กลยุทธ์/กระบวนการ/โครงการส าคัญ เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 5 รุ่น/คน/วัน 1/263,400/ 1 7 หมู่บ้าน/ คน 1/263,400/ 1 1 หมู่บ้าน/ คน 1/263,400/ 1 7 แห่ง 8,780 2 แห่ง 878 2 8 รุ่น/คน/วัน 1/263,400/ 1 7 ครั้ง 6 ภาค 4 ประเภท 5 คน 450 คน 450 ครั้ง 1 28.3 เสริมสร้างกระบวนการบริหารจัดการชุมชน 1) สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 2) สร้างเสริมประสบการณ์พัฒนาชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง จากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 3) จัดท าแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 4) ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 5) พัฒนาศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง 29. จัดการความรู้และประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง 30. จัดท าสื่อเผยแพร่และขยายผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง 30.1 จุลสารส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน 30.2 รวบรวมองค์ความรู้และถอดบทเรียน 31. คัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น กระบวนการสื่อสารสร้างการรับรู้และสร้างคุณค่า 32. เชิดชูเกียรติผู้น าเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น : สัมมนาผู้น า องค์การเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น 33. จัดมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน 34. น าเสนอนวัตกรรมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 หน่วยงาน รับผิดชอบ หน่วยงาน ด าเนินการ ไตรมาสที่๑ ไตรมาสที่๒ ไตรมาสที่๓ ไตรมาสที่๔ 537,511,600 76,386,000 สสช. สพอ. 112,384,000 สสช. สพอ. 76,386,000 สสช. สพอ. 246,718,000 สสช. สพอ. 25,637,600 สสช. สพอ. 84,950,800 76,386,000 สสช. สพอ. 1,465,300 สสช. สสช. 1,265,300 200,000 759,000 สสช. สพจ. 1,780,000 สสช. สสช. 3,310,500 สสช. สสช. 1,250,000 สสช. สสช.
กลยุทธ์/กระบวนการ/โครงการส าคัญ เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 44 4 4 4 8 คน 161 จังหวัด/ คน 76/ 19,000 อ าเภอ/คน 878/ 2,060 คน 322,500 7 คน 11,096 เล่ม 100,000 2 ครัวเรือน 12,900,000 1 ครัวเรือน 12,900,000 1 2) การจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 2.1) ค่าจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 2.2) ค่าบันทึกข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 35.1 การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 1.4) ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจ าปี2563 1.5) ฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูล ประจ าปี2563 เรื่องการใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. 1.6) จัดพิมพ์แบบสอบถามข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) (การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ) กลยุทธ์1.5 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาชุมชน กระบวนการพัฒนาระบบบริหารการจัดเก็บข้อมูลชุมชน 1.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ระดับจังหวัด 1.2) ประชุมคณะท างานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด 1.3) ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับอ าเภอ 1) การเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็น พื้นฐาน (จปฐ.) 35. บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ า
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 หน่วยงาน รับผิดชอบ หน่วยงาน ด าเนินการ ไตรมาสที่๑ ไตรมาสที่๒ ไตรมาสที่๓ ไตรมาสที่๔ 45,663,200 443,490,400 443,490,400 443,490,400 82,411,700 812,000 ศสท. ศสท. 484,500 ศสท. สพจ. 932,800 ศสท. สพจ. 70,950,000 ศสท. สพอ. 8,832,400 ศสท. สพจ. 400,000 ศสท. ศสท. 296,700,000 ศสท. สพอ. 193,500,000 103,200,000
กลยุทธ์/กระบวนการ/โครงการส าคัญ เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 6 แห่ง 7,776 6 แห่ง 5,334 4 แห่ง 2,233 1 แห่ง 178 แห่ง 31 อ าเภอ/คน 878/ 21,950 จังหวัด/ คน 76/ 1,900 จังหวัด/ คน 76/ 3,800 เล่ม 5,000 3) การตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 3.1) น าเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1) น าเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพ ข้อมูลฯ ระดับองค์การบริหารส่วนต าบล 3.3) น าเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด 2) จัดท ารายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย จากข้อมูลความ จ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี2563 36. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากข้อมูล กระบวนการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและสารสนเทศ (2) น าเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพ ข้อมูลฯ ระดับเทศบาลต าบล (3) น าเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพ ข้อมูลฯ ระดับเทศบาลเมือง (4) น าเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพ ข้อมูลฯ ระดับเทศบาลนครและเมืองพัทยา 3.2) น าเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับอ าเภอ 36.1 การเผยแพร่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลความจ าเป็น พื้นฐาน (จปฐ.) 1) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนแก่ภาคี การพัฒนา ระดับจังหวัด
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 หน่วยงาน รับผิดชอบ หน่วยงาน ด าเนินการ ไตรมาสที่๑ ไตรมาสที่๒ ไตรมาสที่๓ ไตรมาสที่๔ 64,378,700 62,176,200 ศสท. สพอ. 42,405,300 18,087,300 1,441,800 241,800 1,756,000 ศสท. สพอ. 446,500 ศสท. สพจ. 2,172,800 2,172,800 2,172,800 1,162,800 ศสท. สพจ. 1,010,000 ศสท. ศสท.
แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว ความเชื่อมโยง 1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน 2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและ ความเสมอภาคทางสังคม ความท้าทาย ๑. การยกระดับรายได้ของประชาชนที่อยู่ในระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เพิ่มขึ้น 2. ช่องทางการตลาดที่ต้องเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 3. กระบวนการพัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การตลาด ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น เป้าประสงค์แผนปฏิบัติราชการ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับชุมชน เสริมเศรษฐกิจฐานราก ของประเทศอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 96
1, 1 ฐาน 1 ภูมิปัญญา 380 ชุมชน/ หมู่บ้าน 12 ชุมชน/ ผลิตภัณฑ์ 80/ 240 ชุมชน/ ผลิตภัณฑ์และ บริการ 228/ 1,140 หมู่บ้าน 20 หมู่บ้าน 20 ผลิตภัณฑ์ 1,500 2 ศูนย์ 878 4. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 5. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถึ 6. โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตามแนวทาง การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในกลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก (ทางประวัติศาสตร์) : ภาคเหนือ กลยุทธ์2.1 เพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ กระบวนการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม 1. ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 2. ส่งเสริมภูมิปัญญา OTOP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่สากล 3. สร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กลยุทธ์/กระบวนการ/โครงการส าคัญ เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 7. โครงการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชน : ภาคใต้ กระบวนการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 9. ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ส่งเสริมบริการเศรษฐกิจฐานราก 8. พัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว งบปร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 848,833,600 1,083,160,300 9,160,300 สภว. สภว./ สพจ./สพอ. 10,000,000 สภว. สภว./ สพจ. 20,000,000 สภว. สภว. 167,336,000 สภว. สภว./ สพจ./สภว. 122,664,000 สภว. สพจ./ สพอ. 50,000,000 สภว. สภว./ สพจ./สพอ. 10,000,000 สภว. สภว./ สพจ./สพอ. 694,000,000 สภว. สพจ. 227,253,800 64,843,800 สภว. สภว./ สพจ./สพอ. 3,363,103,600 บาท งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 หน่วยงาน รับผิดชอบ หน่วยงาน ด าเนินการ ไตรมาสที่๑ ไตรมาสที่๒ ไตรมาสที่๓ ไตรมาสที่๔ ระมาณ
กลยุทธ์/กระบวนการ/โครงการส าคัญ เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน จังหวัด/ อ าเภอ 76/ 878 ราย 76 ผลิตภัณฑ์ 1,520 ผลิตภัณฑ์ 100 5 ราย 200 คน/กลุ่ม 3,800 5 4 ผลิตภัณฑ์ 1,900 ผลิตภัณฑ์ 3,975 กลุ่ม 150 ผลิตภัณฑ์ 50 ผลิตภัณฑ์ 85 ผลิตภัณฑ์ 100 10. สนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ 11. พัฒนาศักยภาพนักการตลาด OTOP Trader 12. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเครือข่ายองค์ความรู้KBO (Knowledge-Based OTOP) 13. โครงการสถาบันส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญา (OTOP Academy) ของดีอ่าวไทย (จ.พัทลุง) : ภาคใต้ กระบวนการยกระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการสู่ความเป็นมืออาชีพ 14. พัฒนาศักยภาพศิลปิน OTOP สู่สากล 15. พัฒนาสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะเพื่อขับเคลื่อน OTOP สู่สากล 19. ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้า premium ประเภทของที่ระลึก 20. ยกระดับผลิตภัณฑ์OTOP premium ประเภทสุขภาพและ ความงาม 21. พัฒนาผลิตภัณฑ์Premium OTOP สู่สากล กลยุทธ์2.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม กระบวนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 16. พัฒนาผลิตภัณฑ์OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 17. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 17.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 18. โครงการส่งเสริมการผลิตผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง (จ.หนองบัวล าภู) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระบวนการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากลและการส่งออก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 หน่วยงาน รับผิดชอบ หน่วยงาน ด าเนินการ ไตรมาสที่๑ ไตรมาสที่๒ ไตรมาสที่๓ ไตรมาสที่๔ 16,210,000 สภว. สพจ./ สพอ. 35,000,000 สภว. สภว. 91,200,000 สภว. สพจ./ สภว. 20,000,000 สภว. สพจ. พัทลุง 538,419,500 1,871,000 สภว. สภว. 536,548,500 สภว. สภว./ สพจ./สพอ. 541,270,000 439,570,000 95,000,000 สภว. สพจ. 287,900,000 สภว. สพจ. 287,900,000 56,670,000 สภว. สพจ. หนองบัวล าภู 101,700,000 10,000,000 สภว. สภว. 16,700,000 สภว. สภว. 20,000,000 สภว. สภว.
กลยุทธ์/กระบวนการ/โครงการส าคัญ เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน ผลิตภัณฑ์ 240 ผลิตภัณฑ์ 50 9 2 ครั้ง 20 ครั้ง 76 ครั้ง 10 ครั้ง 80,000 ครั้ง 5 6 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง/จังหวัด 76/76 ครั้ง 1 ครั้ง 30 22. พัฒนาผลิตภัณฑ์OTOP เพื่อจ าหน่ายบนเครื่องบิน (OTOP On Board) 35. จัดแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน : ระดับประเทศ 29. การจัดงาน OTOP City 2019 30. การจัดงาน OTOP Midyear 2020 31. OTOP ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี 32. จัดแสดงและเผยแพร่ผลงาน Young OTOP 2019 33. จัดงานเทศกาลชุมชนท่องเที่ยว 34. จัดแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP กระบวนการตลาดระหว่างประเทศ ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน : ระหว่างประเทศ 25. OTOP To The Tourist And Festival 26. การจัดงาน OTOP TO THE TOWN 27. ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 28. การจัดงาน OTOP ภูมิภาค กระบวนการตลาดระดับประเทศ 23. พัฒนาและยกระดับภูมิปัญญาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์YOUNG OTOP กลยุทธ์2.3 ส่งเสริมช่องทางการตลาด กระบวนการตลาดระดับภูมิภาค/จังหวัด ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน : ระดับภูมิภาค/จังหวัด 24. มหกรรมของดีจังหวัด “Best OTOP Festival”
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 หน่วยงาน รับผิดชอบ หน่วยงาน ด าเนินการ ไตรมาสที่๑ ไตรมาสที่๒ ไตรมาสที่๓ ไตรมาสที่๔ 45,000,000 สภว. สภว. 10,000,000 สภว. สภว. 973,000,000 234,000,000 30,000,000 สภว. สพจ. 38,000,000 สภว. สพจ. 35,000,000 สภว. สภว. 100,000,000 สภว. สพจ./ สพอ. 31,000,000 สภว. สภว. 679,000,000 95,000,000 สภว. สภว. 95,000,000 สภว. สภว. 99,000,000 สภว. สภว. 6,000,000 สภว. สภว. 304,000,000 สภว. สพจ. 80,000,000 สภว. สภว. 60,000,000 60,000,000 สภว. สพจ.
แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล ความเชื่อมโยง ๑. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 1 ด้านความมั่นคง 2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน 3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและ ความเสมอภาคทางสังคม ความท้าทาย ๑. ทุนชุมชนที่บริหารจัดการโดยประชาชนสามารถน ามาสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ อย่างมั่นคง 2. ศูนย์จัดการเงินทุนชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการหนี้สินของประชาชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์แผนปฏิบัติราชการ ชุมชนสามารถจัดการทุนชุมชนเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 100
2,9 5 รุ่น/คน/วัน 1/161/3 เล่ม 40,000 เล่ม 200 รุ่น/คน/วัน 76/ 954/1 คน 70 แห่ง 8 แห่ง 36 กระบวนการพัฒนากลไกการจัดการและธรรมาภิบาล 1. พัฒนาทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล 1.1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน 2) พัฒนากองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบการบริหารจัดการ 2.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล 1) ขับเคลื่อนงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยโรงเรียน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 1.5) เพิ่มประสิทธิภาพทีมวิทยากรขับเคลื่อนโรงเรียน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 2. พัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และหมู่บ้าน กข.คจ. ตามหลัก ธรรมาภิบาล หน่วยนับ จ านวน 1) เตรียมความพร้อมการด าเนินงานกองทุนชุมชน 1.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สนับสนุน การด าเนินงานกองทุนชุมชน 1.2) จัดท าเอกสารสนับสนุนการบริหารจัดการหนี้ 1.3) จัดท าเอกสารคู่มือการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ ทุนชุมชน 1.4) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ขับเคลื่อน งานพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กลยุทธ์: พัฒนาระบบบริหารจัดการและการเข้าถงึ แหล่งทุนชุมชน กลยุทธ์/กระบวนการ/โครงการส าคัญ เป้าหมาย แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรร
บาท ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 918,079,870 544,466,510 6,523,700 6,523,700 6,523,700 1,188,600 สทอ. สพอ. 2,400,000 สทอ. สทอ. 20,000 สทอ. สทอ. 2,401,600 สทอ. สพจ. 513,500 สทอ. สทอ. 87,281,700 72,882,500 4,070,400 สทอ. สทอ./สพจ. 6,519,500 สทอ. สทอ./สพอ. หน่วยงาน รับผิดชอบ หน่วยงาน ด าเนินการ ไตรมาสที่๑ ไตรมาสที่๒ ไตรมาสที่๓ ไตรมาสที่๔ 2,918,079,870 งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 รมาภิบาล งบประมาณ
หน่วยนับ จ านวน กลยุทธ์/กระบวนการ/โครงการส าคัญ เป้าหมาย เล่ม 17,200 หมู่บ้าน 4,400 กลุ่ม 4,600 รุ่น/คน/วัน 8/954/3 เครือข่าย 878 คน/หมู่บ้าน 88,036/ 22,009 คน/หมู่บ้าน 17,560/ 878 โครงการ 1,900 ช่องทาง 2 จังหวัด 77 3.3) ส่งเสริมสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ การผลิตตามหลักธรรมาภิบาล 3.4) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ ฐานราก 2.2 พัฒนาเครือข่ายกองทุนชุมชน 3. สร้างเสริมความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 1) เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 2) พัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน 4.1 สนับสนุนเงินอุดหนุน (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) 4.2 เสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้วย การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 4.3 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 3) ส่งเสริมกองทุนชุมชนให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจฐานรากตามหลักธรรมาภิบาล 3.1) จัดท าเอกสารสนับสนุนการด าเนินงานโครงการแก้ไขปัญหา ความยากจนตามหลักธรรมาภิบาล 3.2) ส่งเสริมสุขภาพทางการเงินโครงการแก้ไขปัญหา ความยากจนตามหลักธรรมาภิบาล 4. โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หน่วยงาน รับผิดชอบ หน่วยงาน ด าเนินการ ไตรมาสที่๑ ไตรมาสที่๒ ไตรมาสที่๓ ไตรมาสที่๔ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 62,292,600 1,204,000 สทอ. สทอ. 31,251,700 สทอ. สทอ./สพอ. 26,480,100 สทอ. สทอ./ สพจ./สพอ. 3,356,800 สทอ. สทอ. 14,399,200 สทอ. สพจ./สพอ. 40,000,000 40,000,000 27,675,300 สทอ. สทอ./ สพจ./สพอ. 12,324,700 สทอ. สพอ. 410,661,110 372,000,000 สกส. สพจ./กทม. 11,550,000 สกส. สกส. 7,800,000 สกส. สพจ.
หน่วยนับ จ านวน กลยุทธ์/กระบวนการ/โครงการส าคัญ เป้าหมาย คน 50 คน 60 คน 170 คน 3,310 โครงการ 1 คน 309 คน 3,394 ระบบ 1 แอพลิเคชั่น 1 แห่ง/ ครัวเรือน 924/ 27,720 คน 9,280 5. การบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 6. จัดท าแอพพลิเคชั่นบริการข้อมูลสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในระบบ IOS และ Android กระบวนการบริหารจัดการหนี้ของครัวเรือน 7. ส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้ 7.1 ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน 8. บริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศกองทุนชุมชน 4.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนา บทบาทสตรี 4.5 จัดท าแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจ าปี 4.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนา บทบาทสตรี 4.10 เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 4.7 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่มีประสิทธิภาพ 4.8 ศึกษาผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหลัง การควบรวมกองทุน 4.9 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ในการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หน่วยงาน รับผิดชอบ หน่วยงาน ด าเนินการ ไตรมาสที่๑ ไตรมาสที่๒ ไตรมาสที่๓ ไตรมาสที่๔ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 200,200 สกส. สกส. 337,500 สกส. สกส. 972,100 สกส. สกส. 3,815,300 สกส. สกส. 4,000,000 สกส. สกส. 2,276,430 สกส. สกส. 7,709,580 สกส. สพจ. 1,650,000 150,000 สกส. สกส. 1,500,000 สกส. สกส. 65,827,300 55,066,100 55,066,100 สทอ. สพอ. 10,761,200 สกส. สพจ.
หน่วยนับ จ านวน กลยุทธ์/กระบวนการ/โครงการส าคัญ เป้าหมาย 2 หมู่บ้าน 878 หมู่บ้าน 4 คน 30 คน 18 คน 50 คน 50 คน 240 คน 15 แห่ง 3 3) เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) 4) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการขับเคลื่อนงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) 5) พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนสู่การอนุรักษ์และ ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชด าริ (2) เสริมสร้างศักยภาพทุนชุมชนตามแนวพระราชด าริ และส่งเสริมอาชีพหมู่บ้านรอบโครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดกาญจนบุรี 1.2) พัฒนาทุนชุมชนในหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษา การพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 2) ส่งเสริมศิลปาชีพในหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนา เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 2.1) เพิ่มศักยภาพวิทยากรประจ าฐานสาธิตการเรียนรู้ 2.2) เสริมสร้างเครือข่ายศิลปาชีพ 2.3) สร้างอัตลักษณ์และศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ศิลปาชีพ กระบวนการยกระดับกองทุนชุมชนและสร้างอาชีพจากกองทุนชุมชน 9. พัฒนาทุนชุมชนในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 9.1 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยทุนชุมชน 1) ขยายผลหมู่บ้านทุนชุมชนตามแนวพระราชด าริ 1.1) พัฒนาหมู่บ้านทุนชุมชนตามแนวพระราชด าริ (1) จัดตั้งหมู่บ้านทุนชุมชนขยายผลตามแนว พระราชด าริ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หน่วยงาน รับผิดชอบ หน่วยงาน ด าเนินการ ไตรมาสที่๑ ไตรมาสที่๒ ไตรมาสที่๓ ไตรมาสที่๔ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 2,306,136,060 87,044,700 87,044,700 84,717,900 82,619,900 สทอ. สพอ. 82,312,500 307,400 2,098,000 สทอ. สทอ. 901,800 สทอ. สทอ. 93,000 354,200 454,600 891,700 สทอ. สทอ./สพจ./ วิทยาลัย การพัฒนา ชุมชน 180,900 สทอ. สทอ. 352,400 สทอ. สพอ.
หน่วยนับ จ านวน กลยุทธ์/กระบวนการ/โครงการส าคัญ เป้าหมาย หมู่บ้าน 878 กลุ่ม 450 แห่ง 75 คน 29,060 คน 52,300 คน 308 คน 240 โครงการ 10,000 1 จังหวัด 77 กิจกรรมที่ 3 : เชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น 10. ส่งเสริมทุนชุมชนพัฒนาอาชีพกลุ่มอาชีพ เครือข่ายอาชีพ สร้างธุรกิจชุมชน และแก้ไขปัญหาชุมชน 10.1 กองทุนชุมชนหนุนเสริมสัมมาชีพ 1) ขับเคลื่อนกองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพครัวเรือน 2) พัฒนาธุรกิจชุมชน 2.1) เพิ่มศักยภาพการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ ผลิตระดับมาตรฐานสู่การขับเคลื่อนธุรกิจชุมชน 2.2) เพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 10.3 พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน : ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ 10.2 พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน : ภาคเหนือ 11. พัฒนาศักยภาพคณะท างานเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับภาค 12. พัฒนาทักษะกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ด้านพาณิชย์และบริการ 13. สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) 14. การเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจ าปี2563 กิจกรรมที่ 1 : การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 2 : การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หน่วยงาน รับผิดชอบ หน่วยงาน ด าเนินการ ไตรมาสที่๑ ไตรมาสที่๒ ไตรมาสที่๓ ไตรมาสที่๔ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 593,094,700 62,296,700 35,511,700 สทอ. สทอ./สพอ. 26,785,000 23,418,000 สทอ. สพอ. 3,367,000 สทอ. สพจ. 190,183,000 สทอ. สพจ. 340,615,000 สทอ. สพจ. 2,198,560 สกส. สกส. 286,800 สกส. กทม. 1,619,000,000 สกส. สพจ./ กทม. 4,511,300 สกส. สพจ. สกส. สกส. สกส. สกส.
แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ ความท้าทาย ๑. ท าให้กรมการพัฒนาชุมชนมีสมรรถนะสูงในการบริหารการพัฒนาชุมชน 2. ท าให้บุคลากรทันสมัย เก่ง ดี และมีความสุข ๓. ท าให้กรมการพัฒนาชุมชนมีภาพลักษณ์ของการบริการประชาชนที่ดี เป้าประสงค์แผนปฏิบัติราชการ องค์กรมีสมรรถนะสูงในการบริหารการพัฒนาชุมชน แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 106
1 ต ำแหน่ง M2 , K3 พัฒนำกร กิจกรรม 2 หมวด - กิจกรรม 3 จังหวัด 76 หน่วยนับ จ านวน 1. ปรับปรุงโครงสร้ำง และอัตรำก ำลังให้เหมำะสมกับกำรท ำงำน ในปัจจุบัน 1.1 ปรับปรุงต ำแหน่ง และขอเพิ่มอัตรำก ำลัง 1.2 กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) 1) กำรพัฒนำศักยภำพคณะท ำงำนและกำรบริหำรจัดกำร ภำครัฐกรมกำรพัฒนำชุมชน (งบบริหำร PMQA) 2) กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำองค์กำรตำมเกณฑ์ กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ กรมกำรพัฒนำชุมชน (จัดสรรรำยหมวด) 1.3 กำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ ในกำรปฏิบัติรำชกำรของกรมกำรพัฒนำชุมชน 1) กำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ ในกำรปฏิบัติรำชกำร ระดับกรม 2) กำรขับเคลื่อนด ำเนินงำนตำมมำตรกำรปรับปรุง ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรในระดับจังหวัด กลยุทธ์/กระบวนการ/โครงการส าคัญ เป้าหมาย กลยุทธ์ 4.1 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อยกระดับ งานพัฒนาชุมชน กระบวนการยกระดับการจัดการและบริหารองค์กร แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง งบประ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 137,015,040 75,240,160 34,754,800 ไม่ใช้งบประมำณ กจ. กจ. 5,000,000 500,000 กพร กพร. 4,500,000 กพร. หน่วยงำน ส่วนกลำง ทุกหน่วยงำน 2,740,000 1,360,000 กพร. กพร. 1,380,000 กพร. สพจ. หน่วยงาน รับผิดชอบ หน่วยงาน ด าเนินการ ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 282,828,210 บาท งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ะมาณ
หน่วยนับ จ านวน กลยุทธ์/กระบวนการ/โครงการส าคัญ เป้าหมาย 1/60/7 รุ่น/คน/วัน 1/60/7 รุ่น/คน/วัน 12/420/3 รุ่น/คน/วัน 1/60/4 รุ่น/คน/วัน 1/60/5 แห่ง 12 กิจกรรม 6 คน 12 หลักสูตร 10 คน 50 คน 3,500 คน 363 2.4 กำรสรรหำบุคคลเข้ำรับรำชกำรสังกัดกรมกำรพัฒนำชุมชน คน 600 2. ปรับปรุงกระบวนงำนแต่ละด้ำนให้ภำระในกำรท ำงำนของบุคลำกร ลดลง 2.1 กำรจัดท ำงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำนตำมยุทธศำสตร์ ประจ ำปี2563 2.2 กำรคัดเลือกข้ำรำชกำรอบรมหลักสูตรภำยนอก 1) กำรคัดเลือกข้ำรำชกำรอบรมหลักสูตรของหน่วยงำนภำยนอก 2) กำรพัฒนำข้ำรำชกำรโดยกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรอบรม หลักสูตรของหน่วยงำนภำยนอก 2.3 กำรคัดเลือกข้ำรำชกำรให้ด ำรงต ำแหน่งตำมประเภทของ ต ำแหน่ง 1) คัดเลือกข้ำรำชกำรให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร และประเภทวิชำกำรระดับเชี่ยวชำญ 2) คัดเลือกข้ำรำชกำรให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับ ช ำนำญกำรพิเศษ 3) คัดเลือกข้ำรำชกำรให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับ ช ำนำญกำร ประเภททั่วไป ระดับช ำนำญงำน และคัดเลือกข้ำรำชกำร ให้ได้รับเงินเพิ่มส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของต ำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 1) ฝึกอบรม Modern HRD 2) กำรทดลองหลักสูตร 3) เวทีถอดบทเรียนจำกกำรทดลองหลักสูตร 1.5 กำรฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะผู้ปฏิบัติงำนพัฒนำ ทรัพยำกรบุคคลสู่ควำมเป็นเลิศ 1.4 เพิ่มประสิทธิภำพศูนย์ฝึกอบรมประชำชน 1.6 เพิ่มประสิทธิภำพสถำบันแห่งควำมเป็นเลิศกรมกำรพัฒนำชุมชน (11 ศูนย์1 วิทยำลัย)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หน่วยงาน รับผิดชอบ หน่วยงาน ด าเนินการ ไตรมาสที่๑ ไตรมาสที่๒ ไตรมาสที่๓ ไตรมาสที่๔ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 2,567,800 สพช. สพช. 798,800 1,449,000 320,000 447,000 สพช. สพช. 24,000,000 สพช. สพช. 18,362,760 1,716,000 กผ. กผ. 4,830,000 กจ. กจ. 3,830,000 1,000,000 3,180,000 กจ. กจ. 60,000 1,259,700 1,860,300 200,000 กจ. กจ.
หน่วยนับ จ านวน กลยุทธ์/กระบวนการ/โครงการส าคัญ เป้าหมาย คน 50 ครั้ง 1 ระบบ 1 หน่วยงำน 91 คน 76 ครั้ง/คน 12/10 ชุด 1 รุ่น/คน/วัน 1/90/4 จังหวัด 76 รุ่น/คน/วัน 6/878/3 ครั้ง/คน/วัน 2/1,370/ 2 ครั้ง/คน/ วัน 2/15/ 2 ครั้ง/คน/ วัน 1/28/3 เล่ม 400 เขต/จังหวัด 18/76 2.5 กำรคัดเลือกข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 2.6 กำรมอบอ ำนำจ (ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล) 2.7 พัฒนำระบบมำตรฐำนควำมเชี่ยวชำญในอำชีพ 2.8 พัฒนำชุมชนใสสะอำด 1) กำรเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสของหน่วยงำน 2) ประชุมสัมมนำเพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 2.9 กำรจัดประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมประจ ำกรมกำรพัฒนำ ชุมชน 2.10 กำรจัดท ำสื่อรณรงค์ส่งเสริมจริยธรรมข้ำรำชกำรกรมกำร พัฒนำชุมชน 2.11 กำรฝึกอบรมเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้ำรำชกำร กรมกำรพัฒนำชุมชน 2.12 กำรเสริมสร้ำงจริยธรรมข้ำรำชกำรกรมกำรพัฒนำชุมชน 2.13 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรตรวจสอบ ภำยในเบื้องต้น 3. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรตรวจรำชกำร 3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรตรวจติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของ หน่วยรับตรวจรำยไตรมำส 2563 3.2 สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพิ่มทักษะกำรตรวจรำชกำรและเทคนิค กำรสรุปรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำร 3.3 สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรและสรุปรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำร ประจ ำปี2563 3.4 จัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรประจ ำปี2562 4. กิจกรรมสนับสนุนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กรมกำรพัฒนำชุมชน ส ำหรับเขตตรวจรำชกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หน่วยงาน รับผิดชอบ หน่วยงาน ด าเนินการ ไตรมาสที่๑ ไตรมาสที่๒ ไตรมาสที่๓ ไตรมาสที่๔ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 150,000 กจ. กจ. ไม่ใช้งบประมำณ กจ. กจ. 500,000 กจ. กจ. 682,100 กจ. กจ. 320,000 362,100 221,600 คจ. คจ. 1,000,000 คจ. คจ. 1,013,060 คจ. คจ. 380,000 คจ. สพจ. 4,490,000 ตภ. ตภ. 13,122,600 สตร. สตร. 12,544,000 212,000 266,600 100,000 9,000,000 สตร. สตร.
หน่วยนับ จ านวน กลยุทธ์/กระบวนการ/โครงการส าคัญ เป้าหมาย คน 76 คน 91 จังหวัด 25 ระบบ 1 รุ่น/คน/วัน 1/50/5 โครงกำร 1 รุ่น/คน/วัน 1/100/3 รุ่น/คน/วัน 1/130/3 กิจกรรม 5 กิจกรรม 4 กระบวนการขับเคลื่อนองค์กรด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 5. ใช้ระบบสำรสนเทศเป็นเครื่องมือกำรจัดกำรควำมรู้ 5.1 กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคลกรมกำร พัฒนำชุมชน 1) กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศทรัพยำกร บุคคล 2) กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด 5.2 กำรเพิ่มประสิทธิภำพเครื่องแม่ข่ำยระบบ E-learning 6. สร้ำงสรรค์นวัตกรรมงำนพัฒนำชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชน สูงสุด 6.1 กำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรด้ำนกำรวิจัย 6.2 กำรศึกษำรูปแบบกำรท ำงำนของพัฒนำกรเพื่อให้ชุมชน มีควำมสุข 7. เชื่อมโยงองค์ควำมรู้กำรพัฒนำชุมชนในกำรขับเคลื่อนงำนพัฒนำ ชุมชนให้เป็นฐำนในกำรพัฒนำประเทศ 7.1 ตลำดนัดควำมรู้งำนพัฒนำชุมชน (KM MarKet) 1) เวทีสังเครำะห์องค์ควำมรู้งำนพัฒนำชุมชน 2) เสริมสร้ำงแรงจูงใจในกำรจัดกำรควำมรู้ 7.2 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนกรมกำรพัฒนำชุมชน ประจ ำปี2562 7.3 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ กรมกำรพัฒนำชุมชน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หน่วยงาน รับผิดชอบ หน่วยงาน ด าเนินการ ไตรมาสที่๑ ไตรมาสที่๒ ไตรมาสที่๓ ไตรมาสที่๔ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 7,436,380 1,305,900 805,900 กจ. กจ. 505,900 300,000 500,000 สพช. สพช. 1,203,000 สพช. สพช. 408,000 795,000 4,927,480 1,427,480 สพช. สพช. 485,860 941,620 2,300,000 กผ. กผ. 1,200,000 กผ. กผ.
หน่วยนับ จ านวน กลยุทธ์/กระบวนการ/โครงการส าคัญ เป้าหมาย กิจกรรม 5 ลิขสิทธิ์ 7,000 ระบบ 1 เครื่อง 1 เครื่อง 76 เครื่อง 2 เครื่อง 1 เครื่อง 76 กระบวนการยกระดับงานพัฒนาชุมชน 8. พัฒนำเครือข่ำยนักยุทธศำสตร์กำรพัฒนำชุมชนแห่งชำติและ พลังประชำรัฐให้ขับเคลื่อนภำรกิจองค์กำรที่มีประสิทธิภำพ 8.1 กำรบริหำรกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำชุมชน 9. พัฒนำระบบซอฟแวร์ในกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดต้นทุนและเพิ่ม ประสิทธิภำพกำรท ำงำน 9.1 บ ำรุงรักษำระบบเครือข่ำย (Net work) 1) ค่ำบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ดูแลโครงสร้ำงพื้นฐำนและควำม มั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 1.1) ระบบรักษำควำมปลอดภัยคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและ คอมพิวเตอร์ลูกข่ำย (Antivirus) 1.2) ระบบสนับสนุนศูนย์ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ (Server and Control room) 1.3) อุปกรณ์รักษำควำมมั่นคงปลอดภัยเครือข่ำย คอมพิวเตอร์(Firewall) ของกรมฯ 1.4) อุปกรณ์รักษำควำมมั่นคงปลอดภัยเครือข่ำย คอมพิวเตอร์และระบบตรวจสอบสิทธิ์กำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต ของส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด 1.5) อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่ำย ส ำหรับ กรมฯ และส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด 1.6) อุปกรณ์ป้องกันกำรบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) 1.7) อุปกรณ์ส ำรองไฟฟ้ำ (UPS) ส ำหรับส ำนักงำน พัฒนำชุมชนจังหวัด
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หน่วยงาน รับผิดชอบ หน่วยงาน ด าเนินการ ไตรมาสที่๑ ไตรมาสที่๒ ไตรมาสที่๓ ไตรมาสที่๔ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 54,338,500 6,000,000 6,000,000 กผ. กผ. 48,338,500 11,372,200 ศสท. ศสท. 11,372,200 1,750,000 840,000 300,000 1,596,000 510,000 393,800 273,000
หน่วยนับ จ านวน กลยุทธ์/กระบวนการ/โครงการส าคัญ เป้าหมาย เครื่อง 1 ระบบ 4 ลิขสิทธิ์ 8 ระบบ 1 ระดับ 4 ระบบ 1 กิจกรรม 2 รุ่น/คน/วัน 1/230/3 รุ่น/คน/วัน 1/129/2 รุ่น/คน/วัน 1/170/3 1.8) อุปกรณ์บริหำรจัดกำรผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ตแบบ รวมศูนย์(User Identify Management) 1.9) ต่อลิขสิทธิ์ระบบส ำรองข้อมูลระบบบริหำรจัดกำร เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยเสมือน (Virtualization Backup and Recovery) 1.10) บ ำรุงรักษำเทคโนโลยีLogi 1.11) บ ำรุงรักษำระบบโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค 9.2 ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม 1) ค่ำเช่ำวงจรสื่อสัญญำณอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง เช่ำวงจรสื่อสัญญำณอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง 4 ระดับ 2) ค่ำเช่ำวำงเครื่องแม่ข่ำยพร้อมระบบเชื่อมโยง ส ำหรับ ส ำรองข้อมูล เพื่อควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศชุมชน กลยุทธ์4.2 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ กระบวนการสร้างคนเก่ง คนดี 10. พัฒนำค่ำนิยมองค์กำรที่เป็นควำมเชื่อ พฤติกรรมและแนวทำง ปฏิบัติชัดเจนในปัจจุบัน (ค่ำนิยม = Ethical DNA ของข้ำรำชกำร) 10.1 กำรส่งเสริมค่ำนิยมองค์กำร กรมกำรพัฒนำชุมชน 1) กำรส่งเสริมกำรใช้ค่ำนิยมองค์กำรของหน่วยงำนและ บุคลำกร 11. โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง แก่เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชน ประจ ำปี2563 12. โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร "กำรใช้งำนระบบ สำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมกำรพัฒนำชุมชน (E-Saraban)" 13. กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนผ่ำนศูนย์ด ำรงธรรม ของบุคลำกรกรมกำรพัฒนำชุมชน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หน่วยงาน รับผิดชอบ หน่วยงาน ด าเนินการ ไตรมาสที่๑ ไตรมาสที่๒ ไตรมาสที่๓ ไตรมาสที่๔ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 215,400 215,000 99,000 5,180,000 36,966,300 ศสท. ศสท. 36,466,300 500,000 51,331,270 3,515,700 620,000 620,000 กพร. กพร. 620,000 1,185,700 สล. สล. 830,000 สล. สล. 880,000 สล. สล.
หน่วยนับ จ านวน กลยุทธ์/กระบวนการ/โครงการส าคัญ เป้าหมาย รุ่น/คน/วัน 22/ 1,760/3 รุ่น/คน/วัน 16/878/3 รุ่น/คน/วัน 1/87/3 รุ่น/คน/วัน 1/107/7 รุ่น/คน/วัน 3/228/5 รุ่น/คน/วัน 1/60/35 รุ่น/คน/วัน 1/70/7 รุ่น/คน/วัน 2/200/ 20 กระบวนการพัฒนาบุคลากรให้ทันสมัย 14. สร้ำงภำพลักษณ์องค์กรเพื่อเสริมควำมมั่นใจ เป็น new look ต้นแบบของพัฒนำกรทันสมัย (Role Model) 14.1 ฝึกอบรมพัฒนำกรระหว่ำงประจ ำกำร หลักสูตรกำรพัฒนำ กำรน ำ OTOP ไทยสู่สำกล 14.2 ฝึกอบรมเสริมสมรรถนะพัฒนำกำรอ ำเภอ หลักสูตร OTOP กับธุรกิจ ในยุคดิจิตอล 14.3 ฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่กำรเงินจังหวัดและศูนย์ศึกษำและพัฒนำ ชุมชน หลักสูตรธรรมำภิบำลกำรเงิน กำรบัญชี 14.4 ฝึกอบรมบุคลำกรกรมกำรพัฒนำชุมชน เพื่อบริหำรจัดกำร เสริมสร้ำงชุมชนแข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่ำงยั่งยืน หลักสูตรเสริมสมรรถนะ ผู้บริหำรระดับสูง 14.5 ฝึกอบรมเพิ่มเพิ่มประสิทธิภำพนักวิชำกำรพัฒนำชุมชนส ำนักงำน พัฒนำชุมชนจังหวัด หลักสูตรกำรสื่อสำรที่สัมฤทธิ์ผล ในยุคดิจิตอล 14.6 ฝึกอบรมบุคลำกรกรมกำรพัฒนำชุมชน เพื่อบริหำรจัดกำร เสริมสร้ำงชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองอย่ำงยั่งยืน หลักสูตรนักบริหำรงำนพัฒนำ ชุมชน ระดับสูง (นพส.) 14.7 ฝึกอบรมบุคลำกรกรมกำรพัฒนำชุมชน เพื่อบริหำรจัดกำร เสริมสร้ำงชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองอย่ำงยั่งยืน หลักสูตรข้ำรำชกำร ช ำนำญกำรพิเศษ 14.8 ฝึกอบรมบุคลำกรกรมกำรพัฒนำชุมชน เพื่อบริหำรจัดกำร เสริมสร้ำงชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองอย่ำงยั่งยืน หลักสูตรนักบริหำรงำน พัฒนำชุมชน (นบพ.)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หน่วยงาน รับผิดชอบ หน่วยงาน ด าเนินการ ไตรมาสที่๑ ไตรมาสที่๒ ไตรมาสที่๓ ไตรมาสที่๔ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 28,390,200 28,390,200 5,669,900 สพช. สพช. 3,580,000 สพช. สพช. 383,000 สพช. สพช. 6,420,000 สพช. สพช. 1,757,100 สพช. สพช. 1,945,800 สพช. สพช. 650,000 สพช. สพช. 2,457,200 สพช. สพช.
หน่วยนับ จ านวน กลยุทธ์/กระบวนการ/โครงการส าคัญ เป้าหมาย รุ่น/คน/วัน 3/228/4 รุ่น/คน/วัน 1/100/4 0 รุ่น/คน/วัน 1/57/4 ระบบ 1 รุ่น/คน/วัน 2/300/5 คน 193 คน 60 ครั้ง 1 รุ่น/คน/วัน 1/135/3 14.9 ฝึกอบรมบุคลำกรกรมกำรพัฒนำชุมชน เพื่อบริหำรจัดกำร เสริมสร้ำงชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองอย่ำงยั่งยืน หลักสูตรผู้อ ำนวยกำร กลุ่มงำน/หัวหน้ำกลุ่มงำน ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด 14.10 พัฒนำข้ำรำชกำรที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร หลักสูตรพัฒนำกรก่อนประจ ำกำร 14.11 ฝึกอบรมผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำน และหัวหน้ำกลุ่มงำน ส่วนกลำง หลักสูตรกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิตอล กระบวนการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพัน 15. กำรพัฒนำระบบเสริมสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกร 15.1 พัฒนำระบบเสริมสร้ำงควำมผูกพัน 15.2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตบุคลำกรกรม 16. ออกแบบ พัฒนำระบบ และวิธีกำรท ำงำนที่เอื้อต่อกำรปฏิบัติงำน ทุกระดับ 16.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 16.2 พัฒนำทักษะพี่เลี้ยง 17. พัฒนำสำยอำชีพให้ชัดเจน 17.1 ทบทวนเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 17.2 กำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรปฏิบัติรำชกำรของลูกจ้ำง กรมกำรพัฒนำชุมชน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หน่วยงาน รับผิดชอบ หน่วยงาน ด าเนินการ ไตรมาสที่๑ ไตรมาสที่๒ ไตรมาสที่๓ ไตรมาสที่๔ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 1,463,200 สพช. สพช. 3,400,000 สพช. สพช. 664,000 สพช. สพช. 19,425,370 2,522,000 ไม่ใช้งบประมำณ กจ. กจ. 2,522,000 สล. สล. 1,940,000 กจ. กจ. 1,370,000 570,000 8,999,000 ไม่ใช้งบประมำณ กจ. กจ. 1,000,000 กค. กค.
หน่วยนับ จ านวน กลยุทธ์/กระบวนการ/โครงการส าคัญ เป้าหมาย รุ่น/คน/วัน 1/75/3 รุ่น/คน/วัน 1/300/4 จังหวัด 8 รุ่น/คน/ วัน 11/878/ 4 คน 9 คน 341 คน 341 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 17.3 กำรเพิ่มประสิทธิภำพบุคลำกรด้ำนกำรเงิน กำรคลัง กำรบัญชีและ พัสดุ 1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำสมรรถนะ บุคลำกรกองคลัง 2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพิ่มประสิทธิภำพบุคลำกรด้ำนกำรเงิน กำรคลัง กำรบัญชีและพัสดุ 3) ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรในส่วนภูมิภำค 17.4 กำรเพิ่มประสิทธิภำพหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำรเงินกำรคลังและพัสดุ ระดับอ ำเภอ 18. เชิดชูเกียรติข้ำรำชกำร 18.1 ปัจฉิมนิเทศข้ำรำชกำรที่ครบเกษียณอำยุรำชกำร 18.2 ประกำศเกียรติคุณข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงดีเด่น 18.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ท ำงำนกับชีวิตที่เป็นสุข กลยุทธ์4.3 ยกระดับภาพลักษณ์องค์กร กระบวนการพัฒนาระบบบริการงานพัฒนาชุมชน 19. พัฒนำระบบ E-Service ให้บริกำรงำนด้ำนวิชำกำรหรือข้อมูลงำน พัฒนำชุมชน สะดวกรวดเร็ว และเป็นระบบ One Stop Service 19.1 พัฒนำระบบ E-Service ให้บริกำรงำนด้ำนวิชำกำรหรือ ข้อมูลงำนพัฒนำชุมชน สะดวกรวดเร็ว 1) ระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจ 2) พัฒนำระบบศูนย์ข้อมูลกลำง 3) พัฒนำระบบตรวจสอบสิทธิ์กำรใช้บริกำรอินเทอร์เน็ต ของส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอ 4) เพิ่มประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรประชุมผู้บริหำร 5) จัดท ำระบบส ำรองข้อมูลโปรแกรมบันทึกและ ประมวลผลข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หน่วยงาน รับผิดชอบ หน่วยงาน ด าเนินการ ไตรมาสที่๑ ไตรมาสที่๒ ไตรมาสที่๓ ไตรมาสที่๔ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 2,999,000 กค. กค. 378,600 2,418,900 201,500 5,000,000 กค. กค. 5,964,370 กจ. กจ. 108,000 2,860,870 2,995,500 94,481,900 30,781,900 30,781,900 30,781,900 ศสท. ศสท. 1,500,000 500,000 18,410,000 979,400 9,392,500
หน่วยนับ จ านวน กลยุทธ์/กระบวนการ/โครงการส าคัญ เป้าหมาย จังหวัด 76 ครั้ง/คน/วัน 1/107/4 ครั้ง 1 ข่ำว/เดือน 650/11 ครั้ง/คน 1/35 ครั้ง 150 ครั้ง 90 ครั้ง 1,800 ครั้ง 36 21.1 กำรพัฒนำและคัดเลือกนักประชำสัมพันธ์ดีเด่น ประจ ำปี2563 กระบวนการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรสู่สาธารณชน 22. แสวงหำช่องทำงกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถเข้ำถึง กลุ่มเป้ำหมำยทุกกลุ่ม 22.1 กำรสร้ำงภำพลักษณ์กรมกำรพัฒนำชุมชนด้วย กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์ 22.2 กำรสร้ำงภำพลักษณ์กรมกำรพัฒนำชุมชนด้วย กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์รำยสัปดำห์/รำยเดือน 22.3 กำรสร้ำงภำพลักษณ์กรมกำรพัฒนำชุมชนด้วย กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อวิทยุ 22.4 กำรสร้ำงภำพลักษณ์กรมกำรพัฒนำชุมชนด้วย กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อโทรทัศน์ กระบวนการพัฒนาการสื่อสารภาพลักษณ์ภายในองค์กร 20. สนับสนุนเครื่องมือ สื่อ อุปกรณ์ระบบกำรท ำงำน ศูนย์คู่มือ กำรท ำงำน และสร้ำงทีมงำนเพื่อกำรสื่อสำรภำพลักษณ์ 20.1 กำรสนับสนุนกำรประชำสัมพันธ์เสริมสร้ำงภำพลักษณ์แก่ หน่วยงำนภูมิภำค 20.2 โครงกำร Strategic PR เพื่องำนพัฒนำชุมชน 20.3 โครงกำรผลิตสื่อเพื่อเสริมสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร 20.4 โครงกำรตรวจตัดข่ำวหนังสือพิมพ์ (ข่ำวออนไลน์) ผ่ำนบริกำรระบบอินเทอร์เน็ต (Online News Clipping) 21. สร้ำงแรงจูงใจ ให้เกียรติยกย่องผู้มีผลงำนสื่อสำรภำพลักษณ์ องค์กร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หน่วยงาน รับผิดชอบ หน่วยงาน ด าเนินการ ไตรมาสที่๑ ไตรมาสที่๒ ไตรมาสที่๓ ไตรมาสที่๔ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 5,840,000 5,340,000 3,040,000 ปชส. สพจ. 950,000 ปชส. ปชส. 1,200,000 ปชส. ปชส. 150,000 ปชส. ปชส. 500,000 500,000 ปชส. ปชส. 57,860,000 26,160,000 3,160,000 ปชส. ปชส. 4,500,000 ปชส. ปชส. 3,500,000 ปชส. ปชส. 5,000,000 ปชส. ปชส.
หน่วยนับ จ านวน กลยุทธ์/กระบวนการ/โครงการส าคัญ เป้าหมาย ครั้ง 300 ครั้ง 1 ครั้ง/คน/วัน 9/960/2 ครั้ง/คน/วัน 2/100/3 หมู่บ้ำน 1 ครั้ง 1 จังหวัด 18 ประเทศ 6 23.1 โครงกำร CDD PR Network 2020 24. สร้ำงสัมพันธภำพและพัฒนำเครือข่ำยสื่อสำรมวลชน เพื่อกำรสื่อสำร ภำพลักษณ์ที่ยั่งยืน 24.1 โครงกำร พช.สัมพันธ์สัญจร 25. พัฒนำช่องทำงกำรสื่อสำรขององค์กรในรูปแบบภำษำสำกล และ ยกระดับให้เป็นเว็บไซต์กลำงในด้ำนงำนพัฒนำชุมชน 25.1 หมู่บ้ำนต้นแบบเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (ตะโบกวิน-บันเตียเมียนเจย) : งบประมำณจำก TICA 25.2 หลักสูตรฝึกอบรมนำนำชำติประจ ำปี(Annual International Training Course-AITC) ระยะปี2563 - 2565 : งบประมำณ จำก TICA 25.3 กำรขับเคลื่อนโครงกำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรชุมชน (Project for Community - based Enterpreneurship Promotion) ปี2563 25.4 ประชุมด้ำนกำรขจัดควำมยำกจนแก่ประเทศ กลุ่มแม่โขง - ล้ำนช้ำง (ในนำมประเทศไทย) (6 ประเทศ : ไทย จีน ลำว เวียดนำม กัมพูชำ เมียนมำ) 22.5 กำรสร้ำงภำพลักษณ์กรมกำรพัฒนำชุมชนด้วย กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อออนไลน์ 22.6 โครงกำรวันพัฒนำชุมชน ครั้งที่ 11 (CD Day 2020) 23. พัฒนำกำรสื่อสำรผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์สู่ผู้น ำ กลุ่ม องค์กร เครือข่ำยในงำนพัฒนำชุมชน และสื่อสำรภำพลักษณ์ให้ครอบคลุม ทุกระดับ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หน่วยงาน รับผิดชอบ หน่วยงาน ด าเนินการ ไตรมาสที่๑ ไตรมาสที่๒ ไตรมาสที่๓ ไตรมาสที่๔ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 6,000,000 ปชส. ปชส. 4,000,000 กผ. หน่วยงำนส่วนกลำง ทุกหน่วยงำน 4,800,000 4,800,000 ปชส. ปชส. 1,700,000 1,700,000 ปชส. ปชส. 25,200,000 3,000,000 กผ. กผ./สพจ. สระแก้ว 1,200,000 กผ. กผ./TICA 15,000,000 กผ. กผ./สพจ./ JICA 6,000,000 กผ. กผ./กต./ ประเทศจีน
ที่ปรึกษา นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางปราณี รัตนประยูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน คณะผู้จัดท า (ส่วนกลาง) กองแผนงาน นายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผู้อ านวยการกองแผนงาน นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ นายพัลลภ ตันจริยภรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ น.ส.ขวัญดาว ลือเปี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานประเมินผล นายสุทธิพร สมแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ น.ส.ยุภารัตน์ ฟองค ามูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ นายปฏิภาณ ชัยลังกา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ นายกฤษฎา สาคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ นายอ าเภอ มาพวง นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ นายพชร พลายพิชิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ นายประทีป ค าดวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ ผู้อ านวยกลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน น.ส.มนทิรา เข็มทอง ผู้อ านวยการกลุ่มงานประสานนโยบายและยุทธศาสตร์ นายทองคูณ บุญศร ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารจัดการชุมชน นายประพันธ์ วรรณบวร ผู้อ านวยการกลุ่มประสานงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐ นายรังสรรค์ หังสนาวิน ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน น.ส.พิศมัย ปิ่นบุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ พ.อ.อ. วุฒิทิชัย มีโชค นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ นายไพรัตน์ จงรักษา นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ น.ส.ธิภาพรรณ มีแสงเงิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน น.ส.ฟารีดา ม่าเหร็ม ผู้อ านวยการกลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล นางพัชรินทร์ สมหอม นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ น.ส.ภัทรลภา สุริโย นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ น.ส.เหมือนจันทร์ พัฒโร นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล นายสมชาย หริกุลสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาทุนชุมชน น.ส.วนิชดา สร้อยมณี นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ น.ส.นฤมล ปัจฉิม นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส.ต.อ.หญิงนภาพร ทัพซ้าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ น.ส.พัชรี ศรีสุวรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ นายคมชาญ จันทรังสิกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ น.ส.จุฑามาศ ปลาดศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ น.ส.ปฏิญญา ปงหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 118
สถาบันการพัฒนาชุมชน นายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยบริการ นายสุรพล ท้าวพรหม ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล น.ส.ชาลินี จันทรากุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ น.ส.กุลนิษฐ์ บัวหลวง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน น.ส.กาญจนวรรณ ช่วยมั่นคง ผู้อ านวยการกลุ่มงานระบบสารสนเทศชุมชน น.ส.ทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาชุมชน นายสุริยา บุญเรืองยศศิริ ผู้อ านวยการกลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล นายอดิศร สุทธิเลิศ ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยี นายชาคริต ถิระสาโรช ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย น.ส.วรรณพร บุญมี นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ น.ส.ปภาวรินทร์ปานนี้ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ นายจักรพงศ์ การีชุม นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ นายยุทธชัย เครือแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ น.ส.จันทรา เฮงสมบูรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นายสมนึก มณีพินิจ ผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ น.ส.สมธัญ เล็กเซ้ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ น.ส.ธัญชนก นามเจิง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ น.ส.อัจฉรา สมดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองการเจ้าหน้าที่ นายเฉลิมพงษ์ หัตถา หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนอัตราก าลัง น.ส.นันทวัน กังวาลวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ นายสามภพ ศิริจันทรางกูร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ นายปริยภพ สมจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กองคลัง น.ส.อรจิรัฎฐ์ เกตะวันดี หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ น.ส.นาตยา สังข์กรด นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ ส านักงานเลขานุการกรม นายศานิต สุขขี หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอ านวยการและประสานราชการ กองประชาสัมพันธ์ นายอวิรุทธ์ มีชื่น นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ ส านักงานเลขานุการผู้ตรวจราชการกรม นางชฎาพร ร่มธรรมกุล หัวหน้าส านักงานเลขานุการผู้ตรวจราชการกรม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร น.ส.อรพรรณ หิรัญศิริวัฒน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ คณะผู้จัดท า (ส่วนภูมิภาค) น.ส.ศริญญา ใจเย็น หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สพจ.พังงา นายยงยุทธ พันตารักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ.มุกดาหาร นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สพจ.นครราชสีมา นายอาทิตย์ ตาลผัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ สพจ.เชียงใหม่ แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 119
ผู้วิเคราะห์/เรียบเรียง น.ส.ยุภารัตน์ ฟองค ามูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ออกแบบปก นายประทีป ค าดวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ข้อมูลทางบรรณานุกรม ผู้เขียน : กรมการพัฒนาชุมชน ชื่อหนังสือ : แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) ของกรมการพัฒนาชุมชน สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพมหานคร ผู้พิมพ์ : บริษัท บีทีเอส เพรส จ ากัด พิมพ์เมื่อ : พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕62 สถานที่ติดต่อ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๕ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๖๒33 โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๙๑๗ E-Mail : [email protected] แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 120