The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 อบต.โบสถ์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by wirated2518, 2021-09-26 08:30:41

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 อบต.โบสถ์

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 อบต.โบสถ์

สารบัญ หนา้

เร่อื ง 3
ส่วนที่ 1
8
คำแถลงงบประมาณ 9
ส่วนที่ 2 18
20
บนั ทึกหลักการและเหตุผล 23
รายจ่ายตามงานและงบรายจา่ ย 26
ขอ้ บัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย 100
รายงานประมาณการรายรบั
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 100
รายงานประมาณการรายจ่าย
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 105
120
แผนงานงบกลาง 123
- งบกลาง 132
แผนงานบรหิ ารงานทว่ั ไป
- งานบรหิ ารทว่ั ไป 133
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ 142
- งานบริหารงานคลงั
- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 143
แผนงานการรกั ษาความสงบภายใน 149
- งานป้องกันภัยฝา่ ยพลเรือนและระงบั อคั คีภยั
- งานจราจร 159
แผนงานการศึกษา 165
- งานบรหิ ารท่วั ไปเกยี่ วกับการศึกษา
- งานระดับก่อนวัยเรยี นและประถมศึกษา 168
แผนงานสาธารณสขุ
- งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการสาธารณสุข 171
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 171
แผนงานสงั คมสงเคราะห์
- งานสวัสดกิ ารสงั คมและสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชมุ ชน
- งานไฟฟ้าถนน
- งานกำจัดขยะมลู ฝอยและส่ิงปฏกิ ลู

สารบัญ(ต่อ) หน้า

เรือ่ ง 174
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- งานส่งเสริมและสนบั สนุนความเข้มแขง็ ของชุมชน 176
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 179
- งานกีฬาและนนั ทนาการ
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 182
แผนงานอตุ สาหกรรมและการโยธา 187
- งานบริหารทัว่ ไปเก่ียวกับอตุ สาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้าง 204
แผนงานการเกษตร
- งานส่งเสรมิ การเกษตร 214
215
ส่วนที่ 3 216
คำแถลงงบประมาณรายจา่ ยเฉพาะการ (ประปาตำบลโบสถ)์ 222
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบั เฉพาะการ กิจการประปาตำบลโบสถ์ 274
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายเฉพาะการ กจิ การประปา

ขอ้ บัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
รายจ่ายเก่ียวกับการบริหารงานบคุ คล ตาม พ.ร.บ.บรหิ ารงานบุคคล
สว่ นทอ้ งถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 35
ภาคผนวก

ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโบสถ์
เรือ่ ง ประกาศใช้ข้อบัญญตั ิงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5

.........................................

ตามท่ี สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโบสถ์ ได้เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโบสถ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครง้ั ที่ 1 เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม ๒๕๖4 และสมัยสามญั สมัยท่ี 3 ครง้ั ท่ี ๒ เม่อื วันท่ี 25 สงิ หาคม ๒๕๖4
และนายอำเภอพิมาย ได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ตามหนังสือ
อำเภอพิมาย ท่ี นม ๐๐๒๓.29/3521 ลงวันที่ 16 กันยายน ๒๕๖4 น้นั

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ.๒537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโบสถ์ โดยให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม
๒๕๖4 เป็นต้นไป ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าตรวจดู เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแผนงาน/
โครงการที่ปรากฏอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ท่ีศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารองค์การบรหิ ารส่วนตำบลโบสถ์
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา หรือทาง เว็บไซต์
www.Both.go.th หรือทางเวบ็ เพจ Facebook https://www.facebook.com/abtBoth/

จึงประกาศให้ทราบโดยทว่ั กนั

ประกาศ ณ วันท่ี 27 กนั ยายน พ.ศ. ๒๕๖4

(นายณรงค์ เพ่ิมพูน)
นายกองคก์ ารบริหารสว่ นตำบลโบสถ์

า บ ิ า นตาบ บ ถ
ต/ า ิ า ั ดั น า ี า

-----------------------------------------------------------------

ที 10 - ถนน ิ า - /ตาบ -

ต/ า ิ า ั ัดน า ี า 30110

น้ื ที 156.30 ตา า ิ ต

ป ะ า ท้ั ด 19,480 น
ชาย 9,580 คน
หญิง 9,900 คน

ขอ้ มลู ณ วันท่ี 9 สงิ หาคม 2564

1

สว่ นท่ี 1
คา้ ฽ถลงประ อบงบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปง຃ บประมาณ พ ศ
ของ

องคຏ ารบรหิ ารส่วนตา้ บล฾บสถຏ
อ้า฼ภอพิมาย จงั หวดั นครราชสีมา

2

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชกิ สภาองค์การบรหิ ารส่วนตาบลโบสถ์

           บัดนี้ ถึงเวลำท่ีผบู้ รหิ ำรท้องถนิ่ ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลโบสถ์ จะได้เสนอรำ่ งข้อบัญญัติงบประมำณ
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 9 สิงหำคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีสถำนะ
กำรเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จำนวน 124,444,798.51 บำท
1.1.2 เงินสะสม จานวน 19,529,495.88 บาท
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 49,273,442.78 บำท
1.1.4 รายการกันเงินไวแ้ บบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 1 โครงการ รวม 405,466.22
บาท
1.1.5 รายการกันเงินไวโ้ ดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 1 โครงการ รวม 1,201,196.50 บาท

1.2 เงินกูค้ งค้ำง จำนวน 0.00 บำท

2. การบรหิ ารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจรงิ จานวน 108,601,831.21 บาท ประกอบด้วย

หมวดภำษีอำกร จำนวน 94,407.80 บำท
492,523.20 บำท
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรบั และใบอนุญำต จำนวน 882,116.59 บำท

หมวดรำยได้จำกทรพั ย์สิน จำนวน 0 บำท
253,330.43 บำท
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภค และกิจกำรพำณิชย์ จำนวน
0 บำท
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 40,599,415.19 บำท
66,280,038.00 บำท
หมวดรำยได้จำกทุน จำนวน

หมวดภำษีจัดสรร จำนวน

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จำนวน

2.2 เงินอุดหนุนที่รฐั บำลให้โดยระบุวตั ถุประสงค์ จำนวน 256,405.00 บำท

3

2.3 รำยจ่ำยจรงิ จำนวน 83,125,781.95 บำท ประกอบด้วย

งบกลำง จำนวน 32,208,920.74 บำท
งบบุคลำกร จำนวน 23,175,774.06 บำท
งบดำเนินงำน จำนวน 13,094,581.99 บำท
งบลงทุน จำนวน 8,053,771.00 บำท
งบเงินอุดหนุน จำนวน 6,592,734.16 บำท
งบรำยจ่ำยอ่ืน จำนวน 0.00 บำท

2.4 รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ีรฐั บำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 256,405.00 บำท
2.5 มีกำรจ่ำยเงินสะสมเพื่อดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำท่ี จำนวน 10,356,786.50 บำท
2.6 รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บำท
2.7 รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินกู้ จำนวน 0.00 บำท

4

คา้ แถลงงบประมาณ

ปร บ บปร ม ณร ย ยปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2565
รบร ร วนต บลโบ ถ

ภ พม ย วดน รร ม

1. รายรับ รายรบั จรงิ ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
รายรบั 253,500.00 120,000.00
94,407.80 391,500.00 441,000.00
รายได้จดั เก็บเอง 492,523.20
มวดภ ษ ร 800,000.00 800,000.00
มวด ธรรม นยม ปรบ แล ใบ 882,116.59 101,000.00 101,000.00
นุญ ต 253,330.43 1,546,000.00 1,462,000.00
มวดร ยได้ ทรพย น 1,722,378.02
มวดร ยได้ บ็ด ตลด็ 35,454,000.00 39,038,000.00
รวมรายได้จัดเกบ็ เอง 40,599,415.19 35,454,000.00 39,038,000.00
40,599,415.19
รายไดท้ ีร่ ัฐบาลเกบ็ แล้วจดั สรรให้องค์กร 63,000,000.00 64,000,000.00
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 66,280,038.00 63,000,000.00 64,000,000.00
66,280,038.00
มวดภ ษ ด รร 100,000,000.00 104,500,000.00
รวมรายได้ที่รฐั บาลเกบ็ แลว้ จดั สรรให้ 108,601,831.21
องค์กรปกครองสว่ นท้องถนิ่
รายได้ทร่ี ฐั บาลอุดหนนุ ใหอ้ งค์กรปกครอง
ส่วนทอ้ งถิน่
มวด น ดุ นุนท่วไป
รวมรายไดท้ ่รี ฐั บาลอุดหนนุ ให้องคก์ ร
ปกครองสว่ นทอ้ งถิ่น

รวม

5

2565

2 2563 2564 2565

งบกลาง 32,208,920.74 34,452,197.00 35,915,900.00
งบบคุ ลากร 23,175,774.06 28,326,136.00 30,101,775.00
งบดา นนิ งาน 13,094,581.99 19,620,167.00 18,128,825.00
งบลงทนุ 8,053,771.00 10,877,500.00 13,215,300.00
งบ งินอดุ หนุน 6,592,734.16 6,724,000.00 7,138,200.00
83,125,781.95 100,000,000.00 104,500,000.00

6

สว่ นที่ 2
ข้อบัญญตั ิ

เร่ือง
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปง຃ บประมาณ พ ศ 2

ของ

องคຏ ารบรหิ ารส่วนตา้ บลโบสถຏ
อ้าเภอพมิ าย จังหวดั นครราชสีมา

7

บนั ทึกหลักการและเหตผุ ล
ประกอบร่างขอ้ บญั ญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริ าร ว่ นตาบลโบ ถ

อา ภอพิมาย จัง วัดนครราช มี า

ด้าน รวม
ดา้ นบริหารทั่วไป
19,581,300
แผนงานบริ ารงานทัว่ ไป 1,858,440
แผนงานการรักษาความ งบภายใน
ด้านบริการชมุ ชนและสงั คม 19,703,843
แผนงานการศกึ ษา 3,545,800
แผนงาน าธารณ ุข
แผนงาน ังคม ง คราะ 715,400
แผนงาน ค ะและชุมชน 2,404,360
แผนงาน ร้างความ ข้มแขง็ ของชมุ ชน
แผนงานการศา นา วัฒนธรรม และนันทนาการ 170,000
ด้านการเศรษฐกิจ 720,000
แผนงานอตุ า กรรมและการโยธา
แผนงานการ กษตร 17,781,540
ด้านการดา้ เนินงานอนื่ 2,103,417
แผนงานงบกลาง
35,915,900
งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 104,500,000

8

แผนงานงบกลาง งาน งบกลาง รายจ่ายตามงานและงบรายจา่ ย น้ : 1/9
35,915,900 บ นต บ โบ ถ
งบ 35,915,900 ดน 9
งบกลาง
     บ รวม
35,915,900
35,915,900

น้ : 2/9

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทัว่ ไป งานวางแผนสถิตแิ ละ งานบรหิ ารงานคลัง งานควบคมุ ภายในและ รวม
งบ งาน วชิ าการ การตรวจสอบภายใน
14,179,800
งบบุคลากร 9,958,200 778,440 3,239,880 203,280 4,959,000
     น ดื น (ฝ่ 9,220,800
     น ดื น (ฝ่ ป ื) 4,959,000 0 0 0 5,307,800
งบดา้ ฼นนิ งาน ) 975,600
     ต บแทน 4,999,200 778,440 3,239,880 203,280 3,442,000
     ใ ้ 490,200
     ดุ 4,242,800 111,000 954,000 0 400,000
     ธ ณปู โ 93,700
งบลงทนุ 452,600 9,000 514,000 0 93,700
     ุ ณฑ
3,060,000 62,000 320,000 0

340,200 40,000 110,000 0

390,000 0 10,000 0

28,200 4,500 44,000 17,000

28,200 4,500 44,000 17,000

10

แผนงานการรกั ษาความสงบภายใน น้ : 3/9

งบ งาน งานป้องกนั และบรร฼ทา งานจราจร รวม 11
สาธารณภัย
0 748,440
งบบุคลากร 748,440 0 748,440
40,000 1,110,000
     น ดื น (ฝ่ ป ) 748,440 0 202,000
0 593,000
งบดา้ ฼นินงาน 1,070,000 40,000 315,000

     ต บแทน 202,000

     ใ ้ 593,000

     ดุ 275,000

แผนงานการศกึ ษา งาน งานบรหิ ารทัว่ ไป฼กย่ี ว งานระดบั กอ่ นวยั ฼รยี น รวม น้ : 4/9

งบ กบั การศึกษา และประถมศกึ ษา 7,352,880 12
7,352,880
งบบคุ ลากร 1,351,800 6,001,080 6,802,763
     น ดื น (ฝ่ ป
งบด้า฼นินงาน ) 1,351,800 6,001,080 265,300
     ต บแทน 3,010,225
     ใ ้ 390,800 6,411,963 3,437,238
     ดุ
     ธ ณปู โ 150,800 114,500 90,000
งบ฼งนิ อดุ หนนุ 5,548,200
     น ุด นุน 90,000 2,920,225 5,548,200

150,000 3,287,238

0 90,000

0 5,548,200

0 5,548,200

แผนงานสาธารณสขุ งาน งานบริหารทวั่ ไป฼กยี่ ว งานบริการสาธารณสุข รวม น้ : 5/9
กับสาธารณสขุ และงานสาธารณสขุ อื่น
งบ 2,001,000 13
2,001,000 0 2,001,000
งบบุคลากร 1,004,800
     น ดื น (ฝ่ ป ) 2,001,000 0
งบด้า฼นนิ งาน 259,800
     ต บแทน 725,800 279,000 375,000
     ใ ้ 370,000
     ดุ 115,800 144,000 540,000
งบ฼งนิ อดุ หนนุ 540,000
     น ดุ นุน 240,000 135,000

370,000 0

540,000 0

540,000 0

แผนงานสังคมสง฼คราะห์ น้ : 6/9

งบ งาน งานสวสั ดกิ ารสังคม รวม 14
และสงั คมสง฼คราะห์

งบบุคลากร 665,400 665,400

     น ดื น (ฝ่ ป ) 665,400 665,400

งบด้า฼นนิ งาน 40,000 40,000

     ใ ้ 40,000 40,000

งบลงทุน 10,000 10,000

     ุ ณฑ 10,000 10,000
แผนงาน฼คหะและชมุ ชน

งบ งาน งานไฟฟา้ และประปา งานก้าจดั ขยะมูลฝอย รวม
และสง่ิ ปฏิกูล
639,360
งบบุคลากร 0 639,360 639,360
865,000
     น ดื น (ฝ่ ป ) 0 639,360 850,000
15,000
งบดา้ ฼นนิ งาน 0 865,000 900,000
900,000
     ใ ้ 0 850,000

     ดุ 0 15,000

งบ฼งินอดุ หนุน 900,000 0

     น ุด นุน 900,000 0

แผนงานสร้างความ฼ข้มแขง็ ของชมุ ชน น้ : 7/9

งบ งาน งานส่ง฼สรมิ และสนับ รวม 15
สนนุ ความ฼ขม้ แขง็

ชมุ ชน

งบดา้ ฼นินงาน 170,000 170,000

     ใ ้ 170,000 170,000

แผนงานการศาสนา วฒั นธรรม และนันทนาการ

งบ งาน งานกีฬาและ งานศาสนาวัฒนธรรม รวม

นันทนาการ ท้องถนิ่ 570,000
570,000
งบดา้ ฼นินงาน 320,000 250,000 150,000
150,000
     ใ ้ 320,000 250,000

งบ฼งนิ อุดหนนุ 0 150,000

     น ุด นนุ 0 150,000

แผนงานอตุ สาหกรรมและการโยธา น้ : 8/9

งบ งาน งานบริหารทั่วไป฼ก่ียว งานก่อสร้าง รวม 16
กบั อุตสาหกรรมและ
2,107,980 3,028,740
การโยธา 2,107,980 3,028,740
1,355,600 1,641,200
งบบุคลากร 920,760
142,600 250,200
     น ดื น (ฝ่ ป ) 920,760 1,168,000 1,248,000

งบด้า฼นนิ งาน 285,600 45,000 143,000
13,111,600 13,111,600
     ต บแทน 107,600
30,600 30,600
     ใ ้ 80,000 13,081,000 13,081,000

     ดุ 98,000

งบลงทุน 0

     ุ ณฑ 0

     ท่ดนแ ่ ้ 0

แผนงานการ฼กษตร งาน งานส่ง฼สริมการ฼กษตร รวม น้ : 9/9
1,486,155 1,486,155
งบ 1,486,155 17
งบบุคลากร ) 1,486,155 617,262
     น ดื น (ฝ่ ป 617,262 30,000
งบด้า฼นนิ งาน 30,000 537,262
     ต บแทน 537,262 50,000
     ใ ้ 50,000
     ดุ

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย༛ประจา้ ป຃งบประมาณ༛พ.ศ.༛25 5

องคกຏ ารบรหิ ารสว่ นต้าบลโบสถຏ
อา้ เภอพมิ าย༛༛จงั หวัดนครราชสีมา

โดยท่เี ปຓนการสมควรตัๅงงบประมาณรายจ຋ายประจา้ ปง຃ บประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอ้านาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญตั สิ ภาตา้ บลและองคก์ ารบรหิ ารสว຋ นตา้ บล พ.ศ.2537 แกไ้ ขเพิม่ เติมถงึ ฉบบั ท่ี 7
พ.ศ.2562 มาตรา 87 จงึ ตราขอ้ บญั ญตั ขิ ๅนึ ไว้โดยความเห็นชอบของสภาองคก์ ารบรหิ ารสว຋ นตา้ บลโบสถ์ และ
โดยอนุมตั ิของนายอ้าเภอพมิ าย

ข้อ 1 ข้อบญั ญตั ิ นๅีเรยี กว຋า ขอ้ บัญญตั ิงบประมาณรายจ຋ายประจ้าป຃งบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบญั ญตั ิ นีใๅ หใ้ ช้บังคบั ตๅังแต຋วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนຓ ตน้ ไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ຋ายประจ้าปง຃ บประมาณ พ.ศ. 2565 เปຓนจา้ นวนรวมทงัๅ สนิๅ 105,500,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ຋ายทวั่ ไป จ຋ายจากรายไดจ้ ัดเก็บเอง หมวดภาษจี ัดสรร และหมวดเงนิ อุดหนนุ
ทว่ั ไป เปຓนจ้านวนรวมทๅงั สิๅน 104,500,000 บาท โดยแยกรายละเอยี ดตามแผนงานได้ดังนๅี

แผนงาน ยอดรวม
ด้านบรหิ ารท่ัวไป
19,581,300
แผนงานบรหิ ารงานท่ัวไป 1,858,440
แผนงานการรกั ษาความสงบภายใน
ด้านบรกิ ารชมุ ชนและสังคม 19,703,843
แผนงานการศกึ ษา 3,545,800
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสงั คมสงเคราะห์ 715,400
แผนงานเคหะและชมุ ชน 2,404,360
แผนงานสรา้ งความเข้มแข็งของชมุ ชน
แผนงานการศาสนา วฒั นธรรม และนันทนาการ 170,000
ด้านการเศรษฐกิจ 720,000
แผนงานอตุ สาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร 17,781,540
ดา้ นการด้าเนนิ งานอ่ืน 2,103,417
แผนงานงบกลาง
35,915,900
งบประมาณรายจา่ ยทัง้ สิ้น 104,500,000

18

ขอ้ 5 งบประมาณรายจ຋ายเฉพาะการ จา຋ ยจากรายได้ เปຓนจ้านวนรวมทงัๅ สๅนิ 1,000,000 บาท ดังนีๅ

งบ ยอดรวม

งบกลาง 10,510

งบด้าเนินงาน 889,280

งบลงทุน 100,210

รวมรายจา่ ย 1,000,000

ขอ้ 6 ให้นายกองค์การบรหิ ารสว຋ นตา้ บลโบสถป์ ฏบิ ตั ิการเบิกจ຋ายเงนิ งบประมาณทไ่ี ด้รบั อนมุ ัตใิ หเ้ ปຓน
ไปตามระเบยี บกระทรวงมหาดไทยวา຋ ดว้ ยวิธีการงบประมาณขององคก์ รปกครองสว຋ นท้องถ่นิ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว຋าดว้ ยการรับเงิน การเบิกจ຋ายเงิน การฝากเงนิ การเก็บรกั ษาเงนิ และ
การตรวจเงนิ ขององคก์ รปกครองสว຋ นท้องถนิ่

ขอ้ 7 ให้นายกองคก์ ารบรหิ ารส຋วนต้าบลโบสถ์มีหน้าที่รกั ษาการให้เปຓนไปตามข้อบัญญัตินๅี

ประกาศ ณ วันท่ี ..............2...7...ก..ัน...ย..า..ย...น....2..5..6..4............................

ลงนาม ..................................................

นายณรงค์ เพม่ิ พูน
ตา้ แหนง຋ นายกองคก์ ารบริหารสว຋ นตา้ บลโบสถ์
อนุมัติ

ลงนาม ..................................................
นายอ้านวย ปองนาน

ตา้ แหน຋ง นายอา้ เภอพิมาย

19

วนท่พมพ : 26/7/2564 11:15:34 รายงานประมาณการรายรบั น : 1/3
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
หมวดภาษอี ากร 20
ภ ษโรง รื นแล ทด่ น งค รบร ร วนต บลโบ ถ
ภ ษบ รงุ ท งท่
ภ ษท่ดนแล ่งปลู ร ง ภ พม ย จง วดนครร ช ม
ภ ษป้ ย
รวมหมวดภาษีอากร รายรับจรงิ ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
หมวดค่าธรรมเนียม คา่ ปรับ และใบอนุญาต ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
ค ธรรม นยมใบ นุญ ต รข ย รุ
ค ธรรม นยม จดขย มูลฝ ย 242,637.36 618.00 0.00 0.00 % 0.00
ค ธรรม นยม บ็ ขน ุจจ ร รื ่งปฏ ูล 177,845.18 5,426.62 0.00 0.00 % 0.00
ค ธรรม นยม ่ยว บ รควบคมุ ค ร 33,271.18 200,000.00 -80.00 % 40,000.00
ค ธรรม นยม ย่ ว บท บยนพ ณชย 0.00 55,092.00 53,500.00 49.53 % 80,000.00
ค ปรบ รผด ญญ 53,572.00 94,407.80 253,500.00 120,000.00
ค ใบ นญุ ตปร บ รค รบ จ รท่ ปน นตร ยต 474,054.54
4,600.00
ุขภ พ 0.00 4,617.20 4,000.00 15.00 % 380,400.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 290,000.00 411,760.00 300,000.00 26.80 % 15,000.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 % 20,000.00
10,482.00 22,781.00 11,000.00 81.82 %
-33.33 % 1,000.00
1,240.00 1,990.00 1,500.00 0.00 % 10,000.00
13,889.00 0.00 10,000.00
-80.00 % 10,000.00
51,475.00 36,375.00 50,000.00
441,000.00
382,086.00 492,523.20 391,500.00

วนทพ่ มพ : 26/7/2564 11:15:34 รายรบั จริง ประมาณการ น : 2/3
ยอดตา่ ง (%)
หมวดรายไดจ้ ากทรัพยส์ ิน ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 21
ด บ้ย
รวมหมวดรายได้จากทรัพยส์ นิ 913,560.20 882,116.59 800,000.00 0.00 % 800,000.00
913,560.20 882,116.59 800,000.00 800,000.00
หมวดรายไดเ้ บด็ เตลด็
งนทม่ ผู ทุ ศใ 0.00 0.09 0.00 0.00 % 0.00
ค ข ย ร รจดซื้ จดจ ง 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
ร ยได บ็ด ตล็ด ่ืน ๆ 118,740.00 253,330.34 100,000.00 0.00 % 100,000.00
รวมหมวดรายไดเ้ บ็ดเตลด็ 118,740.00 253,330.43 101,000.00 101,000.00

หมวดภาษีจดั สรร 1,147,180.58 1,026,157.00 500,000.00 100.00 % 1,000,000.00
ภ ษรถยนต 14,140,676.11 13,255,092.60 12,000,000.00 10.00 % 13,200,000.00
ภ ษมลู ค พ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน 8,459,895.61 8,500,489.54 7,520,000.00 13.03 % 8,500,000.00
ภ ษมลู ค พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได 12.36 %
ภ ษธุร จ ฉพ 460,997.11 492,004.30 445,000.00 4.43 % 500,000.00
ภ ษ รรพ มต 17,017,034.01 14,841,774.60 12,927,000.00 -33.33 % 13,500,000.00
ค ภ ค ลวงแล ค ธรรม นยมต ม ฎ ม ยว ดวยป่ ไม 53.33 %
ค ภ ค ลวงแร 8,215.00 7,705.00 12,000.00 0.00 % 8,000.00
ค ภ ค ลวงปโิ ตร ลยม 239,680.80 233,908.91 150,000.00 230,000.00
ค ธรรม นยมจดท บยน ทธแล นต รรมต มปร มวล 150,021.53 131,749.24 100,000.00 100,000.00

ฎ ม ยท่ดน 2,240,333.00 2,110,534.00 1,800,000.00 11.11 % 2,000,000.00
รวมหมวดภาษีจดั สรร
43,864,033.75 40,599,415.19 35,454,000.00 39,038,000.00

วนท่พมพ : 26/7/2564 11:15:34 น : 3/3

รายรบั จริง ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

หมวดเงินอดุ หนุนทว่ั ไป 64,354,003.00 66,280,038.00 63,000,000.00 1.59 % 64,000,000.00
งน ุด นนุ ทว่ ไป 64,354,003.00 66,280,038.00 63,000,000.00 64,000,000.00
110,106,477.49 108,601,831.21 100,000,000.00 104,500,000.00
รวมหมวดเงนิ อุดหนนุ ทั่วไป
รวมทุกหมวด

22

วนทพ่ มพ : 26/7/2564 11:16:29 น้ : 1/3

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่วั ไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
งค รบร ร วนต บลโบ ถ
ภ พม ย จง วดนครร ช ม

ประมาณการรายรบั รวมทั้งสิน้ 104,500,000 บาท แยกเปน็

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 120,000 บาท
40,000 บ ท
ภ ษทด่ นแล ง่ ปลู ร้ ง จ นวน
80,000 บ ท
ปร ม ณ รร ยได้ม ว ปทผ่ นม 441,000 บาท

ภ ษป้ ย จ นวน 4,600 บ ท

ปร ม ณ รร ยได้ม ว ปท่ผ นม 380,400 บ ท

หมวดค่าธรรมเนียม คา่ ปรับ และใบอนญุ าต รวม 15,000 บ ท

ค ธรรม นยมใบ นุญ ต รข ย ุร จ นวน 20,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยได้ม ว ปทผ่ นม 1,000 บ ท

ค ธรรม นยม จดขย มลู ฝ ย จ นวน 10,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยได้ม ว ปทผ่ นม 10,000 บ ท

ค ธรรม นยม ็บขน จุ จ ร รื ง่ ปฏ ลู จ นวน

ปร ม ณ รร ยได้ ท บปท่ผ นม

ค ธรรม นยม ่ยว บ รควบคมุ ค ร จ นวน

ปร ม ณ รร ยไดม้ ว ปทผ่ นม

ค ธรรม นยม ย่ ว บท บยนพ ณชย จ นวน

ปร ม ณ รร ยได้ต่ ว ปทผ่ นม

ค ปรบ รผด ญญ จ นวน

ปร ม ณ รร ยได้ ท บปท่ผ นม

ค ใบ นญุ ตปร บ รค้ รบ จ รท่ ปน นตร ยต จ นวน
ุขภ พ

ปร ม ณ รร ยได้ต่ ว ปท่ผ นม

23

วนท่พมพ : 26/7/2564 11:16:29 น้ : 2/3

หมวดรายได้จากทรพั ย์สนิ รวม 800,000 บาท
800,000 บ ท
ด บ้ย จ นวน 101,000 บาท

ปร ม ณ รร ยได้ ท บปทผ่ นม 1,000 บ ท
100,000 บ ท
หมวดรายได้เบด็ เตล็ด รวม
39,038,000 บาท
ค ข ย ร รจดซื้ จดจ้ ง จ นวน 1,000,000 บ ท
13,200,000 บ ท
ปร ม ณ รร ยได้ ท บปทผ่ นม 8,500,000 บ ท
500,000 บ ท
ร ยได้ บ็ด ตลด็ ่นื ๆ จ นวน 13,500,000 บ ท
8,000 บ ท
ปร ม ณ รร ยได้ ท บปท่ผ นม 230,000 บ ท
100,000 บ ท
รายได้ท่รี ฐั บาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองสว่ นท้องถนิ่ 2,000,000 บ ท

หมวดภาษจี ัดสรร รวม 24

ภ ษรถยนต จ นวน

ปร ม ณ รร ยได้ม ว ปทผ่ นม

ภ ษมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน จ นวน

ปร ม ณ รร ยได้ม ว ปท่ผ นม

ภ ษมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้ จ นวน

ปร ม ณ รร ยได้ม ว ปท่ผ นม

ภ ษธรุ จ ฉพ จ นวน

ปร ม ณ รร ยได้ม ว ปท่ผ นม

ภ ษ รรพ มต จ นวน

ปร ม ณ รร ยได้ม ว ปทผ่ นม

ค ภ ค ลวงแล ค ธรรม นยมต ม ฎ ม ยว ดว้ ยป่ ไม้ จ นวน

ปร ม ณ รร ยได้ต่ ว ปทผ่ นม

ค ภ ค ลวงแร จ นวน

ปร ม ณ รร ยได้ม ว ปท่ผ นม

ค ภ ค ลวงปิโตร ลยม จ นวน

ปร ม ณ รร ยได้ ท บปท่ผ นม

ค ธรรม นยมจดท บยน ทธแล นต รรมต มปร มวล ฎ ม ย จ นวน
ท่ดน

ปร ม ณ รร ยได้ม ว ปทผ่ นม

วนทพ่ มพ : 26/7/2564 11:16:29 น้ : 3/3

รายไดท้ ี่รฐั บาลอดุ หนนุ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่นิ 64,000,000 บาท
64,000,000 บ ท
หมวดเงินอดุ หนนุ ทั่วไป รวม

งน ุด นนุ ทว่ ไป จ นวน

ปร ม ณ รร ยได้ม ว ปทผ่ นม

25

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 12:51 รายงานประมาณการรายจ่าย หนา้ : 1/74
ประจาํ ปง຃ บประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงานงบกลาง 26
งบกลาง องค์การบรหิ ารสว่ นตาํ บลโบสถ์

งบกลาง อําเภอพิมาย จังหวดั นครราชสีมา
งบกลาง
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ
เงนิ สมทบกองทุนประกันสงั คม ยอดต่าง (%)
เงินสมทบกองทุนเงนิ ทดแทน ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
เงินสนบั สนุนงบประมาณรายจา่ ยกิจการประปา
เบ้ยี ยังชพี ผ้สู ูงอายุ 226,072 195,564 270,000 11.11 % 300,000
เบ้ียยังชพี ความพิการ 0 9,058 10,897 37.65 % 15,000
เบย้ี ยงั ชีพผ้ปู ว่ ยเอดส์ 474,500 474,500
เงนิ สํารองจ่าย 250,000 250,000 25,294,800 0% 26,875,200
รายจา่ ยตามขอ้ ผกู พัน 22,821,500 24,400,800 5,952,000 6.25 % 5,851,200
5,365,600 5,510,400 120,000 -1.69 % 120,000
เงินสมทบกองทนุ บําเหนจ็ บํานาญขา้ 630,000 1,000,000
ราชการสว่ นทอ้ งถนิ่ (ก.บ.ท.) 104,000 112,000 0%
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 261,363 908,598.74 58.73 % 810,000
เงนิ สมทบกองทุนหลกั ประกันสขุ ภาพ
0 0 0 100 % 0
450,000
9,580 0 0 0%
450,000 450,000 450,000 0%

วนั ท่พี ิมพ์ : 16/8/2564 12:51 รายจา่ ยจรงิ ประมาณการ หน้า : 2/74
ยอดต่าง (%)
เงินสมทบกองทุนบาํ เหน็จบาํ นาญข้าราชการสว่ น ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 27
ท้องถ่นิ (กบท.)
เงนิ ช่วยพเิ ศษ 382,500 372,500 740,000 -100 % 0

เงนิ ชว่ ยค่าทําศพขา้ ราชการ/พนกั งาน 0 0 0 100 % 10,000
เงนิ ชว่ ยค่าทําศพพนกั งานจา้ ง 0 0 0 100 % 10,000
เงนิ ชว่ ยพเิ ศษ 0 0 10,000 -100 %
29,870,615 32,208,920.74 33,952,197 0
รวมงบกลาง 29,870,615 32,208,920.74 33,952,197 35,915,900
รวมงบกลาง 29,870,615 32,208,920.74 33,952,197 35,915,900
รวมงบกลาง 29,870,615 32,208,920.74 33,952,197 35,915,900
รวมแผนงานงบกลาง 35,915,900
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทัว่ ไป 532,080 532,080 532,080 -100 % 0
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝา่ ยการเมอื ง) 0 0 0 100 % 532,080
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสว่ นท้อง 45,600 45,600 45,600
ถ่นิ 45,600 45,600 45,600 0% 45,600
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร 45,600 0%
ปกครองสว่ นทอ้ งถิ่น
ค่าตอบแทนประจําตาํ แหนง่ นายก/รองนายก
คา่ ตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

วนั ท่พี ิมพ์ : 16/8/2564 12:51 รายจ่ายจรงิ ประมาณการ หน้า : 3/74
ยอดตา่ ง (%)
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานกุ าร/ที่ปรกึ ษานายก ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 28
เทศมนตรี นายกองค์การบรหิ ารสว่ นตําบล 90,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน 90,720 90,720 90,720 0%
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง 4,245,000
สว่ นทอ้ งถน่ิ 4,517,160 4,458,948 4,426,440 -4.1 %
5,140,440 4,959,000
รวมเงินเดอื น (ฝ่ายการเมือง) 5,231,160 5,172,948
เงินเดอื น (ฝ่ายประจา้ ) 3,842,640 1% 3,881,160
4,170,660 4,264,968 84,000
เงนิ เดือนขา้ ราชการ หรอื พนักงานสว่ นทอ้ งถิ่น 84,000 84,000 84,000 0% 228,000
เงนิ เพม่ิ ต่าง ๆ ของขา้ ราชการ หรือพนกั งานสว่ น 228,000 228,000 739,920
ทอ้ งถน่ิ 228,000 0% 66,120
เงินประจาํ ตําแหน่ง 1,069,320 1,096,440 725,316 2.01 %
คา่ ตอบแทนพนักงานจ้าง 102,480 89,400 96,000 -31.13 % 4,999,200
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจา้ ง 4,975,956 9,958,200
5,654,460 5,762,808 10,116,396
รวมเงนิ เดอื น (ฝา่ ยประจ้า) 10,885,620 10,935,756 100,000
รวมงบบคุ ลากร 0
0 0 300,000 -66.67 %
งบดา้ เนินงาน 344,400
คา่ ตอบแทน 0 0 20,000 -100 %
292,222 336,800 432,000 -20.28 %
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริ าชการอันเปน็ ประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
คา่ ตอบแทนการปฏบิ ัตงิ านนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน

วันทีพ่ มิ พ์ : 16/8/2564 12:51 รายจา่ ยจรงิ ประมาณการ หนา้ : 4/74
ยอดต่าง (%)
เงนิ ชว่ ยเหลือการศกึ ษาบุตร ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 29
เงินช่วยเหลอื การศึกษาบุตรขา้ 8,200
ราชการ/พนักงาน/ลูกจา้ งประจํา 0 0 0 100 % 0
เงนิ ช่วยเหลอื การศกึ ษาบุตร -100 %
รวมค่าตอบแทน 16,356.75 18,043.25 18,400 452,600
308,578.75 354,843.25 770,400
คา่ ใช้สอย 500,000
รายจา่ ยเพื่อใหไ้ ด้มาซึง่ บริการ 321,422.4 397,969.1 780,000 -35.9 % 80,000
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้ าซงึ่ บรกิ าร 14,650 33,880 100,000 -20 %
รายจา่ ยเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ 20,000
รายจา่ ยเก่ยี วเน่อื งกับการปฏบิ ตั ริ าชการที่ไม่เขา้ 1,000 0 20,000 0% 20,000
ลกั ษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 60,000
ค่าของรางวลั หรือเงินรางวลั คา่ พวงมาลัย 39,450 0 20,000 0% 80,000
ชอ่ ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 198,412 228,690
ค่าชดใชค้ า่ เสียหายหรอื ค่าสนิ ไหมทดแทน 100,000 -40 %
คา่ ใชจ้ ่ายโครงการการออกบรกิ าร 0 0 150,000 -46.67 %
ประชาชนเคล่อื นที่ (อบต.สญั จร)
คา่ ใชจ้ า่ ยในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
คา่ ใชจ้ ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา

วนั ที่พมิ พ์ : 16/8/2564 12:51 รายจา่ ยจริง ประมาณการ หนา้ : 5/74
ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายในโครงการถากถางแนวเขตใน ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 30
การรังวดั ตรวจสอบแนวเขตท่ีสาธารณ 30,000
ประโยชนเ์ พอ่ื ออกหนังสือสาํ คัญสาํ หรับท่ี 00 50,000 -40 %
หลวง 10,000
ค่าใชจ้ า่ ยในโครงการเทดิ ทนู สถาบันสาํ คัญ 00 0 100 % 40,000
ของชาติ 00 50,000 -20 % 2,000,000
ค่าใช้จา่ ยในโครงการบรหิ ารจดั การท่ี 00 500,000 300 % 20,000
สาธารณประโยชน์ตาํ บลโบสถ์ 2,720 0 100 % 10,000
ค่าใชจ้ า่ ยสําหรบั การเลอื กตั้งขององคก์ ร 0
ปกครองทอ้ งถิ่น 00 20,000
โครงการจัดงานวนั ท้องถิน่ ไทย 0 100 % 30,000
โครงการจดั ตงั้ ศูนยป์ ฏิบัตกิ ารร่วมในการ 30,000
ชว่ ยเหลอื ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน 19,200 0 20,000 0%
ทอ้ งถิน่ (สถานท่กี ลาง) อําเภอพิมาย 10,200 16,050
จงั หวดั นครราชสมี า 30,000 0%
โครงการจติ อาสาพระราชทานทําความดี 0 0
ดว้ ยหัวใจ 30,000 0%
โครงการฝกึ อบรมคุณธรรมและจรยิ ธรรมแก่
ผบู้ รหิ าร สมาชิกสภา พนักงานองค์การ
บรหิ ารส่วนตาํ บลโบสถ์
โครงการสง่ เสริมความร้เู กย่ี วกับ
ประชาธปิ ไตย

วนั ที่พมิ พ์ : 16/8/2564 12:51 รายจา่ ยจรงิ ประมาณการ หนา้ : 6/74
ยอดตา่ ง (%)
โครงการสํารวจความพงึ พอใจของ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 31
ประชาชนท่มี ผี ลตอ่ การดาํ เนินงานของ
องค์การบรหิ ารสว่ นตาํ บลโบสถ์ 20,000 20,000 30,000 -33.33 % 20,000
โครงการอบรมใหค้ วามรู้ทางกฎหมายแก่
ประชาชน 0 0 30,000 0% 30,000
คา่ บํารงุ รกั ษาและซอ่ มแซม 0%
63,280 63,830 60,000 60,000
รวมค่าใช้สอย 690,334.4 760,419.1 1,970,000 3,060,000
ค่าวสั ดุ
77,627 90,000 100,000 -20 % 80,000
วัสดุสาํ นกั งาน 5,640 11,050 40,000 -25 % 30,000
วัสดไุ ฟฟา้ และวทิ ยุ 16,020 18,155 50,000 50,000
วสั ดุงานบา้ นงานครวั 5,997.35 132,645.76 80,000 0% 40,000
วสั ดกุ อ่ สร้าง 2,500 12,800 30,000 -50 % 30,000
วสั ดยุ านพาหนะและขนสง่ 99,540 44,010 80,000 60,000
วัสดุเชื้อเพลงิ และหล่อลน่ื 30,000 0% 10,000
วสั ดกุ ารเกษตร 0 0 60,000 -25 % 30,000
วสั ดคุ อมพิวเตอร์ 74,995 96,835 10,000 -66.67 % 10,200
วสั ดอุ ืน่ 480,000 -50 % 340,200
0 0
รวมคา่ วัสดุ 282,319.35 405,495.76 2% 230,000
คา่ สาธารณปู โภค 20,000
286,919.07 233,374.38 200,000 15 %
คา่ ไฟฟา้ 4,590 5,391 20,000 0%
ค่านํ้าประปา ค่านํา้ บาดาล

วนั ทพ่ี ิมพ์ : 16/8/2564 12:51 รายจา่ ยจรงิ ประมาณการ หนา้ : 7/74
ยอดต่าง (%)
คา่ บริการโทรศัพท์ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 32
ค่าบรกิ ารไปรษณีย์ 20,000
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 4,047.81 3,909.78 20,000 0% 0
ค่าเชา่ พื้นทเ่ี วบ็ ไซต์ และคา่ ธรรมเนยี มทเ่ี กี่ยวขอ้ ง 100,000
00 10,000 -100 % 20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค 390,000
รวมงบด้าเนนิ งาน 78,184.55 77,600.89 100,000 0%
4,242,800
งบลงทนุ 00 0 100 %
คา่ ครภุ ณั ฑ์ 0
373,741.43 320,276.05 350,000
ครุภัณฑส์ ํานักงาน 0
คา่ จัดซือ้ เครอื่ งปรบั อากาศ แบบแยกสว่ น(มี 1,654,973.93 1,841,034.16 3,570,400 0
ระบบฟอกอากาศ) 5,900
เครอ่ื งปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมคา่ 52,800 16,800 0 0% 6,900
ตดิ ตง้ั ) แบบติดผนงั ขนาด 36000 BTU 7,000
จัดซือ้ เก้าอส้ี ํานกั งาน จํานวน 2 ตวั 0 0 141,000 -100 % 8,400
จัดซอื้ ต้เู หลก็ ขนาด 2 บาน (มอก.) 0 3,000
ตลู้ น้ิ ชกั 4 ช้ัน 0 0 0% 0
ตเู้ หล็กบานเลือ่ นกระจก จํานวน 2 หลงั 0 0 5,500 7.27 %
โตะ๊ หมูบ่ ชู า (หมู่ 9 ) 0 0 100 %
0 0 0 100 %
ครภุ ณั ฑ์ไฟฟา้ และวิทยุ 0 0 100 %
เครอ่ื งปรบั แรงดนั ไฟฟา้ อัตโนมตั ิ ขนาด 0 0
100 แอมป์ 0
30,000 -100 %

วนั ท่พี ิมพ์ : 16/8/2564 12:51 หน้า : 8/74

ครุภณั ฑค์ อมพิวเตอร์หรืออเิ ล็กทรอนิกส์ รายจ่ายจริง ประมาณการ
เครื่องคอมพิวเตอร์สาํ หรับงานประมวลผล ยอดต่าง (%)
แบบท่ี 1 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
เครอ่ื งพมิ พ์ Multifunction แบบฉีดหมกึ
พรอ้ มตดิ ตั้งถงั หมกึ พมิ พ์ (Ink Tank 22,000 0 0 0% 0
Printer)
7,900 0 0 0% 0
เครอื่ งพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรอื
LED สี 0 0 15,000 -100 % 0
เครื่องอ่านบตั รแบบอเนกประสงค์ (Smart 0
Card Reader) 2,800 0 0 0% 28,200
85,500 19,800 191,500
รวมค่าครภุ ณั ฑ์ 0
คา่ ทีด่ ินและส่งิ ก่อสรา้ ง 0 499,000 0 0% 0
0 499,000 0 28,200
คา่ ซ้อื หรอื แลกเปลยี่ นทดี่ ิน 85,500 518,800 191,500
โครงการจัดซือ้ ท่ดี นิ สาธารณะ หมู่ที่ 3
รวมคา่ ทดี่ ินและสิ่งก่อสรา้ ง
รวมงบลงทุน

33

วนั ทพ่ี มิ พ์ : 16/8/2564 12:51 หน้า : 9/74

งบเงนิ อดุ หนนุ รายจ่ายจริง ประมาณการ
เงินอุดหนนุ ยอดต่าง (%)
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
เงินอุดหนุนสว่ นราชการ
โครงการจดั ต้งั ศนู ย์ปฏิบตั กิ ารรว่ มในการ 0 10,000 10,000 -100 % 0
ชว่ ยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสว่ น 0
ทอ้ งถ่นิ (สถานทกี่ ลาง) อาํ เภอพิมาย 0 10,000 10,000 0
จงั หวัดนครราชสมี า 0 10,000 10,000 14,229,200
รวมเงนิ อดุ หนนุ 12,626,093.93 13,305,590.16 13,888,296
รวมงบเงินอดุ หนนุ 778,440
รวมงานบรหิ ารทั่วไป 0 169,380 727,800 6.96 % 778,440
0 169,380 727,800 778,440
งานวางแผนสถติ ิและวิชาการ 0 169,380 727,800
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝา่ ยประจ้า)
เงินเดอื นข้าราชการ หรือพนักงานสว่ นทอ้ งถนิ่
รวมเงนิ เดือน (ฝ่ายประจ้า)
รวมงบบคุ ลากร

34

วนั ทพี่ ิมพ์ : 16/8/2564 12:51 รายจ่ายจริง ประมาณการ หน้า : 10/74
ยอดตา่ ง (%)
งบด้าเนินงาน ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 35
คา่ ตอบแทน
00 0 100 % 9,000
เงินชว่ ยเหลือการศกึ ษาบุตร 7,465 8,750 0
เงนิ ชว่ ยเหลือการศึกษาบุตรขา้ 7,465 8,750 9,000 -100 %
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา 9,000 9,000
เงินชว่ ยเหลือการศกึ ษาบตุ ร 00
รวมคา่ ตอบแทน 10,000 0% 10,000
00
ค่าใชส้ อย 00 5,000 0% 5,000
รายจ่ายเพือ่ ใหไ้ ด้มาซ่งึ บรกิ าร 00 0% 35,000
รายจ่ายเพื่อใหไ้ ดม้ าซึง่ บริการ 00 35,000 20 % 12,000
รายจ่ายเกีย่ วเน่อื งกบั การปฏบิ ตั ริ าชการที่ไม่เข้า 10,000 62,000
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอืน่ ๆ 00 60,000 0% 20,000
คา่ ใชจ้ ่ายในการเดนิ ทางไปราชการในราช 00 0% 20,000
อาณาจกั รและนอกราชอาณาจักร 00 20,000 40,000
ค่าใชจ้ ่ายในการฝึกอบรมและสัมนา 20,000
ค่าบาํ รุงรักษาและซอ่ มแซม 40,000
รวมคา่ ใชส้ อย

คา่ วสั ดุ
วัสดุสาํ นักงาน
วัสดคุ อมพวิ เตอร์
รวมคา่ วัสดุ

วันทพ่ี ิมพ์ : 16/8/2564 12:51 รายจ่ายจรงิ ประมาณการ หน้า : 11/74

รวมงบดา้ เนนิ งาน ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดตา่ ง (%) ปี 2565 36
งบลงทุน 111,000
ค่าครภุ ัณฑ์ 7,465 8,750 109,000
4,500
ครภุ ณั ฑส์ าํ นกั งาน 00 0 100 % 0
เครอื่ งทํานา้ํ ร้อน/น้ําเยน็ ชนดิ ต้ังพนื้ 2 00 5,500 -100 %
กอ๊ ก จาํ นวน 1 หลงั 0
ต้เู หล็ก 2 บาน (มอก) 00 22,000 -100 % 0
4,500
ครภุ ัณฑค์ อมพิวเตอร์หรอื อเิ ล็กทรอนิกส์ 00 15,000 -100 % 4,500
เครอ่ื งคอมพิวเตอร์โน้ตบกุ๊ สาํ หรบั งาน 00 893,940
ประมวลผล 00 42,500
เคร่อื งพมิ พ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 7,465 178,130 42,500 2,858,520
LED สี 879,300 0
รวมคา่ ครภุ ณั ฑ์
รวมงบลงทุน 1,951,072.2 2,143,209.03 2,677,560 6.76 %
รวมงานวางแผนสถติ แิ ละวชิ าการ 330 0 0 0%

งานบรหิ ารงานคลงั
งบบคุ ลากร
เงนิ เดือน (ฝ่ายประจ้า)
เงนิ เดอื นข้าราชการ หรอื พนกั งานส่วนท้องถ่นิ
เงนิ เพ่มิ ต่าง ๆ ของขา้ ราชการ หรือพนกั งานสว่ น
ท้องถ่นิ

วนั ท่พี ิมพ์ : 16/8/2564 12:51 รายจา่ ยจรงิ ประมาณการ หนา้ : 12/74
ยอดตา่ ง (%)
เงนิ ประจําตาํ แหนง่ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 37
เงนิ วทิ ยฐานะ 60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 60,000 60,000 60,000 0% 0
เงินเพม่ิ ต่าง ๆ ของพนกั งานจา้ ง 295,200
00 10,000 -100 % 26,160
รวมเงินเดอื น (ฝา่ ยประจ้า)
รวมงบบุคลากร 257,400 173,670 289,752 1.88 % 3,239,880
3,239,880
งบด้าเนนิ งาน 44,460 22,260 40,260 -35.02 %
ค่าตอบแทน 100,000
2,313,262.2 2,399,139.03 3,077,572 0
ค่าตอบแทนผปู้ ฏบิ ัตริ าชการอันเปน็ ประโยชน์แก่
องคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถน่ิ 2,313,262.2 2,399,139.03 3,077,572 348,000
คา่ ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน 214,200 272,150 300,000 -66.67 % 66,000
เงนิ ชว่ ยเหลือการศกึ ษาบุตร 0 0 0
10,000 -100 %
เงนิ ช่วยเหลือการศึกษาบตุ รข้า 135,580 194,799.7 288,000 20.83 % 514,000
ราชการ/พนักงาน/ลกู จ้างประจาํ
เงนิ ช่วยเหลอื การศึกษาบตุ ร 0 0 0 100 % 150,000
55,350 75,250 -100 %
รวมค่าตอบแทน 405,130 542,199.7 58,000
คา่ ใชส้ อย 656,000
153,000 105,480
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซ่ึงบริการ 150,000 0%
รายจ่ายเพอื่ ให้ได้มาซึง่ บรกิ าร

วนั ทพ่ี มิ พ์ : 16/8/2564 12:51 รายจา่ ยจรงิ ประมาณการ หนา้ : 13/74
ยอดต่าง (%)
รายจ่ายเก่ยี วเนือ่ งกบั การปฏิบัตริ าชการทไี่ มเ่ ข้า ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 38
ลกั ษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอืน่ ๆ
27,000 150,900 217,000 -86.18 % 30,000
คา่ ใชจ้ ่ายโครงการปรบั ปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรพั ย์สิน 7,956 9,500 28,000 7.14 % 30,000
คา่ ใชจ้ ่ายโครงการเพิม่ ประสิทธภิ าพการจัด
เก็บรายได้ 0 9,550 8,000 150 % 20,000
คา่ ใช้จ่ายโครงการใหค้ วามรเู้ ก่ียวกับภาษี
สัญจรและกฎหมายท่เี กีย่ วขอ้ ง 108,680 124,032 55,000 -63.64 % 20,000
ค่าใชจ้ ่ายในการเดินทางไปราชการในราช 0 0 30,000
อาณาจกั รและนอกราชอาณาจกั ร 45,000 -33.33 % 40,000
ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมและสัมมนา 7,259.06 25,996.72 20,000 100 % 320,000
ค่าบํารงุ รักษาและซอ่ มแซม 303,895.06 425,458.72 523,000
30,000
รวมค่าใช้สอย 71,605 79,134 82,000 -63.41 % 10,000
ค่าวสั ดุ 0 0 10,000 0% 20,000
0 25,000 30,000
วสั ดุสาํ นกั งาน 2,500 50,000 -20 % 20,000
วสั ดุงานบา้ นงานครวั 46,270 34,855 60,000 -40 % 110,000
วสั ดุยานพาหนะและขนสง่ 94,910 57,601 227,000 -66.67 %
วสั ดุเชอ้ื เพลิงและหลอ่ ลืน่ 215,285 171,590
วัสดคุ อมพวิ เตอร์

รวมคา่ วัสดุ

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 12:51 หนา้ : 14/74

คา่ สาธารณูปโภค รายจ่ายจรงิ ประมาณการ
ค่าบรกิ ารไปรษณยี ์ ยอดตา่ ง (%)
รวมค่าสาธารณูปโภค ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
รวมงบด้าเนนิ งาน
3,923 7,206 10,000 0% 10,000
งบลงทุน 3,923 7,206 10,000 10,000
คา่ ครุภณั ฑ์ 928,233.06 1,146,454.42 1,416,000 954,000

ครุภณั ฑส์ าํ นักงาน 1,500 4,500 0 0% 0
เก้าอ้ี จาํ นวน 1 ตัว 0 7,500 0 0% 0
เก้าอบี้ ริการ 3 ทีน่ งั่ 0
คา่ จดั ซ้อื ตเู้ หลก็ เกบ็ เอกสาร ชนดิ 2 บาน 11,000 0 0 0% 0
0
จัดซื้อเก้าอที้ ํางาน จาํ นวน 2 ตวั 0 0 3,000 -100 % 0
จัดซ้อื เก้าอส้ี ําหรับผู้บรหิ าร 4,000 2,500 0 0% 0
จัดซื้อโตะ๊ ทาํ งาน 6,000
ตเู้ กบ็ เอกสาร (มอก) 0 2,550 -100 %
0 0 34,450 -100 %

39

วันท่ีพิมพ์ : 16/8/2564 12:51 หน้า : 15/74

ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์หรืออิเล็กทรอนกิ ส์ รายจา่ ยจริง ประมาณการ
คา่ จดั ซอ้ื เคร่ืองคอมพวิ เตอร์ สําหรบั งาน ยอดตา่ ง (%)
สาํ นกั งาน ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
คา่ จัดซ้อื เครอื่ งคอมพวิ เตอรโ์ น้ตบุ๊คสาํ หรบั
งานประมวลผล 16,000 22,000 22,000 0% 22,000
ค่าจัดซอ้ื เคร่ืองพมิ พ์(Printer) 22,000
รวมค่าครุภัณฑ์ 0 22,000 0 100 %
รวมงบลงทนุ 0% 0
รวมงานบริหารงานคลงั 7,300 0 0 44,000
45,800 58,500 62,000 44,000
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 45,800 58,500 62,000 4,237,880
งบบคุ ลากร 3,287,295.26 3,604,093.45 4,555,572
เงนิ เดอื น (ฝ่ายประจา้ ) 203,280
เงินเดอื นขา้ ราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 00 0 100 % 203,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 00 0 203,280
รวมงบบคุ ลากร 00 0

40

วันทพ่ี มิ พ์ : 16/8/2564 12:51 รายจา่ ยจริง ประมาณการ หน้า : 16/74
ยอดตา่ ง (%)
งบลงทุน ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 41
คา่ ครภุ ณั ฑ์
0 0 0 100 % 17,000
ครภุ ณั ฑ์สํานกั งาน 0 0 0 17,000
เครอ่ื งสแกนเนอร์ จาํ นวน 1 เครื่อง 0 0 0 17,000
รวมค่าครภุ ณั ฑ์ 0 0 0 220,280
รวมงบลงทุน 15,920,854.19 17,087,813.61 19,323,168 19,581,300

รวมงานควบคมุ ภายในและการตรวจสอบภายใน 0 378,309.03 409,320 6.45 % 435,720
รวมแผนงานบรหิ ารงานทั่วไป 00 243,720 18.46 % 288,720
00 36,000 -33.33 % 24,000
แผนงานการรกั ษาความสงบภายใน 0 378,309.03 689,040 748,440
งานป้องกนั และบรรเทาสาธารณภัย 0 378,309.03 689,040 748,440

งบบคุ ลากร
เงนิ เดือน (ฝา่ ยประจ้า)

เงนิ เดอื นขา้ ราชการ หรือพนกั งานส่วนทอ้ งถ่นิ
คา่ ตอบแทนพนักงานจา้ ง
เงนิ เพิ่มต่าง ๆ ของพนกั งานจา้ ง

รวมเงินเดือน (ฝา่ ยประจา้ )
รวมงบบคุ ลากร

วนั ทีพ่ ิมพ์ : 16/8/2564 12:51 รายจ่ายจรงิ ประมาณการ หนา้ : 17/74
ยอดต่าง (%)
งบดา้ เนินงาน ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 42
ค่าตอบแทน
126,000 63,000 238,000 -45.38 % 130,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิ ัตริ าชการอนั เป็นประโยชนแ์ ก่ 0 43,870.9 72,000
องคก์ รปกครองส่วนท้องถ่นิ 106,870.9 60,000 20 % 202,000
ค่าเชา่ บา้ น 126,000 298,000
0 246,000
รวมคา่ ตอบแทน 0 234,000 5.13 %
ค่าใช้สอย 20,000
2,250 0 20,000 0% 12,000
รายจา่ ยเพ่อื ให้ได้มาซง่ึ บริการ 1,500 0 12,000 0% 20,000
รายจ่ายเพื่อไดม้ าซึ่งบรกิ าร 28,870 0 20,000 0% 50,000
203,900 248,200 100,000 -50 % 20,000
รายจา่ ยเก่ยี วเนอ่ื งกับการปฏบิ ตั ริ าชการท่ไี มเ่ ขา้
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 8,600 13,664 20,000 0%

คา่ ใช้จ่ายโครงการตงั้ จุดตรวจจดุ สกัดในช่วง
เทศกาลสงกรานต์
คา่ ใช้จา่ ยโครงการตงั้ จดุ ตรวจสกดั ในช่วง
เทศกาลปใ຃ หม่
ค่าใชจ้ า่ ยโครงการปอ้ งกนั และระงบั อคั คภี ยั
แก่ประชาชน
คา่ ใช้จ่ายโครงการเพ่มิ ศกั ยภาพในการ
ปอ้ งกนั และบรรเทาสาธารณภัย
คา่ ใช้จ่ายโครงการรณรงค์การป้องกันและ
ลดอุบัตเิ หตทุ างถนนช่วงเทศกาลตา่ งๆ และ
วนั หยดุ นกั ขตั ฤกษ์

วันท่พี มิ พ์ : 16/8/2564 12:51 รายจา่ ยจรงิ ประมาณการ หนา้ : 18/74
ยอดตา่ ง (%)
คา่ ใชจ้ ่ายโครงการเสรมิ สรา้ งความรู้และ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 43
วินัยจราจร 20,000
คา่ ใชจ้ ่ายโครงการอบรม เรียนรู้ ส้ภู ัยพิบัติ 49,325 0 20,000 0%
ระดบั หม่บู ้าน 30,000
คา่ ใชจ้ ่ายในการเดินทางไปราชการในทัง้ 00 20,000 50 %
และนอกราชอาณาจกั ร 5,000
คา่ ใชจ้ า่ ยในการฝกึ อบรมและสมั นา 0 9,264 5,000 0% 20,000
โครงการฝกึ อบรมจดั ตง้ั อาสาสมคั รป้องกัน 00 20,000 0%
ภัยฝ่ายพลเรือน 00 100,000 -100 % 0
โครงการฝกึ อบรมชุดปฏบิ ตั กิ ารจิตอาสาภยั
พิบตั ิประจําองค์กรปกครองส่วนทอ้ งถิ่น 00 80,000 -37.5 % 50,000
โครงการฝกึ อบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปอ้ งกนั ภยั ฝา่ ยพลเรอื น 229,850 0 50,000 0% 50,000
คา่ บาํ รุงรักษาและซอ่ มแซม 0% 50,000
0 0 50,000 593,000
รวมค่าใชส้ อย 524,295 271,128 751,000
ค่าวสั ดุ 20,000
0 0 20,000 0% 20,000
วัสดสุ าํ นักงาน 15,080 10,710 5,000
วสั ดไุ ฟฟา้ และวิทยุ 20,000 0% 50,000
วัสดุงานบ้านงานครวั 0 0 30,000
วัสดุก่อสรา้ ง 0 0 5,000 0 %
วัสดยุ านพาหนะและขนสง่ 0 18,650
50,000 0%

80,000 -62.5 %

วนั ที่พมิ พ์ : 16/8/2564 12:51 รายจ่ายจริง ประมาณการ หนา้ : 19/74
0
วัสดเุ ช้ือเพลิงและหล่อล่นื ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 44
วัสดกุ ารเกษตร 42,700 50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 80,000 -37.5 % 5,000
วสั ดเุ ครื่องแตง่ กาย 5,000
วัสดคุ อมพิวเตอร์ 00 5,000 0 % 20,000
วสั ดเุ ครอื่ งดับเพลิง 10,000
วสั ดสุ าํ รวจ 00 20,000 -75 % 40,000
วัสดุอน่ื 20,000
258,000 21,500 50,000 -60 % 0
รวมคา่ วสั ดุ 275,000
รวมงบด้าเนินงาน 00 10,000 0%
งบลงทนุ 1,070,000
ค่าครุภัณฑ์ 59,900 80,100 50,000 -20 %
ครภุ ัณฑส์ ํานกั งาน 0
คา่ จัดซ้ือเคร่ืองปรบั อากาศ 00 0 100 % 0
ค่าจดั ซื้อตู้เหล็ก ชนดิ 2 บาน 0
คา่ จดั ซ้อื ตเู้ หล็ก ชนดิ 4 ล้นิ ชัก 0 14,600 0 0%
ครภุ ณั ฑย์ านพาหนะและขนสง่ 0
คา่ จัดซื้อรถบรรทกุ (ดีเซล) 332,980 188,260 390,000
ครุภัณฑ์การเกษตร 0
เคร่ืองสบู น้ํา 983,275 566,258.9 1,439,000

26,400 28,000 0 0%
5,500 0 0 0%
7,900 0 0 0%

2,493,000 0 0 0%

9,100 0 0 0%

วนั ที่พิมพ์ : 16/8/2564 12:51 รายจ่ายจรงิ ประมาณการ หนา้ : 20/74
ยอดตา่ ง (%)
ครภุ ณั ฑไ์ ฟฟา้ และวิทยุ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 45
คา่ เพ่อื จัดซ้ือเครื่องรบั ส่งวิทยุ ระบบ
VHF/FM ชนิดมือถอื 5 วตั ต์ 24,000 0 0 0% 0
0
เคร่อื งรบั ส่งวิทยุ ชนิดตดิ รถยนต์ 25 วัตต์ 0 0 24,000 -100 % 0
เครือ่ งรับส่งวทิ ยุ ชนิดประจ้าท่ี 0 0 28,000 -100 %
- ขนาด 10 วตั ต์ 0
ครภุ ัณฑ์คอมพวิ เตอรห์ รืออเิ ล็กทรอนิกส์ 0 15,000 0 0%
เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรอื 0 4,000 0 0% 0
LED สี
จํานวน ๑ เครอื่ ง 0 499,000 0 0% 0
0
จัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ ยกว่า ๒๑.๕ 2,565,900 546,000 52,000 0
นิ้ว 2,565,900 546,000 52,000 1,818,440
ค่าบาํ รุงรกั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 3,549,175 1,490,567.93 2,180,040
รายการคา่ บํารงุ รกั ษาและซอ่ มแซมรถ
บรรทกุ น้ําเอนกประสงค์

รวมค่าครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วนั ท่พี ิมพ์ : 16/8/2564 12:51 รายจ่ายจริง ประมาณการ หนา้ : 21/74
ยอดต่าง (%)
งานจราจร ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 46
งบดา้ เนนิ งาน
ค่าวสั ดุ 0 0 0 100 % 40,000
วัสดุจราจร 0 0 0 40,000
รวมคา่ วสั ดุ 0 0 0 40,000
รวมงบดา้ เนินงาน 0 0 0 40,000
รวมงานจราจร 3,549,175 1,490,567.93 2,180,040 1,858,440
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน
359,400 470,070 782,280 29.42 % 1,012,440
แผนงานการศกึ ษา 42,000 46,500 60,000 0% 60,000
งานบริหารท่ัวไปเกีย่ วกบั การศกึ ษา 228,960 233,880 241,428 248,280
36,000 36,000 36,000 2.84 % 31,080
งบบคุ ลากร 666,360 786,450 1,119,708 -13.67 %
เงินเดอื น (ฝา่ ยประจา้ ) 666,360 786,450 1,119,708 1,351,800
1,351,800
เงินเดอื นข้าราชการ หรือพนักงานสว่ นทอ้ งถนิ่
เงนิ ประจําตาํ แหนง่
คา่ ตอบแทนพนกั งานจ้าง
เงินเพิ่มตา่ ง ๆ ของพนกั งานจา้ ง

รวมเงนิ เดือน (ฝ่ายประจา้ )
รวมงบบุคลากร


Click to View FlipBook Version