E
F
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพัทลุง
Phatthalung Economic & Fiscal Report
ฉบับที่ 4/2565
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลงั จังหวัดพัทลงุ ประจาเดือนเมษายน 2565
เคร่ืองช้ีเศรษฐกิจจังหวัดพัทลุงในเดือนเมษายน 2565 มีสัญญาณหดตัวเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน
จากเศรษฐกิจ ด้านอุปทาน หดตัว ตามการหดตัวของภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม
ด้านอุปสงค์ หดตัว ตามการบริโภคภาคเอกชน ขณะท่ีการใช้จ่ายภาครัฐ และการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัว
เสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงนิ เฟ้อ ขยายตวั รอ้ ยละ 4.5 ขณะที่การจา้ งงานหดตวั
เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) พบว่ามีสัญญาณหดตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนจาก
ดัชนผี ลผลติ ภาคบริการ หดตัวร้อยละ -47.4 จากเดือนเดยี วกันของปีก่อน หดตัวต่อเน่อื งจากเดือนก่อนท่ีหดตัว
ร้อยละ -10.8 จากยอดขายธุรกิจการค้าส่งค้าปลีกลดลง ได้แก่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านขายปลกี วัสดุกอ่ สร้าง
หลายชนิด เป็นต้น ผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ราคาน้ามันเชื้อเพลิงปรับตัว
สูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงข้ึน ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม หดตัวร้อยละ -28.0
จากเดือนเดียวกันของปีก่อน หดตัวต่อเน่ืองจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ -22.7 พิจารณาจากปริมาณผลผลิต
ยางพารา เน่ืองจากสภาพอาการแปรปรวน ท้าให้จ้านวนวันกรดี ลดลง ประกอบกับสถานการณ์โรคใบรว่ งในยางพารา
ที่มีการระบาดในขณะน้ี ส่งผลท้าให้ปริมาณยางพาราลดลง รวมทั้งปริมาณข้าวนาปรังนาปีและปริมาณสุกรพันธุ์
หดตัวร้อยละ -31.3 และ -26.0 ตามล้าดบั ดชั นีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัวร้อยละ -4.0 จากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน หดตัวต่อเน่ืองจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ -2.5 จากการจัดเก็บภาษีภาคอุตสาหกรรมลดลง
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองสุขภัณฑ์ที่ท้าจากโลหะและการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอ่ืนๆ เป็นต้น
รวมทั้งปรมิ าณการใช้ไฟฟา้ ภาคอุตสาหกรรม ลดลงรอ้ ยละ -2.3
เครื่องช้เี ศรษฐกิจด้านอปุ ทาน ปี 2564 ปี 2565 เม.ย. YTD
(Supply Side) (สดั สว่ นตอ่ GPP) Q1 ก.พ. มี.ค. -28.0 -8.1
ดัชนกี ารผลิตภาคเกษตรกรรม (%yoy) -22.7
(โครงสรา้ งสดั ส่วน 32 %) 11.7 -5.3 -18.1
ดัชนกี ารผลติ ภาคอตุ สาหกรรม (%yoy)
(โครงสร้างสัดส่วน 11 %) 10.7 5.1 10.6 -2.5 -4.0 2.6
ดชั นีการผลิตภาคบรกิ าร (%yoy)
(โครงสร้างสดั ส่วน 57 %) 14.4 8.1 37.2 -10.8 -47.4 -14.2
-2-
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) พบว่า มีสัญญาณหดตัว เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปกี อ่ น สะท้อนจากเครือ่ งชี้ดชั นกี ารบรโิ ภคภาคเอกชน หดตัวรอ้ ยละ -40.6 เมอ่ื เทยี บกบั เดือนเดียวกนั ของปกี อ่ น
หดตัวต่อเน่ืองจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ -12.0 จากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มค้าส่งค้าปลีกลดลง ได้แก่
ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างหลายชนิด เป็นต้น ขณะท่ีดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัว
ร้อยละ 32.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ -31.2
ผลจากการเบิกจ่ายงบประจ้า เพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.0 จากการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ พัฒนา
ด้านสาธารณสขุ ในการรักษาสขุ ภาพเชิงรกุ ของสา้ นักงานสาธารณสุขจังหวัดพทั ลุงเพม่ิ ขน้ึ การเบกิ จา่ ยงบลงทุน
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 35.7 จากการเบิกจ่ายเงินกันเหล่ือมปีของหน่วยงานทางด้านคมนาคม ส้านักงานพัฒนาภาค 4
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 2.3 จากเดือนเดียวกันของปีก่อน ทรงตัวจากเดอื นก่อนท่ีขยายตัว
รอ้ ยละ 2.3 จากยอดจ้านวนธรุ กิจและทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจดทะเบียนใหม่เพ่ิมข้ึน ได้แก่ ประเภทกิจการ
รับเหมาก่อสรา้ ง และโรงงานผลิตแผน่ หลงั คาเมทลั ชีท เปน็ ต้น
เคร่อื งช้เี ศรษฐกจิ ดา้ นการใชจ้ า่ ย ปี 2564 ปี 2565
(Demand Side)
Q1 ก.พ. มี.ค. เม.ย. YTD
ดชั นีการบรโิ ภคภาคเอกชน (%yoy)
12.7 1.2 23.4 -12.0 -40.6 -13.6
ดชั นีการลงทนุ ภาคเอกชน (%yoy) 3.0 2.6 2.7 2.3 2.3 2.5
ดชั นกี ารใช้จา่ ยภาครัฐ (%yoy) -3.1 -14.3 35.7 -31.2 32.3 0.4
ด้านรายได้เกษตรกร หดตวั ร้อยละ -19.6 จากเดอื นเดียวกันของปีก่อน หดตัวตอ่ เนื่องจากเดอื นกอ่ นท่ี
หดตัวร้อยละ -19.4 ตามปรมิ าณผลผลิตและราคาสินค้าเกษตรทสี่ ้าคัญ โดยเฉพาะราคาข้าวนาปี หดตัวร้อยละ
-2.8 ขณะทร่ี าคายางพาราและราคาสุกรพนั ธุป์ รบั ตัวดขี ้นึ
เคร่อื งชด้ี ้านรายไดเ้ กษตรกร ปี 2564 ปี 2565 YTD
และดา้ นการเงิน Q1 ก.พ. ม.ี ค. เม.ย.
ดัชนรี ายได้เกษตรกร (%yoy) 25.4 4.1 -8.8 -19.4 -19.6 1.4
ปริมาณเงนิ ฝากรวม (%yoy) 7.4 7.5 7.8 7.5 9.6 9.6
ปรมิ าณสนิ เช่ือรวม (%yoy) 1.9 1.3 1.2 1.3 1.2 1.2
ด้านสภาพคล่องในระบบสถาบันการเงิน สภาพคล่องของธนาคารลดลงจากสัดส่วนของการปล่อย
สินเชื่อต่อการระดมเงินฝากเพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน โดยเงินฝากรวม ขยายตัวร้อยละ 9.6 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวจากเดือนก่อนท่ีขยายตัวร้อยละ 7.5 จากการขยายตัวของเงินฝากประเภท
ออมทรพั ยข์ องธนาคารพาณิชย์ และการขยายตัวของเงนิ ฝาก (รปู แบบสลาก) ของสถาบันการเงินเฉพาะกจิ ของรฐั
สินเช่ือรวม ขยายตัวร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ชะลอตัวจากเดือนก่อนท่ีขยายตัว
ร้อยละ 1.3 จากการปล่อยสินเชื่อภาคครัวเรือนตามความต้องการสภาพคล่อง เน่ืองจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เริ่มปรับตัวดีข้ึน ส้าหรับการปล่อยสินเช่ือภาคธุรกิจ เป็นการปล่อยสินเช่ือให้แก่ภาคการผลิต ภาคการค้า
เพื่อใช้เปน็ เงนิ ทนุ หมุนเวียน และรองรบั ต้นทุนการผลิตที่ปรับสงู ข้ึนอย่างตอ่ เนือ่ ง
-3-
เสถยี รภาพทางเศรษฐกจิ
อัตราเงินเฟ้อ ขยายตัวร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ชะลอตัวจากเดือนก่อนท่ี
ขยายตัวร้อยละ 4.6 ตามดัชนีราคาผู้บริโภคหมวดอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่อาหารและเคร่ืองดื่ม ขยายตัวร้อยละ 6.1
ในหมวดพาหนะ การขนส่ง และการส่ือสาร สูงข้ึนร้อยละ 12.5 ตามราคาน้ามันเช้ือเพลิงที่สูงขึ้น เน่ืองจาก
สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเชีย-ยูเครน ยังไม่คล่ีคลาย ส้าหรับดัชนีราคาผู้บริโภคหมวดอาหาร
และเครื่องดื่ม ขยายตัวร้อยละ 2.9 ตามราคาเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้า ราคาไข่และผลิตภัณฑ์นม และราคา
เครอ่ื งประกอบอาหาร สูงข้นึ
การจ้างงาน หดตัวร้อยละ -0.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน หดตัวลดลงจากเดือนก่อนท่ี
หดตัวร้อยละ -0.9 จากก้าลังแรงงานทั้งหมดลดลง ส่งผลให้จ้านวนผู้มีงานท้าลดลง ส้าหรับอัตราการว่างงาน
อยู่ท่รี ้อยละ 0.8
ปี 2565
เครื่องชี้เสถียรภาพเศรษฐกจิ ปี 2564
อตั ราเงนิ เฟ้อ (Inflation Rate)(%yoy) Q1 ก.พ. มี.ค. เม.ย. YTD
การจ้างงาน (Employment)(%yoy) 4.4
2.9 4.4 4.2 4.6 4.5 -0.5
0.5 -0.9 -0.3 -0.9 -0.5
ด้านการคลัง การใช้จ่ายภาครัฐ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวม มีจ้านวน 530.4 ล้านบาท
ขยายตัวร้อยละ 32.3 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวจากท่ีหดตัวร้อยละ -31.2 โดยเป็น
การเบิกจ่ายงบประจ้า จ้านวน 153.5 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 21.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
ขยายตวั จากเดอื นก่อนทีห่ ดตวั รอ้ ยละ -40.4 จากการเบกิ จา่ ยคา่ ตอบแทนบคุ ลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข
ในการรักษาสขุ ภาพเชิงรุกของส้านักงานสาธารณสขุ จังหวดั พทั ลุง และการเบิกจา่ ยในโครงการบงั คบั ใช้กฎหมาย
อ้านวยความยุติธรรม และบริการประชาชนของต้ารวจภูธรจังหวัดพัทลุงเพ่ิมขึ้น ส่วนการเบิกจ่ายงบลงทุน
จา้ นวน 376.9 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 35.7 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวจากเดือนก่อนที่
หดตัวร้อยละ -29.1 จากการเบิกจ่ายเงนิ กันเหล่ือมปีของหน่วยงานทางด้านคมนาคม ส้านักงานพัฒนาภาค 4
หนว่ ยบญั ชาการทหารพัฒนา และการเบกิ จ่ายเงนิ อดุ หนุนใหแ้ กอ่ งค์กรปกครองส่วนทอ้ งถ่นิ เพิม่ ข้นึ
ด้านรายได้จัดเก็บ มีการจัดเก็บรายได้ทั้งสิ้น 86.9 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 39.6 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 1.1 จากการจัดเก็บรายได้ของส้านักงาน
สรรพากรพื้นท่ีพัทลุงจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพ่ิม และอากรแสตมป์เพ่ิมข้ึน ส้านักงาน
สรรพสามติ พนื้ ท่พี ัทลุง จัดเกบ็ รายได้เบ็ดเตลด็ เพ่ิมข้นึ
-4-
ผลการจดั เกบ็ รายได้ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565
สะสมต้ังแตต่ น้ ปงี บประมาณถึงเดือนเมษายน 2565
เครอ่ื งชภ้ี าคการคลงั ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ (FY)
(FY) พ.ศ.2565
พ.ศ.2564 Q1/FY65 Q2/FY65 ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. YTD(FY)
รายได้จดั เกบ็ (ล้านบาท) 849.3 189.3 194.9 61.9 76.4 86.9 471.0
(%yoy) 9.2 -3.9 -4.8 0.2 1.1 39.6 1.6
ความแตกต่างเทียบกับประมาณการ (ล้านบาท) 164.9 38.7 28.9 20.6 -1.1 22.1 89.7
รอ้ ยละความแตกต่างเทยี บกบั ประมาณการ (ลา้ นบาท) 24.1 25.7 17.4 49.9 -1.4 34.1 23.5
รายได้นาส่งคลัง (ล้านบาท) 849.3 189.3 194.9 61.9 76.4 86.9 471.0
(%yoy) 9.2 -3.9 -4.8 0.2 1.1 39.6 1.6
รายจา่ ยรวม (ล้านบาท) 6,156.4 1,381.1 1,404.4 485.4 568.5 530.4 3,315.9
(%yoy) 24.7 17.7 -10.1 33.0 -32.4 31.1 5.6
ดุลงบประมาณ (ล้านบาท) -5,307.1 -1,191.9 -1,209.5 -423.5 -492.1 -443.5 -2,844.9
ทีม่ า : สา้ นกั งานสรรพากรพื้นทพี่ ัทลุง ส้านักงานสรรพสามิตพ้นื ที่พัทลงุ ส้านกั งานธนารกั ษพ์ นื้ ท่พี ัทลุง
และส่วนราชการอ่ืน ๆ
ผลการเบกิ จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สะสมตั้งแต่ตน้ ปีงบประมาณถงึ เดือนเมษายน 2565
รายการเบกิ จ่าย งบประมาณ
ที่ไดร้ บั การจัดสรร ผลการเบิกจ่ายจรงิ ร้อยละการเบกิ จ่าย เปา้ หมายการเบิกจ่าย
1. รายจา่ ยจริงปีปัจจบุ นั 4,775.0 2,097.8 43.9 51.0
1.1 รายจ่ายประจ้า 1,321.5 1,099.6 83.2 57.0
1.2 รายจ่ายลงทุน 3,453.6 998.2 28.9 29.0
2. รายจ่ายงบประมาณเหลอ่ื มปี 1,644.1 1,355.2 82.4
2.1 ปงี บประมาณ พ.ศ.2564 1,644.1 1,355.2 82.4
3. รวมการเบกิ จ่าย (1+2) 6,419.1 3,453.0 53.8
ท่ีมา : รายงาน MIS จากระบบบรหิ ารการเงนิ การคลังภาครัฐแบบอเิ ลก็ ทรอนิกส์ (GFMIS)
-5-
ที่มา : รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงนิ การคลงั ภาครฐั แบบอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (GFMIS)
ทม่ี า : รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงนิ การคลงั ภาครฐั แบบอเิ ลก็ ทรอนิกส์ (GFMIS)
ท่ีมา : รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงินการคลงั ภาครฐั แบบอเิ ลก็ ทรอนิกส์ (GFMIS)
-6-
ผลการเบกิ จา่ ยงบลงทุนของหนว่ ยงานทไ่ี ดร้ ับงบประมาณจัดสรร ตั้งแต่ 100 ลา้ นบาทข้ึนไป
สะสมตัง้ แตต่ ้นปงี บประมาณถึงเดอื นเมษายน 2565
หนว่ ย : ล้านบาท
ลาดับ หนว่ ยงาน งบประมาณ ก่อหน้ี รอ้ ยละ ผลการ รอ้ ยละ
ที่ได้รับจดั สรร
การกอ่ หนี้ เบิกจา่ ยจรงิ การเบิกจา่ ย
1 สานกั งานสง่ เสริมการปกครองท้องถน่ิ 942.5 856.8 90.9 276.2 29.3
จงั หวัดพัทลงุ
2 โครงการชลประทานพัทลงุ 940.3 625.9 66.6 102.3 10.9
3 ทางหลวงพทั ลุง 419.6 399.1 95.1 83.9 20.0
4 สานกั งานพัฒนาภาค4 หนว่ ยบญั ชาการ 388.1 329.0 84.8 269.3 69.4
ทหารพฒั นา
5 ทางหลวงชนบทพทั ลุง 347.0 334.2 96.3 309.7 89.3
6 (งบจงั หวัด) 125.4 117.4 93.7 17.1 13.7
รวม 3,162.9 2,662.4 84.2 1,058.4 33.5
งบทไี่ ดร้ ับจดั สรรท้งั หมด 3,453.6 77.1 30.6
ทม่ี า : รายงาน MISจากระบบบรหิ ารการเงนิ การคลังภาครัฐแบบอเิ ล็กทรอนกิ ส์ (GFMIS)
หน่วยงานท่ีมีรายจ่ายลงทุน วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท ข้ึนไป จ้านวน 6 หน่วยงาน รวมเบิกจ่ายจริง
1,058.4 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ ยละ 33.5 ของงบรายจ่ายลงทนุ ท่ไี ด้รบั
ผลการเบิกจา่ ยงบลงทุนของหนว่ ยงานท่ีได้รับงบประมาณจัดสรร ตัง้ แต่ 10 ถึง 100 ล้านบาท
สะสมตงั้ แตต่ ้นปีงบประมาณถึงเดอื นเมษายน 2565
หนว่ ย : ลา้ นบาท
ลาดับ หนว่ ยงาน งบประมาณ ก่อหน้ี รอ้ ยละ ผลการ ร้อยละ
ท่ไี ด้รับจดั สรร การก่อหนี้ เบกิ จา่ ยจรงิ การเบิกจ่าย
1 ท่ีทาการปกครองจังหวดั พัทลงุ 44.6 44.6 100.0 13.1 29.4
2 สานักงานสาธารณสขุ จงั หวัดพัทลุง 44.0 44.0 100.0 15.0 34.2
3 สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 39.6 31.8 80.4 11.1 28.1
พทั ลุง เขต 1
4 อบจ. 34.6 34.6 100.0 18.2 52.4
5 สานักงานเขตพ้นื ท่กี ารศกึ ษาประถมศกึ ษา 33.7 30.0 89.0 15.6 46.4
พทั ลุง เขต 2 17.9 17.9 100.0 1.5 8.2
6 ตารวจภูธรจังหวดั พทั ลงุ
7 เทศบาลเมืองพทั ลุง 13.8 13.8 99.3 0.0 0.0
รวม 228.2 216.7 94.9 74.5 32.7
งบทีไ่ ดร้ บั จดั สรรท้ังหมด 3,453.6 6.3 2.2
ท่มี า : รายงาน MISจากระบบบรหิ ารการเงนิ การคลังภาครฐั แบบอเิ ล็กทรอนกิ ส์ (GFMIS)
หน่วยงานที่มีรายจ่ายลงทุน วงเงินตั้งแต่ 10 ถึง 100 ล้านบาท จ้านวน 7 หน่วยงาน รวมเบิกจ่ายจริง
74.5 ลา้ นบาท คิดเปน็ ร้อยละ 32.7 ของงบรายจ่ายลงทนุ ท่ไี ด้รับ
-7-
เครอื่ งชี้ภาวะเศรษฐกจิ จงั หวดั (Economic and Fiscal) รายเดอื น
ตารางที่ 1 เคร่อื งชเี้ ศรษฐกจิ
เครื่องชเี้ ศรษฐกิจ หนว่ ย ปี 2565 เม.ย. YTD
เศรษฐกิจด้านอุปทาน (Supply Side) ปี 2564 -45.0 -12.8
ดชั นผี ลผลิตภาคเกษตรกรรม %yoy -28.0 -8.1
(โครงสร้างสัดส่วน 32 %) Q1 ก.พ. ม.ี ค.
ปรมิ าณผลผลติ ยางพารา ตนั 13.9 6.4 26.1 -11.4
%yoy 11.7 -5.3 -18.1 -22.7
ปรมิ าณผลผลติ ขา้ วนาปรงั นาปี ตนั
%yoy 180,343.6 63,035.8 22,188.7 15,855.6 4,284.2 67,319.9
ปรมิ าณผลผลติ สกุ รพันธุ์ ตนั 16.2 -1.2 -24.9 -12.0 -30.4 -3.7
ดชั นผี ลผลิตภาคอุตสาหกรรม %yoy 184.3
(โครงสร้างสัดส่วน 11 %) %yoy 73,920.2 26,789.2 20,739.8 3,438.7 -31.3 26,973.5
ปรมิ าณการใชไ้ ฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม -5.2 -32.2 -23.6 -52.4 -32.2
ล้าน kwh 4,415.8
จานวนโรงงานอุตสาหกรรม %yoy 71,546.8 17,633.6 6,325.0 4,736.6 -26.0 22,049.4
แห่ง 5.0 -11.3 15.0 -40.5 -4.0 -14.7
ภาษมี ูลค่าเพิ่มด้านอุตสาหกรรม %yoy 10.7 5.1 10.6 -2.5 2.6
ดชั นผี ลผลิตภาคบริการ ลา้ นบาท
(โครงสร้างสัดส่วน 57 %) %yoy 234.3 57.6 18.3 20.0 19.4 76.9
ยอดขายจากธุรกิจการค้าสง่ ค้าปลกี %yoy 2.3 -4.0 -8.4 -4.3 -2.3 -3.6
เศรษฐกิจดา้ นอุปสงค์(Demand Side) 602 602 600 602 604 604
ดชั นกี ารบริโภคภาคเอกชน ล้านบาท 6.0 4.3 5.3 4.3 4.5 4.5
ภาษมี ูลค่าเพ่ิมค้าสง่ ค้าปลกี %yoy 32.1 7.7 2.6 2.2 2.2 9.9
50.5 16.6 192.1 -38.7 -57.6 -16.2
จานวนรถยนต์จดทะเบยี นใหม่ %yoy 14.4 8.1 37.2 -10.8 -47.4 -14.2
ล้านบาท
จานวนรถจกั รยานยนต์จดทะเบยี นใหม่ %yoy 2,718.6 687.9 232.9 211.9 225.7 913.6
14.4 8.1 37.2 -10.8 -47.4 -14.2
คนั 4.3 -0.7 11.6 -7.6 -15.3 -3.6
%yoy 12.7 1.2 23.4 -12.0 -40.6 -13.6
คนั 190.3 48.1 16.3 14.8 15.8 64.0
%yoy 14.4 8.1 37.2 -10.8 -47.4 -14.2
2,942 822 261 267 241 1,063
6.6 -19.8 -15.0 -13.9 33.1 -11.9
9,887 2,404 783 896 737 3,141
2.7 -9.8 14.5 -31.1 27.7 -3.1
-8-
ตารางท่ี 1 เคร่อื งชี้เศรษฐกิจ(ตอ่ )
เครื่องชี้เศรษฐกิจ หนว่ ย ปี 2564 Q1 ปี 2565 YTD
ก.พ. ม.ี ค. เม.ย.
เศรษฐกิจดา้ นอุปสงค์ (Demand Side) %yoy 3.0 2.6 2.7 2.3 2.3 2.5
ดชั นกี ารลงทุนภาคเอกชน ตรม. 34,831.0 8,458.5 2,813.2 2,057.2 2,445.0 10,903.5
พื้นทอ่ี นญุ าตก่อสรา้ งรวม %yoy
คนั -7.4 4.1 -13.4 -12.1 -18.0 -1.9
จานวนรถยนต์เพ่ือการพาณชิ ย์ %yoy 236 71 26 17 20 91
ลา้ นบาท 44.8 18.3 16.7
สนิ เชอ่ื รวมเพ่ือการลงทนุ %yoy 15,852.8 15,951.9 52.9 -19.0 11.1 15,947.2
ราย 1.9 1.3 15,934.9 15,951.9 15,947.2 1.2
จานวนธุรกิจนติ ิบคุ คล %yoy 2,215.0 2,258.0 2,261.0
ล้านบาท 9.3 8.8 1.2 1.3 1.2 8.4
จานวนทนุ จดทะเบยี นธุรกิจนติ ิบคุ คล %yoy 4,691.7 4,758.6 2,244.0 2,258.0 2,261.0 4,767.4
ดัชนกี ารใชจ้ ่ายภาครัฐ %yoy 4.2 5.1 5.0
รายจา่ ยเงินงบประจา ลา้ นบาท -3.1 -14.3 9.2 7.5 7.1 0.4
%yoy 2,141.4 357.5 4,741.9 4,758.6 4,767.4 511.0
รายจา่ ยเงินงบลงทนุ ลา้ นบาท 6.4 -26.2 -16.4
ดชั นรี ายได้ (Income) %yoy 4,222.8 1,046.9 5.3 5.1 5.0 1,423.8
ดชั นรี ายได้เกษตรกร 24.5 -2.9 35.7 -31.2 32.3 5.0
ดัชนผี ลผลติ ภาคเกษตรกรรม %yoy 121.0 146.0 153.5
ดัชนรี าคาผลผลติ ภาคเกษตรกรรม %yoy 10.3 -40.4 21.0
ด้านการเงนิ (Financal) %yoy 364.4 422.6 376.9
เงินฝากรวม 42.7 -29.1 35.7
ลา้ นบาท
สนิ เชอ่ื รวม %yoy 25.4 4.1 -8.8 -19.4 -19.6 1.4
ดา้ นเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (Stability) ลา้ นบาท
ดัชนรี าคาผบู้ รโิ ภคทว่ั ไป %yoy 11.7 -5.3 -18.1 -22.7 -28.0 -8.1
อัตราเงินเฟ้อทว่ั ไป (Inflation Rate)
%yoy 12.2 9.9 11.4 4.4 11.8 10.4
- อาหารและเครอ่ื งดื่ม %yoy
- ไม่ใชอ่ าหารและเครอื่ งด่ืม %yoy 49,225.2 50,085.3 49,624.7 50,085.3 50,884.1 50,884.1
ดัชนรี าคาผบู้ รโิ ภคพื้นฐาน 7.4 7.5 7.8 7.5 9.6 9.6
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Inflation Rate) %yoy
ดัชนรี าคาผผู้ ลติ 52,842.8 53,173.0 53,116.3 53,173.0 53,157.3 53,157.3
%yoy 1.9 1.3 1.2 1.3 1.2 1.2
การจา้ งงาน (Employment) คน
%yoy 101.6 104.9 104.6 105.8 105.8 105.1
2.9 4.4 4.2 4.6 4.5 4.4
1.2 3.1 2.9 2.8 2.9 3.0
4.6 5.6 5.2 6.2 6.1 5.7
101.0 101.5 101.5 101.5 101.6 101.5
0.3 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6
102.3 109.3 108.6 112.0 114.0 110.5
4.5 9.8 9.4 11.4 12.8 10.6
302,003 303,639 303,639
306,745 302,003 303,823 -0.9 -0.5 -0.5
0.5 -0.9 -0.3
-9-
ตารางที่ 2 เครื่องชภี้ าคการคลงั
เคร่ืองช้กี ารคลงั ปงี บประมาณ ปงี บประมาณ (FY)
พ.ศ.2565
ด้านการคลงั (Fiscal) หนว่ ย
รายไดจ้ ัดเก็บ
สานกั งานสรรพากรพน้ื ท่พี ทั ลุง (FY)
สานกั งานสรรพสามิตพื้นที่พทั ลงุ
สานกั งานธนารักษพ์ น้ื ท่พี ทั ลงุ พ.ศ.2564 Q1/FY65 Q2/FY65 ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. YTD(FY)
ส่วนราชการอ่ืน
รายไดน้ าสง่ คลัง ล้านบาท 849.3 189.3 194.9 61.9 76.4 86.9 471.0
รายจา่ ยเงนิ งบประมาณ %yoy 9.2 -3.9 -4.8 0.2 1.1 39.6 1.6
ดลุ เงินงบประมาณ ล้านบาท
%yoy 732.6 173.7 177.3 55.3 72.1 81.3 432.3
ล้านบาท 13.2 2.7 7.2 14.5 14.3 57.5 11.9
%yoy 11.3 2.8 2.5 0.8 1.0 1.1 6.4
ลา้ นบาท 3.4 -16.2
%yoy 4.3 -23.6 -20.2 -26.9 -3.5 34.1 3.3
ล้านบาท 11.1 1.8 1.5 0.8 0.0 0.0 -11.0
%yoy 101.0 29.0
ลา้ นบาท -12.4 133.9 -21.3 39.3 -92.6 -96.2 -56.2
%yoy 849.3 11.0 13.6 5.0 3.4 4.5 471.0
ล้านบาท 9.2 -53.0 -60.3 -57.4 -70.2 -48.8 1.6
%yoy 6,156.4 189.3 194.9 61.9 76.4 86.9 3,315.9
ล้านบาท 24.7 -3.9 -4.8 0.2 1.1 39.6 5.6
-5,307.1 1,381.1 1,404.4 485.4 568.5 530.4 -2,844.9
17.7 -10.1 33.0 -32.4 31.1
-1,191.9 -1,209.5 -423.5 -492.1 -443.5
ขอ้ มลู เพ่ิมเติม พทั ธนันท์ กาเหนดิ ฤทธิ์ หวั หนา้ กลมุ่ งานฯ สานักงานคลังจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุงช้ัน 1
ธาราภรณ์ จบรัตน์ นักวชิ าการคลงั ชานาญการ ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
วรรณ บุญสริ ิพพิ ฒั น์ นกั วชิ าการเงนิ และบญั ชชี านาญการ โทร. 075-612407 ต่อ 318 โทรสาร. 075-613016
ปรีดา เรอื งรกั ษ์ นักวชิ าการคลงั
กลมุ่ งานนโยบายและเศรษฐกจิ จงั หวดั email : [email protected]
website : http://www.cgd.go.th/cs/ptl