Sisaket Economic & Fiscal Report 1 999999 ฝ ฉบับที่ 6/2565 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) พบว่า มีสัญญาณหดตัว สะท้อนจาก ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมหดตัว โดยหดตัวร้อยละ -10.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา หดตัวจากเดือนที่ผ่านมาที่ขยายตัวร้อยละ 50.3 จากปริมาณยางพารา เป็นหลัก ในขณะที่ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว โดยขยายตัวร้อยละ 8.9 เมื่อเทียบกับ เดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ชะลอตัวจากเดือนที่ผ่านมาที่ขยายตัวร้อยละ 17.7 จากปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม ตามกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น รวมถึงจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น และดัชนีผลผลิตภาคบริการขยายตัว โดยขยายตัวร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขยายตัวจากเดือนที่ผ่านมาที่หดตัวร้อยละ -9.9 จากจำนวนนักท่องเที่ยว ภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและภัตตาคาร เป็นหลัก จากการจัดงานกิจกรรมเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด โดยในเดือนนี้มีการจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ และของดีศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 9-16 มิถุนายน 2565 เครื่องชี้ด้านอุปทาน (Supply Side) (สัดส่วนต่อGPP) ปี 2564 ปี 2565 Q1 Q2 เม.ย พ.ค. มิ.ย. YTD ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม %yoy (โครงสร้างสัดส่วน 28.2%) 6.4 -14.1 1.4 -56.5 50.3 -10.8 -6.7 ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม %yoy (โครงสร้างสัดส่วน 8.2%) 5.2 6.8 11.0 8.7 17.7 8.9 9.4 ดัชนีผลผลิตภาคบริการ %yoy (โครงสร้างสัดส่วน 63.6%) -8.5 6.5 4.4 17.1 -9.9 6.3 5.5 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดศรีสะเกษ Sisaket Economic & Fiscal Report “เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดในเดือนมิถุนายน 2565 บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจจังหวัดมีสัญญาณขยายตัว เนื่องจาก ด้านอุปสงค์ขยายตัว จากดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ และดัชนีการค้าชายแดน ในขณะที่ ด้านอุปทานหดตัว จากดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม ส่วนเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัดอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง”
Sisaket Economic & Fiscal Report 2 เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) พบว่า มีสัญญาณขยายตัว สะท้อนจาก ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว โดยขยายตัวร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ชะลอตัวจากเดือนที่ผ่านมาที่ขยายตัวร้อยละ 3.7 จากปริมาณสินเชื่อเพื่อการลงทุน และพื้นที่ที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้าง เป็นหลัก เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดยังคงได้รับความสนใจ จากนักลงทุน ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัว โดยขยายตัวร้อยละ 31.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขยายตัวจากเดือนที่ผ่านมาที่หดตัวร้อยละ -10.4 จากการเบิกจ่ายของงบประจำ เนื่องจากส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณ ได้มีการเร่งเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนที่กำหนดไว้และดัชนีการค้าชายแดนขยายตัว โดยขยายตัวร้อยละ 9.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ชะลอตัวจากเดือนที่ผ่านมาที่ขยายตัวร้อยละ 21.1 จากทั้งการส่งออก และนำเข้า โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องดื่มน้ำผลไม้นมถั่วเหลือง นม UHT เกลือ และไข่สดเป็นต้น และสินค้านำเข้า ที่สำคัญ ได้แก่ เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ (กะเทาะเปลือก) มันสำปะหลัง (มันสด) พริกสด พริกแห้ง และเม็ดบัว เป็นต้น ในขณะที่ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนหดตัว โดยหดตัวร้อยละ -22.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ปรับตัวดีขึ้น จากเดือนที่ผ่านมาที่หดตัวร้อยละ -30.2 จากภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดดทะเบียนใหม่ และ รถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ เป็นหลัก จากประชาชนชะลอการใช้จ่าย เนื่องจากมีความกังวลกับราคาสินค้าที่สูงขึ้น ในขณะที่รายได้เท่าเดิมหรือลดลง จากเศรษฐกิจของประเทศที่ยังไม่ปรับตัวเต็มที่ รวมถึงสถาบันการเงินระมัดระวัง ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อรถยนต์ ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด พบว่า รายได้เกษตรกรในเดือนนี้ขยายตัวร้อยละ 49.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน ของปีที่ผ่านมาโดยเป็นผลจากราคาผลผลิตพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ด้านการเงิน พบว่า ปริมาณเงินฝากรวมขยายตัว โดยขยายตัวร้อยละ 7.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ชะลอตัวจากเดือนที่ผ่านมาที่ขยายตัวร้อย 7.3 และปริมาณสินเชื่อรวมขยายตัว โดยขยายตัวร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับ เดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ชะลอตัวจากเดือนที่ผ่านมาที่ขยายตัวร้อยละ 3.8 เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (Demand Side) ปี 2564 ปี 2565 Q1 Q2 เม.ย พ.ค. มิ.ย. YTD ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน (%yoy) -5.2 -1.6 -17.0 1.3 -30.2 -22.1 -9.2 ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (%yoy) 1.4 2.2 3.7 2.7 3.7 3.6 3.5 ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ (%yoy) 9.6 35.9 -3.6 -26.9 -10.4 31.8 15.2 ดัชนีการค้าชายแดน (%yoy) 47.7 14.6 7.6 -3.2 21.1 9.3 10.9
Sisaket Economic & Fiscal Report 3 เครื่องชี้ด้านรายได้เกษตรกร และด้านการเงิน ปี 2564 ปี 2565 Q1 Q2 เม.ย พ.ค. มิ.ย. YTD ดัชนีรายได้เกษตร (%yoy) -15.4 -1.1 38.1 -52.8 112.2 49.6 16.3 ปริมาณเงินฝากรวม (%yoy) 6.6 5.8 7.0 6.8 7.3 7.0 7.0 ปริมาณสินเชื่อรวม (%yoy) 1.6 2.8 3.4 3.0 3.8 3.4 3.4 เสถียรภาพเศรษฐกิจ พบว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของจังหวัด ในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ร้อยละ 7.8 จากการเพิ่มขึ้น ของดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ได้แก่ อาหารบริโภค - ในบ้าน และอาหารบริโภค - นอกบ้าน เครื่องประกอบอาหาร เป็นหลัก รวมถึงดัชนีราคาหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นหลัก สำหรับ การจ้างงานในเดือนมิถุนายน 2565 อยู่ที่ร้อยละ -7.5 เครื่องชี้เสถียรภาพเศรษฐกิจ ปี 2564 ปี 2565 Q1 Q2 เม.ย พ.ค. มิ.ย. YTD อัตราเงินเฟ้อ (%yoy) 1.2 4.9 6.9 5.8 7.0 7.8 5.9 การจ้างงาน (%yoy) 5.9 -7.6 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.6 ด้านการคลัง ในเดือนมิถุนายน 2565 พบว่า ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,059.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 26.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา จากการเบิกจ่ายงบประจำ จำนวน 573.1ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 102 และจากการเบิกจ่ายการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน 486.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -12.2 การจัดเก็บรายได้รวมทั้งสิ้น 139.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 30.4 โดยเป็นการลดลงของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นหลัก สำหรับดุลเงินงบประมาณ ในเดือนมิถุนายน 2565 ขาดดุล จำนวน -1,019.2 ล้านบาท
Sisaket Economic & Fiscal Report 4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงเดือนมิถุนายน 2565 หน่วย : ล้านบาท รายการ งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร ผลการเบิกจ่ายจริง ร้อยละ การเบิกจ่าย เป้าหมาย การเบิกจ่าย (ร้อยละ) 1. รายจ่ายจริงปีงบประมาณปัจจุบัน 8,607.9 6,484.7 75.3 72.0 1.1 รายจ่ายประจำ 4,540.8 3,999.4 88.1 79.0 1.2 รายจ่ายลงทุน 4,067.1 2,485.3 61.1 46.0 2. รายจ่ายงบประมาณเหลื่อมปี 1,570.1 1,488.5 94.8 2.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1,570.1 1,488.5 94.8 3. รวมการเบิกจ่าย (1+2) 10,178.0 7,973.2 78.3 ที่มา : รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เครื่องชี้ภาคการคลัง ปีงบประมาณ (FY) พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ (FY) พ.ศ. 2565 Q1/FY65 Q2/FY65 Q3/FY65 เม.ย พ.ค. มิ.ย. YTD (FY) รายได้จัดเก็บ 1,559.2 326.9 385.0 404.6 152.1 113.2 139.3 1,116.5 (%yoy) 4.6 -4.8 9.2 -8.8 26.1 -7.7 -30.4 -2.0 ความแตกต่างกับประมาณการ (ลบ.) 679.8 153.3 168.6 141.5 71.8 38.8 30.9 463.3 ร้อยละความแตกต่างกับประมาณการ 77.3 88.2 77.9 53.8 89.5 52.1 28.5 70.9 รายได้นำส่งคลัง 303.4 111.4 113.5 119.5 35.0 43.9 40.6 344.5 (%yoy) -33.8 39.3 59.0 93.5 96.9 105.3 79.7 61.7 รายจ่ายรวม 10,405.7 2,439.5 3,109.0 2,424.7 706.5 658.4 1,059.8 7,973.2 (%yoy) 20.3 7.6 38.7 -4.8 -26.5 -11.9 26.4 13.0 ดุลเงินงบประมาณ -10,102.3 -2,328.1 -2,995.5 -2,305.2 -671.5 -614.5 -1,019.2 -7,628.8
Sisaket Economic & Fiscal Report 5 กราฟผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงเดือนมิถุนายน 2565 ที่มา : รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กราฟผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565 เทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงเดือนมิถุนายน 2565 ที่มา : รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ร้อยละ 30.5 36.3 43.7 55.1 58.0 68.6 75.3 30.0 51.0 72.0 93.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 ผลการเบิกจ่าย เป้าหมาย 4.7 10.5 17.6 31.9 34.7 49.2 61.1 13.0 29.0 46.0 75.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 เป้าหมาย ร ้อยละ
Sisaket Economic & Fiscal Report 6 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายลงทุน สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงเดือนมิถุนายน 2565 ที่มา : รายงานติดตามสถานะการณ์ก่อหนี้งบประมาณรายจ่ายประจำปี จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจัดสรรตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงเดือนมิถุนายน 2565 หน่วย : ล้านบาท ลำดับที่ หน่วยงาน งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร ก่อหนี้ ร้อยละ การก่อหนี้ ผลการ เบิกจ่ายจริง ร้อยละ การเบิกจ่าย 1 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ 1,187.3 836.9 70.5 836.9 70.5 2 โครงการชลประทานศรีสะเกษ 514.7 461.0 89.6 311.8 60.6 3 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 496.3 487.8 98.3 259.1 52.2 4 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 459.8 446.4 97.1 232.5 50.6 5 แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ 403.0 384.2 95.3 311.9 77.4 6 งบประมาณจังหวัดศรีสะเกษ 135.6 135.2 99.7 68.9 50.8 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 128.3 127.9 99.7 34.5 26.9 รวม 3,325.0 2,879.4 86.6 2,055.6 61.8 ที่มา : รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) หน่วยงานที่มีรายจ่ายลงทุน วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 7 หน่วยงาน รวมรายจ่ายลงทุน 3,325.0ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.8 ของงบรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 1.8 0.2 0.1 0.3 6.9 26.6 61.1 3.0 แต่งตั้งคณะกรรมการ รายงานขอซื้อขอจ้าง ประกาศเชิญชวน อุธรณ์/รอลงนาม ลงนามในสํญญา บริหารสัญญา เบิกจ่าย อื่น ๆ
Sisaket Economic & Fiscal Report 7 ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจัดสรรตั้งแต่ 10 ถึง 100 ล้านบาท สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงเดือนมิถุนายน 2565 ที่มา : รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) หน่วยงานที่มีรายจ่ายลงทุน วงเงินตั้งแต่ 10 ถึง 100 ล้านบาท จำนวน 19 หน่วยงาน รวมรายจ่ายลงทุน 643.0ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.8 ของงบรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ลำดับที่ หน่วยงาน งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร ก่อหนี้ ร้อยละ การก่อหนี้ ผลการ เบิกจ่ายจริง ร้อยละ การเบิกจ่าย 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 78.2 73.0 93.4 62.4 79.8 2 ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ 70.1 70.1 100.0 20.1 28.7 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 62.5 56.5 90.4 25.8 41.3 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 48.7 47.3 97.1 36.6 75.2 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 44.6 44.5 99.8 44.5 99.8 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร 43.0 40.4 94.0 35.1 81.6 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 39.9 34.2 85.7 18.4 46.1 8 ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ 37.3 37.3 100.0 25.5 68.4 9 สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ 35.6 4.9 13.8 0.5 1.4 10 โรงพยาบาลศรีสะเกษ 33.1 33.1 100.0 2.9 8.8 11 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 31.8 31.8 100.0 25.3 79.6 12 สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 26.1 26.1 100.0 24.4 93.5 13 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ 19.4 19.4 100.0 - - 14 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 15.8 15.8 100.0 6.4 40.5 15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 12.0 11.8 98.3 5.0 41.7 16 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 11.9 11.4 95.8 10.4 87.4 17 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ 11.7 11.6 99.1 0.2 1.7 18 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 10.9 10.8 99.1 10.8 99.1 19 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 10.4 10.4 100.0 5.3 51.0 รวม 643.0 590.4 91.8 359.6 55.9 หน่วย : ล้านบาท
Sisaket Economic & Fiscal Report 8 ตารางที่ 1 เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัด เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด (Economic and Fiscal) รายเดือน เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัด หน่วย 2564 ปี 2565 Q1 Q2 เม.ย. พ.ค มิ.ย. YTD เศรษฐกิจด้านอุปทาน ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม (โครงสร้างสัดส่วน 26.8 %) %yoy 6.4 -14.1 1.4 -56.5 50.3 -10.8 -6.7 ปริมาณข้าว1 ตัน 1,193,752.8 10,472.4 10,736.0 9,729.8 1,006.2 0.0 21,208.4 %yoy -5.5 115.3 -64.6 -49.2 -90.9 -100.0 -39.7 ปริมาณยางพารา1 ตัน 191,171.5 28,345.3 35,873.8 1,424.8 14,570.9 19,878.1 64,219.1 %yoy 5.4 -7.7 4.2 -54.7 60.0 -10.4 -1.4 ปริมาณมันสำปะหลัง1 ตัน 339,318.9 184,390.8 27,232.5 267.0 26,965.5 0.0 211,623.3 %yoy 105.6 -34.8 -40.9 -96.7 -20.9 -100.0 -35.6 ปริมาณพริก1 ตัน 16,436.6 1,217.4 629.0 390.0 160.0 79.0 1,846.4 %yoy 38.9 -83.8 -70.7 -81.6 1,500.0 301.0 -80.9 ปริมาณหอมแดง1 ตัน 78,346.4 38,465.8 758.0 0.0 758.0 0.0 39,223.8 %yoy 110.7 -42.7 -55.0 -100.0 122.9 -100.0 -43.0 ปริมาณโค ตัว 5,037.0 1,495.0 1,615.0 520.0 526.0 569.0 3,110.0 %yoy -3.8 6.0 8.8 6.3 -18.7 63.0 7.4 ปริมาณสุกร ตัว 85,199.0 19,959.0 19,404.0 6,339.0 6,364.0 6,701.0 39,363.0 %yoy 12.5 7.9 -6.6 -5.7 -6.4 -7.6 0.2 ปริมาณกระบือ ตัว 104.0 21.0 21.0 7.0 7.0 7.0 42.0 %yoy -43.5 -30.0 -30.0 -30.0 -30.0 -30.0 -30.0 ปริมาณไก่ ตัว 13,148,006.0 3,347,970.0 2,797,440.0 749,120.0 1,167,520.0 880,800.0 6,145,410.0 %yoy 22.6 -10.1 -11.8 -5.1 20.3 -37.7 -10.9 ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (โครงสร้างสัดส่วน 8.1 %) %yoy 5.2 6.8 11.0 8.7 17.7 8.9 9.4 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม กิโลวัตต์ 68,508,521.6 17,986,700.0 19,743,500.0 6,514,500.0 6,914,500.0 6,314,500.0 37,730,200.0 %yoy 1.6 4.1 18.0 9.9 37.5 9.4 10.9 จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด แห่ง/โรง 402.0 404.0 404.0 404.0 407.0 404.0 404.0 %yoy 2.6 2.3 2.5 2.3 3.3 2.5 2.5 ทุนจดทะเบียนขออุตสาหกรรมใหม่ ล้านบาท 14,888.0 15,009.0 15,073.9 15,009.0 15,379.3 15,073.9 15,073.9 %yoy 12.3 8.6 9.0 8.5 11.2 9.0 9.0 ดัชนีผลผลิตภาคบริการ (โครงสร้างสัดส่วน 65.1 %) %yoy -8.5 6.5 4.4 17.1 -9.9 6.3 5.5 จำนวนนักท่องเที่ยว คน 349,483.0 233,771.0 223,773.0 75,891.0 73,291.0 74,591.0 457,544.0 %yoy -58.5 35.8 838.8 12.2 2,031.2 1,430.4 133.5 ยอดขายจากการค้าส่งค้าปลีก ล้านบาท 8,410.0 2,238.6 1,850.0 855.7 471.4 522.9 4,088.6 %yoy -1.5 1.9 -19.3 7.2 -42.2 -22.9 -8.9 ภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมฯ ล้านบาท 2.4 0.9 0.9 0.3 0.3 0.3 1.8 %yoy -25.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 ผลการเบิกเงินเดือนสถานศึกษา ล้านบาท 9,805.7 2,338.1 2,398.5 777.9 783.2 837.4 4,736.6 %yoy 1.8 -1.2 -0.1 -0.3 -3.5 3.7 -0.6
Sisaket Economic & Fiscal Report 9 เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัด หน่วย 2564 ปี 2565 Q1 Q2 เม.ย. พ.ค. มิ.ย. YTD เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน %yoy -5.2 -1.6 -17.0 1.3 -30.2 -22.1 -9.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้ ล้านบาท 588.7 156.7 129.5 59.9 33.0 36.6 286.2 %yoy -1.5 1.9 -19.3 7.2 -42.2 -22.9 -8.9 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ คัน 4,680.0 1,323.0 1,139.0 327.0 473.0 339.0 2,462.0 %yoy -16.2 -11.3 -9.6 -17.6 9.7 -21.5 -10.5 รถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ คัน 21,812.0 5,882.0 5,312.0 1,370.0 1,928.0 2,014.0 11,194.0 %yoy 4.6 2.0 -12.0 -29.3 -4.4 -3.0 -5.1 ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 1.4 2.2 3.7 2.7 3.7 3.6 3.5 ปริมาณสินเชื่อเพื่อการลงทุน ล้านบาท 11,513.1 11,769.9 11,770.2 11,804.1 11,770.2 11,770.2 11,770.2 %yoy 1.3 2.5 3.8 2.7 3.6 3.8 3.8 รถยนต์เพื่อการพาณิชย์จดทะเบียนใหม่ คัน 2,505.0 762.0 734.0 146.0 261.0 327.0 1,496.0 %yoy 3.6 -15.6 -3.5 -12.6 9.7 -8.1 -10.1 พื้นที่ที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้าง ตร.ม. 146,020.0 39,900.0 40,500.0 13,500.0 13,500.0 13,500.0 80,400.0 %yoy -0.6 1.2 5.1 10.7 2.4 2.7 3.1 ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ2 9.6 35.9 -3.6 -26.9 -10.4 31.8 15.2 งบลงทุน ล้านบาท 4,877.0 1,627.0 1,313.7 425.7 401.3 486.7 2,940.7 %yoy 43.9 69.0 -5.4 5.2 -6.6 -12.2 25.1 งบประจำ ล้านบาท 5,701.2 1,481.9 1,111.0 280.8 257.1 573.1 2,592.9 %yoy -0.3 15.9 -4.0 -49.5 -19.0 102.0 6.4 การค้าชายแดน 47.7 14.6 7.6 -3.2 21.1 9.3 10.9 มูลค่าส่งออกสินค้า ล้านบาท 1,486.0 409.5 438.7 166.4 149.4 122.9 848.2 %yoy 72.3 42.2 3.1 -7.1 17.5 3.2 18.9 มูลค่านำเข้าสินค้า ล้านบาท 553.8 154.0 140.2 52.2 49.4 38.6 294.2 %yoy -34.8 -57.7 96.7 76.6 74.6 187.3 -32.4 ด้านรายได้ (Income) ดัชนีรายได้เกษตรกร %yoy -15.4 -1.1 38.1 -52.8 112.2 49.6 16.3 ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม %yoy 6.4 -14.1 1.4 -56.5 50.3 -10.8 -6.7 ดัชนีราคาผลผลิตภาคเกษตรกรรม %yoy -20.5 15.1 36.2 14.5 20.5 46.4 4.7 ด้านการเงิน ปริมาณเงินฝากรวม ล้านบาท 70,683.9 71,062.5 70,630.5 71,005.5 70,630.5 70,630.5 70,630.5 %yoy 6.6 5.8 7.0 6.8 7.3 7.0 7.0 ปริมาณสินเชื่อรวม ล้านบาท 119,465.2 123,103.5 123,104.5 123,217.5 123,104.5 123,104.5 123,104.5 %yoy 1.6 2.8 3.4 3.0 3.8 3.4 3.4 เสถียรภาพเศรษฐกิจ (Stability) ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป 100.3 103.7 106.3 104.8 106.3 107.8 105.0 (อัตราเงินเฟ้อทั่วไป) %yoy 1.2 4.9 6.9 5.8 7.0 7.8 5.9 - อาหารและเครื่องดื่ม %yoy 101.5 105.0 108.1 106.7 107.9 109.6 106.6 - ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม %yoy 100.2 103.0 105.3 103.7 105.4 106.7 104.2 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน 100.4 103.4 104.9 104.7 104.9 105.0 104.1 (อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน) %yoy 0.3 3.2 4.6 4.4 4.7 4.7 3.9 ดัชนีราคาผู้ผลิต 137.3 146.7 154.4 152.9 154.4 155.9 150.6 (อัตราการเปลี่ยนแปลง) %yoy 4.6 8.8 13.3 12.8 13.3 13.8 11.1 การจ้างงาน(Employment) คน 575,180.8 525,378.0 525,378.0 525,378.0 525,378.0 525,378.0 525,378.0 %yoy 5.9 -7.6 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.6
Sisaket Economic & Fiscal Report 10 ตารางที่ 2 เครื่องชี้ภาคการคลัง เครื่องชี้ภาคการคลัง หน่วย ปีงบประมาณ (FY) พ.ศ.2564 ปีงบประมาณ (FY) พ.ศ.2565 Q1/FY65 Q2/FY65 Q3/FY65 เม.ย. พ.ค. มิ.ย. YTD (FY) รายได้จัดเก็บ ล้านบาท 1,559.2 326.9 385.0 404.6 152.1 113.2 139.3 1,116.5 %yoy 4.6 -4.8 9.2 -8.8 26.1 -7.7 -30.4 -2.0 สรรพากรพื้นที่ ล้านบาท 1,397.8 280.8 350.9 371.3 145.0 100.3 126.0 1,003.0 %yoy 12.8 -7.2 16.0 -9.5 32.1 -9.1 -33.7 -1.2 สรรพสามิตพื้นที่ ล้านบาท 13.8 5.0 2.3 2.1 0.4 0.9 0.9 9.4 %yoy -1.0 4.4 -50.2 1.4 -61.0 97.7 41.7 -18.2 ด่านศุลกากร ล้านบาท 3.0 0.5 0.8 0.52 0.14 0.27 0.1 1.9 %yoy -11.4 112.5 -25.0 -30.7 -66.7 58.8 -31.3 -11.4 ธนารักษ์พื้นที่ ล้านบาท 11.6 3.2 4.7 2.0 0.9 0.7 0.4 9.9 %yoy -18.3 -10.2 3.3 4.4 46.8 58.9 -54.0 -1.3 หน่วยราชการอื่นๆ ล้านบาท 133.0 37.4 26.3 28.7 5.6 11.1 12.0 92.4 %yoy -39.6 16.0 -33.8 0.4 -35.7 -1.6 40.0 -8.1 รายได้นำส่งคลัง ล้านบาท 303.4 111.4 113.5 119.5 35.0 43.9 40.6 344.5 %yoy -33.8 39.3 59.0 93.5 96.9 105.3 79.7 61.7 รายจ่ายรวม ล้านบาท 10,405.7 2,439.5 3,109.0 2,424.7 706.5 658.4 1,059.8 7,973.2 %yoy 20.3 7.6 38.7 -4.8 -26.5 -11.9 26.4 13.0 ดุลเงินงบประมาณ ล้านบาท -10,102.3 -2,328.1 -2,995.5 -2,305.2 -671.5 -614.5 -1,019.2 -7,628.8