The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by สพป. ชพ.1, 2022-01-12 00:42:44

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 97
สำนกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาชมุ พร เขต 1

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 98
สำนกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาชมุ พร เขต 1

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 99
สำนกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาชมุ พร เขต 1

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 100
สำนกั งานเขตพื้นทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษาชมุ พร เขต 1

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 101
สำนกั งานเขตพื้นทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษาชมุ พร เขต 1

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 102
สำนกั งานเขตพื้นทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษาชมุ พร เขต 1

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 103
สำนักงานเขตพ้นื ที่การศกึ ษาประถมศึกษาชมุ พร เขต 1

ส่วนที่ 3
ผลสมั ฤทธติ์ ามเป้าหมาย

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 ได้ใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา และดำเนินการขับคเล่ือนภารกิจเพื่อสนองนโยบายและยุทธศาสตร์
ในการจัดการศึกษา โดยปรากฏความสำเร็จการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาชุมพร เขต 1ภาพรวมปรากฏว่าผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายบรรลุวัตถุประสงค์
การดำเนินงาน

• ผลการใช้จา่ ยงบประมาณ
ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณ จำแนกตามหมวดรายจ่าย

ประเภท เบิกจา่ ย เงินกัน/PO คงเหลือ
รายจ่าย
ได้รบั
จำนวนเงนิ รอ้ ยละ จำนวนเงิน รอ้ ยละ จำนวนเงิน ร้อยละ

จดั สรร

งบบคุ ลากร 13,187,800 13,187,757.11 100.00 0.00 0.00 42.89 0.00

งบดำเนนิ งาน 46,930,831 44,943,669.81 95.77 1,810,445.79 3.86 176,715.40 0.37

งบลงทุน 48,622,900 27,225,118.10 55.98 21,132,369.00 43.47 265,412.90 0.55

งบเงินอุดหนุน 161,945,626 161,855,601.00 99.94 0.00 0.00 90,025 0.06

งบรายจ่ายอน่ื 7,597,866 4,437,341.28 58.40 3,160,520.00 41.60 4.72 0.00

รวม 278,285,023 251,649,487.30 90.43 26,103,334.79 9.38 532,200.91 0.19

จากตารางแสดงให้เห็นถึงผลสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชมุ พร เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามจำแนกประเภทรายจ่าย ดังน้ี

- งบบุคลากร ได้รับจัดสรรงบประมาณ 13,187,800.00 บาท เบิกจ่าย 13,187,757.11 บาท
คิดเป็นรอ้ ยละ 100.00 งบประมาณคงเหลือ 42.89 บาท คิดเปน็ ร้อยละ 0.00

- งบดำเนินงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 46,930,831.00 บาท เบิกจ่าย 44,943,669.81
บาท คิดเป็นร้อยละ 95.77 กันไว้เบิกจ่ายเหลือมปี มีสัญญา/PO 1,810,445.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.86
งบประมาณคงเหลอื 176,715.40 บาท คดิ เปน็ ร้อยละ 0.37

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ.2564 104
สำนักงานเขตพ้นื ท่กี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาชมุ พร เขต 1

- งบลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 48,622,900.00 บาท เบิกจ่าย 27,225,118.10 บาท
คิดเป็นร้อยละ 55.98 กันไว้เบิกจ่ายเหลือมปี มีสัญญา/PO 21,132,369.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.47
งบประมาณคงเหลอื 265,412.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.55

- งบเงินอดุ หนุน ไดร้ ับจดั สรรงบประมาณ 161,945,626.00 บาท เบกิ จ่าย161,855,601.00 บาท
คดิ เปน็ ร้อยละ 99.94 งบประมาณคงเหลือ 90,025.00 บาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 0.06

- งบรายจ่ายอื่น ได้รับจัดสรรงบประมาณ 7,597,866.00 บาท เบิกจ่าย 4,437,341.28 บาท
คิดเป็นร้อยละ 58.40 กันไว้เบิกจ่ายเหลือมปี มีสัญญา/PO 3,160,520.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.60
งบประมาณคงเหลือ 4.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

ผลการใชจ้ ่ายงบประมาณ จำแนกตามหมวดรายจ่าย

เบกิ จา่ ย เงินกัน/PO ผลการใชจ้ า่ ยรวม

ประเภท ได้รบั ร้อย รอ้ ย ร้อย

รายจา่ ย จัดสรร จำนวนเงนิ จำนวนเงนิ จำนวนเงิน
ละ ละ ละ

งบบุคลากร 13,187,800 13,187,757.11 100.00 0.00 0.00 13,187,757.11 100.00

งบดำเนินงาน 46,930,831 44,943,669.81 95.77 1,810,445.79 3.86 46,754,115.60 99.62

งบลงทนุ 48,622,900 27,225,118.10 55.98 21,132,369.00 43.47 48,301,714.38 99.44

งบเงิน 161,945,626 161,855,601.00 99.94 0.00 0.00 161,855,601.00 99.94

อุดหนนุ

งบรายจา่ ย 7,597,866 4,437,341.28 58.40 3,160,520.00 41.60 7,597,861.28 100.00

อ่ืน

รวม 278,285,023 251,649,487.30 90.43 26,103,334.79 9.38 277,697,049.37 99.81

จากตารางแสดงให้เห็นถึงผลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามจำแนกประเภทรายจ่าย ดงั นี้

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ.2564 105
สำนกั งานเขตพื้นท่ีการศกึ ษาประถมศกึ ษาชมุ พร เขต 1

- งบบุคลากร ได้รับจัดสรรงบประมาณ 13,187,800.00 บาท เบิกจ่าย 13,187,757.11 บาท
คดิ เป็นรอ้ ยละ 100.00 ไม่มกี ารกนั เงินไวเ้ บิกเหล่อื มปี

- งบดำเนินงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 46,930,831.00 บาท เบิกจ่าย 44,943,669.81 บาท
คิดเป็นร้อยละ 95.77 กันไว้เบิกจ่ายเหลือมปี มีสัญญา/PO 1,810,445.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.86
ผลการใช้จ่ายรวม 46,754,115.60 บาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 99.62

- งบลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 48,622,900.00 บาท เบิกจ่าย 27,225,118.10 บาท
คิดเป็นร้อยละ 55.98 กันไว้เบิกจ่ายเหลือมปี มีสัญญา/PO 21,132,369.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.47
ผลการใชจ้ า่ ยรวม 48,301,714.38 บาท คดิ เป็นร้อยละ 99.44

- งบเงินอุดหนุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 161,945,626.00บาท เบิกจ่าย 161,855,601.00 บาท
คดิ เป็นรอ้ ยละ 99.94 ไม่มกี ารกันเงินไวเ้ บกิ เหล่อื มปี

- งบรายจ่ายอื่น ได้รับจัดสรรงบประมาณ 7,597,866.00 บาทเบิกจ่าย 4,437,341.28 บาท
คิดเป็นร้อยละ 58.40 กันไว้เบิกจ่ายเหลือมปี มีสัญญา/PO 3,160,520.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.60
ผลการใชจ้ ่ายรวม 7,597,861.28 บาท คดิ เปน็ ร้อยละ 100.00

• ปญั หา อปุ สรรค ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รุนแรง

และมีการติดเชื้ออย่างต่อเน่ืองในชุมชนและสถานศึกษา ส่งผลให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามท่ีวางแผนได้ตามเวลา
ทกี่ ำหนด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีการใช้เทคโนโลยีเขา้ มาเป็นเครื่องมือในการ
บริหารและปฏิบัติงานมากยงิ่ ขึน้ ดงั น้ี

1. การติดตอ่ ประสานงานอิเล็กทรอนิกส์
ได้สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ Line Application โดยเฉพาะ

Group Line เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อประสานงานระหว่างบุคลากร ท้ังภายในองค์กร และระหว่าง
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กับโรงเรียนในสังกัด และนอกจากน้ันยังใช้ในการประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ บน Application ต่างๆ เช่น Line VDO call Microsoft Team Zoom สำหรับการประชุม
ในแต่ละคร้ังท่ีผ่านมา เช่นในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา การประชุมคณะทำงานต่างๆ การประชุมกับ
หัวหนา้ หน่วยงานทางการศึกษาจงั หวดั ชุมพร เปน็ ตน้

2. การเสนองานราชการผ่านระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ( AMSS++) เพื่อเป็น เครื่องมือสนับสนุนให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้บริหารจัดการงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้หลักการจัดการสมัยใหม่ท่ีใช้
เทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 106
สำนกั งานเขตพื้นท่กี ารศกึ ษาประถมศึกษาชมุ พร เขต 1

3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ซึ่งเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการ
จัดการเรยี นการสอนในยุคปจั จุบัน(New Normal)

4. การนำเทคโนโลยีการปรับใช้ในการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศกึ ษาชุมพร เขต 1 มีการปรบั ลดเวลาและวันทำงานของบุคลากร โดยมีระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการ
และการรายงานผลการปฏิบัติราชการ การทำงานที่บ้าน (Work From Home) ดังน้ัน การลงเวลาและรายงาน
การปฏิบัติหน้าที่จึงเป็นส่วนสำคัญท่ีจะทำให้ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ตลอดจนผู้บริหารรับทราบภารกิจการ
ทำงานประจำวนั ในชว่ งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิ เชอ้ื ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ.2564
สำนกั งานเขตพืน้ ทีก่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาชมุ พร เขต 1

ภาคผนวก

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ.2564
สำนกั งานเขตพื้นที่การศกึ ษาประถมศึกษาชมุ พร เขต 1

รายงานผลการดำเนนิ งาน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ.2564
สำนกั งานเขตพื้นที่การศกึ ษาประถมศึกษาชมุ พร เขต 1


Click to View FlipBook Version