วนั ท่พี มิ พ์ : 30/8/2565 14:21:58 แผนงาน แผนงานงบกลาง แผนงานบรหิ ารงาน แผนงานก
ทว่ั ไป ความสงบ
งบ/รายจา่ ย/ประเภทรายจา่ ย
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อ โครงการกอสรา้ งถนน
สรา้ ง คสล.บ้านทานางแนว ม
.9 จากเสน้ ทางสามแยก
นานางประนอม รปู สงู
– สามแยกนานาย
เสถียร พุทธสะ
โครงการกอสร้างถนน
คสล.บา้ นนา้ ซบั ม.7
จากสายกลางบ้าน–บ้าน
ปา่ ไมง้ าม
โครงการกอสร้างถนน
คสล.บ้าน นองกงุ ม.6
จากจุดสนิ้ สดุ โครงการ
เงินอดุ นุน – ท้ายวัด
เทพนารกั ษ์
โครงการกอสรา้ งถนน
ยกรองพนู ดนิ ลง นิ คลกุ
บ้าน นอง ญา้ ขาว ม.5
จากบ้านนางสงา
สวุ รรณเลิศไป าบ้าน
นายทอง นาปาน
โครงการขุดลอกรอง
ระบายน้าบา้ น นองกุง
ม.6 จากทางเข้า มบู า้ น
– น้าวดั เทพนารกั ษ์
น้า : 25/34
การรักษา แผนงานการศกึ ษา แผนงานสาธารณ แผนงานสังคม แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
บภายใน สุข สงเคราะห์ ชมุ ชน เข้มแข็งของชุมชน
วันทพี่ ิมพ์ : 30/8/2565 14:21:58 แผนงาน แผนงานการศาสนา แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย วัฒนธรรม และ อตุ สาหกรรมและ แผนงานกา
นนั ทนาการ การโยธา
โครงการกอสร้างถนน 288,000
คสล.บ้านทานางแนว ม
.9 จากเส้นทางสามแยก
นานางประนอม รปู สูง
– สามแยกนานาย
เสถยี ร พทุ ธสะ
โครงการกอสรา้ งถนน 288,000
คสล.บ้านนา้ ซบั ม.7
จากสายกลางบา้ น–บา้ น
ปา่ ไมง้ าม
งบลงทนุ คา่ ที่ดินและส่งิ ก่อ โครงการกอสร้างถนน 133,400
สร้าง คสล.บา้ น นองกุง ม.6
จากจุดส้นิ สุดโครงการ
เงนิ อดุ นนุ – ทา้ ยวดั
เทพนารกั ษ์
โครงการกอสรา้ งถนน 101,000
ยกรองพูนดินลง ินคลกุ
บา้ น นอง ญ้าขาว ม.5
จากบา้ นนางสงา
สวุ รรณเลิศไป าบา้ น
นายทอง นาปาน
โครงการขดุ ลอกรอง 40,600
ระบายนา้ บ้าน นองกุง
ม.6 จากทางเขา้ มบู ้าน
– นา้ วัดเทพนารกั ษ์
นา้ : 26/34
ารเกษตร แผนงานการ รวม
พาณชิ ย์
288,000
288,000
133,400
101,000
40,600
วนั ท่พี มิ พ์ : 30/8/2565 14:21:58
งบ/รายจา่ ย/ประเภทรายจ่าย แผนงาน แผนงานงบกลาง แผนงานบรหิ ารงาน แผนงานก
ทั่วไป ความสงบ
งบลงทุน ค่าที่ดินและสงิ่ ก่อ โครงการติดตั้งไฟฟา้
สรา้ ง สองสวางโซลาเซลล์
บ้านโพนงาม ม.4 จาก
ทางเขา้ มบู า้ นโพนงาม
– บา้ นนางอัมพร ศิลา
โครงการตดิ ตง้ั ไฟฟ้า
แสงสวางดว้ ยพลงั งาน
แสงอาทติ ยบ์ า้ นโนนเข
วา ม.1
โครงการปรับปรงุ ถนน
ดนิ ลง ินคลกุ บา้ นโพน
งาม ม.4 จากนานาย
เคน โคตรภธู ร – วดั
นเิ วศวทิ ยาราม
โครงการวางทอจายนา้
ประปาบ้านโพนงาม ม
.4 จากวัดนิเวศวทิ ยา
ราม – นานายแวน
สวุ รรณโคตร
คากอสรา้ งสิ่งสาธารณปู โภค
โครงการกอสรา้ ง อ้ งนา้
สา รบั เดก็ ผปู้ กครอง
และผูม้ าตดิ ตอราชการ
คาปรับปรงุ ท่ดี ินและสิ่งกอ
สร้าง
น้า : 27/34
การรักษา แผนงานการศกึ ษา แผนงานสาธารณ แผนงานสังคม แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
บภายใน สุข สงเคราะห์ ชมุ ชน เข้มแข็งของชุมชน
วันทีพ่ มิ พ์ : 30/8/2565 14:21:58
งบ/รายจา่ ย/ประเภทรายจา่ ย แผนงาน แผนงานการศาสนา แผนงาน
วฒั นธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานกา
นันทนาการ การโยธา
โครงการติดต้ังไฟฟ้า 52,500
สองสวางโซลาเซลล์
บา้ นโพนงาม ม.4 จาก
ทางเข้า มบู ้านโพนงาม
– บ้านนางอัมพร ศลิ า
โครงการติดตงั้ ไฟฟา้ 288,000
แสงสวางดว้ ยพลงั งาน
แสงอาทติ ยบ์ ้านโนนเข
วา ม.1
โครงการปรบั ปรุงถนน 182,600
ดินลง ินคลุกบา้ นโพน
งบลงทุน ค่าทีด่ ินและส่ิงก่อ งาม ม.4 จากนานาย
สร้าง เคน โคตรภธู ร – วัด
นิเวศวิทยาราม
โครงการวางทอจายนา้ 92,600
ประปาบา้ นโพนงาม ม
.4 จากวัดนเิ วศวทิ ยา
ราม – นานายแวน
สวุ รรณโคตร
คากอสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
โครงการกอสรา้ ง อ้ งน้า 64,000
สา รบั เดก็ ผปู้ กครอง
และผมู้ าติดตอราชการ
คาปรับปรุงท่ีดินและสิง่ กอ
สรา้ ง
น้า : 28/34
ารเกษตร แผนงานการ รวม
พาณชิ ย์
52,500
288,000
182,600
92,600
64,000
วันที่พิมพ์ : 30/8/2565 14:21:58
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงาน แผนงานงบกลาง แผนงานบริหารงาน แผนงานก
ท่ัวไป ความสงบ
งบลงทุน ค่าที่ดนิ และสงิ่ กอ่ โครงการปรบั ปรุงและ 25,000
งบเงนิ อุดหนนุ สรา้ ง ซอมแซมอาคาร 20,000
อเนกประสงค์ อ
เงินอดุ หนนุ ประชุม อบต.ทานาง
แนว
โครงการปรับปรุง อ้ ง
ประชุมสภา อบต.ทา
นางแนว
เงินอุด นนุ องคก์ รปกครอง
สวนท้องถิน่
โครงการขอรับเงนิ อุด
นนุ ศูนย์ปฏิบัตกิ ารรวม
ในการชวยเ ลอื
ประชาชนขององคก์ ร
ปกครองสวนท้องถนิ่
เงินอุด นุนสวนราชการ
โครงการจัดงานรัฐพิธี
และงานพิธเี นอ่ื งใน
โอกาสสาคญั
โครงการเงินอดุ นนุ
อา ารกลางวันเด็ก
โรงเรียน
โครงการพัฒนา
คุณธรรมนาชวี ติ
นา้ : 29/34
การรักษา แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณ แผนงานสงั คม แผนงานเคหะและ แผนงานสรา้ งความ
บภายใน สุข สงเคราะห์ ชุมชน เข้มแขง็ ของชมุ ชน
1,134,000
30,000
วนั ทพ่ี มิ พ์ : 30/8/2565 14:21:58
งบ/รายจา่ ย/ประเภทรายจา่ ย แผนงาน แผนงานการศาสนา แผนงาน
วฒั นธรรม และ อตุ สาหกรรมและ แผนงานกา
นนั ทนาการ การโยธา
โครงการปรับปรุงและ 302,300
ซอมแซมอาคาร
งบลงทนุ ค่าท่ดี นิ และส่ิงก่อ อเนกประสงค์ อ
สรา้ ง ประชมุ อบต.ทานาง
แนว
โครงการปรบั ปรงุ ้อง 300,000
ประชมุ สภา อบต.ทา
นางแนว
เงินอดุ นุนองคก์ รปกครอง
สวนท้องถ่นิ
โครงการขอรับเงินอดุ
นุนศูนย์ปฏบิ ัติการรวม
ในการชวยเ ลอื
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนทอ้ งถิ่น
งบเงินอุดหนนุ เงนิ อุดหนนุ เงนิ อุด นนุ สวนราชการ
โครงการจดั งานรฐั พธิ ี
และงานพธิ ีเน่อื งใน
โอกาสสาคญั
โครงการเงินอุด นนุ
อา ารกลางวันเด็ก
โรงเรียน
โครงการพัฒนา
คุณธรรมนาชีวติ
นา้ : 30/34
ารเกษตร แผนงานการ รวม
พาณิชย์
302,300
300,000
25,000
20,000
1,134,000
30,000
วันท่ีพิมพ์ : 30/8/2565 14:21:58
งบ/รายจา่ ย/ประเภทรายจา่ ย แผนงาน แผนงานงบกลาง แผนงานบรหิ ารงาน แผนงานก
ทั่วไป ความสงบ
งบเงินอุดหนนุ เงินอุดหนุน โครงการสงเสรมิ วินัย
คุณธรรมจรยิ ธรรมและ
คานยิ มทพ่ี งึ ประสงค์
โครงการสรา้ งเสริมวนิ ัย
คุณธรรมจริยธรรมและ
คานิยมที่พึงประสงค์
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปญั ายาเสพติด
จัง วดั ขอนแกน
โครงการปอ้ งกันและ
แกไ้ ขปญั ายาเสพตดิ
อาเภอแวงนอ้ ย
เงินอุด นนุ องคก์ รประชาชน
โครงการอดุ นนุ สา รบั
การดาเนนิ งานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดารดิ า้ นสาธารณสุข
โครงการสนบั สนนุ การ
จัดกิจกรรมเพ่ือชวย
เ ลือบรรเทาทกุ ข์
ประชาชนผู้ประสบภยั
ตาง ๆ ในเขตอาเภอแวง
นอ้ ย
เงนิ อดุ นุนองค์กรการกศุ ล
น้า : 31/34
การรักษา แผนงานการศกึ ษา แผนงานสาธารณ แผนงานสงั คม แผนงานเคหะและ แผนงานสร้างความ
บภายใน สุข สงเคราะห์ ชุมชน เขม้ แข็งของชมุ ชน
20,000
20,000
20,000
20,000
200,000
20,000
วันทีพ่ ิมพ์ : 30/8/2565 14:21:58
งบ/รายจา่ ย/ประเภทรายจ่าย แผนงาน แผนงานการศาสนา แผนงาน
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนนุ วฒั นธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานกา
นันทนาการ การโยธา
โครงการสงเสรมิ วนิ ยั
คณุ ธรรมจริยธรรมและ
คานิยมทพ่ี งึ ประสงค์
โครงการสรา้ งเสริมวินัย
คณุ ธรรมจริยธรรมและ
คานิยมทพ่ี ึงประสงค์
โครงการปอ้ งกันและ
แก้ไขปัญ ายาเสพตดิ
จงั วัดขอนแกน
โครงการป้องกนั และ
แก้ไขปัญ ายาเสพตดิ
อาเภอแวงนอ้ ย
เงนิ อุด นุนองคก์ รประชาชน
โครงการอดุ นนุ สา รบั
การดาเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดารดิ า้ นสาธารณสขุ
โครงการสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมเพื่อชวย
เ ลือบรรเทาทุกข์
ประชาชนผ้ปู ระสบภัย
ตาง ๆ ในเขตอาเภอแวง
น้อย
เงนิ อุด นุนองค์กรการกุศล
น้า : 32/34
ารเกษตร แผนงานการ รวม
พาณชิ ย์ 20,000
20,000
20,000
20,000
200,000
20,000
วันทีพ่ ิมพ์ : 30/8/2565 14:21:58
งบ/รายจา่ ย/ประเภทรายจ่าย แผนงาน แผนงานงบกลาง แผนงานบริหารงาน แผนงานก
ท่วั ไป ความสงบ
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน โครงการสนับสนนุ
ภารกจิ ของเ ลากาชาด
จงั วดั ขอนแกน 11,071,150 10,447,612
เงนิ อุด นุนรัฐวิสา กจิ
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่าบ้าน นอง ญ้า
ขาว ม.5 จากไรนาย
ปรชี า สธุ รรม–ไรนาย
สน คลังแก้ว
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงสงู และขยายเขต
ไฟฟา้ แรงตา่ บา้ นโนนเข
วา ม.10 จากนานายไพ
รกั ษ์ ขาปู่ – นานาย
ลาปาง โพธชิ์ ัย
รวม
นา้ : 33/34
การรกั ษา แผนงานการศกึ ษา แผนงานสาธารณ แผนงานสงั คม แผนงานเคหะและ แผนงานสรา้ งความ
บภายใน สุข สงเคราะห์ ชมุ ชน เขม้ แข็งของชมุ ชน
20,000
187,000
288,000
753,960 4,208,758 1,199,340 214,000 1,055,000 657,480
วนั ที่พิมพ์ : 30/8/2565 14:21:58
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงาน แผนงานการศาสนา แผนงาน
งบเงินอดุ หนุน เงนิ อดุ หนนุ วฒั นธรรม และ อุตสาหกรรมและ แผนงานกา
นนั ทนาการ การโยธา
โครงการสนับสนุน
ภารกิจของเ ลากาชาด
จงั วัดขอนแกน
เงินอุด นุนรฐั วิสา กจิ
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงตา่ บ้าน นอง ญ้า
ขาว ม.5 จากไรนาย
ปรชี า สธุ รรม–ไรนาย
สน คลงั แก้ว
โครงการขยายเขตไฟฟา้
แรงสงู และขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่าบา้ นโนนเข
วา ม.10 จากนานายไพ
รกั ษ์ ขาปู่ – นานาย
ลาปาง โพธิช์ ัย
รวม 220,000 5,805,700
น้า : 34/34
ารเกษตร แผนงานการ รวม
พาณชิ ย์ 20,000
187,000
288,000
25,000 342,000 36,000,000
2566
2 2564 2565 2566
งบกลาง 9,903,952.92 10,882,190.00 11,071,150.00
งบบุคลากร 10,978,550.33 12,442,740.00 11,931,960.00
งบดา นนิ งาน 5,318,466.05 7,358,670.00 7,352,790.00
งบลงทนุ 1,259,704.00 3,369,120.00 3,640,100.00
งบ งินอดุ หนุน 1,450,633.38 1,641,780.00 2,004,000.00
28,911,306.68 35,694,500.00 36,000,000.00
คาแถลงงบประมาณ
ปร บ บปร ม ณร ย ยปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2566
รบร ร วนต บลท น นว
ภ ว น ย วด น น
1. รายรบั รายรบั จริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
รายรับ
44,162.26 169,000.00 175,000.00
รายไดจ้ ัดเก็บเอง 168,337.75 398,000.00 198,000.00
มวดภ ษี ร
มวด ธรรม นียม ปรบ ล ใบ 67,871.62 130,000.00 100,000.00
นุญ ต 1,044,140.00 1,300,000.00 1,200,000.00
มวดร ยได ทรพย น
มวดร ยได ธ รณปู โภ ล 210,450.52 250,000.00 245,000.00
รพ ณชย 1,534,962.15 2,247,000.00 1,918,000.00
มวดร ยได บด็ ตลด็
รวมรายได้จดั เกบ็ เอง 15,983,491.15 16,447,500.00 17,394,500.00
15,983,491.15 16,447,500.00 17,394,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเกบ็ แลว้ จัดสรรให้องค์กร
ปกครองสว่ นทอ้ งถ่ิน 15,644,223.84 17,000,000.00 16,687,500.00
15,644,223.84 17,000,000.00 16,687,500.00
มวดภ ษี ด รร
รวมรายได้ทรี่ ฐั บาลเกบ็ แล้วจดั สรรให้ 33,162,677.14 35,694,500.00 36,000,000.00
องคก์ รปกครองสว่ นท้องถน่ิ
รายได้ทีร่ ฐั บาลอดุ หนุนให้องค์กรปกครอง
สว่ นท้องถิ่น
มวด น ดุ นนุ
รวมรายไดท้ ร่ี ัฐบาลอดุ หนนุ ใหอ้ งคก์ ร
ปกครองส่วนทอ้ งถิ่น
รวม
ถล บปร ม
. . 2566
ท นปร ธ น ภ ล ม ภ รบร ร วน บลท น นว
1. ถ น ร ลั . . 2566
1.1 . . 2565
. . 2565 15
1.1.1 25,083,526.43
1.1.2 54,674,452.86
1.1.3 9,458,532.79
1.1.4 6
552,504.46
1.1.5 0 0.00
1.2 0.00
2. รบร ร บปร ม ในปี บปร ม พ.ศ. 2564
2.1 33,162,677.14
ษ 44,162.26
168,337.75
67,871.62
1,044,140.00
็ ็ 210,450.52
0.00
ษ 15,983,491.15
15,644,223.84
2.2 18,041,830.73
2.3 28,911,306.68
9,903,952.92
10,978,550.33
5,318,466.05
1,259,704.00
1,450,633.38
ื 0.00
2.4 6,643,128.00
2.5 ื 0.00
2.6 0.00
2.7 0.00
แผนงานงบกลาง งาน งบกลาง รายจ่ายตามงานแ
11,071,150 บน
งบ 11,071,150
งบกลาง ภน
บ
รวม
11,071,150
11,071,150
น : 1/9
และงบรายจา่ ย
นต บ ท น น
ดนน
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบรหิ ารทัว่ ไป งานวางแผนสถิติและ งานบริห
งบ งาน วชิ าการ
งบบคุ ลากร 4,267,320 448,920
น ดื น (ฝ่ มื )
น ดื น (ฝ่ ป ) 1,620,720 0
งบดา นินงาน
ต บ ทน 2,646,600 448,920
ใช
ดุ 2,137,152 58,000
ธ ณูปโภ
งบลงทนุ 240,500 48,000
ุภณฑ
งบ งนิ อดุ หนุน 745,000 10,000
น ดุ นุน
146,652 0
รวม
1,005,000 0
281,200 0
281,200 0
45,000 0
45,000 0
6,730,672 506,920
น : 2/9
หารงานคลัง งานควบคุมภายในและ รวม
การตรวจสอบภายใน
7,375,560
2,250,000 409,320 1,620,720
5,754,840
00 2,740,152
2,250,000 409,320 580,500
948,000
531,000 14,000 206,652
1,005,000
288,000 4,000 286,900
286,900
183,000 10,000 45,000
45,000
60,000 0 10,447,612
00
5,700 0
5,700 0
00
00
2,786,700 423,320
แผนงานการรกั ษาความสงบภายใน
งบ งาน งานปอ้ งกนั และบรร ทา รวม
สาธารณภยั
438,960
งบบคุ ลากร 438,960 438,960
298,000
น ดื น (ฝ่ ป ) 438,960 42,000
146,000
งบดา นนิ งาน 298,000 110,000
17,000
ต บ ทน 42,000 17,000
753,960
ใช 146,000
ดุ 110,000
งบลงทุน 17,000
ุภณฑ 17,000
รวม 753,960
น : 3/9
แผนงานการศกึ ษา งาน งานบรหิ ารทวั่ ไป กีย่ ว งานระดบั ก่อนวยั รยี น งานระดบั
กบั การศึกษา และประถมศึกษา
งบ
688,080 1,179,840
งบบคุ ลากร
น ดื น (ฝ่ ป ) 688,080 1,179,840
งบดา นินงาน
ต บ ทน 120,000 1,011,138
ใช
ดุ 5,000 10,000
งบลงทุน
ุภณฑ 80,000 397,535
งบ งินอดุ หนนุ
น ดุ นุน 35,000 603,603
5,700 0
5,700 0
0 1,174,000
0 1,174,000
รวม 813,780 3,364,978
น : 4/9
บมธั ยมศกึ ษา รวม
0 1,867,920
0 1,867,920
0 1,131,138
0
0 15,000
0 477,535
0 638,603
0
30,000 5,700
30,000 5,700
30,000 1,204,000
1,204,000
4,208,758
แผนงานสาธารณสุข งาน งานบรกิ ารสาธารณสขุ รวม
และงานสาธารณสขุ อน่ื
งบ 194,640 194,640
194,640
งบบคุ ลากร ) 194,640 671,000
น ดื น (ฝ่ ป 671,000 15,000
งบดา นินงาน 15,000 583,000
ต บ ทน 583,000 73,000
ใช 73,000 93,700
ดุ 93,700 93,700
งบลงทนุ 93,700 240,000
ุภณฑ 240,000 240,000
งบ งนิ อดุ หนุน 240,000 1,199,340
น ดุ นนุ
รวม 1,199,340
น : 5/9
แผนงานสังคมสง คราะห์
งบ งาน งานสวัสดกิ ารสงั คม รวม
และสังคมสง คราะห์
งบดา นนิ งาน 174,000 174,000
ใช 174,000 174,000
งบ งินอุดหนนุ 40,000 40,000
น ุด นนุ 40,000 40,000
รวม 214,000 214,000
แผนงาน คหะและชุมชน
งบ งาน งานไฟฟา้ และประปา งานกาจัดขยะมลฝอย
และส่งิ ปฏิกล
งบบุคลากร 0 126,000
น ดื น (ฝ่ ป ) 0 126,000
งบดา นนิ งาน 0 454,000
ใช 0 374,000
ดุ 0 80,000
งบ งินอดุ หนุน 475,000 0
น ดุ นนุ 475,000 0
รวม 475,000 580,000
น : 6/9
รวม
126,000
126,000
454,000
374,000
80,000
475,000
475,000
1,055,000
แผนงานสร้างความ ขม้ แขง็ ของชมุ ชน
งบ งาน งานสง่ สรมิ และสนับ รวม
สนุนความ ข้มแขง็
ชมุ ชน
งบบคุ ลากร 600,480 600,480
น ดื น (ฝ่ ป ) 600,480 600,480
งบดา นินงาน 57,000 57,000
ต บ ทน 10,000 10,000
ใช 30,000 30,000
ดุ 17,000 17,000
รวม 657,480 657,480
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งบ งาน งานกีฬาและ งานศาสนาวัฒนธรรม
นนั ทนาการ ท้องถนิ่
งบดา นนิ งาน 80,000 140,000
ใช 60,000 140,000
ดุ 20,000 0
รวม 80,000 140,000
น : 7/9
รวม
220,000
200,000
20,000
220,000
แผนงานอตุ สาหกรรมและการโยธา
งบ งาน งานก่อสร้าง รวม
งบบคุ ลากร 1,328,400 1,328,400
น ดื น (ฝ่ ป ) 1,328,400 1,328,400
งบดา นินงาน 1,240,500 1,240,500
ต บ ทน 20,000 20,000
ใช 565,700 565,700
ดุ 654,800 654,800
งบลงทนุ 3,236,800 3,236,800
ุภณฑ 35,700 35,700
ทดี่ น ่ 3,201,100 3,201,100
รวม 5,805,700 5,805,700
แผนงานการ กษตร
งบ งาน งานส่ง สรมิ การ กษตร งานสง่ิ แวดลอ้ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
งบดา นนิ งาน 20,000 5,000
ใช 20,000 5,000
รวม 20,000 5,000
น : 8/9
รวม
25,000
25,000
25,000
แผนงานการพาณชิ ย์
งบ งาน งานกิจการประปา รวม
งบดา นนิ งาน 342,000 342,000
342,000
ใช 342,000 342,000
รวม 342,000
น : 9/9
บนั ทกึ หลกั การและเหตุผล
ประกอบรา่ งข้อบัญญตั ิ งบประมาณรายจา่ ย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริ าร ว่ นตาบลท่านาง นว
อา ภอ วงนอ้ ย จงั วดั ขอน ก่น
ดา้ น รวม
ดา้ นบรหิ ารท่ัวไป
10,447,612
ผนงานบริ ารงานทวั่ ไป 753,960
ผนงานการรกั ษาความ งบภายใน
ด้านบรกิ ารชมุ ชนและสังคม 4,208,758
ผนงานการศึกษา 1,199,340
ผนงาน าธารณ ขุ
ผนงาน ังคม ง คราะ 214,000
ผนงาน ค ะ ละชุมชน 1,055,000
ผนงาน รา้ งความ ข้ม ขง็ ของชมุ ชน
ผนงานการศา นา วัฒนธรรม ละนันทนาการ 657,480
ดา้ นการเศรษฐกจิ 220,000
ผนงานอตุ า กรรม ละการโยธา
ผนงานการ กษตร 5,805,700
ผนงานการพาณิชย 25,000
ด้านการดาเนินงานอน่ื 342,000
ผนงานงบกลาง
11,071,150
งบประมาณรายจ่ายท้งั ส้ิน 36,000,000
ขอ้ บญั ญตั งิ บประมาณรายจา่ ย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
องคก์ ารบรหิ ารสว่ นตาบลทา่ นางแนว
อาเภอแวงน้อย จงั หวดั ขอนแกน่
สารบญั
ขอ้ มลู เบอื้ งตน้ ของ อปท. หน้า
1
สว่ นที่ 1 คาแถลงประกอบงบประมาณรายจา่ ยประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
คาแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ.2566
2-3
คาแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ.2566 (รายรบั )
4
คาแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ.2566 (รายจา่ ย)
5
สว่ นที่ 2 ขอ้ บญั ญตั ิ เรอื่ ง งบประมาณรายจา่ ยประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
บนั ทกึ หลกั การและเหตผุ ล : รายละเอยี ดหลกั การและเหตผุ ลแบง่ ตามดา้ น
6
บนั ทกึ หลกั การและเหตผุ ล : รายละเอยี ดหลกั การและเหตผุ ลแบง่ ตามแผนงาน
7-15
ขอ้ บญั ญตั งิ บประมาณประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
16-17 18-
รายงานประมาณการรายรบั
20
รายงานรายละเอยี ดประมาณการรายรบั งบประมาณรายจา่ ยท่วั ไป
21-24 25-
รายงานประมาณการรายจา่ ย
74
รายงานรายละเอยี ดประมาณการรายจา่ ยงบประมาณรายจา่ ยท่วั ไป
75-151
ขอ้ บญั ญตั งิ บประมาณรายจา่ ยประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2566 152-185
วนั ทพี่ มิ พ์ : 30/8/2565 13:44 รายงานประมาณ
ประจาปงี บประมาณ
แผนงานงบกลาง องคก์ ารบริ ารสวนต
งบกลาง อาเภอแวงน้อย จ
งบกลาง รายจ่ายจรงิ
งบกลาง
ปี 2563 ปี 2564
เงินสมทบกองทุนประกนั สงั คม
เงนิ สมทบกองทุนเงินทดแทน 87,644 51,0
เบย้ี ยงั ชพี ผสู้ ูงอายุ 3,440 4,408.
เบี้ยยงั ชพี ความพกิ าร 6,689,000 6,948,9
เบี้ยยงั ชีพผูป้ ว่ ยเอดส์ 1,535,200 1,594,0
เงนิ สารองจาย 53,500
รายจายตามข้อผกู พนั 36,928 54,0
805,4
เงินสมทบกองทุนบาเ น็จบานาญขา้ 0
ราชการสวนทอ้ งถ่ิน (ก.บ.ท.)
โครงการเงินสมทบระบบ ลักประกนั 0
สุขภาพในระดบั ทอ้ งถ่นิ รือพื้นที่ (สปสช.)
น้า : 1/50
ณการรายจ่าย ประมาณการ ปี 2566
ณ พ.ศ. 2566 ยอดตา่ ง (%)
ตาบลทานางแนว
จงั วัดขอนแกน
ปี 2565
096 101,000 12.03 % 113,150
4,550
.92 4,100 10.98 %
8,100,000
900 7,842,000 3.29 % 1,919,200
000 1,919,200 0% 66,000
400,000
000 60,000 10 %
386,250
410 500,000 -20 %
82,000
0 373,890 3.31 %
0 0 100 %
วนั ทพ่ี มิ พ์ : 30/8/2565 13:44 รายจา่ ยจริง
เงนิ สมทบกองทนุ ลกั ประกันสขุ ภาพตาบล ปี 2563 ปี 2564
ทานางแนว (สปสช.)
เงนิ สมทบกองทนุ บาเ น็จบานาญข้าราชการสวน 81,504 78,9
ทอ้ งถ่นิ (กบท.)
181,455 367,1
รวมงบกลาง
รวมงบกลาง 8,668,671 9,903,952.
รวมงบกลาง 8,668,671 9,903,952.
รวมแผนงานงบกลาง 8,668,671 9,903,952.
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 8,668,671 9,903,952.
งานบริหารทั่วไป
งบบคุ ลากร 514,080 514,0
เงินเดอื น (ฝ่ายการเมือง)
เงนิ เดอื นนายก/รองนายกองคก์ รปกครองสวนท้อง 0 42,1
ถ่ิน 42,120 42,1
คาตอบแทนรายเดอื นนายก/รองนายกองคก์ ร 42,120 86,4
ปกครองสวนทอ้ งถิน่ 86,400
คาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก
คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
คาตอบแทนรายเดอื นเลขานกุ าร/ท่ปี รกึ ษานายก
เทศมนตรี นายกองคก์ ารบริ ารสวนตาบล
น้า : 2/50
ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดต่าง (%)
948 82,000 -100 % 0
190 0 0 % 0
.92 10,882,190 11,071,150
.92 10,882,190 11,071,150
.92 10,882,190 11,071,150
.92 10,882,190 11,071,150
080 0 0 % 0
0 514,080 0% 514,080
42,120
120 42,120 0% 42,120
86,400
120 42,120 0%
400 86,400 0%
วนั ทพี่ มิ พ์ : 30/8/2565 13:44 รายจ่ายจริง
คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน ปี 2563 ปี 2564
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองคก์ รปกครอง
สวนทอ้ งถิน่ 1,627,200 1,610,2
รวมเงนิ เดือน (ฝา่ ยการเมือง) 2,311,920 2,294,9
เงนิ เดือน (ฝา่ ยประจา)
4,551,300 4,737,5
เงินเดือนข้าราชการ รือพนกั งานสวนท้องถ่ิน
เงินเพม่ิ ตาง ๆ ของขา้ ราชการ รือพนักงานสวน 84,000 84,0
ทอ้ งถ่ิน
เงินประจาตาแ นง 210,000 210,0
คาตอบแทนพนกั งานจ้าง 860,850 775,6
เงนิ เพิ่มตาง ๆ ของพนกั งานจา้ ง 59,284 28,5
5,765,434 5,835,8
รวมเงินเดอื น (ฝา่ ยประจา) 8,077,354 8,130,7
รวมงบบคุ ลากร
42,450 4,8
งบดาเนินงาน 219,406.
ค่าตอบแทน 0
266,002.09
คาตอบแทนผูป้ ฏิบัตริ าชการอนั เปน็ ประโยชนแ์ ก
องค์กรปกครองสวนท้องถนิ่
คาตอบแทนการปฏบิ ัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบา้ น