การเบ ิ กจ ่ ายและใช ้ จ ่ ายเง ิ นงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ส ำนักงำนคลังจังหวัดนครปฐม ตงั้แต่ต ้ นปีงบประมาณ จนถ ึ งวนัที่15 มีนาคม 2567 034-340007-8 จังหวัดนครปฐม
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) ของจังหวัดนครปฐม รายจ่ายประจ า รายจ่ายลงทุน 32.00 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ภาพรวม 34.08 เบิกจ่าย ใช้จ่าย 35.00 19.00 35.33 28.96 52.00 56.24 เบิกจ่าย ใช้จ่าย 55.00 39.00 55.78 58.15 93.00 100.00 เบิกจ่าย ใช้จ่าย 98.00 75.00 75.00 81.74 เบิกจ่าย ใช้จ่าย 80.00 57.00 81.76 81.65 100.00 100.00 เป้าหมายสะสม หมายเหตุ : หากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณให้ถือปฏิบัติ ตามเป้าหมาย ของคณะรัฐมนตรีทันที
ประเภท เป้ าหมายเบ ิ กจ ่ าย Q2 เป้ าหมายใช ้ จ ่ าย Q2 ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ภาพรวม 38.00 45.00 52.00 41.47 48.85 56.24 ประจ า 41.00 48.00 55.00 42.15 48.96 55.78 ลงทุน 25.00 32.00 39.00 38.69 48.42 58.15 หน่วย: ร้อยละ เป้าหมาย (สะสม) ไตรมาส 2/2567 (ม.ค.- มี.ค. 67) เป้าหมายการเบิกจ่าย และใช้จ่ายงบประมาณสิ้นสุด ไตรมาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หมายเหตุ : หากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ถือปฏิบัติตามเป้าหมายของคณะรัฐมนตรีทันที
ผลการเบ ิ กจ ่ าย และใช ้ จ ่ ายเง ิ นงบประมาณรายจ ่ ายประจา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 จง ั หวด ั นครปฐม ตง ั ้ แต ่ ต ้ นปี งบประมาณ จนถ ึ งวน ั ท ี่15 มีนาคม 2567 งบประมาณรวมทั้งจังหวัด 4 รายการ เงิน จัดสรร ล้านบาท ผลการเบ ิ กจ ่ าย ผลการใช้จ ่ าย ล้านบาท ร้อยละ เป้าหมาย มี.ค.67 เทียบ เป้าหมาย ล าดับ ของ ประเทศ ล้านบาท ร้อยละ เป้าหมาย มี.ค.67 เทียบ เป้าหมาย ล าดับ ของ ประเทศ ภาพรวม 3,199.35 2,285.48 71.44 52.00 19.44 2,461.64 76.94 56.24 20.70 รายจ่าย ประจ า 2,860.62 2,132.54 74.55 55.00 19.55 2,185.25 76.39 55.78 20.61 รายจ่าย ลงทุน 338.74 152.94 45.15 39.00 6.15 276.40 81.60 58.15 23.45 65 73 38 24 72 69
รายการ เงิน จัดสรร ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ผลการใช้จ่าย ล้านบาท ร้อยละ เป้าหมาย มี.ค.67 เปรียบเทียบ เป้าหมาย ล้านบาท ร้อยละ เป้าหมาย มี.ค.67 เปรียบเทียบ เป้าหมาย ภาพรวม 3,177.51 2,280.18 71.76 52.00 19.76 2,456.29 77.30 56.24 21.06 รายจ่ายประจา 2,838.78 2,127.24 74.94 55.00 19.94 2,179.90 76.79 55.78 21.01 รายจ่ายลงทุน 338.74 152.94 45.15 39.00 6.15 276.40 81.60 58.15 23.45 รายการ เงิน จัดสรร ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ผลการใช้จ่าย ล้านบาท ร้อยละ เป้าหมาย มี.ค.67 เปรียบเทียบ เป้าหมาย ล้านบาท ร้อยละ เป้าหมาย มี.ค.67 เปรียบเทียบ เป้าหมาย ภาพรวม 19.34 4.63 23.95 52.00 -28.05 4.64 23.98 56.24 -32.26 รายจ่ายประจา 19.34 4.63 23.95 55.00 -31.05 4.64 23.98 55.78 -31.80 รายจ่ายลงทุน - - - 39.00 - - - 58.15 - รายการ เงินจดัสรร ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ผลการใช้จ่าย ล้านบาท ร้อยละ เป้าหมาย มี.ค.67 เปรียบเทียบ เป้าหมาย ล้านบาท ร้อยละ เป้าหมาย มี.ค.67 เปรียบเทียบ เป้าหมาย ภาพรวม 2.50 0.67 26.63 52.00 -25.37 0.71 28.32 56.24 -27.92 รายจ่ายประจา 2.50 0.67 26.63 55.00 -28.37 0.71 28.32 55.78 -27.46 รายจ่ายลงทุน - - - 39.00 - - - 58.15 - งบ Function งบกรมจังหวัด งบกลุ่มจงัหวดั ผลการเบิกจ่าย และใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567 5 59 64 9 11
รายการ เงิน จัดสรร ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ผลการใช้จ่าย ล้านบาท ร้อยละ เป้าหมาย มี.ค.67 เปรียบเทียบ เป้าหมาย ล้านบาท ร้อยละ เป้าหมาย มี.ค.67 เปรียบเทียบ เป้าหมาย ภาพรวม 451.70 338.38 74.91 52.00 22.91 353.72 78.31 56.24 22.07 รายจ่ายประจา 396.92 294.93 74.30 55.00 19.30 302.34 76.17 55.78 20.39 รายจ่ายลงทุน 54.79 43.45 79.30 39.00 40.30 51.39 93.79 58.15 35.64 รายการ เงินจดัสรร ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ผลการใช้จ่าย ล้านบาท ร้อยละ เป้าหมาย มี.ค.67 เปรียบเทียบ เป้าหมาย ล้านบาท ร้อยละ เป้าหมาย มี.ค.67 เปรียบเทียบ เป้าหมาย ภาพรวม 675.60 627.51 92.88 52.00 40.88 627.51 92.88 56.24 36.64 รายจ่ายประจา 675.60 627.51 92.88 55.00 37.88 627.51 92.88 55.78 37.10 รายจ่ายลงทุน - - - 39.00 - - - 58.15 - ส่วนกลาง ภมูิภาค ท้องถิ่น ผลการเบิกจ่าย และใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบ Function จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่15 มีนาคม 2567 รายการ เงิน จัดสรร ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ผลการใช้จ่าย ล้านบาท ร้อยละ เป้าหมาย มี.ค.67 เปรียบเทียบ เป้าหมาย ล้านบาท ร้อยละ เป้าหมาย มี.ค.67 เปรียบเทียบ เป้าหมาย ภาพรวม 2,050.21 1314.29 64.11 52.00 12.11 1,475.06 71.95 56.24 15.71 รายจ่ายประจา 1,766.26 1,204.80 68.21 55.00 13.21 1,250.05 70.77 55.78 14.99 รายจ่ายลงทุน 283.95 109.49 38.56 39.00 -0.44 225.01 79.24 58.15 21.09 6
ผลการเบิกจ่าย และใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึง วันที่ 15 มีนาคม 2567 หน่วย: ล้านบาท รายจ่ายประจ า ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลงัภาครฐัแบบอิเลก็ทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 7 เรียงล าดับผลเบิกจ่ายรายหน่วยงานจากล าดับน้อยไปหามาก จากหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด 20 ล าดับแรก ด าเนินการแล้วเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ตำ่ กว่ำเป้ำหมำยทกี่ำ หนด ยังไม่ปรำกฏผลในระบบ ลา้นบาท ร้อยละ เปา้หมาย สงู/ตา ่ กว่า เปา้หมาย ลา้นบาท ร้อยละ เปา้หมาย สงู/ตา ่ กว่า เปา้หมาย ลา้นบาท ร้อยละ 1 กรมการสตัว์ทหารบก 121.55 26.19 24.60 20.24 55.00 (34.76) 50.78 41.78 55.78 (14.00) 96.95 79.76 2 งบประมาณจงัหวัด - สา่นักงานจงัหวัดนครปฐม 19.34 0.01 4.63 23.95 55.00 (31.05) 4.64 23.98 55.78 (31.80) 14.71 76.05 3 กลมุ่จงัหวัดภาคกลางปริมณฑล 2.50 0.04 0.67 26.63 55.00 (28.37) 0.71 28.32 55.78 (27.46) 1.83 73.37 4 พิพิธภัณฑสถานแหง่ชาติพระปฐมเจดยี์ 0.89 0.02 0.29 32.65 55.00 (22.35) 0.31 35.23 55.78 (20.55) 0.60 67.35 5 สา่นักงานการทอ่งเทยี วและกฬีาจงัหวัดนครปฐม 1.29 0.01 0.50 38.84 55.00 (16.16) 0.51 39.65 55.78 (16.13) 0.79 61.16 6 สา่นักงานจงัหวัด นครปฐม 20.66 5.38 8.38 40.59 55.00 (14.41) 13.76 66.61 55.78 10.83 12.27 59.41 7 สถาบนัพัฒนาฝมีือแรงงาน 16 นครปฐม 3.42 0.62 1.50 44.01 55.00 (10.99) 2.12 62.16 55.78 6.38 1.91 55.99 8 สา่นักงานศกึษาธกิารจงัหวัดนครปฐม 3.33 0.10 1.50 44.90 55.00 (10.10) 1.60 48.03 55.78 (7.75) 1.83 55.10 9 กองบงัคบัการฝกึอบรมตา่รวจกลาง 36.53 0.69 16.64 45.54 55.00 (9.46) 17.32 47.42 55.78 (8.36) 19.89 54.46 10 บา้นพักเดก็และครอบครัวจงัหวัดนครปฐม 4.02 0.06 1.88 46.65 55.00 (8.35) 1.94 48.14 55.78 (7.64) 2.15 53.35 ลา่ดบัหน่วยเบกิจา่ย งบจดัสรร PO คงเหลอื เบกิจา่ย (เปา้หมาย 55%) ใช้จา่ย (เปา้หมาย 55.78%) คงเหลอืเบกิจา่ย =④-③
ผลการเบิกจ่าย และใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึง วันที่ 15 มีนาคม 2567 หน่วย: ล้านบาท รายจ่ายประจ า ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลงัภาครฐัแบบอิเลก็ทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 8 ด าเนินการแล้วเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ต่ำ กว่ำเป้ำหมำยที่กำ หนด ยังไม่ปรำกฏผลในระบบ เรียงล าดับผลเบิกจ่ายรายหน่วยงานจากล าดับน้อยไปหามาก จากหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด 20 ล าดับแรก ลา้นบาท ร้อยละ เปา้หมาย สงู/ตา ่ กว่า เปา้หมาย ลา้นบาท ร้อยละ เปา้หมาย สงู/ตา ่ กว่า เปา้หมาย ลา้นบาท ร้อยละ 11 สา่นักงานพลงังานจงัหวัดนครปฐม 0.73 0.03 0.36 49.41 55.00 (5.59) 0.39 53.65 55.78 (2.13) 0.37 50.59 12 สา่นักงานพระพุทธศาสนาจงัหวัดนครปฐม 8.23 - 4.50 54.71 55.00 (0.29) 4.50 54.71 55.78 (1.07) 3.73 45.29 13 สา่นักงานสาขาชั งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม 1.04 0.08 0.58 55.26 55.00 0.26 0.66 63.10 55.78 7.32 0.47 44.74 14 สา่นักงานสง่เสริมการปกครองทอ้งถนิ จงัหวัดนครปฐม 2.91 0.02 1.63 55.96 55.00 0.96 1.65 56.78 55.78 1.00 1.28 44.04 15 ศนูยพ์ ิสจูน์หลกัฐาน 7 (จว.นครปฐม) 5.96 0.33 3.41 57.25 55.00 2.25 3.74 62.87 55.78 7.09 2.55 42.75 16 สา่นักงานสง่เสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 2.36 0.00 1.37 58.19 55.00 3.19 1.37 58.28 55.78 2.50 0.99 41.81 17 สา่นักงานพัฒนาสงัคมและความมั นคงของมนุษยจ์งัห วัดนคร2.82 ปฐม - 1.65 58.73 55.00 3.73 1.65 58.73 55.78 2.95 1.16 41.27 18 กองอา่นวยการรักษาความมั นคงภายในจงัหวัดนครปฐ ม 2.33 - 1.37 58.78 55.00 3.78 1.37 58.78 55.78 3.00 0.96 41.22 19 ศนูยฝ์กึอบรม ตา่รวจภูธรภาค 7 28.69 0.17 17.04 59.39 55.00 4.39 17.21 59.97 55.78 4.19 11.65 40.61 20 โรงเรียนนายร้อยตา่รวจ 110.52 6.04 65.75 59.49 55.00 4.49 71.79 64.95 55.78 9.17 44.78 40.51 ลา่ดบัหน่วยเบกิจา่ย งบจดัสรร PO คงเหลอื เบกิจา่ย (เปา้หมาย 55%) ใช้จา่ย (เปา้หมาย 55.78%) คงเหลอืเบกิจา่ย =④-③
ผลการเบิกจ่าย และใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึง วันที่ 15 มีนาคม 2567 หน่วย: ล้านบาท รายจ่ายลงทุน ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลงัภาครฐัแบบอิเลก็ทรอนิกส์ใหม่(New GFMIS Thai) 9 ด าเนินการแล้วเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ตำ่ กว่ำเป้ำหมำยทกี่ำ หนด ยังไม่ปรำกฏผลในระบบ เรียงล าดับผลเบิกจ่ายรายหน่วยงานจากล าดับน้อยไปหามาก ลา้นบาท ร้อยละ เปา้หมาย สงู/ตา ่ กว่า เปา้หมาย ลา้นบาท ร้อยละ เปา้หมาย สงู/ตา ่ กว่า เปา้หมาย ลา้นบาท ร้อยละ 1 สา่นักงานทดี นิจงัหวัด นครปฐม 0.06 - - - 39.00 (39.00) - - 58.15 (58.15) 0.06 100.00 2 สา่นักงานเขตพนิ้ทกี ารศกึษามัธยมศกึษานครปฐม 13.41 13.41 - - 39.00 (39.00) 13.41 100.00 58.15 41.85 13.41 100.00 3 โรงพยาบาลนครปฐม 3.93 3.93 - - 39.00 (39.00) 3.93 100.00 58.15 41.85 3.93 100.00 4 กรมยทุธศกึษาทหารเรือ 2.04 1.93 0.04 2.06 39.00 (36.94) 1.97 96.81 58.15 38.66 2.00 97.94 5 สถานีพัฒนาทดี นินครปฐม 1.42 0.65 0.03 2.23 39.00 (36.77) 0.68 47.59 58.15 (10.56) 1.39 97.77 6 สา่นักงานโยธาธกิารและผงัเมืองจงัหวัดนครปฐม 4.23 4.00 0.13 3.09 39.00 (35.91) 4.13 97.58 58.15 39.43 4.10 96.91 7 สถาบนักลัยาณ์ราชนครินทร์ 66.47 63.59 2.88 4.34 39.00 (34.66) 66.47 100.00 58.15 41.85 63.59 95.66 8 สา่นักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัดนครปฐม 3.39 - 0.16 4.61 39.00 (34.39) 0.16 4.61 58.15 (53.54) 3.23 95.39 9 แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม 49.34 24.39 15.21 30.83 39.00 (8.17) 39.60 80.27 58.15 22.12 34.13 69.17 10 โครงการชลประทานนครปฐม 43.27 0.44 15.38 35.54 39.00 (3.46) 15.82 36.55 58.15 (21.60) 27.90 64.46 11 ม.ราชภัฏนครปฐม 35.34 10.94 13.78 38.99 39.00 (0.01) 24.72 69.96 58.15 11.81 21.56 61.01 12 แขวงทางหลวงนครปฐม 37.26 - 26.94 72.30 39.00 33.30 26.94 72.30 58.15 14.15 10.32 27.70 13 สถาบนัพัฒนาผบู้ริหารการศกึษา 24.49 0.17 24.32 99.29 39.00 60.29 24.49 100.00 58.15 41.85 0.17 0.71 14 โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ์ 10.90 - 10.90 100.00 39.00 61.00 10.90 100.00 58.15 41.85 - - 15 สา่นักงานสาธารณสขุจงัหวัด 43.17 - 43.17 100.00 39.00 61.00 43.17 100.00 58.15 41.85 - - 338.74 123.46 152.94 45.15 39.00 6.15 276.40 81.60 58.15 23.45 185.79 54.85 คงเหลอืเบกิจา่ย ผลรวม 15 หนว่ยงาน ลา่ดบัหน่วยเบกิจา่ย งบจดัสรร PO คงเหลอื เบกิจา่ย (เปา้หมายเบกิจา่ย = 39%) ใช้จา่ย (เปา้หมายใช้จา่ย = 58.15%) =④-③
เง ิ นกน ั ปี2566 การเบิกจ่าย งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร คงเหลือ การเบิกจ่าย ร้อยละ การเบิกจ่าย 888.12 ล้านบาท 563.89 ล้านบาท 63.49 324.22 ล้านบาท 50 หน่วยงาน เง ิ นกนั 10 ผลการเบ ิ กจ ่ ายเง ิ นกน ัไว ้ เบ ิ กเหล ื่อมปีประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจง ั หวด ั นครปฐม ตง ั ้ แต ่ ต ้ นปี งบประมาณ จนถ ึ งวน ั ท ี่15 มีนาคม 2567 ล้านบาท ร้อยละเบกิจา่ย ล้านบาท ร้อยละคงเหลือ รวม 888.12 563.89 63.49 324.22 36.51 1. ส่วนราชการ 497.12 365.40 73.50 131.72 26.50 2. กลุ่มจงัหวัดภาคกลางปริมณฑล 188.16 68.13 36.21 120.03 63.79 3. สนง.ส่งเสริมการปกครองทอ้งถนิ ฯ 142.54 95.60 67.07 46.94 32.93 4. งบกรมจงัหวัด (นครปฐม) 60.30 34.76 57.65 25.53 42.35 หนว่ยงาน เงินกนั เบกิจา่ย คงเหลือ 1 2 3 4
หน่วย: ล้านบาท 11 ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลงัภาครฐัแบบอิเลก็ทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) เบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่ำงเบกิจ่ำย ยังไม่เบิกจ่ำย ผลการเบ ิ กจ ่ ายเง ิ นกน ัไว ้ เบ ิ กเหล ื่อมปีประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจง ั หวด ั นครปฐม ตง ั ้ แต ่ ต ้ นปี งบประมาณ จนถ ึ งวน ั ท ี่15 มีนาคม 2567 เรียงล าดับผลเบิกจ่ายรายหน่วยงานจากล าดับน้อยไปหามาก ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 1 สา่นักงานโยธาธกิารและผงัเมืองจงัหวัด นครปฐม 6.00 6.00 - - 6.00 100.00 6.00 100.00 2 เทศบาลเมืองนครปฐม 9.50 7.83 - - 7.83 82.40 9.50 100.00 3 สา่นักงานจงัหวัด นครปฐม 7.84 6.38 1.44 18.33 7.81 99.68 6.40 81.67 4 กองบงัคบัการฝกึอบรมตา่รวจกลาง 15.91 8.75 5.75 36.18 14.51 91.22 10.15 63.82 5 กลมุ่จงัหวัดภาคกลางปริมณฑล 188.16 115.63 68.13 36.21 183.76 97.66 120.03 63.79 6 ตา่รวจภูธรภาค 7 นครปฐม (ภาคตะวันตก) 38.22 20.25 17.97 47.02 38.22 100.00 20.25 52.98 7 สา่นักงานคลงัจงัหวัดนครปฐม 2.53 1.24 1.28 50.84 2.53 100.00 1.24 49.16 8 งบประมาณจงัหวัด - สา่นักงานจงัหวัดนครปฐม 60.30 22.50 34.76 57.65 57.26 94.97 25.53 42.35 9 โรงพยาบาลนครปฐม 54.33 22.12 32.21 59.29 54.33 100.00 22.12 40.71 10 สา่นักงานเขตพนื้ทกี ารศกึษาประถมศกึษานครปฐมเขต 2 5.28 1.90 3.26 61.62 5.15 97.56 2.03 38.38 เบกิจา่ย ใช้จา่ย คงเหลือเบกิจา่ย ล่าดบัหนว่ยเบกิจา่ย งบจดัสรร PO คงเหลือ
หน่วย: ล้านบาท 12 ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลงัภาครฐัแบบอิเลก็ทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) เบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่ำงเบกิจ่ำย ยังไม่เบิกจ่ำย ผลการเบ ิ กจ ่ ายเง ิ นกน ัไว ้ เบ ิ กเหล ื่อมปีประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจง ั หวด ั นครปฐม ตง ั ้ แต ่ ต ้ นปี งบประมาณ จนถ ึ งวน ั ท ี่15 มีนาคม 2567 เรียงล าดับผลเบิกจ่ายรายหน่วยงานจากล าดับน้อยไปหามาก ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 11 สา่นักงานสง่เสริมการปกครองทอ้งถนิ จงัหวัดนครปฐม 142.54 - 95.60 67.07 95.60 67.07 46.94 32.93 12 โรงเรียนนายร้อยตา่รวจ 68.94 11.28 47.54 68.96 58.82 85.32 21.40 31.04 13 แขวงทางหลวงนครปฐม 40.36 11.13 29.23 72.42 40.36 100.00 11.13 27.58 14 ศนูยก์ารศกึษาพิเศษ เขตการศกึษา 1 (จงัหวัดนครปฐม) 4.01 0.79 3.21 79.94 4.00 99.69 0.80 20.06 15 โรงเรียนการบนิ 16.28 2.49 13.79 84.70 16.28 100.00 2.49 15.30 16 โครงการชลประทานนครปฐม 64.24 8.69 54.57 84.96 63.26 98.48 9.66 15.04 17 กรมการสตัว์ทหารบก 62.96 8.50 54.42 86.44 62.92 99.94 8.54 13.56 18 สถาบนัพัฒนาผบู้ริหารการศกึษา 1.78 - 1.77 99.61 1.77 99.61 0.01 0.39 19 กรมยทุธศกึษาทหารเรือ 7.90 - 7.90 100.00 7.90 100.00 - - 20 โรงพยาบาลจนัทรุเบกษา 0.01 - 0.01 100.00 0.01 100.00 - - เบกิจา่ย ใช้จา่ย คงเหลือเบกิจา่ย ล่าดบัหนว่ยเบกิจา่ย งบจดัสรร PO คงเหลือ
หน่วย: ล้านบาท 13 ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลงัภาครฐัแบบอิเลก็ทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) เบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่ำงเบกิจ่ำย ยังไม่เบิกจ่ำย ผลการเบ ิ กจ ่ ายเง ิ นกน ัไว ้ เบ ิ กเหล ื่อมปีประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจง ั หวด ั นครปฐม ตง ั ้ แต ่ ต ้ นปี งบประมาณ จนถ ึ งวน ั ท ี่15 มีนาคม 2567 เรียงล าดับผลเบิกจ่ายรายหน่วยงานจากล าดับน้อยไปหามาก ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 21 สา่นักงานคลงัเขต 7 0.01 - 0.01 100.00 0.01 100.00 - - 22 สา่นักงานสรรพากรพนื้ทนี ครปฐม 2 0.05 - 0.05 100.00 0.05 100.00 - - 23 สา่นักงานพัฒนาสงัคมและความมั นคงของมนุษยจ์งัหวัดนครป ฐม 0.02 - 0.02 100.00 0.02 100.00 - - 24 สา่นักงานปศสุตัว์เขต 7 0.45 - 0.45 100.00 0.45 100.00 - - 25 สา่นักงานการปฏิรูปทดี นิจงัหวัด 0.02 - 0.02 100.00 0.02 100.00 - - 26 สา่นักงานขนสง่จงัหวัดนครปฐม 0.12 - 0.12 100.00 0.12 100.00 - - 27 สา่นักงานสถติจิงัหวัด นครปฐม 0.00 - 0.00 100.00 0.00 100.00 - - 28 สา่นักงานพาณชิย์จ.นครปฐม 0.19 - 0.19 100.00 0.19 100.00 - - 29 สา่นักงานฯ จงัหวัด นครปฐม 0.00 - 0.00 100.00 0.00 100.00 - - 30 สถาบนัพัฒนาฝมีือแรงงาน 16 นครปฐม 0.13 - 0.13 100.00 0.13 100.00 - - เบกิจา่ย ใช้จา่ย คงเหลือเบกิจา่ย ล่าดบัหนว่ยเบกิจา่ย งบจดัสรร PO คงเหลือ
หน่วย: ล้านบาท 14 ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลงัภาครฐัแบบอิเลก็ทรอนิกส์ใหม่(New GFMIS Thai) เบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่ำงเบกิจ่ำย ยังไม่เบิกจ่ำย ผลการเบ ิ กจ ่ ายเง ิ นกน ัไว ้ เบ ิ กเหล ื่อมปีประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจง ั หวด ั นครปฐม ตง ั ้ แต ่ ต ้ นปี งบประมาณ จนถ ึ งวน ั ท ี่15 มีนาคม 2567 เรียงล าดับผลเบิกจ่ายรายหน่วยงานจากล าดับน้อยไปหามาก ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 31 สนง.วัฒนธรรมจ.นครปฐม 0.03 - 0.03 100.00 0.03 100.00 - - 32 สา่นักงานศกึษาธกิารจงัหวัดนครปฐม 0.15 - 0.15 100.00 0.15 100.00 - - 33 สา่นักงานเขตพนื้ทกี ารศกึษาประถมศกึษานครปฐมเขต 1 1.83 - 1.83 100.00 1.83 100.00 - - 34 โรงเรียนสริิรธรราชวิทยาลยั 1.18 - 1.18 100.00 1.18 100.00 - - 35 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลยั 1.30 - 1.30 100.00 1.30 100.00 - - 36 สา่นักงานเขตพนิ้ทกี ารศกึษามัธยมศกึษานครปฐม 2.42 - 2.42 100.00 2.42 100.00 - - 37 วิทยาลยัเทคนิคนครปฐม 1.17 - 1.17 100.00 1.17 100.00 - - 38 วิทยาลยัอาชีวศกึษานครปฐม 1.15 - 1.15 100.00 1.15 100.00 - - 39 วิทยาลยัการอาชีพบางแกว้ฟ้า 6.48 - 6.48 100.00 6.48 100.00 - - 40 สา่นักงานสง่เสริมการเรียนรจู้งัหวัดนครปฐม 0.09 - 0.09 100.00 0.09 100.00 - - เบกิจา่ย ใช้จา่ย คงเหลือเบกิจา่ย ล่าดบัหนว่ยเบกิจา่ย งบจดัสรร PO คงเหลือ
ผลการเบ ิ กจ ่ ายเง ิ นกน ัไว ้ เบ ิ กเหล ื่อมปีประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจง ั หวด ั นครปฐม ตง ั ้ แต ่ ต ้ นปี งบประมาณ จนถ ึ งวน ั ท ี่15 มีนาคม 2567 หน่วย: ล้านบาท 15 เบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่ำงเบกิจ่ำย ยังไม่เบิกจ่ำย ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลงัภาครฐัแบบอิเลก็ทรอนิกส์ใหม่(New GFMIS Thai) เรียงล าดับผลเบิกจ่ายรายหน่วยงานจากล าดับน้อยไปหามาก ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 41 สา่นักงานสาธารณสขุจงัหวัด 4.88 - 4.88 100.00 4.88 100.00 - - 42 สถาบนักลัยาณ์ราชนครินทร์ 20.67 - 20.67 100.00 20.67 100.00 - - 43 สนง.อตุสาหกรรมจ.นครปฐม 0.06 - 0.06 100.00 0.06 100.00 - - 44 ม.ราชภัฏนครปฐม 34.73 - 34.73 100.00 34.73 100.00 - - 45 ศนูยฝ์กึอบรม ตา่รวจภูธรภาค 7 0.56 - 0.56 100.00 0.56 100.00 - - 46 กองบงัคบัการสบืสวนสอบสวนตา่รวจภูธรภาค 7 1.09 - 1.09 100.00 1.09 100.00 - - 47 สา่นักงานปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ เขต 7 0.16 - 0.16 100.00 0.16 100.00 - - 48 เทศบาลเมืองสามควายเผอืก 2.25 - 2.25 100.00 2.25 100.00 - - 49 เทศบาลเมืองสามพราน 6.78 - 6.78 100.00 6.78 100.00 - - 50 เทศบาลเมืองไร่ขิง 3.07 - 3.07 100.00 3.07 100.00 - - 888.12 255.48 563.89 63.49 819.37 92.26 324.22 36.51 เบกิจา่ย ผลรวม 50 หนว่ยงาน ใช้จา่ย คงเหลือเบกิจา่ย ล่าดบัหนว่ยเบกิจา่ย งบจดัสรร PO คงเหลือ