ - งบลงทุน (หดตัว)
- ยอดขายวัสดุก่อสร้างทั้งการค้าส่งค้าปลีก
- ส่วนราชการ
เสถียรภาพเศรษฐกิจ - งบประจำ (ขยายตัว)
- งบลงทุน (หดตัว)
การเงิน
เงินเฟ้อ การจ้างงาน จำนวนผู้ประกันตน เงินฝาก สินเชื่อ
สูงขึ้น ขยายตัว มาตรา 33
5.9% 1.2% ขยายตัว 6.8% ขยายตัว 2.8%
ขยายตัว 5.6%
การคลัง
การจัดเก็บรายได้ รายได้นำส่งคลัง การเบิกจ่ายภาพรวม ดุลเงินงบประมาณ
1,584.9 ล้านบาท 337.1 ล้านบาท 4,585.6 ล้านบาท ขาดดุล
ขยายตัว 0.2% ขยายตัว 51.7% -4,248.5 ล้านบาท
หดตัว -4.7%
ดาวน์โหลดรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับเต็ม
ได้ที่ https://www.cgd.go.th/cs/cmi/cmi/หน้าหลัก.html
กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด
โทรศัพท์ 053-112882 ต่อ 322 โทรสาร 053-112399 E-mail : [email protected]
รายงานภาวะเศรษฐกจิ การคลังจงั หวัดเชยี งใหม่
Chiang Mai Economic & Fiscal Report
ฉบบั เดอื น 6/2565
เศรษฐกิจของจงั หวดั เชียงใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2565
เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนมิถุนายน 2565 ขยายตัว ตามการฟ้ืนตัวอย่างต่อเน่ืองของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ จากการผ่อนคลายมาตรการของภาครัฐและความสามารถของประชาชนในการปรับตัวให้อยู่กับ COVID-19
ที่ดีข้ึน ประกอบกับในเดือนน้ีมีผู้ประกอบการประเภทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ ที่มีทุนจดทะเบียนเกือบ 4,000 ล้านบาท
เข้ามาลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการเบิกจ่ายของส่วนราชการท่ีเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะหมวดค่าตอบแทนของ
สถาบันอุดมศึกษา อีกท้ังภาครัฐได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับ COVID-19 ในการเข้าสู่โรคประจำถ่ิน (Endemic
Approach) ภายใต้แนวคิด Health for Wealth เพื่อความม่ันใจและความปลอดภัยของประชาชน รวมถึงมีการจัดประชุม
เชงิ ปฏบิ ัติการในหวั ขอ้ “Festival Economy in Chiang Mai : ออกแบบเทศกาลอยา่ งไรจงึ จะพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ
เมืองอย่างยั่งยืน” ที่เป็นจุดเร่ิมต้นสำคัญในการสร้างความร่วมมือสำหรับการพัฒนาต่อยอดเทศกาล ที่สามารถดึงดูด
กลุม่ เป้าหมายและสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กบั ท้องถิน่ ในอนาคต
เสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปสูงขึ้น โดยมีปัจจัยสำคัญจากราคาสินค้าในกลุ่มพลังงาน (น้ำมันเชื้อเพลิง
ค่ากระแสไฟฟ้า และก๊าซหุงต้ม) ที่ยังคงเพ่ิมขึ้น จึงส่งผ่านไปยังระดับราคาของสินค้าและบริการในทุกประเภท (ข้าว/แป้ง/
ผลิตภัณฑ์จากแป้ง เน้ือสัตว์/เป็ดไก่/สัตว์น้ำ ไข่/ผลิตภัณฑ์นม ผักและผลไม้ และเครื่องประกอบอาหาร) สำหรับสถานการณ์
ดา้ นแรงงาน การจ้างงานปรับตัวดีขึน้ อย่างตอ่ เนือ่ ง
เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) ขยายตัว โดยดัชนีการผลิตภาคบริการ ขยายตัว ร้อยละ 9.3 เม่ือเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีก่อนและชะลอลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัว ร้อยละ 13.7 โดยเคร่ืองช้ีท่ีขยายตัว ได้แก่ จำนวนผู้เย่ียมเยือน
จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยาน อัตราการเข้าพัก ภาษีมูลค่าเพ่ิมหมวดโรงแรมและภัตตาคาร จำนวนผู้โดยสารรถประจำทาง
ยอดขายธรุ กิจการคา้ ส่ง คา้ ปลีก ยอดขายด้านการศกึ ษา ปรมิ าณการใช้ไฟฟ้าภาคบรกิ าร และยอดขายดา้ นกิจกรรมทางการเงิน
และการประกันภัย สืบเนื่องจากความเช่ือม่ันในการเดินทางของนักท่องเที่ยวท่ีปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง ตามหลายปัจจัย
ที่เอื้อต่อการท่องเท่ียว เช่น การผ่อนคลายมาตรการของภาครัฐ มาตรการผ่อนปรนอนุญาตให้สามารถเปิดให้บริการสถานบันเทิง
หรือสถานประกอบการท่ีคล้ายสถานบริการได้ ในวันท่ี 1 มิถุนายน การจัดงานภายในจังหวัด เพื่อกระตุ้นกำลังซ้ือและ
การท่องเที่ยว ได้แก่ งานแสดงนวตั กรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2022 ของกลุ่มจงั หวดั ภาคเหนอื ตอนบน 1 (จังหวัด
เชยี งใหม่ จงั หวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจงั หวัดแม่ฮ่องสอน) ภายใต้แนวคิด “The Change of Life เปล่ยี น…ชีวติ เป็นธุรกิจ
ที่ย่ังยืน” และงาน FTI Expo 2022 ภายใต้แนวคิด Sharping the Future Industry for Stronger Thailand เป็นต้น
ซ่ึงนักท่องเที่ยวหลัก คือ ชาวไทยส่วนใหญ่นิยมเดินทางท่องเท่ียวเพื่อการพักผ่อนและสัมผัสกับธรรมชาติ จังหวัดเชียงใหม่
จึงเป็นหมุดหมายหลกั ยอดนยิ มของประเทศ ดัชนกี ารผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว ร้อยละ 1.3 เม่อื เทยี บกับเดือนเดียวกัน
ปีก่อนและปรับตัวดีข้ึนจาก เดือนก่อนที่ขยายตัว ร้อยละ 1.0 ตามจำนวนโรงงานอุตสาหกรรม ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม
และจำนวนทุนจดทะเบียนของอุตสาหกรรมที่ขยายตัว ร้อยละ 3.6 2.4 และ 5.5 ตามลำดับ โดยในเดือนน้ีมีโรงงานประเภท
ดูดทราย ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และเคาะพ่นสีรถยนต์/ซ่อมรถยนต์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ อีกทั้งกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจท่ีทยอยกลับมาดำเนินกิจการ ทำให้สินค้าประเภทอาหารและเครื่องด่ืมมีการเติบโตท่ีดี ดัชนีการผลิตภาคเกษตรกรรม
หดตัว ร้อยละ -24.7 เมอื่ เทยี บกบั เดือนเดยี วกนั ปีกอ่ นและปรับตัวดขี ึน้ จากเดือนกอ่ นทีห่ ดตัว -32.7 ตามปริมาณผลผลติ ของขา้ ว และ
กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกจิ จงั หวดั สำนกั งานคลังจังหวดั เชยี งใหม่ โทรศัพท์ 053-112882-3 ต่อ 322 E-mail: [email protected] 1
สกุ ร จากปจั จัยดา้ นต้นทนุ การผลิตท่ีอยู่ในระดบั สูง จึงสง่ ผลต่อการผลติ ของเกษตรกร สว่ นปรมิ าณผลผลิตของข้าวโพดเลีย้ งสัตว์
พริก และมะม่วงเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ีในเดือนนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 ประจำปี
2565 เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนมะม่วง จากปัญหาผลผลิตและการส่งออก โดยสนับสนุนช่องทาง
การจำหน่ายใหเ้ กษตรกรมรี ายไดเ้ พ่มิ ข้นึ
เคร่ืองชด้ี า้ นอุปทาน 2564 Q1 2565 YTD
(Supply Side) (สดั ส่วนต่อ GPP) Q2 เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 16.3
-0.4
ดัชนผี ลผลติ ภาคบริการ (%yoy) 12.1 18.6 14.3 20.4 13.7 9.3 -28.4
(โครงสรา้ งสดั ส่วน 69.8%)
ดชั นีผลผลิตภาคอตุ สาหกรรม (%yoy) 0.6 -1.5 0.6 -0.6 1.0 1.3
(โครงสรา้ งสดั สว่ น 10.7%)
ดัชนผี ลผลติ ภาคเกษตรกรรม (%yoy) 4.6 -31.5 -24.6 -14.6 -32.7 -24.7
(โครงสรา้ งสดั สว่ น 19.5%)
เศรษฐกจิ ดา้ นอปุ สงค์ (การใช้จา่ ย) ขยายตัว โดยดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (Ip Index) ขยายตัว ร้อยละ 16.8 เม่ือเทยี บ
กับเดือนเดียวกันปีก่อนและเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่ขยายตัว ร้อยละ 5.0 ตามการเติบโตของจำนวนทุนจดทะเบียนธุรกิจใหม่
สินเชื่อธุรกิจ ปริมาณการจดทะเบียนรถบรรทุกส่วนบุคคลใหม่ และยอดขายวัสดุก่อสร้างทั้งการค้าส่งและค้าปลีก โดยเฉพาะ
ในเดือนน้ีทจ่ี ำนวนทุนจดทะเบียนใหม่มีมูลค่าเกือบ 4,000 ล้านบาท (ประเภทกิจการเข้าลงทนุ และเป็นผู้ถือหนุ้ ในบริษัทต่างๆ
ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่) ประกอบกับการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและการผ่อนปรนมาตรการที่มีอย่างต่อเนื่อง
เป็นส่วนสำคัญในการเพ่ิมความมั่นใจของการตัดสินใจลงทุนของผู้ประกอบการ ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน (Cp Index)
ขยายตวั รอ้ ยละ 10.8 เมอื่ เทยี บกบั เดือนเดียวกันปกี ่อนและชะลอลงจากเดอื นก่อนที่ขยายตัว ร้อยละ 13.1 ตามจำนวนรถยนต์
นง่ั จดทะเบยี นใหม่ ภาษมี ลู ค่าเพ่มิ หมวดการค้าสง่ คา้ ปลกี และจำนวนรถจักรยานยนตจ์ ดทะเบียนใหม่ ทข่ี ยายตวั รอ้ ยละ 22.7
10.4 และ 4.5 ตามลำดับ เนื่องจากทิศทางเศรษฐกิจท่ีปรับตัวดีข้ึน จากการทยอยดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้
ประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยท่ีเพ่ิมขึ้น รวมถึงได้รับอานิสงส์จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ (G Index)
หดตัว ร้อยละ -3.5 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนและปรับตัวดีข้ึนจากเดือนก่อนท่ีหดตัว ร้อยละ -3.8 โดยการเบิกจ่ายของ
องคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถน่ิ ในงบรายจา่ ยประจำทหี่ ดตัว จากการลดลงของค่าวัสดุกอ่ สร้าง และค่าไฟฟา้ และงบรายจ่ายลงทนุ
หดตวั ตามคา่ ปรับปรุงท่ดี นิ /สิ่งกอ่ สร้าง และคา่ กอ่ สรา้ งส่งิ สาธารณูปโภคท่ีลดลง สำหรับการเบิกจา่ ยของสว่ นราชการ งบรายจา่ ย
ลงทุนหดตัว จากการลดลงในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมชลประทานกรมทางหลวงชนบท และกรมทางหลวง
ส่วนการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำขยายตัว โดยเฉพาะการเพ่ิมข้ึนในหมวดงบอุดหนุนของสถาบันอุดมศึกษา หมวดค่าตอบแทนเพ่ือ
ควบคมุ COVID-19
เครือ่ งชด้ี า้ นการใชจ้ ่าย 2564 Q1 2565 YTD
(Demand Side) Q2 เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. 4.1
8.0
ดัชนกี ารลงทนุ ภาคเอกชน (%yoy) 6.9 2.7 4.8 -7.8 5.0 16.8 -2.3
ดัชนีการบรโิ ภคภาคเอกชน (%yoy)
ดชั นกี ารใชจ้ า่ ยภาครฐั (%yoy) 3.5 9.0 7.1 -1.9 13.1 10.8
1.8 14.2 -14.5 -32.8 -3.8 -3.5
ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด พบว่า ดัชนีรายได้เกษตรกรหดตัว ร้อยละ -18.8 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน
และปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนที่หดตัว ร้อยละ -42.5 ตามดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมที่หดตัว ร้อยละ -24.7 จากปริมาณ
กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกจิ จงั หวดั สำนักงานคลงั จังหวดั เชยี งใหม่ โทรศพั ท์ 053-112882-3 ต่อ 322 E-mail: [email protected] 2
ผลผลิตของข้าว และสุกร ส่วนดัชนีราคาสินค้าเกษตรขยายตัว ร้อยละ 7.7 ตามระดบั ราคาของผลผลิตเกอื บทุกประเภททเ่ี พมิ่ ขึ้น
จากปกี อ่ น (ราคาผลผลิตของสกุ ร มะมว่ ง ข้าวโพดเลยี้ งสตั ว์และขา้ ว เปน็ ต้น)
ด้านการเงิน พบว่า ปริมาณเงินฝากรวม ขยายตัว ร้อยละ 6.8 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนและเพิ่มข้ึน
จากเดือนก่อนท่ีขยายตัว ร้อยละ 5.7 ตามปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จากความท้าทาย
ของหลายปัจจัยเส่ียง ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่มีการเก็บออม เพื่อความมั่นคงทางการเงินและสำรองไว้ใช้ในอนาคต สำหรับ
ปริมาณสินเชื่อรวม ขยายตัว ร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนและชะลอลงจากเดือนก่อน ที่ขยายตัว ร้อยละ 4.0
จากปรมิ าณสินเช่อื ของธนาคารพาณชิ ย์ และสถาบนั การเงินเฉพาะกิจ ซึ่งมคี วามสำคัญเป็นอย่างมากในการดำเนินกจิ การตา่ งๆ
เครอื่ งชีร้ ายได้เกษตรกร 2564 Q1 2565 YTD
และดา้ นการเงนิ Q2 เม.ย. พ.ค. มิ.ย. -23.9
6.8
ดัชนีรายได้เกษตรกร (%yoy) -6.0 -20.3 -28.1 -18.4 -42.5 -18.8 2.8
ปริมาณเงินฝากรวม (%yoy)
ปริมาณสินเช่ือรวม (%yoy) 4.4 5.9 6.8 5.9 5.7 6.8
2.9 2.8 2.8 3.3 4.0 2.8
เสถียรภาพเศรษฐกิจ พบว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของจังหวัด ในเดือนมิถุนายน ขยายตัว ร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับ
เดอื นเดียวกันปีก่อนและเพ่ิมขน้ึ จากเดือนก่อนที่ขยายตวั ร้อยละ 4.9 ปัจจัยหลกั มาจากดัชนีราคาหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและ
เคร่ืองด่ืมขยายตัว ร้อยละ 6.6 ตามการสูงข้ึนของราคาสินค้าหมวดพาหนะ/การขนส่ง/การส่ือสาร หมวดเคหสถาน
หมวดการตรวจรักษา/บริการส่วนบุคคล และหมวดยาสูบ/เคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล์ สำหรับดัชนีราคาหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม
ไม่มีแอลกอฮอล์ขยายตัว รอ้ ยละ 5.2 ตามการสูงข้ึนของราคาสินค้าหมวดข้าว/แป้ง/ผลิตภัณฑ์จากแป้ง หมวดเน้ือสัตว์/เป็ดไก่/
สัตว์น้ำ หมวดไข่/ผลิตภัณฑ์นม หมวดผักและผลไม้ หมวดเครื่องประกอบอาหาร หมวดเครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ และหมวด
อาหารบริโภคในบ้าน/นอกบ้าน สำหรับการจ้างงานเดือนมิถุนายน 2565 มีจำนวน 1,118,385 คน ขยายตัว ร้อยละ 1.2 และ
จำนวนผู้วา่ งงานมีจำนวน 19,612 คน อตั ราการว่างงานอย่ทู ่ี รอ้ ยละ 1.8 ทง้ั นีจ้ ำนวนผปู้ ระกนั ตน มาตรา 33 ขยายตัว รอ้ ยละ 5.6
เครือ่ งช้เี สถยี รภาพเศรษฐกจิ 2564 2565 ม.ิ ย. YTD
Q1 Q2 เม.ย. พ.ค. 5.9 4.2
อัตราเงนิ เฟ้อ (Inflation) (%yoy) 1.1 3.6 4.8 3.6 4.9 1.2 0.5
การจา้ งงาน (Employment) (%yoy) 2.8 -0.8 1.2 0.9 1.2 18,684
จำนวนผู้วา่ งงาน 19,612
(Unemployment) (person) 22,846 16,629 18,135 19,475 18,135 1.8
อัตราการว่างงาน 5.6
(Unemployment rate) (percent) 2.3 1.7 1.7 1.8 1.7 1.8
จำนวนผ้ปู ระกันตน มาตรา 33 (คน) (%yoy) 1.7 1.6 5.6 2.3 3.8 5.6
ด้านการคลงั ในเดอื นมิถุนายน 2565 พบวา่ ผลการเบิกจา่ ยเงนิ งบประมาณรวม มีจำนวนท้งั สิ้น 4,585.6 ล้านบาท
ขยายตัว ร้อยละ 51.7 ตามการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำจำนวน 3,888.6 ล้านบาท ขยายตัว ร้อยละ 79.7 ตามการเบิกจ่าย
ท่ีเพิ่มข้ึนของสถาบันอุดมศึกษา ส่วนการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนจำนวน 696.99 ล้านบาท หดตัว ร้อยละ -18.8 ตามการเบิกจ่าย
ทล่ี ดลงของกรมชลประทาน กรมทางหลวงชนบท และกรมทางหลวง สำหรับผลการจดั เก็บรายได้ ในเดอื นมิถนุ ายน 2565 มจี ำนวน
ทั้งสิน้ 1,584.9 ล้านบาท หดตวั ร้อยละ -4.7 เมือ่ เทยี บกบั เดือนเดียวกันปีกอ่ นตามการจัดเก็บรายไดท้ ล่ี ดลงของสรรพากรพ้ืนที่
เชียงใหม่ สรรพสามิตพื้นท่ีเชียงใหม่ ด่านศุลกากร และส่วนราชการอื่น ส่วนธนารักษ์พ้ืนที่เชยี งใหม่จัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้น ท้ังน้ี
ดลุ เงนิ งบประมาณ ในเดือนมถิ นุ ายน 2565 ขาดดุล จำนวน -4,248.5 ล้านบาท
กลมุ่ งานนโยบายและเศรษฐกจิ จังหวดั สำนักงานคลังจังหวดั เชยี งใหม่ โทรศพั ท์ 053-112882-3 ตอ่ 322 E-mail: [email protected] 3
เคร่ืองชด้ี า้ นการคลัง ปีงบประมาณ (FY) Q1/FY65 Q2/FY65 ปงี บประมาณ (FY) มิ.ย. YTD (FY)
(Fiscal) พ.ศ. 2564 3,024.3 2,960.5 พ.ศ. 2565 1,584.9 9,887.7
รายได้จดั เก็บ (ล้านบาท) 13,010.6 3.0 -4.0 Q3/FY65 เม.ย. พ.ค. -4.7 3.1
%yoy -4.7 3,902.9 1,099.3 1,218.8
702.2 408.8 342.5 1,984.7
ความแตกต่างเทยี บกับ 1,050.0 9.2 27.8 15.9
ประมาณการ (ล้านบาท) 30.2 16.0 27.6 25.1
ร้อยละความแตกตา่ ง 8.8 873.6 214.5 316.7
เทียบกับประมาณการ (%) 882.4 915.9 337.1 2,723.0
รายไดน้ ำสง่ คลงั (ล้านบาท) 3,522.4 -7.9 -3.8 28.8 24.2 35.0 0.2 -0.2
-9.9 12,213.3 10,419.5 4,585.6
%yoy 7.9 10.4 924.7 278.0 309.6 51.7 32,879.4
รายจา่ ยรวม (ลา้ นบาท) 43,295.8 -11,330.8 -9,503.6 13.2 24.2 20.7 -4,248.5 5.9
7.3 10,246.7 2,872.1 2,789.0
%yoy -0.3 -28.4 -14.1 -30,156.5
ดุลเงนิ งบประมาณ (ล้านบาท) -39,773.5 -9,322.0 -2,594.1 -2,479.4
กลุม่ งานนโยบายและเศรษฐกจิ จงั หวดั สำนกั งานคลังจังหวดั เชยี งใหม่ โทรศพั ท์ 053-112882-3 ตอ่ 322 E-mail: [email protected] 4
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สะสมตัง้ แตต่ ้นปีงบประมาณจนถึงเดอื นมิถนุ ายน 2565
หน่วย : ลา้ นบาท
รายการ งบประมาณ ผลการเบกิ จ่ายจรงิ รอ้ ยละ เปา้ หมาย
ที่ไดร้ ับจดั สรร การเบกิ จ่าย การเบิกจา่ ย
(รอ้ ยละ)
1.รายการจ่ายจรงิ ปงี บประมาณปจั จบุ นั 26,487.67 21,660.59 81.78 93
1.1 รายจา่ ยประจำ 17,102.40 15,119.88 88.41
1.2 รายจ่ายลงทุน 9,385.27 6,540.71 69.69 75
2. รายจา่ ยงบประมาณเหลือ่ มปี 2,318.65 1,778.21 76.69
2.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2,318.65 1,778.21 76.69
2.2 ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0.00 0.00 0.00
3. รวมการเบกิ จา่ ย (1+2) 28,806.32 23,438.80 81.37
ท่มี า : รายงาน MIS จากระบบบรหิ ารการเงินการคลงั ภาครฐั แบบอิเลก็ ทรอนิกส์ (GFMIS)
กลมุ่ งานนโยบายและเศรษฐกิจจงั หวดั สำนกั งานคลงั จังหวดั เชยี งใหม่ โทรศัพท์ 053-112882-3 ต่อ 322 E-mail: [email protected] 5
กราฟผลการเบกิ จ่ายงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทียบกับเปา้ หมายการเบกิ จ่ายสะสมตง้ั แต่ต้นปงี บประมาณจนถงึ เดือนมถิ ุนายน 2565
รอ้ ยละ
100
90 93
80 70.13 75.64 78.47 81.78
70 65.19
60 57.82 72
52.78
46.76
50 41.80
40 51
30
30
20
10
0
ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 ม.ี ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65
ผลการเบกิ จา่ ย เป้าหมาย
ที่มา : รายงาน MIS จากระบบบรหิ ารการเงินการคลังภาครฐั แบบอิเลก็ ทรอนิกส์ (GFMIS)
กลมุ่ งานนโยบายและเศรษฐกจิ จงั หวดั สำนกั งานคลงั จังหวดั เชยี งใหม่ โทรศัพท์ 053-112882-3 ตอ่ 322 E-mail: [email protected] 6
กราฟผลการเบิกจา่ ยงบประมาณงบลงทนุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทียบกบั เปา้ หมายการเบิกจ่ายสะสมตง้ั แตต่ ้นปงี บประมาณจนถงึ เดอื นมถิ ุนายน 2565
ร้อยละ
100
90
80
70 69.69 75
62.89
60 56.25
50.44
50
41.35
40 31.98 34.92 46
30 26.81
29
24.24
20
10 13
0
ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65
ผลการเบิกจ่าย เปา้ หมาย
ที่มา : รายงาน EIS จากระบบบรหิ ารการเงินการคลังภาครัฐแบบอเิ ล็กทรอนกิ ส์ (GFMIS)
กลมุ่ งานนโยบายและเศรษฐกจิ จงั หวดั สำนักงานคลังจังหวดั เชยี งใหม่ โทรศัพท์ 053-112882-3 ต่อ 322 E-mail: [email protected] 7
ผลการเบกิ จ่ายงบลงทนุ ของหนว่ ยงานทไ่ี ด้รบั งบประมาณจัดสรรตัง้ แต่ 100 ลา้ นบาท
สะสมตั้งแตต่ ้นปงี บประมาณจนถึงเดอื นมถิ ุนายน 2565
ลาดบั ที่ ชอ่ื หน่วยงาน หน่วย : ลา้ นบาท
1 โครงการชลประทานเชยี งใหม่ งบประมาณ ผล ร้อยละ ผล ร้อยละ
2 มหาวทิ ยาลัยเชียงใหม่ ทไี่ ดร้ ับจัดสรร การใชจ้ ่าย การใชจ้ ่าย การเบิกจ่าย การเบกิ จา่ ย
3 สานักงานกอ่ สร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1
4 สานักงานทางหลวงชนบทท่ี 10 (เชียงใหม)่ 1,058.86 884.19 83.50 792.23 74.82
5 สานักงานภาคท่ี 3 หน่วยบัญชาการทหารพฒั นา 1,006.54 1,006.54 100.00 1,006.54 100.00
6 แขวงทางหลวงเชยี งใหมท่ ี่ 1
7 สานักงานสง่ เสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดเชยี งใหม่ 878.09 857.47 97.65 686.57 78.19
8 แขวงทางหลวงชนบทจังหวดั เชยี งใหม่ 430.57 417.58 96.98 360.42 83.71
9 สานักงานชลประทานท่ี 1 385.93 384.85 99.72 384.72 99.69
10 แขวงทางหลวงเชียงใหมท่ ่ี 3 367.16 351.86 95.83 262.50 71.49
11 แขวงทางหลวงเชียงใหมท่ ่ี 2 359.48 189.64 52.75 189.64 52.75
12 สานักงานกอ่ สร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 349.73 319.39 91.32 262.18 74.97
13 มหาวทิ ยาลัยแมโ่ จ้ 345.28 288.91 83.67 284.62 82.43
14 งบประมาณจังหวดั - สานักงานจังหวัดเชยี งใหม่ 319.57 303.87 95.09 197.66 61.85
15 สถาบันวจิ ัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องคก์ ารมหาชน) 310.17 296.48 95.59 204.20 65.84
16 สานักงานบริหารพน้ื ทอ่ี นุรักษท์ ี่ 16 291.56 272.43 93.44 251.44 86.24
17 ตารวจภูธรภาค 5 จังหวดั เชียงใหม่ 288.44 288.44 100.00 288.44 100.00
18 มหาวทิ ยาลยั ราชภัฎเชียงใหม่ 270.99 245.15 90.46 121.82 44.96
19 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 268.81 261.74 97.37 261.74 97.37
20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้ นนา 226.78 207.67 91.58 153.45 67.66
184.21 184.21 100.00 23.30 12.65
141.09 126.79 89.86 31.67 22.45
129.47 118.92 91.85 62.69 48.42
123.31 75.89 61.55 5.69 4.62
ที่มา : รายงาน MIS จากระบบบรหิ ารการเงนิ การคลังภาครฐั แบบอเิ ล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
หน่วยงานท่ีมีรายจ่ายลงทุน วงเงินต้ังแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 20 หน่วยงาน รวมรายจ่ายลงทุน
7,736.05 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ ยละ 82.43 ของงบรายจา่ ยลงทนุ ทีไ่ ดร้ ับจดั สรรทั้งหมด
กลุม่ งานนโยบายและเศรษฐกจิ จงั หวดั สำนักงานคลังจังหวดั เชยี งใหม่ โทรศัพท์ 053-112882-3 ต่อ 322 E-mail: [email protected] 8
ผลการเบกิ จา่ ยงบลงทุนของหนว่ ยงานทไ่ี ด้รับงบประมาณจดั สรรตง้ั แต่ 10 ถึง 100 ล้านบาท
สะสมตั้งแต่ตน้ ปงี บประมาณจนถงึ เดอื นมิถุนายน 2565
หน่วย : ล้านบาท
ลาดบั ท่ี ชอ่ื หน่วยงาน งบประมาณ ผล ร้อยละ ผล ร้อยละ
ท่ไี ดร้ ับจัดสรร การใช้จ่าย การใช้จ่าย การเบิกจา่ ย การเบิกจ่าย
1 สานักงานทางหลวงที่ 1 84.64 67.28 79.49 64.95 76.74
2 สานักศลิ ปากรท่ี 8 เชียงใหม่ 77.86 71.00 91.19 40.26 51.71
3 กองบิน 41 74.54 62.90 84.39 22.26 29.86
4 สานักงานสาธารณสขุ จังหวดั เชยี งใหม่ 73.46 73.20 99.65 7.70 10.48
5 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 66.29 9.10 13.73 3.40 5.12
6 สถาบันวิจัยและพฒั นาพนื้ ทส่ี ูง เชียงใหม่ (องคก์ ารมหาชน) 61.03 61.03 100.00 61.03 100.00
7 สานักงานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษาเชยี งใหม่ 56.58 53.84 95.16 13.80 24.38
8 กองกากบั การ 5 กองบังคบั การฝกึ พเิ ศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน 54.57 54.57 100.00 38.14 69.88
9 องคก์ ารบริหารส่วนจังหวัดเชยี งใหม่ 52.11 50.94 97.77 5.54 10.64
10 โครงการชลประทานเชียงใหม่ (งบกลาง) 50.97 8.46 16.59 5.02 9.85
11 ศนู ย์ปฏิบัตกิ ารพฒั นาทด่ี นิ โครงการหลวง 48.14 24.57 51.04 18.67 38.79
12 ทที่ าการปกครองจังหวดั เชยี งใหม่ 47.38 46.77 98.71 10.09 21.29
13 สานักงานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาเชียงใหม่ เขต 1 44.49 43.48 97.74 17.62 39.62
14 สานักงานเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาเชียงใหม่ เขต 2 43.33 40.34 93.08 18.94 43.70
15 โรงพยาบาลประสาท 43.32 43.32 100.00 0.00 0.00
16 สานักงานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาเชยี งใหม่ เขต 3 43.23 41.01 94.87 22.06 51.04
17 สานักงานป้องกันควบคมุ โรคท่ี 1 เชียงใหม่ 39.57 39.57 100.00 8.22 20.77
18 สานักงานจังหวดั เชียงใหม่ (งบกลาง) 39.02 8.46 21.67 0.99 2.53
19 สานักงานพระพทุ ธศาสนาจังหวดั เชยี งใหม่ 36.05 33.02 91.58 32.86 91.16
20 กองกากบั การตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 35.98 35.59 98.94 23.09 64.19
21 สถานีพฒั นาทดี่ นิ เชียงใหม่ 31.45 30.26 96.23 23.36 74.28
22 ศนู ย์วจิ ัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชวี ภาพเชยี งใหม่ 29.05 29.05 100.00 9.96 34.30
23 สานักงานโยธาธิการและผังเมอื งจังหวัดเชยี งใหม่ 26.84 26.27 97.86 19.14 71.31
24 สานักชลงานประทานที่ 1 (งบกลาง) 25.57 21.25 83.12 19.93 77.96
25 กองบังคบั การตารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 25.11 25.11 100.00 8.74 34.80
26 สานักงานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาเชยี งใหม่ เขต 5 24.71 23.33 94.45 15.54 62.92
27 โรงพยาบาลจอมทอง 24.39 24.37 99.91 9.98 40.90
28 สานักงานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาเชียงใหม่ เขต 4 18.94 15.90 83.93 8.58 45.32
29 โรงพยาบาลธญั ญารักษ์เชยี งใหม่ 18.93 18.93 100.00 1.93 10.18
30 เทศบาลนครเชียงใหม่ 16.47 0.00 0.00 0.00 0.00
31 สานักวจิ ัยและพฒั นาการเกษตรเขต 1 14.04 14.04 100.00 4.19 29.81
32 วทิ ยาลัยอาชวี ศกึ ษาเชยี งใหม่ 13.84 13.84 100.00 2.95 21.30
33 สถาบันการพลศกึ ษาวทิ ยาเขตเชยี งใหม่ 13.75 13.70 99.64 12.44 90.51
34 โรงพยาบาลนครพงิ ค์ 13.41 13.41 99.99 13.36 99.58
35 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 12.99 12.33 94.92 3.85 29.62
36 สานักงานพฒั นาและบารุงรักษาทางน้าท่ี 7 (เชยี งใหม)่ 12.53 11.78 94.01 9.48 75.67
37 สานักงานทางหลวงชนบทท่ี 10 (เชยี งใหม)่ (งบกลาง) 12.31 10.93 88.79 1.64 13.32
38 โรงพยาบาลฝาง 11.60 11.60 100.00 4.76 40.99
39 สานักงานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาเชียงใหม่ เขต 6 11.57 11.48 99.25 10.65 92.08
40 สานักบริหารพนื้ ทอี่ นุรักษ์ท่ี 16 (งบกลาง) 11.12 1.93 17.37 0.06 0.50
41 เทศบาลเมอื งตน้ เปา 10.59 10.24 96.65 3.11 29.37
42 เทศบาลเมอื งแมโ่ จ้ 10.08 8.61 85.47 0.00 0.00
ทีม่ า : รายงาน MIS จากระบบบรหิ ารการเงนิ การคลงั ภาครฐั แบบอเิ ล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
หน่วยงานท่ีมีรายจ่ายลงทุน วงเงินต้ังแต่ 10 ถึง 100 ล้านบาท จำนวน 42 หน่วยงาน รวมรายจ่ายลงทุน
1,461.86 ลา้ นบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 15.58 ของงบรายจา่ ยลงทนุ ทไี่ ดร้ บั จดั สรรท้งั หมด
กลมุ่ งานนโยบายและเศรษฐกิจจงั หวดั สำนักงานคลงั จังหวดั เชยี งใหม่ โทรศพั ท์ 053-112882-3 ตอ่ 322 E-mail: [email protected] 9
เครือ่ งช้ีรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลงั จังหวัด (Economic and Fiscal)
ตารางท่ี 1 เครื่องชเ้ี ศรษฐกิจ หน่วย 2564 Q1 Q2 2565 ม.ิ ย. YTD
เม.ย. พ.ค.
เครื่องชี้ %yoy 4.6 -31.5 -24.6 -28.4
เศรษฐกิจด้านอุปทาน -14.6 -32.7 -24.7
ดชั นปี ริมาณผลผลติ เกษตร ตัน 462,549.0 6,573.0 45,899.0 52,472.0
(โครงสร้างสัดส่วน 19.5%) %yoy 29.1 0.0 -35.2 21,222.0 20,235.0 4,442.0 -25.9
ปริมาณผลผลิต : ขา้ ว ตัน 0.6 -49.1 -55.6
%yoy 223,473.3 10,001.0 2,488.0 800.0 650.0 12,489.0
ปริมาณผลผลิต : ขา้ วโพดเลีย้ งสัตว์ ตัน 3.3 -32.4 206.0 1,038.0 77.8 -19.9
%yoy 100.4 231.6 792.0 1,200.0
ปรมิ าณผลผลติ : พริก ตนั 3,392.5 68.7 2,521.2 814.2 -29.7 915.0 2,621.6
%yoy 7.4 20.0 -24.4 -55.5 143.4 -22.7
ปรมิ าณผลผลติ : มะมว่ ง ตัว 0.0 650.0 22,213.0
%yoy 67,230.0 57,489.0 -93.3 -31.4 34,626.0 57,509.0
จำนวนผลผลติ : สกุ ร -1.3 115,027 -6.6 37,800 78.2 -6.5
ดัชนปี ริมาณผลผลิตภาคอตุ สาหกรรม %yoy -26.1 -28.1 38,100
(โครงสรา้ งสดั ส่วน 10.7%) 583,683 114,182 -29.2 38,282 229,209
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม ลา้ น Kwh -14.7 -1.5 -27.5 -25.2 -26.8
จำนวนทุนจดทะเบียน %yoy
ของอุตสาหกรรม ลา้ นบาท 0.6 123.9 0.6 -0.6 1.0 1.3 -0.4
ภาษีมลู ค่าเพิม่ หมวดอุตสาหกรรม %yoy -2.9
ล้านบาท 533.8 137.9 43.4 46.5 48.1 261.8
จำนวนโรงงานอุตสาหกรรม %yoy -5.2 32,679.8 1.6 1.2 1.0 2.4 -0.6
แห่ง 4.7 32,680.8 33,368.3 33,383.1
ดัชนีปรมิ าณผลผลิตภาคบริการ %yoy 32,297.6 33,383.1 4.4 6.5 5.5 33,383.1
(โครงสร้างสัดส่วน 69.8%) 11.3 144.9 5.5 51.6 51.0 r 52.3 p 5.5
ยอดขายธุรกิจการค้าส่ง ค้าปลกี %yoy 653.3 -4.1 -10.3 -2.9 -5.5
17.6 998 154.9 999 1,001 1,004 299.8 p
ยอดขายด้านการศกึ ษา ล้านบาท 987 4.0 -6.3 3.6 3.7 3.6 -5.3
ยอดขายดา้ นกิจกรรมทางการเงนิ และ %yoy 2.1
การประกนั ภัย ลา้ นบาท 18.6 1,004 20.4 13.7 9.3 1,004
จำนวนผโู้ ดยสารรถประจำทาง %yoy 12.1 3.6 3.6
ล้านบาท 52,621.6 19,903.3 17,309.2 r 18,577.4 p
จำนวนผ้โู ดยสารผา่ นทา่ อากาศยาน %yoy 195,113.5 9.9 14.3 10.0 13.1 21.1 16.3
คน 13.6 39.1 14.2 18.6 r 15.1 p
%yoy 130.3 55,789.9 101.8 32.7 7.0 108,411.5 p
คน 132.7 143.2 14.5 370.5 12.2
%yoy 1,139.2 47.9 6.1 364.7 r 381.8 p 87.0 p
4,424.3 36.2 0.9 1.1 69.7
-1.2 0.9 59,146
139,925 1,117.0 61.8 61,005 62,764 2,256.1 p
413,140 2.7 246.8 123.8 1.8
-59.8 -18.2 183,592 198,079 192,871
488,766 182,915 91.4 1,019.9 439.0 322,840
872,116 122.6 27.5
-63.4 84.5
574,542 1,063,308
284.6 156.6
กลมุ่ งานนโยบายและเศรษฐกิจจงั หวดั สำนักงานคลังจังหวดั เชยี งใหม่ โทรศัพท์ 053-112882-3 ตอ่ 322 E-mail: [email protected] 10
2565
เคร่ืองช้ี หนว่ ย 2564 Q1 Q2 เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. YTD
2,182,516 1,879,485 699,044 598,024 582,417 4,062,001
จำนวนผูเ้ ย่ยี มเยอื น คน 3,734,006
%yoy -37.8 105.9 227.1 76.4 511.1 624.1 148.5
ปรมิ าณการใชไ้ ฟฟ้าภาคบริการ ลา้ น Kwh 313.9 368.9 117.2 125.8 126.0 682.8
%yoy 1,297.3 11.0
ภาษีมลู คา่ เพิม่ หมวดโรงแรม ลา้ นบาท -5.1 6.3 8.8 6.6 8.6 22.2 p 7.6
และภัตตาคาร %yoy 76.1 65.9 20.7 23.0 266.6 141.9 p
รอ้ ยละ 149.8 41.0 110.9 19.8 190.6 42.5
อตั ราการเข้าพัก %yoy -46.5 54.5 44.7 50.7 40.8 517.9 66.7
20.5 127.4 432.8 371.5 442.8 49.6
เศรษฐกิจด้านอปุ สงค์ -51.0 206.5
ดชั นีการบรโิ ภคภาคเอกชน
ภาษีมูลคา่ เพมิ่ หมวดการค้าส่ง %yoy 3.5 9.0 7.1 -1.9 13.1 10.8 8.0
ค้าปลกี ลา้ นบาท 2,345.4 634.2 634.4 215.6 202.5 r 216.4 p 1,268.7 p
%yoy 10.0
จำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบยี นใหม่ 5.1 5,216 8.2 4.7 9.8 10.4 9.1
คัน 13,938 4,181 991 1,578 1,612 9,397
จำนวนรถจักรยานยนต์ %yoy 7.5 -28.6 38.9 22.7
จดทะเบยี นใหม่ คัน -5.3 11,874 8.9 3,051 4,038 4,752 8.1
ปริมาณการใชไ้ ฟฟ้าภาคครัวเรือน %yoy 44,352 11,841 -29.1 21.4 23,715
ที่อยอู่ าศยั ล้าน Kwh -3.5 128.1 140.0 4.5
ดัชนีการลงทนุ ภาคเอกชน %yoy -5.2 305.5 -2.7 2.8 130.5 -3.1
%yoy 1,430.2 398.6 -7.8 -4.7 704.1
สนิ เชอ่ื ธรุ กจิ ลา้ นบาท 7.9 123,844.0 5.0 -6.6
%yoy 10.5 2.7 -3.1 4.4 123,089.7 p 16.8 1.4
พื้นทอี่ นุญาตก่อสร้างรวม ต.ร.ม. 6.9 123,262.0 4.8 163,070.0 2.9 123,398.6 p 4.1
%yoy 122,614.0 4.1 123,398.6 3.5 193,682.0 r 4.9 123,398.6 p
ยอดขายวัสดุก่อสร้างท้ังการคา้ ส่ง ล้านบาท 4.8 579,576.0 4.9 1,099.1 8.8 198,819.0 p 4.9
และค้าปลกี %yoy 2,416,649.0 -13.7 555,571.0 1.2 947.8 r -4.9 1,135,147.0 p
ปริมาณการจดทะเบยี นรถบรรทกุ คนั 8.3 3,116.7 2.0 850 2.8 1,086.1 p -6.7
ส่วนบคุ คลใหม่ %yoy 11,440.3 4.7 3,133.1 22.5 869 8.8 6,249.8 p
ลา้ นบาท 17.5 3,071 4.2 594.6 5.7 803 4.5
จำนวนทนุ จดทะเบยี นธุรกจิ ใหม่ %yoy 8,422 3.2 2,522 -86.0 823.9 19.5 5,593
ดชั นรี ายจ่ายภาครฐั %yoy -2.0 2,177.0 15.3 -32.8 93.5 3,939.5 8.3
รายจา่ ยประจำ ล้านบาท 9,284.1 59.6 5,358.0 2,936.0 -3.8 808.3 7,535.0
%yoy 106.2 14.2 5.2 -34.4 2,877.5 -3.5 16.7
รายจ่ายลงทุน ล้านบาท 1.8 10,478.5 -14.5 708.4 -7.5 4,580.2 -2.3
ดา้ นรายได้ (Income) %yoy 43,185.3 12.6 10,393.7 7.9 762.4 43.5 20,872.2
ดชั นีรายได้เกษตรกร 4.4 2,267.0 -3.5 -20.4 893.0 3.9
ดัชนีผลผลติ ภาคเกษตรกรรม 10,629.9 5.3 2,363.7 -21.2 4,630.7
ดัชนรี าคาสินค้าเกษตร 0.3 -13.9 -5.5
%yoy -6.0 -20.3 -28.1 -18.4 -42.5 -18.8 -23.9
%yoy 4.6 -31.5 -24.6 -14.6 -32.7 -24.7 -28.4
%yoy -10.1 16.3 -4.6 -4.4 -14.6 7.7
6.4
กลมุ่ งานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวดั สำนกั งานคลังจังหวดั เชยี งใหม่ โทรศัพท์ 053-112882-3 ตอ่ 322 E-mail: [email protected] 11
เคร่อื งชี้ หนว่ ย 2564 Q1 Q2 2565 ม.ิ ย. YTD
เม.ย. พ.ค.
421,330.2 p 421,330.2 p
ด้านการเงิน (Financial) 6.8 6.8
ปริมาณเงนิ ฝากรวม ลา้ นบาท 412,882.8 419,869.1 421,330.2 419,846.4 418,022.3 r 337,094.0 p 337,094.0 p
%yoy 4.4 5.9 6.8 5.9 5.7 2.8 2.8
ปริมาณสินเชือ่ รวม ล้านบาท 332,987.3 334,018.8 337,094.0 334,269.0 336,342.3 r 148.3 145.0
%yoy 2.9 2.8 2.8 3.3 4.0 5.9 4.2
5.2 3.6
ดา้ นเสถยี รภาพเศรษฐกจิ 6.6 4.7
1.6 0.9
ดัชนีราคาผูบ้ รโิ ภคทั่วไป 140.2 143.7 146.4 144.6 146.3
3.6 4.9 119.3 115.2
(อตั ราเงินเฟ้อท่ัวไป) %yoy 1.1 3.6 4.8 3.2 4.0 13.8 11.6
4.0 5.6 1,118,385 p 1,057,209 p
- อาหารและเครือ่ งดื่ม %yoy -0.3 3.0 4.1 0.8 1.2 1.2 0.5
19,612 p 18,684 p
- ไมใ่ ช่อาหารและเครอื่ งดม่ื %yoy 2.1 4.1 5.4 117.0 118.2 1.8 p 1.8 p
12.8 13.3 225,107 225,107
(อัตราเงินเฟ้อพน้ื ฐาน) %yoy 0.1 0.6 1.2 1,100,865 p 1,041,531 p 5.6 5.6
0.9 1.2
ดัชนีราคาผผู้ ลิต 105.0 112.2 118.2 19,475 p 18,135 p
1.8 p 1.7 p
(อัตราการเปล่ยี นแปลง) %yoy 4.7 9.8 13.3 220,540 222,246
2.3 3.8
การจ้างงาน (Employment) คน 1,014,446 1,010,496 1,041,531
%yoy 2.8 -0.8 1.2
จำนวนผวู้ ่างงาน คน 22,846 16,629 18,135
อตั ราการว่างงาน รอ้ ยละ 2.3 1.7 1.7
จำนวนลูกจ้างในระบบประกันสังคม คน 213,256 r 219,522 225,107
มาตรา 33
%yoy 1.7 1.6 5.6
หมายเหตุ : 1. ดัชนกี ารใช้จา่ ยภาครฐั รวมรายจา่ ยขององค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถ่ิน (อปท.)
2. p คอื preliminary (ข้อมลู เบื้องต้น)
3. r คอื revised (การปรับปรงุ ขอ้ มลู ยอ้ นหลัง)
กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจงั หวดั สำนักงานคลังจังหวดั เชยี งใหม่ โทรศพั ท์ 053-112882-3 ตอ่ 322 E-mail: [email protected] 12
ตารางท่ี 2 เคร่ืองช้ีดา้ นการคลงั
เครอ่ื งช้ดี ้านการคลัง หน่วย ปีงบประมาณ ปงี บประมาณ (FY)
(Fiscal) (FY) พ.ศ. 2565
Q2/FY65 ม.ิ ย. YTD (FY)
พ.ศ. 2564 Q1/FY65 Q3/FY65 เม.ย. พ.ค.
2,960.5 1,584.9 9,887.7
เศรษฐกิจด้านอปุ ทาน ล้านบาท 13,010.6 3,024.3 -4.0 3,902.9 1,099.3 1,218.8 -4.7 3.1
รายได้จดั เก็บ %yoy -4.7 3.0 9.2 27.8 15.9
สรรพากรพ้นื ทเี่ ชยี งใหม่ ล้านบาท 2,453.9 934.1 1,413.3 8,221.3
สรรพสามิตพ้ืนทเี่ ชยี งใหม่ %yoy 10,533.4 2,357.6 4.0 3,409.8 31.3 1,062.3 -0.7 7.2
ด่านศลุ กากร ล้านบาท -5.4 0.1 15.3 122.6 29.1
ธนารักษพ์ นื้ ท่เี ชียงใหม่ %yoy 289.0 344.1 5.4 97.9 123.6 1,150.1
ส่วนราชการอน่ื ลา้ นบาท 1,794.9 517.0 -37.1 -22.1 0.3 -41.1 -22.4 -14.5
รายไดน้ ำสง่ คลัง %yoy 2.8 16.5 0.8 6.7 0.2 3.8
รายจา่ ยเงินงบประมาณรวม ล้านบาท 5.5 1.9 1.1 -11.8 1.7 -14.3 0.3 3.0
ดลุ เงินงบประมาณ %yoy -1.0 29.3 4.7 28.1 1.6 -25.7 47.0
ล้านบาท -41.2 23.1 19.1 50.5 40.4 143.9 67.1
%yoy 33.5 131.5 27.7 143.5 31.0 56.7 1.4 465.5
ลา้ นบาท 3.6 124.7 197.3 -16.4 278.0 -7.9 22.8 -14.7
%yoy 643.4 -0.7 -20.6 924.7 24.2 309.6 46.3
ลา้ นบาท -12.9 882.4 915.9 13.2 20.7 -41.5 2,723.0
%yoy 3,522.4 -7.9 -3.8 2,872.1 337.1 -0.2
ลา้ นบาท -9.9 12,213.3 10,419.5 10,246.7 -28.4 2,789.0 0.2
43,295.8 7.9 10.4 -0.3 -14.1 4,585.6 32,879.4
7.3 -11,330.8 -9,503.6 -2,594.1 51.7 5.9
-39,773.5 -9,322.0 -2,479.4 -4,248.5
-30,156.5
หมายเหตุ : รายจ่ายเงนิ งบประมาณรวมเฉพาะสว่ นราชการ ไมร่ วมองค์กรปกครองสว่ นท้องถน่ิ
FY คือ ปงี บประมาณ (ตุลาคมปีกอ่ น – ตุลาคมปปี จั จุบนั )
Q1 คอื ยอดสะสมต้งั แต่เดือนตลุ าคม 2564 ถงึ เดอื นธนั วาคม 2564
Q2 คือ ยอดสะสมตัง้ แตเ่ ดอื นมกราคม 2565 ถงึ เดือนมนี าคม 2565
Q3 คือ ยอดสะสมตั้งแตเ่ ดอื นเมษายน 2565 ถงึ เดอื นมถิ นุ ายน 2565
ท่ีมา : สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่,
สำนักงานขนสง่ จังหวดั เชยี งใหม่, ธนาคารเพอื่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารอาคารสงเคราะห,์ ธนาคารออมสนิ ภาค 8,
ธนาคารแหง่ ประเทศไทย สำนกั งานภาคเหนือ, สำนกั งานประกนั สงั คมจงั หวดั เชยี งใหม่, การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคเขต 1 ภาคเหนอื ,
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9, สำนักงานธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่, สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่, สรรพากรภาค 8, สรรพากรพ้ืนที่เชียงใหม่ 1, สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่, ด่านศุลกากร
ท่าอากาศยานจงั หวัดเชียงใหม่, ธนารักษ์พ้ืนท่ีเชียงใหม่, บริษัท ทา่ อากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และกระทรวงการท่องเท่ียว
และกฬี า
กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจงั หวดั สำนกั งานคลงั จังหวดั เชยี งใหม่ โทรศัพท์ 053-112882-3 ตอ่ 322 E-mail: [email protected] 13