The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by atiroch.ponk, 2019-10-03 03:20:17

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลเทพสถิต

เทศบัญญตั ิ

งบประมาณรายจา ย

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.

เทศบาลตำบล

อำเภอเทพสถิต จังหวดั ชยั ภมู ิ

เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ ร่ื อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 3 | 1

ท บ ต บ ท ถต
ต/ ท ถต จง ดช

-----------------------------------------------------------------

- ซ - ถนน น ณ ง/ต บ ต บ
ต/ ท ถต จง ดช 36230

น้ื ที่ 7.00 ต ง โ ต

ป ช ทง้ ด 3,953 คน
ชาย 1,984 คน
หญงิ 1,969 คน

้ ณ นที่ 6 น น 2562

เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ รื่ อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 3 | 2

ส่วนที่ 1
ค ถลงปร บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ
ขง

ทศบ ลต บล ทพสถต
ภ ทพสถต จง วดชยภม

เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ ร่ื อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 3 | 3

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลเทพสถิต
บัดนี้ถึงเวลำท่คี ณะผู้บรหิ ำรของเทศบำลตำบลเทพสถติ จะได้เสนอรำ่ งเทศบัญญัติ งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปีตอ่ สภำ

เทศบำลตำบลเทพสถติ อีกครงั้ หนึ่ง ฉะนั้น ในโอกำสน้ี คณะผู้บริหำรเทศบำลตำบลเทพสถติ จงึ ขอช้ีแจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำน

ไดท้ รำบถงึ สถำนะกำรคลังตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยกำรดำเนินกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังตอ่ ไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมำณรำยจำ่ ยท่ัวไป
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 31 สงิ หำคม พ.ศ.2562 องคก์ รปกครองส่วนท้องถ่ินมีสถำนะกำรเงิน ดงั น้ี
1.1.1 เงนิ ฝำกธนำคำร จำนวน 25,498,732.41 บำท
1.1.2 เงนิ สะสม จำนวน 11,289,671.39 บำท
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 8,275,845.27 บำท
1.1.4 รำยกำรท่ไี ด้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ไดเ้ บิกจ่ำย จำนวน 0 โครงกำร รวม 0.00 บำท
1.1.5 รำยกำรทไ่ี ด้กันเงินไว้โดยยังไม่ไดก้ ่อหน้ีผกู พัน จำนวน 0 โครงกำร รวม 0.00 บำท
1.2 เงนิ กู้คงคำ้ ง จำนวน 0.00 บำท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 6 กนั ยายน พ.ศ.2562 จำนวน 761,889.39 บำท
(1) รำยรบั จรงิ จำนวน 37,394,217.65 บำท ประกอบดว้ ย จำนวน 128,780.25 บำท
หมวดภำษีอำกร จำนวน 132,810.79 บำท
หมวดค่ำธรรมเนียม คำ่ ปรับ และใบอนุญำต จำนวน 0.00 บำท
หมวดรำยได้จำกทรพั ยส์ นิ จำนวน 26,450.00 บำท
หมวดรำยไดจ้ ำกสำธำรณปู โภคและกำรพำณชิ ย์ จำนวน 0.00 บำท
หมวดรำยไดเ้ บ็ดเตลด็ จำนวน 19,311,233.22 บำท
หมวดรำยได้จำกทุน จำนวน 17,033,054.00 บำท
หมวดภำษีจัดสรร
หมวดเงนิ อดุ หนุนทัว่ ไป
(2) เงินอุดหนุนที่รฐั บำลให้โดยระบุวัตถปุ ระสงค์ จำนวน 0.00 บำท
(3) รำยจ่ำยจรงิ จำนวน 28,280,550.58 บำท ประกอบด้วย

เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ รื่ อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 3 | 4

งบกลำง จำนวน 4,686,773.15 บำท
8,251,750.00 บำท
งบบุคลำกร จำนวน 7,087,947.43 บำท
4,436,500.00 บำท
งบดำเนินงำน จำนวน
0.00 บำท
งบลงทุน จำนวน 3,817,580.00 บำท

งบรำยจำ่ ยอื่น จำนวน

งบเงินอดุ หนุน จำนวน

(4) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงนิ อดุ หนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถปุ ระสงค์ จำนวน 0.00 บำท

(5) รำยจำ่ ยทจ่ี ำ่ ยจำกเงนิ สะสม จำนวน 0.00 บำท

(6) รำยจ่ำยท่จี ่ำยจำกเงนิ ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บำท

(7) รำยจ่ำยทจ่ี ำ่ ยจำกเงินกู้ จำนวน 0.00 บำท

เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ รื่ อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 3 | 5

คาแถลงงบประมาณ

ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2563
ทศบ ลต บล ทพ ถต
ภ ทพ ถต จง วดชยภม

รายรับจรงิ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

รายได้จัดเกบ็ เอง 697,926.68 673,000.00 700,000.00
มวดภ ษี กร 100,053.60 130,000.00 150,000.00
มวดค่ ธรรม นียม ค่ ปรบ แล ใบ นญุ ต 132,438.33 142,000.00 150,000.00
มวดร ยไดจ้ กทรพย์ น 32,221.01 170,000.00 30,000.00
มวดร ยได้ บ็ด ตล็ด 962,639.62 1,115,000.00 1,030,000.00
รวมรายไดจ้ ัดเกบ็ เอง
20,787,573.68 19,985,000.00 21,890,000.00
รายได้ท่รี ัฐบาลเก็บแลว้ จัดสรรให้องคก์ รปกครองสว่ นท้องถิ่น 20,787,573.68 19,985,000.00 21,890,000.00
มวดภ ษจี ด รร
16,455,277.00 17,200,000.00 17,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเกบ็ แลว้ จัดสรรให้องค์กรปกครองสว่ นท้องถ่นิ 16,455,277.00 17,200,000.00 17,000,000.00
รายไดท้ ่รี ฐั บาลอดุ หนุนใหอ้ งคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถน่ิ 38,205,490.30 38,300,000.00 39,920,000.00

มวด งน ดุ นนุ ท่วไป
รวมรายไดท้ ่รี ฐั บาลอุดหนุนให้องคก์ รปกครองส่วนท้องถ่นิ
รวม

เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ ร่ื อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 3 | 6

ิ1

งบกลาง 5,113,105.97 5,836,200.00 6,285,000.00
งบบคุ ลากร
งบดา นนิ งาน 10,012,454.00 13,596,900.00 14,490,550.00
งบลงทนุ
งบ งนิ อุดหนนุ 6,492,535.06 9,181,700.00 11,265,250.00

3,486,300.00 5,091,200.00 4,013,200.00

4,575,446.45 4,594,000.00 3,866,000.00

ว 29,679,841.48 38,300,000.00 39,920,000.00

ว 29,679,841.48 38,300,000.00 39,920,000.00

เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ ร่ื อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 3 | 7

ส่วนท่ี 2
เทศบัญญตั ิ

เร่อื ง
งบประมาณรายจา่ ย
ประจาปงบประมาณ พ ศ 2

ของ

เทศบาลตาบลเทพสถติ
อาเภอเทพสถติ จงั วัดชัยภมิ

เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ รื่ อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 3 | 8

บนั ทกึ หลกั การและเหตุผล
ประกอบรา่ งเทศบญั ญัติ งบประมาณรายจา่ ย

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตาบลเทพ ถิต
อาเภอเทพ ถิต จัง วดั ชยั ภมิ

ดา้ น ยอดรวม

ดา้ นบริหารท่ัวไป 13,165,820
แผนงานบริ ารงานท่วั ไป 2,509,620
แผนงานการรกั ษาความ งบภายใน
6,717,090
ด้านบริการชมุ ชนและสังคม 3,511,100
แผนงานการศกึ ษา
แผนงาน าธารณ ุข 426,220
แผนงาน ังคม งเคราะ ์ 6,195,150
แผนงานเค ะและชุมชน
แผนงาน ร้างความเขม้ แขง็ ของชุมชน 270,000
แผนงานการศา นาวฒั นธรรมและนนั ทนาการ 840,000

ด้านการดาเนินงานอ่ืน 6,285,000
แผนงานงบกลาง 39,920,000

งบประมาณรายจา่ ยทงั้ ส้ิน

รายจา่ ยตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตาบลเทพสถิต

อาเภอเทพสถิต จัง วัดชัยภูมิ

แผนงานบรหิ ารงานทว่ั ไป งานบริหารทวั่ ไป งานบรหิ ารงานคลงั รวม เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ ร่ื อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 3 | 9

งบ งาน 6,878,740 1,550,380 8,429,120
งบบคุ ลากร 2,708,640 0 2,708,640
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,170,100 5,720,480
    เงินเดอื น (ฝ่ายประจา) 3,613,000 1,550,380 4,075,000
งบดา นนิ งาน 1,094,000 462,000 1,184,000
    คา่ ตอบแทน 1,749,000 1,994,000
    ค่าใช้สอย 330,000 90,000
    ค่าวัสดุ 440,000 245,000 447,000
    ค่าสาธารณปู โภค 661,700 117,000 450,000
งบลงทุน 10,000 661,700
    ค่าครภุ ณั ฑ์ 612,100 612,100
    คา่ ทีด่ ินและสิง่ กอ่ สร้าง 49,600 0 49,600
                                             รวม 11,153,440 0 13,165,820
0
2,012,380

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน งานบริหารทั่วไป ก่ียวกบั การ งานปอ้ งกนั ภัยฝ่ายพล รือน รวม
รกั ษาความสงบภายใน และระงบั อคั คภี ยั
1,467,620
งบบคุ ลากร 1,467,620 0 1,467,620
1,042,000
    เงินเดอื น (ฝ่ายประจา) 1,467,620 0 เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ ร่ื อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 3 | 10
งบดา นนิ งาน 842,000 200,000 20,000
    ค่าตอบแทน 20,000 562,000
0 460,000
2,509,620
    คา่ ใชส้ อย 562,000 0
    คา่ วสั ดุ 260,000 200,000 รวม

                                             รวม 2,309,620 200,000 830,490
แผนงานการศกึ ษา 830,490
2,120,600
งบ งาน งานบรหิ ารทว่ั ไป กยี่ วกบั การ งานระดบั ก่อนวัย รยี นและ 20,000
ศึกษา ประถมศึกษา 220,000
1,880,600
งบบคุ ลากร 830,490 0 3,766,000
3,766,000
    เงนิ เดอื น (ฝ่ายประจา) 830,490 0 6,717,090
งบดา นนิ งาน 350,000 1,770,600
    ค่าตอบแทน 20,000
0

    คา่ ใช้สอย 220,000 0
    ค่าวัสดุ 110,000 1,770,600
งบ งนิ อดุ หนุน 3,766,000
    เงนิ อุด นนุ 0 3,766,000
0

                                             รวม 1,180,490 5,536,600

แผนงานสาธารณสขุ งาน งานบรหิ ารทัว่ ไป ก่ยี วกับ งานบริการสาธารณสขุ และ รวม
งบ
สาธารณสขุ งานสาธารณสุขอ่ืน 2,121,100
2,121,100
งบบุคลากร 2,121,100 0 1,390,000 เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ ร่ื อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 3 | 11
    เงนิ เดือน (ฝา่ ยประจา)
งบดา นนิ งาน 2,121,100 0 25,000
    คา่ ตอบแทน 1,185,000
    ค่าใชส้ อย 1,240,000 150,000 180,000
    ค่าวัสดุ 3,511,100
                                             รวม 25,000 0
แผนงานสังคมสง คราะห์
1,185,000 0
งบ งาน
30,000 150,000

3,361,100 150,000

งบบคุ ลากร งานบริหารทวั่ ไป กย่ี วกับ รวม
    เงินเดือน (ฝา่ ยประจา) สังคมสง คราะห์
งบดา นินงาน 361,220 361,220
    ค่าตอบแทน 361,220 361,220
    คา่ ใชส้ อย 65,000 65,000
                                             รวม 45,000 45,000
20,000 20,000
426,220 426,220

แผนงาน คหะและชุมชน

งบ งาน งานบรหิ ารท่ัวไป กยี่ วกับ งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานกาจดั ขยะมลฝอยและสิง่ รวม
คหะและชุมชน ปฏิกล
1,281,000
งบบคุ ลากร 1,281,000 0 00 1,281,000
    เงนิ เดอื น (ฝา่ ยประจา) 1,281,000 0 1,462,650
00
25,000
งบดา นนิ งาน 112,650 570,000 270,000 510,000 507,650
930,000
    คา่ ตอบแทน 25,000 0 00 3,351,500 เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ ร่ื อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 3 | 12
    ค่าใชส้ อย 57,650 170,000 3,351,500
    คา่ วัสดุ 30,000 400,000 180,000 100,000 100,000
100,000
90,000 410,000 6,195,150

งบลงทนุ 0 3,351,500 00
    ค่าที่ดินและสงิ่ ก่อสร้าง 0 3,351,500
งบ งนิ อุดหนุน 100,000 00
0
00

    เงินอดุ นนุ 100,000 0 00
                                             รวม 1,493,650 3,921,500
แผนงานสรา้ งความ ขม้ แข็งของชุมชน 270,000 510,000

งบ งาน งานสง่ สรมิ และสนับสนุน รวม
ความ ขม้ แขง็ ชุมชน

งบดา นนิ งาน 270,000 270,000

    คา่ ใช้สอย 270,000 270,000

                                             รวม 270,000 270,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ งาน งานกีฬาและนนั ทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้ งถ่นิ รวม

งบดา นินงาน 340,000 500,000 840,000
    คา่ ใชส้ อย 330,000 500,000 830,000
    ค่าวสั ดุ 10,000 10,000
0 840,000

                                             รวม 340,000 500,000

แผนงานงบกลาง งบกลาง รวม เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ ร่ื อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 3 | 13
งบ งาน
งบกลาง 6,285,000 6,285,000
    งบกลาง 6,285,000 6,285,000
                                             รวม 6,285,000 6,285,000

เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ ร่ื อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 3 | 14

ทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ทศบาลตาบล ทพสถิต
อา ภอ ทพสถิต จังหวดั ชยั ภมิ

โดยทเ่ี ปนการสมควรตังงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอานาจตามความในพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ ขเพ่มิ เติมถึง ฉบบั ท่ี 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จงึ ตราเทศบญั ญตั ขิ นึ ไว้โดยความเหน็ ชอบของสภาเทศบาลตาบลเทพสถิต และ
โดยอนุมัติของผู้วาราชการจังหวดั ชัยภูมิ

ข้อ 1. เทศบญั ญตั ิ นีเรียกวา เทศบญั ญตั งิ บประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. เทศบญั ญัติ นีให้ใชบ้ งั คับตงั แตวนั ท่ี 1 ตลุ าคม พ.ศ. 2562 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนจานวนรวมทงั สนิ 39,920,000 บาท

ขอ้ 4. งบประมาณรายจายทว่ั ไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจดั สรร และหมวดเงินอดุ หนุนทวั่ ไป เปนจานวนรวมทังสิน 39,920,000
บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดงั นี

แผนงาน ยอดรวม

ดา้ นบรหิ ารทว่ั ไป 13,165,820
แผนงานบรหิ ารงานท่ัวไป 2,509,620
แผนงานการรกั ษาความสงบภายใน
6,717,090
ดา้ นบรกิ ารชมุ ชนและสังคม 3,511,100
แผนงานการศกึ ษา
แผนงานสาธารณสขุ 426,220
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 6,195,150
แผนงานเคหะและชมุ ชน
แผนงานสร้างความเขม้ แข็งของชุมชน 270,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 840,000

ดา้ นการดา นนิ งานอ่นื 6,285,000
แผนงานงบกลาง 39,920,000

งบประมาณรายจ่ายท้งั สนิ้

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจานวนรวมทงั สนิ 0 บาท ดงั นี

งบ ยอดรวม

รวมรายจา่ ย 0

ขอ้ 6. ใหป้ ลดั เทศบาล ปฏบิ ตั ิหนา้ ท่นี ายกเทศมนตรีตาบลเทพสถติ ปฏิบัติการเบิกจายเงนิ งบประมาณทีไ่ ดร้ ับอนุมัตใิ ห้เปนไปตามระเบยี บการ
เบกิ จายเงินของเทศบาลตาบล



วนทพ่ี มพ์ : 6/9/2562 14:43:33 รายงานประมาณการรายรับ น้ : 1/2
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2563
หมวดภาษีอากร ปี 2563
ภ ษที ด่ี นแล ่งปลก ร้ ง ทศบ ลต บล ทพ ถต
ภ ษีโรง รื นแล ทีด่ น ภ ทพ ถต จง วดชยภม 430,000.00
ภ ษีบ รงท้ งท่ี 0.00
ภ ษปี ้ ย ปี 2559 รายรบั จรงิ ปี 2561 ปี 2562 ประมาณการ 0.00 เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ ร่ื อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 3 | 16
กรก รฆ่ ตว์ ปี 2560 ยอดต่าง (%)
รวมหมวดภาษอี ากร 250,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 20,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม คา่ ปรับ และใบอนุญาต 397,846.34 -2,998.89 421,112.48 400,000.00 -100.00 % 700,000.00
ค่ ธรรม นียม ก่ียวกบก รควบคม ค ร -100.00 %
ค่ ธรรม นียม กบ็ แล ขนมลฝ ย 2,045.35 204.72 2,279.20 3,000.00 20,000.00
ค่ ธรรม นียม ก่ยี วกบท บยี นร ษฎร 211,006.00 -23,118.00 255,535.00 250,000.00 0.00 % 100,000.00
ค่ ธรรม นียมก จดขย มลฝ ย 19,420.00 18,180.00 19,000.00 20,000.00 0.00 %
ค่ ปรบผ้กร ท ผดกฎ ม ยจร จรท งบก 630,317.69 -7,732.17 697,926.68 673,000.00 2,000.00
ค่ ปรบ น่ื ๆ 0.00
ค่ ใบ นญ ตใ ต้ ง้ ตล ด กชน 19,655.00 9,194.75 7,871.50 10,000.00 100.00 %
ค่ ใบ นญ ต กย่ี วกบก รควบคม ค ร 0.00 0.00 73,720.00 100,000.00 0.00 % 20,000.00
ค่ ใบ นญ ต กยี่ วกบก รโฆษณ โดยใช้ ครื่ งขย ย ยี ง 0.00 % 0.00
ค่ ใบ นญ ต ่ืนๆ 1,440.00 760.00 490.00 2,000.00 0.00 %
รวมหมวดคา่ ธรรมเนียม คา่ ปรบั และใบอนญุ าต 97,980.00 124,820.00 0.00 0.00 2,000.00
24,250.00 100.00 % 1,000.00
9,230.00 6,050.00 10,000.00 0.00 % 5,000.00
400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
2,000.00 0.00 % 0.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 % 150,000.00
550.00 595.00 1,430.00 1,000.00 0.00 %
3,755.00 3,225.00 5,000.00
3,400.00 5,267.10
0.00 7,760.00 100,053.60 0.00
150,030.00 157,759.75 130,000.00

วนทพ่ี มพ์ : 6/9/2562 14:43:33 ปี 2559 รายรบั จริง ปี 2561 ปี 2562 ประมาณการ น้ : 2/2
ปี 2560 ยอดตา่ ง (%)
หมวดรายได้จากทรพั ยส์ ิน 0.00 132,438.33 ปี 2563
ด ก บ้ีย 131,926.46 0.00 0.00 142,000.00 5.63 %
ร ยได้จ กทรพย์ น น่ื ๆ 131,926.46 118,589.16 0.00 0.00 % 150,000.00
รวมหมวดรายไดจ้ ากทรพั ยส์ ิน 118,589.16 132,438.33 0.00
122,600.00 142,000.00
หมวดรายได้เบด็ เตลด็ 14,611.00 83,900.00 18,000.00 150,000.00
ค่ ข ยแบบแปลน 137,211.00 12,120.00 14,221.01 150,000.00 -93.33 % เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ ร่ื อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 3 | 17
ร ยได้ บด็ ตลด็ ่ืนๆ 96,020.00 32,221.01 20,000.00 0.00 % 10,000.00
รวมหมวดรายไดเ้ บ็ดเตล็ด 455,461.26 170,000.00 20,000.00
14,518,998.93 284,530.96 257,915.87 30,000.00
หมวดภาษจี ัดสรร 1,548,406.10 14,867,708.75 15,230,698.59 300,000.00 66.67 %
ภ ษแี ล ค่ ธรรม นียมรถยนต์แล ล้ ลื่ น 1,492,560.12 1,580,788.20 15,000,000.00 6.67 % 500,000.00
ภ ษมี ลค่ พม่ ต ม พ.ร.บ. ก นดแผน 22,314.94 1,500,000.00 6.67 % 16,000,000.00
ภ ษีมลค่ พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้ 802,778.41 24,022.85 29,483.10 20.00 % 1,600,000.00
ภ ษธี รกจ ฉพ 1,726,782.97 807,211.79 0.00 25,000.00 -100.00 %
ภ ษี ร 26,955.82 1,945,285.45 100,000.00 14.29 % 30,000.00
ภ ษี รรพ มต 27,331.81 30,269.15 3,087,362.36 2,800,000.00 0.00 % 0.00
ค่ ภ ค ลวงแร่ 25,216.77 25,166.87 30,000.00 0.00 %
ค่ ภ ค ลวงปิโตร ลียม 869,582.00 24,127.69 30,000.00 3,200,000.00
ค่ ธรรม นียมจดท บยี น ทธแล นตกรรมต มปร มวล 174,317.00 30,000.00
19,998,612.24 552,031.00 200,000.00 150.00 % 30,000.00
กฎ ม ยทดี่ น 19,651,122.84 500,000.00
รวมหมวดภาษจี ัดสรร 20,787,573.68 19,985,000.00
21,890,000.00
หมวดเงนิ อุดหนนุ ทัว่ ไป 12,103,781.00 15,759,430.00 16,455,277.00 17,200,000.00 -1.16 %
งน ด นนทว่ ไป รบด นนก รต ม น จ น้ ที่แล 17,000,000.00
12,103,781.00 15,759,430.00 16,455,277.00 17,200,000.00 17,000,000.00
ภ รกจถ่ ยโ น ลื กท 33,151,878.39 35,775,189.58 38,205,490.30 38,300,000.00 39,920,000.00
รวมหมวดเงนิ อุดหนนุ ทั่วไป
รวมทกุ หมวด

เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ ร่ื อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 3 | 18

วนที่พมพ์ : 6/9/2562 14:45:09 น้ : 1/2

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2563

ทศบ ลต บล ทพ ถต

ภ ทพ ถต จง วดชยภม

ประมาณการรายรับรวมทงั้ สิน้ 39,920,000 บาท แยกเปน็

รายไดจ้ ดั เกบ็ เอง

หมวดภาษอี ากร รวม 700,000 บาท
430,000 บ ท
ภ ษีทีด่ นแล ่งปลก ร้ ง จ นวน 250,000 บ ท
20,000 บ ท
ภ ษีป้ ย จ นวน 150,000 บาท
20,000 บ ท
กรก รฆ่ ตว์ จ นวน 100,000 บ ท

หมวดคา่ ธรรมเนยี ม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 2,000 บ ท
20,000 บ ท
ค่ ธรรม นยี ม กย่ี วกบก รควบคมุ ค ร จ นวน 2,000 บ ท
1,000 บ ท
ค่ ธรรม นยี ม กบ็ แล ขนมลฝ ย จ นวน 5,000 บ ท
150,000 บาท
ค่ ธรรม นยี ม ก่ยี วกบท บียนร ษฎร จ นวน 150,000 บ ท
30,000 บาท
ค่ ปรบผ้กร ท ผดกฎ ม ยจร จรท งบก จ นวน 10,000 บ ท
20,000 บ ท
ค่ ใบ นุญ ตใ ้ตง้ ตล ด กชน จ นวน
21,890,000 บาท
ค่ ใบ นญุ ต ก่ียวกบก รควบคุม ค ร จ นวน 500,000 บ ท

ค่ ใบ นญุ ต กย่ี วกบก รโฆษณ โดยใช้ ครื่ งขย ย ียง จ นวน 16,000,000 บ ท
1,600,000 บ ท
หมวดรายไดจ้ ากทรพั ย์สิน รวม
30,000 บ ท
ด ก บี้ย จ นวน

หมวดรายไดเ้ บด็ เตลด็ รวม

ค่ ข ยแบบแปลน จ นวน

ร ยได้ บ็ด ตล็ด ่นื ๆ จ นวน

รายได้ทีร่ ฐั บาลเกบ็ แลว้ จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถน่ิ

หมวดภาษีจัดสรร รวม

ภ ษีแล ค่ ธรรม นยี มรถยนต์แล ล้ ล่ื น จ นวน

ภ ษีมลค่ พ่มต ม พ.ร.บ. ก นดแผน จ นวน

ภ ษมี ลค่ พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้ จ นวน

ภ ษธี ุรกจ ฉพ จ นวน

เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ ร่ื อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 3 | 19

วนทีพ่ มพ์ : 6/9/2562 14:45:09 จ นวน น้ : 2/2

ภ ษี รรพ มต 3,200,000 บ ท

ค่ ภ ค ลวงแร่ จ นวน 30,000 บ ท

ค่ ภ ค ลวงปโิ ตร ลียม จ นวน 30,000 บ ท

ค่ ธรรม นียมจดท บียน ทธแล นตกรรมต มปร มวลกฎ ม ยที่ดน จ นวน 500,000 บ ท

รายได้ท่ีรฐั บาลอดุ หนุนใหอ้ งคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถน่ิ

หมวดเงินอุดหนนุ ทัว่ ไป รวม 17,000,000 บาท

งน ุด นุนทว่ ไป รบด นนก รต ม น จ น้ ที่แล ภ รกจถ่ ยโ น จ นวน 17,000,000 บ ท
ลื กท

วนั ท่พี ิมพ : 6/9/2562 14:46:27 รายงานประมาณการรายจา่ ย น้า : 1/46
ประจาํ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานบริหารงานทวั่ ไป ปี 2563
งานบริหารท่วั ไป เทศบาลตาํ บลเทพ ถติ
อําเภอเทพ ถติ จัง วดั ชยั ภมิ 695,520
งบบคุ ลากร 120,000
เงินเดือน (ฝา่ ยการเมือง) ปี 2559 รายจ่ายจรงิ ปี 2561 ปี 2562 ประมาณการ 120,000 เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ ร่ื อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 3 | 20
ปี 2560 ยอดตา่ ง (%) 198,720
เงินเดอื นนายก/รองนายก 1,574,400
เงินคาตอบแทนประจําตําแ นงนายก/รองนายก 579,600 637,560 692,581 255,520 172.2 % 2,708,640
เงินคาตอบแทนพเิ ศษนายก/รองนายก 100,000 110,000 119,419 68,400 75.44 % 2,770,080
เงนิ คาตอบแทนเลขานุการ/ทปี่ รกึ ษานายก 100,000 110,000 119,419 120,000 12,000
เทศมนตรี นายกองคการบริ าร วนตาํ บล 165,600 182,160 198,720 0% 282,000
เงินคาตอบแทน มาชกิ ภาองคกรปกครอง วน 384,720
ทอ้ งถนิ่ 1,242,000 1,358,988 1,374,480 68,720 189.17 %
2,187,200 2,398,708 2,504,619
รวมเงนิ เดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,303,400 20.79 %
เงนิ เดือน (ฝ่ายประจา) 1,280,400 1,463,630 1,902,998 1,816,040
5,600 0 0
เงนิ เดอื นพนักงาน 2,120,680 30.62 %
เงินเพิม่ ตาง ๆ ของพนกั งาน 147,000 187,000 204,000 0 100 %
เงินประจําตําแ นง 283,600 314,440 356,460
คาจา้ งลกจา้ งประจาํ 227,000 24.23 %
381,000 0.98 %

วันทีพ่ มิ พ : 6/9/2562 14:46:27 รายจ่ายจริง ประมาณการ น้า : 2/46
ปี 2560
คาตอบแทนพนักงานจ้าง ปี 2559 402,050 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
เงินเพิ่มตาง ๆของพนกั งานจ้าง 600,230 40,075 409,440 661,300
80,120 2,407,195 29,400 431,280 53.33 % 60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา) 4,805,903
รวมงบบคุ ลากร 2,396,950 2,902,298 26,400 127.27 % 4,170,100
4,584,150 5,406,917 6,878,740
งบดาเนินงาน 3,186,360
คา่ ตอบแทน 117,200 860,000
0 5,002,400 10,000 เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ ร่ื อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 3 | 21
คาตอบแทนผป้ ฏบิ ตั ริ าชการอันเป็นประโยชนแก 0 10,000
องคกรปกครอง วนทอ้ งถิ่น 45,000 49,500 860,000 0% 174,000
คาเบย้ี ประชมุ 0 0 82,500 30,000
คาตอบแทนการปฏบิ ตั งิ านนอกเวลาราชการ 0 0 14,794 10,000 0% 10,000
คาเชาบ้าน 10,000 0% 1,094,000
เงนิ ชวยเ ลือการศึกษาบุตร 70,000 82,000 0 126,000 38.1 %
เงนิ ชวยเ ลือคารักษาพยาบาล 13,357.5 11,143.75 214,494 20,000 50 % 0
100 % 550,000
รวมค่าตอบแทน 0 0 276,751 0 50,000
ค่าใช้สอย 128,357.5 142,643.75 0 1,026,000 100,000
0
รายจายเพอื่ ใ ไ้ ด้มาซึ่งบรกิ าร 67,141 242,412 0 0% 100,000
รายจายเพือ่ ใ ้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 2,500 550,000 0%
คาธรรมเนยี ม คาลงทะเบียนตางๆ 0 0 150,000 -66.67 %
0 0 100,000 0%
รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธกี าร 10,985
รายจายเกยี่ วเนือ่ งกับการปฏบิ ตั ริ าชการที่ไมเข้า 0 0 100 %
ลกั ษณะรายจาย มวดอ่ืนๆ 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

วันท่พี ิมพ : 6/9/2562 14:46:27 รายจ่ายจริง ประมาณการ น้า : 3/46
ปี 2560
คาประกันภยั รถยนต ปี 2559 10,670 ปี 2561 ปี 2562 ยอดตา่ ง (%) ปี 2563
โครงการแกไ้ ขปัญ า งั คมและความยาก 9,410 9,287.6 30,000
จน 579,780 521,460 30,000 0% 0
โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 624,780 0 200,000
และ มาชิก ภาเทศบาล 0 0%
โครงการจดั ตั้งศนยปฏิบตั กิ ารรวมในการ 21,200 0
ชวยเ ลือประชาชนขององคกรปกครอง วน 00 200,000 0% เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ ร่ื อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 3 | 22
ทอ้ งถ่นิ 0 0
โครงการจัดทํา/ทบทวน แผนพฒั นาทอ้ งถิน่ 00 0 0 0% 10,000
(แผนพฒั นา ีป่ ) 17,050
โครงการจดั ทาํ /ทบทวนแผนพัฒนาท้องถนิ่ 00 10,000 -100 % 0
โครงการจัดทําและประ านแผนพัฒนาทอ้ ง 00 0 0 100 %
ถน่ิ 00 0 0 10,000
โครงการจดั อบรมใ ค้ วามร้ ความเขา้ ใจ ใน 35,000 0% 50,000
วนที่เกี่ยวข้องกบั พระราชบญั ญัติข้อมล 0 30,000
ขาว ารของทางราชการ พ.ศ.2540 00 10,000 0% 10,000
โครงการจติ อา า เราทาํ ความดดี ว้ ย วั ใจ 00 0
โครงการฝึกอบรมของคณะผ้บริ าร มาชกิ 00 0 100 % 100,000
ภาเทศบาล พนกั งานและลกจา้ งเทศบาล 00 30,000 0%
โครงการฝกึ อบรมใ ค้ วามรเ้ กย่ี วกบั การ
ปอ้ งกันและปราบปรามการทจุ รติ 10,000 0%
โครงการพฒั นาเพือ่ เพมิ่ ศักยภาพในการ
ปฏบิ ตั ิงานของพนกั งานเทศบาล ลกจ้าง 00 0 100 %
ประจํา และพนักงานจา้ ง

วันทพี่ ิมพ : 6/9/2562 14:46:27 ปี 2559 รายจ่ายจริง ปี 2561 ปี 2562 ประมาณการ นา้ : 4/46
ปี 2560 0 ยอดต่าง (%)
โครงการรณรงค งเ ริมใ ผ้ ม้ ี วนได้เ ีย 0 ปี 2563
และประชาชนมคี วามร้ ความเขา้ ใจ เกยี่ ว 00 0 10,000 0% 10,000
กับพฤตกิ รรมการปฏิบตั ิ นา้ ทีข่ องเจ้า 300,000
น้าทีเ่ ทศบาลทีเ่ ข้าขายการทุจริต 00 0 0 100 % 30,000 เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ ร่ื อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 3 | 23
โครงการรัฐพิธี 00 0 20,000 50 %
โครงการศนยปฏบิ ตั ิการรวม ในการชวย 0 30,000
เ ลือประชาชนขององคการปกครอง วน 00 0 100 % 10,000
ท้องถิ่น 00 9,905 30,000
โครงการ งเ ริม นบั นุน การดําเนินงาน 00 49,024 10,000 0%
ตามพระราชดาํ ริ ตาม ลกั ปรัชญาเศรษฐกิจ 29,430 20,000
พอเพียง 971,607.6 0 100 % 0
โครงการ งเ ริม นับ นนุ การจัดทาํ แผน 111,460
ชมุ ชน 0 0 20,000 0% 79,000
โครงการ งเ รมิ กระบวนการเรยี นร้ท่ี รา้ ง 1,749,000
ความผกพันในองคกร และ ร้างแรงจงใจใ ้ 22,360 5,920 100,000 -100 %
ผบ้ ริ าร และพนกั งานเทศบาล 21,935 37,310 80,000 -1.25 % 100,000
โครงการ รา้ งจติ าํ นึกด้านคุณธรรม 745,626 887,077 1,330,000
จรยิ ธรรม ของคณะผบ้ ริ าร และพนกั งาน
ของเทศบาล 23,342 78,807 180,000 -44.44 %
เบี้ยเลีย้ งเดินทางไปราชการ
คาบาํ รุงรกั ษาและซอมแซม

รวมคา่ ใชส้ อย
ค่าวัสดุ

วั ดุ ํานักงาน

วันที่พมิ พ : 6/9/2562 14:46:27 รายจา่ ยจริง ประมาณการ นา้ : 5/46
ปี 2560
วั ดไุ ฟฟา้ และวิทยุ ปี 2559 0 ปี 2561 ปี 2562 ยอดตา่ ง (%) ปี 2563
วั ดุงานบ้านงานครวั 0 20,600 7,830 10,000
วั ดกุ อ ร้าง 0 18,140 10,000 0% 20,000
วั ดยุ านพา นะและขน ง 18,800 0 14,300 20,000
วั ดเุ ช้ือเพลิงและ ลอลน่ื 0 30,178.14 1,460 20,000 0% 10,000
วั ดุโฆษณาและเผยแพร 0 61,460 100,000
วั ดุคอมพิวเตอร 32,681.1 36,603.18 20,000 0% 50,000
39,819.27 223,726.24 81,068 20,000
รวมคา่ วสั ดุ 211,810 69,537 10,000 0% 330,000 เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ ร่ื อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 3 | 24
คา่ สาธารณปู โภค 39,461.8
340,398.18 80,000 25 % 250,000
คาไฟฟ้า 333,233.07 50,000
คานํ้าประปา คานํา้ บาดาล 153,639.48 150,000 -66.67 % 100,000
คาบรกิ ารโทรศัพท 39,598.35 10,000
คาบริการไปรษณยี 53,949.44 50,000 -60 % 30,000
คาบรกิ าร อ่ื ารและโทรคมนาคม 440,000
0 520,000 3,613,000
รวมค่าสาธารณูปโภค 5,000
รวมงบดาเนินงาน 181,590.36 170,687.6 252,187.27 250,000 0% 0
34,152.79 29,476.43 1,778,687.05 50,000 0% 0
งบลงทนุ 67,636.02 73,778.88 100,000 0%
ค่าครภุ ณั ฑ์ 5,700 10,000 0%
0 0 30,000 0%
ครภุ ัณฑ ํานกั งาน 9,280 5,000 0 440,000
เกา้ อ้ที าํ งาน แบบโชค มีทพ่ี กั แขน 292,659.17 278,942.91 3,316,000
ชดุ โซฟารับแขก แบบบุ นงั ขนาด 5 ทนี่ ั่ง 1,499,875.74 1,532,389.9
จํานวน 1 ชุด
00 0 0%
00 11,000 -100 %

วนั ทีพ่ มิ พ : 6/9/2562 14:46:27 น้า : 6/46

ต้เ ล็ก ชนิด 10 ลิ้นชกั รายจ่ายจรงิ ประมาณการ
ต้เ ล็ก ชนดิ บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟตุ
ต้เ ล็กเก็บเอก าร ชนิด 2 บานเปด จํานวน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
10 ลัง
ลังละ 4,700 บาท 00 0 3,500 -100 % 0
โดยจดั ซ้อื ตามราคาท้องตลาดทอ้ งถน่ิ ท่วั ไป 0 0
ต้เ ล็กแบบ 2 บาน 00 10,000 -100 %
โตะเ ลก็ ทาํ งาน ขนาด ๔ ฟตุ พร้อมกระจก
โตะเอนกประ งค แบบพบั ขาได้ ขนาด 0 47,000 0 0 0% 0 เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ ร่ื อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 3 | 25
0.60x1.20 เมตร ง 0.75 เมตร
ครภุ ัณฑไฟฟ้าและวิทยุ 00 0 11,000 -100 % 0
เครอ่ื งขยายเ ียงกลางแจง้ จํานวน 1 ชุด 00 20,800 0 0% 0
เครื่องขยายเ ียงตล้ ําโพงเคลื่อนที่เอนก
ประ งค จาํ นวน 1 ชดุ 00 0 33,600 -100 % 0
เครือ่ งขยายเ ยี งประชา ัมพันธ ตดิ รถยนต
จาํ นวน 1 ชดุ 00 0 50,000 -100 % 0
ครุภณั ฑวทิ ยาศา ตร รือการแพทย 00 0 12,000 -100 % 0
เคร่ืองวดั ปรมิ าณนาํ้ ผน แบบ ดิจติ อล
จาํ นวน 1 เครอื่ ง 00 0 25,000 -100 % 0
ครภุ ณั ฑคอมพิวเตอร
เครอื่ งคอมพวิ เตอร าํ รับ าํ นกั งาน 00 0 5,000 -100 % 0
เครื่องพิมพชนดิ เลเซอร รอื ชนิด LED ขาว
ดาํ 00 47,700 0 0% 0
00 3,100 0 0% 0

วันทพี่ ิมพ : 6/9/2562 14:46:27 นา้ : 7/46

เครอ่ื งพมิ พแบบฉีด มกึ พร้อมติดตง้ั ถัง มึก ปี 2559 รายจา่ ยจริง ปี 2561 ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563
พิมพ ปี 2560 4,100 ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑอื่น
โครงการตดิ ต้งั ระบบกลอ้ งโทรทัศนวงจรปด 00 430,500 0 0% 0
(CCTV) แบบไร้ าย 179,200
จัดซื้อเตน็ ท ผ้าใบ โครงเ ลก็ แบบ ลังคา 00 0 100 % 450,100 เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ ร่ื อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 3 | 26
ทรงโค้ง 0
จัดซือ้ เตน้ ทผ้าใบ โครงเ ลก็ 00 0 0 0% 0
จัดซื้อเตน็ ทผ้าใบ โครงเ ล็ก แบบ ลงั คา 0 90,000 0 0 0% 0
ทรงโคง้ 00 0 0 100 % 90,000
จัดซ้อื เต็นทผา้ ใบ โครงเ ล็ก แบบ ลังคา 691,100
ทรงโค้ง รือทรงจ่วั (ถอดพับ รือเกบ็ ได)้ 00 0 100 % 72,000
ซุม้ เฉลิมพระเกยี รติ 0 199,000 0 0 0% 0
0 336,000 0 161,100
รวมค่าครภุ ัณฑ์ 691,100 612,100
ค่าทีด่ ินและสิ่งก่อสรา้ ง
00 0 100 % 49,600
อาคารตาง ๆ
โครงการกอ ร้างเ าธงชาติ นา้ าํ นกั งาน 00 0 49,600
เทศบาลตาํ บลเทพ ถิต 0 336,000 161,100 661,700
รวมค่าทีด่ ินและสง่ิ กอ่ สรา้ ง
รวมงบลงทนุ

วันท่พี ิมพ : 6/9/2562 14:46:27 ปี 2559 รายจา่ ยจริง ปี 2561 ปี 2562 ประมาณการ น้า : 8/46
ปี 2560 ยอดต่าง (%)
งบเงินอดุ หนุน 0 ปี 2563
เงินอดุ หนุน 50,000 50,000 0 0 0%
50,000 50,000 0 0 0
เงนิ อุด นนุ วนราชการ 50,000 50,000 7,876,704.05 0 0 เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ ร่ื อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 3 | 27
รวมเงินอดุ หนนุ 6,134,025.74 6,724,292.9 8,479,500 0
389,280 11,153,440
รวมงบเงนิ อุดหนนุ 411,680 443,790 0 447,700 143.24 %
รวมงานบรหิ ารทวั่ ไป 5,845 0 6,000 100 % 1,089,000
งานบรหิ ารงานคลงั 35,000 42,000 42,000 0% 12,000
งบบคุ ลากร 38,500 347,640 5.93 % 42,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 277,370 306,460 361,920 0% 383,380
เงินเดือนพนกั งาน 17,480 13,475 8,940 24,000 24,000
เงินเพม่ิ ตาง ๆ ของพนักงาน 747,375 802,225 787,860 881,620
เงนิ ประจําตําแ นง 747,375 802,225 787,860 881,620 1,550,380
คาตอบแทนพนกั งานจ้าง 1,550,380
เงนิ เพิม่ ตาง ๆของพนกั งานจา้ ง 0 0 0 10,000 0%
รวมเงินเดอื น (ฝ่ายประจา) 35,000 38,500 38,500 10,000
8,000 9,350 6,400 50,000 20 % 60,000
รวมงบบคุ ลากร 10,000
งบดาเนินงาน 10,000 0%
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏบิ ตั งิ านนอกเวลาราชการ
คาเชาบ้าน
เงนิ ชวยเ ลือการศกึ ษาบตุ ร

วนั ท่พี มิ พ : 6/9/2562 14:46:27 รายจ่ายจรงิ ประมาณการ นา้ : 9/46
ปี 2560
เงนิ ชวยเ ลอื คารักษาพยาบาล ปี 2559 0 ปี 2561 ปี 2562 ยอดตา่ ง (%) ปี 2563
รวมคา่ ตอบแทน 0 47,850 0 10,000
0 100 % 90,000
คา่ ใชส้ อย 43,000 44,900
รายจายเพ่อื ใ ้ได้มาซง่ึ บรกิ าร 70,000 0
รายจายเพอื่ ใ ไ้ ดม้ าซงึ่ บรกิ าร 0 0
คาจ้างถายเอก าร คาเย็บปก นัง อื รวม 12,000 23,100 0 0 0% เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ ร่ื อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 3 | 28
ทงั้ จา้ งเ มาบุคคลภายนอก และคาจา้ ง 0 0 5,000 -100 % 120,000
เ มาอื่น ๆ ทอี่ ยในอาํ นาจ น้าที่ 0
คาธรรมเนยี ม คาลงทะเบยี นตางๆ 0 0 0 100 % 0
เบยี้ เลย้ี งเดินทางไปราชการ 0 0
รายจายเกยี่ วกับการรับรองและพิธกี าร 0 0 0 15,000 -100 % 5,000
รายจายเกี่ยวเนอ่ื งกับการปฏิบัติราชการทไ่ี มเข้า 0 0 0 10,000 -100 %
ลกั ษณะรายจาย มวดอืน่ ๆ 0 0 20,000
คาใช้จายในการเดนิ ทางไปราชการ 0 0 100 % 20,000
โครงการจดั ทําแผนท่ภี าษี 0 50,000
โครงการ นบั นุนการดําเนินการจดั ทํา 0 0 0 0 100 %
ระบบบัญชคี อมพวิ เตอร (e-LAAS) 0 0 0 25,000 -20 % 0
เบย้ี เลยี้ งเดนิ ทางไปราชการ 43,356.42 30,000
คาบํารงุ รักษาและซอมแซม 0 0 43,356.42 10,000 400 % 245,000
รวมคา่ ใชส้ อย
0 1,560 0 0%
22,897.69 2,651.46 30,000 0%
34,897.69 27,311.46 95,000

วันทพ่ี มิ พ : 6/9/2562 14:46:27 ปี 2559 รายจา่ ยจรงิ ปี 2561 ปี 2562 ประมาณการ นา้ : 10/46
ปี 2560 ยอดตา่ ง (%)
คา่ วสั ดุ 8,175.9 ปี 2563
วั ดุ าํ นกั งาน 8,394.05 6,159.05 0 15,000 0% เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ ร่ื อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 3 | 29
วั ดุยานพา นะและขน ง 0 0 20,000 0% 15,000
วั ดุเชอื้ เพลิงและ ลอลนื่ 50,433.43 80,000 -10 % 20,000
วั ดคุ อมพวิ เตอร 51,877.78 66,569.69 0 2,100 376.19 % 72,000
รวมคา่ วสั ดุ 0 0 117,100 10,000
58,609.33 117,000
ค่าสาธารณปู โภค 60,271.83 72,728.74
คาบรกิ ารไปรษณยี 2,145 10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค 1,934 2,590 2,145 10,000 0% 10,000
รวมงบดาเนินงาน 1,934 2,590 149,010.75 10,000 462,000
140,103.52 150,480.2 292,100
งบลงทุน 0 0
ค่าครภุ ณั ฑ์ 00 16,500 -100 %
00 47,000 0 0% 0
ครภุ ัณฑ ํานกั งาน 00
ต้เ ลก็ แบบ 2 บาน 0 21,000 -100 % 0

ครุภณั ฑยานพา นะและขน ง
จดั ซอ้ื รถจกั รยานยนต ขนาด ๑๑๐ ซซี ี
แบบเกยี รอัตโนมตั ิ จาํ นวน ๑ คนั

ครุภณั ฑคอมพิวเตอร
คอมพวิ เตอรโนต้ บคุ

วันที่พิมพ : 6/9/2562 14:46:27 ปี 2559 รายจ่ายจรงิ ปี 2561 ปี 2562 ประมาณการ น้า : 11/46
ปี 2560 0 ยอดตา่ ง (%)
เครื่องพมิ พ Multifunction แบบฉีด มึก 0 ปี 2563
จาํ นวน 1 เครอ่ื ง 0 47,000 7,900 -100 % 0
0 47,000 0
รวมคา่ ครุภัณฑ์ 0 0 983,870.75 45,400 0 เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ ร่ื อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 3 | 30
รวมงบลงทุน 887,478.52 0 8,860,574.8 45,400
7,021,504.26 952,705.2 1,219,120 2,012,380
รวมงานบริหารงานคลัง 7,676,998.1 0 9,698,620 13,165,820
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 179,940
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 790,200 1,340 25,408.96 % 341,820
งานบรหิ ารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 143,720 158,710 13,860 192,360 0.97 % 194,220
งบบุคลากร 545,000 696,520 984,000 822,480 5.97 % 871,580
เงนิ เดือน (ฝา่ ยประจา) 51,000 34,155 984,000 10,000 500 % 60,000
เงนิ เดือนพนักงาน 739,720 889,385 1,026,180 1,467,620
คาจา้ งลกจ้างประจาํ 739,720 889,385 0 1,026,180 1,467,620
คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0
เงนิ เพ่ิมตาง ๆของพนกั งานจา้ ง 0 0 5,000 0 % 5,000
0 0 5,000 0 % 5,000
รวมเงนิ เดอื น (ฝา่ ยประจา)
รวมงบบุคลากร

งบดาเนนิ งาน
คา่ ตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
เงินชวยเ ลอื การศึกษาบตุ ร

วนั ท่ีพมิ พ : 6/9/2562 14:46:27 รายจา่ ยจริง ประมาณการ นา้ : 12/46

เงินชวยเ ลือคารักษาพยาบาล ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดตา่ ง (%) ปี 2563
รวมคา่ ตอบแทน 10,000
00 0 0 100 % 20,000
คา่ ใชส้ อย 0
รายจายเพอ่ื ใ ไ้ ด้มาซ่ึงบรกิ าร 00 10,000 2,000
รายจายเพ่ือใ ้ไดม้ าซง่ึ บริการ 10,000
คาธรรมเนยี ม คาลงทะเบยี นตางๆ 00 0 2,500 -20 % เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ ร่ื อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 3 | 31
รายจายเก่ยี วเนอ่ื งกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ มเขา้ 00 0 2,500 300 % 10,000
ลักษณะรายจาย มวดอ่ืนๆ 20,000
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 00 0 0 100 % 100,000
โครการใ ค้ วามร้ด้านการปอ้ งกัน ระงับ 00 0 25,000
อคั คีภยั และการ นไี ฟ 00 0 0 100 % 20,000
โครงการตา้ นภยั นาว 00 0
โครงการตา้ ยภยั ยาเ พติด 00 0 0 100 % 0
โครงการปอ้ งกันและควบคมุ ไฟป่า 00 0 0 100 %
โครงการปอ้ งกนั อคั คีภยั ในครัวเรือน/ นวย 20,000 100,000
งานราชการและเอกชน 00 0 0%
โครงการฝึกอบรมทบทวนอา า มคั ร 100,000
ปอ้ งกนั ภยั ฝา่ ยพลเรอื น (อปพร.) ทบทวน 00 0 20,000 -100 %
รนุ 1-2
โครงการฝกึ อบรมอา า มคั รปอ้ งกนั ภัย 50,000 100 %
ฝ่ายพลเรอื น รุนที่ 3
50,000 100 %

วนั ทีพ่ ิมพ : 6/9/2562 14:46:27 รายจ่ายจรงิ ประมาณการ น้า : 13/46
ปี 2560
โครงการเฝ้าระวงั และป้องกันเด็กจมนํา้ ปี 2559 0 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
โครงการพัฒนา อปพร. 0 15,360 25,000
โครงการเพิ่อ งเ ริมการดําเนินการและ 0 20,000 25 % 0
บริ ารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินของ 18,240 0
ท้องถ่ิน 0 0% 0
โครงการเพอ่ื งเ รมิ การดาํ เนนิ การและ
บริ ารจดั การระบบการแพทยฉุกเฉินของ 00 0 20,000 -100 % 20,000 เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ ร่ื อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 3 | 32
ท้องถิ่น
โครงการลดอบุ ัตเิ ตชุ วงเทศกาล 0 0 0 0 100 % 80,000
เบย้ี เล้ียงเดินทางไปราชการ 0
คาบาํ รุงรักษาและซอมแซม 73,620 69,090 75,850 80,000 0%
0 0 0 5,000 -100 % 50,000
รวมค่าใช้สอย 200,000 -75 % 562,000
คา่ วสั ดุ 27,920 40,370 20,890 470,000
119,780 124,820 96,740 50,000
วั ดุยานพา นะและขน ง 20,000 150 % 200,000
วั ดเุ ชื้อเพลงิ และ ลอล่นื 0 0 6,130 183,000 9.29 % 10,000
วั ดเุ ครื่องแตงกาย 117,844.73 139,677.21 181,408.98 10,000 260,000
213,000 0% 842,000
รวมค่าวัสดุ 0 0 0 693,000 2,309,620
รวมงบดาเนนิ งาน 117,844.73 139,677.21 187,538.98 1,719,180
รวมงานบริหารทั่วไปเกยี่ วกับการรักษาความสงบภายใน 237,624.73 264,497.21 284,278.98
977,344.73 1,153,882.21 1,268,278.98

วันทพี่ ิมพ : 6/9/2562 14:46:27 ปี 2559 รายจ่ายจรงิ ปี 2561 ปี 2562 ประมาณการ น้า : 14/46
ปี 2560 ยอดต่าง (%)
งานป้องกนั ภยั ฝ่ายพลเรอื นและระงบั อคั คภี ยั 0 ปี 2563
งบดาเนินงาน 0 0 0 100,000 0% เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ ร่ื อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 3 | 33
คา่ วัสดุ 0 95,000 0 100,000 0% 100,000
วั ดวุ ทิ ยาศา ตร รือการแพทย 0 95,000 0 200,000 100,000
วั ดเุ คร่อื งดับเพลงิ 0 95,000 0 200,000 200,000
รวมค่าวัสดุ 0 95,000 1,268,278.98 200,000 200,000
รวมงบดาเนนิ งาน 977,344.73 1,248,882.21 1,919,180 200,000
รวมงานปอ้ งกันภัยฝา่ ยพลเรือนและระงบั อคั คีภัย 120,480 2,509,620
รวมแผนงานการรกั ษาความสงบภายใน 0 0 0 206,200 117.86 %
0 0 0 6,000 100 % 449,220
แผนงานการศกึ ษา 0 0 0 100 % 12,000
งานบรหิ ารทัว่ ไปเกย่ี วกบั การศึกษา 227,660 258,940 293,760 42,000
29,930 25,465 24,000 249,940 16.54 % 291,270
งบบคุ ลากร 257,590 284,405 438,240 36,000 0% 36,000
เงินเดอื น (ฝา่ ยประจา) 257,590 284,405 438,240 498,140 830,490
498,140 830,490
เงนิ เดอื นพนกั งาน
เงนิ เพิม่ ตาง ๆ ของพนกั งาน
เงินประจําตําแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพม่ิ ตาง ๆของพนักงานจา้ ง

รวมเงนิ เดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบคุ ลากร

วนั ทีพ่ มิ พ : 6/9/2562 14:46:27 ปี 2559 รายจา่ ยจรงิ ปี 2561 ปี 2562 ประมาณการ นา้ : 15/46
ปี 2560 ยอดต่าง (%)
งบดาเนินงาน 0 ปี 2563
คา่ ตอบแทน 00 0 5,000 0% เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ ร่ื อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 3 | 34
00 0 5,000 0% 5,000
คาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ 00 0 100 % 5,000
เงนิ ชวยเ ลอื การศึกษาบุตร 00 0 10,000
เงินชวยเ ลือคารักษาพยาบาล 0 10,000 20,000
0
รวมคา่ ตอบแทน 0 0 0 2,500 -100 % 0
คา่ ใช้สอย 0 0 0 100 % 120,000
0 0 0
รายจายเพอื่ ใ ไ้ ดม้ าซึง่ บริการ 0 2,500 -100 % 0
รายจายเพ่ือใ ้ไดม้ าซึ่งบริการ 0 0 0
คาจา้ งเ มาบรกิ ารตางๆ 0 0 11,803.46 0 100 % 20,000
คาธรรมเนยี ม คาลงทะเบยี นตางๆ 0 0 11,803.46 50,000
31,110.25 33,890.4 80,000 -37.5 %
รายจายเกี่ยวเนอ่ื งกบั การปฏบิ ตั ิราชการทไี่ มเข้า 31,110.25 33,890.4 0 0
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ 0 5,000 -100 % 30,000
6,000 0 30,000 0% 220,000
คาใชจ้ ายในการเดนิ ทางไปราชการ 0 2,700 120,000
โครงการจา้ งนักเรยี น นกั ศกึ ษา ทาํ งานชวง 10,000
ปดภาคเรียนฤดรอ้ น 10,000 0% 10,000
เบีย้ เลีย้ งเดินทางไปราชการ 10,000 0%
คาบาํ รุงรักษาและซอมแซม

รวมคา่ ใชส้ อย
ค่าวสั ดุ

วั ดุ ํานกั งาน
วั ดุยานพา นะและขน ง

วันทพ่ี ิมพ : 6/9/2562 14:46:27 รายจา่ ยจรงิ ประมาณการ น้า : 16/46
ปี 2560
วั ดุเช้ือเพลิงและ ลอล่ืน ปี 2559 42,205.13 ปี 2561 ปี 2562 ยอดตา่ ง (%) ปี 2563
วั ดคุ อมพวิ เตอร 43,762.34 0 32,328.01 80,000
0 44,905.13 0 80,000 0% 10,000
รวมคา่ วัสดุ 49,762.34 78,795.53 32,328.01 110,000
รวมงบดาเนินงาน 80,872.59 363,200.53 44,131.47 10,000 0% 350,000
รวมงานบริหารทั่วไปเก่ยี วกับการศกึ ษา
งานระดับกอ่ นวยั เรยี นและประถมศกึ ษา 338,462.59 482,371.47 110,000 1,180,490
งบดาเนนิ งาน
คา่ วสั ดุ 1,365,531.72 240,000 1,770,600 เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ ร่ื อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 3 | 35
คาอา ารเ รมิ (นม) 1,365,531.72 1,770,600
1,365,531.72 738,140 1,770,600
รวมคา่ วสั ดุ
รวมงบดาเนินงาน 1,128,884.4 1,299,004.1 4,147,640 1,927,700 -8.15 % 0
งบเงินอุดหนนุ 1,128,884.4 1,299,004.1 0 1,927,700 10,000
เงนิ อุดหนนุ 1,128,884.4 1,299,004.1 1,927,700 20,000
เงินอุด นนุ วนราชการ 0 10,000
อดุ นนุ โครงการวันเฉลิมพระเกยี รติ 3,321,820 3,451,140 0 0% 10,000
โรงเรยี นบ้าน ว้ ยเกตุ 0 0 0 10,000 0%
อุด นนุ โครงการวันเฉลมิ พระเกียรติ 0 0
โรงเรยี นอนุบาลเทพ ถิต 0 0 0 20,000 0%
อดุ นุนโครงการวันเดก็ แ งชาติโรงเรยี น 0 0
บ้าน ว้ ยเกตุ 10,000 0%
อุด นนุ โครงการวนั เด็กแ งชาตโิ รงเรยี น
มงคลศึกษา 10,000 0%

วันทีพ่ มิ พ : 6/9/2562 14:46:27 ปี 2559 รายจา่ ยจริง ปี 2561 ปี 2562 ประมาณการ น้า : 17/46
ปี 2560 ยอดต่าง (%)
อดุ นุนโครงการวันเดก็ แ งชาตโิ รงเรียน ปี 2563
อนบุ าลเทพ ถติ 00 0 20,000 0% 20,000
อดุ นุนโครงการอา ารกลางโรงเรียนบา้ น
ว้ ยเกตุ 00 0 390,000 3.59 % 404,000 เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ ร่ื อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 3 | 36
อุด นุนโครงการอา ารกลางโรงเรยี น
อนุบาลเทพ ถิต 0 0 0 3,634,000 -9.41 % 3,292,000
3,766,000
รวมเงนิ อดุ หนุน 3,321,820 3,451,140 4,147,640 4,094,000 3,766,000
รวมงบเงินอุดหนนุ 3,321,820 3,451,140 4,147,640 4,094,000 5,536,600
รวมงานระดับกอ่ นวัยเรยี นและประถมศกึ ษา 4,450,704.4 4,750,144.1 5,513,171.72 6,021,700
งานระดบั มัธยมศึกษา 0
งบเงนิ อดุ หนนุ 55,000 20,000 0 0 0% 0
เงนิ อดุ หนนุ 55,000 20,000 0 0 0
เงนิ อุด นุน วนราชการ 55,000 20,000 0 0 0
55,000 20,000 0 0 6,717,090
รวมเงนิ อดุ หนุน 4,844,166.99 5,133,344.63 5,995,543.19 6,759,840
รวมงบเงนิ อุดหนนุ
รวมงานระดับมัธยมศึกษา
รวมแผนงานการศึกษา

วันทพี่ ิมพ : 6/9/2562 14:46:27 ปี 2559 รายจา่ ยจริง ปี 2561 ปี 2562 ประมาณการ น้า : 18/46
ปี 2560 ยอดต่าง (%)
แผนงานสาธารณสุข 308,640 ปี 2563
งานบรหิ ารทัว่ ไปเก่ียวกบั สาธารณสุข 235,620 266,510 0 360,520 24.6 % เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ ร่ื อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 3 | 37
0 0 2,000 500 % 449,220
งบบุคลากร 18,000 42,000 12,000
เงินเดอื น (ฝา่ ยประจา) 10,500 16,500 1,331,880 0% 42,000
1,202,920 1,330,670 1,134,060 28.55 % 1,457,880
เงินเดอื นพนักงาน 130,000 208,000 -23.08 % 160,000
เงนิ เพิ่มตาง ๆ ของพนกั งาน 129,930 135,465 1,788,520 2,121,100
เงินประจําตําแ นง 1,578,970 1,749,145 1,788,520 1,746,580 2,121,100
คาตอบแทนพนกั งานจา้ ง 1,578,970 1,749,145 1,746,580
เงนิ เพม่ิ ตาง ๆของพนกั งานจา้ ง 0 5,000
0 0 0 5,000 0% 5,000
รวมเงินเดอื น (ฝ่ายประจา) 0 0 0 0 100 % 5,000
รวมงบบคุ ลากร 0 0 0 10,000
0 0 0 5,000 0% 25,000
งบดาเนินงาน 0 0 0 100 %
ค่าตอบแทน 0 0
0 0 10,000
คาตอบแทนการปฏบิ ตั ิงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบ้าน 378,000 -100 %
เงินชวยเ ลือการศึกษาบตุ ร
เงินชวยเ ลือคารักษาพยาบาล

รวมค่าตอบแทน
คา่ ใช้สอย

รายจายเพ่ือใ ้ไดม้ าซึ่งบริการ
รายจายเพ่ือใ ้ได้มาซึ่งบริการ

วันทพี่ มิ พ : 6/9/2562 14:46:27 รายจา่ ยจรงิ ประมาณการ นา้ : 19/46
ยอดตา่ ง (%)
คาจ้างเ มาบริการตางๆ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 0 100 % ปี 2563
รายจายเกี่ยวเนอื่ งกับการปฏบิ ตั ิราชการท่ีไมเข้า 500,000
ลกั ษณะรายจาย มวดอน่ื ๆ 00 0
20,000
คาใชจ้ ายในการเดนิ ทางไปราชการ 00 0 0 100 % 5,000 เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ ร่ื อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 3 | 38
โครงการกําจดั ขยะมลฝอย ง่ิ ปฏกิ ล และ 00 0 20,000 -75 % 144,000
นํา้ เ ีย 49,000
โครงการเงนิ อุด นุนเพอ่ื นบั นุนคาป่วย 00 0 0 100 % 42,000
การ ํา รับนักบรบิ าลท้องถิ่น 00 0 49,000 0%
โครงการจับมอื กันทบีนัมเบอรวนั รวมใจ 00 0 42,000 0% 100,000
โครงการดาํ เนนิ การปอ้ งกันและแกไ้ ขปัญ า
โรคขาด ารไอโอดนี อยางเขม้ แขง็ และย่งั ยนื 00 0 0 100 % 0
โครงการดาํ เนนิ การป้องกันและควบคมุ โรค
พิษ ุนขั บา้ ตามโครงการ ตั วปลอดโรค คน 00 0 30,000 -100 % 5,000
ปลอดภยั จากโรคพิษ ุนัขบา้ ตามพระ 00 0
ปณธิ าน ศา ตราจารย ดร. มเดจ็ พระเจ้า 20,000 -75 %
นองเธอ เจา้ ฟา้ จฬุ าภรณวลยั ลักษณ อคั ร
ราชกุมารี กรมพระศรี วางควัฒน วรขตั ตยิ
ราชนารี
โครงการดําเนนิ การป้องกนั และควบคมุ โรค
พษิ ุนขั บ้าขององคการปกครอง วนทอ้ งถิน่
ตามโครงการ ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษ นุ ขั บ้า
โครงการทอ้ งถ่ินไทยใ ใจความ ะอาด คน
ในชาตมิ ีความ ุข

วนั ที่พมิ พ : 6/9/2562 14:46:27 น้า : 20/46

โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน าธารณ ขุ ปี 2559 รายจ่ายจรงิ ปี 2561 ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563
โครงการเมอื งนาอยด้าน ุขภาพ 149,780 ปี 2560 ยอดต่าง (%)
โครงการรณรงคคัดแยกขยะติดเชื้อ ชวยลด 24,900 0 0 0 0% 0
ปัญ า ่ิงแวดลอ้ ม 381,820 0 0 0% 0
โครงการรณรงคปอ้ งกนั โรคตางๆ 0
โครงการรณรงคเรอื่ งการจดั การขยะมลฝอย 0 0 20,000 -100 % 0 เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ ร่ื อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 3 | 39
ในเขตเทศบาล 15,150
โครงการรณรงคลดและคดั แยกขยะทีต่ ้น 21,415 24,037 20,000 50 % 30,000
ทาง 0
โครงการรณรงคและประชา มั พนั ธการลด 20,435 16,850 0 0% 0
การใชถ้ ุงพลา ตกิ
โครงการรณรงคและประชา มั พนั ธการลด 00 0 60,000 -100 % 0
การใชโ้ ฟมและถงุ พลา ตกิ
โครงการรณรงคและประชา มั พนั ธการลด 00 0 10,000 -100 % 0
ปริมาณขยะ คัดแยก และนาํ ขยะมลฝอย
กลบั มาใช้ประโยชนในชมุ ชน 00 0 0 100 % 20,000
โครงการ งเ รมิ และพฒั นายกระดับตลาด
ใ ม้ ีมาตรฐาน ะอาด และปลอดภยั รวมทั้ง 00 0 10,000 700 % 80,000
แนวทางขบั เคลอื่ นตลาดประชารฐั
โครงการ งเ รมิ อา า มัคร าธารณ ุข 00 0 20,000 -75 % 5,000
ประจาํ มบา้ น(อ ม.)เชงิ รุก(เงินอดุ นนุ
าํ รับ นบั นนุ การดําเนินงานของอา า 00 0 0 100 % 70,000
มคั ร าธารณ ขุ ประจํา มบ้าน)

วันที่พิมพ : 6/9/2562 14:46:27 ปี 2559 รายจา่ ยจรงิ ปี 2561 ปี 2562 ประมาณการ น้า : 21/46
ปี 2560 ยอดต่าง (%)
โครงการใ ค้ วามร/้ กิจกรรม ง่ิ แวดล้อมแก ปี 2563
ประชาชนในเขตเทศบาลตาํ บลเทพ ถิต 00 0 20,000 -75 % 5,000
โครงการอบรมและแลกเปลยี่ นเรยี นร้การ
รา้ งเ รมิ ุขภาพผ้ งอายุ 00 0 0 100 % 100,000 เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ ร่ื อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 3 | 40
โครงการอบรมและแลกเปล่ียนเรียนรก้ าร 0
ร้างเ รมิ ุขภาพผ้ งอายแุ บบองครวม 00 0 149,000 -100 %
โครงการอบรมใ ค้ วามรแ้ ละ งเ ริมงาน 0
ดา้ น ุขาภิบาลอา ารและ ่งิ แวดล้อม 0 0 0 25,000 -100 %
"รณรงคตลาด ะอาดและอา ารปลอดภยั 0
ในเขตเทศบาลตาํ บลเทพ ถิต" ํา รบั ผ้ 0 0 1,036 5,000 -100 % 10,000
ประกอบการตลาด และพอคา้ แมค้าใน 0 0 0 0 100 % 1,185,000
ตลาดในเขตเทศบาลตาํ บลเทพ ถติ 189,830 423,670
เบี้ยเลี้ยงเดนิ ทางไปราชการ 41,923 878,000 20,000
คาบํารุงรกั ษาและซอมแซม 4,000 0 10,000
0 0 0 2,100 852.38 % 30,000
รวมคา่ ใชส้ อย 0 0 5,000 100 % 1,240,000
คา่ วสั ดุ 4,000 423,670 0 7,100
193,830 41,923 895,100
วั ดุ าํ นกั งาน
วั ดุคอมพิวเตอร

รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนนิ งาน

วันทีพ่ มิ พ : 6/9/2562 14:46:27 ปี 2559 รายจ่ายจริง ปี 2561 ปี 2562 ประมาณการ นา้ : 22/46
ปี 2560 ยอดตา่ ง (%)
งบลงทุน 0 ปี 2563
คา่ ครุภณั ฑ์ 00 0 100,000 -100 % เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ ร่ื อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 3 | 41
0 0
ครุภัณฑการเกษตร 00 0 21,000 -100 % 0
เครอ่ื งพน มอกควัน จาํ นวน 2 เคร่อื ง 00 7,900 -100 % 0
00 0 128,900 0
ครภุ ัณฑคอมพวิ เตอร 0
คอมพิวเตอรโนต้ บุค 0 0 0 188,700 -100 % 0
เครอ่ื งพมิ พ Multifunction แบบฉีด มกึ 1,830,443 0
จํานวน 1 เครื่อง 0 0 188,700 0
รวมค่าครุภณั ฑ์ 0 0 317,600 3,361,100
1,772,800 2,172,815 2,959,280
ค่าที่ดนิ และสิ่งกอ่ สร้าง
อาคารตาง ๆ
โครงการกอ ร้างอาคาร ถานทีพ่ ัก นุ ัขชวั่
คราว จํานวน 1 ลงั
รวมค่าที่ดินและส่งิ กอ่ สรา้ ง
รวมงบลงทนุ
รวมงานบริหารท่ัวไปเกีย่ วกับสาธารณสุข

วันทพี่ ิมพ : 6/9/2562 14:46:27 ปี 2559 รายจ่ายจรงิ ปี 2561 ปี 2562 ประมาณการ น้า : 23/46
ปี 2560 ยอดต่าง (%)
งานบรกิ ารสาธารณสขุ และงานสาธารณสุขอนื่ 198,594.7 ปี 2563
งบดาเนนิ งาน 145,866.16 118,645.6 198,594.7 200,000 -25 % เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ ร่ื อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 3 | 42
คา่ วัสดุ 145,866.16 118,645.6 198,594.7 200,000 150,000
วั ดุวิทยาศา ตร รอื การแพทย 145,866.16 118,645.6 198,594.7 200,000 150,000
รวมค่าวัสดุ 145,866.16 118,645.6 2,029,037.7 200,000 150,000
รวมงบดาเนนิ งาน 1,918,666.16 2,291,460.6 3,159,280 150,000
รวมงานบริการสาธารณสขุ และงานสาธารณสุขอนื่ 241,980 3,511,100
รวมแผนงานสาธารณสขุ 185,950 208,860 0 292,480 19.4 %
0 0 12,000 0% 349,220
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 241,980 304,480 12,000
งานบริหารทั่วไปเก่ยี วกับสังคมสงเคราะห์ 185,950 208,860 241,980 304,480 361,220
185,950 208,860 361,220
งบบุคลากร 0 5,000 0 %
เงนิ เดอื น (ฝ่ายประจา) 0 0 0 0 100 % 5,000
0 0 0 5,000
เงินเดือนพนกั งาน 0 0 15,000 66.67 % 25,000
เงินเพ่มิ ตาง ๆ ของพนกั งาน

รวมเงนิ เดอื น (ฝา่ ยประจา)
รวมงบบุคลากร

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบา้ น
เงนิ ชวยเ ลือการศกึ ษาบตุ ร

วันทีพ่ ิมพ : 6/9/2562 14:46:27 รายจา่ ยจรงิ ประมาณการ น้า : 24/46

เงนิ ชวยเ ลือคารักษาพยาบาล ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดตา่ ง (%) ปี 2563
รวมคา่ ตอบแทน 10,000
00 0 0 100 % 45,000
คา่ ใช้สอย 0
รายจายเกี่ยวเน่ืองกบั การปฏิบัตริ าชการท่ีไมเข้า 00 20,000 20,000
ลกั ษณะรายจาย มวดอน่ื ๆ 20,000
คาใชจ้ ายในการเดินทางไปราชการ 00 0 0 100 % 65,000 เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ ร่ื อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 3 | 43
รวมค่าใชส้ อย 00 0 0
รวมงบดาเนินงาน 00 0 20,000 0
0
งบลงทุน 0 0 0 22,000 -100 % 0
ค่าครภุ ณั ฑ์ 426,220
0 0 0 22,000
ครภุ ณั ฑคอมพวิ เตอร 0 0 0 22,000
เครื่องคอมพวิ เตอร ํา รับงานประมวลผล 185,950 208,860 241,980 346,480
จํานวน 1 เคร่ือง
รวมค่าครุภณั ฑ์
รวมงบลงทุน

รวมงานบริหารทวั่ ไปเกย่ี วกบั สังคมสงเคราะห์

วันท่พี ิมพ : 6/9/2562 14:46:27 ปี 2559 รายจา่ ยจริง ปี 2561 ปี 2562 ประมาณการ น้า : 25/46
ปี 2560 ยอดต่าง (%)
งานสวสั ดกิ ารสงั คมและสงั คมสงเคราะห์ 30,000 ปี 2563
งบดาเนนิ งาน 0 0 30,000 0 0% เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ ร่ื อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 3 | 44
ค่าใช้สอย 30,000 0
รายจายเกย่ี วเนื่องกับการปฏบิ ัติราชการที่ไมเข้า 0 0 30,000 0 0
ลกั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ 0 0 271,980 0 0
ปรับปรุงซอมแซม รือกอ รา้ งท่อี ยอาศยั ใ ้ 0 0 0 0
แกผ้ งอายุ ผ้พกิ าร ผด้ อ้ ยโอกา และผ้ 185,950 208,860 0 346,480 426,220
ยากไร้ 0
รวมคา่ ใชส้ อย 0 0 0 12,840 2,620.4 % 349,300
รวมงบดาเนนิ งาน 0 0 341,237 12,000 0% 12,000
รวมงานสวัสดกิ ารสงั คมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 42,000
รวมแผนงานสงั คมสงเคราะห์ 302,920 340,670 0 100 % 841,700
134,360 526.45 %
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารท่ัวไปเกย่ี วกับเคหะและชมุ ชน

งบบุคลากร
เงินเดอื น (ฝา่ ยประจา)

เงินเดอื นพนกั งาน
เงนิ เพิม่ ตาง ๆ ของพนกั งาน
เงนิ ประจําตําแ นง
คาตอบแทนพนักงานจา้ ง

วนั ที่พิมพ : 6/9/2562 14:46:27 รายจ่ายจรงิ ประมาณการ น้า : 26/46
ปี 2560
เงนิ เพิม่ ตาง ๆของพนกั งานจ้าง ปี 2559 25,465 ปี 2561 ปี 2562 ยอดตา่ ง (%) ปี 2563
รวมเงนิ เดอื น (ฝา่ ยประจา) 29,930 366,135 23,700 36,000
รวมงบบุคลากร 332,850 366,135 364,937 16,000 125 %
332,850 364,937 1,281,000
งบดาเนนิ งาน 175,200 1,281,000
คา่ ตอบแทน 0
0 175,200 5,000
คาตอบแทนการปฏบิ ตั งิ านนอกเวลาราชการ 0 5,000
คาเชาบา้ น 00 0 0 100 % 5,000 เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ ร่ื อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 3 | 45
เงนิ ชวยเ ลอื การศกึ ษาบุตร 00 0 0 100 % 10,000
เงินชวยเ ลอื คารกั ษาพยาบาล 00 0 100 % 25,000
00 0 0 100 %
รวมคา่ ตอบแทน 00 0 0
ค่าใช้สอย 0
00 0 186,000 -100 % 7,650
รายจายเพอ่ื ใ ้ได้มาซึง่ บรกิ าร 0 20,000
รายจายเพือ่ ใ ้ไดม้ าซ่ึงบรกิ าร 00 0 0 100 % 20,000
00 0 100 %
รายจายเก่ยี วเนื่องกับการปฏบิ ัติราชการที่ไมเข้า 00 0 100 % 0
ลกั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ 00 5,000 -100 %

คาใช้จายในการเดนิ ทางไปราชการ
โครงการตรวจ อบแนวเขตเทศบาล
โครงการวางและปรบั ปรงุ ผงั เมอื งรวม
เบย้ี เล้ียงเดนิ ทางไปราชการ

วนั ที่พมิ พ : 6/9/2562 14:46:28 รายจา่ ยจริง ประมาณการ น้า : 27/46
ปี 2560
คาบํารงุ รกั ษาและซอมแซม ปี 2559 880 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
รวมคา่ ใชส้ อย 1,450 880 18,100 10,000
1,450 18,100 10,000 0% 57,650
คา่ วัสดุ
วั ดุ ํานกั งาน 0 201,000 10,000
วั ดยุ านพา นะและขน ง 3,760 10,000
วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอล่นื 0 1,824 10,000 0% 10,000 เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ ร่ื อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 3 | 46
รวมค่าวัสดุ 00 0 10,000 0% 30,000
รวมงบดาเนินงาน 00 3,760 10,000 0% 112,650
0 1,824 21,860 30,000
งบเงนิ อดุ หนุน 1,450 2,704 231,000 0
เงินอุดหนุน 427,806.45 50,000
1,412,173.27 0 0 0 0% 50,000
เงินอดุ นนุ วนราชการ 0 0 0 140,000 -64.29 % 100,000
อดุ นุนการประปา วนภมภิ าค 0 0 360,000 -86.11 % 100,000
อดุ นุนการไฟฟา้ วนภมิภาค 0 427,806.45 500,000 1,493,650
รวมเงนิ อดุ หนุน 1,412,173.27 0 427,806.45 500,000
รวมงบเงนิ อดุ หนุน 1,412,173.27 368,839 814,603.45 906,200
1,746,473.27
รวมงานบรหิ ารทวั่ ไปเกีย่ วกบั เคหะและชุมชน

วันทพ่ี มิ พ : 6/9/2562 14:46:28 ปี 2559 รายจา่ ยจริง ปี 2561 ปี 2562 ประมาณการ น้า : 28/46
ปี 2560 ยอดตา่ ง (%)
งานไฟฟา้ ถนน 20,610 ปี 2563
งบดาเนินงาน 79,030 26,490 20,610 450,000 -62.22 % เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ ร่ื อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 3 | 47
คา่ ใช้สอย 79,030 26,490 129,950 450,000 170,000
คาบาํ รงุ รกั ษาและซอมแซม 17,500 170,000
รวมคา่ ใชส้ อย 82,000 99,000 170,000 -41.18 % 100,000
ค่าวัสดุ 0 0 0 370,000 -67.57 % 120,000
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 117,671.49 100,000
วั ดกุ อ ร้าง 265,121.49 0 100 % 80,000
วั ดยุ านพา นะและขน ง 84,215.4 86,090.66 285,731.49 150,000 -46.67 % 400,000
วั ดเุ ชอ้ื เพลงิ และ ลอลืน่ 166,215.4 185,090.66 690,000 570,000
รวมค่าวสั ดุ 245,245.4 211,580.66 9,500 1,140,000
รวมงบดาเนนิ งาน 9,500 0
งบลงทนุ 00 0 0% 0
คา่ ครุภัณฑ์ 00 0 0
ครุภัณฑอนื่ 0
เคร่ืองฉีดนํ้าแรงดนั ง 0 621,000 0 0%
รวมคา่ ครภุ ณั ฑ์
ค่าทีด่ นิ และสิง่ กอ่ สรา้ ง
คากอ ร้าง ่ิง าธารณปโภค
กอ รา้ งซอมแซมถนน ค. .ล.ซอยเทศบาล
10 (ซอยบา้ นผใ้ ญพนฯ)

วนั ที่พมิ พ : 6/9/2562 14:46:28 น้า : 29/46

กอ ร้างซอมแซมถนน ค. .ล.ซอยเทศบาล ปี 2559 รายจ่ายจรงิ ปี 2561 ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563
6 (ทางข้นึ วดั ป่าเทพโพธท์ิ อง) ปี 2560 ยอดต่าง (%)
กอ ร้างถนน ค. .ล.ซอยเทศบาล 17/1 0 0%
กอ ร้างถนน ค. .ล.ซอยเทศบาล 4/4 ( นา้ 0 148,000 0 0 0% 0
บา้ นนายชฯ) 0 0 0% 0
กอ รา้ งถนน ค. .ล.ซอยปมั น้าํ มนั PT ตอ 0 535,000 0 0
จากของเดมิ (ถนนขา้ งประต โรงเรยี น
อนบุ าลเทพ ถติ ดา้ นทิศตะวันตกถึงถนน 0 293,000 เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ ร่ื อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 3 | 48
ข้างปัมนาํ้ มัน PT)
กอ ร้างถนนลาดยางแอ ฟลั ทติกคอนกรตี 0 698,000 0 0 0% 0
เช่ือมทางถนน ุรนารายณ คมุ้ บ้านเขาอีดาง
กอ ร้างถนนลาดยางแอ ฟลั ทติกคอนกรีต 0 92,000 0 0 0% 0
ซอยขา้ งที ปอรต 0 260,000 0 0 0% 0
กอ รา้ งถนน นิ คลกุ คมุ้ ศาลาแดง 0 404,000 0 0 0% 0
กอ ร้างถนน นิ คลุก ซอยเทศบาล 4/2 (ตอ 0 320,000 0 0 0% 0
จากของเดมิ )
กอ ร้างรางระบายนํ้า ค. .ล.ชวง ่ีแยกถนน 0 325,000 0 0 0% 0
น้าโรงเรียนอนุบาลฯถึงแยกถนน ลงั รา้ น
ไทยอารยี 00 0 120,000 -100 % 0
โครงการกอ ร้าง ซอมแซมไ ลทางถนน ค 00 0 480,800 -100 % 0
. .ล.ซอยเทศบาล 5 (ซอยบอ อ .)
โครงการกอ ร้าง ถนน ค. .ล. ถนน
เทศบาล 4/2

วนั ที่พมิ พ : 6/9/2562 14:46:28 นา้ : 30/46

โครงการกอ รา้ ง/ซอมแซมถนน ค. .ล.ซอย ปี 2559 รายจ่ายจริง ปี 2561 ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563
เทศบาล 2(บ้านน้อย) ปี 2560 ยอดตา่ ง (%)
โครงการกอ รา้ ง/ซอมแซมผวิ จราจร ค. .ล.
ซอยขา้ งปัมพที ี – ร.ร.อนบุ าลเทพ ถิต 00 0 217,000 -100 % 0
ถนนเดมิ OVER LAY ดว้ ยแอ ฟัลทติก
คอนกรีต 00 0 469,400 -100 % 0 เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ ร่ื อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 3 | 49

โครงการกอ รา้ ง/ซอมแซมผิวจราจร ค. .ล. 00 0 310,000 -100 % 0
ซอยทางเขา้ มบา้ นข้าง ร.พ.เทพ ถิต 00 0 473,000 -100 % 0
(บา้ น อ.ปัญญาฯ) ถนนเดมิ OVER LAY 00 0 462,000 -100 % 0
ด้วยแอ ฟัลทติกคอนกรีต 00 0 441,000 -100 % 0
00 0 188,400
โครงการกอ รา้ ง/ซอมแซมผิวจราจร ค. .ล. 0 100 %
ซอยเทศบาล 23/1 (บ.ผใ้ ญมงั กรฯ) ถนน
เดมิ OVER LAY ดว้ ยแอ ฟลั ทตกิ คอนกรตี
โครงการกอ ร้าง/ซอมแซมผิวจราจร ค. .ล.
ซอยเทศบาล 7 (ร.พ.เทพ ถิต – โกดงั รา้ น
กองแก้ว) ถนนเดิม OVER LAY ด้วยแอ
ฟัลทติกคอนกรีต

โครงการกอ ร้าง/ซอมแซมผวิ จราจร ค. .ล.
ซอยเทศบาล 8 (บ.มอ ามชัน้ ) ถนนเดมิ
OVER LAY ดว้ ยแอ ฟลั ทตกิ คอนกรตี
โครงการกอ ร้าง/ซอมแซมผิวจราจร ค. .ล.
ถนนภายในตลาด ดเทพ ถิตดา้ นทศิ ตะวนั
ตก ถนนเดิม OVER LAY ด้วยแอ ฟัลทตกิ
คอนกรตี


Click to View FlipBook Version