งบลงทุน รวม ระยะเวลา มฐ./ตวั ผู้รับผิดชอบ แหลง่
ดำเนินการ บ่งช้ี ของเงนิ
ดุ สาธาร ครุภัณ สง่ิ กอ่
ณูปโภค ฑ์ สรา้ ง - ตลอด ม.๒ นางโสพดิ า แสงขาว
- -- ปีงบประมาณ ย.๓
- - - - ตลอด ม.๒ นางโสพดิ า แสงขาว
ปงี บประมาณ ย.๓
- - - - ตลอด ม.๒ นางสมศรี รัตนา
ปีงบประมาณ ย.๓ น.ส.ปิยวรรณ สร้อยวรากลุ
- - - 600 ตลอด ม.๒ นางสมศรี รตั นา
0- ปีงบประมาณ ย.๓ น.ส.ปยิ วรรณ สร้อยวรากลุ
- - 600 ตลอด ม.๒ นางสมศรี รตั นา
ปงี บประมาณ ย.๓
น.ส.ปยิ วรรณ สรอ้ ยวรากุล
แผนปฏิบตั กิ ารประจำปีงบประมาณ 2565 หน้า 43
งาน/กจิ กรรม เป้าหมายกจิ กรรม งบ คา่ ตอบ งบดำเนนิ งาน
บุคลากร แทน ค่าใช้สอย คา่ วสั ดุ สาธ
8.งาน เพ่ือให้ขา้ ราชการครู และ ค่าจ้าง
เครอ่ื งราชอิสริยาภรณ์ พนกั งานราชการท่ีมีคณุ สมบัติ ช่ัวคราว - --
ตามหลักเกณฑท์ ่กี ำหนดตาม
9. งานมาตรฐานวชิ าชพี ระเบียบสำนกั นายกรัฐมนตรี - - --
และวิทยฐานะ ว่าด้วยการขอพระราชทาน --
เครอ่ื งราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. - - - 600
9.1 ขอตอ่ ใบอนุญาต 2536 ในการยื่นเสนอขอ -
ประกอบวชิ าชีพ เครอ่ื งราชฯตามระเบียบ -
เพื่อพัฒนาวชิ าชีพของ
9.2 งานส่งเสรมิ การ ข้าราชการครแู ละเพื่อเลื่อน -
ประเมนิ วทิ ยฐานะ วทิ ยฐานะให้สงู ขึ้น คดิ เปน็ รอ้ ย
ขา้ ราชการครู และบคุ ลากร ละ 80
ทางการศึกษา
เพอ่ื ให้ขา้ ราชการครแู ละ
บคุ ลากรทางการศึกษา ได้รบั
ความสะดวกในการตอ่
ใบอนุญาตประกอบวชิ าชีพ
เพื่อพัฒนาวิชาชพี ของ
ข้าราชการครแู ละเพ่ือเลือ่ น
วิทยฐานะให้สงู ขนึ้
9.3 งานบัตรประจำตวั เพ่ือใหบ้ ุคลากรในสถานศกึ ษา - - --
ข้าราชการ/บุคลากร ทกุ คนมบี ตั รประจำตัว ตาม
ตำแหนง่ ทไ่ี ดร้ ับมอบหมาย ให้
ครบถว้ น คิดเป็นรอ้ ยละ 80
งบลงทนุ รวม ระยะเวลา มาตรฐาน ผรู้ ับผดิ ชอบ แหล่ง
ธารณปู โภค ครุภณั สิ่งก่อ ดำเนนิ การ /ตวั บง่ ชี้ ของเงนิ
ฑ์ สร้าง
- -- - ตลอด ม.๒ นางสมศรี รัตนา
ปงี บประมาณ ย.๓
- - - 600 ตลอด ม.๒ น.ส.ปยิ วรรณ สรอ้ ยวรา
ปีงบประมาณ ย.๓ กุล
- -- - ตลอด ม.๒ น.ส.ปิยวรรณ สร้อยวรา
ปงี บประมาณ ย.๓ กลุ
- - - 600 ตลอด ม.๒ นางสมศรี รัตนา
ปีงบประมาณ ย.๓
น.ส.ปยิ วรรณ สรอ้ ยวรา
กลุ
- -- - ตลอด ม.๒ น.ส.ปยิ วรรณ สร้อยวรา
ปีงบประมาณ ย.๓ กุล
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 หนา้ 44
งบ งบดำเนนิ งาน
บุคลากร
งาน/กจิ กรรม เป้าหมายกจิ กรรม คา่ จ้าง
ชว่ั คราว
10. งานนเิ ทศ เ พ่ื อ นิ เ ท ศ ติ ด ต า ม คา่ ตอบ ค่าใชส้ อย คา่ วัสดุ สา
- แทน - -
ติดตาม ประเมินผล ประเมินผลและรายงานผล - -
และรายงานผล การดำเนินงาน ขอ งก ลุ่ม -
บริหารงานบุคคล ให้เกิด
ประสิทธิภาพคิดเปน็
ร้อยละ 80
11. งานอืน่ ๆ ท่ีได้รับ เพอื่ สนับสนนุ กิจกรรมที่ --
มอบหมาย เกย่ี วขอ้ งกบั การพัฒนา
บุคลากร ตามท่ไี ด้รับ
มอบหมาย สนองและรองรับ
ต่อนโยบายจากกระทรวง/
สพฐ/สศศ และหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ ง คิดเปน็ รอ้ ยละ
80
รวม 6,840 11,200
6,840 11,200
รวมงบประมารตามโครงสรา้ งการบรหิ ารงานบคุ คล
งบลงทุน รวม ระยะเวลา มาตรฐาน ผรู้ ับผิดชอบ แหล่งของ
ดำเนินการ /ตัวบง่ ชี้ เงนิ
าธารณูป ครุภัณ สิ่งก่อ
โภค ฑ์ สรา้ ง
- -- - ตลอด ม.๒ นางสมศรี รตั นา
ปีงบประมาณ ย.๓
- -- - ตลอด ม.๒ นางสมศรี รตั นา
ปีงบประมาณ ย.๓
19,040
19,040
แผนปฏบิ ตั ิการประจำปีงบประมาณ 2565 หนา้ 45
1.2 กลุม่ บริหารวิชาการ
ตารางท่ี 1.2.1 แสดงขอ้ มูลแผนการใช้งบประจำตามโครงสร้างกลุม่ บริหารวิชา
งาน/กิจกรรม เปา้ หมายกิจกรรม งบบุคลากร ค่าตอบ งบดำเนินงาน
แทน ค่าใช้สอย คา่ วสั ดุ
ค่าจา้ ง
ช่วั คราว
1 งานอำนวยการกลุ่มวชิ าการ
1.1 ธุรการกลมุ่ บริห ารจัดการและอำนวย - - - ๒,๐๐๐
-
ความสะดวกการปฏิบัติงาน - - - ๒๐,๐๐๐
- - ๒,๐๐๐
ภ า ย ใ น ก ลุ่ ม ง า น ใ ห้ เกิ ด -
- 5,๐๐๐ 2,๐๐๐
สมั ฤทธิผลอยา่ งมีประสิทธภิ าพ - - 1,0๐๐
แ ละมี ป ระสิท ธิผลคิด เป็ น
รอ้ ยละ 80
1.2 พสั ดุกลุ่ม มีการบริหารจัดการพัสดุกลุ่ม
งานรอ้ ยละ ๑๐๐
1.3 แผนงานและ งาน/โครงการ/กิจกรรม มีผล
สารสนเทศกลุ่ม ก ารดำเนิ น งาน บ รรลุตาม
วตั ถปุ ระสงค์ ร้อยละ ๘๐
2.การใหบ้ ริการช่วยเหลือระยะแรกเรมิ่
(Early Intervention:EI) (ต่อ)
๒.๑ สืบคน้ ผเู้ รียนรายใหม่ เพื่อเข้าถึงผู้เรียนที่ยังไม่รับ
บรกิ ารทางดา้ นการศกึ ษา
2.๒ ประชมุ เพอ่ื ประเมิน นั ก เรีย น ทุ ก ค น ได้ รับ ก า ร
ความสามารถพื้นฐานของ ประเมินความสามารถพ้ืนฐาน
นักเรียน ของนกั เรียน
าการ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖5
งบลงทนุ มาตรฐาน/ แหลง่ ของ
ตัวบ่งช้ี เงิน
สาธาร ครุภัณฑ์ สิง่ ก่อ รวม ระยะเวลา ผูร้ บั ผดิ ชอบ
ดำเนินการ
ณูปโภค สร้าง
๒๔,๐๐๐ ตลอด มฐ.2 น.ส.ผกากรอง
ปีงบประมาณ
-- - ๒,๐๐๐ ตลอด มฐ.2 นางสาวพรรณทพิ ย์
ปีงบประมาณ
-- - ๒๐,๐๐๐ ตลอด มฐ.2 นางสาวพรรณทพิ ย์
--
ปีงบประมาณ
--
- ๒,๐๐๐ ตลอด มฐ.2 น.ส.ผกากรอง/
นางฐิตวนั ต์
ปงี บประมาณ
35,000 นางวญิ ดา
7,๐๐๐ มีนาคม - มฐ.๑, นางวญิ ดา
เมษายน มฐ.๒
- 1,0๐๐ ตลอด มฐ.๑ นางสาวสุดาพร
ปงี บประมาณ
แผนปฏบิ ตั กิ ารประจำปีงบประมาณ 2565 หนา้ 46
งาน/กิจกรรม เปา้ หมายกจิ กรรม งบบุคลากร ค่าตอบ งบดำเนนิ งาน
แทน
2.๓ ประชุมผปู้ กครองเพ่อื นั ก เรีย น ทุ ก ค น ได้ รับ ก า ร ค่าจา้ ง คา่ ใช้ คา่ วสั ด
ทบทวน/ปรบั ปรงุ แผนการ ทบทวน/ปรับปรุงแผนการจัด ชัว่ คราว - สอย
จดั การศกึ ษาเฉพาะบคุ คล การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) --
(IEP) -
2.๔ การจัดการเรียนการสอน
2.๔.1 จดั ทำกำหนดการ ผู้ เรี ย น ทุ ก ค น ข อ ง ศู น ย์ - - - 13,00
สอน , IEP , IIP การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด - - - 2,000
พั ท ลุ ง ไ ด้ รั บ ก า ร จั ด ท ำ - - --
2.๔.2 จัดทำตารางสอน กำหนดการสอน , IEP , IIP
2.๔.3 นิเทศการเรียนการ ศู น ย์ ก า ร ศึ ก ษ า พิ เศ ษ ป ร ะ จ ำ
สอน จั งห วัด พั ท ลุงมี ก าร จั ด ท ำ
2.๕ การวัดและประเมินผล ตารางสอนจำนวน ๒ ภาค
เรียน
มีการนิเทศการจัดการเรียน
การสอนทุกหน่วยบรกิ าร
2.๕.1 ประเมิน มี ก ารป ระเมิ น พั ฒ น าก าร - - ๒,๐๐๐ 5,000
พฒั นาการนกั เรียน ภาค นักเรยี น ภาคเรียนที่ 1/๒๕๖4 - - ๒,๐๐๐ 3,00๐
เรียนท่ี 1/๒๕๖4 และจดั ทำ ร้อยละ ๑๐๐
สรปุ รายงานผล
มี ก ารป ระเมิ น พั ฒ น าก าร
2.๕.๓ ประเมินพัฒนาการ นกั เรยี น ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๔
นักเรียน ภาคเรียนท่ี 2/ ร้อยละ ๑๐๐
๒๕๖4 และจัดทำสรุป
รายงานผล
งบลงทนุ รวม ระยะเวลา มฐ./ ตวั ผ้รู ับผดิ ชอบ แหลง่ ของ
ดุ สาธารณู ครภุ ัณฑ์ สง่ิ ก่อ ดำเนนิ การ บง่ ชี้ เงิน
ปโภค สรา้ ง
--- - พฤศจกิ ายน มฐ.๑,๒ นางวญิ ดา
64
เมษายน 65
นางสาว
ผกากรอง
ธนั วาคม 64 มฐ.๑ มฐ. นางสาว
๓ ผกากรอง
00 - - - 13,000 เมษายน 65
0 - - - 2,000 ธันวาคม 64 มฐ.๑ มฐ. นางสาว
๓ ผกากรอง
เมษายน 65
--- - ธันวาคม 64 มฐ.๑ มฐ. นางสาว
๓ ผกากรอง
มนี าคม 65
นายพชรพล
0, - - - 7,000 พฤศจกิ ายน มฐ.๑ นายพชรพล
64
๐ - - - 5,000 มีนาคม ๖5 มฐ.๑ นายพชรพล
แผนปฏิบตั กิ ารประจำปีงบประมาณ 2565 หนา้ 47
งาน/กจิ กรรม เป้าหมายกจิ กรรม งบ คา่ ตอบ งบดำเนนิ งาน
บุคลากร แทน
ค่าใช้ ค่าวัสดุ
ค่าจ้าง สอย
ชวั่ คราว
3. งานสง่ เสรมิ สนับสนนุ การจดั การเรียนรวม
3.1 นิเทศ ติดตามและ ห้องเรยี นคู่ขนานสำหรับบุคคล - - ๕,๐๐๐ -
ป ระ เมิ น ผ ล ห้ อ งเรีย น ออทิสติกและโรงเรียนเรียน
คู่ ข น าน ส ำห รับ บุ ค ค ล รวมได้รับการนิเทศ ติดตาม - - 9,600 -
ออทิสติก และโรงเรียน และประเมินผล - - --
เรียนรวม
4. งานส่งเสริมสนับสนุนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ โดย
ครอบครวั และชมุ ชน ( CBR , IFSP )
4.1 การให้บริการเด็ก เด็กพิการที่บ้านร้อยละ 100
พิ ก า ร ที่ บ้ า น โ ด ย นั ก ได้รับการกายภาพบำบัด
กายภาพ
4.2 ดำเนินการตามแผน ผู้ เรีย น ท่ี รับ บ ริก า รที่ บ้ า น
IFSP ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนา
ตามแผน IFSP
5. งานหลกั สูตรสถานศึกษา
5.1 ปรับปรุงหลักสูตร เ พื่ อ พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร - - 8,000 2,000
สถานศกึ ษา สถานศกึ ษา
6. งานกิจกรรมพัฒนาผเู้ รยี น
6.1 เครื่องแบบนักเรียน เพ่ือดำเนินการตามเป้าหมาย 29,800
เรีย น ฟ รี 1 5 ปี นั ก เรีย น
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จั ง ห วั ด พั ท ลุ ง ไ ด้ รั บ
เค ร่ือ งแ บ บ นั ก เรีย น โด ย
ส อ ด ค ล้ อ งกั บ งบ ป ร ะ ม า ณ ท่ี
ได้รับการจัดสรรคิดเป็นร้อยละ
80
งบลงทุน รวม ระยะเวลา มฐ./ ตัว ผรู้ ับผิดชอบ แหล่งของ
ดำเนินการ บ่งช้ี เงิน
สาธารณู ครภุ ณั ฑ์ สิ่งก่อ
ปโภค สรา้ ง
-- - ๕,๐๐๐ พฤษภาคม นางฐติ วนั ต์
๕,๐๐๐ ๖5
มฐ,๒ นางฐิตวันต์
มฐ.๓
9,600 นางสาวพรรวี
-- - 9,600 กมุ ภาพันธ์ มฐ,1 นางสาวพรรวี
--
–พฤษภาคม มฐ.๓
--
65
- - ตลอด มฐ,1 นางเสาวภา
ปงี บประมา มฐ.๓ นางสาวพรรวี
ณ
10,000 นางสาวสุดาพร
- 10,000 เมษายน 65 มฐ,1 นางสาวสดุ าพร
มฐ.๓
150,900 นางสาวพรรณทิพย์
29,800 ตลอด มฐ.๓ นางโสพิดา
ปงี บประมา
ณ
แผนปฏิบตั ิการประจำปีงบประมาณ 2565 หน้า 48
งาน/กิจกรรม เปา้ หมายกิจกรรม งบ คา่ ตอบ งบดำเนนิ งาน
บคุ ลากร แทน คา่ ใช้ คา่ วสั
6.2 อุปกรณก์ ารเรยี น เพื่อดำเนินการตามนโยบายเรียน คา่ จ้าง สอย
ฟรี 15 ปี นักเรียนศูนย์การศึกษา ช่ัวคราว -
6.3 หนงั สือเรียน ประจำจังหวัดพัทลุง ได้รบั อุปกรณ์ - 14,9
ก า รเรีย น โด ย ส อ ด ค ล้ อ งกั บ - -
6.4 อาชาบำบดั ศักยภาพและงบประมาณที่ได้รับ - - 44,7
6.5 ห้องกายภาพบำบดั การจดั สรรคดิ เปน็ รอ้ ยละ 80 - -
6.6 ห้อง Sensory Room เพื่อดำเนินการตามนโยบายเรียน - - --
6.7 ห้องฝึกพูด ฟรี 15 ปี นักเรียนศูนย์การศึกษา - --
6.8 สวนกระตุ้นประสาท ประจำจังหวัดพัทลุงได้รับหนังสือ - --
สัมผัส เรียนตามศักยภาพของนักเรียนแต่ --
6.9 กจิ กรรมวงกลม ล ะ ค น โ ด ย ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ --
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรคิด - 5,00
เป็นรอ้ ยละ 80
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมอาชาบำบดั
รอ้ ยละ 100 ของผู้เรียนที่ต้องการ
กายภาพบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางร่างกาย
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้เข้าใช้
หอ้ ง Sensory Room
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการ
ฝกึ พดู
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้เข้าใช้
สวนกระตุ้นประสาทสมั ผสั
ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้เข้าร่วม
กจิ กรรมวงกลม
งบลงทุน มฐ./ ตัว
บ่งชี้
สดุ สาธารณู ครุภณั ฑ์ ส่ิงก่อ รวม ระยะเวลา ผรู้ บั ผิดชอบ แหลง่ ของเงิน
ปโภค สรา้ ง ดำเนนิ การ
900 14,900 ตลอด มฐ.๓ นางโสพิดา
ปงี บประมาณ
700 44,700 ตลอด มฐ.๓ นางโสพิดา
ปีงบประมาณ
--- - ตลอด มฐ.2 นางโสพดิ า
--- ปงี บประมาณ มฐ.๓
- ตลอด มฐ.2 นางสาวพรรณทพิ ย์
ปงี บประมาณ มฐ.๓
--- - ตลอด มฐ.2 นายพชรพล
ปีงบประมาณ มฐ.๓
--- - ตลอด มฐ.2 นางสาวสดุ าพร
ปงี บประมาณ มฐ.๓
--- - ตลอด มฐ.2 นางสาว
ปงี บประมาณ มฐ.๓ กณั ฑ์นภสั
00 - - - 5,000 ตลอด มฐ.๓ นางสาวพรรณทพิ ย์
ปีงบประมาณ
แผนปฏิบตั ิการประจำปีงบประมาณ 2565 หนา้ 49
งาน/กจิ กรรม เปา้ หมายกจิ กรรม งบบคุ ลากร งบดำเนินงาน
คา่ จ้าง คา่ ตอบ คา่ ใช้ ค่าวสั ดุ
ช่ัวคราว แทน สอย
6.10 วันมาฆบูชา ผู้เรียนและบุคลากรเข้าร่วม - - - 1,000
กิจกรรมวันมาฆบูชาร้อยละ
80
6.11 วันวสิ าขบูชา ผู้เรียนและบุคลากรเข้าร่วม - - - 1,000
กิจกรรมวันวิสาขบูชาร้อยละ
80
6.12 วันไหวค้ รู ผู้เรียนและบุคลากรเข้าร่วม - - - 2,500
กจิ กรรมวนั ไหวค้ รู ร้อยละ 80
6.13 วันเขา้ พรรษา ผู้เรียนและบุคลากรเข้าร่วม - - - 2,000
กิจกรรมวันเข้าพรรษาร้อยละ
80
6.14 กจิ กรรมทัศนศกึ ษา ผู้ เรี ย น เข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม - - 35,000 15,000
แลง่ เรียนรนู้ อกสถานที่ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ีร้อยละ 70
7. งานทะเบยี นนักเรยี น
7.1 จั ด ท ำ ท ะ เบี ย น มีการจัดทำทะเบียน เอกสาร - - - 600
เอกสารเกี่ยวกับการับผู้ เกี่ยวกับการับผู้เข้ารับบริการ
เข้ารับบริการและจัดเก็บ และจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
เอกสารหลกั ฐานต่างๆ ต่างๆ
7.2 รายงานการใหบ้ ริการ ร า ย ง า น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร - - --
ประจำวันในโปรแกรม ประจำวันในโปรแกรม SET
SET ครบถว้ นรอ้ ยละ 100
8. งานห้องสมุด
8.1 จัดทำทะเบียนสื่อ มี ก า ร จั ด ท ำ ท ะ เบี ย น ส่ื อ - - - 1,000
มั ต ติ มี เดีย แ ล ะ ก ารใช้ มัตติมีเดียและการใชห้ ้องสมุด
หอ้ งสมดุ
งบลงทนุ มฐ./ ตัว
บง่ ช้ี
สาธารณู ครภุ ัณฑ์ สิง่ ก่อ รวม ระยะเวลา ผู้รบั ผิดชอบ แหลง่ ของเงนิ
ปโภค สร้าง ดำเนนิ การ
-- - 1,000 กุมภาพนั ธ์ 65 มฐ.๓ นางสาวพนดิ า
-- - 1,000 พฤษภาคม 65 มฐ.๓ นางสาวพนิดา
-- - 2,500 มถิ ุนายน 65 มฐ.๓ นางสาวพนิดา
-- - 2,000 กรกฎาคม 65 มฐ.๓ นางสาวพนิดา
-- - 50,000 ตลอด มฐ.๓ นางสาวพรรณ
-- ทพิ ย์
ปีงบประมาณ
600 นางวิญดา
- 600 ตลอด มฐ.๓ นางวญิ ดา
ปงี บประมาณ
-- - - ตลอด มฐ.๓ นางวญิ ดา
-- ปงี บประมาณ
1,000 นางสาวพนดิ า
- 1,000 ตลอด มฐ.2 นางสาวพนดิ า
ปงี บประมาณ
แผนปฏบิ ตั ิการประจำปีงบประมาณ 2565 หนา้ 50
งาน/กิจกรรม เป้าหมายกจิ กรรม งบ ค่าตอบ งบดำเนินงาน
บุคลากร แทน
ค่าใช้ คา่ วัสดุ ส
คา่ จา้ ง สอย
ช่ัวคราว
9. งานประกันคุณภาพการศกึ ษา
๙.๑ การกำหนดมาตรฐาน มี ก า ร ก ำ ห น ด ม า ต ร ฐ า น - - - ๒,๐๐๐
- ๒,๐๐๐
ของสถานศึกษา สถานศึกษาจำนวน ๑ ฉบับ
๗,๒๐๐ ๑,๘๐๐ ๓,๐๐๐
๙.๒ การจัดระบบบริหาร มี ก า ร จั ด ท ำ ส า ร ส น เท ศ ข อ ง ๒๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐
และสารสนเทศภายใน ศู น ย์ ก า ร ศึ ก ษ า พิ เศ ษ ป ร ะ จ ำ
สถานศึกษา จังหวัดพัทลุง จำนวน ๑ เล่ม - --
( ๕ ฉบับ ) ๒,๐๐๐
๙.๓ การตรวจสอบ
คุณภาพการศกึ ษาของ มีก ารสะ ท้ อ น ผ ลลัพ ธ์ก าร
สถานศกึ ษา ดำเนินการตามระบบประกัน
คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น โ ด ย
๙.๓.๑ สะท้อนผลลัพธ์ ผู้ ท ร งคุ ณ วุ ฒิ จ ำ น ว น ๓
การ ดำเนินการตามระบบ มาตรฐาน
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น มีก ารสะ ท้ อ น ผลลัพ ธ์ก าร
โดยผ้ทู รงคณุ วุฒิ ดำเนินการตามระบบประกัน
คุณ ภ าพ ภ าย ใน โดย สำนั ก
๙.๓.๒ สะท้อนผลลัพธ์ รั บ ร อ ง ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า
การดำเนินการตามระบบ (สมศ.)
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น มีการประเมินคุณภาพภายใน
โดยสำนักรับรองมาตรฐาน ตามมาตรฐานทั้ง ๓ มาตรฐาน
การศึกษา (สมศ.)
๙.๔ การประเมินคุณภาพ มีการจัดทำรายงานประจำปี
ภายในมาตรฐานของ ของสถานศึกษา จำนวน ๑
สถานศึกษา(ตนเอง) ฉบบั ( ๕ สำเนา)
๙.๕ รายงานประจำปีของ
สถานศกึ ษา
งบลงทุน รวม ระยะเวลา มฐ./ ตัว ผูร้ ับผดิ ชอบ แหล่งของเงนิ
43,000 ดำเนนิ การ บง่ ชี้
สาธารณู ครุภณั ฑ์ สง่ิ ก่อ
ปโภค สรา้ ง
-- - ๒,๐๐๐ มิถนุ ายน ๖๕ มฐ.๑- นางสาว
มฐ.๒ ผกากรอง
มฐ.๓ นายพชรพล
๒,๐๐๐ มนี าคม- มฐ.๑- นางสาว
มิถนุ ายน ๖๕ มฐ.๒ ผกากรอง
มฐ.๓ นายพชรพล
นางฐติ วันต์
นางสาว
ผกากรอง
นายพชรพล
๑๒,๐๐๐ พฤษภาคม- มฐ.๑- นางสาว
มถิ ุนายน ๖๕ มฐ.๒ ผกากรอง
มฐ.๓ นายพชรพล
๒๕,๐๐๐ ตลอด มฐ.๑- นางสาว
ปงี บประมาณ มฐ.๒ ผกากรอง
มฐ.๓ นายพชรพล
-- - - เมษายน ๖๕ มฐ.๑- นางสาว
มฐ.๒ ผกากรอง
มฐ.๓ นายพชรพล
๒,๐๐๐ เมษายน – มฐ.๑- นางสาว
มถิ ุนายน ๖๕ มฐ.๒ ผกากรอง
มฐ.๓ นายพชรพล
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 หนา้ 51
งาน/กิจกรรม เปา้ หมายกิจกรรม งบ ค่าตอบ งบดำเนินงาน
บคุ ลากร แทน
คา่ ใช้ คา่ วสั ดุ ส
คา่ จา้ ง สอย
ชัว่ คราว
๑๐. งานบริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บรกิ ารและความ
ช่วยเหลืออ่นื ใดทางการศึกษา(ระบบคปู องทางการศกึ ษา)
๑๐.๑ การจัดทำแผนการ ครูโรงเรียนเรียนรวมในจังหวัด ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐
ศึกษาเฉพาะบุคคลและ พัทลุงได้รับการอบรมการใช้ ๓,๐๐๐
๑,๒๖๐ ๗๔๐
ระบบคปู องทางการศึกษา IEP และสามารถใช้โปรแกรม ๒,๕๐๐ ๑,๕๐๐
( IEP ONLINE) IEP ONLINE ไ ด้ คิ ด เ ป็ น
ร้อยละ ๘๐
๑๐.๒ จัดหาส่ิงอำนวย ดำเนินการจัดหาสิ่งอำนวย
ความสะดวก ส่ือ บริการ ความสะดวก สื่อ บริการ และ
และความช่วยเหลืออ่ืนใด ความช่วยเห ลือ อื่ นใดท าง
ทางการศึกษา การศึกษาให้กับผเู้ รียนทกุ คน
๑๐.๓ ประชุม คระอนุกรรมการพิจารณาส่ือ
คณะอนกุ รรมการ มีส่วนร่วมในการพิจารณาสื่อ
พิจารณาสอื่ ให้กับผู้เรยี น
๑๐.๔ พิธีมอบคูปองทาง นักเรียนได้รับสื่อ ส่ิงอำนวย
การศกึ ษา ความสะดวกฯ คิดเป็นร้อยละ
๑๐๐
๑๑ .งานจัดการศึกษาสำหรับเด็กในโรงพยาบาล
๑ ๑ .๑ รวบ รว มข้ อ มู ล รวบรวมและรายงานข้อมูล - - - -
สารสนเทศนักเรียนที่มา สารสนเทศนักเรียนที่มารับ
รบั บริการ บริการเปน็ รายเดอื นทุกเดอื น
๑๒. งานหนว่ ยบรกิ าร
๑๒.๑ นิเทศหน่วยบริการ หน่วยบริการทั้ง ๑๑ หน่วย ๓,๐๐๐
๑๑ อำเภอ ได้รับ บ ริก ารพั ฒ น าแ ห ล่ ง ๒๐,๐๐๐
เรียนรู้
๑๒.๒ พัฒนาแหล่งเรียนรู้
หน่วยบริการ หน่วยบริการท้ัง ๑๑ หน่วย
ได้รับ บ ริก า รพั ฒ น าแ ห ล่ ง
เรียนรู้
งบลงทนุ รวม ระยะเวลา มฐ./ ตวั แหล่งของเงิน
14,000 ดำเนินการ บ่งชี้ ผู้รบั ผิดชอบ
สาธารณปู โภค ครุภัณฑ์ สง่ิ ก่อ
สร้าง
๕,๐๐๐ มถิ ุนายน ๖๕ มฐ.๓ นางสาว
ปยิ วรรณ
๓,๐๐๐ ธนั วาคม ๖๕ มฐ.๓ นางเสาวภา
๒,๐๐๐ กันยายน ๖๕ มฐ.๓ นางเสาวภา
๔,๐๐๐ กันยายน ๖๕ มฐ.๓ นางเสาวภา
นางสาวนติ พิ ร
- - - - ตลอด มฐ.๓ นางสาวนิตพิ ร
ปงี บประมาณ
23,000 นางสาวพรรวี
มฐ.๓ นางสาวพรรวี
๓,๐๐๐ ตลอด
ปีงบประมาณ
๒๐,๐๐๐ ตลอด มฐ.๓ นางสาวพรรวี
ปีงบประมาณ
แผนปฏบิ ัติการประจำปีงบประมาณ 2565 หน้า 52
งาน/กิจกรรม เปา้ หมายกจิ กรรม งบบุคลากร งบดำเนินงาน
คา่ ใช้สอย คา่ วสั ดุ
๑๓. งานผลิตส่ือการสอน ค่าจา้ ง คา่ ตอบ
ชั่วคราว แทน
๑๓.๑ การผลิตส่ือการ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ - - - -
สอนของครูผูส้ อน จังหวัดพัทลุงมีการผลิตส่ือการ
สอน รอ้ ยละ ๘๐
๑๓.๒ การประกวดส่ือการ มีการประกวดส่ือการสอนของ ๒,๐๐๐
สอน ครู จำนวน ๕ รางวัล
๑๔. งานวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
๑๔.๑ กิจกรรมจัดทำวิจัย ดำเนินการรวบรวมวิจัยจาก - - - -
ในชนั้ เรยี น คณะครทู ุกท่าน
๑๕.งานให้คำปรึกษาแนะแนวช่วยเหลือและส่งตอ่
๑๕.๑ จดั ทำฐานข้อมลู นักเรียน มีการจัดทำฐานข้อมูลคิดเป็นร้อยละ - -- -
- - ๙,๐๐๐ -
ส่งตอ่ และเชื่อมตอ่ ๑๐๐
- ๖,๐๐๐ -
๑๕.๒ ประชุมผู้ปกครองเพ่ือ มีผูป้ กครองเขา้ รว่ มประชมุ เพอ่ื เตรียม
เตรียมความพร้อมก่อนการส่ง ค ว า ม พ ร้ อ ม ก่ อ น ก า ร ส่ ง ต่ อ ร้อ ย ล ะ ๖,๐๐๐
ตอ่ ๘๐ --
มี นั ก เรี ย น เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม เ ต รี ย ม
๑๕.๓ เตรียมความพร้อมให้กับ ความพร้อมให้กับนักเรียนที่ส่งต่อไป
นักเรียนที่ส่งต่อไปยังโรงเรียน ยังโรงเรียนเฉพาะความพิการ(แบบ
เฉ พ า ะ ค ว า ม พิ ก า ร (แ บ บ อ ยู่ อย่ปู ระจำ)
ประจำ) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรยี น
และสร้างความมั่นใจให้กบั ผู้ปกครอง
๑๕.๔ กิจกรรมพาชมโรงเรียน
เฉพาะความพิการและโรงเรียน เพ่ือดำเนินการเผยแพร่ผลงานทาง
เรียนรวม วิชาการต่อกลุ่มเป้าหมายและสาร
ธารณชน
๑๖. งานเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ
รวมท้ังส้ิน 7,200 115,660 211,240
รวมงบประมาณตามโครงสร้างการบรหิ ารงาน ทง้ั สน้ิ 339,100บาท
งบลงทนุ รวม ระยะเวลา มฐ./ ตัว แหลง่ ของเงนิ
สาธารณู ครภุ ัณฑ์ สงิ่ กอ่ 2,000 ดำเนนิ การ บง่ ชี้ ผู้รับผดิ ชอบ
ปโภค สร้าง
- ตลอด นางสาวพนิดา
- -- ปงี บประมาณ มฐ.๓ นางสาวพนดิ า
๒,๐๐๐
- -- สงิ หาคม ๖๕ นางสาวพนดิ า
-
- -- ตลอด มฐ.๓ นางสาวสุดาพร
- -- 21,000 ปงี บประมาณ นางสาวสุดาพร
-
มกราคม- มฐ.๑ นางสาวพนิดา
๙,๐๐๐ กุมภาพนั ธ์ ๖๕ มฐ.๓ นางสาวพนิดา
๖,๐๐๐ มีนาคม ๖๕
มฐ.๑ นางสาวพนิดา
มีนาคม มฐ.๒
-เมษายน ๖๕ นางสาวพนิดา
มฐ.๑
มฐ.๓
๖,๐๐๐ พฤษภาคม ๖๕ มฐ.๑ นางสาวพนิดา
มฐ.๓
- -- ตลอด มฐ.๒ นางฐิตวันต์
ปงี บประมาณ
339,100
แผนปฏิบตั กิ ารประจำปีงบประมาณ 2565 หน้า 53
1.3 กล่มุ บรหิ ารแผนงานและงบประมาณ
ตารางที่ 1.3.1 แสดงข้อมลู แผนการใชง้ บประจำตามโครงสรา้ งกล่มุ บรหิ า
งาน/กิจกรรม เป้าหมายกจิ กรรม งบ งบดำเนินงาน
1. งานอำนวยการกลุ่ม บคุ ลากร
คา่ ตอบ ค่าใช้ คา่ วัสดุ
คา่ จ้าง แทน สอย
ชว่ั คราว
1.1 ธรุ การกลมุ่ บรหิ ารจัดการและอำนวยความสะดวก - -- -
1.2 พสั ดุกลมุ่ การปฏบิ ัตงิ านภายในกลุม่ งานใหเ้ กิด - -- -
1.3 แผนงานและสาระ สมั ฤทธิผลอยา่ งมปี ระสทิ ธิภาพและมี - -- -
สนเทศกลุ่ม ประสิทธิผลคดิ เปน็ รอ้ ยละ 80
2. งานการเงนิ
2.1 เงินในงบประมาณ บรหิ ารการเบิก – จา่ ยเงนิ ตลอดจนการ - -- -
2.2 เงินนอกงบประมาณ ตรวจสอบความถกู ต้องของเอกสารอย่าง - -- -
2.3 เงนิ เดอื นจ่ายตรง มีประสิทธิภาพและมปี ระสิทธผิ ลคดิ เปน็ - -- -
รอ้ ยละ 80 - -
-
3. งานบัญชี - - - 2,000
4. -- -
-- -
3.1 งานบัญชจี ัดซอื้ ควบคุมการจดั ทำบญั ชแี ละตรวจสอบ
พสั ดุ การออกใบเสรจ็ การจัดทำบญั ชี
3.2 การบนั ทกึ รายการ ตลอดจนการรายงานต่าง ๆ อยา่ งมี
3.3 การจัดทำรายงาน ประสทิ ธภิ าพและมปี ระสทิ ธิผลคดิ เปน็
การประเมนิ ผลการ ร้อยละ 80อยา่ งมีประสทิ ธิภาพและมี
ปฏิบัติงานดา้ นบญั ชีสว่ น ประสิทธิผลคิดเปน็ รอ้ ยละ 80
ราชการรอบ 6 เดอื น
(ไตรมาส 2)
ารแผนงานและงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖5
งบลงทนุ มฐ./ตัว
บ่งชี้
สาธาร ครุภัณฑ์ สิ่งก่อ รวม ระยะเวลา ผ้รู ับผดิ ชอบ แหล่งของ
ดำเนนิ การ เงิน
ณปู โภค สร้าง งบ
ดำเนินงาน
นายสุรศักดิ์ ชุมสง
-- - - ปงี บประมา ม.2/2.1 นายสรุ ศกั ด์ิ ชมุ สง
-- - - ณ 2565 2/2.2 นางเยาวภา
-- - - เส้ยี นไทยสงค์
นางสาวสลุ ลี า สาระพงศ์
-- - - ปีงบประมา ม.๒/2.2 นางสาวสุลีลา สาระพงศ์ งบ
-- - -
-- - - ณ 2565 นางเยาวภา เสยี้ นไทยสงค์ ดำเนนิ งาน
- นายณัฐพงษ์ คำเขิน
-- - 2,000
-- - ปีงบประมา ม.๒/2.2 นายณฐั พงษ์ คำเขนิ งบ
-- - 2,000 ณ 2565 ดำเนนิ งาน
-
-
แผนปฏิบตั ิการประจำปีงบประมาณ 2565 หน้า 54
งบบคุ ลากร งบดำเนินงาน
งาน/กิจกรรม เป้าหมายกิจกรรม
3.4 การส่งงบทดลอง ค่าจ้าง ค่าตอบ ค่าใช้ ค่าวัสดุ
ประจำเดอื นทกุ วันที่ 15 ชัว่ คราว แทน สอย
ของเดือนถดั ไป
3.5 การสง่ รายงานการ
ขอเบกิ เงนิ จากคลังใน
ระบบ GFMIS
3.6 นำข้อมลู ทาง
การเงินเผยแพร่ทางเว็ป
ไซด์
3.7 การจัดทำรายงาน
การประเมนิ ผลการ
ปฏิบตั งิ านดา้ นบัญชีสว่ น
ราชการรอบ 9 เดอื น
(ไตรมาส 3)
3.8 การจัดทำรายงาน
การประเมนิ ผลการ
ปฏบิ ัตงิ านดา้ นบญั ชีสว่ น
ราชการรอบ 12 เดือน
(ไตรมาส 4)
3.9การปรบั ปรุงบัญชี
ระบบบญั ชี
3.10 การส่งรายงาน
ประจำปี
งบลงทุน รวม ระยะเวลา มาตรฐา ผ้รู ับผิดชอบ แหลง่ ของ
ดำเนนิ การ น/ตวั เงนิ
สาธาร ครุภัณ สิ่งกอ่ บ่งชี้
ณปู โภค ฑ์ สรา้ ง
แผนปฏบิ ัติการประจำปีงบประมาณ 2565 หนา้ 55
งาน/กิจกรรม เปา้ หมายกจิ กรรม งบ งบดำเนินงาน
4.งานพัสดุและสนิ ทรัพย์ บคุ ลากร
คา่ ตอบ คา่ ใช้ คา่ วัสด
คา่ จา้ ง แทน สอย
ชั่วคราว
4.1 จัดซื้อจดั จา้ งพสั ดุกลาง บรหิ ารจัดการและอำนวยความสะดวกการ - 50,000
4.2 ซอ่ มบำรงุ ครภุ ณั ฑ์ ปฏบิ ตั งิ านภายในสถานศกึ ษาให้เกดิ - 50,000
4.3 นำ้ มนั เช้อื เพลิง สมั ฤทธผิ ลอยา่ งมีประสทิ ธิภาพและมี - 120,000
๕. งานควบคุมภายใน ประสิทธผิ ลคิดเป็นร้อยละ 80
-- -
6. งานแผนงาน จดั ทำรายงานควบคุมภายในสถานศึกษา -- -
เพอื่ ให้การบริหารจัดการเปน็ ไปอยา่ งมี -- -
ประสิทธิภาพและมปี ระสิทธิผลคดิ เป็นรอ้ ย
ละ 80
6.1 ทบทวนแผนพัฒนา ทบทวนแผนพัฒนาคณุ ภาพการจัดการศกึ ษา - 1,000 1,000
คณุ ภาพการจัดการศกึ ษา ของศูนย์ฯพทั ลงุ และจดั ทำแผนปฏิบตั กิ าร - 8,820 500
ของศูนยฯ์ พทั ลุง ประจำปีและปฏิทินการปฏิบัตงิ านประจำปี 1,000 1,000
6.2 จัดทำแผนปฏิบตั ิการ งบประมาณให้เกิดสมั ฤทธิผลเป็นไปตาม -- -
ประจำปแี ละปฏทิ นิ การ แผนพฒั นาการจดั การศึกษาของศนู ย์ -- -
ปฏบิ ตั ิงานประจำปี การศกึ ษาพิเศษ ประจำจงั หวดั พทั ลงุ และ
6.3 รายงานผลการ โครงสรา้ งการบรหิ ารอย่างมีประสิทธภิ าพ
ดำเนินงานประจำปี และมีประสทิ ธิผลคิดเปน็ รอ้ ยละ 80
งบประมาณ 2565
๗. งานนเิ ทศตดิ ตาม ประเมินผลการปฏบิ ัติงานของทกุ งานในกลุ่ม
ประเมินผลและรายงานผล ใหบ้ รรลเุ ปา้ หมายอย่างมปี ระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลคิดเป็นรอ้ ยละ 80
8. งานอน่ื ๆ ทไี่ ด้รบั เพ่อื ใหเ้ กิดประโยชนส์ ูงสุดแก่ทางราชการ
มอบหมาย
รวม - - 10,820 224,500
รวมงบประมาณตามโครงสรา้ งการบรหิ ารงาน
งบลงทนุ มาตรฐาน แหลง่ ของ
/ตัวบง่ ช้ี เงนิ
ดุ สาธาร ครุภัณฑ์ ส่งิ กอ่ รวม ระยะเวลา ผู้รับผดิ ชอบ
ดำเนินการ งบ
ดำเนนิ งาน
ณูปโภค สรา้ ง
งบ
0 220,000 น.ส.กาญมณี ดำเนนิ งาน
0 เพ็ชรมณี
00 50,000 ปีงบประมาณ ม.๒/2.2 งบ
50,000 2565 น.ส.กาญมณี ดำเนนิ งาน
- -- 120,000 เพ็ชรมณี
- -- นายสุรศักดิ์ ชุมสง
- --
- ปีงบประมาณ ม.๒/2.2 นางเยาวภา
- 2565 ม.๒/2.2 เส้ียนไทยสงค์
- นางสาวกาญมณี
0 เพช็ รมณี
0 13,320
นางอาภรณ์
ปีงบประมาณ สุคะมะโน
2,000 2565 นางอาภรณ์
สคุ ะมะโน
9,320 น.ส.กัณฑ์นภัส
ชชู ่วย
0 2,000
-
-- - ปงี บประมาณ ม.๒/2.2 นางรชั นก คงเทพ งบ
-
0- 2565 ดำเนนิ งาน
-- - ปีงบประมาณ ม.๒/2.2 นางสาวสลุ ลี า สาระ
2565 พงศ์
- - 235,320
235,320
แผนปฏบิ ัติการประจำปีงบประมาณ 2565 หนา้ 56
1.4 กลมุ่ บรหิ ารงานทั่วไป
ตารางที่ 1.4.1 แสดงข้อมูลแผนการใชง้ บประจำตามโครงสรา้ งกลุ่มบรหิ ารงานทัว่ ไ
งบ งบดำเนนิ งาน
บุคลากร
งาน/กิจกรรม เปา้ หมายกิจกรรม
ค่าจ้าง คา่ ตอบ ค่าใชส้ อย ค่าวสั ดุ ส
ชัว่ คราว แทน
1. งานอำนวยการกลมุ่
1.1 ธุรการกลุ่ม บรหิ ารจดั การและอำนวย - - ๓,000 ๒,000
๑.๒ รายงานการรับ ความสะดวกการปฏิบตั งิ าน
บริจาค ภายในกลุ่มงานใหเ้ กิดสมั ฤทธ์ิ - - ๑,๕๐๐ ๓,๕๐๐
1.๓ พัสดุกลุ่ม ผลอย่างมปี ระสิทธภิ าพและมี - - 100,000 100,000
1.4 แผนงานและ ประสิทธิผลคดิ เป็นรอ้ ยละ 80 - - --
สารสนเทศกลุ่ม
1.5 งานสมั พนั ธ์ชมุ ชน
และเครอื ข่าย
๑.๖ งานปฏคิ ม
๑.๗ งานอนื่ ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย
- กิจกรรมสง่ ทา้ ยปีเกา่ วถิ ี
ไทย ตอ้ นรับปีใหมว่ ถิ ธี รรม
2. งานอาคารสถานที
2.1 ปรับปรงุ ภมู ทิ ัศน์ บริหารจัดการและวางแผน
ซอ่ มแซมอาคารสถานท่ี นเิ ทศ กำกบั ตดิ ตาม พฒั นา
2.2 คา่ สาธารณปู โภค ควบคุม บำรงุ รกั ษา และ
ซอ่ มแซมใหเ้ กิดสัมฤทธิ์ผล
อยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพและมี
ประสทิ ธิผลคิดเป็นร้อยละ 80
ไป ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖5
งบลงทนุ มฐ./
สาธารณูป ครภุ ณั ฑ์ สิง่ ก่อ รวม ระยะเวลา ตวั ผรู้ ับผดิ ชอบ แหล่งของเงนิ
โภค สร้าง ดำเนนิ การ บง่ ช้ี
10,000 น.ส.พรปวณี ์ ปานเพชร
- -- ๕,000 ปงี บ 2/2.1 -น.ส.กณั ฑน์ ภัส ชูช่วย งบดำเนนิ งาน
ประมาณ 2/2.2 -น.ส.กัณฑ์นภัส ชชู ว่ ย
2565
-น.ส.นภสร ยิง่ ดำนุ่น
-น.ส.พรปวณี ์ ปานเพชร
-น.ส.พรปวณี ์ ปานเพชร
-น.ส.นภสร ยิ่งดำนุ่น
- - - ๕,๐๐๐ -น.ส.นภสร ยง่ิ ดำนุ่น
นายสุรศกั ด์ิ คงเทพ
- - - 200,00๐ ปงี บ 2/2.5 - นายสรุ ศักด์ิ คงเทพ งบดำเนินงาน
- -- ประมาณ - นายทวิ ากร ทองอ่อน
- 2565
แผนปฏบิ ัติการประจำปีงบประมาณ 2565 หนา้ 57
งาน/กิจกรรม เป้าหมายกิจกรรม งบ คา่ ตอบ งบดำเนินงาน ส
บคุ ลากร แทน
3. งานรักษาความ ครูและบุคลากร สามารถรับมอื คา่ ใช้สอย คา่ วัสดุ
ปลอดภยั แก้ไข ป้องกัน และลดความ คา่ จ้าง -
3.1 จดั ทำคำสัง่ เวร เส่ยี งจากภยั พบิ ตั ิใน ช่วั คราว 3,600 - -
ประจำวัน สถานศึกษา โดยคดิ เป็นรอ้ ยละ 3,200 3,200
3.2 กิจกรรมลดความเสย่ี ง 80 - -
จากภัยพบิ ัติในสถานศึกษา - - ๕,000 -
4. งานยานพาหนะ บริหารจัดการ ดแู ลบำรุงรักษา - -
อยา่ งมปี ระสิทธภิ าพและมี -
4.1 ตอ่ พรบ. ภาษี/ ประสทิ ธผิ ลคดิ เปน็ รอ้ ยละ 80 -
การตรวจสภาพยานพาหนะ
4.2 รายงานการใช้
ยานพาหนะ
5.งานประชาสมั พันธ์ และ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน - - 3๐,๕00 -
เผยแพร่ ในจงั หวดั พัทลงุ ประชาชนและ - - 2,675 -
๕.1 กจิ กรรมการจัดทำ ผปู้ กครอง รู้ เข้าใจ ตระหนัก - - - 5,325
วารสาร เก่ยี วกบั บทบาทหน้าทก่ี าร - - 10,000 -
๕.2 กจิ กรรมพัฒนา ดำเนนิ งาน ของศูนย์การศึกษา - - - ๒,๐๐๐
เวบ็ ไซต์ พเิ ศษ ประจำจังหวัดพทั ลงุ - - ๖00 -
๕.3 กจิ กรรมการจดั ทำ สมั ฤทธิ์ผลอยา่ งมีประสทิ ธิภาพ
จดหมายข่าว และประสิทธิผลคิดเป็นร้อยละ
๕.4 กิจกรรมการจดั ทำ 80
ปา้ ยประชาสัมพันธ์
๕.5 กจิ กรรมการจดั ทำ
VTR
๕.๖ กิจกรรมการจัดทำ
แผ่นพับ
งบลงทนุ มฐ./
สาธารณปู ครุภณั ฑ์ สงิ่ ก่อ รวม ระยะเวลา ตวั ผู้รบั ผิดชอบ แหลง่ ของเงนิ
โภค สร้าง ดำเนนิ การ บง่ ช้ี งบดำเนนิ งาน
- -- - ปงี บ 2/2.4 นายทิวากร ทองอ่อน งบดำเนนิ งาน
- -- 10,000 ประมาณ -น.ส.พรปวีณ์ ปานเพชร
2565 - นายทิวากร ทองออ่ น
- --
- -- ๕,000 ปงี บ 2/2.1 นายทิวากร
- ประมาณ ทองอ่อน
2565
ปีงบ 2/2.6 นายปรชี า สโุ พฮง งบดำเนนิ งาน
ประมาณ - นายปรีชา สโุ พฮง
- - - 3๐,๕00 2565
- - - 2,675 - นายปรชี า สโุ พฮง
- - - 5,325 - นางสาวเยาลักษณ์
- - - 10,000 เพชรรงั ษี
- นายปรชี า สโุ พฮง
- - - ๒,๐๐๐ - นายปรชี า สโุ พฮง
- -- ๖00 -นายปรีชา สุโพฮง
แผนปฏบิ ตั กิ ารประจำปีงบประมาณ 2565 หน้า 58
งาน/กิจกรรม เป้าหมายกจิ กรรม งบ ค่าตอบ งบดำเนินงาน
บคุ ลากร แทน
คา่ ใชส้ อย คา่ วสั ดุ ส
ค่าจา้ ง -
ชวั่ คราว - 2๐,๐00
- - ๑๐,๐00
6.งานอนามยั และโภชนาการ ใหบ้ ริการและอำนวยความสะดวก - - - ๑,๐00
6.๑.งานอนามยั ด้านสขุ ภาพและโภชนาการของ - - 5,๐00
๖.1.๑ กจิ กรรมจัดหายา นกั เรยี นศนู ยก์ ารศกึ ษาพิเศษและ - - 10,000
เวชภัณฑ์ เครอ่ื งมอื อุปกรณ์ แขกผมู้ าเยือน อย่างมี - -
ทางการแพทย์ ประสิทธภิ าพและประสทิ ธผิ ลคิด -
๖.๑.2 การปอ้ งกนั โรคตดิ ตอ่ เป็นรอ้ ยละ 90 -
ในสถานศกึ ษา
๖.๑.3 รายงานการตรวจ
สุขภาพนกั เรียน
๖.๑.4 กิจกรรมตรวจสขุ ภาพ
เด็กพกิ ารศนู ยก์ ารศกึ ษาพิเศษ
ประจำจงั หวดั พัทลุง
6.๒.งานโภชนาการ
7.งานโสตทัศนูปกรณ์ สามารถใช้งานอปุ กรณ์ - - 5,000 5,000
๗.1 จัดซ้ือวสั ด-ุ อปุ กรณ์ โสตทัศนปู กรณใ์ นกจิ กรรมตา่ ง
ๆ ภายในและภายนอก - - ๑0,000 ๑0,000
8.งานสังคมสงเคราะห์ สถานศึกษา โดยสมั ฤทธิ์ผล - - ๒๑,000 2๓,000
๘.1 งานปนั สขุ ส่นู อ้ งผู้ อย่างมีประสิทธภิ าพและ
พกิ าร ประสิทธผิ ลคิดเป็นร้อยละ 80
๘.2 งานทนุ การศึกษา
มูลนิธิคณุ พุ่ม ให้การช่วยเหลือ สนับสนุน
ครอบครัวนักเรียนพิการใน
จงั หวดั พทั ลงุ และจัดหา
ทุนการศกึ ษาอยา่ งมี
ประสิทธภิ าพและประสทิ ธผิ ล
คิดเปน็ ร้อยละ 80
งบลงทนุ มฐ./
สาธารณปู ครุภัณฑ์ ส่งิ ก่อ รวม ระยะเวลา ตัว ผู้รับผิดชอบ แหล่งของเงนิ
โภค สรา้ ง ดำเนนิ การ บ่งช้ี
- -- ปีงบ 1/1.2/ น.ส.กณั ฑน์ ภัส ชูชว่ ย งบดำเนิน
ประมาณ 1 -น.ส.กณั ฑน์ ภัส งาน
- -- 2565 ชชู ่วย
- -- 2๐,๐00 2/2.2
- -- -น.ส.พรรวี สมแก้ว
๑๐,๐00
- -- ๑,๐00 -น.ส.กัณฑน์ ภสั ชชู ว่ ย
5,๐00
- -น.ส.พรปวีณ์ ปานเพชร
10,000
น.ส.พนดิ า ศริ สิ กลุ อักษร
- - - 10,000 ปีงบ 2/2.5 นางสาวปยิ วรรณ งบดำเนิน
ประมาณ สรอ้ ยวรากุล งาน
2565
ปีงบ 2/2.2 นางยุพา หมื่นหนู งบดำเนิน
- - - ๒0,000 ประมาณ -น.ส.พรปวีณ์ ปานเพชร งาน
- - - ๔๔,000 2565 -น.ส.นภสร ย่ิงดำนนุ่
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 หน้า 59
งบ งบดำเนินงาน
บคุ ลากร
งาน/กิจกรรม เปา้ หมายกจิ กรรม คา่ จา้ ง คา่ ตอบ คา่ ใชส้ อย คา่ วัสดุ ส
ช่ัวคราว แทน
9.งานธรุ การและสารบรรณ บริหารจดั การและอำนวย - -- -
ความสะดวกการปฏิบัติงาน ให้
เกดิ สมั ฤทธิ์ผลอยา่ งมี
ประสทิ ธิภาพและมี
ประสิทธผิ ลคดิ เป็นร้อยละ 80
10.งานเสรมิ สรา้ งความ บริหารจัดการและอำนวย - - 3,000 2,000
รว่ มมอื จดั การศึกษาสำหรบั ความสะดวก เตรียมข้อมลู - - ๕,000 ๕,๐00
คนพิการจงั หวัดพัทลุง และจดั ทำวาระการประชมุ -
๑๐.1 ประชุม จดั ทำประชุมอย่างมี
คณะกรรมการสถานศึกษา ประสิทธิภาพและมี
ขั้นพ้ืนฐาน ประสทิ ธิผลคิดเป็นรอ้ ยละ 80
1๐.2 งาน
คณะอนุกรรมการส่งเสริม - 3,100 1,900
การจัดการศึกษาสำหรับคน
พกิ าร
1๐.2 คัดเลอื กรางวัล
ครผู ้สู อนคนพิการดีเดน่
11.งานนเิ ทศตดิ ตาม - -- -
ประเมนิ ผลและรายงานผล
๑๒. งานอ่ืนๆ ทีไ่ ดร้ บั - -- -
มอบหมาย
รวม ๓,๖๐๐ ๒๐๓,5๗๕ ๒๐๘,๙๒๕
รวมงบประมาณตามโครงสรา้ งการบรหิ ารงาน
สาธารณูป งบลงทนุ มฐ./ แหลง่ ของเงิน
โภค -
ครุภัณฑ์ สงิ่ ก่อ รวม ระยะเวลา ตัว ผู้รับผิดชอบ
สรา้ ง ดำเนินการ บง่ ชี้
- -- - ปงี บ 2/2.2 นางสาววรรณษิ า
ขนุ รักษ์
ประมาณ
2565
ปีงบ 2/2.1 นางยุพา หมืน่ หนู งบ
ประมาณ ดำเนนิ งาน
2565
- - - 5,000 - น.ส.พรปวีณ์ ปานเพชร
- นางยุพา หมืน่ หนู
- - - ๑๐,๐00
- - - 5,000 - นางยพุ า หมน่ื หนู -
- --- นางยุพา หมน่ื หนู
- --- นางยพุ า หมื่นหนู -
- - - ๔๑๖,100
๔๑๖,100
แผนปฏบิ ัตกิ ารประจำปีงบประมาณ 2565 หนา้ 60
สว่ นท่ี ๒ โครงการตามประเดน็ กลยทุ ธ์
ประเดน็ กลยทุ ธ์ท่ี ๑ พฒั นาคุณภาพผเู้ รยี นใหส้ อดคล้องกับมาตรฐาน
ตารางท่ี 1.1 แสดงข้อมลู งาน/โครงการกจิ กรรมท่ีสอดคลอ้ งกบั ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๑ พฒั นา
งาน/ วัตถปุ ระสงค์ เปา้ หมายกจิ กรรม งบ คา่ ตอบ งบดำเนินง
กจิ กรรม บคุ ลากร แทน
คา่ ใช้ คา่
ค่าจา้ ง สอย
ช่ัวคราว
๑.โครงการ ๑.ผเู้ รียนไดแ้ สดงออก
ศิลปหัตถกรร ถงึ ความสามารถดา้ น
มและสง่ เสริม วชิ าการ
ศกั ยภาพ ๒.ผ้เู รยี นได้ฝกึ ฝน
ผู้เรียนสู่ ทกั ษะดา้ นต่างๆอย่าง
ความเปน็ เลศิ ต่อเนื่อง
๑.๑ การ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ได้ - - ๔,๕๐๐ ๑๕
แขง่ ขนั ทักษะ แสดงศักยภาพทางด้าน - - 18,550 4
วชิ าการระดับ วิ ช า ก า ร อ ย่ า ง เต็ ม
จังหวดั ศกั ยภาพ
๑.๒ งาน ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ได้
ศลิ ปหตั ถกรร แสดงศักยภาพทางด้าน
มและสง่ เสรมิ วิ ช า ก า ร อ ย่ า ง เต็ ม
ศกั ยภาพ ศกั ยภาพ
ผเู้ รยี นสูค่ วาม
เป็นเลศิ
าคณุ ภาพผเู้ รียนให้สอดคล้องกบั มาตรฐาน
งาน งบลงทนุ ระยะ มาตร
าวสั ดุ สาธารณปู ครุภัณฑ์ สิ่ง รวม เวลา ฐาน/ตัว ผู้รับผดิ
โภค ก่อสรา้ ง ดำเนนิ บ่งช้ี ชอบ
การ
๓๙,๐๐๐ นายพชรพล
๕,๕๐๐ - - - ๒๐,๐๐๐ ตลอด มฐ.๓ นายพชรพล
ปงี บ
ประมาณ
450 - - - ๑๙,๐๐๐ ตลอด มฐ.๓ นายพชรพล
ปงี บ
ประมาณ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 หนา้ 61
งบบคุ ลากร งบดำ
งาน/ วัตถปุ ระสงค์ เป้าหมายกจิ กรรม คา่ จา้ ง คา่ คา่ ใช้สอย
กจิ กรรม ช่ัวคราว ตอบ
แทน
2. โครงการ 2.1 เพ่อื ใหผ้ ู้บริหาร 3.1 ดา้ นปรมิ าณ - - ๑๓,๖๕๐
โรงเรยี น ครู นกั เรยี น ตระหนกั รู้ - นักเรยี นศนู ย์
คุณธรรม เข้าใจและมีกระบวนการ การศึกษาพเิ ศษ
สพฐ. คดิ อย่างมีเหตุผล ซมึ ซับ ประจำจงั หวดั พทั ลุง
คณุ คา่ แหง่ คณุ ธรรมความดี จำนวน ๗๐ คน
งามอยา่ งเปน็ ธรรมชาติ 3.2 ดา้ นคณุ ภาพ
สร้างความรู้สึกผดิ ชอบ ช่ัว - ผู้บริหาร ครู
ดีและภูมใิ จในการทำดี บคุ ลากร และนักเรยี น
2.2 เพ่อื ให้ผบู้ รหิ าร ครู ประพฤติ ปฏิบตั ติ นอยู่
และบุคลากร สามารถเปน็ ในกรอบแหง่ คณุ งาม
แบบอย่าง การประพฤติ ความดี เป็นทพี่ งึ
ปฏบิ ัติ ดา้ นคณุ ธรรม ประสงค์ของสังคม
จริยธรรม
2.๓ เพือ่ ใหน้ ักเรียน เกดิ
การเรยี นรู้ ซึมซบั และ
ปฏิบัติกจิ กรรม คณุ งาม
ความดี
ำเนินงาน งบลงทุน
ค่าวสั ดุ สาธาร ครุภัณฑ์ ส่ิง รวม ระยะเวลา มาตรฐาน ผู้รับผิด
ดำเนิน /ตวั บ่งชี้ ชอบ
ณปู โภค ก่อสร้าง การ
๓๘,๐๕๐ - - - ๕๑,๗๐๐ ปงี บ มฐ.๑ นายณฐั พงศ์
ประมาณ มฐ.๒ คำเขิน
๒๕๖๕ มฐ.๓
แผนปฏิบตั กิ ารประจำปีงบประมาณ 2565 หนา้ 62
งาน/กจิ กรรม วัตถปุ ระสงค์ เปา้ หมายกจิ กรรม งบ คา่ ตอบ งบ
บุคลากร แทน คา่ ใช้สอ
คา่ จา้ ง
ช่ัวคราว
3.โครงการ ๑ เพ่ื อ นิ เท ศ ติ ด ต าม แ ล ะ 3.1 ด้านปรมิ าณ - - ๒,๐๐๐
ลดพลาสตกิ - บุ ค ล าก ร ข อ ง ศู น ย์
ลดโลกรอ้ น ป ระเมิน ผลก ารรณ รงค์ ล ด การศึกษาพิเศษ ประจำ
- กจิ กรรม พลาสติกลดโลกร้อน จังหวัดพัทลุง จำนวน
ตดิ ตาม และ 66 คน
ประเมนิ - นั ก เรี ย น ข อ ง ศู น ย์
ผลการรณรงค์ การศึกษาพิเศษ ประจำ
ลดพลาสตกิ จังหวัดพัทลุง จำนวน
ลดโลกร้อน 20 คน
3.2 ดา้ นคณุ ภาพ
- บุคลากรและนักเรียน
ของศูนยก์ ารศกึ ษาพิเศษ
ประจำจังหวัดพัทลุง มี
ค่านิยม และมีส่วนร่วมใน
การลด ละ เลิกใช้
พลาสตกิ และใช้ถุงผ้า
แทนถงุ พลาสติก
บดำเนินงาน งบลงทนุ
อย คา่ วสั ดุ
ระยะ มาตรฐาน/ตวั ผู้รับผิด
๐- ชอบ
สาธาร ครุ สงิ่ รวม เวลาดำเนิน บง่ ช้ี
ณูปโภค ภัณฑ์ กอ่
สร้าง การ
--
- ๒,000 ปงี บประมาณ มฐ.2 นายทวิ ากร
256๕ ทองอ่อน
แผนปฏบิ ัติการประจำปีงบประมาณ 2565 หน้า 63
งาน/กิจกรรม วัตถปุ ระสงค์ เป้าหมายกจิ กรรม งบ คา่ ตอบ งบ
บคุ ลากร แทน ค่าใช้สอย
ค่าจา้ ง
ชั่วคราว
4.โครงการ 1. เพื่อให้ครูและบุคลากร 4.1 ด้านปรมิ าณ - - 12,000
ส่งเสรมิ ความ แ ส ด ง ค ว า ม จ ง รั ก ภั ก ดี ต่ อ กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรม
รกั ชาติ ศาสน์ สถาบัน ชาติ ศาสนา และ วัน ค ล้ าย วัน ส วรรค ต
กษัตริย์ พระมหากษตั ริย์ พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภู มิ
พลอ ดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
กิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรมวัน
ปยิ มหาราช
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมวนั
ฝนหลวง
กจิ กรรมท่ี ๔ กจิ กรรมวนั
คล้ายวนั พระราชสมภพฯ วนั
ชาติ และวันพอ่ แหง่ ชาติ
กจิ กรรมท่ี ๕ กจิ กรรมวนั
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
แหง่ ชาติ
กจิ กรรมที่ ๖ กิจกรรม
วันท่รี ะลึก
พระบาทสมเดจ็ พระนั่ง
เกล้าเจา้ อย่หู วั พรมหา
เจษฎาราชเจา้ (รัชการท่ี
๓)
บดำเนนิ งาน งบลงทนุ
ย ค่าวัสดุ
ระยะ มาตรฐาน/ตัว ผ้รู ับผิด
0 500 ชอบ
สาธาร ครุ สงิ่ รวม เวลาดำเนิน บ่งช้ี
ณปู โภค ภัณฑ์ กอ่
สร้าง การ
--
- 12,500 ปีงบประมา มฐ.2 นางสาว
ณ 2565 เยาวลกั ษณ์
เพชรรงั ษี
แผนปฏิบตั ิการประจำปีงบประมาณ 2565 หน้า 64
งาน/กจิ กรรม วัตถุประสงค์ เปา้ หมายกจิ กรรม งบ ค่าตอบ งบด
บุคลากร แทน คา่ ใช้สอย
ค่าจ้าง
ชัว่ คราว
1. เพ่ือให้ครูและบุคลากร กิจกรรมท่ี ๗ กจิ กรรมวันคลา้ ย - - 12,000
แสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน ชาติ ศาสนา และ วนั พระราชสมภพสมเด็จพระเทพ
พระมหากษตั ริย์
รัตนราชสุดาสยามบรม
ราช กุมารี
กิจกรรมท่ี ๘ กิจกรรมวัน
จักรี
กจิ กรรมท่ี ๙ กิจกรรมวัน
คลา้ ยวันสวรรคตสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช
กจิ กรรมที่ ๑๐กจิ กรรมในโอกาส
วนั เฉลมิ พระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจา้ ฯ พระบรมราชินี
กิจกรรมท่ี ๑๑ กิจกรรมวัน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
กิจกรรมท่ี ๑๒ กิจกรรมวัน
เฉลิมชนพรรษา รัชกาลที่
๑๐
กจิ กรรมท่ี ๑๓ กิจกรรมวนั
แม่แห่งชาติ
3.2 ด้านคุณภาพ
ครูแ ละ บุ ค ล าก รมี ความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ดำเนนิ งาน งบลงทนุ
ย คา่ วัสดุ
ระยะ มาตรฐาน/ตัว ผูร้ ับผดิ
0 500 ชอบ
สาธาร ครุ สิง่ รวม เวลาดำเนนิ บง่ ช้ี
ณูปโภค ภณั ฑ์ ก่อ
สรา้ ง การ
--
- 12,500 ปีงบประมา มฐ.2 นางสาว
ณ 2565 เยาวลกั ษณ์
เพชรรงั ษี
แผนปฏบิ ัติการประจำปีงบประมาณ 2565 หน้า 65
ประเดน็ กลยทุ ธ์ท่ี ๒ เพ่ิมโอกาสการเขา้ ถึงบริการของนักเรียน
ตารางที่ 2.1 แสดงขอ้ มลู งาน/โครงการ/กจิ กรรมท่สี อดคล้องกบั ประเด็นกลยทุ ธ์ที่
งาน/กจิ กรรม วัตถปุ ระสงค์ เป้าหมายกิจกรรม งบ คา่ ตอบ คา่
บุคลากร แทน สอ
ค่าจ้าง
ชั่วคราว
๑.โครงการ ๑.เพือ่ ส่งเสรมิ การมสี ว่ นร่วม ด้านปรมิ าณ - - 1,0
ของทกุ ภาคส่วนที่เกย่ี วข้องกบั 1.กจิ กรรมประสานการ - - 7,9
ส่งเสริม ขับเคล่อื นกับ
คณะอนกุ รรมการส่งเสริม
สนับสนนุ การจัดการศกึ ษาของคนพิการ การจดั การศกึ ษาสำหรับคน
ภาคเี ครอื ขา่ ย ฝนจังหวัดพัทลุง พกิ ารจังหวดั พทั ลงุ
การจัด 2.เพือ่ สรา้ งความเขม็ แข็ง
การศกึ ษา ใหก้ บั เครอื ขา่ ยคนพกิ ารในการ ดา้ นคณุ ภาพ
สำหรบั คน จัดการศึกษาสำหรบั คนพกิ าร 1.ศูนย์การศกึ ษาพิเศษ
พิการ ระดับ จงั หวัดพทั ลุง
ประจำจงั หวดั พัทลุง มี
จงั หวดั เครอื ขา่ ยท่เี ข้มแขง็ และ
ครอบคลมุ ตอ่ การจดั
การศกึ ษาสำหรบั คน
พิการ
๑.โครงการ ๑.ผู้ปกครองนกั เรียนมีความรู้ รอ้ ยละ ๘๐ ของ
ปรบั บา้ นเปน็ ความเชา้ ใจในการดแู ล ผู้ปกครองนกั เรยี นศนู ย์
ห้องเรยี น นักเรียนพิการ การศึกษาพเิ ศษประจำ
เปลย่ี นพ่อแม่ ๒.นกั เรยี นพกิ ารท่ีอยู่ท่บี ้าน จงั หวัดพัทลงุ มคี วามรู้
เป็นครู ได้รบั การกระตุ้นพัฒนาการ ความเข้าใจในการดแู ล
นักเรียนพิการ
๒ เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการของนกั เรยี น
งบดำเนนิ งาน งบลงทนุ ระยะ มาตร
าใช้ ค่าวัสดุ สาธาร ครภุ ัณฑ์ สิ่ง รวม เวลา ฐาน/ตัว ผูร้ บั ผิด
อย ณูป กอ่ สร้าง ดำเนนิ บ่งชี้ ชอบ
โภค การ
050 4,950 - - - 6,000 เมษายน มฐ.๒ นางฐติ วันต์
2565 มฐ.๓
900 - - - - 7,900 กรกฏาคม- มฐ.๒ นางสาวพรรวี
สิงหาคม มฐ.๓
๖๔
แผนปฏบิ ตั กิ ารประจำปีงบประมาณ 2565 หนา้ 66
ประเดน็ กลยทุ ธท์ ี่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบคุ ลากรทางการศึกษา
ตารางที่ แสดงข้อมลู งาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลอ้ งกับประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณ
โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้ หมายกจิ กรรม งบบุคลากร คา่ ตอบ
แทน
1.โครงการ 1. เพอื่ ใหบ้ คุ ลากรได้รับการ 1.เชงิ ปริมาณ ค่าจา้ ง
พัฒนา พฒั นาเพม่ิ พูนความรู้ ทักษะ - บคุ ลากร จำนวน ๖๖ คน ชวั่ คราว -
บุคลากร และปรับเปลย่ี นทศั นคติ การ -ขา้ ราชการครูผ้บู ริหาร
แลกเปลย่ี น ปฏบิ ัตริ าชการใหม้ ี จำนวน ๒๔ คน -
เรยี นรู้สู่ ประสทิ ธภิ าพ เกดิ ประสทิ ธผิ ล - พนักงานราชการ จำนวน ๖ คน
พฒั นา มงุ่ ผลสมั ฤทธิ์สู่ความเป็นเลศิ - ครอู ตั ราจ้าง จำนวน 5 คน
วชิ าชพี - พีเ่ ลย้ี งเดก็ พกิ าร จำนวน 26 คน
๒. เพื่อส่งเสริมใหบ้ คุ ลากรได้ - คนครัว คนงาน จำนวน 4 คน
มรการจดั การเรียนรู้ มคี วาม - พนกั งานธุรการ จำนวน 1 คน
เขา้ ใจ เสรมิ สร้างจิตสำนึก มี
ทัศนคตแิ ละวสิ ยั ทัศน์ในการ 2.ด้านคุณภาพ
ปฏิบตั งิ านและรว่ มกันแกไ้ ข บุคลากรนำความรู้ ทักษะและ
ปญั หา เพอ่ื ลดขอ้ ผดิ พลาดใน ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการปฏิบัติ
การปฏบิ ัติงาน ราชการให้มีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผลมุ่งผลสัมฤทธ์ิสู่ความ
๓. เพ่อื ใหเ้ กิดความเขา้ ใจ เป็นเลศิ นำความรู้ที่ได้รบั มาปรับใช้
พร้อมทั้งนำความรทู้ ่ไี ด้รับมา ในการพัฒนาผู้เรียน และมีความรัก
ปรบั ใชใ้ นการพัฒนาสมรรถนะ ความสามคั คีในองคก์ ร
การปฏิบตั ิงานใหด้ ีย่ิงขึน้ มี
แนวความคดิ ในการสร้าง
นวตั กรรมใหม่ ในการพฒั นา
ผเู้ รยี นอย่างมีประสทิ ธิภาพ
ณภาพครูและบุคลากรทางการศกึ ษา
งบดำเนินงาน งบลงทนุ รวม ระยะเวลา มาตรฐาน ผรู้ บั ผดิ
149,180 ดำเนนิ /ตัวบง่ ช้ี ชอบ
บ ค่าใช้สอย คา่ วัสดุ สาธารณู ครุ ส่ิงก่อ การ
ภณั ฑ์ สร้าง มฐ.2 นางสมศรี
ปโภค ปงี บ รัตนา
-- ประมาณ
147,68 1,500 - 2565
0
แผนปฏิบตั ิการประจำปีงบประมาณ 2565 หน้า 67
โครงการ วัตถปุ ระสงค์ เปา้ หมายกิจกรรม งบ ค่า
บคุ ลากร ตอบ
2.โครงการ 1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความ 3.1 ดา้ นปริมาณ คา่ จ้าง แทน
สง่ เสริมวนิ ยั เข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ ช่วั คราว
และการรักษา ระเบียบ กฎหมาย การประกอบ จังหวดั พทั ลุง จำนวน ๖6 คน 4,100
วินยั ระเบยี บ อาชีพควบคมุ ทกั ษะการปฏบิ ัตงิ าน 3.2 ดา้ นคุณภาพ -
แบบแผนทาง อย่างครูมอื อาชีพ ความกา้ วหนา้ ใน บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ -
ราชการ วิชาชีพ ตลอดจนคุณลักษณะครทู ี่ดี บทบาทหน้าที่ มีระเบียบวินัย กฎหมาย มี -
เสริมสร้าง 2. เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ คุณธรรมจริยธรรม มีทักษะ เจตคติ และ
คณุ ธรรม ทกั ษะ เจตคติ และประสบการณ์ใน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้เป็นครู -
จริยธรรม การปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร ให้ มืออาชีพ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
และ สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมี ตลอดจนคุณลกั ษณะครูท่ีดี สามารถนำไป
จรรยาบรรณ ประสิทธิภาพ ปฏบิ ัติงานราชการไดอ้ ยา่ งมีประสทิ ธิภาพ
วิชาชพี
3.พัฒนา 1. เพื่อให้บุคลากรเกิดองค์ความรู้ 3.1 ดา้ นปริมาณ
ศักยภาพ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของ บุคลากรกลุ่มแผนงานและงบประมาณ
บคุ ลากรกลุ่ม ตนเอง สามารถนำแนวทางที่ไดม้ า จำนวน 8 คน
แผนงานละ ใช้ในการปฏิบัตติ ามหน้าทท่ี ไี่ ดร้ บั 3.2 ด้านคุณภาพ
งบประมาณ มอบหมายได้อย่างมีประสิทธภิ าพ บุคลากรกลุ่มแผนงานและงบประมาณมี
- กจิ กรรม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานท่ีตนเอง
ศกึ ษาดงู าน ๑. เพอ่ื เปน็ การสร้างขวญั และ ได้รับมอบหมายจากศูนย์การศึกษาพิเศษ
กำลังใจ ให้แก่บุคลากรทจ่ี ัด ประจำจังหวัดพัทลงุ
4.สร้างขวัญ การศึกษาเพอื่ คนพิการ 3.1 ด้านปรมิ าณ
และกำลังใจ ๒. เพื่อเป็นการสรา้ งความสัมพันธ์ กิจกรรมท่ี 1 รางวัลคำขวัญวันครู “หน่ึง
บุคลากร อนั ดีใหเ้ กดิ ขึ้นภายในองคก์ ร คำขวัญ หนึ่งสถานศึกษา” จำนวน ๕
๓. เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดใี นการ รางวลั
ปฏบิ ตั ิงานเกยี่ วกับการจดั กิจกรรมท่ี ๒ รางวัลสร้างขวัญกำลังใจ
การศึกษาพิเศษ ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตรา
จ้าง พี่เลี้ยงเด็กพิการและผู้ปฏิบัติงาน
ดีเดน่ จำนวน 5 รางวัล