ฉบับที่5/2567 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) มีสัญญาณขยายตัวร้อยละ 3.6เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สะท้อนจาก ภาคบริการขยายตัวร้อยละ 5.2เป็นผลมาจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าในโรงแรม จำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนและรายได้จากผู้มาเยี่ยมเยือน เพิ่มขึ้น เนื่องจากจังหวัดและภาคเอกชนร่วมกันกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศตามกระแสสายมูเตลูและสถานที่ ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทำให้เกิดการเดินทางมาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ประกอบกับการจัดงาน “พลังชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจนครศรีธรรมราช” และผู้ประกอบการท้องถิ่นมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ธุรกิจร้านอาหาร ที่พักและธุรกิจเกี่ยวเนื่องมีรายได้มากขึ้น ส่วนภาคเกษตรกรรม ขยายตัวร้อยละ 3.9เป็นผลมาจาก ปริมาณยางพาราเพิ่มขึ้น จากการขยายพื้นที่ปลูกใหม่เริ่มให้ผลผลิต ขณะที่ภาคอุตสาหกรรม หดตัวร้อยละ -4.5ตามจำนวน โรงงานในภาคอุตสาหกรรมลดลง ในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากพืช อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก และการผลิตอื่น ๆ (ประกอบกิจการขุดตักดิน ทราย คัดแยก ขนาดทรายสำหรับใช้ในการก่อสร้าง) ส่งผลให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมลดลง เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปทาน ปี (Supply Side) (สัดส่วนต่อ GPP) 2566 Q1 ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. YTD ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม (%yoy) 3.8 14.6 29.8 24.0 21.1 3.9 13.3 (โครงสร้างสัดส่วน 30%) ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (%yoy) -7.0 -0.5 0.4 -1.7 -4.7 -4.5 -2.2 (โครงสร้างสัดส่วน 23%) ดัชนีผลผลิตภาคการบริการ (%yoy) 23.2 10.1 13.2 2.9 3.6 5.2 7.6 (โครงสร้างสัดส่วน 47%) GPP (Q) %yoy 12.6 9.9 15.6 6.4 5.8 3.6 7.7 ปี2567 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช NakhonSi Thammarat Economic & Fiscal Report เศรษฐกิจจังหวัดนครศรีธรรมราชในเดือนพฤษภาคม 2567 บ่งชี้เศรษฐกิจโดยรวมมีสัญญาณหดตัว จากเดือนเดียวกัน ของปีก่อน สะท้อนจากเครื่องชี้ด้านอุปสงค์หดตัว จากการบริโภคภาคเอกชน หดตัว จากภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้ รถยนต์จดทะเบียนใหม่และรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ลดลง ส่วนการลงทุนภาคเอกชน หดตัว จากพื้นที่อนุญาตก่อสร้างรวม รถยนต์เพื่อการพาณิชย์และสินเชื่อเพื่อการลงทุนรวมลดลง ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัว จากการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น สำหรับเครื่องชี้ด้านอุปทานขยายตัว จากภาคบริการ ขยายตัว จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณ การใช้ไฟฟ้าในโรงแรม จำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนและรายได้จากผู้มาเยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้น ส่วนภาคเกษตรกรรม ขยายตัว ตามปริมาณ ยางพาราเพิ่มขึ้น ขณะที่ภาคอุตสาหกรรม หดตัว ตามจำนวนโรงงานในภาคอุตสาหกรรมและปริมาณการใช้ไฟฟ้าในโรงงาน อุตสาหกรรมลดลงสำหรับด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ตามราคาพลังงานและราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ส่วนการจ้างงานหดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
4 เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) มีสัญญาณหดตัว ร้อยละ -9.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สะท้อนจากการบริโภคภาคเอกชน หดตัวร้อยละ -21.6จากภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้ลดลง เนื่องจากผู้ประกอบกิจการการผลิต ปูนซีเมนต์ ชำระภาษีต่ำกว่าปีก่อน ประกอบกับรถยนต์จดทะเบียนใหม่ลดลง จากการเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อตามนโยบายการให้กู้ แบบรับผิดชอบและหนี้สินครัวเรือนสูง และรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ลดลงส่วนการลงทุนภาคเอกชนหดตัวร้อยละ -19.7จากพื้นที่ ขออนุญาตก่อสร้างรวมลดลง เนื่องจากช่วงเดียวกันของปีก่อนได้มีการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประเภท สถานบริการ โรงจอดรถ และการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ประกอบกับรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ลดลง จากการเข้มงวดในการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินและสินเชื่อ เพื่อการลงทุนรวมลดลงสำหรับการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวร้อยละ 16.6จากการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ด้านรายได้เกษตรกร ขยายตัวร้อยละ 10.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณ และราคายางพารา เป็นสำคัญ ด้านการเงิน พบว่า ปริมาณเงินฝากรวมลดลงร้อยละ -1.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามเงินฝากรวม ของธนาคารพาณิชย์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรลดลง เนื่องจากประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหา ค่าครองชีพสูงและมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายส่วนด้านปริมาณสินเชื่อรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน ของปีก่อน เป็นผลมาจากการปล่อยสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพิ่มขึ้น เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับ การประกอบอาชีพของเกษตรกร รวมทั้งการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์เพิ่มขึ้น ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพิ่มขึ้นร้อยละ0.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน ของปีก่อน สาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของดัชนีในหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ตามการเพิ่มขึ้นของหมวดยาสูบและเครื่องดื่ม มีแอลกอฮอล์ หมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร หมวดเคหสถาน หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า และหมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษาและการศาสนาสำหรับด้านการจ้างงาน หดตัวร้อยละ -3.0 เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ ปี (Demand Side) (สัดส่วนต่อ GPP) 2566 Q1 ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. YTD ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน (%yoy) -5.8 2.3 -2.0 -7.8 -46.3 -21.6 -16.6 ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (%yoy) -9.2 -9.1 -18.7 -6.6 2.0 -19.7 -9.3 ดัชนีการใชจ้่ายภาครัฐ (%yoy) 2.1 -19.6 -25.1 -24.3 -21.4 16.6 -13.1 GPP (D) %yoy -4.8 -8.8 -15.8 -12.7 -26.4 -9.9 -13.0 ปี2567 ปี 2566 Q1 ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. YTD ดัชนีรายได้เกษตรกร (%yoy) -8.8 15.8 34.1 2.3 23.3 10.4 16.0 ปริมาณเงินฝากรวม (%yoy) -2.0 -2.8 -1.9 -2.8 -1.4 -1.0 -1.0 ปริมาณสินเชื่อรวม (%yoy) 1.1 0.6 0.8 0.5 5.4 0.3 0.3 เครื่องชี้รายได้เกษตรกร และด้านการเงิน ปี2567 เครื่องชี้ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ ปี Economic Stabilities 2566 Q1 ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. YTD อัตราเงินเฟ้อ (%) 1.1 -1.7 -1.6 -1.4 -0.5 0.6 -1.0 การจ้างงาน (%) 2.6 -3.6 -3.6 -3.6 -3.0 -3.0 -3.3 ปี2567
5 ที่มา : รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ด้านการคลัง เดือนพฤษภาคม 2567 ผลการจัดเก็บรายได้ จำนวนทั้งสิ้น 379.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -8.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการจัดเก็บรายได้ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ จัดเก็บรายได้ลดลงร้อยละ -11.8 จากภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จัดเก็บได้ 55.7 ล้านบาท ต่ำกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน 16.1 ล้านบาท ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้ 109.6ล้านบาท ต่ำกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน 21.3ล้านบาท และอากรแสตมป์ที่จัดเก็บได้11.6ล้านบาท ต่ำกว่าเดือนเดียวกัน ของปีก่อน 1.3ล้านบาท และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ จัดเก็บรายได้ลดลงร้อยละ -6.7 จากภาษีน้ำมันฯ ภาษีสุรา ภาษีรถยนต์ และภาษีสถานบริการ (สนามกอล์ฟ) ทั้งนี้ ด่านศุลกากร จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 441.8 จากอากรขาเข้าและรายได้อื่น สำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่ จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 และส่วนราชการอื่น จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.3 สำหรับด้านรายจ่าย เดือนพฤษภาคม 2567ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของจังหวัดใช้จ่ายได้จำนวน 2,274.7ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 144.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนจากรายจ่ายประจำมีการเบิกจ่าย เพิ่มขึ้นร้อยละ 214.57 และ จากรายจ่ายลงทุนเบิกจ่าย เพิ่มขึ้นร้อยละ 86.6 ส่งผลให้ดุลเงินงบประมาณขาดดุล จำนวน -1,894.8 ล้านบาท พิจารณาจาก ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสูงกว่ารายได้นำส่งคลัง เป็นไปตามนโยบายการคลังแบบขาดดุล ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงเดือนพฤษภาคม 2567 ปีงบประมาณ (FY) ด้านการคลัง รายได้จัดเกบ็ลา้นบาท 4,507.2 952.2 1,067.3 399.8 380.2 379.9 2,779.6 อตัราการเปลยี่นแปลงจากปีกอ่น(% ) %yoy -21.5 3.6 8.6 2.8 -23.3 -8.0 -1.0 ความแตกต่างเทียบกบั ประมาณการ ลา้นบาท 423.9 198.6 158.8 87.6 37.1 47.3 441.8 ร้อยละความแตกต่างเทียบกบั ประมาณการ %yoy -86.9 40.2 132.7 8.5 -74.8 4.2 9.8 รายได้น าส่งคลัง ลา้นบาท 4,507.0 952.2 1,067.3 399.8 380.2 379.9 2,779.6 อตัราการเปลยี่นแปลงจากปีกอ่น(% ) %yoy -21.5 3.8 8.4 2.7 -23.4 -8.0 -1.1 รายจ่ายเงินงบประมาณรวม ลา้นบาท 18,234.5 5,882.3 2,265.8 787.3 454.0 2,274.7 10,876.9 อตัราการเปลยี่นแปลงจากปีกอ่น(% ) %yoy 3.0 -2.3 -47.5 -56.3 -69.8 144.4 -14.8 ดุลเงินงบประมาณ ลา้นบาท -13,727.5 -4,930.1 -1,198.5 -387.5 -73.8 -1,894.8 -8,097.3 ปีงบประมาณ (FY) พ.ศ. 2567 Q1/FY67 Q2/FY67 ม.ีค.-67 เม.ย.-67 พ.ค.-67 YTD รายการ หน่วย พ.ศ. 2566 ร้อยละ ผลการ ร้อยละ การเบกิจา่ย ใช้จา่ย การใช้จา่ย 1. รายจา่ยจริงปงีบประมาณปจัจบุนั 16,619.3 10,876.9 65.4 12,087.1 72.7 1.1 รายจา่ยประจา 10,941.5 9,337.8 85.3 9,360.9 85.6 1.2 รายจา่ยลงทนุ 5,677.8 1,539.1 27.1 2,726.2 48.0 2. รายจา่ยงบประมาณเหลื่อมปี 1,101.4 865.2 78.6 865.2 78.6 2.1 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 1,101.4 865.2 78.6 865.2 78.6 3. รวมการเบกิจา่ย (1+2) 17,720.7 11,742.1 66.3 12,952.3 73.1 รายการ งบประมาณที่ ได้รับจดัสรร ผลการเบกิจา่ย
6 กราฟผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทียบกับเป้าหมายผลการเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงเดือนพฤษภาคม 2567 ที่มา : รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กราฟผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงเดือนพฤษภาคม 2567 ที่มา : รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 38.6 53.3 75.8 81.8 85.9 91.2 70.4 65.4 8.0 16.0 24.0 29.7 35.3 41.0 44.3 47.7 51.0 65.0 79.0 93.0 0 20 40 60 80 100 ต.ค.-66 พ.ย.-66 ธ.ค.-66 ม.ค.-67 ก.พ.-67 มี.ค.-67 เม.ย.-67 พ.ค.-67 มิ.ย.-67 ก.ค.-67 ส.ค.-67 ก.ย.-67 ผลการเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่าย เป้าหมาย 29.8 18.3 36.7 47.5 57.2 79.3 15.3 27.1 2.3 4.7 7.0 9.7 12.3 15.0 17.0 19.1 21.0 39.0 57.0 75.0 0 20 40 60 80 100 ต.ค.-66 พ.ย.-66 ธ.ค.-66 ม.ค.-67 ก.พ.-67 มี.ค.-67 เม.ย.-67 พ.ค.-67 มิ.ย.-67 ก.ค.-67 ส.ค.-67 ก.ย.-67 ผลการเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่าย เป้าหมาย ร้อยละ ร้อยละ
7 ผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจัดสรรตั้งแต่ 10 ถึง 100 ล้านบาท สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงเดือนพฤษภาคม 2567 ที่มา : รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) หน่วยงานที่มีรายจ่ายลงทุน วงเงินตั้งแต่ 10 -100 ล้านบาท จำนวน 29 หน่วยงาน รวมรายจ่ายลงทุน 938.7ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.5 ของรายจ่ายลงทุนที่ได้รับ จำนวน 5,677.8 ล้านบาท งบประมาณ ร้อยละ ผลการ ร้อยละ รับจัดสรร การก่อหนี้เบิกจ่าย การเบิกจ่าย 1 ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช 94.8 10.0 10.5 0.1 0.1 2 องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 72.8 100.0 137.3 72.8 100.0 3 ส านักงานเขตพนื้ที่การศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราชเขต 2 อ าเภอทุ่งสง 65.0 19.0 29.2 16.9 26.0 4 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 53.7 53.7 100.0 53.7 100.0 5 ส านักบริหารพนื้ที่อนุรักษ์ที่ 5 47.2 7.0 14.9 7.0 14.9 6 ส านักงานเขตพนื้ที่การศกึษามธัยมศกึษานครศรีธรรมราช 43.8 18.9 43.1 11.2 25.6 7 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 43.7 0.0 0.0 0.0 0.0 8 ต ารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช 41.9 1.4 3.3 1.4 3.3 9 ส านักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัด นครศรีธรรมราช 40.0 24.0 60.0 0.5 1.4 1 0 ส านักงานเขตพนื้ที่การศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 4 อ าเภอท่าศาลา36.2 19.7 54.5 8.6 23.8 1 1 ส านักงานเขตพนื้ที่การศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 3 อ าเภอเชียรใหญ35.6่ 16.6 46.7 10.6 29.7 1 2 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ ี่ 12 (นครศรีธรรมราช) 31.5 14.5 45.9 14.4 45.7 1 3 โรงพยาบาลท่าศาลา 28.6 4.7 16.3 4.7 16.3 1 4 กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 4 2 28.1 3.1 11.2 3.1 11.0 1 5 ส านักงานเขตพนื้ที่การศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราชเขต 1 อ าเภอเมอืงนคร27.1 ศรีธรรมราช 4.9 18.0 0.0 0.0 1 6 มณฑลทหารบกที่ 4 1 26.3 8.0 30.3 2.9 11.2 1 7 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 25.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1 8 ส านักศลิปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช 25.7 3.5 13.4 3.2 12.5 1 9 เทศบาลเมอืงปากพนู 25.0 24.7 98.8 24.7 98.8 2 0 ส านักงานป้องกันควบคมุโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 22.9 1.7 7.5 0.0 0.0 2 1 เทศบาลเมอืงทุ่งสง 17.2 17.2 100.0 17.2 100.0 2 2 มณฑลทหารบกที่ 4 3 16.1 0.1 0.6 0.0 0.0 2 3 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พนื้ที่ทุ่งใหญ่ 16.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2 4 เทศบาลเมอืงปากพนัง 16.0 16.0 100.0 16.0 100.0 2 5 ศนูย์วิจัยและพฒันาการสัตวแพทย์ภาคใตต้อนบน 13.4 11.3 84.2 0.0 0.0 2 6 ส านักงานจังหวัด นครศรีธรรมราช 11.6 1.8 15.6 1.6 13.8 2 7 ส านักงานพฒันาชุมชนจังหวัด นครศรีธรรมราช 11.5 6.7 58.4 6.7 58.4 2 8 สถาบันการอาชีวศกึษาเกษตรภาคใต้ 10.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2 9 โรงพยาบาลทุ่งสง 10.4 0.0 0.0 0.0 0.0 938.7 388.2 41.4 277.4 29.5 5,677.8 คดิเปน็ร้อยละ 16.5 ที่หน่วยงาน ก่อหนี้ รวม รายจ่ายลงทุนทงั้หมดทไี่ด้รับจัดสรร หน่วย : ล้านบาท
8 ผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจัดสรรตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงเดือนพฤษภาคม 2567 หน่วยงานที่มีรายจ่ายลงทุน วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 11 หน่วยงาน รวมรายจ่ายลงทุน 4,625.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.5 ของรายจ่ายลงทุนที่ได้รับ จำนวน 5,677.8 ล้านบาท งบประมาณ ร้อยละ ผลการ ร้อยละ รับจัดสรร การก่อหนี้เบิกจ่าย การเบิกจ่าย 1 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 982.2 0.2 0.0 0.2 0.0 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 704.8 704.8 100.0 704.8 100.0 3 ส านักงานชลประทานที่ 1 5 521.6 209.0 40.1 52.9 10.1 4 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) 469.6 445.2 94.8 47.9 10.2 5 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 425.7 392.0 92.1 100.5 23.6 6 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 398.0 191.2 48.0 43.7 11.0 7 แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช 318.0 301.0 94.7 293.3 92.3 8 ศนูย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 314.9 141.2 44.8 87.5 27.8 9 งบประมาณจังหวัด - ส านักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 257.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0 ที่ท าการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช 132.6 16.6 12.5 12.8 9.7 1 1 ส านักงานทางหลวงที่ 1 6 100.9 87.1 86.3 84.6 83.9 4,625.4 2,488.1 53.8 1,428.3 30.9 5,677.8 คดิเปน็ร้อยละ 81.5 ที่หน่วยงาน ก่อหนี้ รวม รายจ่ายลงทุนทงั้หมดทไี่ด้รับจัดสรร หน่วย : ล้านบาท
9 เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด(Economic and Fiscal) ตารางที่ 1 เครื่องชี้เศรษฐกิจ Q1 ม.ีค. เม.ย. พ.ค. YTD เศรษฐกจิด้านอุปทาน 1. ภาคการเกษตร ปริมาณยางพารา ตนั 367,503.4 95,995.0 12,500.0 10,200.0 22,090.0 128,285.0 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy 0.8 10.9 10.6 45.8 20.9 14.7 ปริมาณปาลม์น้า มนัตนั 2,003,789 488,936 194,548 207,162 185,141 881,239 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy 2.3 19.7 27.2 15.4 -1.2 13.7 ปริมาณทเุรียน ตนั 84,395 10,703 - - - 10,703 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy 25.2 -18.7 -100.0 -100.0 -100.0 -24.8 ปริมาณกุง้ขาว ตนั 16,924 2,891 1,381 1,507 2,203 6,602 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy 26.0 69.7 121.2 38.2 -13.8 23.4 ดชันผีลผลิตภาคเกษตรกรรม (%yoy) 29 3.8 14.6 24.0 21.1 3.9 13.3 ดชันรีาคาผลผลิตภาคเกษตรกรรม (%yoy) -18.8 16.8 -9.1 25.1 17.8 18.3 ดชันรีายได้เกษตรกร(%yoy) -8.8 15.8 2.3 23.3 10.4 16.0 2. ภาคอุตสาหกรรม ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม ล้าน kwh 525.5 113.1 37.0 35.1 36.9 185.1 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy -16.8 -6.9 -11.4 -20.9 -19.7 -12.6 จา นวนโรงงานในภาคอุตสาหกรรม โรง 882 883 882 882 884 884 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy -2.6 -3.4 -3.4 -3.2 -3.2 -3.2 จา นวนทนุจดทะเบียนของอุตสาหกรรม ล้านบาท 59,724.5 63,308.2 63,308.2 63,341.8 63,358.3 63,358.3 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy -1.4 6.5 6.5 6.6 6.6 6.6 ดชันผีลผลิตภาคอุตสาหกรรม (%yoy) 23 -7.0 -0.5 -1.7 -4.7 -4.5 -2.2 3. ภาคบริการและการท่องเที่ยว - จา นวนผูม้าเยยี่มเยอืน คน 4,063,318 1,052,498 353,338 387,543 368,165 1,808,206 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy 99.9 20.9 6.6 20.1 15.8 19.6 รายไดจ้ากผูม้าเยยี่มเยอืน ล้านบาท 9,935.2 3,329.6 1,144.2 1,283.9 1,219.7 5,833.3 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy 77.4 60.6 43.9 72.9 71.6 65.4 ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าในโรงแรม ล้าน kwh 53.6 13.3 4.5 5.3 5.1 23.7 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy 12.6 18.7 10.0 5.0 6.7 12.7 คา้ส่งคา้ปลีก ล้านบาท 90,613.0 21,062.2 7,285.3 6,858.7 7,020.7 34,941.7 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy -0.3 -8.6 -12.1 -21.3 -12.7 -12.2 การศึกษา ล้านบาท 91.1 1,281.0 435.5 423.7 439.5 2,144.2 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy -0.2 -7.7 -6.5 -7.5 -8.4 -7.8 ดชันผีลผลิตภาคการบริการ(%yoy) 48 23.2 10.1 2.9 3.6 5.2 7.6 GPPS(Q) 113.8 112.0 105.9 111.0 114.0 112.2 (%yoy) 12.6 9.9 6.4 5.8 3.6 7.7 ปี2567 เครื่องชี้เศรษฐกจิหน่วย ปี2566
10 Q1 ม.ีค. เม.ย. พ.ค. YTD เศรษฐกจิด้านอุปสงค์ 4. การบริโภคภาคเอกชน ภาษีมลูค่าเพิ่มที่จดัเก็บได้ล้านบาท 1,547.1 380.8 126.6 129.9 109.6 620.2 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy -7.0 19.0 9.1 -50.6 -16.3 -13.1 รถยนตจ์ดทะเบียนใหม่คนั 7,000 1,767 460 397 354 2,518 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy -5.5 -22.2 -35.1 -31.2 -39.5 -26.6 รถจกัรยานยนตจ์ดทะเบียนใหม่คนั 34,087 7,853 2,771 1,758 2,719 12,330 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy 3.3 -11.8 -24.9 -8.8 -12.4 -21.0 ดชันกีารบริโภคภาคเอกชน (%yoy) -5.8 2.3 -7.8 -46.3 -21.6 -16.6 5. การลงทุนภาคเอกชน พ้ืนที่อนุญาตก่อสร้างรวม ตารางเมตร 77,778.8 19,384.1 7,515.8 4,142.1 2,966.1 26,492.4 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy -2.6 -1.1 18.3 153.3 -45.7 -0.7 รถยนตเ์พื่อการพาณิชย์คนั 3,054 580 145 161 110 851 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy -35.6 -42.5 -49.1 -26.1 -66.7 -45.3 สินเชื่อเพื่อการลงทนุรวม ล้านบาท 25,984.2 77,345.1 25,661.1 25,698.6 25,698.6 25,698.6 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy -0.9 -0.4 -0.4 -0.3 -0.6 -0.6 ดชันกีารลงทุนภาคเอกชน (%yoy) -9.2 -9.1 -6.6 2.0 -19.7 -9.3 6. การใช้จ่ายภาครัฐ รายจ่ายงบประมาณรวม ล้านบาท 53,621.5 10,757.5 3,677.2 3,209.4 4,984.5 18,951.5 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy 2.7 -18.1 -23.7 -27.1 28.0 -11.6 Current Expenditure (รายจ่ายประจา ) ล้านบาท 47,656.0 10,124.3 3,387.5 3,183.2 3,980.8 17,288.4 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy 7.6 -11.7 -16.6 -20.0 24.2 -7.3 Capital Expenditure (รายจ่ายลงทนุ ) ล้านบาท 5,965.5 633.2 289.7 26.2 1,003.7 1,663.1 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy -24.9 -62.2 -61.9 -93.8 45.5 -40.3 ดชันกีารใช้จ่ายภาครัฐ (%yoy) 2.1 -19.6 -24.3 -21.4 16.6 -13.1 GPPD(Q) 108.5 100.0 98.4 93.2 97.4 98.1 (%yoy) -4.8 -8.8 -12.7 -26.4 -9.9 -13.0 ปี2567 เครื่องชี้เศรษฐกจิหน่วย ปี2566
11 Q1 ม.ีค. เม.ย. พ.ค. YTD 7. ข้อมูลเครื่องชี้ด้านการเงิน ปริมาณเงินฝากรวม ล้านบาท 170,190 167,653 167,653 166,619 166,299 166,299 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy -2.0 -2.8 -2.8 -1.4 -1.0 -1.0 ปริมาณสินเชื่อรวม ล้านบาท 179,632 535,550 178,138 178,697 179,170 179,170 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy 1.1 0.6 0.5 5.4 0.3 0.3 8. เสถียรภาพทางเศรษฐกจิ ด้านระดบัราคา ดชันีราคาผูผ้ลิต ร้อยละ 110.9 112.0 112.4 113.8 113.6 112.9 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy -2.4 1.2 2.1 3.4 3.9 2.2 ดชันีราคาผูบ้ริโภค ร้อยละ 110.9 109.5 108.3 109.3 109.7 110.1 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy 1.1 -1.7 -1.4 -0.5 0.6 -1.0 ด้านการจ้างงาน จา นวนผูป้ระกนัตนในระบบประกนัสงัคม ราย 187,938 188,557 188,509 188,057 88,768 168,499 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy 1.2 0.5 0.3 0.3 -52.6 -10.2 จา นวนผูว้่างงาน ราย 12,574 10,050 8,788 8,788 8,788 9,545 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy -18.5 -44.4 -51.4 -12.4 -12.4 -35.8 จา นวนผูม้งีานทา ราย 845,203 840,296 840,296 840,296 840,296 840,296 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy 2.6 -3.6 -3.6 -3.0 -3.0 -3.3 ปี2567 เครื่องชี้เศรษฐกจิหน่วย ปี2566
12 ตารางที่ 2 เครื่องชี้การคลังปีงบประมาณ (FY)ด้านการคลังรายได้จัดเกบ็ลา้นบาท 4,507.2 952.2 1,067.3 399.8 380.2 379.9 2,779.6อตัราการเปลยี่นแปลงจากปีกอ่น(% ) %yoy -21.5 3.6 8.6 2.8 -23.3 -8.0 -1.0สนง.สรรพากรพื้นที่ลา้นบาท 3,502.5 701.4 818.8 308.1 299.1 284.0 2,103.3อตัราการเปลยี่นแปลงจากปีกอ่น(% ) %yoy -12.5 -0.8 7.5 -1.0 -29.1 -11.8 -5.0สนง.สรรพสามิตพื้นที่ลา้นบาท 448.1 110.1 100.7 35.5 38.0 41.2 290.0อตัราการเปลยี่นแปลงจากปีกอ่น(% ) %yoy -3.2 11.5 -6.2 -12.6 6.7 -6.7 1.4ด่านศุลกากร ลา้นบาท 4.0 0.1 1.9 0.1 0.1 0.3 2.5อตัราการเปลยี่นแปลงจากปีกอ่น(% ) %yoy 70.0 -84.7 46.7 -6.0 -91.3 441.8 -20.3สนง.ธนารักษ์พื้นที่ลา้นบาท 41.4 10.1 13.9 2.6 1.3 1.1 26.4อตัราการเปลยี่นแปลงจากปีกอ่น(% ) %yoy 49.6 8.4 7.2 -4.5 7.4 2.7 17.7สว่นราชการอนื่ๆ ลา้นบาท 511.1 130.5 131.9 53.5 41.7 53.2 357.4อตัราการเปลยี่นแปลงจากปีกอ่น(% ) %yoy -59.0 27.1 32.7 56.1 14.8 17.3 25.9ความแตกต่างเทียบกบั ประมาณการ ลา้นบาท 423.9 198.6 158.8 87.6 37.1 47.3 441.8ร้อยละความแตกต่างเทียบกบั ประมาณการ %yoy -86.9 40.2 132.7 8.5 -74.8 4.2 9.8รายได้น าส่งคลัง ลา้นบาท 4,507.0 952.2 1,067.3 399.8 380.2 379.9 2,779.6อตัราการเปลยี่นแปลงจากปีกอ่น(% ) %yoy -21.5 3.8 8.4 2.7 -23.4 -8.0 -1.1รายจ่ายเงินงบประมาณรวม ลา้นบาท 18,234.5 5,882.3 2,265.8 787.3 454.0 2,274.7 10,876.9อตัราการเปลยี่นแปลงจากปีกอ่น(% ) %yoy 3.0 -2.3 -47.5 -56.3 -69.8 144.4 -14.8ดุลเงินงบประมาณ ลา้นบาท -13,727.5 -4,930.1 -1,198.5 -387.5 -73.8 -1,894.8 -8,097.3รายการ หน่วยพ.ศ. 2566 ม.ีค.-67 เม.ย.-67 พ.ค.-67ปีงบประมาณ (FY)พ.ศ. 2567 Q1/FY67 Q2/FY67 YTD
13 หน่วยงานผู้สนับสนุนข้อมูล 1. สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนศ. 0-7548-6309 www.rubberthaiforward.com 2. สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 0-75446164 3. สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนศ. 0-7535-6444 www.nakhonsi.go.th 4. สำนักงานประมงจังหวัด 0-7531-2759 www.fisheries.go.th 5. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 0-7535-6254 www.dld.go.th 6. สำนักงานจัดหางานจังหวัด 0-7534-8003 www.geocities.com 7. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 0-7535-6740 - 8. สำนักงานขนส่งจังหวัด 0-7537-8587 www.nakhonsidlt.com 9. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 0-7534-6163 www.sso.go.th 10. สำนักงานสถิติจังหวัด 0-7534-8091 11. ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0-7536-9371 www.customs4.org 12. ด่านศุลกากรสิชล 0-7553-6434 www.customs4.com 13. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช 0-7580-9151-9 14. สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช 0-7532-4909 www.rd.go.th 15. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช 0-7531-0491 http://intrapv.treasury.go.th 16. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช 0-7535-6069 www.moc.go.th 17. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0-7531-0269 - 18. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 0-7534-2214 - 19. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช 0-7548-6309 www.pea.co.th 20. ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 0-75369546 21. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 0-7534-2880 www.nakhoncity.org 22. ธนาคารออมสินเขตนครศรีฯภาค17 0-7534-0705 23. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.นครศรีธรรมราช 0-7534-6515 24. ส่วนราชการผู้เบิกในจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะผู้จัดทำ 1. นางสาวธันยพร คงเพชร ตำแหน่ง คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช 2. นางขวัญยืน อักษรภาลี ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ 3. นางจรรยา ชัยฤทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ 4. นางสาวอุบลรัตน์ แดงขาว ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ 5. นางสาวสุวลักษณ์ ศิระวิโรจน์ ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง